Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение 3
к постановлению
администрации города
от 28.02.2022 N 240
Приложение 2
к муниципальной программе
"Развитие дорожно-транспортной
системы города Барнаула
на 2015-2025 годы"
Перечень
мероприятий Программы
N п/п |
Цель, задача, мероприятие |
Срок реализации |
Ответственный исполнитель, соисполнители, участники Программы |
Сумма расходов по годам реализации, тыс. рублей |
Источники финансирования |
|||||||||||
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
Всего: |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
1 |
Цель - Повышение уровня и качества жизни населения за счет развития дорожно-транспортной системы |
2015-2025 |
КДХБТС, ПЭАиРТ, ПЛНО, ОГИБДД, МУП "Барнаулгорсвет" г. Барнаула |
1 331 058,3 |
1 526 508,5 |
2 490 024,3 |
2 240 192,0 |
2 322 505,2 |
2 590 617,8 |
2 698 587,1 |
4 208 582,3 |
2 887 830,9 |
1 880 377,5 |
2 821 421,4 |
26 997 705,3 |
Всего, в том числе: |
0,0 |
1 400,0 |
638 455,5 |
637 965,0 |
690 000,0 |
885 600,0 |
29 700,0 |
400 587,5 |
74 200,0 |
0,0 |
0,0 |
3 357 908,0 |
федеральный бюджет |
||||
146 744,3 |
220 251,1 |
374 553,7 |
339 212,9 |
377 445,6 |
313 216,1 |
701 254,9 |
2 088 133,2 |
1 178 185,5 |
157 714,0 |
0,0 |
5 896 711,3 |
краевой бюджет |
||||
1 133 379,0 |
1 270 746,8 |
1 444 909,6 |
1 232 454,1 |
1 224 119,6 |
1 344 327,7 |
1 768 120,8 |
1 662 418,1 |
1 566 757,5 |
1 647 106,8 |
2 738 309,1 |
17 032 649,1 |
городской бюджет |
||||
50 935,0 |
34 110,6 |
32 105,5 |
30 560,0 |
30 940,0 |
47 474,0 |
199 511,4 |
57 443,5 |
68 687,9 |
75 556,7 |
83 112,3 |
710 436,9 |
внебюджетные источники |
||||
2 |
Задача 1. Обеспечение комплексного развития дорожно-транспортной инфраструктуры города |
2015-2025 |
КДХБТС |
864 137,2 |
1 041 415,6 |
1 943 428,8 |
1 723 676,2 |
1 871 407,5 |
2 099 283,4 |
1 852 253,4 |
3 453 225,9 |
2 212 221,3 |
1 187 544,0 |
2 017 909,5 |
20 266 502,8 |
Всего, в том числе: |
0,0 |
0,0 |
637 500,0 |
637 500,0 |
690 000,0 1 |
885 600,0 |
29 700,0 |
400 587,5 |
74 200,0 |
0,0 |
0,0 |
3 355 087,5 |
федеральный бюджет |
||||
146 744,3 |
220 251,1 |
344 459,2 |
303 400,9 |
344 160,0 |
309 100,6 |
682 014,0 |
2 011 597,4 |
1 178 185,5 |
157 714,0 |
0,0 |
5 697 627,0 |
краевой бюджет |
||||
717 392,9 |
821 164,5 |
961 469,6 |
782 775,3 |
837 247,5 |
904 582,8 |
1 140 539,5 |
1 041 041,0 |
959 835,8 |
1 029 830,0 |
2 017 909,5 |
11 213 788,3 |
городской бюджет |
||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
внебюджетные источники |
||||
2.1 |
Мероприятие 1.1. Строительство и реконструкция автомобильных дорог, искусственных дорожных сооружений |
2015-2025 |
КДХБТС |
185 579,0 |
174 601,4 |
400 143,0 |
178 674,9 |
540 672,1 |
564 604,4 |
333 781,2 |
1 866 539,2 |
1 284 671,5 |
200 000,0 |
1 113 172,6 |
6 842 439,3 |
Всего, в том числе: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
378 429,6 1 |
398 434,3 1 |
29 700,0 |
400 587,5 |
74 200,0 |
0,0 |
0,0 |
1 281 351,4 |
федеральный бюджет |
||||
0,0 |
0,0 |
192 573,0 1 |
0,0 |
0,0 |
16 679,7 1 |
129 081,2 |
1 284 551,7 |
1 020 471,5 |
0,0 |
0,0 |
2 643 357,1 |
краевой бюджет |
||||
185 579,0 |
174 601,4 |
207 570,0 |
178 674,9 |
162 242,5 |
149 490,4 |
175 000,0 |
181 400,0 |
190 000,0 |
200 000,0 |
1 113 172,6 |
2 917 730,8 |
городской бюджет |
||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
внебюджетные источники |
||||
2.2 |
Мероприятие 1.2. Мероприятия по обеспечению выполнения работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог, искусственных дорожных сооружений |
2015-2025 |
КДХБТС |
653 646,7 |
773 439,8 |
1 380 858,4 |
1 508 282,1 |
1 244 095,0 |
1 434 074,9 |
1 358 434,5 |
1 529 747,5 |
870 610,6 |
930 604,8 |
789 821,5 |
12 473 615,8 |
Всего, в том числе: |
0,0 |
0,0 |
637 500,0 1 |
637 500,0 1 |
311 570,4 1 |
