Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение
к Постановлению Правительства
Камчатского края
от 01.03.2022 N 100-П
"Приложение
к Постановлению Правительства
Камчатского края
от 29.11.2013 N 545-П
Государственная программа
Камчатского края "Развитие культуры в Камчатском крае"
(далее - Программа)
Паспорт программы
Паспорт подпрограммы 1 "Наследие"
(далее - Подпрограмма 1)
Паспорт подпрограммы 2 "Искусство"
(далее - Подпрограмма 2)
Паспорт подпрограммы 3 "Традиционная культура"
(далее - Подпрограмма 3)
Паспорт подпрограммы 4 "Образование в сфере культуры"
(далее - Подпрограмма 4)
Паспорт подпрограммы 5 "Обеспечение реализации программы"
(далее - Подпрограмма 5)
Паспорт подпрограммы 6 "Развитие инфраструктуры в сфере культуры"
(далее - Подпрограмма 6)
1. Приоритеты и цели региональной политики в сфере реализации Программы
1. Приоритетами региональной политики в сфере реализации Программы являются:
1) укрепление единого культурного пространства на основе духовно-нравственных ценностей и исторических традиций;
2) сохранение культурного и исторического наследия, обеспечение условий для равной доступности разных категорий граждан к культурным ценностям;
3) создание условий для творческой самореализации граждан, культурно-просветительской деятельности, организации внешкольного художественного образования и культурного досуга;
4) продвижение в культурном пространстве нравственных ценностей и образцов, способствующих культурному и гражданскому воспитанию личности;
5) преодоление отставания и диспропорций в культурном уровне в Камчатском крае;
6) укрепление материально-технической базы краевых государственных и муниципальных учреждений культуры;
7) повышение социального статуса работников краевых государственных и муниципальных учреждений культуры;
8) совершенствование системы подготовки кадров в сфере культуры.
2. Приоритеты и цели региональной политики в сфере реализации Программы определены в соответствии с Основами государственной культурной политики, утвержденными Указом Президента Российской Федерации от 24.12.2014 N 808 "Об утверждении Основ государственной культурной политики", Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года", а также Стратегией государственной культурной политики на период до 2030 года, утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.02.2016 N 326-р.
3. Основной целью Программы является сохранение культурного и исторического наследия, обеспечение равного доступа населения к культурным ценностям и участию в культурной жизни, реализация творческого потенциала населения, увеличение числа посещений культурных мероприятий.
4. В рамках реализации Программы предоставляются:
1) по основному мероприятию 3.2 "Поддержка разнообразных видов и форм традиционной народной культуры и творческих инициатив в области художественного самодеятельного творчества и обеспечение доступа граждан к участию в культурной жизни" Подпрограммы 3 - субсидии местным бюджетам на оплату проезда участников творческих коллективов к месту проведения творческих мероприятий и обратно - к постоянному месту жительства (включая оплату услуг по оформлению перевозочных (проездных) документов (билетов), предоставлению в поездах постельных принадлежностей), а также проезда из одного населенного пункта в другой, если творческие мероприятия проводятся в нескольких населенных пунктах, воздушным, железнодорожным, водным и автомобильным транспортом, в порядке, установленном приложением 4 к Программе;
2) по основному мероприятию 3.3 "А2 Региональный проект "Создание условий для реализации творческого потенциала нации ("Творческие люди")" Подпрограммы 3 - субсидии некоммерческим организациям на реализацию творческих проектов, направленных на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации, включая мероприятия, направленные на популяризацию русского языка и литературы, народных художественных промыслов и ремесел;
3) по отдельным мероприятиям Подпрограммы 1 иные межбюджетные трансферты местным бюджетам на создание модельных муниципальных библиотек и Подпрограммы 5 - иные межбюджетные трансферты местным бюджетам на выплату денежного поощрения лучшим муниципальным учреждениям культуры, находящимся на территориях сельских поселений, и их работникам, в порядке, установленном приложением 6 к Программе;
4) по основному мероприятию 5.8 "Предоставление субсидий некоммерческим организациям для реализации творческих проектов в сфере культуры" Подпрограммы 5 - субсидии некоммерческим организациям в Камчатском крае для реализации творческих проектов в сфере культуры;
5) по отдельным мероприятиям Подпрограммы 6 - субсидии местным бюджетам на восстановление, модернизацию и обновление инфраструктуры объектов культуры; оснащение учреждений культуры и образовательных учреждений в сфере культуры современными материалами, инструментами и оборудованием, в порядке, установленном приложением 5 к Программе.
5. Субсидии, указанные в пунктах 2 и 4 части 4 настоящего раздела, предоставляются в соответствии с порядком, установленном постановлением Правительства Камчатского края.
6. Сведения о показателях (индикаторах) Программы и подпрограмм Программы и их значениях приведены в приложении 1 к Программе.
7. Для достижения целей и решения задач Программы предусмотрены основные мероприятия, сведения о которых приведены в приложении 2 к Программе.
8. Финансовое обеспечение реализации Программы приведено в приложении 3 к Программе.
2. Обобщенная характеристика основных мероприятий, реализуемых органами местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае
9. Программа предусматривает участие муниципальных образований в Камчатском крае в реализации следующих основных мероприятий, предусмотренных приложением 2 к Программе:
1) по Подпрограмме 1:
а) основного мероприятия 1.2 "Развитие библиотечного дела";
б) основного мероприятия 1.4 "А1 Региональный проект "Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры ("Культурная среда")";
2) по Подпрограмме 3 - основного мероприятия 3.2 "Поддержка разнообразных видов и форм традиционной народной культуры и творческих инициатив в области художественного самодеятельного творчества и обеспечение доступа граждан к участию в культурной жизни";
3) по Подпрограмме 5:
а) основного мероприятия 5.3 "Развитие кадрового потенциала в учреждениях культуры Камчатского края";
б) основного мероприятия 5.4 "Развитие цифрового контента в сфере культуры";
4) по Подпрограмме 6:
а) основного мероприятия 6.1 "Инвестиционные мероприятия в сфере культуры";
б) основного мероприятия 6.2 "Проведение капитального и текущего ремонтов зданий и помещений краевых государственных и муниципальных учреждений культуры и учреждений дополнительного образования в сфере культуры (в том числе проектных работ) и экспертизы выполненных работ";
в) основного мероприятия 6.3 "Проведение мероприятий по укреплению материально-технической базы краевых государственных и муниципальных учреждений культуры и учреждений дополнительного образования в сфере культуры";
г) основного мероприятия 6.4 "А1 Региональный проект "Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры ("Культурная среда");
д) основного мероприятия 6.5 "A3 Региональный проект "Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры ("Цифровая культура")".
10. В целях реализации основных мероприятий, указанных в части 9 настоящего раздела, местным бюджетам из краевого бюджета предоставляются и распределяются субсидии в соответствии с приложениями 4 и 5 к Программе и (или) иные межбюджетные трансферты в соответствии с законом Камчатского края о краевом бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый период, в соответствии с приложением 6 к Программе.
3. Методика оценки эффективности Программы
11. Оценка эффективности реализации Программы производится ежегодно. Результаты оценки эффективности реализации Программы представляются в составе годового отчета ответственного исполнителя Программы о ходе ее реализации и об оценке эффективности.
12. Оценка эффективности Программы производится с учетом следующих составляющих:
1) оценки степени достижения целей и решения задач (далее - степень реализации) Программы;
2) оценки степени соответствия запланированному уровню затрат краевого бюджета;
3) оценки степени реализации контрольных событий плана реализации Программы (далее - степень реализации контрольных событий).
13. Для оценки степени реализации Программы определяется степень достижения плановых значений каждого показателя (индикатора) Программы.
14. Степень достижения планового значения показателя (индикатора) Программы определяется по формулам:
1) для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:
, где
СД гппз - степень достижения планового значения показателя (индикатора) Программы;
ЗП. ГПФ - значение показателя (индикатора), фактически достигнутое на конец отчетного периода;
ЗП ГПП - плановое значение показателя (индикатора) Программы;
2) для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:
.
15. Степень реализации Программы определяется по формуле:
, где
СР ГП - степень реализации Программы;
М - число показателей (индикаторов) Программы.
При использовании данной формулы в случае, если СД ГППЗ больше 1, значение СД ГППЗ принимается равным 1.
16. Степень соответствия запланированному уровню затрат краевого бюджета определяется для Программы в целом по формуле:
, где
- степень соответствия запланированному уровню затрат краевого бюджета;
З Ф - фактические расходы краевого бюджета на реализацию Программы в отчетном году;
З П - плановые расходы краевого бюджета на реализацию Программы в отчетном году.
