Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение
к постановлению Администрации г. Сургута
от 28 февраля 2022 г. N 1666
Муниципальная программа
"Развитие культуры в городе Сургуте на период до 2030 года"
(далее - муниципальная программа)
Раздел I. Общие положения
Муниципальная программа разработана в соответствии с Указами Президента Российской Федерации от 07.05.2018 N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года", от 21.07.2020 N 474 "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года", решением Думы города от 08.06.2015 N 718-V ДГ "О Стратегии социально-экономического развития муниципального образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на период до 2030 года", постановлением Администрации города от 17.07.2013 N 5159 "Об утверждении порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации муниципальных программ городского округа Сургут Ханты-Мансийского автономного округа - Югры", на основании распоряжения Администрации города от 28.08.2013 N 3051 "О разработке муниципальной программы "Развитие культуры в городе Сургуте на период до 2030 года" и направлена на достижение задач по обеспечению продвижения культурных ценностей и услуг на основании запросов людей, живущих в Сургуте; строительству объектов культуры; повышению квалификации специалистов в сфере культуры, что соответствует вектору развития "Культура" направления "Социальная среда" Стратегии социально-экономического развития муниципального образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на период до 2030 года. Муниципальная программа участвует в реализации регионального портфеля проектов "Культура".
Целью муниципальной программы является создание условий для обеспечения доступа жителей к культурным ценностям и услугам, способствующим повышению качества жизни населения города Сургута.
Муниципальная сеть организаций сферы культуры представлена пятнадцатью учреждениями, в том числе: шесть детских школ искусств, три учреждения культурно-досугового типа, два музея, централизованная библиотечная система, включающая 13 общедоступных библиотек, городской парк культуры и отдыха, кукольный театр, концертная организация - филармония.
Муниципальная программа содержит 6 подпрограмм:
- подпрограмма 1 "Библиотечное обслуживание населения";
- подпрограмма 2 "Обеспечение населения услугами муниципальных музеев";
- подпрограмма 3 "Организация культурного досуга на базе учреждений и организаций культуры";
- подпрограмма 4 "Дополнительное образование детей в детских школах искусств";
- подпрограмма 5 "Организация отдыха детей в каникулярное время";
- подпрограмма 6 "Развитие инфраструктуры отрасли культуры".
Важнейшие показатели социально-экономического развития любого города - это наличие и уровень качества библиотек, музеев, театров, парков отдыха, детских школ искусств, культурно-досуговых центров и их доступность для населения. Наблюдается значительное расхождение между высоким уровнем содержания деятельности сферы культуры и состоянием материально-технической базы учреждений, так как большая часть зданий построена в 70-х и начале 90-х годов XX века.
Уровень обеспеченности города Сургута организациями культуры (на основании нормативов, установленных Методическими рекомендациями субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры, введенными в действие распоряжением Министерства культуры Российской Федерации от 02.08.2017 N Р-965) составляет:
- 202,4% - обеспеченность учреждениями культурно-досугового типа (дворцы культуры, клубы) к нормативу (одно учреждение клубного типа на 100 тыс. жителей);
- 100% - обеспеченность музеями (один краеведческий и один тематический независимо от количества населения);
- 100% - обеспеченность концертными организациями (одна независимо от количества населения);
- 101,2% - обеспеченность театрами (один на 200 тыс. населения);
- 65% - обеспеченность библиотеками к нормативу (одна библиотека на 20 тыс. населения);
- 31,9% - обеспеченность города Сургута детскими школами искусств;
- 7,6% от норматива (один парк на 30 тыс. жителей) составляет обеспеченность города парками культуры и отдыха.
В соответствии с постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 29.12.2014 N 534-п "Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования Ханты-Мансийского автономного округа - Югры", при нормативе 15% охвата детей, фактически охваченных дополнительным образованием на бюджетной основе, от общего числа детей в возрасте от 5 до 18 лет, значение расчетного показателя минимально допустимого уровня обеспеченности организациями дополнительного образования (детские школы искусств) составляет 3,83%.
Город Сургут недостаточно обеспечен детскими школами искусств (для достижения норматива необходимо дополнительно построить не менее 10 детских школ искусств); общедоступными библиотеками и парками культуры и отдыха, которые отсутствуют в микрорайонах новой застройки.
Приоритетные направления развития отрасли:
- развитие инфраструктуры отрасли культуры, строительство объектов культуры;
- осуществление работ по обеспечению безопасности и условий доступности культурных благ для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья;
- создание современной информационно-коммуникационной среды в муниципальных учреждениях, реализация инновационных проектов;
- поддержка доступа немуниципальных организаций (коммерческих, некоммерческих), индивидуальных предпринимателей в связи с выполнением работ, услуг в сфере культуры;
- поддержка и развитие многоуровневой системы профессионального образования в сфере культуры, талантливых и одаренных детей.
Подпрограмма 1 "Библиотечное обслуживание населения".
Услуги по организации библиотечного обслуживания населения оказывают 13 общедоступных муниципальных библиотек, в том числе пять детских, являющихся структурными подразделениями муниципального бюджетного учреждения культуры "Централизованная библиотечная система" (далее - ЦБС).
Основная задача подпрограммы - создание условий для модернизационного развития общедоступных библиотек города Сургута, внедрение новых интернет-услуг для пользователей, расширение библиотечного обслуживания физических лиц с ограничениями жизнедеятельности.
В настоящее время библиотечный фонд общедоступных библиотек города Сургута составляет свыше 640 тыс. экземпляров, ежегодно в библиотеки поступает свыше 20 тыс. новых изданий, книгообеспеченность на одного жителя составляет 1,6 экземпляра (при нормативе 5). Низкий уровень показателя объясняется недостаточным уровнем обеспеченности библиотечной сетью, недостаточным финансированием на комплектование.
Вопросы комплектования библиотечных фондов общедоступных библиотек входят в число приоритетных задач комитета культуры Администрации города.
Финансирование на комплектование осуществляется из муниципального бюджета, а также предоставляются субсидии из федерального и окружного бюджетов. Финансовые средства на комплектование выделяются с учетом положений статьи 5 Закона Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 28.10.2011 N 105-оз "О регулировании отдельных вопросов библиотечного дела и обязательного экземпляра документов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры", согласно которой ежегодное пополнение библиотечных фондов библиотек автономного округа должно составлять не менее 3% от существующих фондов библиотек.
Количество посещений общедоступных библиотек в 2021 году составило свыше 500 тыс. единиц.
Обеспеченность города библиотеками составляет 65% от норматива - 1 общедоступная библиотека на 20 тыс. населения, а с учетом детских библиотек (1 детская библиотека на 10 тыс. детей, должно быть 29 библиотек - 20 общедоступных и 9 детских) обеспеченность составляет 45%.
В 2021 году действовало 20 договоров внестационарного библиотечного обслуживания.
Центры общественного доступа работают в городских библиотеках N 2, 3, 5, 11, 15, 16, 21, 25, 30, Центральной городской библиотеке им. А.С. Пушкина. В Центральной детской библиотеке работает Центр информационной грамотности ребенка.
В 2021 году учреждения проводят мероприятия в рамках ограничительных мер, связанных с вводом режима повышенной готовности, и дополнительных мер по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре.
В конце апреля 2021 года для читающей молодежи города в библиотеке N 15 было открыто комикс-пространство "МирКом". Комикс-пространство призвано сформировать оптимальные условия для самореализации и коммуникации сургутских художников, а также любителей комиксов.
В библиотеке N 21 имени Н.М. Рубцова создано креативное пространство на базе зала "ТехноАрт", ориентированное на пользователей от 14 лет и старше. Цель проекта - создание новой культурной площадки, комфортной для проведения свободного времени, неформального общения молодёжи, юношества и подростков.
Проблемы библиотечной деятельности, требующие решения:
- недостаточная обеспеченность города Сургута библиотеками;
- низкий уровень обеспеченности жителей города Сургута библиотечной книгой;
- необходимость модернизации материально-технической базы библиотек.
В 2022 - 2023 годах планируется рост показателей объема библиотечного фонда, а также прогнозируется рост числа пользователей библиотек, в том числе пользователей до 14 лет и особых категорий населения при отсутствии ограничительных мер, связанных с вводом режима повышенной готовности. Прогноз связан с внешними факторами влияния: сохранение в ближайшие 3 года тенденции роста численности населения, в том числе в возрасте от 7 до 14 лет. Внутренние факторы влияния: реализация новых проектов, направленных на разные целевые аудитории, реализация программ для мигрантов, жителей города с ограниченными возможностями здоровья и другое.
Подпрограмма 2 "Обеспечение населения услугами муниципальных музеев".
Услуги по подпрограмме "Обеспечение населения услугами муниципальных музеев" оказывают два учреждения музейного типа: муниципальное бюджетное учреждение культуры "Сургутский краеведческий музей" (далее - МБУК "Сургутский краеведческий музей"), муниципальное бюджетное учреждение культуры "Сургутский художественный музей" (далее - МБУК "Сургутский художественный музей"). В состав МБУК "Сургутский краеведческий музей" входят три территориально обособленных структурных подразделения: "Дом купца Г.С. Клепикова", центр патриотического наследия и мемориальный комплекс геологов-первопроходцев "Дом Ф.К. Салманова".
В соответствии с Федеральным законом от 26.05.1996 N 54-ФЗ "О Музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской Федерации" основными видами деятельности учреждений музейного типа являются экспозиционно-выставочная, научно-просветительская, научно-фондовая работа и научно-исследовательская деятельность.
В современных условиях музеи выполняют не только функцию хранителя исторических ценностей, но и становятся центрами образования, коммуникации, культурной информации и творческих инноваций. В 2021 году, с учетом действующих ограничительных мер, связанных с вводом режима повышенной готовности, и дополнительных мер по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре, музеи города Сургута посетили около 17 тыс. человек, проведено 62 выставки и более 900 просветительских мероприятий. В музеях функционируют центры общественного доступа, ресурсные центры по организации внеурочной деятельности обучающихся общеобразовательных организаций города Сургута.
Общий объем основных и научно-вспомогательных фондов учреждений музейного типа - более 110 тыс. единиц хранения. Основной фонд муниципальных музеев насчитывает более 71 тыс. единиц хранения, научно-вспомогательный фонд музеев насчитывает более 38 тыс. единиц хранения.
Наблюдается рост общего количества фондов музеев города Сургута, который за последние три года увеличился на 3%. Фонды музеев пополняются за счет приобретений, в ходе дарения от граждан и передачи из различных организаций.
В целях обеспечения доступности потребителей услуги к культурным ценностям, хранящимся в фондах музеев, осуществляется работа по формированию электронного каталога музейных предметов и их цифровых изображений и размещению их в сети "Интернет". Всего в сети "Интернет" размещены свыше 46 тыс. предметов, что составляет 42% от общего объема музейного фонда.
В соответствии с Методическими рекомендациями субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры, введенными в действие распоряжением Министерства культуры Российской Федерации от 02.08.2017 N Р-965, город Сургут обеспечен музеями на 100%.
