Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение
к постановлению Администрации г. Сургута
от 28 февраля 2022 г. N 1664
Муниципальная программа
"Развитие физической культуры и спорта в городе Сургуте на период до 2030 года"
Раздел I. Общие положения
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Сургуте на период до 2030 года" (далее - муниципальная программа) разработана в соответствии с постановлением Администрации города от 17.07.2013 N 5159 "Об утверждении порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации муниципальных программ городского округа Сургут Ханты-Мансийского автономного округа Югры", распоряжением Администрации города от 28.08.2013 N 3052 "О разработке муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта в городе Сургуте на период до 2030 года".
Целью муниципальной программы является создание условий для занятий физической культурой и спортом, развитие массового спорта на территории муниципального образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (далее - город Сургут).
В городе Сургуте созданы благоприятные условия для развития физической культуры и спорта, но несмотря на это, существует ряд нерешенных проблем.
По данным статистической отчетности по состоянию на 01.01.2022 доля систематически занимающихся физической культурой и спортом в городе Сургуте составила 41%. Одной из причин низкого показателя является недостаточная обеспеченность города Сургута спортивными сооружениями - 47%. Несмотря на то, что материально-техническая база ежегодно пополняется новыми спортивными сооружениями, в целом она остается недостаточной и не соответствует современному уровню.
Также, одним из факторов низкого показателя процента систематически занимающихся физической культурой и спортом является нехватка квалифицированных специалистов в сфере физической культуры и спорта.
Вопросами вовлечения населения среднего возраста (с 30 до 54 лет) в регулярные занятия физической культурой и спортом, которыми ранее активно и целенаправленно занимались профсоюзные комитеты, в настоящее время в организациях практически никто не занимается. В результате только 15,5% населения данного возраста регулярно занимаются физической культурой и спортом. Данный факт обусловлен отсутствием личной мотивации, заинтересованности и потребности в физкультурных занятиях у значительной части населения, а также отсутствием в рабочих коллективах специалистов, отвечающих за пропаганду здорового образа жизни и привлечение работников к занятиям физической культурой и спортом.
Ориентируясь на основные цели и задачи направления "Социальная среда" вектора "Физическая культура и спорт", обозначенные в Стратегии социально-экономического развития муниципального образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на период до 2030 года, утвержденной решением Думы города от 08.06.2015 N 718-VДГ (далее - Стратегия), перед городом Сургутом поставлена задача по созданию условий, обеспечивающих возможность горожанам вести здоровый образ жизни, систематически заниматься физической культурой и спортом, а также по созданию и совершенствованию системы спортивной подготовки и спортивного резерва, в частности, поэтапному повышению количества населения, регулярно занимающегося физической культурой и спортом, к 2030 году до 57%.
В муниципальной программе предусмотрены основные мероприятия для реализации основных положений Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года", регионального проекта "Спорт - норма жизни" и Стратегии.
Деятельность в сфере физической культуры и спорта на территории города Сургута осуществляют 9 (девять) муниципальных учреждений, из них 7 (семь) - спортивные школы:
- муниципальное бюджетное учреждение спортивной подготовки спортивная школа "Аверс";
- муниципальное бюджетное учреждение спортивной подготовки спортивная школа "Виктория";
- муниципальное бюджетное учреждение спортивной подготовки спортивная школа олимпийского резерва "Ермак";
- муниципальное бюджетное учреждение спортивной подготовки спортивная школа олимпийского резерва по зимним видам спорта "Кедр";
- муниципальное автономное учреждение спортивной подготовки спортивная школа олимпийского резерва "Олимп";
- муниципальное бюджетное учреждение спортивной подготовки спортивная школа олимпийского резерва "Югория" имени Арарата Агвановича Пилояна;
- муниципальное бюджетное учреждение спортивной подготовки спортивная школа олимпийского резерва N 1;
- муниципальное автономное учреждение "Ледовый Дворец спорта";
- муниципальное бюджетное учреждение Центр физической подготовки "Надежда" (далее - муниципальные учреждения).
Деятельность муниципальных учреждений осуществляется в рамках реализации муниципальной программы и обусловлена достижением целевого ориентира развития физической культуры и спорта - увеличение доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, обозначенного в Стратегии, нормативных правовых актах Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, муниципальных правовых актах.
В целях обеспечения комплексного решения задач муниципальной программы и реализации в полной мере предусмотренных ею мероприятий, в структуру муниципальной программы включены 3 (три) подпрограммы, которые составляют единую функциональную основу для достижения запланированных муниципальной программой показателей развития физической культуры и спорта:
1. Подпрограмма "Организация занятий физической культурой и массовым спортом, создание условий для выполнения нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)".
2. Подпрограмма "Развитие системы спортивной подготовки".
3. Подпрограмма "Развитие инфраструктуры спорта".
Раздел II. Показатели результатов реализации муниципальной программы
Информация о целевых показателях муниципальной программы, иных показателях муниципальной программы представлена в таблицах 1, 2 к настоящей муниципальной программе соответственно.
Раздел III. Программные мероприятия
Информация о программных мероприятиях, объеме финансирования муниципальной программы представлена в таблице 3 к настоящей муниципальной программе.
Дополнительная потребность в объеме финансирования муниципальной программы представлена в таблице 4 к настоящей муниципальной программе.
Раздел IV. Портфели проектов, проекты автономного округа,
входящие в состав муниципальной программы, в том числе направленные на реализацию национальных проектов (программ) Российской Федерации
Информация о мероприятиях, реализуемых в рамках портфелей проектов, проектов автономного округа, направленных на реализацию национальных проектов (программ) Российской Федерации представлена в таблице 5 к настоящей муниципальной программе.
Раздел V. Механизм реализации муниципальной программы,
система организации контроля за исполнением муниципальной программы
Механизм реализации муниципальной программы и входящих в ее состав подпрограмм, а также система организации контроля осуществляется с применением единого подхода.
