Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение
к постановлению Администрации
города Шахты
от 28.02.2022 N 517
Муниципальная программа
города Шахты "Социальная поддержка и социальное обслуживание населения"
Паспорт муниципальной программы города Шахты "Социальная поддержка и социальное обслуживание населения"
Ответственный исполнитель программы |
Департамент труда и социального развития Администрации города Шахты (далее - ДТСР города Шахты) |
Соисполнители программы |
отсутствуют |
Участники программы |
Муниципальное автономное учреждение "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг г. Шахты" (далее - МАУ "МФЦ"), муниципальное бюджетное учреждение города Шахты "Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов N 1" (далее - МБУ г. Шахты "ЦСО N 1"), Департамент по физическому развитию и спорту города Шахты (далее - ДФРиС г. Шахты), Департамент культуры города Шахты, Департамент образования г. Шахты, Департамент здравоохранения города Шахты, Автономная некоммерческая организации центр социального обслуживания населения "Мы вместе" |
Подпрограммы |
отсутствуют |
Программно-целевые инструменты программы |
отсутствуют |
Цели программы |
1. Удовлетворение нужд населения в социальном обслуживании, социальной защите, обеспечение гарантии соблюдения прав работающих граждан. |
Задачи программы |
1. Выполнение обязательств государства по социальной поддержке и социальной защите граждан; 2. Соблюдение гарантий, предусмотренных действующим законодательством для работающих граждан; 3. Повышение уровня социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов, выявление нуждаемости в определенных видах помощи и оперативное ее оказание. |
Целевые индикаторы программы |
1. Доля граждан, получающих различные меры социальной поддержки в общей численности населения города; 2. Уровень освоения бюджетных ассигнований выделенных на предоставление социальных гарантий; 3. Количество мероприятий по правовому просвещению в сфере регулирования социально-трудовых отношений и охраны труда; 4. Удовлетворенность качеством социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов, охваченных различными формами социального обслуживания. |
Этапы и сроки реализации программы |
2019 - 2030 годы. Этапы реализации не выделяются |
Ресурсное обеспечение программы |
Общий объем финансирования Программы - 19 919 398,4 тыс. рублей, в том числе: 2019 год - 1 520 922,8 тыс. рублей; 2020 год - 2 173 124,4 тыс. рублей; 2021 год - 2 336 807,5 тыс. рублей; 2022 год - 2 053 357,5 тыс. рублей; 2023 год - 2 051 261,7 тыс. рублей; 2024 год - 1 196 807,9 тыс. рублей; 2025 год - 1 431 186,1 тыс. рублей; 2026 год - 1 431 186,1 тыс. рублей; 2027 год - 1 431 186,1 тыс. рублей; 2028 год - 1 431 186,1 тыс. рублей; 2029 год - 1 431 186,1 тыс. рублей; 2030 год - 1 431 186,1 тыс. рублей, из них: средства местного бюджета - 274 907,2 тыс. рублей, в том числе: 2019 год - 21 838,0 тыс. рублей; 2020 год - 24 389,2 тыс. рублей; 2021 год - 25 313,9 тыс. рублей; 2022 год - 29 226,3 тыс. рублей; 2023 год - 4 076,6 тыс. рублей; 2024 год - 4 372,0 тыс. рублей; 2025 год - 27 615,2 тыс. рублей; 2026 год - 27 615,2 тыс. рублей; 2027 год - 27 615,2 тыс. рублей; 2028 год - 27 615,2 тыс. рублей; 2029 год - 27 615,2 тыс. рублей; 2030 год - 27 615,2 тыс. рублей; средства областного бюджета - 12 410 433,3 тыс. рублей, в том числе: 2019 год - 973 823,6 тыс. рублей; 2020 год - 1 020 014,3 тыс. рублей; 2021 год - 1 061 699,2 тыс. рублей; 2022 год - 1 083 381,0 тыс. рублей; 2023 год - 1 114 937,5 тыс. рублей; 2024 год - 1 159 635,9 тыс. рублей; 2025 год - 999 490,3 тыс. рублей; 2026 год - 999 490,3 тыс. рублей; 2027 год - 999 490,3 тыс. рублей; 2028 год - 999 490,3 тыс. рублей; 2029 год - 999 490,3 тыс. рублей; 2030 год - 999 490,3 тыс. рублей. средства федерального бюджета - 6 880 857,9 тыс. рублей, в том числе: 2019 год - 498 261,2 тыс. рублей; 2020 год - 1 096 920,9 тыс. рублей; 2021 год - 1 217 294,4 