17. Степень реализации контрольных событий определяется для Программы в целом по формуле:
, где
СРкс - степень реализации контрольных событий;
КСВ - количество выполненных контрольных событий из числа контрольных событий, запланированных к реализации в отчетном году;
КС - общее количество контрольных событий, запланированных к реализации в отчетном году.
18. Эффективность реализации Программы определяется в зависимости от значений степени реализации Программы, степени соответствия запланированному уровню затрат краевого бюджета, степени реализации контрольных событий по формуле:
, где
ЭР ГП - эффективность реализации Программы;
СР ГП - степень реализации Программы;
СС УЗ - степень соответствия запланированному уровню затрат краевого бюджета;
СР КС - степень реализации контрольных событий.
19. Эффективность реализации Программы признается:
1) высокой в случае, если значение ЭР ГП составляет не менее 0,95;
2) средней в случае, если значение ЭР ГП составляет не менее 0,90;
3) удовлетворительной в случае, если значение ЭР ГП составляет не менее 0,80.
20. В случае, если значение ЭР ГП составляет менее 0,80, реализация Программы признается недостаточно эффективной.
Приложение 1
к Программе
Сведения
о показателях (индикаторах) государственной программы Камчатского края "Развитие культуры в Камчатском крае" и подпрограмм программы и их значениях
Приложение 2
к Программе
Перечень
основных мероприятий государственной программы Камчатского края "Развитие культуры в Камчатском крае"
Приложение 3
к Программе
Финансовое обеспечение
реализации государственной программы Камчатского кран "Развитие культуры в Камчатском крае"
N п/п |
Наименование Программы / подпрограммы / мероприятия |
|
Код бюджетной классификации |
Объем средств на реализацию Программы (тыс. рублей) |
|||||||||||
ГРЕС |
ВСЕГО |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
|
Государственная программа Камчатского края "Развитие культуры в Камчатском крае" |
Всего, в том числе: |
|
14 133 554,74781 |
1 483 305,11572 |
953 546,57031 |
940 954,80821 |
1 287 340,67490 |
1 257 352,64790 |
1 273 221,61726 |
1 295 980,04900 |
1 099 647,90243 |
1 547 973,86260 |
1 462 107,72948 |
1 532 123,77000 |
за счет средств федерального бюджета, всего в том числе |
|
2 026 116,45680 |
22 030,73000 |
15815,61380 |
1 904,11300 |
35 781,70000 |
44 074,10000 |
71 328,80000 |
130 645,40000 |
78 200,60000 |
569 072,90000 |
495 398,40000 |
561 864,10000 |
||
816 |
652926,95716 |
22 030,73000 |
15 815,61380 |
1 904,11300 |
35 519,23603 |
42 879,10000 |
71 026,60000 |
51 823,16433 |
77 875,90000 |
156 200,10000 |
63 007,80000 |
114 844,60000 |
|||
812 |
1 369 710,23567 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
78 508,83567 |
0,00000 |
412 539,40000 |
432 023,50000 |
446 638,50000 |
|||
856 |
3 479,26397 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
262,46397 |
1 195,00000 |
302,20000 |
313,40000 |
324,70000 |
333,40000 |
367,10000 |
381,00000 |
|||
за счет средств краевого бюджета, всего в том числе |
|
11 344 486,45346 |
1 399 147,20219 |
873 148,87251 |
854 975,04721 |
1 174 054,94590 |
1 125 020,27533 |
1 138 691,38795 |
1 101 554,07793 |
954 202,04602 |
912 789,62000 |
903 676,31895 |
907 226,65947 |
||
816 |
9761 654,06151 |
1 326 197,28200 |
796 366,87251 |
712461,70819 |
751 525,99783 |
877 527,40399 |
898 102,36304 |
850 803,07793 |
922 491,92602 |
881 224,62000 |
871 085,84000 |
873 866,97000 |
|||
812 |
1 451 785,70553 |
72 949,92019 |
76 782,00000 |
96 560,33902 |
418 059,30060 |
233 858,36184 |
224644,81546 |
239 873,00000 |
21 100,00000 |
21 712,60000 |
22 738,07895 |
23 507,28947 |
|||
856 |
84 843,17442 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
4 469,64747 |
13 634,50950 |
15 693,69745 |
10878,00000 |
10 610,12000 |
9 852,40000 |
9 852,40000 |
9 852,40000 |
|||
804 |
45 953,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
45 953,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|||
859 |
250,51200 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
250,51200 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|||
за счет средств местных бюджетов |
|
31 575,02146 |
4 607,01700 |
1 365,00000 |
1 246,00100 |
1 132,21800 |
2 736,16501 |
4 904,62931 |
4 098,97107 |
6 042,05641 |
3 866,54260 |
788,21053 |
788,21053 |
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
731 376,81609 |
57 520,16653 |
63 217,08400 |
82 829,64700 |
76 371,81100 |
85 522,10756 |
58 296,80000 |
59 681,60000 |
61 203,20000 |
62 244,80000 |
62 244,80000 |
62 244,80000 |
||
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
1 |
Подпрограмма 1 "Наследие" |
Всего, в том числе: |
|
2 722 983,87747 |
186 966,79814 |
188 149,26000 |
198 295,32800 |
233 417,51500 |
270 269,19000 |
284 004,50307 |
262 663,50700 |
298 387,21139 |
272 924,14378 |
263 206,94495 |
264 699,47614 |
за счет средств федерального бюджета |
816 |
33 851,51300 |
0,00000 |
99,00000 |
251,31300 |
90,00000 |
98,00000 |
94,00000 |
5 000,00000 |
16612,10000 |
11 607,10000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств краевого бюджета, всего в том числе |
|
2 639 866,51633 |
182 507,72900 |
184 155,57000 |
193 693,57000 |
229 299,44800 |
265 173,61300 |
279 588,50307 |
253 203,50700 |
277 163,11139 |
256 603,04378 |
258 492,94495 |
259 985,47614 |
||
816 |
2 626 114,37188 |
182 507,72900 |
184 155,57000 |
193 693,57000 |
229 299,44800 |
260 681,77800 |
272 828,19362 |
251 703,50700 |
276 163,11139 |
256 603,04378 |
258 492,94495 |
259 985,47614 |
|||
856 |
13 501,63245 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
4 491,83500 |
6 509,79745 |
1 500,00000 |
1 000,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|||
859 |
250,51200 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
250,51200 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|||
за счет средств местных бюджетов |
|
54,48000 |
0,00000 |
0,00000 |
16,98000 |
37,50000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
49 211,36814 |
4 459,06914 |
3 894,69000 |
4 333,46500 |
3 990,56700 |
4 997,57700 |
4 322,00000 |
4 460,00000 |
4 612,00000 |
4 714,00000 |
4 714,00000 |
4 714,00000 |
||
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
1.1. |
Сохранение, использование, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия, расположенных на территории Камчатского края |
Всего, в том числе: |
|
29 301,63245 |
15 700,00000 |
100,00000 |
0,00000 |
0 00000 |
4 491,83500 |
6 509,79745 |
1 500,00000 |
1 000,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
за счет средств федерального бюджета |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0 00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств краевого бюджета, всего в том числе |
|
29 301,63245 |
15 700,00000 |
100,00000 |
0,00000 |
0 00000 |
4 491,83500 |
6 509,79745 |
1 500,00000 |
1 000,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
816 |
15 800,00000 |
15 700,00000 |
100,00000 |
0,00000 |
0 00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|||
856 |
13 501,63245 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0 00000 |
4 491,83500 |
6 509,79745 |
1 500,00000 |
1 000,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|||
за счет средств местных бюджетов |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0 00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0 00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0 00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
1.2. |
Развитие библиотечного дела |
Всего, в том числе: |
816 |
1 753 518,86401 |
118 507,40758 |
128 737,75600 |
134 229,90200 |
161 044,19700 |
176 644,13100 |
185 777,42562 |
164 773,29000 |
182 981,89486 |
165 800,04634 |
167 040,79030 |
167 982,02331 |
за счет средств федерального бюджета |
|
2 244,41300 |
0,00000 |
99,00000 |
251,31300 |
90,00000 |
98,00000 |
94,00000 |
0,00000 |
1 612,10000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств краевого бюджета |
|
1 737 436,15943 |
117092,76100 |
127 198,01600 |
132 385,04900 |
159 848,20300 |
175 056,76000 |
184 539,42562 |
163 643,29000 |
180 239,79486 |
164 670,04634 |
165 910,79030 |
166 852,02331 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
54,48000 |
0,00000 |
0,00000 |
16,98000 |
37,50000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
13 783,81158 |
1 414,64658 |
1 440,74000 |
1 576,56000 |
1 068,49400 |
1 489,37100 |
1 144,00000 |
1 130,00000 |
1 130,00000 |
1 130,00000 |
1 130,00000 |
1 130,00000 |
||
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
1.3. |
Развитие музейного дела |
Всего, в том числе: |
816 |
908 221,18480 |
52 759,39056 |
59 311,50400 |
64 065,42600 |
72373,31800 |
89 133,22400 |
91 466,76800 |
91390,21700 |