Куратором муниципальной программы является заместитель Главы города, курирующий социальную сферу.
Куратор осуществляет контроль за ходом реализации муниципальной программы путем координации действий администратора и соадминистраторов по разработке и реализации муниципальной программы.
Администратором муниципальной программы является управление физической культуры и спорта Администрации города.
Администратор осуществляет контроль за достижением установленных целей и задач муниципальной программы.
Соадминистраторы муниципальной программы - департамент городского хозяйства Администрации города, департамент архитектуры и градостроительства Администрации города, департамент имущественных и земельных отношений Администрации города.
Текущее управление муниципальной программой и оперативный контроль за ходом ее реализации обеспечивается администратором совместно с соадминистраторами муниципальной программы, в рамках установленной сферы деятельности.
Администратор и соадминистраторы муниципальной программы, каждый в своей части, в рамках установленных полномочий несут ответственность за:
- своевременное и эффективное использование бюджетных средств;
- качественное выполнение реализуемых мероприятий муниципальной программы;
- достижение показателей результатов реализации муниципальной программы, как по годам ее реализации, так и в целом за весь период реализации муниципальной программы;
- своевременное внесение изменений в муниципальную программу;
- соблюдение сроков предоставления и качества подготовки отчетов об исполнении муниципальной программы.
Ответственные лица за реализацию муниципальной программы назначаются приказами администратора и соадминистратора с учетом замены на период отсутствия ответственного лица.
Реализация муниципальной программы осуществляется путем:
- утверждения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальным учреждениям, предоставления муниципальным учреждениям субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, субсидий на иные цели в установленном порядке в соответствии с объемами бюджетных ассигнований, утвержденными решением Думы города о бюджете города Сургута;
- утверждения бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных обязательств управлению физической культуры и спорта Администрации города, департаменту городского хозяйства Администрации города, департаменту архитектуры и градостроительства Администрации города, департамент имущественных и земельных отношений Администрации города;
- предоставления субсидии некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, коммерческим организациям, индивидуальным предпринимателям в связи с выполнением работ в сфере физической культуры и спорта.
Не менее пяти процентов расходов на реализацию городских мероприятий, проводимых муниципальными учреждениями, направляется на мероприятия, имеющие приоритетное значение для жителей города Сургута и определенные с учетом их мнения путем проведения открытого голосования.
Оценка хода исполнения мероприятий муниципальной программы основана на мониторинге ожидаемых и конечных результатов реализации муниципальной программы как сопоставление фактически достигнутых, так и целевых показателей результатов реализации муниципальной программы. В соответствии с данными мониторинга по фактически достигнутым результатам в муниципальную программу могут быть внесены корректировки.
В ходе исполнения бюджета показатели финансового обеспечения реализации муниципальной программы могут отличаться от показателей и программных мероприятий, утвержденных в составе муниципальной программы, в связи с изменением объема бюджетных ассигнований на ее реализацию, в случаях и по основаниям, предусмотренным бюджетным законодательством Российской Федерации и муниципальными правовыми актами для внесения изменений в сводную бюджетную роспись, бюджетную роспись главного распорядителя бюджетных средств (администратора или соадминистратора программы).
Администратор муниципальной программы обеспечивает эффективное взаимодействие с соадминистраторами в ходе реализации муниципальной программы, вносит необходимые изменения в муниципальную программу, в том числе по предложениям соадминистраторов муниципальной программы в порядке установленном разделом VIII приложения к постановлению Администрации города от 17.07.2013 N 5159 "Об утверждении порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации муниципальных программ городского округа Сургут Ханты-Мансийского автономного округа - Югры" (далее - порядок).
В случае необходимости внесения изменений в объем финансирования муниципальной программы, перечень мероприятий, показатели результатов реализации мероприятий муниципальной программы, ответственным исполнителем по которым является соадминистратор муниципальной программы, соответствующее обращение должно быть направлено администратору муниципальной программы.
Для разработки проекта муниципального правового акта о внесении изменений в муниципальную программу соадминистратор направляет администратору обращение о внесении изменений в муниципальную программу:
- по основанию, указанному в подпункте 1.1 пункта 1 раздела VIII порядка, - в течение 3-х рабочих дней со дня вступления в силу решения Думы города о бюджете города;
- по основанию, указанному в подпункте 1.3 пункта 1 раздела VIII порядка, не позднее 01 ноября текущего года.
Мониторинг результатов реализации мероприятий муниципальной программы осуществляется администратором муниципальной программы путем обработки аналитической информации о результатах реализации мероприятий муниципальной программы и оценки достигнутых результатов, в том числе от соадминистраторов муниципальной программы. Данная оценка проводится на основании системы показателей результатов реализации муниципальной программы.
Итоги оценки полученных результатов, проведенной на основании системы показателей результатов реализации муниципальной программы, отражаются в отчетности о реализации муниципальной программы, а также в иных документах, описывающих реализацию муниципальной программы.
В целях подготовки отчетности о реализации муниципальной программы соадминистраторы представляют администратору отчетность, информацию о ходе реализации муниципальной программы:
- отчет по состоянию на 01 июля, 01 октября текущего года - в срок не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом, по форме согласно приложению 3 к порядку;
- годовой отчет - в срок до 01 февраля года, следующего за отчетным финансовым годом, по форме согласно приложению 4 к порядку.
Администратор представляет отчет об исполнении муниципальной программы в департамент финансов Администрации города в сроки и по формам, установленным порядком.
Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится в соответствии с постановлением Администрации города от 05.05.2014 N 2929 "Об утверждении порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ и качества менеджмента администраторов (соадминистраторов) муниципальных программ".
