Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение
к постановлению администрации
города Курчатова от 09.03.2022 N 285
Муниципальная программа
"Развитие культуры и туризма в городе Курчатове Курской области"
Ответственный исполнитель: |
Управление по культуре, спорту и делам молодёжи администрации города Курчатова |
Дата составления проекта: |
август 2015 г. |
Исполнитель - Ермакова Наталья Владимировна - начальник Управления по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Курчатова, тел. 8-(47-131)-4-96-41 |
Паспорт
муниципальной программы "Развитие культуры и туризма в городе Курчатове Курской области"
Ответственный исполнитель программы |
Управление по культуре, спорту и делам молодёжи администрации города Курчатова |
||||
Соисполнители программы |
Комитет городского хозяйства г. Курчатова; МКУ "Управление городского хозяйства г. Курчатова" |
||||
Участники программы |
- МАУК "Дворец культуры" - МКУК МЦ "Комсомолец" - МКУК "ЦБС" - МКОУ ДО "Курчатовская детская школа искусств" - МАУ "ПК и О "Теплый берег" |
||||
Подпрограммы программы |
1. "Искусство" 2. "Наследие" 3. "Туризм" |
||||
Программно-целевые инструменты программы |
отсутствуют |
||||
Региональные проекты программы |
отсутствуют |
||||
Цель программы |
реализация стратегической роли культуры как духовно-нравственного основания развития личности и единства общества, а также создание на территории г. Курчатова конкурентоспособной туристической индустрии, предлагающей разнообразные возможности для удовлетворения потребностей российских и иностранных граждан в туристических услугах и обеспечивающей значительный вклад в социально-экономическое развитие г. Курчатова и Курской области |
||||
Задачи программы |
Задача 1. Создание благоприятных условий для устойчивого развития культурно-досуговой сферы и дополнительного образования в сфере культуры и искусства. Задача 2. Сохранение культурного наследия. Задача 3. Создание условий для развития туристической инфраструктуры и формирования доступной и комфортной туристической среды на территории г. Курчатова. Задача 4. Формирование туристического продукта. Задача 5. Создание имиджа г. Курчатова как территории благоприятной для туризма, продвижение бренда и туристических продуктов. Задача 6. Развитие событийного туризма. Задача 7. Развитие новых туристических услуг и сервисов. |
||||
Целевые индикаторы и показатели программы |
Уровень удовлетворённости населением качеством предоставляемых услуг; число зрителей, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых учреждениями культуры; увеличение количества талантливых исполнителей, участвующих в конкурсах и фестивалях различного уровня; независимая оценка качества условий оказания услуг учреждениями культуры. |
||||
Этапы и сроки реализации программы |
2016 - 2024 годы, в один этап |
||||
Объемы бюджетных ассигнований программы |
Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы составляет 783980,205 тыс. руб., в том числе за счет средств городского бюджета - 716740,327 тыс. руб., за счет средств областного бюджета - 65620,648 тыс. руб., внебюджетные источники - 1619,230 тыс. руб. |
||||
года |
Всего: тыс. руб. |
в том числе гор. бюджет |
в том числе обл. бюджет |
Внебюджетные источники |
|
2016 год |
106084,462 |
49734,814 |
56349,648 |
0 |
|
2017 год |
51558,854 |
49939,624 |
0 |
1619,230 |
|
2018 год |
59083,743 |
59083,743 |
0 |
0 |
|
2019 год |
73038,880 |
65267,880 |
7771,000 |
0 |
|
2020 год |
86474,362 |
84974,362 |
1500,000 |
0 |
|
2021 год |
124307,413 |
124307,413 |
0 |
0 |
|
2022 год |
93768,678 |
93768,678 |
0 |
0 |
|
2023 год |
96098,125 |
96098,125 |
0 |
0 |
|
2024 год |
93565,688 |
93565,688 |
0 |
0 |
|
| |||||
Ожидаемые результаты реализации программы |
формирование культурной среды, отвечающей растущим потребностям личности и общества, повышение качества, разнообразия и эффективности услуг в сфере культуры; создание доступных условий для участия всего населения в культурной жизни, а также вовлеченности детей, молодёжи в активную социокультурную деятельность, развитие самодеятельного художественного творчества; создание благоприятных условий для улучшения культурно-досугового обслуживания населения, укрепления материально-технической базы отрасли культуры; увеличение уровня социального обеспечения работников культуры, финансовой поддержки творческих коллективов, социально значимых проектов; укрепление имиджа г. Курчатова как привлекательного и гармоничного города с высоким уровнем культуры; создание на территории г. Курчатова конкурентоспособной туристической индустрии. |
1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы, в том числе формулировка основных проблем и прогноз развития
На территории г. Курчатова функционируют учреждения культурно-досугового типа: МКУК МЦ "Комсомолец", МАУК "Дворец культуры"; МКОУ ДО "Курчатовская детская школа искусств" и МКУК "Централизованная библиотечная система", включающая в себя 4 филиала.
В 2020 году открылось новое муниципальное автономное учреждение "Парк культуры и отдыха "Теплый берег", деятельность которого направлена на организацию и осуществление мероприятий по работе с населением, создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества, формирование благоприятных условий для наиболее полного удовлетворения духовных и эстетических запросов населения, культурного досуга и отдыха, укрепления здоровья жителей города Курчатова, развития их социальной и творческой активности, обустройства городской и парковой зоны в установленных границах с целью поддержания психологически и экологически комфортного пространства для жителей города Курчатова.
Кроме того на территории города действует клуб "Энергетик", принадлежащий профсоюзной организации Курской АЭС, а также творческие коллективы дополнительного образования детей, ветеранских организаций.
Управление по культуре, спорту и делам молодёжи администрации г. Курчатова осуществляет взаимодействие со всеми подведомственными и не подведомственными учреждениями культуры, обеспечивая единое культурное пространство на территории города Курчатова.
По состоянию на 31.12.2019 года численность специалистов работающих в учреждениях культуры, подведомственных Управлению по культуре, спорту и делам молодёжи администрации города составляла 128 чел.
Муниципальные казённые учреждения культуры МЦ "Комсомолец" и МАУК "Дворец культуры" являются востребованными концертными площадками города, на которых проходят мероприятия различного уровня - фестивали, конкурсы, концерты городского и областного уровня. В течение года проходит около 500 мероприятий, которые посещают 30 000 человек, что составляет более половины жителей г. Курчатова всех возрастов и социальных групп.
В последнее десятилетие в г. Курчатове удалось добиться расширения форм деятельности, качества видов услуг за счёт введения I очереди Дворца культуры, количественных показателей в проведении мероприятий и их посещений, количестве участников самодеятельности. В 2017 году введена II очередь Дворца культуры, которая включила в себя кинотеатр на 170 мест и малый зал на 170 мест, что позволило разнообразить предоставление услуг Дворцом культуры. В учреждениях культурно-досугового типа действует 28 формирований самодеятельного народного творчества. Творческие коллективы являются обладателями призовых мест на всероссийских и международных конкурсах и фестивалях.
МКУК "ЦБС" имеет 4 библиотеки со статусом "модельная" из 4 возможных. Библиотеки города развиваются как многофункциональные культурные центры: обеспечивают бесплатный, свободный доступ к библиотечным фондам и справочно-поисковому аппарату; ориентируются в обслуживании на все социальные группы; предлагают разнообразный спектр библиотечных услуг; гарантируют высокий уровень проводимых мероприятий.
Учащиеся МКОУ ДО "Курчатовская детская школа искусств" демонстрирует высокие результаты на конкурсах различных уровней. Школа является одной из ведущих в Курской области. В 2014 году в школе открыто "художественное отделение".
Все учреждения культуры имеют доступ к сети Интернет, имеют свои сайты.
В городе реализуются условия для творческого роста самодеятельных артистов.
Создаются новые творческие коллективы в различных жанрах, идет пополнение перспективными кадрами.
По итогам 2011 года сфера культуры г. Курчатова признана лучшей в Курской области.
Несмотря на то, что на сегодняшний момент удалось добиться достаточно высоких и устойчивых результатов работы всех учреждений культуры, до сих пор не решены многие вопросы.
В их числе:
- недостаточное представление в обществе о стратегической роли культуры и приоритетах государственной и муниципальной культурной политики;
- снижение культурно-образовательного уровня населения;
- дефицит кадров творческих профессий;
недостаточный объём финансирования поддержки творческих коллективов;
- отсутствие системной организации государственно-частного партнерства и меценатства в области культуры.
В современных условиях изменились роль, функции учреждений культуры, культурные потребности населения, повысились требования к качеству предоставляемых услуг в области культуры.
Характер деятельности учреждений и требования к уровню мероприятий обуславливает необходимость создания современной технической базы, с широким спектром возможностей. Часто недостаточный ассортимент и качество предоставляемых культурно-досуговых услуг соседствует с устареванием применяемых технологий и форм работы, ухудшением материально-технического оснащения. Безусловной составляющей повышения конкурентоспособности культуры среди иных социальных услуг является повышение качества культурных благ и услуг, обеспечение их необходимого многообразия. Решение этой задачи на современном этапе экономического развития общества тормозится низким уровнем обеспеченности организаций культуры специальным оборудованием, недостаточным развитием информационных технологий в сфере культуры и отсутствием специалистов узкой направленности.
Недостаточным остаётся пополнение библиотек города новой литературой.
В связи с этим, поддержка культуры остается актуальной задачей муниципальной политики, в том числе в силу очевидной недостаточности выделяемых на эти цели ресурсов.
Данные обстоятельства требуют перехода к качественно новому уровню функционирования отрасли культуры, включая библиотечное обслуживание, культурно-досуговую деятельность, традиционную народную культуру, сохранение и популяризацию объектов культурного наследия, а также значительному укреплению потенциала города в сфере культуры, в т.ч. для формирования его положительного образа, как в пределах области, так и в России в целом.