тыс. рублей; 2022 год - 908 150,2 тыс. рублей; 2023 год - 899 547,6 тыс. рублей; 2024 год - 0,0 тыс. рублей; 2025 год - 376 780,6 тыс. рублей; 2026 год - 376 780,6 тыс. рублей; 2027 год - 376 780,6 тыс. рублей; 2028 год - 376 780,6 тыс. рублей; 2029 год - 376 780,6 тыс. рублей; 2030 год - 376 780,6 тыс. рублей. внебюджетные источники - 353 200,0 тыс. рублей, в том числе: 2019 год - 27 000,0 тыс. рублей; 2020 год - 31 800,0 тыс. рублей; 2021 год - 32 500,0 тыс. рублей; 2022 год - 32 600,0 тыс. рублей; 2023 год - 32 700,0 тыс. рублей; 2024 год - 32 800,0 тыс. рублей; 2025 год - 27 300,0 тыс. рублей; 2026 год - 27 300,0 тыс. рублей; 2027 год - 27 300,0 тыс. рублей; 2028 год - 27 300,0 тыс. рублей; 2029 год - 27 300,0 тыс. рублей; 2030 год - 27 300,0 тыс. рублей. |
Ожидаемые результаты реализации программы |
Снижение бедности среди получателей мер социальной поддержки на основе расширения сферы применения адресного принципа ее предоставления; Обеспечение эффективного исполнения социальных обязательств государства; Улучшение качества жизни получателей мер социальной поддержки; Повышение уровня осведомленности работников и работодателей в сфере соблюдения трудового законодательства, улучшение условий труда работников на предприятиях города Шахты; Удовлетворение к 2030 году потребностей граждан пожилого возраста и инвалидов в постоянном постороннем уходе в сфере социального обслуживания населения. |
Приоритеты и цели муниципальной политики в сфере социальной поддержки граждан
Социальная поддержка граждан представляет собой систему правовых, экономических, организационных и иных мер, гарантированных государством отдельным категориям населения.
Выполнение в полном объеме социальных обязательств государства перед населением, усиление социальной поддержки, обеспечение необходимого объема и качества социальных услуг является приоритетным направлением государственной политики в социальной сфере.
Развитие социальной сферы согласно Стратегии социально-экономического развития города Шахты, на период до 2030 года предполагает концентрацию на проблемах обеспечения благоприятного демографического баланса и улучшения благосостояния людей.
Важный шаг в этом направлении - реализация в 2019 - 2030 годах муниципальной программы города Шахты "Социальная поддержка и социальное обслуживание населения", социальная эффективность реализации которой выражена в улучшении качества жизни отдельных категорий населения города Шахты путем своевременного и в полном объеме предоставления мер социальной поддержки, увеличении числа детей, проживающих на территории города Шахты имеющих возможность получать оздоровительные услуги круглогодично, повышении качества и расширении спектра предоставляемых социальных услуг.
Обеспечение гарантированных, минимально достаточных условий жизни для наиболее уязвимых слоев населения остается важнейшей социальной функцией государственной власти. Приоритетным направлением развития социальной защиты населения является социальное обслуживание пожилых людей, инвалидов, детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в трудной жизненной ситуации, и детей с ограниченными возможностями.
Эффективное функционирование системы социальной поддержки и социального обслуживания населения направлено на предоставление мер социальной поддержки, социальных гарантий и выплат в полном объеме и в доступной форме с учетом адресного подхода. Меры государственной социальной поддержки остаются важнейшим инструментом преодоления негативных последствий социального неравенства и бедности.
Все меры социальной поддержки, гарантированные федеральным и областным законодательством, предоставляются льготным и малообеспеченным категориям граждан (ветеранам труда, ветеранам труда Ростовской области, труженикам тыла, реабилитированным лицам и лицам, пострадавшим от политических репрессий, инвалидам, ветеранам и инвалидам ВОВ, ветеранам боевых действий и др.) своевременно и в полном объеме.