487 165,7 1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2 073 736,1 |
федеральный бюджет |
||||
146 744,3 |
220 251,1 |
151 886,2 1 |
303 400,9 1 |
344 160,0 1 |
227 947,7 1 |
552 932,8 |
727 045,7 |
157 714,0 |
157 714,00 |
0,0 |
2 989 796,7 |
краевой бюджет |
||||
506 902,4 |
553 188,7 |
591 472,2 |
567 381,2 |
588 364,6 |
718 961,5 |
805 501,7 |
802 701,8 |
712 896,6 |
772 890,8 |
789 821,5 |
7 410 083,0 |
городской бюджет |
||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
внебюджетные источники |
||||
АЖР |
0,0 |
0,0 |
546,7 |
867,0 |
733,6 |
869,1 |
713,9 |
1 230,5 |
1 230,5 |
1 230,5 |
869,1 |
8 290,9 |
Всего, в том числе: |
|||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
федеральный бюджет |
||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
краевой бюджет |
||||
0,0 |
0,0 |
546,7 |
867,0 |
733,6 |
869,1 |
713,9 |
1 230,5 |
1 230,5 |
1 230,5 |
869,1 |
8 290,9 |
городской бюджет |
||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
внебюджетные источники |
||||
АИР |
0,0 |
0,0 |
1 322,7 |
1 152,7 |
1 322,7 |
1 322,7 |
1 135,1 |
2 751,6 |
2 751,6 |
2 751,6 |
1 874,6 |
16 385,3 |
Всего, в том числе: |
|||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
федеральный бюджет |
||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
краевой бюджет |
||||
0,0 |
0,0 |
1 322,7 |
1 152,7 |
1 322,7 |
1 322,7 |
1 135,1 |
2 751,6 |
2 751,6 |
2 751,6 |
1 874,6 |
16 385,3 |
городской бюджет |
||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
внебюджетные источники |
||||
АЛР |
0,0 |
0,0 |
631,7 |
631,7 |
590,1 |
631,7 |
631,7 |
1 287,1 |
1 287,1 |
1 287,1 |
631,7 |
7 609,9 |
Всего, в том числе: |
|||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
федеральный бюджет |
||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
краевой бюджет |
||||
0,0 |
0,0 |
631,7 |
631,7 |
590,1 |
631,7 |
631,7 |
1 287,1 |
1 287,1 |
1 287,1 |
631,7 |
7 609,9 |
городской бюджет |
||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
внебюджетные источники |
||||
АОР |
0,0 |
0,0 |
345,6 |
299,9 |
259,1 |
341,4 |
345,6 |
1 314,4 |
1 314,4 |
1 314,4 |
362,7 |
5 897,5 |
Всего, в том числе: |
|||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
федеральный бюджет |
||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
краевой бюджет |
||||
0,0 |
0,0 |
345,6 |
299,9 |
259,1 |
341,4 |
345,6 |
1 314,4 |
1 314,4 |
1 314,4 |
362,7 |
5 897,5 |
городской бюджет |
||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
внебюджетные источники |
||||
АЦР |
0,0 |
0,0 |
412,0 |
412,0 |
693,1 |
1 286,0 |
996,7 |
1 621,2 |
1 621,2 |
1 621,2 |
1 350,3 |
10 013,7 |
Всего, в том числе: |
|||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
федеральный бюджет |
||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
краевой бюджет |
||||
0,0 |
0,0 |
412,0 |
412,0 |
693,1 |
1 286,0 |
996,7 |
1 621,2 |
1 621,2 |
1 621,2 |
1 350,3 |
10 013,7 |
городской бюджет |
||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
внебюджетные источники |
||||
2.3 |
Мероприятие 1.3. Ремонт дорог сельских и поселковых территорий, микрорайонов индивидуальной жилой застройки |
2015-2025 |
КДХБТС |
23 462,5 |
31 480,0 |
31 381,8 |
32 605,9 |
35 935,1 |
73 043,6 |
47 580,7 |
48 059,4 |
48 059,4 |
48 059,4 |
49 334,2 |
469 002,0 |
Всего, в том числе: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
федеральный бюджет |
||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
64 473,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
64 473,2 |
краевой бюджет |
||||
23 462,5 |
31 480,0 |
31 381,8 |
32 605,9 |
35 935,1 |
8 570,4 |
47 580,7 |
48 059,4 |
48 059,4 |
48 059,4 |
49 334,2 |
404 528,8 |
городской бюджет |
||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
внебюджетные источники |
||||
2.4 |