Основными проблемами развития музеев города Сургута являются:
- отсутствие собственного здания у МБУК "Сургутский художественный музей", который располагается в приспособленном здании МБУК "Сургутский краеведческий музей" на 3 этаже;
- размещение МБУК "Сургутский краеведческий музей" в приспособленном здании;
- потребность в дальнейшей модернизации оборудования: сенсорных киосков, проекторов и других средств предоставления информации о фондах в электронном виде в соответствии с мировыми тенденциями;
- недостаточность экспозиционно-выставочных площадей и площадей для хранения музейных фондов.
Перспективные планы развития музейных учреждений определяют векторы их дальнейшего развития в части: продолжения работ по пополнению коллекций и фондов; сохранения качества оказания музейной услуги; реализации новых просветительских программ и мероприятий, воплощения и развития существующих популярных проектов, ежегодных фестивалей и программ; обеспечения сохранности и безопасности музейных фондов, оснащения музеев специализированным оборудованием, необходимым для обеспечения безопасности музейных фондов; внедрения современных информационных технологий, в том числе перевод музейных фондов в электронный вид, модернизации сайтов музеев и создания виртуальных выставок; создания условий для личностного роста, развития творческой активности и самореализации жителей города Сургута.
Подпрограмма 3 "Организация культурного досуга на базе учреждений и организаций культуры".
Исполнителями подпрограммы являются шесть муниципальных учреждений:
- три культурно-досуговых учреждения - муниципальное автономное учреждение "Городской культурный центр" (далее - МАУ "Городской культурный центр"), муниципальное бюджетное учреждение историко-культурный центр "Старый Сургут" (далее - МБУ ИКЦ "Старый Сургут"), муниципальное автономное учреждение "Многофункциональный культурно-досуговый центр" (далее - МАУ "МКДЦ");
- муниципальное автономное учреждение "Городской парк культуры и отдыха" (далее - МАУ "Городской парк культуры и отдыха");
- муниципальное автономное учреждение "Сургутская филармония" (далее - МАУ "Сургутская филармония");
- муниципальное автономное учреждение "Театр актера и куклы "Петрушка" (далее - МАУ ТАиК "Петрушка").
Основными направлениями мероприятий подпрограммы являются:
- проведение культурно-массовых мероприятий;
- организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества;
- создание новых (капитально-возобновленных) концертов и постановок, показы концертных программ и спектаклей в стационаре и на выезде, привлечение ведущих российских и региональных режиссеров, авторских коллективов, молодых актеров (исполнителей), участие творческих коллективов в профессиональных конкурсах и фестивалях, в том числе в международных;
- укрепление материально-технической базы МАУ ТАиК "Петрушка", в том числе за счет средств субсидии из федерального бюджета, предоставляемой в соответствии с Правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку творческой деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных театров в населенных пунктах с численностью населения до 300 тыс. человек, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 N 317 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Развитие культуры";
- создание условий для деятельности виртуальных залов;
- создание условий для массового отдыха жителей и организация обустройства мест массового отдыха населения;
- осуществление экскурсионного обслуживания;
- улучшение материально-технического обеспечения учреждений за счет средств из бюджета муниципального образования, привлеченных средств (от хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на территории города).
Проблемы развития культурно-досугового и театрально-концертного направлений деятельности сферы культуры на территории города Сургута:
- неудовлетворительное состояние здания МАУ "Городской культурный центр" в эксплуатации с 1967 года, МАУ ТАиК "Петрушка" располагается в арендованных помещениях;
- дефицит квалифицированных специалистов в учреждениях культурно-досугового типа: режиссеров, постановщиков, звукорежиссеров, сценаристов, ведущих;
- отсутствие стационарной оборудованной сценической площадки для проведения народных гуляний и праздников на открытых площадках города.
В 2021 году муниципальными учреждениями культуры проведено 2 232 культурно-массовых мероприятий, экскурсий, концертов и публичных выступлений, число участников проведенных мероприятий, зрителей публичных показов и выступлений составило 107 353 человека.
В 2021 году, с учетом действующих ограничительных мер, связанных с вводом режима повышенной готовности, и дополнительных мер по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре, спектакли и концерты проводились с учетом заполняемости залов на 50%, массовые мероприятия проводились с ограниченным числом участников, некоторые мероприятия проходили в режиме онлайн.
На базе муниципальных учреждений культурно-досугового типа ежегодно стабильно работает 71 клубное формирование, в 2021 году число занимающихся составило 1 340 человек.
В целях реализации вопроса местного значения "Создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов в городском округе" МБУ ИКЦ "Старый Сургут" осуществляет следующие виды деятельности:
- организация выставок, ярмарок, календарных праздников, фольклорных фестивалей;
- исследовательская и культурно-просветительская деятельность в целях сохранения исторического облика города и поддержания традиций;
- создание банка информационных данных по историко-культурному наследию, народным художественным промыслам и ремеслам.
На весь период действия программы в целях создания условий для развития местного традиционного народного художественного творчества ежегодно предусмотрено выполнение 250 мероприятий.
В целях совершенствования качества изготовления изделий народных художественных промыслов и ремесел в автономном округе используются Требования по классификации стилевых особенностей, характеризующих совокупность средств художественной выразительности, приемов мастерства и традиционной технологии изготовления изделий народных художественных промыслов, изготавливаемых в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре, утверждённые приказом Департамента культуры Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, Департамента промышленности Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 13.11.2018 N 09-ОД-238/38-П-277.
Реализация основных мероприятий подпрограммы позволит расширить спектр услуг в области местного традиционного народного художественного творчества; увеличить разнообразие культурных предложений для организации культурного досуга и творческой самореализации граждан, в том числе детей; улучшить материально-техническое обеспечение культурной деятельности; создать условия для занятий творчеством, реализации творческих инициатив различных социовозрастных групп населения города, в том числе лиц с ограниченными возможностями здоровья; предоставить качественные концертные и театрально-зрелищные услуги населению; привлечь в отрасль культуры высококвалифицированные кадры, в том числе молодых специалистов.
В настоящее время потребность жителей города Сургута в организации досуговой деятельности превышает возможности учреждений сферы культуры. Предоставление субсидии в рамках подпрограммы коммерческим, некоммерческим организациям и индивидуальным предпринимателям в связи с выполнением работ, оказанием услуг в сфере культуры в соответствии с перечнем, установленным муниципальным правовым актом Администрации города, позволяет увеличить охват детского контингента и удовлетворить спрос населения на услуги в организации досуговой деятельности.
Достижение целевых показателей регионального портфеля проектов "Культура" планируется посредством реализации следующих мероприятий:
- увеличение объемных показателей муниципальных заданий муниципальных учреждений на работы, выполняемые за плату (экскурсии, мастер-классы, культурно-массовые мероприятия);
- создание клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества на платной основе;
- функционирование виртуальных концертных залов в МАУ "Сургутская филармония".
Подпрограмма 4 "Дополнительное образование детей в детских школах искусств".
Подпрограмма "Дополнительное образование детей в детских школах искусств" реализуется в целях обеспечения предоставления дополнительного образования детей в муниципальных детских школах искусств города Сургута и направлена на реализацию комплекса мер, направленных на выявление, сопровождение и поддержку одаренных детей, развитие обучающихся и обеспечение их предпрофессиональной подготовки, совершенствование материально-технической базы детских школ искусств.
В городе Сургуте осуществляют деятельность шесть муниципальных учреждений дополнительного образования, относящихся к виду "детская школа искусств", среди которых: одна художественная школа, четыре школы искусств, одна хореографическая школа.
В детских школах искусств города Сургуте реализуются дополнительные общеобразовательные программы в области искусств, в том числе дополнительные предпрофессиональные и дополнительные общеразвивающие программы, с различными сроками обучения (от 1 года до 9 лет).
Численность детей, получающих услуги по дополнительному образованию в детских школах искусств, на начало 2021/2022 учебного года составляет 3424 человек, из них 2968 обучаются за счет бюджетных средств и 456 на платной основе.
Численность педагогических работников детских школ искусств (включая внешних совместителей) на начало 2021/2022 учебного года составила 336 человек. Соотношение средней заработной платы педагогических работников к средней заработной плате учителей по региону составляет 100%.
Детские школы искусств осуществляют развитие учащихся и обеспечивают их предпрофессиональную подготовку, являясь первым звеном в системе непрерывного профессионального образования в области искусства (детские школы искусств - профессиональные образовательные организации - образовательная организация высшего образования). В связи с этим особое внимание уделяется сохранению качества подготовки учащихся, организации порядка 40 мероприятий различных форм в год, направленных на выявление, сопровождение и поддержку одаренных детей, развитию профессиональной компетентности преподавателей. В их числе как городские конкурсы, фестивали, концерты, выставки, творческие соревнования, мастер-классы, так и участие в выездных мероприятиях различных уровней. По итогам 2021 года сохранился стабильно высокий уровень (не менее 10%) показателя "доля лауреатов конкурсов от общей численности учащихся детских школ искусств по образовательным программам основной образовательной деятельности" - 42%.
В целях поощрения и поддержки одаренных детей, достигших высоких результатов в образовательной и творческой деятельности, на муниципальном уровне ежегодно проводится конкурс среди учащихся детских школ искусств, осуществляется выплата муниципальной стипендии им. А.С. Знаменского.
В течение всего планового периода реализации муниципальной программы будет продолжаться работа по обеспечению предоставления услуг в соответствии с требованиями современного законодательства и, в частности, с федеральными государственными требованиями к содержанию и условиям реализации дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств, по сохранению качества оказываемых муниципальных услуг в части процесса их предоставления.
Основными проблемами развития дополнительного образования детей в городе Сургуте являются:
- низкая обеспеченность города детскими школами искусств (31,9% от норматива), как следствие - недостаточная доступность услуг для потребителей в связи с загруженностью имеющихся учебных площадей детских школ искусств при высоком спросе на услуги;
- размещение детских школ искусств в приспособленных и арендованных зданиях.
В целях достижения обеспеченности населения услугами детских школ искусств с учетом положительной динамики роста населения города данной возрастной категории (по данным прогноза социально-экономического развития города Сургута на 2021 - 2025 годы и на период до 2030 года) до 2030 года необходимо построить в городе не менее десяти детских школ искусств и обеспечить увеличение контингента учащихся детских школ искусств почти в 3,5 раза.
В плановом периоде 2022 - 2023 годов планируется сохранение имеющегося контингента учащихся детских школ искусств.
Подпрограмма 5 "Организация отдыха детей в каникулярное время".
Целью реализации подпрограммы является организация отдыха и продуктивной занятости детей и молодежи путём осуществления в пределах своих полномочий мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья.
Муниципальная услуга "Организация отдыха детей и молодежи" реализуется в соответствии с требованиями постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 N 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".
В периоды школьных каникул (весна, лето, осень) 2021 года планировалась работа 6 муниципальных учреждений дополнительного образования сферы культуры в различных формах для осуществления и организации продуктивного отдыха, досуга и занятости детей с охватом 770 человек.