99 405,31653 |
95 432,41323 |
96 166,15465 |
96 717,45283 |
за счет средств федерального бюджета |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств краевого бюджета |
|
872 793,62824 |
49 714,96800 |
56 857,55400 |
61 308,52100 |
69 451,24500 |
85 625,01800 |
88 288,76800 |
88060,21700 |
95 923,31653 |
91 848,41323 |
92 582,15465 |
93 133,45283 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
35 427,55656 |
3 044,42256 |
2 453,95000 |
2 756,90500 |
2 922,07300 |
3 508,20600 |
3 178,00000 |
3 330,00000 |
3 482,00000 |
3 584,00000 |
3 584,00000 |
3 584,00000 |
||
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
1.4. |
А1 Региональный проект "Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры ("Культурная среда") |
Всего, в том числе: |
816 |
31 691,68421 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
5 000,00000 |
15 000,00000 |
11 691,68421 |
0,00000 |
0,00000 |
за счет средств федерального бюджета |
|
31 607,10000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
5 000,00000 |
15 000,00000 |
11 607,10000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств краевого бюджета |
|
84,58421 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
84,58421 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
1.5. |
А2 Региональный проект "Создание условий для реализации творческого потенциала нации ("Творческие люди") |
Всего, в том числе: |
859 |
250,51200 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
250,51200 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
за счет средств федерального бюджета |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств краевого бюджета |
|
250,51200 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
250,51200 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
2. |
Подпрограмма 2 "Искусство" |
Всего, в том числе: |
816 |
3 272 031,04495 |
214 219,03893 |
236 624,37500 |
258 587,33000 |
270 946,45400 |
320 292,06816 |
327 107,80666 |
307 130,22995 |
347 823,90001 |
330 516,28143 |
328 654,13277 |
330 129,42804 |
за счет средств федерального бюджета |
|
32 636,48969 |
0,00000 |
3 500,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
3 134,30000 |
2 554,00000 |
5 160,00000 |
4 431,48969 |
6 905,40000 |
3 299,10000 |
3 652,20000 |
||
за счет средств краевого бюджета |
|
2 633 551,18633 |
170 950,86800 |
181 129,12000 |
189 193,74000 |
205 619,78100 |
244 818,08816 |
275 919,00666 |
252 288,62995 |
292 571,21032 |
272 150,08143 |
273 894,23277 |
275 016,42804 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
605 843,36893 |
43 268,17093 |
51 995,25500 |
69 393,59000 |
65 326,67300 |
72 339,68000 |
48 634,80000 |
49 681,60000 |
50 821,20000 |
51 460,80000 |
51 460,80000 |
51 460,80000 |
||
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
2.1. |
Поддержка и развитие исполнительских искусств |
Всего, в том числе: |
816 |
3 246 742,32299 |
208 614,23593 |
235 124,37500 |
258 587,33000 |
270 646,45400 |
314 892,06816 |
322 427,56106 |
302 540,75626 |
344 609,70034 |
330 516,28143 |
328 654,13277 |
330 129,42804 |
за счет средств федерального бюджета |
|
21 613,00000 |
0,00000 |
3 500,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
1 329,30000 |
749,00000 |
800,00000 |
1 378,00000 |
6 905,40000 |
3 299,10000 |
3 652,20000 |
||
за счет средств краевого бюджета |
|
2 619 285,95406 |
165 346,06500 |
179 629,12000 |
189 193,74000 |
205 319,78100 |
241 223,08816 |
273 043,76106 |
252 059,15626 |
292 410,50034 |
272 150,08143 |
273 894,23277 |
275 016,42804 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
605 843,36893 |
43 268,17093 |
51 995,25500 |
69 393,59000 |
65 326,67300 |
72 339,68000 |
48 634,80000 |
49 681,60000 |
50 821,20000 |
51 460,80000 |
51 460,80000 |
51 460,80000 |
||
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
2.2. |
Проведение мероприятий международного, межрегионального и регионального значения, посвященных значимым событиям региональной, отечественной и мировой культуры, а также мероприятии по развитию международного и межрегионального сотрудничества в сфере культуры |
Всего, в том числе: |
816 |
25 288,72196 |
5 604,80300 |
1 500,00000 |
0,00000 |
300,00000 |
5 400,00000 |
4 680,24560 |
4 589,47369 |
3 214,19967 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
за счет средств федерального бюджета |
|
11 023,48969 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
1 805,00000 |
1 805,00000 |
4 360,00000 |
3 053,48969 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств краевого бюджета |
|
14 265,23227 |
5 604,80300 |
1 500,00000 |
0,00000 |
300,00000 |
3 595,00000 |
2 875,24560 |
229,47369 |
160,70998 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
2.3. |
А1 Региональный проект "Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры ("Культурная среда") |
Всего, в том числе: |
816 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
за счет средств федерального бюджета |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств краевого бюджета |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
3. |
Подпрограмма 3 "Традиционная культура и народное творчество" |
Всего, в том числе: |
816 |
1 094 736,02904 |
87 693,73004 |
80 076,68700 |
83 973,04000 |
88 409,98988 |
106 110,02200 |
110 240,73000 |
106 130,17322 |
112 541,29943 |
106 443,80982 |
106 591,34545 |
106 525,20220 |
за счет средств федерального бюджета |
|
2 300,00000 |
2 300,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств краевого бюджета |
|
1 044 099,29500 |
78 430,12200 |
75 935,54800 |
78 113,45300 |
83 522,35188 |
100 260,26000 |
107 125,73000 |
102 890,17322 |
109 121,29943 |
102 823,80982 |
102 971,34545 |
102 905,20220 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
484,40600 |
110,00000 |
0,00000 |
60,00000 |
97,15600 |
217,25000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
47 852,32804 |
6 853,60804 |
4 141,13900 |
5 799,58700 |
4 790,48200 |
5 632,51200 |
3 115,00000 |
3 240,00000 |
3 420,00000 |
3 620,00000 |
3 620,00000 |
3 620,00000 |
||
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
3.1. |
Организация и проведение мероприятий по сохранению нематериального культурного наследия народов Камчатского края |
Всего, в том числе: |
816 |
2 504,23500 |
550,00000 |
70,00000 |
0,00000 |
531,53000 |
415,00000 |
389,10500 |
0,00000 |
548,60000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
за счет средств федерального бюджета |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств краевого бюджета |
|
2 504,23500 |
550,00000 |
70,00000 |
0,00000 |
531,53000 |
415,00000 |
389,10500 |
0,00000 |
548,60000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
3.2. |
Поддержка разнообразных видов и форм традиционной народной культуры и творческих инициатив в области художественного самодеятельного творчества и обеспечение доступа граждан к участию в культурной жизни |
Всего, в том числе: |
816 |
1 091 231,79404 |
87 143,73004 |
80 006,68700 |
83 973,04000 |
87 878,45988 |
105 695,02200 |
109 351,62500 |
105 630,17322 |
111 992,69943 |
106 443,80982 |
106 591,34545 |
106 525,20220 |
за счет средств федерального бюджета |
|
2 300,00000 |
2 300,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств краевого бюджета |
|
1 040 595,06000 |
77 880,12200 |
75 865,54800 |
78 113,45300 |
82 990,82188 |
99 845,26000 |
106 236,62500 |
102 390,17322 |
108 572,69943 |
102 823,80982 |
102 971,34545 |
102 905,20220 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
484,40600 |
110,00000 |
0,00000 |
60,00000 |
97,15600 |
217,25000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
47 852,32804 |
6 853,60804 |
4 141,13900 |
5 799,58700 |
4 790,48200 |
5 632,51200 |
3 115,00000 |
3 240,00000 |
3 420,00000 |
3 620,00000 |
3 620,00000 |
3 620,00000 |
||
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
3.3. |
А2 Региональный проект "Создание условий для реализации творческого потенциала нации ("Творческие люди") |
Всего, в том числе: |
816 |
1 000,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
500,00000 |
500,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
за счет средств федерального бюджета |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств краевого бюджета |
|
1 000,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
500,00000 |
500,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
4. |
Подпрограмма 4 "Образование в сфере культуры" |
Всего, в том числе: |
816 |
1 815 890,63190 |
139 556,34700 |
151 559,29800 |
152 198,15300 |
149 349,32347 |
166 282,25656 |
170 456,79615 |
171 107,18200 |
181 259,88000 |
177 644,64912 |
178 226,01810 |
178 250,72850 |
за счет средств федерального бюджета |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств краевого бюджета |