Мероприятие 1.4. Оформление документации для признания прав и регулирования отношений по муниципальной собственности |
2015-2025 |
КДХБТС, МБУ |
1 449,0 |
771,0 |
1 472,6 |
750,0 |
137,1 |
236,1 |
172,1 |
675,0 |
675,0 |
675,0 |
868,2 |
7 881,1 |
Всего, в том числе: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
федеральный бюджет |
||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
краевой бюджет |
||||
1 449,0 |
771,0 |
1 472,6 |
750,0 |
137,1 |
236,1 |
172,1 |
675,0 |
675,0 |
675,0 |
868,2 |
7 881,1 |
городской бюджет |
||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
внебюджетные источники |
||||
2.5 |
Мероприятие 1.5. Приобретение дорожной техники |
2016-2017, 2020-2021 |
КДХБТС |
0,0 |
61 123,4 |
126 314,3 |
0,0 |
46 969,6 |
22 873,5 |
108 461,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
59 624,6 |
425 367,3 |
Всего, в том числе: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
федеральный бюджет |
||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
краевой бюджет |
||||
0,0 |
61 123,4 |
126 314,3 |
0,0 |
46 969,6 |
22 873,5 |
108 461,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
59 624,6 |
425 367,3 |
городской бюджет |
||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
внебюджетные источники |
||||
3 |
Задача 2. Повышение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах города |
2015-2025 |
КДХБТС, ОГИБДД |
54 920,5 |
69 173,6 |
63 653,4 |
63 986,5 |
53 793,7 |
64 744,4 |
82 734,8 |
83 714,7 |
83 714,7 |
83 714,7 |
105 435,4 |
809 586,5 |
Всего, в том числе: |
0,0 |
1 400,0 |
955,5 |
465,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2 820,5 |
федеральный бюджет |
||||
0,0 |
0,0 |
94,5 |
35,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
129,5 |
краевой бюджет |
||||
54 920,5 |
67 773,6 |
62 603,4 |
63 486,5 |
53 793,7 |
64 744,4 |
82 734,8 |
83 714,7 |
83 714,7 |
83 714,7 |
105 435,4 |
806 636,5 |
городской бюджет |
||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
внебюджетные источники |
||||
3.1 |
Мероприятие 2.1. Устройство технических средств организации дорожного движения |
2015-2025 |
КДХБТС, ОГИБДД |
3 994,8 |
11 581,4 |
11 298,2 |
8 430,9 |
9 386,9 |
9 965,1 |
9 823,9 |
9 950,0 |
9 950,0 |
9 950,0 |
12 586,4 |
106 917,6 |
Всего, в том числе: |
0,0 |
1 400,0 |
955,5 |
465,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2 820,5 |
федеральный бюджет |
||||
0,0 |
0,0 |
94,5 |
35,0 |
.0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
129,5 |
краевой бюджет |
||||
3 994,8 |
10 181,4 |
10 248,2 |
7 930,9 |
9 386,9 |
9 965,1 |
9 823,9 |
9 950,0 |
9 950,0 |
9 950,0 |
12 586,4 |
103 967,6 |
городской бюджет |
||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
внебюджетные источники |
||||
3.2 |
Мероприятие 2.2. Содержание технических средств организации дорожного движения |
2015-2025 |
КДХБТС, ОГИБДД |
50 925,7 |
57 592,2 |
52 355,2 |
55 555,6 |
44 406,8 |
54 779,3 |
72 910,9 |
73 764,7 |
73 764,7 |
73 764,7 |
92 849,0 |
702 668,9 |
Всего, в том числе: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
федеральный бюджет |
||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
краевой бюджет |
||||
50 925,7 |
57 592,2 |
52 355,2 |
55 555,6 |
44 406,8 |
54 779,3 |
72 910,9 |
73 764,7 |
73 764,7 |
73 764,7 |
92 849,0 |
702 668,9 |
городской бюджет |
||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
внебюджетные источники |
||||
4 |
Задача 3. Организация транспортного обслуживания населения |
2015-2025 |
КДХБТС, ПЭАиРТ |
299 972,6 |
297 867,0 |
337 596,5 |
309 604,8 |
252 533,2 |
281 001,6 |
580 619,3 |
519 013,8 |
445 014,5 |
451 833,5 |
408 996,0 |
4 184 052,8 |
Всего, в том числе: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
федеральный бюджет |
||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
76 535,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
76 535,8 |