В соответствии с постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 17.07.2020 N 302-п "О внесении изменения в постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 27.01.2010 N 21-п "О порядке организации отдыха и оздоровления детей, имеющих место жительства в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре", постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 N 16 "Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID - 19)", приказом Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 29.07.2020 N 1103 "Об утверждении методических рекомендаций об организации отдыха детей в каникулярное время в организациях отдыха детей и их оздоровления с дневным пребыванием, включенных в реестр организаций Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, в период действия режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре в 2020 году", решением заседания рабочей группы медицинского, социального и противоэпидемического обеспечения оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 19.10.2021, протокольным решением заседания комиссии по организации отдыха, оздоровления и занятости детей города Сургута от 22.10.2021 N 3, работа муниципальных учреждений и организация лагерей на базе детских школ искусств в осенний период проводилась в заочном формате с использованием дистанционных технологий.
Деятельность лагерей с дневным пребыванием детей на базе учреждений дополнительного образования в весенний период в 2021 году была организована на базе 3 детских школ искусств (3 учреждения получили отрицательные заключения Роспотребнадзора на организацию и проведение лагерей на базе учреждений), в летний и осенний периоды - на базе 6 детских школ искусств.
Таким образом, в 2021 году лагеря дневного пребывания (без организации дневного сна) были организованы в дни весенних, летних и осенних каникул на базе шести детских школ искусств с охватом 680 человек.
В плановом периоде 2022 - 2023 годов предполагается сохранить количество учреждений (6), организующих на своей базе лагеря с дневным пребыванием и увеличить численность детей, посетивших лагерь, до 770 человек.
Подпрограмма 6 "Развитие инфраструктуры отрасли культуры".
Важным аспектом качественного и доступного оказания муниципальных услуг является развитие инфраструктуры.
Проблемой остается неудовлетворительное состояние зданий учреждений культуры. Большая часть зданий имеет средний процент износа - 25%. Муниципальные учреждения культуры осуществляют предоставление муниципальных услуг для населения города на 42 объектах, в том числе на 2-х объектах учреждения располагаются на основании договоров аренды (МБУ ДО "Детская школа искусств N 3", МАУ "ТАиК "Петрушка" - ввиду аварийного состояния здания (проспект Ленина, 47) учреждение переехало в арендованные помещения по улице Энгельса, 11), на 1 - на основании договора безвозмездного пользования (МБУК "Сургутский художественный музей").
Также проблемой является обеспечение условий лицам с ограниченными возможностями здоровья для беспрепятственного доступа к объектам культуры. Специальной рабочей группой, в состав которой вошли представители общественных организаций инвалидов, проведено обследование и паспортизация объектов на предмет соблюдения требований доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения. По итогам проведенной работы определено, что на одном объекте обеспечен доступ для людей с ограниченными возможностями здоровья в специально выделенных участках и помещениях (Галерея современного искусства "Стерх").
На 29 объектах культуры имеются (один из элементов либо несколько) пандусы, съезды, перила, автостоянки для инвалидов, расширенные дверные проемы, звуковые и тактильные средства, специализированные туалетные комнаты, подъемные устройства, кнопки вызова, но этого недостаточно для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов на объекты.
Комитетом культуры Администрации города совместно с общественными организациями инвалидов определен перечень приоритетных объектов, на которых требуется выполнение мероприятий (посредством проведения капитального ремонта) по обеспечению лицам с ограниченными возможностями здоровья условий доступности. Перечень состоит из 13 объектов, которые включены в муниципальную программу. Не все объекты возможно приспособить из-за отсутствия технической возможности и в таких случаях доступ определяется в рамках "разумного приспособления".
С целью изменения существующей ситуации в части улучшения материально-технической базы учреждений культуры, обеспечения условий лицам с ограниченными возможностями здоровья для беспрепятственного доступа к объектам культуры осуществляется целенаправленная деятельность:
- согласно акту Западно-Сибирского филиала АО "Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ" от 06.03.2018 общий процент износа конструктивных элементов здания городского культурно-досугового центра "Строитель" (МАУ "Городской культурный центр") составляет 65%, износ основных несущих конструкций здания (фундаменты, стены, перекрытия, перегородки, крыша) - 70%. Капитальный ремонт здания выполнен в 1995 году (более 25 лет).
Выделены средства на выполнение ПИР:
- 2020 год: 9 400,0 тыс. руб. (средства из депутатского фонда округа);
- 2021 год: 5 135,37 тыс. руб. (средства бюджета города).
На выполнение ПИР заключен муниципальный контракт, срок действия контракта - по 28.02.2022;
- в 2019 году выполнены работы по обследованию конструкций здания МАУ ТАиК "Петрушка" (проспект Ленина, 47). Администрацией города проводится работа по корректировке проекта планировки и проекта межевания территории Ядра центра в городе Сургуте в части размещения объекта "Театр актера и куклы "Петрушка". На 2022 год выделены средства из бюджета города на выполнение ПИР. На Инвестиционном портале города Сургута размещена информация об указанном проекте;
- в 2016 - 2017 годах выполнены ПИР по объекту "Детская школа искусств в 25 мкр.". Имеются положительное заключение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий от 17.10.2017 N 86-1-1-3-0219-17, положительное заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства от 29.11.2017 N 1-1-1-0087-17.
Сметная стоимость строительства объекта по заключению государственной экспертизы составляет 619 910,27 тыс. рублей (2 квартал 2017 года).
На Инвестиционном портале города Сургута размещена информация об указанном проекте.
В целях обеспечения условий лицам с ограниченными возможностями здоровья для беспрепятственного доступа к объектам культуры посредством проведения капитального ремонта необходимо выделение финансовых средств (потребность отражена в таблице 4 муниципальной программы).
Потребность в строительстве объектов сферы культуры и объем бюджетных ассигнований для реализации программных мероприятий муниципальной программы на период до 2030 года сформирована и отражена в таблице 4 муниципальной программы по годам реализации в соответствии со Стратегией социально-экономического развития муниципального образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на период до 2030 года, утвержденной решением Думы города от 08.06.2015 N 718-V ДГ, и планом мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на период до 2030 года, утвержденным постановлением Администрации города от 02.11.2015 N 7674.
Раздел II. Показатели результатов реализации муниципальной программы
Целевые показатели муниципальной программы, характеризующие результат реализации программы, представлены в таблице 1.
Иные показатели муниципальной программы, характеризующие отдельные направления программы, в том числе предусмотренные государственными программами, Указами Президента Российской Федерации, дорожными картами муниципального и окружного значения, протокольными поручениями, представлены в таблице 2.
Раздел III. Программные мероприятия
Программные мероприятия, объем финансирования муниципальной программы представлены в таблице 3.
Дополнительная потребность в объеме финансирования муниципальной программы представлена в таблице 4.
Раздел IV. Портфели проектов, проекты автономного округа,
входящие в состав муниципальной программы, в том числе направленные на реализацию национальных проектов (программ) Российской Федерации
В рамках регионального проекта "Культурная среда" (подпрограмма "Модернизация и развитие учреждений и организаций культуры" государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Культурное пространство", утвержденной постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 05.10.2018 N-341-п) в 2019 году музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами оснащены 3 образовательных учреждения в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств) из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.
В 2023 году планируется выделение средств из окружного бюджета на оснащение музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами еще трех учреждений дополнительного образования. Данное мероприятие в настоящее время не обеспечено финансированием.
Показатель "Количество организаций культуры, получивших современное оборудование, единиц (нарастающим итогом)" (3 - в 2023 году) включен в таблицу 2.
В рамках регионального проекта "Творческие люди" (подпрограмма 2 "Поддержка творческих инициатив, способствующих самореализации населения" государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Культурное пространство", утвержденной постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 31.10.2021 N 470-п) в течение 2019 - 2024 годов за счет бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры запланированы переподготовка и повышение квалификации 321 работника учреждений культуры (в 2019 - 2021 годах прошли обучение 117 работников, на 2022 год запланировано обучение 68 работников) города Сургута. Повышение квалификации работников проходит дистанционно и в очной форме по программам учебных Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры, созданных при организациях высшего профессионального образования России.
Показатель "Количество специалистов сферы культуры, повысивших квалификацию на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры, (человек) (нарастающим итогом)" включен в таблицу 2.
Раздел V. Механизм реализации муниципальной программы,
система организации контроля за исполнением муниципальной программы
Механизм реализации муниципальной программы и входящих в ее состав подпрограмм, а также система организации контроля осуществляется с применением единого подхода.
Общее руководство реализацией муниципальной программы, контроль за ходом ее реализации, координацию действий администратора и соадминистраторов по реализации программы осуществляет куратор программы - заместитель Главы города, курирующий социальную сферу.
Текущее управление программой и оперативный контроль за ходом ее реализации обеспечивается комитетом культуры Администрации города (далее - администратор муниципальной программы) совместно с соадминистраторами программы - департаментом городского хозяйства, департаментом архитектуры и градостроительства, департаментом имущественных и земельных отношений Администрации города в рамках установленных сфер деятельности.
Механизм реализации муниципальной программы представляет собой скоординированные по срокам и направлениям действия, обеспечивающие развитие культуры как важнейшего стратегического ресурса города, способствующего повышению качества жизни населения города Сургута.
Механизм реализации муниципальной программы включает разработку и принятие муниципальных правовых актов, необходимых для выполнения муниципальной программы, ежегодное уточнение перечня мероприятий муниципальной программы на очередной финансовый год и плановый период с уточнением затрат по ним в соответствии с мониторингом фактически достигнутых целевых показателей реализации муниципальной программы, а также информирование о ходе и результатах ее реализации, финансировании мероприятий муниципальной программы.
Реализация муниципальной программы осуществляется путем:
- утверждения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) бюджетным, автономным учреждениям, курируемым комитетом культуры Администрации города, предоставления указанным учреждениям субсидий на выполнение муниципального задания, субсидий на иные цели в установленном порядке в соответствии с объемами бюджетных ассигнований, утвержденными решением Думы города о бюджете городского округа Сургут Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, и требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации;
- утверждения бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных обязательств комитету культуры, департаменту архитектуры и градостроительства, департаменту городского хозяйства, департаменту имущественных и земельных отношений Администрации города.
Администратор муниципальной программы в срок не позднее 31 декабря текущего финансового года готовит, обеспечивает согласование и подписание проектов муниципальных правовых актов Администрации города об утверждении перечней мероприятий, проводимых в том числе в онлайн-формате, на очередной финансовый год, выполняемых муниципальными бюджетными, автономными учреждениями за счет субсидий на выполнение муниципального задания, на иные цели.
Администратор муниципальной программы обеспечивает эффективное взаимодействие с соадминистраторами в ходе реализации программы, несет ответственность за реализацию муниципальной программы в целом, осуществляет управление ее реализацией, обеспечивает при необходимости корректировку мероприятий, вносит необходимые изменения в программу в порядке, установленном разделом VIII приложения к постановлению Администрации города от 17.07.2013 N 5159 "Об утверждении порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации муниципальных программ городского округа Сургут Ханты-Мансийского автономного округа - Югры" (далее - Порядок N 5159), а также осуществляет мониторинг и оценку результативности мероприятий, контроль за достижением установленных целей и задач муниципальной программы.