Таблица 1
к муниципальной программе
"Развитие физической культуры
и спорта в городе Сургуте
на период до 2030 года"
Целевые показатели
муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта в городе Сургуте на период до 2030 года"
Номер целевого показателя |
Наименование целевого показателя |
Базовый показатель |
Значение целевого показателя, в том числе |
Итоговое значение показателя |
Ответственный (администратор или соадминистратор) |
||||||||
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
2027 год |
2028 год |
2029 год |
2030 год |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
1 |
Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, % |
41 |
41 |
44 |
47 |
51 |
57 |
57 |
57 |
57 |
57 |
57 |
УФКиС |
2 |
Доля граждан среднего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста, % |
33,8 |
39,9 |
46 |
52 |
52 |
52 |
52 |
52 |
52 |
52 |
52 |
УФКиС |
3 |
Доля граждан старшего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности граждан старшего возраста, % |
13,5 |
14 |
14,5 |
15,1 |
15,1 |
15,1 |
15,1 |
15,1 |
15,1 |
15,1 |
15,1 |
УФКиС |
4 |
Доля детей и молодежи, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи, % |
81 |
83 |
83,9 |
86 |
86 |
86 |
86 |
86 |
86 |
86 |
86 |
УФКиС |
5 |
Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения, % |
19,8 |
20 |
20,2 |
20,4 |
20,6 |
20,6 |
20,6 |
20,6 |
20,6 |
20,6 |
20,6 |
УФКиС |
6 |
Доля граждан, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО),% |
49 |
50 |
51 |
52 |
53 |
53 |
53 |
53 |
53 |
53 |
53 |
УФКиС |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
из них учащихся и студентов,% |
55 |
58 |
63 |
65 |
70 |
70 |
70 |
70 |
70 |
70 |
70 |
||
7 |
Доля занимающихся по программам спортивной подготовки в учреждениях, курируемых управлением, реализующих программы спортивной подготовки, в общем количестве занимающихся в учреждениях, курируемых управлением, реализующих программы спортивной подготовки,% |
79 |
79,1 |
90 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
УФКиС |
8 |
Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта,% |
41,3 |
44,8 |
45,0 |
45,2 |
45,5 |
46,5 |
46,5 |
46,5 |
46,5 |
46,5 |
46,5 |
УФКиС |
9 |
Доля средств бюджета муниципального образования, выделяемых негосударственным организациям, в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям, на предоставление услуг (работ), в общем объеме средств бюджета, выделяемых на предоставление услуг в сфере физической культуры и спорта, % |
0,6 |
0,6 |
0,6 |
0,6 |
0,6 |
0,6 |
0,6 |
0,6 |
0,6 |
0,6 |
0,6 |
УФКиС |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Таблица 2
к муниципальной программе
"Развитие физической культуры
и спорта в городе Сургуте
на период до 2030 года"
Иные показатели
муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта в городе Сургуте на период до 2030 года"
N показателя |
Наименование показателя |
Значение показателя, в том числе |
Итоговое значение показателя |
Ответственный (администратор или соадминистратор) |
|||||||||
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
2027 год |
2028 год |
2029 год |
2030 год |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
I |
Прочие показатели |
||||||||||||
1 |
Количество спортивных школ, курируемых управлением физической культуры и спорта, реализующих мероприятия государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Развитие физической культуры и спорта", ед. |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
УФКиС |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
2 |
Количество муниципальных учреждений, курируемых управлением физической культуры и спорта, ед. |
9 |
9 |
9 |
9 |
9 |
9 |
9 |
9 |
9 |
9 |
УФКиС |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
3 |
Количество присвоенных спортивных званий и разрядов, квалификационных категорий спортивных судей, ед. |
1635 |
1635 |
1635 |
1635 |
1635 |
1635 |
1635 |
1635 |
1635 |
1635 |
УФКиС |
Таблица 3
к муниципальной программе
"Развитие физической культуры
и спорта в городе Сургуте
на период до 2030 года"
Программные
мероприятия, объем финансирования муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта в городе Сургуте на период до 2030 года"
Наименование |
Источники финансирования |
Объем финансирования (всего, руб.) |
в том числе по годам |
Ответственный (администратор или соадминистратор) |
||||||||
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
2027 год |
2028 год |
2029 год |
2030 год |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
Цель программы: создание условий для занятий физической культурой и спортом, развитие массового спорта на территории города | ||||||||||||
Основное мероприятие Организационное обеспечение функционирования отрасли (показатель 1 из таблицы 1) |
всего, в том числе |
237 812 782,03 |
27 838 459,43 |
27 914 980,24 |
27 627 790,90 |
25 738 591,91 |
25 738 591,91 |
25 738 591,91 |
25 738 591,91 |
25 738 591,91 |
25 738 591,91 |
УФКиС |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
за счет средств местного бюджета |
237 812 782,03 |
27 838 459,43 |
27 914 980,24 |
27 627 790,90 |
25 738 591,91 |
25 738 591,91 |
25 738 591,91 |
25 738 591,91 |
25 738 591,91 |
25 738 591,91 |
||
за счет других источников |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Подпрограмма 1. "Организация занятий физической культурой и массовым спортом, создание условий для выполнения нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)" | ||||||||||||
Задача 1. Повышение мотивации граждан к регулярным занятиям физической культурой и спортом и ведению здорового образа жизни | ||||||||||||
Основное мероприятие 1.1. Реализация мероприятий по развитию физической культуры и массового спорта (показатели 1, 2, 3, 4, 5 из таблицы 1) |
всего, в том числе |
1 873 274 953,35 |
162 044 187,34 |
160 837 919,87 |
173 160 674,39 |
166 590 969,95 |
176 590 971,04 |
186 590 971,04 |
196 590 971,04 |
306 590 971,04 |
344 277 317,64 |
х |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
за счет средств местного бюджета |