|
1 796 169,56434 |
137 282,99000 |
148 994,89800 |
149 470,19100 |
147 973,21147 |
164 778,02000 |
168 931,79615 |
169 557,18200 |
179 709,88000 |
176 094,64912 |
176 676,01810 |
176 700,72850 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
19 721,06756 |
2 273,35700 |
2 564,40000 |
2 727,96200 |
1 376,11200 |
1 504,23656 |
1 525,00000 |
1 550,00000 |
1 550,00000 |
1 550,00000 |
1 550,00000 |
1 550,00000 |
||
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
4.1. |
Развитие системы образования в сфере культуры и искусства |
Всего, в том числе: |
816 |
1 782 682,48855 |
132 832,14700 |
145 213,54800 |
148 361,25300 |
145 400,50200 |
163 022,65656 |
167 366,92700 |
168 057,18200 |
178 306,87727 |
177 644,64912 |
178 226,01810 |
178 250,72850 |
за счет средств федерального бюджета |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств краевого бюджета |
|
1 762 961,42099 |
130 558,79000 |
142 649,14800 |
145 633,29100 |
144 024,39000 |
161 518,42000 |
165 841,92700 |
166 507,18200 |
176 756,87727 |
176 094,64912 |
176 676,01810 |
176 700,72850 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
19 721,06756 |
2 273,35700 |
2 564,40000 |
2 727,96200 |
1 376,11200 |
1 504,23656 |
1 525,00000 |
1 550,00000 |
1 550,00000 |
1 550,00000 |
1 550,00000 |
1 550,00000 |
||
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
4.2. |
Проведение мероприятий по выявлению художественно одаренных детей и молодежи и созданию условии для их творческого развития |
Всего, в том числе: |
816 |
33 208,14335 |
6 724,20000 |
6 345,75000 |
3 836,90000 |
3 948,82147 |
3 259,60000 |
3 089,86915 |
3 050,00000 |
2 953,00273 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
за счет средств федерального бюджета |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств краевого бюджета |
|
33 208,14335 |
6 724,20000 |
6 345,75000 |
3 836,90000 |
3 948,82147 |
3 259,60000 |
3 089,86915 |
3 050,00000 |
2 953,00273 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
5. |
Подпрограмма 5 "Обеспечение реализации Программы" |
Всего, в том числе: |
|
2 442 199,76444 |
854 869,20161 |
297 136,95031 |
247 900,95721 |
545 217,39255 |
74 874,29923 |
75 925,41025 |
73 701,74848 |
71 076,40878 |
67 433,80428 |
67 028,23557 |
67 035,35617 |
за счет средств федерального бюджета, всего, в том числе |
|
75 854,94380 |
19 730,73000 |
12 216,61380 |
1 652,80000 |
35 691,70000 |
1 697,00000 |
1 844,10000 |
815,80000 |
724,70000 |
733,40000 |
367,10000 |
381,00000 |
||
816 |
72 375,67983 |
19 730,73000 |
12 216,61380 |
1 652,80000 |
35 429,23603 |
502,00000 |
1 541,90000 |
502,40000 |
400,00000 |
400,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|||
856 |
3 479,26397 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
262,46397 |
1 195,00000 |
302,20000 |
313,40000 |
324,70000 |
333,40000 |
367,10000 |
381,00000 |
|||
за счет средств краевого бюджета, всего в том числе |
|
2 349 567,53722 |
829 975,49319 |
282 933,73651 |
244 504,09321 |
507 640,15355 |
72 129,19723 |
73 381,31025 |
72 135,94848 |
69 551,70878 |
65 800,40428 |
65 761,13557 |
65 754,35617 |
||
816 |
1 567 921,43544 |
757 025,57300 |
206 151,73651 |
101 990,75419 |
85 111,20548 |
62 986,52273 |
64 197,41025 |
62 757,94848 |
59 941,58878 |
55 948,00428 |
55 908,73557 |
55 901,95617 |
|||
812 |
664 351,55981 |
72 949,92019 |
76 782,00000 |
96 560,33902 |
418 059,30060 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|||
856 |
71 341,54197 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
4 469,64747 |
9 142,67450 |
9 183,90000 |
9 378,00000 |
9 610,12000 |
9 852,40000 |
9 852,40000 |
9 852,40000 |
|||
804 |
45 953,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
45 953,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|||
за счет средств местных бюджетов |
|
8 028,60000 |
4 497,01700 |
1 365,00000 |
1 169,02100 |
997,56200 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
8 748,68342 |
665,96142 |
621,60000 |
575,04300 |
887,97700 |
1 048,10200 |
700,00000 |
750,00000 |
800,00000 |
900,00000 |
900,00000 |
900,00000 |
||
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
5.1. |
Развитие системы управления в сфере культуры |
Всего, в том числе: |
|
465 367,24545 |
40 706,98515 |
32 034,78400 |
35 275,30000 |
40 988,54747 |
46 293,74100 |
45 751,90000 |
44 075,09193 |
44 284,49590 |
45 291,70000 |
45 325,40000 |
45 339,30000 |
за счет средств федерального бюджета, всего, в том числе |
|
8 604,80000 |
1 060,00000 |
981,20000 |
1 116,80000 |
1 192,00000 |
1 195,00000 |
1 340,20000 |
313,40000 |
324,70000 |
333,40000 |
367,10000 |
381,00000 |
||
816 |
5 125,53603 |
1 060,00000 |
981,20000 |
1 116,80000 |
929,53603 |
0,00000 |
1 038,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|||
856 |
3 479,26397 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
262,46397 |
1 195,00000 |
302,20000 |
313,40000 |
324,70000 |
333,40000 |
367,10000 |
381,00000 |
|||
за счет средств краевого бюджета, всего, в том числе |
|
452 986,65930 |
35 871,19900 |
31 053,58400 |
34 158,50000 |
39 796,54747 |
45 098,74100 |
44 411,70000 |
43 761,69193 |
43 959,79590 |
44 958,30000 |
44 958,30000 |
44 958,30000 |
||
816 |
381 645,11733 |
35 871,19900 |
31 053,58400 |
34 158,50000 |
35 326,90000 |
35 956,06650 |
35 227,80000 |
34 383,69193 |
34 349,67590 |
35 105,90000 |
35 105,90000 |
35 105,90000 |
|||
856 |
71 341,54197 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
4 469,64747 |
9 142,67450 |
9 183,90000 |
9 378,00000 |
9 610,12000 |
9 852,40000 |
9 852,40000 |
9 852,40000 |
|||
за счет средств местных бюджетов |
|
3 775,78615 |
3 775,78615 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
5.2. |
Развитие инфраструктуры в сфере культуры |
Всего, в том числе: |
|
1 007 329,06681 |
92 214,15104 |
247 021,20251 |
191 208,47721 |
476 885,23605 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
за счет средств федерального бюджета |
|
63 656,65000 |
18 543,00000 |
11 084,45000 |
0,00000 |
34 029,20000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств краевого бюджета, всего в том числе |
|
1 639 200,27496 |
772 730,59219 |
234 571,75251 |
190 039,45621 |
441 858,47405 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
816 |
928 895,71515 |
699 780,67200 |
157 789,75251 |
47 526,11719 |
23 799,17345 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|||
804 |
45 953,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
45 953,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|||
812 |
664 351,55981 |
72 949,92019 |
76 782,00000 |
96 560,33902 |
418 059,30060 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|||
за счет средств местных бюджетов |
|
4 252,81385 |
721,23085 |
1 365,00000 |
1 169,02100 |
997,56200 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
5.3. |
Развитие кадрового потенциала в учреждениях культуры Камчатского края |
Всего, в том числе: |
816 |
217 343,25027 |
14 873,66342 |
15 816,00000 |
17 902,44000 |
19 120,67650 |
18 251,97039 |
21 145,59461 |
22 275,16000 |
22 916,74933 |
21 642,10428 |
21 702,83557 |
21 696,05617 |
за счет средств федерального бюджета |
|
2 000,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
400,00000 |
400,00000 |
400,00000 |
400,00000 |
400,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств краевого бюджета |
|
206 594,56685 |
14 207,70200 |
15 194,40000 |
16 927,39700 |
17 832,69950 |
16 803,86839 |
20 045,59461 |
21 125,16000 |
22 116,74933 |
20 742,10428 |
20 802,83557 |
20 796,05617 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
8 748,68342 |
665,96142 |
621,60000 |
575,04300 |
887,97700 |
1 048,10200 |
700,00000 |
750,00000 |
800,00000 |
900,00000 |
900,00000 |
900,00000 |
||
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
5.4. |
Развитие цифрового контента в сфере культуры |
Всего, в том числе: |
816 |
18 063,87352 |
7 293,73000 |
150,96380 |
2 136,00000 |
1 591,77900 |
1 617,49984 |
1 852,62687 |
1 790,63152 |
1 630,64249 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
за счет средств федерального бюджета |
|
793,49380 |
127,73000 |
150,96380 |
136,00000 |
70,50000 |
102,00000 |
103,90000 |
102,40000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств краевого бюджета |
|
17 270,37972 |
7 166,00000 |
0,00000 |
2 000,00000 |
1 521,27900 |
1 515,49984 |
1 748,72687 |
1 688,23152 |
1 630,64249 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
5.5. |
Обеспечение проведения независимой оценки качества условий оказания услуг учреждениями культуры |
Всего, в том числе: |
816 |
617,90000 |
0,00000 |
90,00000 |
98,50000 |
67,50000 |
100,00000 |
84,90000 |
100,00000 |