Воплощение такого подхода предполагает:
- качественное изменение подходов к оказанию услуг и выполнению работ в сфере культуры, а также к развитию инфраструктуры отрасли, повышению профессионального уровня персонала, укреплению кадрового потенциала отрасли;
- преодоление значительного отставания учреждений культуры в использовании современных информационных технологий, создании электронных продуктов культуры, а также в развитии отраслевой информационной инфраструктуры, в первую очередь обеспечивающей новые возможности использования фондов библиотек;
- реализацию мер по увеличению объемов негосударственных ресурсов, привлекаемых в сферу культуры;
- повышение эффективности управления отраслью культуры на всех уровнях управления.
Реализация муниципальной программы "Развитие культуры и туризма в городе Курчатове Курской области" к 2024 году позволит создать условия, обеспечивающие равный и свободный доступ населения ко всему спектру культурных благ.
Реализация Программы сопряжена с рисками, которые могут препятствовать достижению запланированных результатов.
К числу частично управляемых рисков относится дефицит в отраслях культуры высококвалифицированных кадров для внедрения программно-целевых методов и механизмов управления, ориентированного на результат.
Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма в городе Курчатове Курской области" является стратегическим планом, состоящим из аналитического материала, системы мероприятий, определяет цели и задачи отрасли культуры г. Курчатова, направленные на ее эффективное развитие в современных условиях. Программа предполагает осуществлять развитие сферы культуры города Курчатова в направлении ее модернизации, творческого и технологического совершенствования, повышения роли культуры и искусства в воспитании, просвещении и в обеспечении досуга жителей города Курчатова, а, следовательно, в целях повышения уровня и качества жизни города.
2. Приоритеты государственной и муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов муниципальной программы, сроков и этапов реализации муниципальной программы
2.1. Приоритеты и цели муниципальной политики в сфере культуры города Курчатова
Приоритеты муниципальной политики в сфере культуры установлены следующими стратегическими документами и нормативными правовыми актами Российской Федерации и Курской области:
Указ Президента РФ от 7 мая 2018 г. N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года";
Указ Президента РФ от 21.07.2020 N 474 "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года";
Закон Российской Федерации от 09.10.1992 N 3612-1 "Основы законодательства Российской Федерации о культуре";
Федеральный Закон от 29.12.1994 N 78-ФЗ "О библиотечном деле";
Федеральный Закон от 24.11.1996 N 132-ФЗ (ред. от 02.07.2021) "Об основах туристской деятельности в Российской Федерации";
Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 N 1662-р);
Концепция развития сотрудничества в сфере культуры между приграничными территориями Российской Федерации и сопредельными государствами на период до 2020 года (утверждена приказом Министерства культуры Российской Федерации от 20.07.2011 г. N 807);
Стратегия социально-экономического развития Центрального Федерального округа на период до 2020 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 6 сентября 2011 года N 1540-р;
Стратегия социально-экономического развития Курской области на период до 2020 года (одобрена постановлением Курской областной Думы от 24 мая 2007 года N 381-IV ОД);
Стратегия социально-экономического развития Курской области на период до 2030
года;
Закон Курской области от 5.03.2004 N 9-ЗКО "О культуре";
Закон Курской области от 1.03.2004 N 6-ЗКО "О библиотечном деле Курской области";
Закон Курской области от 29.12.2005 N 120-ЗКО "Об объектах культурного наследия Курской области";
Закон Курской области от 14.12.2020 N 100-ЗКО "О Стратегии социально-экономического развития Курской области на период до 2030 года".
Актуализированная Стратегия социально-экономического развития муниципального образования "Город Курчатов" Курской области на период до 2025 года.
Муниципальная политика в области культуры объединяет базовые ценности и интересы государства, общества и личности.
В связи с этим реализация муниципальной программы будет осуществляться в соответствии со следующими основными приоритетами:
укрепление единого культурного пространства города Курчатова на основе духовно-нравственных ценностей и исторических традиций;
сохранение культурного и духовного наследия, самобытных традиций Курской области;
обеспечение максимальной доступности для широких слоев населения лучших образцов культуры и искусства;
создание условий для творческой самореализации граждан, культурно-просветительской деятельности, организации культурного досуга;
продвижение в культурном пространстве нравственных ценностей и образцов, способствующих культурному и гражданскому воспитанию личности;
обеспечение инновационного развития отрасли культуры, вывод ее на лидирующие позиции в области применения современных технологий; усиление присутствия учреждений культуры в цифровой среде;
совершенствование организационных и правовых механизмов деятельности учреждений;
укрепление материально-технической базы учреждений культуры; повышение социального статуса работников культуры (уровень доходов, общественное признание);
системы подготовки кадров и их социального обеспечения;
создание условий для повышения эффективности деятельности социально-ориентированных некоммерческих организаций в сфере культуры и развитие добровольчества (волонтерства) и благотворительности.
Приоритеты деятельности в отдельных секторах сферы культуры описаны в соответствующих подпрограммах муниципальной программы.
2.2. Цель, задачи и описание основных конечных результатов муниципальной программы
Главной целью муниципальной программы является реализация стратегической роли культуры как духовно-нравственного основания развития личности и государства, единства российского общества, а также создание на территории г. Курчатова конкурентоспособной туристической индустрии, предлагающей разнообразные возможности для удовлетворения потребностей российских и иностранных граждан в туристических услугах и обеспечивающей значительный вклад в социально-экономическое развитие г. Курчатова и Курской области.
Формулировка цели определяется приоритетами государственной политики, ключевыми проблемами и современными вызовами в рассматриваемой сфере.
Достижение данной цели предполагается посредством решения взаимосвязанных и взаимодополняющих задач, отражающих установленные полномочия органов муниципальной власти в сфере культуры.
Задача 1. Создание благоприятных условий для устойчивого развития культурно-досуговой сферы и дополнительного образования в сфере культуры и искусства.
Данная задача ориентирована на реализацию прав граждан в области культуры, установленных в положениях статьи 44 Конституции Российской Федерации, что относится к стратегическим национальным приоритетам.
Решение задачи будет обеспечено посредством осуществления подпрограммы "Искусство", включающей в себя:
- оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в сфере культуры, в которых будут задействованы: учреждения культурно-досугового типа, учреждение образования в сфере культуры и искусства;
- обеспечение доступа граждан к участию в культурной жизни;
- повышение заработной платы работников учреждений культуры;
- реализацию творческого потенциала населения;
- укрепление материально-технической базы учреждений;
- сохранение и развитие образования в сфере культуры и искусства.
- проведение мероприятий, посвященных значимым событиям отечественной и мировой культуры, а также мероприятий по развитию международного и межрегионального сотрудничества в сфере культуры.
Задача 2. Сохранение культурного наследия.
Данная задача выполняется в рамках подпрограммы "Наследие" и включает в себя комплекс мер по оказанию муниципальных услуг (выполнение работ) в сфере развития библиотечного дела.
Решение указанных задач и достижение главной цели муниципальной программы позволит к 2024 году достигнуть следующих основных результатов:
формирование культурной среды, отвечающей растущим потребностям личности и общества, повышение качества, разнообразия и эффективности услуг в сфере культуры;
создание условий для доступности участия всего населения в культурной жизни, а также вовлеченности детей, молодёжи, инвалидов в активную социокультурную деятельность, развитие самодеятельного художественного творчества;
создание благоприятных условий для улучшения культурно-досугового обслуживания населения, укрепления материально-технической базы отрасли культуры, стимулирование потребления культурных благ;
удовлетворение потребностей различных категорий граждан в активном и полноценном отдыхе, приобщении к культурным ценностям.
Важнейшими условиями успешной реализации муниципальной программы будут являться:
признание стратегической роли и приоритета культуры для обеспечения социальной стабильности, воспитания общества в идеалах нравственности и духовности;
доведение к 2024 году средней заработной платы работников учреждений культуры до средней заработной платы в регионе;
качественное изменение подходов к оказанию услуг и развитию инфраструктуры отрасли, повышению профессионального уровня персонала, укреплению кадрового потенциала;
повышение эффективности управления отраслью культуры, внедрение программно-целевых механизмов на всех уровнях управления сферой культуры;
расширение использования современных информационно-коммуникационных технологий и электронных продуктов, а также создание отраслевой информационной инфраструктуры;
привлечение внебюджетных источников финансирования для реализации проектов в сфере культуры.
Задача 3. Создание условий для развития туристической инфраструктуры и формирования доступной и комфортной туристической среды на территории г. Курчатова.
Данная задача ориентирована на развитие туризма, что относится к стратегическим национальным приоритетам.
Решение задачи будет обеспечено посредством осуществления подпрограммы "Туризм", включающей в себя:
- реализацию туристического потенциала г. Курчатова;
- создание новых "точек" притяжения туристов;
- качественное изменение подходов в развитии инфраструктуры туристической отрасли;
- увеличение вклада отрасли в социально-экономическое развитие г. Курчатова.
Задача 4. Формирование туристического продукта.
Решение указанной задачи позволит достигнуть следующих основных результатов:
- создание современного турпродукта на основе комплекса новых услуг и цифровых технологий;
- разнообразие туристических продуктов;
- содействие кадровому обеспечению туристической деятельности.
Задача 5. Создание имиджа г. Курчатова как территории благоприятной для туризма, продвижение бренда и туристических продуктов будет способствовать расширению использования современных информационно-коммуникационных технологий и электронных продуктов, а также созданию отраслевой информационной инфраструктуры.
Задача 6: Развитие событийного туризма.
Данная задача будет способствовать:
- формированию туристической привлекательности г. Курчатова путем развития культурно-познавательного, спортивного туризма, продвижение бренда г. Курчатова, увеличение количества туристов;
- созданию ежегодного календарного плана событийных мероприятий для привлечения туристов.