Для повышения уровня рождаемости необходимо усиление государственной поддержки семей, имеющих детей, включая поддержку семьи в воспитании детей, для чего требуется:
оказание государственной поддержки гражданам в связи с рождением и воспитанием детей;
оказание дополнительной поддержки неполным семьям с детьми и многодетным семьям с низкими доходами, семьям, принимающим на воспитание детей, оставшихся без попечения родителей, а также семьям, имеющим детей-инвалидов.
обеспечения отдыха и оздоровления детей.
Повышение уровня и качества жизни пожилых людей как важное условие совершенствования образа жизни в пожилом возрасте - сложный комплексный процесс, в ходе которого достигается состояние физического и духовного здоровья, удовлетворенность условиями жизни, высокая обеспеченность необходимыми материальными, духовными, культурными и социальными благами, устанавливаются гармоничные отношения пожилых людей с социальным окружением.
Указанные меры социальной поддержки реализуются, в том числе, в рамках региональных проектов "Финансовая поддержка семей при рождении детей" и "Старшее поколение" национального проекта "Демография", в соответствии с Указами Президента Российской Федерации от 07.05.2018 N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года", от 21.07.2020 N 474 "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года".
Немаловажным аспектом социальной сферы является обеспечение гарантии соблюдения прав работающих граждан. Департамент труда и социального развития Администрации города Шахты в рамках имеющихся полномочий осуществляет деятельность в сфере регулирования трудовых отношений и оплаты труда.
Сведения об индикаторах муниципальной программы и их значениях приведены в приложении N 1, сведения о методике их расчета - в приложении N 2.
Перечень основных мероприятий муниципальной программы представлен в приложении N 3.
Информация о расходах бюджета на реализацию муниципальной программы приведена в приложении N 4.
Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы за счет средств федерального, областного, местных бюджетов и внебюджетных источников представлена в приложении N 5.
Перечень возможностей реализации опасности (угрозы, риски) недостижения целей, индикаторов и/или неисполнения задач указан в приложении N 6.
Руководитель аппарата Администрации |
Н.Т. Обоймова |
Приложение N 1
к муниципальной программе
города Шахты
"Социальная поддержка и
социальное обслуживание населения"
Сведения
об индикаторах программы, подпрограмм и их значениях
N п/п |
Индикатор (наименование) |
ед. изм. |
Значения индикаторов |
|||||||||||||
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
Муниципальная программа "Социальная поддержка и социальное обслуживание населения" | ||||||||||||||||
1 |
Доля граждан, получающих различные меры социальной поддержки в общей численности населения города |
% |
33,4 |
33,4 |
33,4 |
36,3 |
36,3 |
36,3 |
36,3 |
36,3 |
36,3 |
36,3 |
36,2 |
36,2 |
36,2 |
36,2 |
2 |
Уровень освоения бюджетных ассигнований выделенных на предоставление социальных гарантий |
% |
95 |
96,1 |
98,0 |
99,4 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
3 |
Количество мероприятий по правовому просвещению в сфере регулирования социально-трудовых отношений и охраны труда |
шт. |
- |
- |
283 |
402 |
402 |
402 |
403 |
403 |
403 |
404 |
404 |
404 |
405 |
405 |
4 |
Удовлетворенность качеством социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов, охваченных различными формами социального обслуживания |
% |
- |
98,9 |
99,0 |
99,0 |
99,0 |
99,0 |
99,1 |
99,2 |
99,3 |
99,4 |
99,5 |
99,6 |
99,8 |
99,9 |
Приложение N 2
к муниципальной программе
города Шахты
"Социальная поддержка и
социальное обслуживание населения"
Сведения
о методике расчета индикатора программы
N п/п |
Наименование и номер индикатора |
Ед. изм. |
Методика расчета индикатора (формула) и методологические пояснения к индикатору, с указанием источника формирования индикатора |