1 873 274 953,35 |
162 044 187,34 |
160 837 919,87 |
173 160 674,39 |
166 590 969,95 |
176 590 971,04 |
186 590 971,04 |
196 590 971,04 |
306 590 971,04 |
344 277 317,64 |
||
за счет других источников |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Мероприятие 1.1.1. Обеспечение функционирования и развития учреждений, оказывающих муниципальные услуги (работы) по организации занятий физической культурой и массовым спортом |
всего, в том числе |
1 803 607 807,91 |
147 036 630,38 |
142 861 395,61 |
142 871 694,61 |
165 525 289,21 |
175 525 290,30 |
185 525 290,30 |
195 525 290,30 |
305 525 290,30 |
343 211 636,90 |
УФКиС |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
за счет средств местного бюджета |
1 803 607 807,91 |
147 036 630,38 |
142 861 395,61 |
142 871 694,61 |
165 525 289,21 |
175 525 290,30 |
185 525 290,30 |
195 525 290,30 |
305 525 290,30 |
343 211 636,90 |
||
за счет других источников |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Мероприятие 1.1.2. Обеспечение санитарно-эпидемиологических условий при проведении городских спортивно-массовых мероприятий |
всего, в том числе |
1 081 690,80 |
236 000,00 |
236 000,00 |
236 000,00 |
62 281,80 |
62 281,80 |
62 281,80 |
62 281,80 |
62 281,80 |
62 281,80 |
ДГХ |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
за счет средств местного бюджета |
1 081 690,80 |
236 000,00 |
236 000,00 |
236 000,00 |
62 281,80 |
62 281,80 |
62 281,80 |
62 281,80 |
62 281,80 |
62 281,80 |
||
за счет других источников |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Мероприятие 1.1.3. Организация выполнения отдельных функций по содержанию объектов муниципальных учреждений, курируемых управлением физической культуры и спорта |
всего, в том числе |
68 585 454,64 |
14 771 556,96 |
17 740 524,26 |
30 052 979,78 |
1 003 398,94 |
1 003 398,94 |
1 003 398,94 |
1 003 398,94 |
1 003 398,94 |
1 003 398,94 |
ДИиЗО |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
за счет средств местного бюджета |
68 585 454,64 |
14 771 556,96 |
17 740 524,26 |
30 052 979,78 |
1 003 398,94 |
1 003 398,94 |
1 003 398,94 |
1 003 398,94 |
1 003 398,94 |
1 003 398,94 |
|
|
за счет других источников |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Основное мероприятие 1.2. Создание условий для выполнения нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)" (показатель 6 из таблицы 1) |
всего, в том числе |
207 918 232,08 |
23 302 726,72 |
22 777 557,21 |
22 715 859,53 |
23 187 014,77 |
23 187 014,77 |
23 187 014,77 |
23 187 014,77 |
23 187 014,77 |
23 187 014,77 |
УФКиС |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
за счет средств местного бюджета |
207 918 232,08 |
23 302 726,72 |
22 777 557,21 |
22 715 859,53 |
23 187 014,77 |
23 187 014,77 |
23 187 014,77 |
23 187 014,77 |
23 187 014,77 |
23 187 014,77 |
||
за счет других источников |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Основное мероприятие 1.3. Предоставление субсидии немуниципальным (коммерческим, некоммерческим) организациям на финансовое обеспечение (возмещение) затрат в связи с выполнением работ в сфере физической культуры и спорта (показатель 9 из таблицы 1) |
всего, в том числе |
54 015 799,41 |
6 001 755,49 |
6 001 755,49 |
6 001 755,49 |
6 001 755,49 |
6 001 755,49 |
6 001 755,49 |
6 001 755,49 |
6 001 755,49 |
6 001 755,49 |
УФКиС |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
за счет средств местного бюджета |
54 015 799,41 |
6 001 755,49 |
6 001 755,49 |
6 001 755,49 |
6 001 755,49 |
6 001 755,49 |
6 001 755,49 |
6 001 755,49 |
6 001 755,49 |
6 001 755,49 |
||
за счет других источников |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Всего по подпрограмме 1 "Организация занятий физической культурой и массовым спортом, создание условий для выполнения нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)" |
всего, в том числе |
2 135 208 984,84 |
191 348 669,55 |
189 617 232,57 |
201 878 289,41 |
195 779 740,21 |
205 779 741,30 |
215 779 741,30 |
225 779 741,30 |
335 779 741,30 |
373 466 087,90 |
х |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
|
за счет средств местного бюджета |
2 135 208 984,84 |
191 348 669,55 |
189 617 232,57 |
201 878 289,41 |
195 779 740,21 |
205 779 741,30 |
215 779 741,30 |
225 779 741,30 |
335 779 741,30 |
373 466 087,90 |
х |
|
за счет других источников |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
|
Подпрограмма 2. "Развитие системы спортивной подготовки" | ||||||||||||
Задача 2. Развитие системы подготовки спортивного резерва и выявление одаренных детей, подростков и молодежи | ||||||||||||
Основное мероприятие 2.1. Обеспечение функционирования и развития учреждений спортивной подготовки (показатель 7 из таблицы 1) |
всего, в том числе |
9 772 694 197,90 |
989 102 821,56 |
952 335 863,77 |
960 759 888,08 |
1 071 291 991,09 |
1 113 141 996,00 |
1 157 061 996,00 |
1 203 131 996,00 |
1 151 451 996,00 |
1 174 415 649,40 |
х |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
за счет средств местного бюджета |
9 772 694 197,90 |
989 102 821,56 |
952 335 863,77 |
960 759 888,08 |
1 071 291 991,09 |
1 113 141 996,00 |
1 157 061 996,00 |
1 203 131 996,00 |
1 151 451 996,00 |
1 174 415 649,40 |
||
за счет других источников |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Мероприятие 2.1.1. Обеспечение функционирования и развития учреждений, оказывающих муниципальные услуги (работы) по спортивной подготовке |
всего, в том числе |
9 555 932 348,44 |
974 228 323,78 |
938 760 724,07 |
926 137 339,38 |
1 045 677 047,21 |
1 087 527 052,12 |
1 131 447 052,12 |
1 177 517 052,12 |
1 125 837 052,12 |
1 148 800 705,52 |
УФКиС |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
за счет средств местного бюджета |
9 555 932 348,44 |
974 228 323,78 |
938 760 724,07 |
926 137 339,38 |
1 045 677 047,21 |
1 087 527 052,12 |
1 131 447 052,12 |
1 177 517 052,12 |
1 125 837 052,12 |
1 148 800 705,52 |
||