Задача 7: Развитие новых туристических услуг и сервисов.
Реализация поставленной задачи будет осуществляться путем:
- заключения соглашений с туроператорами и агентствами;
- создания необходимых условий для активизации инвестиционной деятельности в сфере туризма;
- привлечения внебюджетных источников финансирования для реализации проектов в сфере туризма;
- развития туристической привлекательности г. Курчатова, предоставление новых туристических услуг и сервисов;
- организация системы грантовой поддержки общественных и предпринимательских инициатив.
Решение указанных задач и достижение главной цели муниципальной программы позволит к 2024 году достигнуть следующих основных результатов:
формирование культурной среды, отвечающей растущим потребностям личности и общества, повышение качества, разнообразия и эффективности услуг в сфере культуры;
создание условий для доступности участия всего населения в культурной жизни, а также вовлеченности детей, молодёжи, инвалидов в активную социокультурную деятельность, развитие самодеятельного художественного творчества;
создание благоприятных условий для улучшения культурно-досугового обслуживания населения, укрепления материально-технической базы отрасли культуры; стимулирование потребления культурных благ;
удовлетворение потребностей различных категорий граждан в активном и полноценном отдыхе, приобщении к культурным ценностям;
создание развитой туристический инфраструктуры;
информационное сопровождение туристов (создан сайт, издан путеводитель достопримечательностей, буклеты, информационные листовки о туристических маршрутах и т.д.);
организация системы грантовой поддержки общественных и предпринимательских инициатив в направлении развития туризма;
разработка нормативно-правовой базы отрасли;
формирование ежегодного календарного плана событийных мероприятий для привлечения туристов.
Важнейшими условиями успешной реализации муниципальной программы будут являться:
признание стратегической роли и приоритета культуры для обеспечения социальной стабильности, воспитания общества в идеалах нравственности и духовности;
доведение к 2024 году средней заработной платы работников учреждений культуры до средней заработной платы в регионе.
качественное изменение подходов к оказанию услуг и развитию инфраструктуры отрасли, повышению профессионального уровня персонала, укреплению кадрового потенциала;
повышение эффективности управления отраслью культуры, внедрение программно-целевых механизмов на всех уровнях управления сферой культуры;
расширение использования современных информационно-коммуникационных технологий и электронных продуктов, а также создание отраслевой информационной инфраструктуры;
привлечение внебюджетных источников финансирования для реализации проектов в сфере культуры.
2.3. Показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач
Система показателей муниципальной программы включает взаимодополняющие друг друга индикаторы и цели указанные в муниципальной программе, подпрограммах и приведённые в Приложении N 1.
Данная система обеспечивает возможность проверки и подтверждения достижения установленных плановых значений рассматриваемых показателей.
Состав показателей муниципальной программы увязан с основными мероприятиями и позволяет оценить ожидаемые результаты и эффективность ее реализации на период до 2024 года.
2.4. Сроки и этапы реализации муниципальной программы
Реализация муниципальной программы "Развитие культуры в городе Курчатове Курской области" будет осуществляться одним этапом с 2016 по 2024 годы.
3. Сведения о показателях и индикаторах муниципальной программы
С учетом специфики, сложности сферы культуры достижение цели муниципальной программы косвенно оценивается следующими ключевыми показателями:
Показатель 1. Уровень удовлетворённости населения качеством предоставляемых услуг.
Значение показателя рассчитывается путём проведения ответственным исполнителем мониторинга, в результате сбора информации (опрос населения 300 респондентов) и её обработки.
Показатель 2. Число зрителей, участвующих в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых учреждениями культуры.
Значение показателя рассчитывается путём учета числа зрителей, участвующих в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых учреждениями культурно-досугового типа (МКУКМЦ "Комсомолец" и МАУК "Дворец культуры" Данные о мероприятиях фиксируются в журнале учёта клубной работы, утверждённом распоряжением Главы города Курчатова от 28.12.2010 N 1000-р "Об утверждении формы журнала учёта клубной работы для муниципальных учреждений клубного типа города Курчатова. Показатель за год фиксируется также в форме N 7-НК (годовая статистическая отчётность системы Министерства культуры РФ об учреждениях культурно-досугового типа).
Показатель 3. Увеличение количества талантливых исполнителей, участвующих в конкурсах и фестивалях различного уровня.
Значение показателя рассчитывается путём проведения мониторинга, в результате сбора информации с учреждений культуры об участии коллективов, солистов, учащихся ДШИ в конкурсах и фестивалях различного уровня.
# ежеквартально (за исключением I и IV квартала), до 15 числа месяца, следующего за отчётным кварталом, предоставляют ответственному исполнителю информацию о реализации показателей 1.1., 1.2. на бумажных носителях и в электронном виде. Ответственный исполнитель ежеквартально, до 20-го числа месяца, следующего за отчётным кварталом, на основании данных, представленных участниками подпрограммы, представляет в отдел экономического развития и малого предпринимательства администрации города информацию о реализации муниципальной программы на бумажных носителях и в электронном виде. Отчёт по показателю 1 - ежегодно.
Показатель 4. Независимая оценка качества условий оказания услуг учреждениями культуры.
Показатель предоставляется раз в три года Курским институтом менеджмента, экономики и бизнеса.
Значения показателей муниципальной программы по годам ее реализации в разрезе подпрограмм приведены в приложении 1.
4. Обобщённая характеристика структурных элементов подпрограмм муниципальной программы
В рамках муниципальной программы "Развитие культуры и туризма в городе Курчатове Курской области" предполагается реализация основных мероприятий и мероприятий, выделенных в структуре подпрограмм "Искусство", "Наследие" и "Туризм".
Для решения задачи 1. Создание благоприятных условий для устойчивого развития культурно-досуговой сферы и дополнительного образования в сфере культуры и искусства - предусмотрены следующие основные мероприятия:
- организация культурно-досуговой деятельности;
- развитие инфраструктуры в сфере культуры;
- обеспечение выполнения функций казённых муниципальных учреждений;
- финансовое обеспечение выполнения муниципального задания;
- содействие в развитии учреждений в сфере культуры и искусства;
- благоустройство и содержание МАУ "Парк культуры и отдыха "Тёплый берег".
Для решения задачи 2. Сохранение культурного наследия:
- развитие библиотечного дела;
- обеспечение выполнения функций муниципальных казенных учреждений.
Для решения задачи 3. Создание условий для развития туристической инфраструктуры и формирования доступной и комфортной туристической среды:
- создание условий для развития туристической инфраструктуры и формирования доступной и комфортной туристической среды;
- формирование туристического продукта;
- создание имиджа г. Курчатова как территории благоприятной для туризма, продвижение бренда и туристических продуктов;
- развитие событийного туризма;
- поддержка предпринимательских и общественных инициатив через механизм субсидирования и грантовой поддержки.
Указанные основные мероприятия планируются к осуществлению в течение всего периода реализации муниципальной программы "Развитие культуры в городе Курчатове" на 2016 - 2024 годы.
5. Обобщенная характеристика мер муниципального регулирования
Меры муниципального регулирования определяются федеральным и региональным законодательством, муниципальными правовыми документами.
Реализация данных мер будет направлена на:
стимулирование сохранения культурного наследия;
развитие системы кинообслуживания населения, создание условий для доступа населения к произведениям кинематографии;
стимулирование творческой деятельности в сфере культуры;
совершенствование системы мотивации работников отрасли культуры.
В ходе реализации муниципальной программы "Развитие культуры и туризма в городе Курчатове Курской области" предполагается как реализация, так и дальнейшее развитие и совершенствование системы мер муниципального, в том числе правового регулирования.
6. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий по этапам реализации муниципальной программы (при оказании муниципальными учреждениями города Курчатова муниципальных услуг (работ) в рамках муниципальной программы)
Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг учреждениями культуры, находящимися в ведении отдела культуры администрации города Курчатова, в рамках муниципальной программы "Развитие культуры и туризма в городе Курчатове Курской области", представлен в приложении N 3.
7. Информация об участии предприятий и организаций, независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности, а также государственных внебюджетных фондов в реализации муниципальной программы
Участие государственных корпораций, акционерных обществ с государственным участием, предприятий, общественных, научных и иных организаций, а также государственных внебюджетных фондов в реализации программы предполагается.
8. Обоснование выделения подпрограмм
Состав подпрограмм определён исходя из состава задач муниципальной программы, решение которых необходимо для реализации муниципальной программы.
Предусмотренные в рамках Программы системы целей, задач и мероприятий в комплексе, наиболее полным образом охватывают весь диапазон заданных приоритетных направлений развития сферы культуры путём реализации подпрограмм "Искусство", "Наследие", "Туризм" и в максимальной степени будут способствовать достижению целей и конечных результатов настоящей муниципальной программы.
Подпрограмма "Искусство" охватывает такие направления реализации муниципальной программы как: обеспечения доступа граждан к культурным ценностям и участия в культурной жизни, реализации творческого потенциала населения.
Деятельность по обеспечению прав граждан на участие в культурной жизни осуществляется путем сохранения лучших традиций отечественного любительского искусства, создания условий для обеспечения возможности участия граждан в культурной жизни и пользования учреждениями культуры.
Для обеспечения достижения целей муниципальной программы на основе эффективной деятельности органа местной власти в сфере культуры выделяется подпрограмма "Наследие", в рамках которой отражаются мероприятия, направленные на решение задач по повышению качества муниципальных услуг в сфере библиотечного дела.
Сохранение культурных ценностей имеет приоритетное значение, так как свободный доступ к культурным ценностям и ознакомление с культурным наследием является важнейшим фактором формирования общественного сознания и целостной системы духовных ценностей, влияющих на все сферы общественной жизни, особенно подрастающего поколения.