77,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
за счет средств федерального бюджета |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств краевого бюджета |
|
617,90000 |
0,00000 |
90,00000 |
98,50000 |
67,50000 |
100,00000 |
84,90000 |
100,00000 |
77,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
5.6. |
Обеспечение проведения специальной оценки условий и нормирования труда |
Всего, в том числе: |
816 |
1 290,66840 |
0,00000 |
0,00000 |
103,24000 |
133,00000 |
847,50000 |
0,00000 |
0,00000 |
206,92840 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
за счет средств федерального бюджета |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств краевого бюджета |
|
1 290,66840 |
0,00000 |
0,00000 |
103,24000 |
133,00000 |
847,50000 |
0,00000 |
0,00000 |
206,92840 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
5.7. |
Организация и проведение торжественных мероприятий, посвященных праздничным, памятным и юбилейным датам, значимым для России и Камчатского края, а также иных имиджевых и торжественных мероприятий |
Всего, в том числе: |
816 |
27 517,27496 |
0,00000 |
2 024,00000 |
1 177,00000 |
6 430,65353 |
6 718,58800 |
5 706,44077 |
4 000,00000 |
1 460,59266 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
за счет средств федерального бюджета |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств краевого бюджета |
|
27 517,27496 |
0,00000 |
2 024,00000 |
1 177,00000 |
6 430,65353 |
6 718,58800 |
5 706,44077 |
4 000,00000 |
1 460,59266 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
5.8. |
Предоставление субсидий некоммерческим организациям, для реализации творческих проектов в сфере культуры |
Всего, в том числе: |
816 |
3 405,86503 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
1 045,00000 |
1 150,00000 |
1 210,86503 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
за счет средств федерального бюджета |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств краевого бюджета |
|
3 405,86503 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
1 045,00000 |
1 150,00000 |
1 210,86503 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
5.9. |
А2 Региональный проект "Создание условий для реализации творческого потенциала нации ("Творческие люди") |
Всего, в том числе: |
816 |
1 483,94800 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
233,94800 |
250,00000 |
500,00000 |
500,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
за счет средств федерального бюджета |
|
800,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
400,00000 |
400,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств краевого бюджета |
|
683,94800 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
233,94800 |
250,00000 |
100,00000 |
100,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
6. |
Подпрограмма 6 "Развитие инфраструктуры в сфере культуры" |
Всего, в том числе: |
|
2 785 713,40001 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
319 524,81195 |
305 486,37113 |
375 247,20835 |
88 559,20282 |
593 011,17417 |
518 401,05264 |
585 483,57895 |
за счет средств федерального бюджета, всего, в том числе |
|
1 881 473,51031 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
39 144,80000 |
66 836,70000 |
119 669,60000 |
56 432,31031 |
549 827,00000 |
491 732,20000 |
557 830,90000 |
||
816 |
511 763,27464 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
39 144,80000 |
66 836,70000 |
41 160,76433 |
56 432,31031 |
137 287,60000 |
59 708,70000 |
111 192,40000 |
|||
812 |
1 369 710,23567 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
78 508,83567 |
0,00000 |
412 539,40000 |
432 023,50000 |
446 638,50000 |
|||
за счет средств краевого бюджета, всего в том числе |
|
881 232,35424 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
277 861,09694 |
233 745,04182 |
251 478,63728 |
26 084,83610 |
39 317,63157 |
25 880,64211 |
26 864,46842 |
||
816 |
93 798,20852 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
44 002,73510 |
9 100,22636 |
11 605,63728 |
4 984,83610 |
17 605,03157 |
3 142,56316 |
3 357,17895 |
|||
812 |
787 434,14572 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
233 858,36184 |
224 644,81546 |
239 873,00000 |
21 100,00000 |
21 712,60000 |
22 738,07895 |
23 507,28947 |
|||
804 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|||
за счет средств местных бюджетов |
|
23 007,53546 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
2 518,91501 |
4 904,62931 |
4 098,97107 |
6 042,05641 |
3 866,54260 |
788,21053 |
788,21053 |
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
6.1. |
Инвестиционные мероприятия в сфере культуры |
Всего, в том числе: |
|
2 167 530,64221 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
234 031,58830 |
224 857,84982 |
318 381,83567 |
21 100,00000 |
444 252,00000 |
454 761,57895 |
470 145,78947 |
за счет средств федерального бюджета, всего в том числе |
|
1 369 710,23567 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
78 508,83567 |
0,00000 |
412 539,40000 |
432 023,50000 |
446 638,50000 |
||
816 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|||
812 |
1 369 710,23567 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
78 508,83567 |
0,00000 |
412 539,40000 |
432 023,50000 |
446 638,50000 |
|||
за счет средств краевого бюджета, всего в том числе |
|
797 434,14572 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
233 858,36184 |
224 644,81546 |
239 873,00000 |
21 100,00000 |
31 712,60000 |
22 738,07895 |
23 507,28947 |
||
816 |
10 000,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
10 000,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|||
804 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|||
812 |
787 434,14572 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
233 858,36184 |
224 644,81546 |
239 873,00000 |
21 100,00000 |
21 712,60000 |
22 738,07895 |
23 507,28947 |
|||
за счет средств местных бюджетов |
|
386,26082 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
173,22646 |
213,03436 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
6.2. |
Проведение капитального и текущего ремонтов зданий и помещений краевых государственных и муниципальных учреждений культуры и учреждений дополнительного образования в сфере культуры (в том числе проектных работ) и экспертизы выполненных работ |
Всего, в том числе: |
816 |
59 815,71568 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
32 243,88965 |
10 312,25028 |
15 416,28375 |
1 843,29200 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
за счет средств федерального бюджета |
|
16 542,96433 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
3 809,80000 |
3 809,80000 |
8 923,36433 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств краевого бюджета |
|
40 299,66635 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
26 852,88210 |
5 693,48128 |
5 910,01097 |
1 843,29200 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
2 973,08500 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
1 581,20755 |
808,96900 |
582,90845 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
6.3. |
Проведение мероприятий по укреплению материально-технической базы краевых государственных и муниципальных учреждений культуры и учреждений дополнительного образования в сфере культуры |
Всего, в том числе: |
816 |
225 770,35049 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
53 249,33400 |
37 715,98010 |
4 966,43893 |
8 613,21002 |
24 326,40848 |
48 448,94737 |
48 450,03159 |
за счет средств федерального бюджета |
|
188 653,51031 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
35 335,00000 |
34 439,70000 |
420,00000 |
5 731,11031 |
22 171,30000 |
45 277,70000 |
45 278,70000 |
||
за счет средств краевого бюджета |
|
31 563,24113 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
17 149,85300 |
2 886,18010 |
4 152,60526 |
1 241,55282 |
1 366,89205 |
2 383,03684 |
2 383,12106 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
5 553,59905 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
764,48100 |
390,10000 |
393,83367 |
1 640,54689 |
788,21643 |
788,21053 |
788,21053 |
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
6.4. |
А1 Региональный проект "Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры ("Культурная среда") |
Всего, в том числе: |
816 |
324 396,69163 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
32 600,29093 |
33 982,65000 |
51 302,70080 |
124 432,76569 |
15 190,52632 |
66 887,75789 |
за счет средств федерального бюджета |
|
298 366,80000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
28 587,20000 |
29 317,40000 |
45 001,20000 |
115 116,30000 |
14 431,00000 |
65 913,70000 |
||
за счет средств краевого бюджета |
|