за счет других источников |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Мероприятие 2.1.2. Организация выполнения отдельных функций по содержанию объектов муниципальных учреждений, оказывающих услуги (работы) по спортивной подготовке |
всего, в том числе |
216 761 849,46 |
14 874 497,78 |
13 575 139,70 |
34 622 548,70 |
25 614 943,88 |
25 614 943,88 |
25 614 943,88 |
25 614 943,88 |
25 614 943,88 |
25 614 943,88 |
ДИиЗО |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
за счет средств местного бюджета |
216 761 849,46 |
14 874 497,78 |
13 575 139,70 |
34 622 548,70 |
25 614 943,88 |
25 614 943,88 |
25 614 943,88 |
25 614 943,88 |
25 614 943,88 |
25 614 943,88 |
||
за счет других источников |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Основное мероприятие 2.2. Реализация отдельных мероприятий государственной программы "Развитие физической культуры и спорта" (показатель 1 из таблицы 1) |
всего, в том числе |
464 223 042,12 |
39 032 000,01 |
58 278 631,58 |
86 640 315,79 |
46 712 015,79 |
46 712 015,79 |
46 712 015,79 |
46 712 015,79 |
46 712 015,79 |
46 712 015,79 |
УФКиС |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
429 033 400,00 |
37 080 400,00 |
55 364 700,00 |
82 308 300,00 |
42 380 000,00 |
42 380 000,00 |
42 380 000,00 |
42 380 000,00 |
42 380 000,00 |
42 380 000,00 |
||
за счет средств местного бюджета |
35 189 642,12 |
1 951 600,01 |
2 913 931,58 |
4 332 015,79 |
4 332 015,79 |
4 332 015,79 |
4 332 015,79 |
4 332 015,79 |
4 332 015,79 |
4 332 015,79 |
||
за счет других источников |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Мероприятие 2.2.1. Обеспечение физкультурно-спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва, спортивным оборудованием, экипировкой и инвентарем, медицинского сопровождения тренировочного процесса, проведения тренировочных сборов и участия в соревнованиях |
всего, в том числе |
464 223 042,12 |
39 032 000,01 |
58 278 631,58 |
86 640 315,79 |
46 712 015,79 |
46 712 015,79 |
46 712 015,79 |
46 712 015,79 |
46 712 015,79 |
46 712 015,79 |
УФКиС |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
429 033 400,00 |
37 080 400,00 |
55 364 700,00 |
82 308 300,00 |
42 380 000,00 |
42 380 000,00 |
42 380 000,00 |
42 380 000,00 |
42 380 000,00 |
42 380 000,00 |
||
за счет средств местного бюджета |
35 189 642,12 |
1 951 600,01 |
2 913 931,58 |
4 332 015,79 |
4 332 015,79 |
4 332 015,79 |
4 332 015,79 |
4 332 015,79 |
4 332 015,79 |
4 332 015,79 |
||
за счет других источников |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Основное мероприятие 2.3. Дополнительная мера социальной поддержки спортсменам муниципальных организаций физической культуры и спорта за достижение спортивных результатов в соревновательной деятельности (показатель 1 из таблицы 1) |
всего, в том числе |
11 798 604,00 |
1 697 580,00 |
1 697 580,00 |
1 697 580,00 |
1 117 644,00 |
1 117 644,00 |
1 117 644,00 |
1 117 644,00 |
1 117 644,00 |
1 117 644,00 |
УФКиС |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
за счет средств местного бюджета |
11 798 604,00 |
1 697 580,00 |
1 697 580,00 |
1 697 580,00 |
1 117 644,00 |
1 117 644,00 |
1 117 644,00 |
1 117 644,00 |
1 117 644,00 |
1 117 644,00 |
||
за счет других источников |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Основное мероприятие 2.4. Создание условий для присвоения спортивных званий и разрядов, квалификационных категорий спортивных судей (показатель 3 из таблицы 2) |
всего, в том числе |
900 099,00 |
100 011,00 |
100 011,00 |
100 011,00 |
100 011,00 |
100 011,00 |
100 011,00 |
100 011,00 |
100 011,00 |
100 011,00 |
УФКиС |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
за счет средств местного бюджета |
900 099,00 |
100 011,00 |
100 011,00 |
100 011,00 |
100 011,00 |
100 011,00 |
100 011,00 |
100 011,00 |
100 011,00 |
100 011,00 |
||
за счет других источников |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Основное мероприятие 2.5. "Региональный проект "Спорт-норма жизни" (показатели 1, 8 из таблицы 1) |
всего, в том числе |
14 446 421,99 |
4 568 842,12 |
4 568 842,13 |
5 308 737,74 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
УФКиС |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
6 175 900,00 |
1 953 200,00 |
1 953 200,00 |
2 269 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
7 548 200,00 |
2 387 200,00 |
2 387 200,00 |
2 773 800,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
за счет средств местного бюджета |
722 321,99 |
228 442,12 |
228 442,13 |
265 437,74 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
за счет других источников |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Всего по подпрограмме 2 "Развитие системы спортивной подготовки" |
всего, в том числе |
10 264 062 365,01 |
1 034 501 254,69 |
1 016 980 928,48 |
1 054 506 532,61 |
1 119 221 661,88 |
1 161 071 666,79 |
1 204 991 666,79 |
1 251 061 666,79 |
1 199 381 666,79 |
1 222 345 320,19 |
х |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
6 175 900,00 |
1 953 200,00 |
1 953 200,00 |
2 269 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
436 581 600,00 |
39 467 600,00 |
57 751 900,00 |
85 082 100,00 |
42 380 000,00 |
42 380 000,00 |
42 380 000,00 |
42 380 000,00 |
42 380 000,00 |
42 380 000,00 |
х |
|
за счет средств местного бюджета |
9 821 304 865,01 |
993 080 454,69 |
957 275 828,48 |
967 154 932,61 |
1 076 841 661,88 |
1 118 691 666,79 |
1 162 611 666,79 |
1 208 681 666,79 |
1 157 001 666,79 |
1 179 965 320,19 |
х |
|
за счет других источников |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
|
Подпрограмма 3. "Развитие инфраструктуры спорта" | ||||||||||||
Задача 3. Совершенствование спортивной инфраструктуры города | ||||||||||||
Основное мероприятие 3.1. Развитие материально-технической базы муниципальных учреждений спорта (показатель 8 из таблицы 1) |
всего, в том числе |
71 563 381,97 |
71 563 381,97 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
за счет средств местного бюджета |
71 563 381,97 |
71 563 381,97 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