Подпрограмма "Туризм" охватывает целый спектр мер и мероприятий, направленных на развитие туризма в г. Курчатове, создание его туристической привлекательности, поддержания бренда города, разработку новых маршрутов и проведение фестивалей, привлекательных для российских и иностранных граждан.
9. Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы
Реализация мероприятий муниципальной программы осуществляется за счет средств областного местного бюджета, внебюджетных источником.
Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы составляет 783980,205 тыс. руб., в том числе за счет средств городского бюджета - 716740,327 тыс. руб., за счет средств областного бюджета - 65620,648 тыс. руб., внебюджетные источники - 1619,230 тыс. руб. | ||||
года |
Всего: тыс. руб. |
в том числе гор. бюджет |
в том числе обл. бюджет |
Внебюджетные источники |
|
Всего: |
В том числе гор. бюджет: |
В том числе обл. бюджет: |
|
2016 год |
106084,462 тыс. руб. |
49734,814 тыс. руб. |
56349,648 |
0 |
2017 год |
51558,854 тыс. руб. |
49939, 624 тыс. руб. |
0 |
1619,23 |
2018 год |
59083,743 тыс. руб. |
59083,743 тыс. руб. |
0 |
0 |
2019 год |
73038,880 тыс. руб. |
65267,880 тыс. руб. |
7771,000 |
0 |
2020 год |
86474,362 тыс. руб. |
84974,362 тыс. руб. |
1500,000 |
0 |
2021 год |
124307,413 тыс. руб. |
124307,413 тыс. руб. |
0 |
0 |
2022 год |
93768,678 тыс. руб. |
93768,678 тыс. руб. |
0 |
0 |
2023 год |
96098,125 тыс. руб. |
96098,125 тыс. руб. |
0 |
0 |
2024 год |
93565,688 тыс. руб. |
93565,688 тыс. руб. |
0 |
0 |
Объем финансовых ресурсов из средств областного и городского бюджета на реализацию мероприятий Программы подлежат уточнению при формировании проектов областного и городского бюджетов на очередной финансовой год и плановый период.
10. Оценка степени влияния выделения дополнительных объёмов ресурсов на показатели (индикаторы) муниципальной программы, состав и основные характеристики структурных элементов подпрограмм муниципальной программы
Объёмы ресурсов, выделенные дополнительно, окажут положительное влияние на следующие показатели (индикаторы) муниципальной программы. Основные сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы изложены в приложении N 1.
11. Анализ рисков реализации муниципальной программы и описание мер управления рисками реализации муниципальной программы
Важное значение для успешной реализации муниципальной программы имеет прогнозирование возможных рисков, связанных с достижением основной цели, решением задач муниципальной программы, оценка их масштабов и последствий, а также формирование системы мер по их предотвращению.
В рамках реализации муниципальной программы могут быть выделены следующие риски ее реализации.
Правовые риски связаны с изменением федерального законодательства, длительностью формирования нормативно-правовой базы, необходимой для эффективной реализации муниципальной программы. Это может привести к существенному увеличению планируемых сроков или изменению условий реализации мероприятий муниципальной программы.
Для минимизации воздействия данной группы рисков планируется:
на этапе разработки проектов документов привлекать к их обсуждению основные заинтересованные стороны, которые впоследствии должны принять участие в их согласовании;
проводить мониторинг планируемых изменений в федеральном законодательстве в сферах культуры, и смежных областях.
Финансовые риски связаны с возможным дефицитом бюджета и недостаточным вследствие этого уровнем бюджетного финансирования, сокращением бюджетных расходов на сферу культуры, что может повлечь недофинансирование, сокращение или прекращение программных мероприятий.
Способами ограничения финансовых рисков выступают:
ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий муниципальной программы, в зависимости от достигнутых результатов;
определение приоритетов для первоочередного финансирования;
планирование бюджетных расходов с применением методик оценки эффективности бюджетных расходов;
привлечение внебюджетного финансирования.
Макроэкономические риски связаны с возможностями снижения темпов роста экономики города, высокой инфляцией, что может существенно снизить объем платных услуг в сферах культуры. Изменение стоимости предоставления муниципальных услуг может негативно сказаться на структуре потребительских предпочтений населения. Эти риски могут отразиться на уровне возможностей учреждений культуры в реализации наиболее затратных мероприятий муниципальной программы, в т.ч. мероприятий, связанных со строительством, реконструкцией и капитальным ремонтом учреждений культуры и т.п.
Снижение данных рисков предусматривается в рамках мероприятий муниципальной программы, направленных на совершенствование муниципального регулирования, в том числе по повышению инвестиционной привлекательности и экономическому стимулированию.
Административные риски. Риски данной группы связаны с неэффективным управлением реализацией муниципальной программы, низкой эффективностью взаимодействия заинтересованных сторон, что может повлечь за собой нарушение планируемых сроков реализации государственной программы, невыполнение ее цели и задач, не достижение плановых значений показателей, снижение эффективности использования ресурсов и качества выполнения мероприятий муниципальной программы.
Основными условиями минимизации административных рисков являются:
формирование эффективной системы управления реализацией муниципальной программы;
проведение систематического мониторинга результативности реализации муниципальной программы;
повышение эффективности взаимодействия участников реализации муниципальной программы;
заключение и контроль реализации соглашений о взаимодействии с заинтересованными сторонами;
своевременная корректировка мероприятий муниципальной программы.
Кадровые риски обусловлены определенным дефицитом высококвалифицированных кадров в сфере культуры, что снижает эффективность работы учреждений сферы культуры и качество предоставляемых услуг. Снижение влияния данной группы рисков предполагается посредством обеспечения притока высококвалифицированных кадров и переподготовки (повышения квалификации) имеющихся специалистов.
12. Методика оценки эффективности муниципальной программы
Оценка эффективности реализации муниципальной программы производится ежегодно. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы представляются в составе годового отчета ответственного исполнителя муниципальной программы о ходе ее реализации и об оценке эффективности.
Оценка эффективности муниципальной программы производится с учетом следующих составляющих:
оценки степени достижения целей и решения задач муниципальной программы;
оценки степени достижения целей и решения задач подпрограмм;
оценки степени реализации структурных элементов подпрограмм, ведомственных целевых программ и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации (далее - оценка степени реализации мероприятий);
оценки степени соответствия запланированному уровню затрат;
оценки эффективности использования средств городского бюджета.
Оценка эффективности реализации муниципальных программ осуществляется в два этапа.
На первом этапе осуществляется оценка эффективности реализации подпрограмм, которая определяется с учетом оценки степени достижения целей и решения задач подпрограмм, оценки степени реализации мероприятий, оценки степени соответствия запланированному уровню затрат и оценки эффективности использования средств городского бюджета.
На втором этапе осуществляется оценка эффективности реализации муниципальной программы, которая определяется с учетом оценки степени достижения целей и решения задач муниципальной программы и оценки эффективности реализации подпрограмм.
Оценка степени реализации мероприятий
Степень реализации мероприятий оценивается для каждой подпрограммы как доля мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:
,
где:
СРм - степень реализации мероприятий;
Мв - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;
М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.
При формировании методики оценки эффективности реализации муниципальной программы ответственный исполнитель с учетом специфики данной муниципальной программы определяет, на каком уровне рассчитывается степень реализации мероприятий. Возможны следующие варианты:
- расчет степени реализации мероприятий на уровне структурных элементов подпрограмм;
- расчет степени реализации мероприятий на уровне мероприятий подпрограмм в детальном плане-графике реализации муниципальной программы.
В зависимости от специфики муниципальной программы степень реализации мероприятий может рассчитываться:
- только для мероприятий, полностью или частично реализуемых за счет средств городского бюджета;
- для всех мероприятий муниципальной программы.
Мероприятие может считаться выполненным в полном объеме при достижении следующих результатов:
- мероприятие, результаты которого оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателей (индикаторов), считается выполненным в полном объеме, если фактически достигнутое значение показателя (индикатора) составляет не менее 95% от запланированного и не хуже, чем значение показателя (индикатора), достигнутое в году, предшествующем отчетному, с учетом корректировки объемов финансирования по мероприятию. В том случае, когда для описания результатов реализации мероприятия используется несколько показателей (индикаторов), для оценки степени реализации мероприятия используется среднее арифметическое значение отношений фактических значений показателей к запланированным значениям, выраженное в процентах;
- мероприятие, предусматривающее оказание муниципальных услуг (работ) на основании муниципальных заданий, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет средств городского бюджета, считается выполненным в полном объеме в случае выполнения сводных показателей муниципальных заданий по объему и по качеству муниципальных услуг (работ) не менее чем на 95% от установленных значений на отчетный год;
- по иным мероприятиям результаты реализации могут оцениваться как наступление или ненаступление контрольного события (событий) и (или) достижение качественного результата (оценка проводится экспертно).
Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат
Степень соответствия запланированному уровню затрат оценивается для каждой подпрограммы как отношение фактически произведенных в отчетном году расходов на реализацию подпрограммы к их плановым значениям по следующей формуле:
,
где:
ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов;
Зф - фактические расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году;
Зп - плановые расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году.
С учетом специфики конкретной муниципальной программы ответственный исполнитель в составе методики оценки эффективности муниципальной программы устанавливает, учитываются ли в составе показателя "степень соответствия запланированному уровню расходов" только расходы городского бюджета либо расходы из всех источников.
В качестве плановых расходов из средств городского бюджета указываются данные по бюджетным ассигнованиям, предусмотренным на реализацию соответствующей подпрограммы по сводной бюджетной росписи бюджета муниципального образования "Город Курчатов" по состоянию на конец отчетного года.
В качестве плановых расходов из средств иных источников используются данные по объемам расходов, предусмотренных за счет соответствующих источников на реализацию подпрограммы в соответствии с действующей на момент проведения оценки эффективности редакцией муниципальной программы.