Ответственные за реализацию муниципальной программы лица назначаются приказом администратора и соадминистратора с учетом замены на период отсутствия.
При текущем управлении администратором муниципальной программы выполняются следующие задачи:
- анализ эффективности выполнения мероприятий;
- организация реализации мероприятий муниципальной программы, принятие решения о внесении в нее изменений в соответствии с установленными требованиями совместно с соадминистраторами, ответственными за достижение целевых показателей муниципальной программы, а также конечных результатов ее реализации;
- мониторинг выполнения целевых и иных показателей, организация подготовки и представления в установленном порядке отчетов о ходе реализации муниципальной программы.
В процессе реализации муниципальной программы администратор и соадминистраторы вносят изменения в перечни и состав мероприятий, сроки их реализации, а также объемы бюджетных ассигнований на их реализацию в пределах средств, предусмотренных на реализацию программы в целом.
В случае необходимости внесения изменений в объем финансирования муниципальной программы, перечень мероприятий, показатели результатов реализации мероприятий муниципальной программы, ответственным исполнителем по которым является соадминистратор муниципальной программы, соответствующее обращение должно быть направлено администратору муниципальной программы.
После изменения бюджетных ассигнований на реализацию национальных проектов, принятия администратором программы решения о внесении изменений в муниципальную программу в целях ее совершенствования, обеспечения наиболее эффективного достижения целей и решения задач социально-экономического развития города, администратор готовит и направляет на согласование внесение изменений в программу.
С целью приведения программы в соответствие с параметрами проекта бюджета на очередной финансовый год и плановый период соадминистраторы предоставляют администратору предложения по перечню мероприятий и объему финансирования в срок, устанавливаемый нормативными правовыми актами Администрации города.
Администратор и соадминистраторы муниципальной программы, каждый в своей части, несут ответственность за:
- своевременную и качественную подготовку проекта муниципального правового акта об утверждении муниципальной программы (подпрограммы), ее соответствие действующему законодательству;
- своевременное и эффективное использование бюджетных средств;
- качественное выполнение реализуемых программных мероприятий;
- достижение показателей результатов реализации муниципальной программы, как по годам ее реализации, так и в целом за весь период реализации программы;
- своевременное внесение изменений в муниципальную программу;
- соблюдение сроков предоставления и качества подготовки отчетов об исполнении муниципальной программы.
Объем ассигнований на исполнение муниципальной программы, предлагаемой к реализации в очередном финансовом году и плановом периоде, определяется в следующем порядке:
- на очередной финансовый год и плановый период - в пределах предварительного (уточненного) предельного объема бюджетных ассигнований, доведенного департаментом финансов Администрации города до главных распорядителей бюджетных средств. По итогам утверждения бюджета города муниципальная программа приводится администратором, соадминистраторами (каждым в своей части) в соответствие с решением Думы города о бюджете городского округа Сургут Ханты-Мансийского автономного округа - Югры;
- за пределами планового периода - до формирования бюджетного прогноза на долгосрочный период - в пределах предварительного (уточненного) предельного объема бюджетных ассигнований, доведенного департаментом финансов до главных распорядителей бюджетных средств на второй год планового периода; после принятия бюджетного прогноза на долгосрочный период - в соответствии с объемом бюджетных ассигнований, отраженным в бюджетном прогнозе на долгосрочный период.
Реализация мероприятий государственных программ осуществляется на основе заключаемого соглашения между Департаментом культуры Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и Администрацией города (далее - соглашение) путем предоставления межбюджетных трансфертов в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов. Форма соглашения утверждается Департаментом финансов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.
Предоставление субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов из бюджета автономного округа по мероприятиям муниципальной программы осуществляется в соответствии с порядками, предусмотренными государственной программой Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Культурное пространство", утвержденной постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 31.10.2021 N 470-п.
Реализация мероприятий муниципальной программы курируемыми муниципальными учреждениями осуществляется в соответствии с установленным муниципальным заданием на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) и соглашением на предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания.
Не менее пяти процентов расходов на реализацию городских массовых мероприятий, проводимых муниципальными учреждениями культуры, направляется на мероприятия, имеющие приоритетное значение для жителей города и определённые с учётом их мнения путем проведения открытого голосования.
Контроль за деятельностью муниципальных учреждений осуществляется в соответствии с муниципальными правовыми актами.
Оценка хода исполнения мероприятий муниципальной программы основана на мониторинге ожидаемых непосредственных и конечных результатов ее реализации путем сопоставления фактически достигнутых и целевых значений показателей. В соответствии с данными мониторинга по фактически достигнутым результатам реализации в муниципальную программу могут быть внесены корректировки в перечень мероприятий программы, их содержание и объемы финансирования в установленном порядке.
Оценка эффективности и результативности программы осуществляется в порядке и сроки, установленные постановлением Администрации города от 05.05.2014 N 2929 "Об утверждении порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ и качества менеджмента администраторов (соадминистраторов) муниципальных программ".
Мониторинг результатов реализации мероприятий программы организуется администратором программы путем сбора, обработки, анализа статистической, справочной и аналитической информации о результатах реализации мероприятий программы и оценки достигнутых результатов. Данная оценка производится на основании системы целевых показателей программы.
Результаты мониторинга реализации программы используются куратором программы, администратором, соадминистраторами программы при принятии управленческих решений в процессе выполнения мероприятий программы.
В целях подготовки отчетности о реализации программы соадминистраторы представляют администратору годовой отчет об исполнении муниципальной программы в разрезе подпрограмм в срок до 01 февраля года, следующего за отчетным финансовым годом, по форме согласно приложению 4 к Порядку N 5159.
Администратор представляет в департамент финансов годовой отчет об исполнении муниципальной программы в срок до 05 февраля года, следующего за отчетным финансовым годом, по форме согласно приложению 4 к Порядку N 5159.
Таблица 1
Целевые показатели
муниципальной программы "Развитие культуры в городе Сургуте на период до 2030 года"
Номер целевого показателя |
Наименование целевого показателя |
Базовый показатель* |
Значение целевого показателя, в том числе |
Итоговое значение показателя |
Ответственный (администратор или соадминистратор) |
||||||||
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
2027 год |
2028 год |
2029 год |
2030 год |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
1 |
Количество мероприятий, проведенных муниципальными учреждениями культуры, ед. |
3824 |
3889 |
3920 |
4019 |
4035 |
4048 |
4061 |
4074 |
4088 |
4101 |
36235 |
КК (администратор) |
2 |
Число посещений культурных мероприятий, проводимых муниципальными учреждениями культуры, тыс.ед. |
1097 |
1125 |
1128 |
1167 |
1173 |
1176 |
1180 |
1183 |
1186 |
1192 |
10510 |
КК (администратор) |
Примечание: * - плановое значение 2021 года.
Таблица 2
Иные показатели
муниципальной программы "Развитие культуры в городе Сургуте на период до 2030 года"
Номер показателя |
Наименование показателя |
Значение показателя, в том числе |
Итоговое значение показателя |
Ответственный (администратор или соадминистратор) |
|||||||||
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
2027 год |
2028 год |
2029 год |
2030 год |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
I |
Показатели, направленные на достижение значений (уровней) отдельных показателей оценки эффективности деятельности исполнительных органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры |
||||||||||||
1 |
Обеспеченность города библиотеками по отношению к нормативу, % |
65 |
65 |
65 |
65 |
65 |
65 |
65 |
65 |
65 |
65 |
КК (администратор) |
|
2 |
Доля обновленного парка музыкальных инструментов от общего количества музыкальных инструментов, % |
- |
5,5 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5,5 |
КК (администратор) |
|
3 |
Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, % |
4,4 |
4,2 |
4,1 |
4,0 |
3,9 |
3,9 |
3,9 |
3,9 |
4,0 |
4,0 |
КК (администратор) |
|
II |
Показатели портфелей проектов, проектов автономного округа, направленные на реализацию национальных проектов (программ) Российской Федерации |
||||||||||||
1 |
Количество организаций культуры, получивших современное оборудование, ед. (нарастающим итогом) |
3 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
КК (администратор) |
|
2 |
Количество муниципальных музеев, получивших техническое оснащение, ед. (нарастающим итогом) |
- |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
КК (администратор) |
|
3 |
Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры по региональному проекту "Культурная среда", ед. (нарастающим итогом) |
- |
3 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
ДИиЗО (соадминистратор) |
|
4 |
Количество специалистов сферы культуры, повысивших квалификацию на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры, чел. (нарастающим итогом) |
185 |
253 |
321 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
321 |
КК (администратор) |
|
III |
Прочие показатели |
||||||||||||
1 |
Доля средств бюджета муниципального образования, выделяемых немуниципальным организациям, в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям, индивидуальным предпринимателям на предоставление услуг (выполнение работ), в общем объеме средств, выделяемых на предоставление услуг (выполнение работ) в сфере культуры, спрос на которые превышает возможности муниципальных учреждений, % |
5,2 |
5,2 |
5,2 |
5,2 |
5,2 |
5,2 |
5,2 |
5,2 |
5,2 |
5,2 |
КК (администратор) |
|
2 |
Доля учреждений дополнительного образования, на базе которых организованы лагеря с дневным пребыванием детей, от общего количества курируемых учреждений дополнительного образования, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
КК (администратор) |
|
3 |
Численность учащихся муниципальных учреждений, осуществляющих образовательную деятельность в сфере культуры, получивших именные стипендии, чел. |
34 |
34 |
34 |
34 |
34 |
34 |
34 |
34 |
34 |
306 |
КК (администратор) |
|
4 |