за счет других источников |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Мероприятие 3.1.1. Спортивное ядро в микрорайоне N 35-А г. Сургута. Спортивный центр с административно-бытовыми помещениями |
всего, в том числе |
71 563 381,97 |
71 563 381,97 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
ДАиГ |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
за счет средств местного бюджета |
71 563 381,97 |
71 563 381,97 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
за счет других источников |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Основное мероприятие 3.2. Строительство быстровозводимых спортивных сооружений (показатель 8 из таблицы 1) |
всего, в том числе |
926 189 800,00 |
582 355 400,00 |
343 834 400,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
УФКиС |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
879 880 100,00 |
553 237 500,00 |
326 642 600,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
за счет средств местного бюджета |
46 309 700,00 |
29 117 900,00 |
17 191 800,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
за счет других источников |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Мероприятие 3.2.1. Спортивный комплекс с искусственным льдом (хоз.зона) |
всего, в том числе |
221 030 900,00 |
221 030 900,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
УФКиС |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
209 979 300,00 |
209 979 300,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
за счет средств местного бюджета |
11 051 600,00 |
11 051 600,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
за счет других источников |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Мероприятие 3.2.2. Спортивный комплекс с искусственным льдом (мкр.44) |
всего, в том числе |
221 030 900,00 |
0,00 |
221 030 900,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
УФКиС |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
209 979 300,00 |
0,00 |
209 979 300,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
за счет средств местного бюджета |
11 051 600,00 |
0,00 |
11 051 600,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
за счет других источников |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Мероприятие 3.2.3. Спортивный комплекс с универсальным игровым залом 90 чел/час (мкр. А) |
всего, в том числе |
122 803 500,00 |
0,00 |
122 803 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
УФКиС |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
116 663 300,00 |
0,00 |
116 663 300,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
за счет средств местного бюджета |
6 140 200,00 |
0,00 |
6 140 200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
за счет других источников |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Мероприятие 3.2.4. Спортивный комплекс с универсальным игровым залом 90 чел/час (мкр. 30А) |
всего, в том числе |
122 803 500,00 |
122 803 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
УФКиС |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
116 663 300,00 |
116 663 300,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
за счет средств местного бюджета |
6 140 200,00 |
6 140 200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
за счет других источников |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Мероприятие 3.2.5. Спортивный комплекс с универсальным игровым залом 115 чел/час |
всего, в том числе |
134 333 800,00 |
134 333 800,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
УФКиС |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
127 617 100,00 |
127 617 100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
за счет средств местного бюджета |
6 716 700,00 |
6 716 700,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
за счет других источников |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Мероприятие 3.2.6. Дворец боевых искусств |
всего, в том числе |
104 187 200,00 |
104 187 200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
УФКиС |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
98 977 800,00 |
98 977 800,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
за счет средств местного бюджета |
5 209 400,00 |
5 209 400,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
за счет других источников |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Основное мероприятие 3.3. "Развитие сети спортивных объектов шаговой доступности" государственной программы "Развитие физической культуры и спорта" (показатель 1 из таблицы 1) |
всего, в том числе |
16 744 842,11 |
6 998 315,79 |
6 998 315,79 |
2 748 210,53 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
УФКиС |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
15 907 600,00 |
6 648 400,00 |
6 648 400,00 |
2 610 800,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
за счет средств местного бюджета |
837 242,11 |
349 915,79 |
349 915,79 |
137 410,53 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
за счет других источников |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Всего по подпрограмме 3 "Развитие инфраструктуры спорта" |
всего, в том числе |
1 014 498 024,08 |
660 917 097,76 |
350 832 715,79 |
2 748 210,53 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
895 787 700,00 |
559 885 900,00 |
333 291 000,00 |
2 610 800,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
|
за счет средств местного бюджета |
118 710 324,08 |
101 031 197,76 |
17 541 715,79 |
137 410,53 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
|
за счет других источников |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
|
Общий объем финансирования программы - всего |
всего, в том числе |
13 651 582 155,96 |
1 914 605 481,43 |
1 585 345 857,08 |
1 286 760 823,45 |
1 340 739 994,00 |
1 392 590 000,00 |
1 446 510 000,00 |
1 502 580 000,00 |
1 560 900 000,00 |
1 621 550 000,00 |
х |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
6 175 900,00 |
1 953 200,00 |
1 953 200,00 |