11 935,30104 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
520,56498 |
1 543,02105 |
1 899,99128 |
6 238,13952 |
759,52632 |
974,05789 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
14 094,59059 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
3 492,52595 |
3 122,22895 |
4 401,50952 |
3 078,32617 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
6.5. |
АЗ Региональный проект "Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры ("Цифровая культура") |
Всего в том числе |
816 |
8 200,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
2 500,00000 |
5 700,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
за счет средств федерального бюджета |
|
8 200,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
2 500,00000 |
5 700,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств краевого бюджета |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
Приложение 4
к Программе
Порядок
предоставления и распределения субсидий местным бюджетам на реализацию основного мероприятия 3.2 "Поддержка разнообразных видов и форм традиционной народной культуры и творческих инициатив в области художественного самодеятельного творчества и обеспечение доступа гражданам к участию в культурной жизни" Подпрограммы 3 "Традиционная культура и народное творчество"
1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 139 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Правилами формирования, предоставления и распределения субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований в Камчатском крае, утвержденными Постановлением Правительства Камчатского края от 27.12.2019 N 566-П (далее - Правила), и регулирует вопросы предоставления и распределения субсидий из краевого бюджета местным бюджетам в целях софинансирования основного мероприятия 3.2 "Поддержка разнообразных видов и форм традиционной народной культуры и творческих инициатив в области художественного самодеятельного творчества и обеспечение доступа граждан к участию в культурной жизни" подпрограммы 3 "Традиционная культура и народное творчество" (далее в настоящем Порядке - мероприятия) в части:
1) оплаты проезда участников творческих коллективов к месту проведения творческих мероприятий и обратно - к постоянному месту жительства (включая оплату услуг по оформлению перевозочных (проездных) документов (билетов), предоставлению в поездах постельных принадлежностей), а также проезда из одного населенного пункта в другой, если творческие мероприятия проводятся в нескольких населенных пунктах, воздушным, железнодорожным, водным и автомобильным транспортом, но не свыше стоимости проезда:
а) воздушным транспортом в салоне экономического класса по тарифам экономического класса обслуживания;
б) водным транспортом по тарифам, устанавливаемым перевозчиком, но не выше стоимости проезда в четырехместной каюте с комплексным обслуживанием пассажиров;
в) железнодорожным транспортом по тарифам, устанавливаемым перевозчиком, но не выше стоимости проезда в вагоне повышенной комфортности, отнесенном к вагонам экономического класса, с четырехместными купе категории "К" или в вагоне категории "С" с местами для сидения;
г) автомобильным транспортом - в автомобильном транспорте общего пользования (кроме такси);
2) оплаты расходов по бронированию и найму участниками творческих коллективов жилых помещений в месте проведения творческих мероприятий, не более стоимости однокомнатного (одноместного) стандартного номера;
3) оплаты взносов за участие в творческом мероприятии.
2. Критерием отбора муниципальных образований в Камчатском крае (далее в настоящем Порядке - муниципальные образования) для предоставления субсидий является наличие в сельском поселении муниципального учреждения культуры, в котором созданы, профессиональный творческий коллектив и (или) самодеятельный творческий коллектив, имеющий звание "Народный самодеятельный коллектив".
3. Условиями предоставления субсидий являются:
1) наличие в местном бюджете (сводной бюджетной росписи местного бюджета) бюджетных ассигнований на исполнение расходного обязательства муниципального образования, в целях софинансирования которого предоставляется субсидия, в объеме, необходимом для его исполнения, включая размер планируемой к предоставлению из краевого бюджета субсидии;
2) заключение соглашения о предоставлении субсидии из краевого бюджета местному бюджету между Министерством культуры Камчатского края (далее - Министерство), до которого как получателя средств краевого бюджета доведены лимиты бюджетных обязательств на предоставление субсидии, и органом местного самоуправления муниципального образования (далее - соглашение о предоставлении субсидии), предусматривающего обязательства муниципального образования по исполнению расходных обязательств, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, и ответственность за неисполнение предусмотренных указанным соглашением обязательств.
4. Соглашение о предоставлении субсидии и дополнительные соглашения к соглашению о предоставлении субсидии заключаются в соответствии с типовыми формами, утвержденными Министерством финансов Камчатского края.
Соглашение о предоставлении субсидии из краевого бюджета местному бюджету за счет средств, поступивших в краевой бюджет в случае софинансирования из федерального бюджета расходного обязательства Камчатского края по предоставлению субсидии местному бюджету в целях оказания финансовой поддержки выполнения органами местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения, заключается с учетом требований, установленных правилами, предусмотренными абзацем первым пункта 3 статьи 132 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
5. Перечень, формы, сроки представления документов органами местного самоуправления муниципальных образований для получения субсидий, а также сроки рассмотрения документов и принятия решения о предоставлении либо об отказе в предоставлении субсидии утверждаются приказом Министерства.
6. Основаниями для отказа в предоставлении субсидий являются несоответствие муниципального образования критерию отбора муниципальных образований для предоставления субсидий, установленному частью 2 настоящего Порядка, и условиям предоставления субсидий, установленным частью 3 настоящего Порядка.
7. Размер субсидий, предоставляемых из краевого бюджета местным бюджетам на реализацию мероприятия, определяется по формуле:
, где:
Сj - размер субсидии, предоставляемой бюджету j-го муниципального образования на реализацию мероприятия в текущем финансовом году;
Со - общий объем средств, предусмотренный на реализацию мероприятия, подлежащий распределению между муниципальными образованиями в текущем финансовом году;
Кj - потребность j-го муниципального образования на реализацию мероприятия в текущем финансовом году, определяемая на основании документов, представленных в Министерство органом местного самоуправления муниципального образования;
n - количество муниципальных образований, представивших в Министерство документы, и соответствующих критерию отбора муниципальных образований для предоставления субсидий, установленному частью 2 настоящего Порядка, и условиям предоставления субсидий, установленным частью 3 настоящего Порядка.
8. Распределение субсидий между муниципальными образованиями утверждается законом Камчатского края о краевом бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый период.
9. Результатом использования субсидии являются вовлечение всех групп населения в активную творческую деятельность.
10. Значения результатов использования субсидии устанавливаются соглашением о предоставлении субсидии.
11. Оценка эффективности использования субсидии осуществляется Министерством на основании сравнения значений результатов использования субсидии, установленных в соглашении о предоставлении субсидии, и фактически достигнутых по итогам отчетного года значений результатов использования субсидии.
12. Не использованные по состоянию на 1 января текущего финансового года субсидии, за исключением субсидий, источником финансового обеспечения которых являются бюджетные ассигнования резервного фонда Президента Российской Федерации, подлежат возврату в доход краевого бюджета в соответствии со статьей 242 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
13. При невыполнении условий соглашения о предоставлении субсидии к муниципальному образованию применяются меры финансовой ответственности по основаниям и в порядке, установленном Правилами.
14. Контроль за соблюдением муниципальными образованиями целей, порядка, условий предоставления и расходования субсидий из краевого бюджета, а также за соблюдением условий соглашений о предоставлении субсидий осуществляется Министерством и органами государственного финансового контроля.