Доля объектов, в которых усовершенствована материально-техническая база, в общем количестве объектов, запланированных к усовершенствованию материально-технической базы, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
ДИиЗО (соадминистратор) |
|
5 |
Количество муниципальных учреждений, курируемых комитетом культуры, ед. |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
КК (администратор) |
Таблица 3
Программные мероприятия,
объем финансирования муниципальной программы "Развитие культуры в городе Сургуте на период до 2030 года"
Наименование |
Источники финансирования |
Объем финансирования всего (руб.) |
В том числе по годам |
Ответственный (администратор или соадминистратор) |
||||||||
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
2027 год |
2028 год |
2029 год |
2030 год |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
Цель программы: Создание условий для обеспечения доступа жителей к культурным ценностям и услугам, способствующим повышению качества жизни населения города Сургута | ||||||||||||
Подпрограмма 1 "Библиотечное обслуживание населения" | ||||||||||||
Задача 1. Создание условий для модернизационного развития общедоступных библиотек города Сургута, внедрение новых интернет-услуг для пользователей, расширение библиотечного обслуживания физических лиц с ограничениями жизнедеятельности | ||||||||||||
Основное мероприятие 1.1. Обеспечение функционирования и развития муниципальных общедоступных библиотек (Показатели 1, 2 из таблицы 1) |
всего, в том числе |
2 391 407 434,40 |
234 522 117,07 |
193 023 580,12 |
192 599 842,63 |
262 095 613,08 |
272 152 343,29 |
286 780 403,91 |
301 242 470,77 |
315 027 322,74 |
333 963 740,79 |
- |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
2 127 900,00 |
709 300,00 |
709 300,00 |
709 300,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
13 522 200,00 |
1 838 500,00 |
1 400 000,00 |
1 380 300,00 |
1 483 900,00 |
1 483 900,00 |
1 483 900,00 |
1 483 900,00 |
1 483 900,00 |
1 483 900,00 |
||
за счет средств местного бюджета |
2 375 757 334,40 |
231 974 317,07 |
190 914 280,12 |
190 510 242,63 |
260 611 713,08 |
270 668 443,29 |
285 296 503,91 |
299 758 570,77 |
313 543 422,74 |
332 479 840,79 |
||
Мероприятие 1.1.1. Обеспечение функционирования и развития муниципальных общедоступных библиотек |
всего, в том числе |
2 382 390 334,40 |
233 307 617,07 |
192 357 205,12 |
191 958 092,63 |
261 013 200,58 |
271 069 930,79 |
285 697 991,41 |
300 160 058,27 |
313 944 910,24 |
332 881 328,29 |
КК (администратор) |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
2 127 900,00 |
709 300,00 |
709 300,00 |
709 300,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
7 802 100,00 |
866 900,00 |
866 900,00 |
866 900,00 |
866 900,00 |
866 900,00 |
866 900,00 |
866 900,00 |
866 900,00 |
866 900,00 |
||
за счет средств местного бюджета |
2 372 460 334,40 |
231 731 417,07 |
190 781 005,12 |
190 381 892,63 |
260 146 300,58 |
270 203 030,79 |
284 831 091,41 |
299 293 158,27 |
313 078 010,24 |
332 014 428,29 |
||
Мероприятие 1.1.2. Реализация отдельных мероприятий государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Культурное пространство": - формирование информационных ресурсов общедоступных библиотек Югры; - модернизация программно-аппаратных комплексов общедоступных библиотек |
всего, в том числе |
9 017 100,00 |
1 214 500,00 |
666 375,00 |
641 750,00 |
1 082 412,50 |
1 082 412,50 |
1 082 412,50 |
1 082 412,50 |
1 082 412,50 |
1 082 412,50 |
КК (администратор) |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
5 720 100,00 |
971 600,00 |
533 100,00 |
513 400,00 |
617 000,00 |
617 000,00 |
617 000,00 |
617 000,00 |
617 000,00 |
617 000,00 |
||
за счет средств местного бюджета |
3 297 000,00 |
242 900,00 |
133 275,00 |
128 350,00 |
465 412,50 |
465 412,50 |
465 412,50 |
465 412,50 |
465 412,50 |
465 412,50 |
||
Всего по подпрограмме 1 "Библиотечное обслуживание населения" |
всего, в том числе |
2 391 407 434,40 |
234 522 117,07 |
193 023 580,12 |
192 599 842,63 |
262 095 613,08 |
272 152 343,29 |
286 780 403,91 |
301 242 470,77 |
315 027 322,74 |
333 963 740,79 |
- |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
2 127 900,00 |
709 300,00 |
709 300,00 |
709 300,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
13 522 200,00 |
1 838 500,00 |
1 400 000,00 |
1 380 300,00 |
1 483 900,00 |
1 483 900,00 |
1 483 900,00 |
1 483 900,00 |
1 483 900,00 |
1 483 900,00 |
||
за счет средств местного бюджета |
2 375 757 334,40 |
231 974 317,07 |
190 914 280,12 |
190 510 242,63 |
260 611 713,08 |
270 668 443,29 |
285 296 503,91 |
299 758 570,77 |
313 543 422,74 |
332 479 840,79 |
||
Подпрограмма 2 "Обеспечение населения услугами муниципальных музеев" | ||||||||||||
Задача 2. Развитие музейного дела и удовлетворение потребности населения в предоставлении доступа к культурным ценностям, сохранение и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), расположенных на территории города Сургута | ||||||||||||
Основное мероприятие 2.1. Обеспечение функционирования и развития муниципальных музейных учреждений (Показатели 1, 2 из таблицы 1) |
всего, в том числе |
1 521 931 477,68 |
142 486 517,71 |
114 451 229,94 |
113 777 737,40 |
158 731 663,34 |
170 096 746,16 |
184 562 081,08 |
198 444 987,17 |
210 748 748,58 |
228 631 766,30 |
КК (администратор) |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств местного бюджета |
1 521 931 477,68 |
142 486 517,71 |
114 451 229,94 |
113 777 737,40 |
158 731 663,34 |
170 096 746,16 |
184 562 081,08 |
198 444 987,17 |
210 748 748,58 |
228 631 766,30 |
||
Основное мероприятие 2.2. Региональный проект "Культурная среда" (показатель 2 раздела II из таблицы 2) |
всего, в том числе |
1 291 000,00 |
- |
1 291 000,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
464 800,00 |
- |
464 800,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
568 000,00 |
- |
568 000,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств местного бюджета |
258 200,00 |
- |
258 200,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
Мероприятие 2.2.1. Техническое оснащение муниципальных музеев |
всего, в том числе |
1 291 000,00 |
- |
1 291 000,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
КК (администратор) |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
464 800,00 |
- |
464 800,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
568 000,00 |
- |
568 000,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств местного бюджета |
258 200,00 |
- |
258 200,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
Всего по подпрограмме 2 "Обеспечение населения услугами муниципальных музеев" |
всего, в том числе |
1 523 222 477,68 |
142 486 517,71 |
115 742 229,94 |
113 777 737,40 |
158 731 663,34 |
170 096 746,16 |
184 562 081,08 |
198 444 987,17 |
210 748 748,58 |
228 631 766,30 |
- |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
464 800,00 |
- |
464 800,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
568 000,00 |
- |
568 000,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств местного бюджета |
1 522 189 677,68 |
142 486 517,71 |
114 709 429,94 |
113 777 737,40 |
158 731 663,34 |
170 096 746,16 |
184 562 081,08 |
198 444 987,17 |
210 748 748,58 |
228 631 766,30 |
||
Подпрограмма 3 "Организация культурного досуга на базе учреждений и организаций культуры" | ||||||||||||
Задача 3. Создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов; создание условий для организации досуга и обеспечения жителей городского округа услугами организаций культуры | ||||||||||||
Основное мероприятие 3.1. Обеспечение функционирования и развития муниципальных учреждений культурно-досугового типа по направлению: организация досуга, самодеятельное народное творчество и народные художественные промыслы (Показатели 1, 2 из таблицы 1) |
всего, в том числе |
2 876 368 124,20 |
287 662 454,30 |
233 141 480,27 |
231 998 738,15 |
318 801 086,60 |
332 965 279,89 |
347 431 085,49 |
361 393 097,31 |
372 921 148,97 |
390 053 753,22 |
КК (администратор) |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств местного бюджета |
2 876 368 124,20 |
287 662 454,30 |
233 141 480,27 |
231 998 738,15 |
318 801 086,60 |
332 965 279,89 |
347 431 085,49 |
361 393 097,31 |
372 921 148,97 |
390 053 753,22 |
||
Основное мероприятие 3.2. Обеспечение функционирования и развития муниципальных концертных организаций и театров (Показатели 1, 2 из таблицы 1) |
всего, в том числе |
3 588 737 572,07 |
379 672 652,09 |
300 879 114,65 |
293 964 453,60 |
400 396 341,14 |
414 882 409,83 |
429 348 058,03 |
443 310 802,39 |
454 149 424,47 |
472 134 315,87 |
КК (администратор) |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
376 900,00 |
376 900,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
460 600,00 |
460 600,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств местного бюджета |
3 587 900 072,07 |
378 835 152,09 |
300 879 114,65 |
293 964 453,60 |
400 396 341,14 |
414 882 409,83 |
429 348 058,03 |
443 310 802,39 |
454 149 424,47 |
472 134 315,87 |
||
Основное мероприятие 3.3. Предоставление субсидии немуниципальным (коммерческим, некоммерческим) организациям, индивидуальным предпринимателям в связи с выполнением работ, оказанием услуг в сфере культуры (показатель 1 раздела III из таблицы 2) |
всего, в том числе |
26 108 415,80 |
2 415 294,80 |
2 415 294,80 |
2 415 294,80 |
2 715 326,99 |
2 840 143,64 |
2 875 246,51 |
3 089 177,52 |
3 716 191,38 |
3 626 445,36 |
КК (администратор) |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств местного бюджета |
26 108 415,80 |
2 415 294,80 |
2 415 294,80 |
2 415 294,80 |
2 715 326,99 |
2 840 143,64 |
2 875 246,51 |
3 089 177,52 |
3 716 191,38 |
3 626 445,36 |
||
Всего по подпрограмме 3 "Организация культурного досуга на базе учреждений и организаций культуры" |
всего, в том числе |
6 491 214 112,07 |
669 750 401,19 |
536 435 889,72 |
528 378 486,55 |
721 912 754,73 |
750 687 833,36 |
779 654 390,03 |
807 793 077,22 |
830 786 764,82 |
865 814 514,45 |
- |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
376 900,00 |
376 900,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
460 600,00 |
460 600,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств местного бюджета |
6 490 376 612,07 |
668 912 901,19 |
536 435 889,72 |
528 378 486,55 |
721 912 754,73 |
750 687 833,36 |
779 654 390,03 |
807 793 077,22 |
830 786 764,82 |
865 814 514,45 |
||
Подпрограмма 4 "Дополнительное образование детей в детских школах искусств" | ||||||||||||
Задача 4. Реализация комплекса мер, направленных на выявление, сопровождение и поддержку одаренных детей, развитие обучающихся и обеспечение их предпрофессиональной подготовки, оснащение детских школ искусств музыкальными инструментами, специализированным оборудованием и материалами | ||||||||||||
Основное мероприятие 4.1. Обеспечение функционирования и развития муниципальных детских школ искусств (Показатели 1, 2 из таблицы 1) |
всего, в том числе |
4 925 863 205,00 |
510 753 409,72 |
417 651 668,94 |
418 006 300,07 |
557 631 222,43 |
576 893 174,94 |
591 359 038,44 |
605 321 241,33 |
616 821 968,08 |
631 425 181,05 |
КК (администратор) |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств местного бюджета |
4 925 863 205,00 |
510 753 409,72 |
417 651 668,94 |
418 006 300,07 |
557 631 222,43 |
576 893 174,94 |
591 359 038,44 |
605 321 241,33 |
616 821 968,08 |
631 425 181,05 |
||