2 269 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
1 332 369 300,00 |
599 353 500,00 |
391 042 900,00 |
87 692 900,00 |
42 380 000,00 |
42 380 000,00 |
42 380 000,00 |
42 380 000,00 |
42 380 000,00 |
42 380 000,00 |
х |
|
за счет средств местного бюджета |
12 313 036 955,96 |
1 313 298 781,43 |
1 192 349 757,08 |
1 196 798 423,45 |
1 298 359 994,00 |
1 350 210 000,00 |
1 404 130 000,00 |
1 460 200 000,00 |
1 518 520 000,00 |
1 579 170 000,00 |
х |
|
за счет других источников |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
|
Объем финансирования администратора - УФКиС |
всего, в том числе |
13 293 589 779,09 |
1 813 160 044,72 |
1 553 794 193,12 |
1 221 849 294,97 |
1 314 059 369,38 |
1 365 909 375,38 |
1 419 829 375,38 |
1 475 899 375,38 |
1 534 219 375,38 |
1 594 869 375,38 |
х |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
6 175 900,00 |
1 953 200,00 |
1 953 200,00 |
2 269 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
1 332 369 300,00 |
599 353 500,00 |
391 042 900,00 |
87 692 900,00 |
42 380 000,00 |
42 380 000,00 |
42 380 000,00 |
42 380 000,00 |
42 380 000,00 |
42 380 000,00 |
х |
|
за счет средств местного бюджета |
11 955 044 579,09 |
1 211 853 344,72 |
1 160 798 093,12 |
1 131 886 894,97 |
1 271 679 369,38 |
1 323 529 375,38 |
1 377 449 375,38 |
1 433 519 375,38 |
1 491 839 375,38 |
1 552 489 375,38 |
х |
|
за счет других источников |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
|
Объем финансирования соадминистратора - ДАиГ |
всего, в том числе |
71 563 381,97 |
71 563 381,97 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
|
за счет средств местного бюджета |
71 563 381,97 |
71 563 381,97 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
|
за счет других источников |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
|
Объем финансирования соадминистратора - ДГХ |
всего, в том числе |
1 081 690,80 |
236 000,00 |
236 000,00 |
236 000,00 |
62 281,80 |
62 281,80 |
62 281,80 |
62 281,80 |
62 281,80 |
62 281,80 |
х |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
|
за счет средств местного бюджета |
1 081 690,80 |
236 000,00 |
236 000,00 |
236 000,00 |
62 281,80 |
62 281,80 |
62 281,80 |
62 281,80 |
62 281,80 |
62 281,80 |
х |
|
за счет других источников |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
|
Объем финансирования соадминистратора - ДИиЗО |
всего, в том числе |
285 347 304,10 |
29 646 054,74 |
31 315 663,96 |
64 675 528,48 |
26 618 342,82 |
26 618 342,82 |
26 618 342,82 |
26 618 342,82 |
26 618 342,82 |
26 618 342,82 |
х |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
|
за счет средств местного бюджета |
285 347 304,10 |
29 646 054,74 |
31 315 663,96 |
64 675 528,48 |
26 618 342,82 |
26 618 342,82 |
26 618 342,82 |
26 618 342,82 |
26 618 342,82 |
26 618 342,82 |
х |
|
за счет других источников |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
Таблица 4
к муниципальной программе
"Развитие физической культуры
и спорта в городе Сургуте
на период до 2030 года"
Дополнительная потребность
в объеме финансирования муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта в городе Сургуте на период до 2030 года"
Наименование |
Источники финансирования |
Объём финансирования (всего, руб.) |
В том числе по годам |
Ответственный (администратор или соадминистратор) |
||||||||
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
2027 год |
2028 год |
2029 год |
2030 год |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
Цель муниципальной программы: создание условий для занятий физической культурой и спортом, развитие массового спорта на территории города. | ||||||||||||
Подпрограмма 3. "Развитие инфраструктуры спорта" | ||||||||||||
Задача 3. Совершенствование спортивной инфраструктуры города | ||||||||||||
Основное мероприятие 3.1. Развитие материально-технической базы муниципальных учреждений спорта |
Всего, в том числе: |
569 260 102,00 |
13 259 128,04 |
405 532 273,96 |
150 468 700,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
ДАиГ |
- за счет средств местного бюджета |
569 260 102,00 |
13 259 128,04 |
405 532 273,96 |
150 468 700,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Мероприятие 3.1.2. Крытый ледовый корт с трибунами на 72 посадочных места в г. Сургуте |
Всего, в том числе: |
202 004 880,00 |
9 627 720,00 |
192 377 160,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
ДАиГ |
- за счет средств местного бюджета |
202 004 880,00 |
9 627 720,00 |
192 377 160,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Мероприятие 3.1.3. Спортивное ядро в микрорайоне N 35А г. Сургута 3-й пусковой комплекс. Реконструкция |
Всего, в том числе: |
276 511 892,64 |
793 062,64 |
125 250 130,00 |
150 468 700,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
ДАиГ |
- за счет средств местного бюджета |
276 511 892,64 |
793 062,64 |
125 250 130,00 |
150 468 700,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Мероприятие 3.1.4. МБУ СП СШ "Виктория" ул. Московская, 34В, г. Сургут. Реконструкция |
Всего, в том числе: |
3 386 718,61 |
301 165,19 |
3 085 553,42 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
ДАиГ |
- за счет средств местного бюджета |
3 386 718,61 |
301 165,19 |
3 085 553,42 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Мероприятие 3.1.5. Спортивный стадион в парке мкр. 43 г. Сургута |
Всего, в том числе: |
86 489 875,40 |
1 670 444,86 |
84 819 430,54 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
ДАиГ |
- за счет средств местного бюджета |
86 489 875,40 |
1 670 444,86 |
84 819 430,54 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Мероприятие 3.1.6. МБУ СП СШОР N 1, ул. Ивана Захарова, 25, г. Сургут. Капитальный ремонт кровли |
Всего, в том числе: |
280 063,92 |
280 063,92 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
ДАиГ |
- за счет средств местного бюджета |
280 063,92 |
280 063,92 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Мероприятие 3.1.7. СК "Олимпиец" |
Всего, в том числе: |
586 671,43 |