Приложение 5
к Программе
Порядок
предоставления и распределения субсидий местным бюджетам на реализацию отдельных мероприятий Подпрограммы 6 "Развитие инфраструктуры в сфере культуры"
1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 139 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Правилами формирования, предоставления и распределения субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований в Камчатском крае, утвержденными Постановлением Правительства Камчатского края от 27.12.2019 N 566-П (далее - Правила), Положением о формировании и реализации инвестиционной программы Камчатского края, утвержденным Постановлением Правительства Камчатского края от 24.10.2012 N 489-П (далее - Положение о формировании и реализации инвестиционной программы Камчатского края) и регулирует вопросы предоставления и распределения субсидий из краевого бюджета местным бюджетам в целях софинансирования следующих основных мероприятий подпрограммы 6 "Развитие инфраструктуры в сфере культуры" (далее также в настоящем Порядке - мероприятия):
1) основного мероприятия 6.1 "Инвестиционные мероприятия в сфере культуры";
2) основного мероприятия 6.2 "Проведение капитального и текущего ремонтов зданий и помещений краевых государственных и муниципальных учреждений культуры и учреждений дополнительного образования в сфере культуры (в том числе проектных работ) и экспертизы выполненных работ" в части проведения капитального и текущего ремонтов зданий и помещений муниципальных учреждений культуры и муниципальных учреждений дополнительного образования в сфере культуры (в том числе проектных работ и экспертизы выполненных работ);
3) основного мероприятия 6.3 "Проведение мероприятий по укреплению материально-технической базы краевых государственных и муниципальных учреждений культуры и учреждений дополнительного образования в сфере культуры", в части проведения мероприятий по укреплению материально-технической базы муниципальных учреждений культуры и учреждений дополнительного образования в сфере культуры, в том числе:
а) мероприятия по приобретению компьютерного, мультимедийного (светового, звукового, видеопроекционного, лазерного) и иного специализированного оборудования;
б) мероприятия по приобретению (изготовлению) музыкальных инструментов (за исключением относящихся к национальным инструментам коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, проживающих в Камчатском крае), специализированной мебели и сценических костюмов (за исключением относящихся к национальным костюмам коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, проживающих в Камчатском крае);
4) основного мероприятия 6.4 "А1 Региональный проект "Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры ("Культурная среда")", в том числе:
а) мероприятия по обеспечению муниципальных учреждений дополнительного образования (детских школ искусств по всем видам искусств) музыкальными инструментами, оборудованием и материалами путем приобретения:
музыкальных инструментов преимущественно отечественного производства или сборки из комплектующих иностранного производства, произведенной на территории Российской Федерации, включая их доставку и погрузочно-разгрузочные работы;
оборудования преимущественно отечественного производства или сборки из комплектующих иностранного производства, произведенной на территории Российской Федерации, включая доставку, погрузочно-разгрузочные работы, монтаж, демонтаж (для учебных аудиторий, библиотек, залов), и выставочное оборудование, в том числе мультимедийное оборудование с соответствующим программным обеспечением;
материалов (учебники, учебные пособия, в том числе электронные издания, наглядные пособия и материалы, натюрмортный фонд, художественные альбомы, нотные издания, в том числе нотный педагогический репертуар для детских школ искусств и училищ, клавиры, партитуры и хрестоматии);
б) мероприятия по обеспечению муниципальных учреждений культуры специализированным автотранспортом для обслуживания населения, в том числе сельского населения;
в) мероприятия по созданию и модернизации муниципальных учреждений культурно-досугового типа в сельской местности, включая строительство, реконструкцию и капитальный ремонт зданий;
г) мероприятия по модернизации (реконструкция и капитальный ремонт) муниципальных детских школ искусств по видам искусств;
д) мероприятия по реконструкции и капитальному ремонту муниципальных музеев;
е) мероприятия по техническому оснащению муниципальных музеев.
2. Критериями отбора муниципальных образований в Камчатском крае (далее в настоящем Порядке - муниципальные образования) для предоставления субсидий являются:
1) на реализацию мероприятия, указанного в пункте 1 части 1 настоящего Порядка, - наличие в муниципальных образованиях, реализуемых (планируемых к реализации) инвестиционных проектов в сфере культуры;
2) на реализацию мероприятий, указанных в пунктах 2 и 3 части 1 настоящего Порядка, - наличие потребности муниципальных образований в проведении соответствующих мероприятий в отношении муниципальных учреждений культуры и (или) муниципальных учреждений дополнительного образования в сфере культуры;
3) на реализацию мероприятия, указанного в подпункте "а" пункта 4 части 1 настоящего Порядка, - реализация учебных предметов, соответствующих федеральным государственным требованиям к минимуму содержания, структуре и условиям реализации дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств и срокам обучения по этим программам, а также наличие потребности в обеспечении музыкальными инструментами, оборудованием и материалами;
4) на реализацию мероприятия, указанного в подпункте "б" пункта 4 части 1 настоящего Порядка, - наличие потребности в достижении уровня обеспеченности муниципальных учреждений культуры специализированным автотранспортом для обслуживания населения, в том числе сельского населения, в соответствии с Методическими рекомендациями по развитию сети организаций культуры Камчатского края, утвержденными приказом Министерства культуры Камчатского края (далее - Министерство), и обеспеченности населения услугами муниципальных учреждений культуры, а также обязательство муниципальных образований обеспечить за счет средств местного бюджета последующее содержание специализированного автотранспорта;
5) на реализацию мероприятий, указанных в подпунктах "в", "г" и "д" пункта 4 части 1 настоящего Порядка, - наличие утвержденной в установленном порядке проектной документации, имеющей положительное заключение государственной экспертизы проектной документации и положительное заключение о достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства (в случае, если проведение экспертизы в соответствии с законодательством Российской Федерации является обязательным);
6) на реализацию мероприятия, указанного в подпункте "е" пункта 4 части 1 настоящего Порядка, - наличие потребности муниципальных образований в проведении соответствующих мероприятий в отношении муниципальных учреждений культуры.
3. Условиями предоставления субсидий являются:
1) наличие в местном бюджете (сводной бюджетной росписи местного бюджета) бюджетных ассигнований на исполнение расходного обязательства муниципального образования, в целях софинансирования которого предоставляется субсидия, в объеме, необходимом для его исполнения, включая размер планируемой к предоставлению из краевого бюджета субсидии;
2) заключение соглашения о предоставлении субсидии из краевого бюджета местному бюджету между Министерством, до которого как получателя средств краевого бюджета доведены лимиты бюджетных обязательств на предоставление субсидии, и органом местного самоуправления муниципального образования (далее - соглашение о предоставлении субсидии), предусматривающего обязательства муниципального образования по исполнению расходных обязательств, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, и ответственность за неисполнение предусмотренных указанным соглашением обязательств.
4. Соглашение о предоставлении субсидии и дополнительные соглашения к Соглашению о предоставлении субсидии, в том числе о его расторжении, заключаются в соответствии с типовыми формами соглашений, утвержденными Министерством финансов Камчатского края.
Соглашение о предоставлении субсидии из краевого бюджета местному бюджету за счет средств, поступивших в краевой бюджет в случае софинансирования из федерального бюджета расходного обязательства Камчатского края по предоставлению субсидии местному бюджету в целях оказания финансовой поддержки выполнения органами местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения, заключается с учетом требований, установленных правилами, предусмотренными абзацем первым пункта 3 статьи 132 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
5. Соглашение о предоставлении субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных пунктом 1 и подпунктами "в", "г", "д" (за исключением капитального ремонта зданий) пункта 4 части 1 настоящего Порядка, заключается при включении соответствующих объектов недвижимого имущества муниципальной собственности в инвестиционную программу Камчатского края в соответствии с Положением о формировании и реализации инвестиционной программы Камчатского края.
6. Соглашение о предоставлении субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных пунктами 2, 3, подпунктами "а", "б", "в", "г" и "д" (в части капитального ремонта зданий) пункта 4 части 1 настоящего Порядка, заключается в соответствии с положениями части 7 настоящего Порядка.
7. Перечень, формы, сроки представления документов органами местного самоуправления муниципальных образований для получения субсидий, а также сроки рассмотрения документов и принятия решения о предоставлении либо об отказе в предоставлении субсидии утверждаются приказом Министерства.
8. Основаниями для отказа в предоставлении субсидий являются несоответствие муниципального образования критериям отбора муниципальных образований для предоставления субсидий, установленным частью 2 настоящего Порядка, и условиям предоставления субсидий, установленным частью 3 настоящего Порядка.
9. Размер субсидий, предоставляемых из краевого бюджета местным бюджетам на реализацию мероприятий, указанных в пункте 1 и подпункте "в" (за исключением капитального ремонта зданий) пункта 4 части 1 настоящего Порядка, определяется в соответствии с Положением о формировании и реализации инвестиционной программы Камчатского края.