Основное мероприятие 4.2. Осуществление выплаты именных стипендий учащимся муниципальных учреждений, осуществляющих образовательную деятельность в сфере культуры, курируемых комитетом культуры (показатель 3 раздела III из таблицы 2) |
всего, в том числе |
2 908 710,00 |
323 190,00 |
323 190,00 |
323 190,00 |
323 190,00 |
323 190,00 |
323 190,00 |
323 190,00 |
323 190,00 |
323 190,00 |
КК (администратор) |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств местного бюджета |
2 908 710,00 |
323 190,00 |
323 190,00 |
323 190,00 |
323 190,00 |
323 190,00 |
323 190,00 |
323 190,00 |
323 190,00 |
323 190,00 |
||
Основное мероприятие 4.3. Региональный проект "Культурная среда" (показатель 1 раздела II из таблицы 2) |
всего, в том числе |
40 214 795,92 |
- |
40 214 795,92 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
15 370 100,00 |
- |
15 370 100,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
24 040 400,00 |
- |
24 040 400,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств местного бюджета |
804 295,92 |
- |
804 295,92 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
Мероприятие 4.3.1. Реализация отдельных мероприятий государственной программы в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре "Культурное пространство" (оснащение детских школ искусств музыкальными инструментами, специализированным оборудованием и материалами) |
всего, в том числе |
40 214 795,92 |
- |
40 214 795,92 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
КК (администратор) |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
15 370 100,00 |
- |
15 370 100,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
24 040 400,00 |
- |
24 040 400,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств местного бюджета |
804 295,92 |
|
804 295,92 |
|
|
|
|
|
|
|
||
Всего по подпрограмме 4 "Дополнительное образование детей в детских школах искусств" |
всего, в том числе |
4 968 986 710,92 |
511 076 599,72 |
458 189 654,86 |
418 329 490,07 |
557 954 412,43 |
577 216 364,94 |
591 682 228,44 |
605 644 431,33 |
617 145 158,08 |
631 748 371,05 |
- |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
15 370 100,00 |
- |
15 370 100,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
24 040 400,00 |
- |
24 040 400,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств местного бюджета |
4 929 576 210,92 |
511 076 599,72 |
418 779 154,86 |
418 329 490,07 |
557 954 412,43 |
577 216 364,94 |
591 682 228,44 |
605 644 431,33 |
617 145 158,08 |
631 748 371,05 |
||
Подпрограмма 5 "Организация отдыха детей в каникулярное время" | ||||||||||||
Задача 5. Осуществление в пределах своих полномочий мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья | ||||||||||||
Основное мероприятие 5.1. Организация работы лагерей дневного пребывания, включая обеспечение питанием, на базе курируемых учреждений (показатель 2 раздела III из таблицы 2) |
всего, в том числе |
30 763 883,02 |
3 381 278,50 |
3 381 278,50 |
3 381 278,50 |
3 489 500,36 |
3 395 443,64 |
3 410 175,39 |
3 425 496,40 |
3 441 430,26 |
3 458 001,47 |
- |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
16 346 610,00 |
1 816 290,00 |
1 816 290,00 |
1 816 290,00 |
1 816 290,00 |
1 816 290,00 |
1 816 290,00 |
1 816 290,00 |
1 816 290,00 |
1 816 290,00 |
||
за счет средств местного бюджета |
14 417 273,02 |
1 564 988,50 |
1 564 988,50 |
1 564 988,50 |
1 673 210,36 |
1 579 153,64 |
1 593 885,39 |
1 609 206,40 |
1 625 140,26 |
1 641 711,47 |
||
Мероприятие 5.1.1. Организация отдыха и оздоровления детей, проживающих в муниципальных образованиях автономного округа |
всего, в том числе |
27 244 350,00 |
3 027 150,00 |
3 027 150,00 |
3 027 150,00 |
3 027 150,00 |
3 027 150,00 |
3 027 150,00 |
3 027 150,00 |
3 027 150,00 |
3 027 150,00 |
КК (администратор) |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
16 346 610,00 |
1 816 290,00 |
1 816 290,00 |
1 816 290,00 |
1 816 290,00 |
1 816 290,00 |
1 816 290,00 |
1 816 290,00 |
1 816 290,00 |
1 816 290,00 |
||
за счет средств местного бюджета |
10 897 740,00 |
1 210 860,00 |
1 210 860,00 |
1 210 860,00 |
1 210 860,00 |
1 210 860,00 |
1 210 860,00 |
1 210 860,00 |
1 210 860,00 |
1 210 860,00 |
||
Мероприятие 5.1.2. Создание условий для работы лагерей с дневным пребыванием детей |
всего, в том числе |
3 519 533,02 |
354 128,50 |
354 128,50 |
354 128,50 |
462 350,36 |
368 293,64 |
383 025,39 |
398 346,40 |
414 280,26 |
430 851,47 |
КК (администратор) |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств местного бюджета |
3 519 533,02 |
354 128,50 |
354 128,50 |
354 128,50 |
462 350,36 |
368 293,64 |
383 025,39 |
398 346,40 |
414 280,26 |
430 851,47 |
||
Всего по подпрограмме 5 "Организация отдыха детей в каникулярное время" |
всего, в том числе |
30 763 883,02 |
3 381 278,50 |
3 381 278,50 |
3 381 278,50 |
3 489 500,36 |
3 395 443,64 |
3 410 175,39 |
3 425 496,40 |
3 441 430,26 |
3 458 001,47 |
- |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
16 346 610,00 |
1 816 290,00 |
1 816 290,00 |
1 816 290,00 |
1 816 290,00 |
1 816 290,00 |
1 816 290,00 |
1 816 290,00 |
1 816 290,00 |
1 816 290,00 |
||
за счет средств местного бюджета |
14 417 273,02 |
1 564 988,50 |
1 564 988,50 |
1 564 988,50 |
1 673 210,36 |
1 579 153,64 |
1 593 885,39 |
1 609 206,40 |
1 625 140,26 |
1 641 711,47 |
||
Подпрограмма 6 "Развитие инфраструктуры отрасли культуры" | ||||||||||||
Задача 6. Развитие инфраструктуры отрасли, совершенствование материально-технической базы, формирование условий для беспрепятственного доступа людей с ограниченными возможностями здоровья к приоритетным объектам культуры | ||||||||||||
Основное мероприятие 6.1. Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов, предназначенных для размещения муниципальных учреждений культуры (показатель 4 раздела III из таблицы 2) |
всего, в том числе |
7 445 971,43 |
1 013 274,77 |
4 490 457,15 |
1 942 239,51 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств местного бюджета |
7 445 971,43 |
1 013 274,77 |
4 490 457,15 |
1 942 239,51 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
Мероприятие 6.1.1. МБУ ИКЦ "Старый Сургут" |
всего, в том числе |
4 724 211,67 |
233 754,52 |
4 490 457,15 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
ДИиЗО (соадминистратор) |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств местного бюджета |
4 724 211,67 |
233 754,52 |
4 490 457,15 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
Мероприятие 6.1.2. МАУ "Сургутская филармония" |
всего, в том числе |
119 759,94 |
119 759,94 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
ДИиЗО (соадминистратор) |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств местного бюджета |
119 759,94 |
119 759,94 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
Мероприятие 6.1.3. МБУК "Централизованная библиотечная система" |
всего, в том числе |
659 760,31 |
659 760,31 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
ДИиЗО (соадминистратор) |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств местного бюджета |
659 760,31 |
659 760,31 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
Мероприятие 6.1.4. МБУК "Сургутский краеведческий музей" |
всего, в том числе |
1 942 239,51 |
- |
- |
1 942 239,51 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
ДИиЗО (соадминистратор) |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств местного бюджета |
1 942 239,51 |
- |
- |
1 942 239,51 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
Мероприятие 6.1.5. МБУ ДО "Детская школа искусств N 1" |
всего, в том числе |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
ДИиЗО (соадминистратор) |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств местного бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
Основное мероприятие 6.2. Организация выполнения отдельных функций по текущему ремонту зданий, сооружений, инженерных систем муниципальных учреждений (показатель 4 раздела III из таблицы 2) |
всего, в том числе |
84 937 904,44 |
7 092 482,93 |
5 160 122,87 |
4 370 713,12 |
9 959 609,74 |
10 200 134,32 |
10 404 137,01 |
11 185 487,70 |
13 444 956,22 |
13 120 260,53 |
ДИиЗО (соадминистратор) |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств местного бюджета |
84 937 904,44 |
7 092 482,93 |
5 160 122,87 |
4 370 713,12 |
9 959 609,74 |
10 200 134,32 |
10 404 137,01 |
11 185 487,70 |
13 444 956,22 |
13 120 260,53 |
||
Основное мероприятие 6.3. Региональный проект "Культурная среда" (показатель 3 раздела II из таблицы 2) |
всего, в том числе |
224 560 215,07 |
- |
131 460 107,54 |
93 100 107,53 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
93 511 500,00 |
- |
54 549 100,00 |
38 962 400,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
115 329 500,00 |
- |
67 708 800,00 |
47 620 700,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств местного бюджета |
15 719 215,07 |
- |
9 202 207,54 |
6 517 007,53 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
Мероприятие 6.3.1. МБУ ДО "Детская школа искусств N 1" |
всего, в том числе |
93 100 107,53 |
- |
- |
93 100 107,53 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
ДИиЗО (соадминистратор) |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
38 962 400,00 |
- |
- |
38 962 400,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
47 620 700,00 |
- |
- |
47 620 700,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств местного бюджета |
6 517 007,53 |
- |
- |
6 517 007,53 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
Мероприятие 6.3.2. МБУ ДО "Детская художественная школа N 1 им. Л.А. Горды" |
всего, в том числе |
123 090 645,17 |
- |
123 090 645,17 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
ДИиЗО (соадминистратор) |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
51 513 500,00 |
- |
51 513 500,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
62 960 800,00 |
- |
62 960 800,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств местного бюджета |
8 616 345,17 |
- |
8 616 345,17 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
Мероприятие 6.3.3. МБУК "Сургутский краеведческий музей" ул. Просвещения 7/1 |
всего, в том числе |
6 380 942,47 |
- |
6 380 942,47 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
ДИиЗО (соадминистратор) |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
2 200 421,64 |
- |
2 200 421,64 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
3 733 854,85 |
- |
3 733 854,85 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств местного бюджета |
446 665,98 |
- |
446 665,98 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
Мероприятие 6.3.4. МБУК "Сургутский краеведческий музей" ул. Просвещения 7 |
всего, в том числе |
1 988 519,90 |
- |
1 988 519,90 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
ДИиЗО (соадминистратор) |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
835 178,36 |
- |
835 178,36 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
1 014 145,15 |
- |
1 014 145,15 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств местного бюджета |
139 196,39 |
- |
139 196,39 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
Основное мероприятие 6.4. Организация выполнения отдельных функций по благоустройству территории муниципальных учреждений (показатели 1, 2 из таблицы 1) |
всего, в том числе |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
ДИиЗО (соадминистратор) |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств местного бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