краевой бюджет |
||||
249 487,6 |
264 206,4 |
305 946,5 |
279 604,8 |
221 933,2 |
233 901,6 |
381 519,3 |
385 487,0 |
376 824,4 |
376 824,4 |
326 486,0 |
3 402 221,2 |
городской бюджет |
||||
50 485,0 |
33 660,6 |
31 650,0 |
30 000,0 |
30 600,0 |
47 100,0 |
199 100,0 |
56 991,0 |
68 190,1 |
75 009,1 |
82 510,0 |
705 295,8 |
внебюджетные источники |
||||
4.1 |
Мероприятие 3.1. Поддержка городского пассажирского транспорта |
2015-2025 |
КДХБТС, ПЭАиРТ |
249 487,6 |
234 206,4 |
277 446,5 |
279 354,8 |
221 686,5 |
233 901,6 |
377 224,3 |
380 933,8 |
375 774,4 |
375 774,4 |
324 749,7 |
3 330 540,0 |
Всего, в том числе: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
федеральный бюджет |
||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
краевой бюджет |
||||
249 487,6 |
234 206,4 |
277 446,5 |
279 354,8 |
221 686,5 |
233 901,6 |
377 224,3 |
380 933,8 |
375 774,4 |
375 774,4 |
324 749,7 |
3 330 540,0 |
городской бюджет |
||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
внебюджетные источники |
||||
4.2 |
Мероприятие 3.2. Обновление подвижного состава городского транспорта, реконструкция трамвайных путей |
2015-2025 |
КДХБТС, ПЭАиРТ |
50 485,0 |
33 660,6 |
31 650,0 |
25 000,0 |
30 600,0 |
47 100,0 |
203 145,0 |
56 991,0 |
62 690,1 |
68 959,1 |
75 855,0 |
686 135,8 |
Всего, в том числе: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
федеральный бюджет |
||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
краевой бюджет |
||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
4 045,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
4 045,0 |
городской бюджет |
||||
50 485,0 |
33 660,6 |
31 650,0 |
25 000,0 |
30 600,00 |
47 100,0 |
199 100,0 |
56 991,0 |
62 690,1 |
68 959,1 |
75 855,0 |
682 090,8 |
внебюджетные источники |
||||
4.3 |
Мероприятие 3.3. Устройство остановочных пунктов |
2017-2025 |
КДХБТС |
0,0 |
0,0 |
500,0 |
250,0 |
246,7 |
0,0 |
250,0 |
525,0 |
1 050,0 |
1 050,0 |
1 736,3 |
5 608,0 |
Всего, в том числе: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
федеральный бюджет |
||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
краевой бюджет |
||||
0,0 |
0,0 |
500,0 |
250,0 |
246,7 |
0,0 |
250,0 |
525,0 |
1 050,0 |
1 050,0 |
1 736,3 |
5 608,0 |
городской бюджет |
||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
внебюджетные источники |
||||
4.4 |
Мероприятие 3.4. Капитальный ремонт, ремонт и модернизация подвижного состава, тяговых подстанций, кабельных линий и контактной сети городского электрического транспорта |
2018-2025 |
КДХБТС, ПЭАиРТ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
5 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
80 564,0 |
5 500,0 |
6 050,0 |
6 655,0 |
103 769,0 |
Всего, в том числе: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
федеральный бюджет |
||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
76 535,8 |
0,0 |
0,00 |
0,0 |
76 535,8 |
краевой бюджет |
||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
4 028,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
4 028,2 |
городской бюджет |
||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
5 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
5 500,0 |
6 050,0 |
6 655,0 |
23 205,0 |
внебюджетные источники |
||||
4.5 |
Мероприятие 3.5. Внедрение автоматизированной системы оплаты проезда |
2016-2017 |
КДХБТС |
0,0 |
30 000,0 |
28 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
58 000,0 |
Всего, в том числе: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
федеральный бюджет |
||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
краевой бюджет |
||||
0,0 |
30 000,0 |
28 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
58 000,0 |
городской бюджет |
||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
внебюджетные источники |
||||
5 |