Оценка эффективности использования средств городского бюджета
Эффективность использования средств городского бюджета рассчитывается для каждой подпрограммы как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов из средств городского бюджета по следующей формуле:
,
где:
Эис - эффективность использования средств городского бюджета;
СРм - степень реализации мероприятий, полностью или частично финансируемых из средств городского бюджета;
ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов из средств городского бюджета.
Если доля финансового обеспечения реализации подпрограммы из средств городского бюджета составляет менее 75%, по решению ответственного исполнителя показатель оценки эффективности использования средств городского бюджета может быть заменен на показатель эффективности использования финансовых ресурсов на реализацию подпрограммы.
Данный показатель рассчитывается по формуле:
,
где:
Эис - эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию подпрограммы;
СРм - степень реализации всех мероприятий подпрограммы;
ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов из всех источников.
Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограмм
Подпрограмма 1 "Искусство"
Паспорт
подпрограммы 1 "Искусство"
Ответственный исполнитель подпрограммы (соисполнитель программы) |
Управление по культуре, спорту и делам молодёжи администрации города Курчатова |
Участники подпрограммы |
МАУК "Дворец культуры" МКУК МЦ "Комсомолец" МКОУ ДО "Курчатовская детская школа искусств" МАУ "ПК и О "Теплый берег" |
Программно-целевые инструменты подпрограммы |
отсутствуют |
Региональные проекты подпрограммы |
отсутствуют |
Цель подпрограммы |
Создание благоприятных условий для устойчивого развития культурно-досуговой сферы и дополнительного образования в сфере культуры и искусства. |
Задачи подпрограммы |
- сохранение и развитие любительского самодеятельного искусства, народного художественного творчества; - организация и проведение мероприятий, посвященных значимым событиям российской и городской культуры, истории и календарных праздников; - интеграция культуры города в российское и мировое культурное пространство; - развитие сферы кинообслуживания населения. |
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы |
Число участников клубных формирований; количество клубных формирований; уровень фактической обеспеченности клубами и учреждениями клубного типа от нормативной потребности; число участников мероприятий, проводимых МАУ "ПКиО "Теплый берег"; количество мероприятий, проводимых МАУ "ПКиО "Теплый берег". |
Этапы и сроки реализации подпрограммы |
2016 - 2024 годы, в один этап |
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы |
Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет 650309,297 тыс. руб., в т.ч. за счет средств городского бюджета - 583909,419 тыс. руб., за счет средств областного бюджета - 65620,648 тыс. руб., внебюджетные источники - 779, 230 тыс. руб. Бюджетные ассигнования городского бюджета на реализацию подпрограммы по годам распределяются в следующих объемах: 2016 год - 94694,517 тыс. руб., в т.ч.: городской бюджет - 38344,869 тыс. руб., областной бюджет - 56349, 648 тыс. руб.; 2017 год - 40020,158 тыс. руб., в т.ч. городской бюджет - 39240,928 тыс. руб., внебюджетные источники - 779, 230 тыс. руб.; 2018 год - 46835,723 тыс. руб. - городской бюджет; 2019 год - 59432,979 тыс. руб., в т.ч.: городской бюджет - 51661,979 тыс. руб., областной бюджет - 7771,000 тыс. руб.; 2020 год - 70070,006 тыс. руб., в т.ч.: 68570,006 тыс. руб. - городской бюджет, областной бюджет - 1500,000 тыс. руб.; 2021 год - 108465,705 тыс. руб. - городской бюджет; 2022 год - 75795,661 тыс. руб. - городской бюджет; 2023 год - 77955,774 тыс. руб. - городской бюджет; 2024 год - 77038,774 тыс. руб. - городской бюджет. |
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы |
высокий уровень качества и доступности услуг учреждений культурно-досугового типа; рост вовлеченности всех групп населения в активную творческую деятельность, предполагающую освоение базовых художественно-практических навыков; рост числа зрителей на культурно-досуговых мероприятиях; укрепление межрегионального и международного культурного сотрудничества; укрепление материально-технической базы учреждений культуры и образовательных учреждений культуры и искусства; укрепление кадрового состава учреждений культуры и искусства; создание необходимых условий для активизации инновационной и инвестиционной деятельности в сфере культуры |
1. Характеристика сферы реализации Подпрограммы, описание основных проблем в указанной сфере, прогноз развития Подпрограммы
В условиях перехода к инновационному типу развития страны, эффективность и успешность экономики становится как никогда зависимой от уровня развития человеческого и особенно творческого капитала. Творческая деятельность как основа человеческого капитала является наиболее ценным из стратегических ресурсов. Создание в городе комфортной и стимулирующей среды, способной сохранять и развивать творческую атмосферу и предоставлять человеку разнообразные возможности для творческой самореализации, становится приоритетной. Подпрограмма "Искусство" направлена на достижение основной цели - обеспечения доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни.
Доступ граждан к культурным ценностям обеспечивают также муниципальные учреждения культуры МЦ "Комсомолец" и "Дворец культуры", являющиеся востребованными концертными площадками города, на которых проходят мероприятия различного уровня - фестивали, конкурсы, концерты городского и областного уровня. В год проходит около 500 мероприятий, которые посещают более 30 000 человек, что составляет более половины жителей г. Курчатова всех возрастов и социальных групп.
В 2019 году город Курчатов вошёл в число победителей Всероссийского конкурса создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях и получил финансирование на реализацию проекта Теплый берег-1 (1 этап).
В качестве объекта благоустройства в городе жителями была выбрана прибрежная территория пруда-охладителя "Курчатовское море". Это ценное рекреационное пространство для горожан и гостей города, которое примыкает к 4 и 5 микрорайону города и отделено от жилой застройки линией торгово-сервисных объектов.
Набережная разделена на несколько зон отдыха, детские и спортивные площадки, которые соединятся велосипедными и пешеходными дорожками. Здесь проложена экотропа, сделаны клумбы.
В 2020 году открылось новое муниципальное автономное учреждение "Парк культуры и отдыха "Теплый берег", деятельность которого направлена на формирование благоприятных условий для наиболее полного удовлетворения духовных и эстетических запросов населения, культурного досуга и отдыха, укрепления здоровья жителей города Курчатова.
Деятельность по обеспечению доступа граждан к культурным ценностям охватывает: развитие сферы кинообслуживания населения, организацию и проведение мероприятий, посвященных значимым событиям российской культуры, истории и календарных праздников; интеграция культуры города в российское и мировое культурное пространство; по обеспечению прав граждан на участие в культурной жизни: сохранение и развитие любительского самодеятельного искусства, народного художественного творчества, поддержку творческих инициатив населения.
Наиболее острые проблемы в сфере реализации подпрограммы:
В городе Курчатове осуществляют свою деятельность три учреждения культурно-досугового типа МКУКМЦ "Комсомолец" и МАУК "Дворец культуры" и МАУ "ПК и О "Теплый берег". Площади, занимаемые учреждениями для выполнения своих функций, являются явно недостаточными. Так, в распоряжении МКУКМЦ "Комсомолец" находится концертный зал, малый зал, два кабинета административных и три - для творческих коллективов. В учреждении, помимо творческих коллективов, занимается большое количество молодёжных объединений, испытывающих нехватку помещений. В МАУК "Дворец культуры" находится концертный зал, три гримёрки, один хореографический класс и три кабинета, приспособленных для администрации учреждения, а также четыре кабинета для занятий коллективов, которые располагаются в филиале МАУК "Дворец культуры". В данном учреждении функционирует десять творческих коллективов, некоторые из них даже в имеющихся кабинетах не имеют возможности полноценно осуществлять свою деятельность, а другие вынуждены заниматься на сторонней территории. Данный пример ярко демонстрирует необходимость увеличения количества помещений для творческой деятельности, так как отсутствие площадей не только не даёт возможности развиваться имеющимся коллективам, но и формировать новые направления деятельности.
Кроме того, отсутствие досуговой составляющей сферы культуры, явно сказывается на оттоке молодёжи из города, что, безусловно, влияет на дефицит кадров различного профиля деятельности, занятость детей и подростков, обеспечивающую профилактику негативных явлений среди молодёжи.
Достройка II пускового комплекса Дворца культуры позволила частично решить эту проблему. С введением в строй таких направлений досуговой деятельности как кинообслуживание население, которое не осуществлялось в городе долгие годы, малого концертного зала - открыло новые возможности в решении важной для города проблемы.
Муниципальному учреждению культуры МЦ "Комсомолец" более 40 лет. За этот период времени капитально отремонтирован только концертный зал. Подпрограмма "Искусство" позволит реконструировать и модернизировать танцевальный зал и обеспечить функционирование отремонтированных помещений.
Кадровая проблема, обусловлена невысоким престижем профессий работников бюджетных учреждений сферы культуры, низким уровнем заработной платы, слабым социальным пакетом, сложностями в решении жилищной проблемы, низким притоком молодых специалистов в отрасль и др. Неотъемлемой составляющей профессионального роста специалистов является участие в семинарах, курсах повышения квалификации.
Искусство развивается, облачаясь в новые формы, и требует постоянного обновления знаний. В предыдущие годы подобная работа не проводилась. Подпрограмма предусматривает обучение кадров сферы культуры. Подпрограммой "Искусство" предусмотрено финансирование мероприятий, посвящённых значимым событиям российской и городской культуры, истории и календарных праздников, а также организацию и проведение общегородских праздников, конкурсов, фестивалей. Развитие сотрудничества в сфере культуры, интеграция культуры города в российское и мировое культурное пространство - неотъемлемая составляющая доступности к результатам сферы культуры. Обменные концерты, участие в фестивалях и конкурсах служат укреплению имиджа г. Курчатова как привлекательного и гармоничного города с высоким уровнем культуры, демонстрируют степень качества "культурного продукта".