Базовые индикаторы (используемые в формуле) |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
1 |
Индикатор 1.Доля граждан, получающих различные меры социальной поддержки в общей численности населения города |
% |
В - численность граждан, получающих различные меры социальной поддержки, согласно базе данных получателей мер социальной поддержки ДТСР города Шахты в отчетном году; А - численность населения города на 1 января отчетного года (применяются последние имеющиеся официальные данные государственной статистики, доведенные Территориальным органом федеральной службы государственной статистики по Ростовской области) |
Базовый индикатор 1.Численность населения города на 1 января отчетного года |
2 |
Индикатор 2.Уровень освоения бюджетных ассигнований выделенных на предоставление социальных гарантий |
% |
Ф - фактически освоенные средства, направленные на реализацию муниципальной программы в части предоставления социальных гарантий; П - запланированные средства на реализацию муниципальной программы в части предоставления социальных гарантий. |
- |
3 |
Индикатор 3.Количество мероприятий по правовому просвещению в сфере регулирования социально-трудовых отношений и охраны труда |
шт. |
Оценка данного индикатора основана на количестве мероприятий, проводимых ДТСР города Шахты в сфере регулирования социально-трудовых отношений и охраны труда. Источник информации: данные ДТСР города Шахты. |
- |
4 |
Индикатор 4.Удовлетворенность качеством социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов, охваченных различными формами социального обслуживания |
% |
Оценка данного индикатора определяется, как средне арифметическое по удовлетворенности качеством социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов, охваченных различными формами социального обслуживания. Источник информации отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы МБУ г. Шахты "ЦСО N 1". |
- |
Приложение N 3
к муниципальной программе
города Шахты
"Социальная поддержка и
социальное обслуживание населения"
Перечень
основных мероприятий программы, подпрограмм, основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ программы
N |
Номер и наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы |
Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник, ответственный за исполнение основного мероприятия, мероприятия ВЦП |
Срок |
Связь с индикаторами программы (подпрограммы) |
|
начала реализации |
окончания реализации |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
1 |
ОМ 1. Реализация государственных полномочий, переданных для осуществления в установленном порядке, предоставление доплат в соответствии с положением о муниципальной службе |
ДТСР города Шахты |
01.01. 2019 |
31.12.2030 |
1, 2. |
2 |
ОМ 2. Обеспечение деятельности ДТСР города Шахты |
ДТСР города Шахты |
01.01. 2019 |
31.12.2030 |
1, 2. |
3 |
ОМ 3. Организация приема граждан в сфере социальной поддержки населения на базе многофункциональных центров |
МАУ "МФЦ" |
01.01. 2019 |
31.12.2030 |
1, 2. |
4 |
ОМ 4. Правовое просвещение в сфере регулирования социально-трудовых отношений и охраны труда |
ДТСР города Шахты |
01.01. 2019 |
31.12.2030 |
1, 3. |
5 |
ОМ 5. Исполнение муниципального задания подведомственными учреждениями социального обслуживания |
МБУ г. Шахты "ЦСО N 1" |
01.01. 2019 |
31.12.2030 |
1, 4. |
6 |
ОМ 6. Развитие системы оказания платных услуг |
МБУ г. Шахты "ЦСО N 1" |
01.01. 2019 |
31.12.2030 |
1, 4. |
7 |
ОМ 7. Организация проведения мероприятий по проблемам пожилых людей, улучшение социальной защищенности пожилых людей и их активного долголетия |
ДТСР города Шахты, МБУ г. Шахты "ЦСО N 1", ДФРиС г. Шахты, Департамент культуры города Шахты, Департамент образования г. Шахты, Департамент здравоохранения города Шахты, автономная некоммерческая организации центр социального обслуживания населения "Мы вместе" |