586 671,43 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
- за счет средств местного бюджета |
586 671,43 |
586 671,43 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Основное мероприятие 3.4. Капитальный ремонт объектов физической культуры и спорта для обеспечения доступности людей с ограниченными возможностями здоровья |
Всего, в том числе: |
114 148 439,89 |
13 202 029,89 |
30 546 410,00 |
24 200 000,00 |
24 200 000,00 |
22 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
ДАиГ |
- за счет средств местного бюджета |
114 148 439,89 |
13 202 029,89 |
30 546 410,00 |
24 200 000,00 |
24 200 000,00 |
22 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Мероприятие 3.4.1. МАУ "Ледовый дворец спорта" г. Сургут |
Всего, в том числе: |
12 276 729,89 |
12 276 729,89 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
ДАиГ |
- за счет средств местного бюджета |
12 276 729,89 |
12 276 729,89 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Мероприятие 3.4.2. МБУ СП СШОР "Ермак", СОК "Энергетик", ул. Энергетиков, 47, г. Сургут |
Всего, в том числе: |
17 618 320,00 |
497 730,00 |
17 120 590,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
ДАиГ |
- за счет средств местного бюджета |
17 618 320,00 |
497 730,00 |
17 120 590,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Мероприятие 3.4.3. МБУ СП СШ "Аверс", ул. 50 лет ВЛКСМ, 1А г. Сургут |
Всего, в том числе: |
11 653 390,00 |
427 570,00 |
11 225 820,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
ДАиГ |
- за счет средств местного бюджета |
11 653 390,00 |
427 570,00 |
11 225 820,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Мероприятие 3.4.4. МБУ ЦФП "Надежда", ШШК "Белая ладья", ул. Энтузиастов, 45 |
Всего, в том числе: |
12 100 000,00 |
0,00 |
1 100 000,00 |
11 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
ДАиГ |
- за счет средств местного бюджета |
12 100 000,00 |
0,00 |
1 100 000,00 |
11 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Мероприятие 3.4.5. МБУ СП СШ "Виктория", СК "Таежный", ул. Аэрофлотская |
Всего, в том числе: |
12 100 000,00 |
0,00 |
1 100 000,00 |
11 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
ДАиГ |
- за счет средств местного бюджета |
12 100 000,00 |
0,00 |
1 100 000,00 |
11 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Мероприятие 3.4.6. МБУ СП СШОР "Югория" имени А.А. Пилояна, ул. Пушкина, 15/2 |
Всего, в том числе: |
12 100 000,00 |
0,00 |
0,00 |
1 100 000,00 |
11 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
ДАиГ |
- за счет средств местного бюджета |
12 100 000,00 |
0,00 |
0,00 |
1 100 000,00 |
11 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Мероприятие 3.4.7. МБУ СП СШ "Виктория", ул. Московская, 34в |
Всего, в том числе: |
12 100 000,00 |
0,00 |
0,00 |
1 100 000,00 |
11 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
ДАиГ |
- за счет средств местного бюджета |
12 100 000,00 |
0,00 |
0,00 |
1 100 000,00 |
11 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Мероприятие 3.4.8. МБУ СП СШОР N 1 "Спортивный центр с универсальным игровым залом (N 1)" |
Всего, в том числе: |
12 100 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 100 000,00 |
11 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
ДАиГ |
- за счет средств местного бюджета |
12 100 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 100 000,00 |
11 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Мероприятие 3.4.9. МБУ СП СШОР "Кедр", Лыжная база "Кедр", п. Барсово |
Всего, в том числе: |
12 100 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 100 000,00 |
11 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
ДАиГ |
- за счет средств местного бюджета |
12 100 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 100 000,00 |
11 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Общий объем финансирования программы |
Всего, в том числе: |
683408541,89 |
26461157,93 |
436078683,96 |
174668700,00 |
24200000,00 |
22000000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
- за счет средств местного бюджета |
683408541,89 |
26 461 157,93 |
436 078 683,96 |
174 668 700,00 |
24 200 000,00 |
22 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
|
Объем финансирования соадминистратора - департамента архитектуры и градостроительства |
Всего, в том числе: |
683 408 541,89 |
26 461 157,93 |
436 078 683,96 |
174 668 700,00 |
24 200 000,00 |
22 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
- за счет средств местного бюджета |
683 408 541,89 |
26 461 157,93 |
436 078 683,96 |
174 668 700,00 |
24 200 000,00 |
22 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
Таблица 5
к муниципальной программе
"Развитие физической культуры
и спорта в городе Сургуте
на период до 2030 года"
Мероприятия,
реализуемые в рамках портфелей проектов, проектов автономного округа, направленные на реализацию национальных проектов (программ) Российской Федерации
Наименование проекта |
Ответственный исполнитель |
Источники финансирования |
Параметры финансового обеспечения (руб). |
|||
Всего: |
2022 |
2023 |
2024 |
|||
Региональный портфель проектов "Демография" |
|
|
||||
Проект 1 Региональный проект "Спорт-норма жизни", основное мероприятие 2.5 из таблицы 3 (Показатели 1, 8 из таблицы 1) |
Управление физической культуры и спорта |
всего, в том числе |
14 446 421,99 |
4 568 842,12 |
4 568 842,13 |
5 308 737,74 |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
6 175 900,00 |
1 953 200,00 |
1 953 200,00 |
2 269 500,00 |
||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
7 548 200,00 |
2 387 200,00 |
2 387 200,00 |
2 773 800,00 |
||
за счет средств местного бюджета |
722 321,99 |
228 442,12 |
228 442,13 |
265 437,74 |
||
за счет других источников |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
<< Назад |
||
Содержание Постановление Администрации г. Сургута Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 28 февраля 2022 г. N 1664 "О внесении... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.