Задача 4. Организация наружного освещения на территории города |
2015-2025 |
КДХБТС, ПЛНО, МУП "Барнаулгорсвет" г. Барнаула |
88 296,3 |
88 718,8 |
115 593,3 |
119 717,2 |
118 880,9 |
91 760,7 |
147 385,0 |
114 395,1 |
108 647,6 |
119 052,5 |
265 897,6 |
1 378 345,0 |
Всего, в том числе: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
федеральный бюджет |
||||
0,0 |
0,0 |
30 000,0 |
35 777,0 |
30 621,3 |
4 115,5 |
19 240,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
119 754,7 |
краевой бюджет |
||||
87 846,3 |
88 268,8 |
85 137,8 |
83 380,2 |
87 919,6 |
87 271,2 |
127 732,7 |
113 942,6 |
108 149,8 |
118 504,9 |
265 295,3 |
1 253 449,2 |
городской бюджет |
||||
450,0 |
450,0 |
455,5 |
560,0 |
340,0 |
374,0 |
411,4 |
452,5 |
497,8 |
547,6 |
602,3 |
5 141,1 |
внебюджетные источники |
||||
5.1 |
Мероприятие 4.1. Строительство и реконструкция линий наружного освещения |
2015-2025 |
КДХБТС, ПЛНО, МУП "Барнаулгорсвет" г. Барнаула |
11 019,6 |
4 318,1 |
10 690,0 |
10 112,2 |
10 740,0 |
8 565,0 |
14 552,4 |
21 469,3 |
21 443,8 |
31 848,7 |
122 105,5 |
266 864,6 |
Всего, в том числе: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
федеральный бюджет |
||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
краевой бюджет |
||||
10 569,6 |
3868,1 |
10 234,5 |
10 112,2 |
10 400,0 |
8 191,0 |
14 141,0 |
21 016,8 |
20 946,0 |
31 301,1 |
121 503,2 |
262 283,5 |
городской бюджет |
||||
450,0 |
450,0 |
455,5 |
0,0 |
340,0 |
374,0 |
411,4 |
452,5 |
497,8 |
547,6 |
602,3 |
4 581,1 |
внебюджетные источники |
||||
5.2 |
Мероприятие 4.2. Монтаж системы линий наружного освещения |
2016, 2021-2025 |
КДХБТС, ПЛНО |
0,0 |
6 609,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
6 609,2 |
Всего, в том числе: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
федеральный бюджет |
||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
краевой бюджет |
||||
0,0 |
6 609,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
6 609,2 |
городской бюджет |
||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
внебюджетные источники |
||||
5.3 |
Мероприятие 4.3. Капитальный ремонт, ремонт и содержание линий наружного освещения |
2015-2025 |
КДХБТС, ПЛНО |
77 276,7 |
77 791,5 |
104 903,3 |
109 605,0 |
108 140,9 |
83 195,7 |
132 832,6 |
92 925,8 |
87 203,8 |
87 203,8 |
143 792,1 |
1 104 871,2 |
Всего, в том числе: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
федеральный бюджет |
||||
0,0 |
0,0 |
30 000,0 |
35 777,0 |
30 621,3 |
4 115,5 |
19 240,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
119 754,7 |
краевой бюджет |
||||
77 276,7 |
77 791,5 |
74 903,3 |
73 268,0 |
77 519,6 |
79 080,2 |
113 591,7 |
92 925,8 |
87 203,8 |
87 203,8 |
143 792,1 |
984 556,5 |
городской бюджет |
||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
560,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
560,0 |
внебюджетные источники |
||||
6 |
Мероприятие 5. Обеспечение функций, возложенных на КДХБТС |
2015-2025 |
КДХБТС |
23 731,7 |
29 333,5 |
29 752,3 |
23 207,3 |
25 889,9 |
53 827,7 |
35 594,6 |
38 232,8 |
38 232,8 |
38 232,8 |
23 182,9 |
359 218,3 |
Всего, в том числе: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
федеральный бюджет |
||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2 664,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2 664,3 |
краевой бюджет |
||||
23 731,7 |
29 333,5 |
29 752,3 |
23 207,3 |
23 225,6 |
53 827,7 |
35 594,6 |
38 232,8 |
38 232,8 |
38 232,8 |
23 182,9 |
356 554,0 |
городской бюджет |
||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
внебюджетные источники |
<< Приложение 2 Приложение 2 |
Приложение 4 >> Приложение 4 |
|
Содержание Постановление администрации города Барнаула от 28 февраля 2022 г. N 240 "О внесении изменений в постановление администрации... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.