01.01. 2019 |
31.12.2030 |
1, 4. |
Приложение N 4
к муниципальной программе
города Шахты
"Социальная поддержка и
социальное обслуживание населения"
Расходы бюджета на реализацию программы
Номер и наименование подпрограммы, основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы |
Ответственный исполнитель, соисполнители, участники |
Объем расходов всего (тыс. рублей) |
в том числе по годам реализации муниципальной программы |
|||||
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
Муниципальная программа города Шахты "Социальная поддержка и социальное обслуживание населения" |
всего, в том числе: |
19 566 198,4 |
1 493 922,8 |
2 141 324,4 |
2 304 307,5 |
2 020 757,5 |
2 018 561,7 |
1 164 007,9 |
ответственный исполнитель муниципальной программы - ДТСР города Шахты, всего |
17 879 095,7 |
1 363 556,4 |
2 007 470,7 |
2 160 676,0 |
1 867 395,7 |
1 856 122,3 |
991 917,2 |
|
участник 1 - МБУ г. Шахты "ЦСО N 1", всего |
1 547 194,6 |
119 228,5 |
122 282,6 |
131 806,4 |
141 420,6 |
150 028,7 |
159 192,0 |
|
участник 2 - МАУ "МФЦ", всего |
139 908,1 |
11 137,9 |
11 571,1 |
11 825,1 |
11 941,2 |
12 410,7 |
12 898,7 |
|
ОМ 1. Реализация государственных полномочий, переданных для осуществления в установленном порядке, предоставление доплат в соответствии с положением о муниципальной службе |
всего, в том числе: |
17 099 796,7 |
1 306 182,1 |
1 946 735,8 |
2 088 124,6 |
1 787 421,2 |
1 776 615,0 |
909 105,8 |
ДТСР города Шахты |
17 099 796,7 |
1 306 182,1 |
1 946 735,8 |
2 088 124,6 |
1 787 421,2 |
1 776 615,0 |
909 105,8 |
|
Региональный проект "Финансовая поддержка семей при рождении детей" по национальному проекту "Демография" |
всего, в том числе: |
1 646 579,4 |
232 500,5 |
328 045,9 |
372 306,4 |
330 482,3 |
313 599,5 |
69 644,8 |
ДТСР города Шахты |
1 646 579,4 |
232 500,5 |
328 045,9 |
372 306,4 |
330 482,3 |
313 599,5 |
69 644,8 |
|
ОМ 2. Обеспечение деятельности ДТСР города Шахты |
всего, в том числе: |
779 299,0 |
57 374,3 |
60 734,9 |
72 551,4 |
79 974,5 |
79 507,3 |
82 811,4 |
ДТСР города Шахты |
779 299,0 |
57 374,3 |
60 734,9 |
72 551,4 |
79 974,5 |
79 507,3 |
82 811,4 |
|
ОМ 3. Организация приема граждан в сфере социальной поддержки населения на базе многофункциональных центров |
всего, в том числе: |
139 908,1 |
11 137,9 |
11 571,1 |
11 825,1 |
11 941,2 |
12 410,7 |
12 898,7 |
МАУ "МФЦ" |
139 908,1 |
11 137,9 |
11 571,1 |
11 825,1 |
11 941,2 |
12 410,7 |
12 898,7 |
|
ОМ 5. Исполнение муниципального задания подведомственными учреждениями социального обслуживания |
всего, в том числе: |
1 547 194,6 |
119 228,5 |
122 282,6 |
131 806,4 |
141 420,6 |
150 028,7 |
159 192,0 |
МБУ г. Шахты "ЦСО N 1" |
1 547 194,6 |
119 228,5 |
122 282,6 |
131 806,4 |
141 420,6 |
150 028,7 |
159 192,0 |
|
Региональный проект "Старшее поколение" по национальному проекту "Демография" |
всего, в том числе: |
68 865,3 |
0,0 |
0,0 |
15 647,6 |
16 579,2 |
17 714,7 |
18 923,8 |
МБУ г. Шахты "ЦСО N 1" |
68 865,3 |
0,0 |
0,0 |
15 647,6 |
16 579,2 |
17 714,7 |
18 923,8 |
Номер и наименование подпрограммы, основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы |
Ответственный исполнитель, соисполнители, участники |
в том числе по годам реализации муниципальной программы |
|||||
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
||
1 |
2 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
Муниципальная программа "Социальная поддержка и социальное обслуживание населения" |
всего, в том числе: |
1 403 886,1 |
1 403 886,1 |
1 403 886,1 |
1 403 886,1 |
1 403 886,1 |
1 403 886,1 |
ответственный исполнитель муниципальной программы - ДТСР города Шахты, всего |
1 271 992,9 |
1 271 992,9 |
1 271 992,9 |
1 271 992,9 |
1 271 992,9 |
1 271 992,9 |
|
участник 1 - МБУ г. Шахты "ЦСО N 1", всего |
120 539,3 |
120 539,3 |
120 539,3 |
120 539,3 |
120 539,3 |
120 539,3 |
|
участник 2 - МАУ "МФЦ", всего |
11 353,9 |
11 353,9 |
11 353,9 |