Решение указанных выше проблем требует от органов муниципальной власти, руководителей учреждений культурно-досугового типа более системного подхода к сложившейся ситуации, усиления контроля за деятельностью подведомственных учреждений, повышение профессионального уровня специалистов, применения различных мер стимулирующего характера, внедрения инновационных форм и методов работы и т.д.
2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков и контрольных этапов реализации подпрограммы
Главные приоритеты в сфере подпрограммы "Искусство" сформулированы в стратегических документах и нормативных правовых актах Российской Федерации и Курской области.
В Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 г. N 1662-р, определены приоритетные направления культурного развития, которые относятся и к сфере реализации подпрограммы "Искусство".
Основными направлениями государственной политики направлены на сохранение и развитие культуры, обеспечение социальной стабильности, экономического роста и национальной безопасности государства.
С учетом указанных приоритетов выработаны цели и задачи муниципальной подпрограммы "Искусство".
Сведения о показателях и индикаторах муниципальной подпрограммы
Показатель 1.1.: число участников клубных формирований;
Показатель 1.2.: количество клубных формирований;
Значение показателей 1.1. и 1.2. складываются из числа участников клубных формирований учреждений культурно-досугового типа (МКУКМЦ "Комсомолец" и МАУК "Дворец культуры). Данные фиксируются в журнале учёта клубной работы, утверждённом распоряжением Главы города Курчатова от 28.12.2010 N 1000-р "Об утверждении формы журнала учёта клубной работы для муниципальных учреждений клубного типа города Курчатова. Показатели за год фиксируются также в форме N 7-НК (годовая статистическая отчётность системы Министерства культуры РФ об учреждениях культурно-досугового типа).
Участники подпрограммы "Искусство" ежеквартально (за исключением I и IV квартала), до 15 числа месяца, следующего за отчётным кварталом, предоставляют ответственному исполнителю информацию о реализации показателей 1.1., 1.2. на бумажных носителях и в электронном виде. Ответственный исполнитель ежеквартально, до 20-го числа месяца, следующего за отчётным кварталом, на основании данных, представленных участниками подпрограммы, представляет в отдел экономического развития и малого предпринимательства администрации города информацию о реализации муниципальной программы на бумажных носителях и в электронном виде.
Показатель 1.3.: уровень фактической обеспеченности клубами и учреждениями клубного типа от нормативной потребности:
Уф.о - уровень фактической обеспеченности клубами и учреждениями клубного типа;
Фп - фактическая потребность клубами и учреждениями клубного типа;
Нп - нормативная потребность клубами и учреждениями клубного типа.
Показатель 1.-4.: число участников мероприятий, проводимых ПКиО "Теплый берег".
Значение показателя 1.4. рассчитывается путем учета участников мероприятий, проводимых ПКиО "Теплый берег". Данные о мероприятиях фиксируются в журнале учета клубной работы, утвержденном распоряжением Главы города Курчатова от 28.12.2010 N 1000-р "Об утверждении формы журнала учета клубной работы для муниципальных учреждений клубного типа города Курчатова.
Показатель 1.5.: количество мероприятий, проводимых ПКиО "Теплый берег".
Значение показателя 1.5. рассчитывается путем учета количества мероприятий, проводимых ПКиО "Теплый берег". Данные о мероприятиях фиксируются в журнале учете клубной работы, утвержденном распоряжением Главы города Курчатова от 28.12.2010 N 1000-р "Об утверждении формы журнала учета клубной работы для муниципальных учреждений клубного типа города Курчатова.
Основными ожидаемыми результатами реализации подпрограммы "Искусство" являются:
высокий уровень качества и доступности услуг учреждений культурно-досугового типа;
рост вовлеченности всех групп населения в активную творческую деятельность, предполагающую освоение базовых художественно-практических навыков;
рост числа зрителей на культурно-досуговых мероприятиях;
рост количества населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры;
укрепление межрегионального и международного культурного сотрудничества.
Срок и этапы реализации подпрограммы: 2016 - 2024 г.г., в один этап.
Риски, связанные с достижением целей, решением задач подпрограммы, оценка их масштабов и последствий, а также формирование системы мер по их предотвращению соответствуют рискам муниципальной программы.
3. Характеристика структурных элементов подпрограммы
В рамках реализации подпрограммы "Искусство" планируется осуществление основных мероприятий:
- организация культурно-досуговой деятельности;
- развитие инфраструктуры сферы культуры;
- обеспечение выполнения функций муниципальных учреждений культуры;
- финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (субсидия);
- содействие в развитии учреждений в сфере культуры и искусства. Приложение N 2;
- благоустройство и содержание территории МАУ "ПКиО "Теплый берег".
Основное мероприятие 1.1. "Организация культурно-досуговой деятельности"
Выполнение данного мероприятия направлено на:
проведение мероприятий, посвященных значимым событиям российской культуры, истории и календарных праздников;
организацию и проведение общегородских праздников, конкурсов, фестивалей, церемоний награждения, итоговых концертов;
на развитие международных и межрегиональных творческих связей, в т.ч. в рамках заключённых Соглашений;
дальнейшее формирование положительного имиджа города Курчатова в России и зарубежных странах.
Исполнителем основного мероприятия является Управление по культуре, спорту и делам молодёжи администрации города Курчатова.
Основное мероприятие 1.2. "Развитие инфраструктуры в сфере культуры"
Основное мероприятие направлено на достижение следующих показателей подпрограммы "Обеспечение условий реализации муниципальной программы "Развитие культуры города Курчатова Курской области":
уровень удовлетворенности населением качеством предоставляемых услуг;
введение в строй новых площадей;
развитие инфраструктуры в сфере культуры.
Результатами реализации основного мероприятия станут:
повышение качества и доступности муниципальных услуг, оказываемых в сфере культуры;
создание условий для привлечения в отрасль культуры высококвалифицированных кадров, в том числе молодых специалистов;
создание необходимых условий для активизации инновационной и инвестиционной деятельности в сфере культуры;
обеспечение деятельности кинозала МАУК "Дворец культуры".
Основное мероприятие будет реализоваться на протяжении всего периода действия Государственной программы - с 2016 по 2024 годы, в один этап.
Исполнителями основного мероприятия являются МКУ "УГХ г. Курчатова", МАУК "Дворец культуры", МКУКМЦ "Комсомолец", МКОУ ДО "Курчатовская ДШИ".
Основное мероприятие 1.3. "Обеспечение выполнения функций муниципальных казённых учреждений"
Главной целью данного мероприятия является обеспечение деятельности учреждений культуры, которое включает в себя расходы на выплату заработной платы, налогов, пошлин, оплату ТЭР, а также расходы, связанные с укреплением материально-технической базы.
Основное мероприятие направлено на достижение следующих показателей подпрограммы "Искусство":
создание условий для привлечения в отрасль культуры высококвалифицированных кадров, в том числе молодых специалистов;
укрепление материально-технической базы учреждений культуры и образовательных учреждений культуры и искусства.
Исполнителем основного мероприятия являются МКУКМЦ "Комсомолец", МКОУ ДО "Курчатовская детская школа искусств".
Основное мероприятие 1.4. "Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания"
Главной целью данного мероприятия является обеспечение деятельности МАУК "ДК", МАУ "ПК и О "Теплый берег", которые включают в себя расходы на выплату заработной платы, налогов, пошлин, оплату ТЭР, а также расходы, связанные с укреплением материально-технической базы.
Основное мероприятие направлено на достижение следующих показателей подпрограммы "Искусство":
создание условий для привлечения в отрасль культуры;
высококвалифицированных кадров, в том числе молодых специалистов;
укрепление материально-технической базы учреждений культуры и образовательных учреждений культуры и искусства.
Исполнителем основного мероприятия являются МАУК "Дворец культуры", МАУ "ПК и О "Теплый берег".
содействие в развитии учреждений в сфере культуры и искусства.
Основное мероприятие 1.5. Содействие в развитии учреждений в сфере культуры и искусства.
Основное мероприятие направлено на достижение следующих показателей подпрограммы "Искусство":
укрепление материально-технической базы МКОУ ДО "Курчатовская ДШИ", МКУКМЦ "Комсомолец", МАУК "Дворец культуры", МАУ "ПКиО "Теплый берег".
Исполнителем основного мероприятия является МКОУ ДО "Курчатовская ДШИ" МКУКМЦ "Комсомолец", МАУК "Дворец культуры", МАУ "ПКиО "Теплый берег".
Основное мероприятие 1.6. Благоустройство и содержание МАУ "Парк культуры и отдыха "Теплый берег".
Основное мероприятие направлено на достижение следующих показателей подпрограммы "Искусство":
создание условий для качественного отдыха с использованием современных малых архитектурных форм и комфортной среды для пребывания на территории расположения ПКиО "Теплый берег";
число участников мероприятий, проводимых ПКиО "Теплый берег".
Исполнителем основного мероприятия является МАУ "Парк культуры и отдыха "Теплый берег".
4. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий по этапам реализации Подпрограммы (при оказании муниципальными учреждениями муниципальных услуг (работ) в рамках Подпрограммы
Муниципальные услуги в рамках муниципальной подпрограммы "Искусство" не оказываются.
5. Информация об участии предприятий и организаций, а также государственных внебюджетных фондов в реализации Подпрограммы
В рамках реализации основных мероприятий подпрограммы предполагается участие государственных корпораций, акционерных обществ с государственным участием, предприятий, общественных, научных и иных организаций, а также внебюджетных фондов.
6. Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы
Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет 650309,297 тыс. руб., в т.ч. за счет средств городского бюджета - 583909,419 тыс. руб., за счет средств областного бюджета -65620,648 тыс. руб., внебюджетные источники - 779,230 тыс. руб.