Всего по подпрограмме 6 "Развитие инфраструктуры отрасли культуры" |
всего, в том числе |
316 944 090,94 |
8 105 757,70 |
141 110 687,56 |
99 413 060,16 |
9 959 609,74 |
10 200 134,32 |
10 404 137,01 |
11 185 487,70 |
13 444 956,22 |
13 120 260,53 |
- |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
93 511 500,00 |
- |
54 549 100,00 |
38 962 400,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
115 329 500,00 |
- |
67 708 800,00 |
47 620 700,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств местного бюджета |
108 103 090,94 |
8 105 757,70 |
18 852 787,56 |
12 829 960,16 |
9 959 609,74 |
10 200 134,32 |
10 404 137,01 |
11 185 487,70 |
13 444 956,22 |
13 120 260,53 |
||
Основное мероприятие 7 Содержание аппарата комитета культуры (показатель 5 раздела III из таблицы 2) |
всего, в том числе |
372 506 264,79 |
35 154 199,93 |
35 099 890,33 |
35 203 284,66 |
38 933 160,56 |
39 873 396,39 |
40 670 864,32 |
43 725 246,23 |
52 557 745,97 |
51 288 476,40 |
КК (администратор) |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств местного бюджета |
372 506 264,79 |
35 154 199,93 |
35 099 890,33 |
35 203 284,66 |
38 933 160,56 |
39 873 396,39 |
40 670 864,32 |
43 725 246,23 |
52 557 745,97 |
51 288 476,40 |
||
Основное мероприятие 8 Организация выполнения отдельных функций по эксплуатации зданий, сооружений, инженерных систем муниципальных учреждений (показатель 4 раздела III из таблицы 2) |
всего, в том числе |
348 164 577,81 |
32 124 262,52 |
32 761 963,86 |
32 770 265,60 |
36 521 670,37 |
37 403 668,71 |
38 151 742,08 |
41 016 937,91 |
49 302 359,37 |
48 111 707,39 |
ДИиЗО (соадминистратор) |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств местного бюджета |
348 164 577,81 |
32 124 262,52 |
32 761 963,86 |
32 770 265,60 |
36 521 670,37 |
37 403 668,71 |
38 151 742,08 |
41 016 937,91 |
49 302 359,37 |
48 111 707,39 |
||
Основное мероприятие 9 Организация установки и обслуживания временных мобильных туалетов при проведении мероприятий (показатели 1, 2 из таблицы 1) |
всего, в том числе |
18 062 494,10 |
1 830 800,00 |
1 830 800,00 |
1 830 800,00 |
1 832 598,87 |
1 876 856,13 |
1 914 393,25 |
2 058 164,18 |
2 473 913,34 |
2 414 168,33 |
ДГХ (соадминистратор) |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств местного бюджета |
18 062 494,10 |
1 830 800,00 |
1 830 800,00 |
1 830 800,00 |
1 832 598,87 |
1 876 856,13 |
1 914 393,25 |
2 058 164,18 |
2 473 913,34 |
2 414 168,33 |
||
Общий объем финансирования программы - всего, в том числе |
всего, в том числе |
16 461 272 045,73 |
1 638 431 934,34 |
1 517 575 974,89 |
1 425 684 245,57 |
1 791 430 983,48 |
1 862 902 786,94 |
1 937 230 415,51 |
2 014 536 298,91 |
2 094 928 399,38 |
2 178 551 006,71 |
- |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
111 851 200,00 |
1 086 200,00 |
71 093 300,00 |
39 671 700,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
170 267 310,00 |
4 115 390,00 |
95 533 490,00 |
50 817 290,00 |
3 300 190,00 |
3 300 190,00 |
3 300 190,00 |
3 300 190,00 |
3 300 190,00 |
3 300 190,00 |
||
за счет средств местного бюджета |
16 179 153 535,73 |
1 633 230 344,34 |
1 350 949 184,89 |
1 335 195 255,57 |
1 788 130 793,48 |
1 859 602 596,94 |
1 933 930 225,51 |
2 011 236 108,91 |
2 091 628 209,38 |
2 175 250 816,71 |
||
Объем финансирования администратора - комитета культуры |
всего, в том числе |
15 778 100 882,88 |
1 596 371 114,12 |
1 341 872 523,47 |
1 291 670 119,81 |
1 743 117 104,50 |
1 813 422 127,78 |
1 886 760 143,17 |
1 960 275 709,12 |
2 029 707 170,45 |
2 114 904 870,46 |
- |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
18 339 700,00 |
1 086 200,00 |
16 544 200,00 |
709 300,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
54 937 810,00 |
4 115 390,00 |
27 824 690,00 |
3 196 590,00 |
3 300 190,00 |
3 300 190,00 |
3 300 190,00 |
3 300 190,00 |
3 300 190,00 |
3 300 190,00 |
||
за счет средств местного бюджета |
15 704 823 372,88 |
1 591 169 524,12 |
1 297 503 633,47 |
1 287 764 229,81 |
1 739 816 914,50 |
1 810 121 937,78 |
1 883 459 953,17 |
1 956 975 519,12 |
2 026 406 980,45 |
2 111 604 680,46 |
||
Объем финансирования соадминистратора - департамента имущественных и земельных отношений |
всего, в том числе |
665 108 668,75 |
40 230 020,22 |
173 872 651,42 |
132 183 325,76 |
46 481 280,11 |
47 603 803,03 |
48 555 879,09 |
52 202 425,61 |
62 747 315,59 |
61 231 967,92 |
- |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
93 511 500,00 |
- |
54 549 100,00 |
38 962 400,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
115 329 500,00 |
- |
67 708 800,00 |
47 620 700,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств местного бюджета |
456 267 668,75 |
40 230 020,22 |
51 614 751,42 |
45 600 225,76 |
46 481 280,11 |
47 603 803,03 |
48 555 879,09 |
52 202 425,61 |
62 747 315,59 |
61 231 967,92 |
||
Объем финансирования соадминистратора - департамента городского хозяйства |
всего, в том числе |
18 062 494,10 |
1 830 800,00 |
1 830 800,00 |
1 830 800,00 |
1 832 598,87 |
1 876 856,13 |
1 914 393,25 |
2 058 164,18 |
2 473 913,34 |
2 414 168,33 |
- |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств местного бюджета |
18 062 494,10 |
1 830 800,00 |
1 830 800,00 |
1 830 800,00 |
1 832 598,87 |
1 876 856,13 |
1 914 393,25 |
2 058 164,18 |
2 473 913,34 |
2 414 168,33 |
Таблица 4
Дополнительная потребность
в объеме финансирования муниципальной программы "Развитие культуры в городе Сургуте на период до 2030 года"
Наименование |
Источники финансирования |
Объем финансирования (всего, руб.) |
В том числе по годам |
Ответственный администратор (соадминистратор) |
||||||||
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
2027 год |
2028 год |
2029 год |
2030 год |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
Цель программы: Создание условий для обеспечения доступа жителей к культурным ценностям и услугам, способствующим повышению качества жизни населения города Сургута | ||||||||||||
Подпрограмма 6 "Развитие инфраструктуры отрасли культуры" | ||||||||||||
Задача 6. Развитие инфраструктуры отрасли, совершенствование материально-технической базы, формирование условий для беспрепятственного доступа людей с ограниченными возможностями здоровья к приоритетным объектам культуры | ||||||||||||
Основное мероприятие 6.1. Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов, предназначенных для размещения муниципальных учреждений культуры |
Всего, в том числе: |
2 066 393 963,60 |
74 646 315,36 |
462 915 074,01 |
984 169 539,23 |
544 663 035,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
за счет средств из местного бюджета |
2 066 393 963,60 |
74 646 315,36 |
462 915 074,01 |
984 169 539,23 |
544 663 035,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
||
Мероприятие 6.1.1. МБУ ИКЦ "Старый Сургут" |
Всего, в том числе: |
15 331 969,93 |
10 163 269,93 |
5 168 700,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
ДИиЗО (соадминистратор) |
за счет средств из местного бюджета |
15 331 969,93 |
10 163 269,93 |
5 168 700,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
Мероприятие 6.1.2. МАУ "Сургутская филармония" |
Всего, в том числе: |
23 913 223,69 |
1 500 000,00 |
22 413 223,69 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
ДИиЗО (соадминистратор) |
за счет средств из местного бюджета |
23 913 223,69 |
1 500 000,00 |
22 413 223,69 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
Мероприятие 6.1.4. МБУК "Сургутский краеведческий музей" |
Всего, в том числе: |
24 367 676,00 |
1 677 428,00 |
22 690 248,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
ДИиЗО (соадминистратор) |
за счет средств из местного бюджета |
24 367 676,00 |
1 677 428,00 |
22 690 248,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
Мероприятие 6.1.5. МБУ ДО "Детская школа искусств N 1" |
Всего, в том числе: |
10 216 234,52 |
5 220 645,52 |
4 995 589,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
ДИиЗО (соадминистратор) |
за счет средств из местного бюджета |
10 216 234,52 |
5 220 645,52 |
4 995 589,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
Мероприятие 6.1.6 Детская школа искусств в 25 мкр. |
Всего, в том числе: |
821 782 850,00 |
50 000 000,00 |
332 276 345,77 |
439 506 504,23 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
ДАиГ (соадминистратор) |
за счет средств из местного бюджета |
821 782 850,00 |
50 000 000,00 |
332 276 345,77 |
439 506 504,23 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
Мероприятие 6.1.7. МБУК "Централизованная библиотечная система", библиотека N 25, ул. Островского, 3 |
Всего, в том числе: |
7 402 100,90 |
328 292,34 |
7 073 808,56 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
ДИиЗО (соадминистратор) |
за счет средств из местного бюджета |
7 402 100,90 |
328 292,34 |
7 073 808,56 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
Мероприятие 6.1.8. МБУК "Централизованная библиотечная система", библиотека N 5, пр. Мира, 35 |
Всего, в том числе: |
8 201 801,38 |
708 836,44 |
7 492 964,94 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
ДИиЗО (соадминистратор) |
за счет средств из местного бюджета |
8 201 801,38 |
708 836,44 |
7 492 964,94 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
Мероприятие 6.1.9. МБУК "Централизованная библиотечная система", библиотека N 21, ул. Бажова, 17 |
Всего, в том числе: |
13 470 553,23 |
333 032,21 |
13 137 521,02 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
ДИиЗО (соадминистратор) |
за счет средств из местного бюджета |
13 470 553,23 |
333 032,21 |
13 137 521,02 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
Мероприятие 6.1.10. МБУК "Централизованная библиотечная система", Центральная детская библиотека, ул. Дружбы, 11а |
Всего, в том числе: |
47 900 734,11 |
628 809,53 |
47 271 924,58 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
ДИиЗО (соадминистратор) |
за счет средств из местного бюджета |
47 900 734,11 |
628 809,53 |
47 271 924,58 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
Мероприятие 6.1.11. МАУ "Многофункциональный культурно-досуговый центр" |
Всего, в том числе: |
4 480 749,84 |
4 086 001,39 |
394 748,45 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
ДИиЗО (соадминистратор) |
за счет средств из местного бюджета |
4 480 749,84 |
4 086 001,39 |
394 748,45 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
Мероприятие 6.1.12. МАУ "Театр актера и куклы "Петрушка". Реконструкция |
Всего, в том числе: |
559 566 230,00 |
- |
- |
279 783 115,00 |
279 783 115,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
ДАиГ (соадминистратор) |
за счет средств из местного бюджета |
559 566 230,00 |
- |
- |
279 783 115,00 |
279 783 115,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
||
Мероприятие 6.1.13. МАУ "Городской культурный центр", ул. Сибирская, 2, г. Сургут. Реконструкция |
Всего, в том числе: |
529 759 840,00 |
- |
- |
264 879 920,00 |
264 879 920,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
ДАиГ (соадминистратор) |
за счет средств из местного бюджета |
529 759 840,00 |
- |
- |
264 879 920,00 |
264 879 920,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
||
Основное мероприятие 6.2. Организация выполнения отдельных функций по текущему ремонту зданий, сооружений, инженерных систем муниципальных учреждений |
Всего, в том числе: |
28 121 939,55 |
4 891 371,00 |
11 629 460,14 |