11 353,9 |
11 353,9 |
11 353,9 |
|
ОМ 1. Реализация государственных полномочий, переданных для осуществления в установленном порядке, предоставление доплат в соответствии с положением о муниципальной службе |
всего, в том числе: |
1 214 268,7 |
1 214 268,7 |
1 214 268,7 |
1 214 268,7 |
1 214 268,7 |
1 214 268,7 |
ДТСР города Шахты |
1 214 268,7 |
1 214 268,7 |
1 214 268,7 |
1 214 268,7 |
1 214 268,7 |
1 214 268,7 |
|
Региональный проект "Финансовая поддержка семей при рождении детей" по национальному проекту "Демография" |
всего, в том числе: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
ДТСР города Шахты |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
ОМ 2. Обеспечение деятельности ДТСР города Шахты |
всего, в том числе: |
57 724,2 |
57 724,2 |
57 724,2 |
57 724,2 |
57 724,2 |
57 724,2 |
ДТСР города Шахты |
57 724,2 |
57 724,2 |
57 724,2 |
57 724,2 |
57 724,2 |
57 724,2 |
|
ОМ 3. Организация приема граждан в сфере социальной поддержки населения на базе многофункциональных центров |
всего, в том числе: |
11 353,9 |
11 353,9 |
11 353,9 |
11 353,9 |
11 353,9 |
11 353,9 |
МАУ "МФЦ" |
11 353,9 |
11 353,9 |
11 353,9 |
11 353,9 |
11 353,9 |
11 353,9 |
|
ОМ 5. Исполнение муниципального задания подведомственными учреждениями социального обслуживания |
всего, в том числе: |
120 539,3 |
120 539,3 |
120 539,3 |
120 539,3 |
120 539,3 |
120 539,3 |
МБУ г. Шахты "ЦСО N 1" |
120 539,3 |
120 539,3 |
120 539,3 |
120 539,3 |
120 539,3 |
120 539,3 |
|
Региональный проект "Старшее поколение" по национальному проекту "Демография" |
всего, в том числе: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
МБУ г. Шахты "ЦСО N 1" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Приложение 5
к муниципальной программе
города Шахты
"Социальная поддержка и
социальное обслуживание населения"
Расходы на реализацию программы
Наименование программы, номер и наименование подпрограммы |
Источники финансирования |
Объем расходов всего (тыс. рублей) |
в том числе по годам реализации программы |
||||
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
|||
Муниципальная программа города Шахты "Социальная поддержка и социальное обслуживание населения" |
всего |
19 919 398,4 |
1 520 922,8 |
2 173 124,4 |
2 336 807,5 |
2 053 357,5 |
2 051 261,7 |
федеральный бюджет |
6 880 857,9 |
498 261,2 |
1 096 920,9 |
1 217 294,4 |
908 150,2 |
899 547,6 |
|
областной бюджет |
12 410 433,3 |
973 823,6 |
1 020 014,3 |
1 061 699,2 |
1 083 381,0 |
1 114 937,5 |
|
местный бюджет |
274 907,2 |
21 838,0 |
24 389,2 |
25 313,9 |
29 226,3 |
4 076,6 |
|
внебюджетные источники, всего в том числе: |
353 200,0 |
27 000,0 |
31 800,0 |
32 500,0 |
32 600,0 |
32 700,0 |
|
средства государственных внебюджетных фондов (далее - СГВБФ) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
средства компаний и организаций государственного сектора (далее - СКиОГС) |
353 200,0 |
27 000,0 |
31 800,0 |
32 500,0 |
32 600,0 |
32 700,0 |
|
средства компаний и организаций негосударственного сектора (далее - СКиОНГС) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Основное мероприятие 1. Реализация государственных полномочий, переданных для осуществления в установленном порядке, предоставление доплат в соответствии с положением о муниципальной службе |
Всего |
17 099 796,7 |
1 306 182,1 |
1 946 735,8 |
2 088 124,6 |
1 787 421,2 |
1 776 615,0 |
Федеральный бюджет |
6 880 857,9 |
498 261,2 |
1 096 920,9 |
1 217 294,4 |
908 150,2 |
899 547,6 |
|
Областной бюджет |
9 997 132,0 |
790 409,6 |
830 987,3 |
850 459,9 |
856 767,0 |
877 067,4 |
|
Местный бюджет |
221 806,8 |
17 511,3 |
18 827,6 |
20 370,3 |
22 504,0 |
0,0 |
|
Внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Региональный проект "Финансовая поддержка семей при рождении детей" по национальному проекту "Демография" |
Всего |
1 646 579,4 |
232 500,5 |
328 045,9 |
372 306,4 |
330 482,3 |
313 599,5 |
Федеральный бюджет |