Бюджетные ассигнования городского бюджета на реализацию подпрограммы по годам распределяются в следующих объемах:
2016 год - 94694,517 тыс. руб., в т.ч.: городской бюджет - 38344,869 тыс. руб., областной бюджет - 56349,648 тыс. руб.;
2017 год - 40020,158 тыс. руб., в т.ч. городской бюджет - 39240,928 тыс. руб., внебюджетные источники - 779,230 тыс. руб.;
2018 год - 46835,723 тыс. руб. - городской бюджет;
2019 год - 59432,979 тыс. руб., в т.ч.: городской бюджет - 51661,979 тыс. руб., областной бюджет - 7771,000 тыс. руб.;
2020 год - 70070,006 тыс. руб., в т.ч.: 68570,006 тыс. руб. - городской бюджет, областной бюджет - 1500,000 тыс. руб.;
2021 год - 108465,705 тыс. руб. - городской бюджет;
2022 год - 75795,661 тыс. руб. - городской бюджет;
2023 год - 77955,774 тыс. руб. - городской бюджет;
2024 год - 77038,774 тыс. руб. - городской бюджет.
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств городского бюджета представлено в приложении N 4.
7. Анализ рисков реализации Подпрограммы и описание мер управления рисками реализации подпрограммы
Анализ рисков реализации подпрограммы "Искусство" муниципальной программы "Развитие культуры в городе Курчатове" приведены в текстовой части муниципальной программы.
Подпрограмма 2 "Наследие"
Паспорт
муниципальной подпрограммы 2 "Наследие"
Ответственный исполнитель подпрограммы (соисполнитель программы) |
Управление по культуре, спорту и делам молодёжи администрации города Курчатова |
Участники подпрограммы |
- МКУК "ЦБС" |
Программно-целевые инструменты подпрограммы |
отсутствуют |
Региональные проекты подпрограммы |
отсутствуют |
Цель подпрограммы |
сохранение культурного наследия |
Задачи подпрограммы |
обеспечение граждан услугами библиотек, повышение качества библиотечных услуг |
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы |
количество экземпляров новых поступлений в фонды библиотек; охват населения библиотечным обслуживанием; уровень фактической обеспеченности библиотеками от нормативной потребности |
Этапы и сроки реализации подпрограммы |
2016 - 2024 годы, в один этап |
Объем бюджетных ассигнований подпрограммы |
Общий объем бюджетных ассигнований городского бюджета на реализацию подпрограммы составляет 131320,908 тыс. рублей, в том числе городской бюджет - 130480,908 тыс. руб., внебюджетные источники - 840,000 тыс. руб. Бюджетные ассигнования городского бюджета на реализацию подпрограммы по годам распределяются в следующих объемах: 2016 год - 11389,945 тыс. рублей, в том числе городской бюджет 11389,945 тыс. руб.; 2017 год - 11538,696 тыс. руб., в том числе городской бюджет - 10698,696 тыс. руб., внебюджетные источники - 840,000 тыс. руб.; 2018 год - 12248,020 тыс. рублей - городской бюджет; 2019 год - 13605,901 тыс. рублей - городской бюджет; 2020 год - 16404,356 тыс. руб. - городской бюджет; 2021 год - 15841,708 тыс. руб. - городской бюджет; 2022 год - 15623,017 тыс. руб. - городской бюджет; 2023 год - 18142,351 тыс. руб. - городской бюджет; 2024 год - 16526,914 тыс. руб. - городской бюджет. |
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы |
высокий уровень качества и доступности услуг библиотек; улучшение укомплектованности библиотечных фондов; высокий уровень сохранности и эффективности использования библиотечных фондов; укрепление материально-технической базы муниципальных библиотек |
1. Характеристика сферы реализации Подпрограммы, описание основных проблем в указанной сфере, прогноз развития Подпрограммы
Муниципальная подпрограмма "Наследие" направлена на решение главной цели: сохранение культурного наследия.
Значительную часть культурного наследия РФ и города Курчатова составляют фонды МКУК "Централизованная библиотечная система", которая является ценным информационным ресурсом. Курчатовская центральная библиотека более 40 лет является центром культурной, духовной и образовательной жизни города.
Основная задача библиотек - предоставление накопленных ресурсов в пользование обществу - как настоящему, так и будущим поколениям.
Библиотеки г. Курчатова выполняют важнейшие социальные и коммуникативные функции, являются одним из элементов культурной, образовательной и информационной инфраструктуры города.
Целью муниципальной политики в области библиотечного дела является сохранение и дальнейшее развитие системы библиотечного обслуживания, реализация конституционных прав граждан на свободный доступ к информации и знаниям, а также сохранение культурного наследия, хранящегося в библиотеках.
Сейчас муниципальное учреждение культуры "Централизованная библиотечная система" состоит из 4 городских библиотек, четыре из которых - модельные. Библиотечный фонд МКУК "ЦБС" насчитывает 105 тыс. экземпляров, количество читателей - 21 тыс. человек.
Основные услуги библиотек бесплатны. Цели и задачи развития библиотечного дела должны соответствовать происходящим в обществе переменам и создавать условия для улучшения доступа жителей города к информации и знания.
Одна из первоочередных задач сферы культуры - пополнение книжного фонда. Согласно "Модельному стандарту деятельности публичных библиотек" 2001 г. и "Руководству ИФЛА/ЮНЕСКО по развитию службы публичных библиотек" (1994 г.) количество новых поступлений в библиотеки на 1 тыс. человек населения должно составлять 225 экз. По МКУК "ЦБС" этот показатель равен 35-ти экз. Книгоиздательская продукция постоянно дорожает, вкладываемые на приобретение литературы средства не могут качественно изменить состав фонда, новые книги необходимо приобретать постоянно и на более крупные суммы.
На территории г. Курчатова работает литературная студия "Курчатовские самоцветы" в состав которой входит 27 литераторов. Производительность их деятельности высока. В системе расходов МКУК "ЦБС" финансирование издательской деятельности не предусмотрено.
2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков и контрольных этапов реализации подпрограммы
Подпрограмма "Наследие" направлена на решение главной цели "сохранение культурного наследия".
Для достижения данной цели предусмотрено решение следующих задач:
сохранение культурного достояния и наследия;
создание условий для развития новых форм библиотечной деятельности;
повышение доступности и качества библиотечных услуг;
Приоритетными направлениями в достижении целей и задач развития библиотечного дела являются:
- организация и стимулирование процесса модернизации библиотек и библиотечного дела в целом;
- содействие созданию инфраструктуры библиотечного дела;
- увеличение поступлений новых книг в библиотечные фонды;
- создание электронного каталога МКУК "ЦБС".
Главные приоритеты в сфере подпрограммы "Наследие" сформулированы в стратегических документах и нормативных правовых актах Российской Федерации, Курской области, г. Курчатова.
Сведения о показателях (индикаторах) реализации подпрограммы выступает (Приложение N 1):
Показатель 2.1.: количество экземпляров новых поступлений в фонды библиотек;
Показатель 2.2.: охват населения библиотечным обслуживанием.
Показатель 2.1. складывается из числа приобретённых книг учреждением, числа переданных Комитетом по культуре Курской области книг и принесённых в дар МКУК "ЦБС".
Показатель 2.2. рассчитывается следующим образом: число читателей умножается на 100% и делится на число жителей. Показатели за год фиксируются также в форме N 6-НК (годовая статистическая отчётность об общедоступных (публичных) библиотеках системы Министерства культуры РФ).
Участники подпрограммы "Наследие" ежеквартально предоставляют ответственному исполнителю информацию о реализации показателей 2.1. и 2.2. на бумажных носителях и в электронном виде. Ответственный исполнитель на основании данных, представленных участниками муниципальной программы, представляет в отдел экономики и цен администрации города информацию о реализации подпрограммы на бумажных носителях и в электронном виде.
Показатель 2.3.: уровень обеспеченности библиотеками от нормативной потребности:
Уф.о - уровень фактической обеспеченности библиотеками;
Фп - фактическая потребность библиотеками;
Нп - нормативная потребность библиотеками.
Минимальное количество библиотек в городских поселениях и городских округах с численностью населения до 50 тысяч человек, количество общедоступных универсальных библиотек 1 на населенный пункт, детских - 1 на населённый пункт.
Основными ожидаемыми результатами реализации подпрограммы являются:
- высокий уровень качества и доступности услуг библиотек;
- улучшение укомплектованности библиотечных фондов;
- высокий уровень сохранности и эффективности использования библиотечных фондов;
- укрепление материально-технической базы муниципальных библиотек.
Этапы и сроки реализации подпрограммы: 2016 - 2024 г.г., в один этап.
Для достижения цели и решения задач подпрограммы планируется выполнение следующих основных мероприятий (Приложение N 2):
- развитие библиотечного дела;
- обеспечение деятельности МКУК "ЦБС";
- издание книг местных авторов.
3. Характеристика структурных элементов подпрограммы
Основное мероприятие 2.1. "Развитие библиотечного дела"
Выполнение данного мероприятия направлено:
на пополнение книжного фонда библиотечной системы города (подписка на периодические издания, комплектование книжного фонда);
приобретение программы автоматизации библиотек ИРБИС 64-я версия.
Исполнителем основного мероприятия является МКУК "ЦБС".
Основное мероприятие 2.2. "Обеспечение выполнения функций муниципальных казенных учреждений"
Главной целью данного мероприятия является обеспечение деятельности МКУК "ЦБС", которое включает в себя расходы на выплату заработной платы, налогов, пошлин, оплату ТЭР, а также расходы, связанные с укреплением материально-технической базы.
Исполнителем основного мероприятия является МКУК "ЦБС".
4. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий по этапам реализации Подпрограммы (при оказании муниципальными учреждениями муниципальных услуг (работ) в рамках Подпрограммы
Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг учреждениями культуры, находящимися в ведении Управления по культуре, спорту и делам молодёжи администрации города Курчатова, в рамках подпрограммы "Наследие", представлен в приложении N 3.