10. Размер субсидии, предоставляемой из краевого бюджета местным бюджетам на реализацию мероприятий, указанных в пунктах 2, 3 и подпунктов "а", "б", "в", "г" и "д" (в части капитального ремонта зданий) пункта 4 части 1 настоящего Порядка, определяется по формуле:
, где
Сj - размер субсидии, предоставляемой бюджету j-го муниципального образования на реализацию мероприятия в текущем финансовом году;
Со - общий объем средств, предусмотренный на реализацию i-того мероприятия, подлежащий распределению между муниципальными образованиями в текущем финансовом году;
Кj - потребность j-го муниципального образования на реализацию i-того мероприятия в текущем финансовом году, определяемая на основании документов, представленных в Министерство органом местного самоуправления муниципального образования;
n - количество муниципальных образований, представивших в Министерство документы, и соответствующих критериям отбора муниципальных образований для предоставления субсидий, установленным частью 2 настоящего Порядка, и условиям предоставления субсидий, установленным частью 3 настоящего Порядка.
11. Распределение субсидий между муниципальными образованиями утверждается законом Камчатского края о краевом бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый период.
12. Результатами использования субсидии являются:
1) по основному мероприятию 6.1 "Инвестиционные мероприятия в сфере культуры":
а) повышение качества условий оказания услуг организациями культуры;
б) восстановление, модернизация и обновление инфраструктуры объектов культуры;
2) по основному мероприятию 6.2 "Проведение капитального и текущего ремонтов зданий и помещений краевых государственных и муниципальных учреждений культуры и учреждений дополнительного образования в сфере культуры (в том числе проектных работ) и экспертизы выполненных работ":
а) повышение качества условий оказания услуг организациями культуры;
б) рост числа получателей услуг организаций культуры;
в) восстановление, модернизация и обновление инфраструктуры объектов культуры;
3) по основному мероприятию 6.3 "Проведение мероприятий по укреплению материально-технической базы краевых государственных и муниципальных учреждений культуры и учреждений дополнительного образования в сфере культуры":
а) повышение качества условий оказания услуг организациями культуры;
б) рост числа получателей услуг организаций культуры;
в) оснащение учреждений культуры и образовательных учреждений в сфере культуры современными материалами, инструментами и оборудованием;
4) по основному мероприятию 6.4 "А1 Региональный проект "Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры ("Культурная среда")":
а) рост числа получателей услуг организаций культуры;
б) оснащение учреждений культуры и образовательных учреждений в сфере культуры современными материалами, инструментами и оборудованием;
в) восстановление, модернизация и обновление инфраструктуры объектов культуры.
13. Значения результатов использования субсидии устанавливаются соглашением о предоставлении субсидии.
14. Оценка эффективности использования субсидии осуществляется Министерством на основании сравнения значений результатов использования субсидии, установленных в соглашении о предоставлении субсидии, и фактически достигнутых по итогам отчетного года значений результатов использования субсидии.
15. Не использованные по состоянию на 1 января текущего финансового года субсидии, за исключением субсидий, источником финансового обеспечения которых являются бюджетные ассигнования резервного фонда Президента Российской Федерации, подлежат возврату в доход краевого бюджета в соответствии со статьей 242 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
16. При невыполнении условий соглашения о предоставлении субсидии к муниципальному образованию применяются меры финансовой ответственности по основаниям и в порядке, установленными Правилами.
17. Контроль за соблюдением муниципальными образованиями целей, порядка, условий предоставления и расходования субсидий из краевого бюджета, а также за соблюдением условий соглашений о предоставлении субсидий осуществляется Министерством и органами государственного финансового контроля.
Приложение 6
к Программе
Порядок
распределения и предоставления иных межбюджетных трансфертов местным бюджетам на реализацию отдельных мероприятий Подпрограммы 1 "Наследие" и Подпрограммы 5 "Обеспечение реализации программы"
1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 139.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации и регулирует вопросы распределения и предоставления из краевого бюджета иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований в Камчатском крае (далее в настоящем Порядке - муниципальные образования) на софинансирование следующих основных мероприятий (далее также в настоящем Порядке - мероприятия):
1) основного мероприятия 1.4 "А1 Региональный проект "Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры ("Культурная среда") подпрограммы 1 "Наследие";
2) основного мероприятия 5 "А2 Региональный проект "Создание условий для реализации творческого потенциала нации ("Творческие люди") подпрограммы 5 "Обеспечение реализации Программы";
3) основного мероприятия 5.4 "Развитие цифрового контента в сфере культуры" подпрограммы 5 "Обеспечение реализации Программы".
2. Иные межбюджетные трансферты предоставляются бюджетам муниципальных образований в размерах, устанавливаемых законом Камчатского края о краевом бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый период, в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных в установленном порядке до Министерства культуры Камчатского края (далее - Министерство) на цели, указанные в части 1 настоящего Порядка.
3. Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятия, указанного в пункте 1 части 1 настоящего Порядка, распределяются в соответствии с Правилами предоставления иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание модельных муниципальных библиотек в целях реализации национального проекта "Культура", утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 18.03.2019 N 281, и предоставляются бюджетам муниципальных образований в целях финансирования расходных обязательств на создание модельных муниципальных библиотек.
4. Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятия, указанного в пункте 2 части 1 настоящего Порядка, распределяются в соответствии с Правилами проведения конкурса на получение денежного поощрения лучшими муниципальными учреждениями культуры, находящимися на территориях сельских поселений, и их работниками и механизмом выплаты денежных поощрений победителям, утвержденными Приказом Министерства культуры Российской Федерации от 02.04.2013 N 306, и предоставляются бюджетам муниципальных образований в целях финансирования расходных обязательств на выплату денежного поощрения лучшим муниципальным учреждениям культуры, находящимся на территориях сельских поселений, и их работникам.
5. Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятия, указанного в пункте 3 части 1 настоящего Порядка, распределяются и предоставляются бюджетам муниципальных образований в целях подключения муниципальных библиотек в Камчатском крае к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и развития библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки.
6. Критерием отбора муниципальных образований для предоставления иных межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятия, указанного в пункте 3 части 1 настоящего Порядка, является наличие в муниципальном образовании муниципальной библиотеки, не имеющей доступ к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
7. Условиями предоставления иных межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятия, указанного в пункте 1 части 1 настоящего Порядка, являются:
1) наличие решения Министерства культуры Российской Федерации об объявлении победителей конкурсного отбора;
2) заключение соглашения.
8. Условиями предоставления иных межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятия, указанного в пункте 2 части 1 настоящего Порядка, являются:
1) наличие приказа Министерства о присуждении денежного поощрения лучшим муниципальным учреждениям культуры, находящимся на территориях сельских поселений в Камчатском крае, и их работникам;
2) заключение соглашения о предоставлении иного межбюджетного трансферта из краевого бюджета бюджету муниципального образования между Министерством и органом местного самоуправления муниципального образования (далее - соглашение), предусматривающего обязательства муниципального образования по исполнению расходных обязательств, в целях софинансирования которых предоставляются иные межбюджетные трансферты, и ответственность за неисполнение предусмотренных указанным соглашением обязательств.
9. Условиями предоставления иных межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятия, указанного в пункте 3 части 1 настоящего Порядка, являются:
1) наличие приказа Министерства об отборе муниципальной библиотеки для подключения к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет";
2) заключение соглашения.
10. Соглашение и дополнительные соглашения к соглашению заключаются в соответствии с типовыми формами, утвержденными Министерством финансов Камчатского края.
11. Иные межбюджетные трансферты перечисляются бюджетам муниципальных образований в соответствии со статьей 215.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации на лицевые счета, открытые в Управлении Федерального казначейства по Камчатскому краю для кассового обслуживания исполнения бюджетов муниципальных образований.
12. Средства иных межбюджетных трансфертов не могут быть использованы органами местного самоуправления муниципальных образований на цели, не предусмотренные соглашением.
13. Отчеты о расходовании средств иных межбюджетных трансфертов представляются органами местного самоуправления муниципальных образований Министерству по форме и в сроки, установленные соглашением.
14. Иные межбюджетные трансферты, не использованные в текущем финансовом году либо использованные не по целевому назначению, подлежат возврату в краевой бюджет в порядке, предусмотренном соглашением.
15. Контроль за соблюдением муниципальными образованиями целей, порядка, условий предоставления и расходования иных межбюджетных трансфертов из краевого бюджета, а также за соблюдением условий соглашений осуществляется Министерством и органами государственного финансового контроля.
<< Часть 2 Часть 2 |
||
Содержание Постановление Правительства Камчатского края от 1 марта 2022 г. N 100-П "О внесении изменений в постановление Правительства... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.