1 251 620,8 |
169 565,4 |
266 184,0 |
306 738,2 |
262 251,6 |
246 881,6 |
|
Областной бюджет |
394 958,6 |
62 935,1 |
61 861,9 |
65 568,2 |
68 230,7 |
66 717,9 |
|
Местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Основное мероприятие 2. Обеспечение деятельности ДТСР города Шахты |
Всего |
779 299,0 |
57 374,3 |
60 734,9 |
72 551,4 |
79 974,5 |
79 507,3 |
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Областной бюджет |
740 632,8 |
54 346,6 |
56 443,4 |
68 660,2 |
74 449,2 |
76 624,1 |
|
Местный бюджет |
38 666,2 |
3 027,7 |
4 291,5 |
3 891,2 |
5 525,3 |
2 883,2 |
|
Внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Основное мероприятие 3. Организация приема граждан в сфере социальной поддержки населения на базе многофункциональных центров |
Всего |
139 908,1 |
11 137,9 |
11 571,1 |
11 825,1 |
11 941,2 |
12 410,7 |
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Областной бюджет |
139 908,1 |
11 137,9 |
11 571,1 |
11 825,1 |
11 941,2 |
12 410,7 |
|
Местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Основное мероприятие 5. Исполнение муниципального задания подведомственными учреждениями социального обслуживания |
Всего |
1 547 194,6 |
119 228,5 |
122 282,6 |
131 806,4 |
141 420,6 |
150 028,7 |
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Областной бюджет |
1 532 760,4 |
117 929,5 |
121 012,5 |
130 754,0 |
140 223,6 |
148 835,3 |
|
Местный бюджет |
14 434,2 |
1 299,0 |
1 270,1 |
1 052,4 |
1 197,0 |
1 193,4 |
|
Внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Региональный проект "Старшее поколение" по национальному проекту "Демография" |
Всего |
68 865,3 |
0,0 |
0,0 |
15 647,6 |
16 579,2 |
17 714,7 |
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Областной бюджет |
68 865,3 |
0,0 |
0,0 |
15 647,6 |
16 579,2 |
17 714,7 |
|
Местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Основное мероприятие 6. Развитие системы оказания платных услуг |
Всего |
353 200,0 |
27 000,0 |
31 800,0 |
32 500,0 |
32 600,0 |
32 700,0 |
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Внебюджетные источники, в том числе: |
353 200,0 |
27 000,0 |
31 800,0 |
32 500,0 |
32 600,0 |
32 700,0 |
|
СГВБФ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
СКиОГС |
353 200,0 |
27 000,0 |
31 800,0 |
32 500,0 |
32 600,0 |
32 700,0 |
|
СКиОНГС |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Наименование программы, номер и наименование подпрограммы |
Источники финансирования |
в том числе по годам реализации программы |
||||||
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
||
Муниципальная программа города Шахты "Социальная поддержка и социальное обслуживание населения" |
всего |
1 196 807,9 |
1 431 186,1 |
1 431 186,1 |
1 431 186,1 |
1 431 186,1 |
1 431 186,1 |
1 431 186,1 |
федеральный бюджет |
0,0 |
376 780,6 |
376 780,6 |
376 780,6 |
376 780,6 |
376 780,6 |
376 780,6 |
|
областной бюджет |
1 159 635,9 |
999 490,3 |
999 490,3 |
999 490,3 |
999 490,3 |
999 490,3 |
999 490,3 |
|
местный бюджет |
4 372,0 |
27 615,2 |
27 615,2 |
27 615,2 |
27 615,2 |
27 615,2 |
27 615,2 |
|
внебюджетные источники всего в том числе: |
32 800,0 |
27 300,0 |
27 300,0 |
27 300,0 |
27 300,0 |
27 300,0 |
27 300,0 |
|
средства государственных внебюджетных фондов (далее - СГВБФ) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
средства компаний и организаций государственного сектора (далее - СКиОГС) |
32 800,0 |
27 300,0 |
27 300,0 |
27 300,0 |
27 300,0 |
27 300,0 |
27 300,0 |
|
средства компаний и организаций негосударственного сектора (далее - СКиОНГС) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Основное мероприятие 1. Реализация государственных полномочий, переданных для осуществления в установленном порядке, предоставление доплат в соответствии с положением о муниципальной службе |
Всего |
909 105,8 |
1 214 268,7 |
1 214 268,7 |
1 214 268,7 |
1 214 268,7 |
1 214 268,7 |
1 214 268,7 |