11 601 108,41 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
за счет средств из местного бюджета |
28 121 939,55 |
4 891 371,00 |
11 629 460,14 |
11 601 108,41 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
Мероприятие 6.2.1. Организация выполнения отдельных функций по текущему ремонту зданий, сооружений, инженерных систем муниципальных общедоступных библиотек |
Всего, в том числе: |
6 279 368,07 |
177 704,62 |
2 236 255,60 |
3 865 407,85 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
ДИиЗО (соадминистратор) |
за счет средств из местного бюджета |
6 279 368,07 |
177 704,62 |
2 236 255,60 |
3 865 407,85 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
Мероприятие 6.2.2. Организация выполнения отдельных функций по текущему ремонту зданий, сооружений, инженерных систем муниципальных музейных учреждений |
Всего, в том числе: |
11 153 207,48 |
639 330,00 |
8 464 090,00 |
2 049 787,48 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
ДИиЗО (соадминистратор) |
за счет средств из местного бюджета |
11 153 207,48 |
639 330,00 |
8 464 090,00 |
2 049 787,48 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
Мероприятие 6.2.3. Организация выполнения отдельных функций по текущему ремонту зданий, сооружений, помещений, инженерных систем муниципальных детских школ искусств |
Всего, в том числе: |
6 091 472,64 |
3 687 931,44 |
210 418,08 |
2 193 123,12 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
ДИиЗО (соадминистратор) |
за счет средств из местного бюджета |
6 091 472,64 |
3 687 931,44 |
210 418,08 |
2 193 123,12 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
Мероприятие 6.2.4. Организация выполнения отдельных функций по текущему ремонту зданий, сооружений, помещений, инженерных систем муниципальных учреждений культурно-досугового типа по направлению: организация досуга, самодеятельное народное творчество и народные художественные промыслы |
Всего, в том числе: |
4 597 891,36 |
386 404,94 |
718 696,46 |
3 492 789,96 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
ДИиЗО (соадминистратор) |
за счет средств из местного бюджета |
4 597 891,36 |
386 404,94 |
718 696,46 |
3 492 789,96 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
Основное мероприятие 6.4. Организация выполнения отдельных функций по благоустройству территории муниципальных учреждений |
Всего, в том числе: |
2 089 450,02 |
2 089 450,02 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
ДИиЗО (соадминистратор) |
за счет средств из местного бюджета |
2 089 450,02 |
2 089 450,02 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
Основное мероприятие 6.5. Обеспечение условий лицам с ограниченными возможностями здоровья для беспрепятственного доступа к объектам культуры посредством проведения капитального ремонта |
Всего, в том числе: |
126 825 182,40 |
60 605 182,40 |
3 520 000,00 |
39 600 000,00 |
12 100 000,00 |
11 000 000,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
за счет средств из местного бюджета |
126 825 182,40 |
60 605 182,40 |
3 520 000,00 |
39 600 000,00 |
12 100 000,00 |
11 000 000,00 |
- |
- |
- |
- |
||
Мероприятие 6.5.1. МБУ ДО "Детская художественная школа N 1 им. Л.А. Горды", ул. Ленинградская, 10а, г. Сургут |
Всего, в том числе: |
7 664 950,00 |
7 664 950,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
ДАиГ (соадминистратор) |
за счет средств из местного бюджета |
7 664 950,00 |
7 664 950,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
Мероприятие 6.5.2. МБУ ДО "Детская художественная школа N 1 им. Л.А. Горды", ул. Энгельса, 7, г. Сургут |
Всего, в том числе: |
9 475 490,00 |
9 475 490,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
ДАиГ (соадминистратор) |
за счет средств из местного бюджета |
9 475 490,00 |
9 475 490,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
Мероприятие 6.5.3. МБУ ДО "Детская школа искусств им. Г. Кукуевицкого", ул. Ленинградская, 12, г. Сургут |
Всего, в том числе: |
9 311 370,00 |
9 311 370,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
ДАиГ (соадминистратор) |
за счет средств из местного бюджета |
9 311 370,00 |
9 311 370,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
Мероприятие 6.5.4. МБУ ДО "Детская школа искусств N 1", ул. 50 лет ВЛКСМ, 6/1, г. Сургут |
Всего, в том числе: |
7 214 540,00 |
7 214 540,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
ДАиГ (соадминистратор) |
за счет средств из местного бюджета |
7 214 540,00 |
7 214 540,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
Мероприятие 6.5.5. МБУК "Централизованная библиотечная система". Центральная городская библиотека, ул. Республики, 78/1, г. Сургут |
Всего, в том числе: |
12 814 980,00 |
12 814 980,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
ДАиГ (соадминистратор) |
за счет средств из местного бюджета |
12 814 980,00 |
12 814 980,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
Мероприятие 6.5.6. МБУ ИКЦ "Старый Сургут", ул. Энергетиков, 2 (строительство туалета с учетом ММГН) |
Всего, в том числе: |
17 820 000,00 |
- |
1 320 000,00 |
16 500 000,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
ДАиГ (соадминистратор) |
за счет средств из местного бюджета |
17 820 000,00 |
- |
1 320 000,00 |
16 500 000,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
Мероприятие 6.5.7. МБУК "Централизованная библиотечная система", библиотека N 21, ул. Бажова, 17 |
Всего, в том числе: |
12 100 000,00 |
- |
1 100 000,00 |
11 000 000,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
ДАиГ (соадминистратор) |
за счет средств из местного бюджета |
12 100 000,00 |
- |
1 100 000,00 |
11 000 000,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
Мероприятие 6.5.8. МБУК "Централизованная библиотечная система", Центральная детская библиотека, пр. Дружбы, 11а |
Всего, в том числе: |
12 100 000,00 |
- |
1 100 000,00 |
11 000 000,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
ДАиГ (соадминистратор) |
за счет средств из местного бюджета |
12 100 000,00 |
- |
1 100 000,00 |
11 000 000,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
Мероприятие 6.5.9. МАУ "Городской культурный центр", ДК "Строитель" |
Всего, в том числе: |
12 100 000,00 |
- |
- |
1 100 000,00 |
11 000 000,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
ДАиГ (соадминистратор) |
за счет средств из местного бюджета |
12 100 000,00 |
- |
- |
1 100 000,00 |
11 000 000,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
||
Мероприятие 6.5.10. МБУ ДО "Детская школа искусств N 2", ул. Привокзальная, 32 |
Всего, в том числе: |
12 100 000,00 |
- |
- |
- |
1 100 000,00 |
11 000 000,00 |
- |
- |
- |
- |
ДАиГ (соадминистратор) |
за счет средств из местного бюджета |
12 100 000,00 |
- |
- |
- |
1 100 000,00 |
11 000 000,00 |
- |
- |
- |
- |
||
Мероприятие 6.5.11. МБУК "Сургутский краеведческий музей", ул. 30 лет Победы, 21/2 |
Всего, в том числе: |
14 123 852,40 |
14 123 852,40 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
ДАиГ (соадминистратор) |
за счет средств из местного бюджета |
14 123 852,40 |
14 123 852,40 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
Основное мероприятие 6.6. Приобретение нежилого здания для размещения детской школы искусств |
Всего, в том числе: |
130 000 000,00 |
130 000 000,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
за счет средств межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
117 000 000,00 |
117 000 000,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств из местного бюджета |
13 000 000,00 |
13 000 000,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
Мероприятие 6.6.1. Нежилое помещение общей площадью не менее 1300 кв. м. для размещения детской школы искусств. Приобретение |
Всего, в том числе: |
130 000 000,00 |
130 000 000,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
КК (администратор) |
за счет средств межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
117 000 000,00 |
117 000 000,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств из местного бюджета |
13 000 000,00 |
13 000 000,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
Общий объем финансирования программы |
Всего, в том числе: |
2 353 430 535,57 |
272 232 318,78 |
478 064 534,15 |
1 035 370 647,64 |
556 763 035,00 |
11 000 000,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
за счет средств межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
117 000 000,00 |
117 000 000,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств из местного бюджета |
2 236 430 535,57 |
155 232 318,78 |
478 064 534,15 |
1 035 370 647,64 |
556 763 035,00 |
11 000 000,00 |
- |
- |
- |
- |
||
Объем финансирования администратора - комитета культуры |
Всего, в том числе: |
130 000 000,00 |
130 000 000,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
за счет средств межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
117 000 000,00 |
117 000 000,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств из местного бюджета |
13 000 000,00 |
13 000 000,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
Объем финансирования соадминистратора - департамента архитектуры и градостроительства |
Всего, в том числе: |
2 037 934 102,40 |
110 605 182,40 |
335 796 345,77 |
1 023 769 539,23 |
556 763 035,00 |
11 000 000,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
за счет средств из местного бюджета |
2 037 934 102,40 |
110 605 182,40 |
335 796 345,77 |
1 023 769 539,23 |
556 763 035,00 |
11 000 000,00 |
- |
- |
- |
- |
||
Объем финансирования соадминистратора - департамента имущественных и земельных отношений |
Всего, в том числе: |
185 496 433,17 |
31 627 136,38 |
142 268 188,38 |
11 601 108,41 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
за счет средств из местного бюджета |
185 496 433,17 |
31 627 136,38 |
142 268 188,38 |
11 601 108,41 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Таблица 5
Мероприятия,
реализуемые в рамках портфелей проектов, проектов автономного округа, направленных на реализацию национальных проектов (программ) Российской Федерации
Наименование проекта |
Ответственный исполнитель |
Источники финансирования |
Параметры финансового обеспечения (руб.) |
|||||||||
всего |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
2027 год |
2028 год |
2029 год |
2030 год |
|||
Портфель проектов "Культура" | ||||||||||||
Региональный проект "Культурная среда", основные мероприятия 2.2., 4.3., 6.3. из таблицы 3 (показатели 1, 2, 3 раздела II из таблицы 2) |
КК (администратор) ДИиЗО (соадминистратор) |
всего, в том числе |
266 066 010,99 |
- |
172 965 903,46 |
93 100 107,53 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
109 346 400,00 |
- |
70 384 000,00 |
38 962 400,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
139 937 900,00 |
- |
92 317 200,00 |
47 620 700,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств местного бюджета |
16 781 710,99 |
- |
10 264 703,46 |
6 517 007,53 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
Проект "Творческие люди", основные мероприятия 1.1., 2.1., 3.1., 3.2., 4.1 из таблицы 3 (показатель 4 раздела II из таблицы 2) |
КК (администратор) |
всего, в том числе |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств местного бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
<< Назад |
||
Содержание Постановление Администрации г. Сургута Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 28 февраля 2022 г. N 1666 "О внесении... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.