Федеральный бюджет |
0,0 |
376 780,6 |
376 780,6 |
376 780,6 |
376 780,6 |
376 780,6 |
376 780,6 |
|
Областной бюджет |
909 105,8 |
813 722,5 |
813 722,5 |
813 722,5 |
813 722,5 |
813 722,5 |
813 722,5 |
|
Местный бюджет |
0,0 |
23 765,6 |
23 765,6 |
23 765,6 |
23 765,6 |
23 765,6 |
23 765,6 |
|
Внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Региональный проект "Финансовая поддержка семей при рождении детей" по национальному проекту "Демография" |
Всего |
69 644,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Областной бюджет |
69 644,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Основное мероприятие 2. Обеспечение деятельности ДТСР города Шахты |
Всего |
82 811,4 |
57 724,2 |
57 724,2 |
57 724,2 |
57 724,2 |
57 724,2 |
57 724,2 |
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Областной бюджет |
79 629,3 |
55 080,0 |
55 080,0 |
55 080,0 |
55 080,0 |
55 080,0 |
55 080,0 |
|
Местный бюджет |
3 182,1 |
2 644,2 |
2 644,2 |
2 644,2 |
2 644,2 |
2 644,2 |
2 644,2 |
|
Внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Основное мероприятие 3. Организация приема граждан в сфере социальной поддержки населения на базе многофункциональных центров |
Всего |
12 898,7 |
11 353,9 |
11 353,9 |
11 353,9 |
11 353,9 |
11 353,9 |
11 353,9 |
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Областной бюджет |
12 898,7 |
11 353,9 |
11 353,9 |
11 353,9 |
11 353,9 |
11 353,9 |
11 353,9 |
|
Местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Основное мероприятие 5. Исполнение муниципального задания подведомственными учреждениями социального обслуживания |
Всего |
159 192,0 |
120 539,3 |
120 539,3 |
120 539,3 |
120 539,3 |
120 539,3 |
120 539,3 |
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Областной бюджет |
158 002,1 |
119 333,9 |
119 333,9 |
119 333,9 |
119 333,9 |
119 333,9 |
119 333,9 |
|
Местный бюджет |
1 189,9 |
1 205,4 |
1 205,4 |
1 205,4 |
1 205,4 |
1 205,4 |
1 205,4 |
|
Внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Региональный проект "Старшее поколение" по национальному проекту "Демография" |
Всего |
18 923,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Областной бюджет |
18 923,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Основное мероприятие 6. Развитие системы оказания платных услуг |
Всего |
32 800,0 |
27 300,0 |
27 300,0 |
27 300,0 |
27 300,0 |
27 300,0 |
27 300,0 |
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Внебюджетные источники, в том числе: |
32 800,0 |
27 300,0 |
27 300,0 |
27 300,0 |
27 300,0 |
27 300,0 |
27 300,0 |
|
СГВБФ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
СКиОГС |
32 800,0 |
27 300,0 |
27 300,0 |
27 300,0 |
27 300,0 |
27 300,0 |
27 300,0 |
|
СКиОНГС |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Приложение N 6
к муниципальной программе
города Шахты
"Социальная поддержка и
социальное обслуживание населения
Перечень
возможностей реализации опасности (угрозы, риски) недостижения целей, индикаторов и/или неисполнения задач
N п/п |
Наименование цели/задачи/индикатора, с которыми ассоциируется угроза (риск) |
Наименование угрозы (риска) |
1 |
2 |
3 |
1. |
Цель. Удовлетворение нужд населения в социальном обслуживании, социальной защите, обеспечение гарантии соблюдения прав работающих граждан |
Сокращение ранее выделенного бюджетного финансирования программы в ходе ее реализации по причине ограниченности средств бюджета. Реализация данного риска может привести к срыву исполнения основных мероприятий программы, реализуемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации с целью удовлетворения нужд населения в социальном обслуживании, социальной защите, обеспечения гарантии соблюдения прав работающих граждан |
<< Назад |
||
Содержание Постановление Администрации г. Шахты Ростовской области от 28 февраля 2022 г. N 517 "О внесении изменений в постановление... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.