5. Информация об участии предприятий и организаций, а также государственных внебюджетных фондов в реализации Подпрограммы
В рамках реализации основных мероприятий подпрограммы предполагается участие государственных корпораций, акционерных обществ с государственным участием, предприятий, общественных, научных и иных организаций, а также внебюджетных фондов.
6. Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы
Общий объем бюджетных ассигнований городского бюджета на реализацию подпрограммы составляет 15623,017 тыс. рублей, в том числе городской бюджет - 127866,259 тыс. руб., внебюджетные источники - 840,000 тыс. руб.
Бюджетные ассигнования городского бюджета на реализацию подпрограммы по годам распределяются в следующих объемах:
2016 год - 11389,945 тыс. рублей, в том числе городской бюджет 11389,945 тыс. руб.;
2017 год - 11538,696 тыс. руб., в том числе городской бюджет - 10698,696 тыс. руб., внебюджетные источники - 840,000 тыс. руб.;
2018 год - 12248,020 тыс. рублей - городской бюджет;
2019 год - 13605,901 тыс. рублей - городской бюджет;
2020 год - 16404,356 тыс. руб. - городской бюджет;
2021 год - 15841,708 тыс. руб. - городской бюджет;
2022 год - 15623,017 тыс. руб. - городской бюджет;
2023 год - 18142,351 тыс. руб. - городской бюджет;
2024 год - 16526,914 тыс. руб. - городской бюджет.
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы представлено в приложении N 4.
7. Анализ рисков реализации Подпрограммы и описание мер управления рисками реализации подпрограммы
Анализ рисков реализации подпрограммы "Искусство" муниципальной программы "Развитие культуры в городе Курчатове" приведены в текстовой части муниципальной программы.
Подпрограмма 3 "Туризм"
Паспорт
муниципальной подпрограммы 3 "Туризм"
Ответственный исполнитель подпрограммы |
Управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Курчатова |
||||
Участники подпрограммы |
- МАУ Парк культуры и отдыха "Теплый берег"; - МАУК "Дворец культуры"; - МКУК МЦ "Комсомолец"; - МКУК "ЦБС"; - МКОУ ДО "Курчатовская детская школа искусств"; |
||||
Программно-целевые инструменты подпрограммы |
отсутствуют |
||||
Цели подпрограммы |
Создание на территории г. Курчатова конкурентоспособной туристской индустрии, предлагающей разнообразные возможности для удовлетворения потребностей российских и иностранных граждан в туристских услугах и обеспечивающей значительный вклад в социально-экономическое развитие г. Курчатова и Курской области |
||||
Задачи подпрограммы |
Задача 1. Создание условий для развития туристической инфраструктуры и формирования доступной и комфортной туристической среды на территории г. Курчатова. Задача 2. Формирование туристического продукта. Задача 3. Создание имиджа г. Курчатова как территории благоприятной для туризма, продвижение бренда и туристических продуктов. Задача 4. Развитие событийного туризма. Задача 5. Развитие новых туристических услуг и сервисов. |
||||
Целевые индикаторы показатели подпрограммы |
- Количество вновь созданных объектов туристической инфраструктуры, "точек" притяжения туристов; - Количество выставочных мероприятий, в которых г. Курчатов принял участие; - Количество проведенных событийных мероприятий, направленных на развитие туризма; - Количество получателей поддержки в сфере туризма; - Количество новых туристических услуг и сервисов |
||||
Сроки реализации подпрограммы |
2022 - 2024 годы, в один этап |
||||
Объем бюджетных ассигнований подпрограммы |
Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы составляет 2350,000 тыс. руб., в том числе за счет средств городского бюджета - 2350,000 тыс. руб. |
||||
года |
Всего: тыс. руб. |
В том числе гор. бюджет |
В том числе обл. бюджет |
Внебюджетные источники |
|
2022 год |
2350,000 |
2350,000 |
0 |
0 |
|
2023 год |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2024 год |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы |
- создана развитая туристическая инфраструктура; - налажена система информационного сопровождения туристов (создан сайт, издан путеводитель достопримечательностей, буклеты, информационные листовки о туристических маршрутах и т.д.); - организована система грантовой поддержки общественных и предпринимательских инициатив в направлении развития туризма; - разработана нормативно-правовая база отрасли; - сформирован ежегодный календарный плана событийных мероприятий для привлечения туристов. |
1. Характеристика сферы реализации Подпрограммы, описание основных проблем в указанной сфере, прогноз развития Подпрограммы
Туризм, как инструмент экономического развития, обладает значительным потенциалом и играет важнейшую роль в решении социальных проблем, стимулирует создание дополнительных рабочих мест, обеспечивая занятость и повышение качества жизни населения, стимулирует развитие предпринимательских инициатив.
Индустрия гостеприимства оказывает стимулирующее воздействие на развитие сопутствующих сфер экономической деятельности, таких как: транспорт, связь, торговля, производство сувенирной продукции, сфера услуг, общественное питание, строительство и других, выступает катализатором социально-экономического развития города Курчатова.
Программа развития туризма должна стать важнейшей составной частью программы социально-экономического развития г. Курчатова и корреспондироваться с программами развития культуры, спорта, развития малого и среднего предпринимательства, инфраструктуры.
В целях выявления системных проблем отрасли туризма в г. Курчатове, определения ключевых возможностей улучшения социально-экономической ситуации и угроз в рассматриваемой отрасли, проведен анализ имеющейся туристической инфраструктуры.
Важными факторами, формирующими рекреационный потенциал и оказывающими влияние на развитие отрасли туризма являются совокупность природных, историко-культурных и социально-экономических предпосылок.
Курчатов - самый молодой город в Курском крае и ведет свою историю с 1968 года. Город, по величине третий в Курской области, в настоящее время является энергетической базой региона (расположена Курская АЭС).
Назван город в честь всемирно известного физика-ядерщика академика Игоря Васильевича Курчатова (1902 - 1960), основателя атомной отрасли. Курчатов - промышленный, культурный и научный центр Курской области.
Основную часть территории города занимает территория пруда-охладителя Курской АЭС (22 км2), температура воды которого выше на 2 градуса относительно всех водоемов Курской области, являющийся уникальным туристическим ресурсом.
Пруд-охладитель создает уникальный климат, который формирует особенную флору и фауну. Насыпная разделительная коса пруда-охладителя, является заповедной зоной. Здесь произрастает 105 видов грибов, а из 278 видов птиц, проживающих в Курской области, на разделительной косе и в прибрежной зоне г. Курчатова - 180 видов птиц, здесь можно увидеть 8 видов растений семейства орхидных (орхидеи). В пруду-охладителе обитает пресноводная креветка и 30 видов различных рыб. В Курчатове растет уникальный тростник из которого в Курской области изготавливали старинный курский инструмент - кугиклы.
На территории города строится Курская АЭС-2 и первым в мире блоком ВВЭР ТОЙ. г. Курчатов является пилотным проектом Курской области по реализации "промышленного" туризма. Гости города могут посетить смотровую площадку Курской АЭС-2, где можно увидеть "настоящее" и "Будущее" атомной промышленности, здесь открывается потрясающий вид на атомный гигант.
Курчатов интересен своими многочисленными памятниками - их 17 (И.В. Курчатову, Серафиму Саровскому, Петру и Февронии, Ю.А. Гагарину, А.П. Гайдару, Т.П. Николаеву (инженеру, спасшему город от Чернобыльского эксперимента), ликвидаторам чернобыльской АЭС - "Журавли", погибшим афганцам "Черный тюльпан" и т.д. Самым оригинальным является памятник "Мирный атом" (в народе "Прометей").
Важным культурным брендом является традиционная кожлянская игрушка и гончарный промысел. Вблизи города Курчатова расположена палеонтологическая археологическая стоянка "Быки".
Созданы объекты туристической привлекательности:
- памятник И.В. Курчатову, музей И.В. Курчатова (Центр общественной информации Курской АЭС);
- мультикультурный центр под открытым небом "Сад искусств" с расположенным в нем уникальным музеем кожлянской игрушки (это восемь скульптурных композиций - увеличенные копии традиционной кожлянской игрушки). Здесь же находится скульптура уникальной зооморфной поделки из бивня мамонта "Кольцо с головой лошади" (17 тыс. лет) - находки Курчатовского краеведческого музея, найденной в результате археологических раскопок на стоянке Быки - не имеющей аналогов в мире;
- муниципальное автономное учреждение Парк культуры и отдыха "Теплый берег", включающий в себя парк птиц "Жар-птица", оборудованный пляж, велодорожки, экотропы, зону кемпинга, спортивные площадки.
Достопримечательностью города Курчатова является городская Набережная, отсюда гости города могут полюбоваться водной гладью "курчатовского моря". Храмы, бульвар Победы, пр-т Коммунистический Изумрудный городок, Фонтаны - все это составляющие будущих туристических маршрутов.
На территории города функционирует Курчатовский краеведческий музей.
С целью создания благоприятных условий для развития туризма в 2020 году было создано муниципальное автономное учреждение "Парк культуры и отдыха "Теплый берег".
В 2021 году начал реализовываться проект по созданию Аллеи И.В. Курчатова, включающую в себя музей атомной промышленности под открытым небом. Продолжение реализации проекта "Теплый берег" (благоустройство парка), где будет создана инфраструктура для проведения соревнований по триатлону, скейт-парк, оборудован второй пляж.
В 2022 - 2023 году планируется строительство Ледовой арены.
Курчатов имеет развитую транспортную доступность и необходимую инфраструктуру. Немаловажное значение в туристической инфраструктуре имеют коллективные средства размещения (далее - КСР) - гостиницы и аналогичные средства размещения. Большая часть КСР области располагает такими объектами инфраструктуры, как парковки, рестораны, бары и т.д.
Разработаны туристические маршруты "Курчатов православный", "Атомград земли Курской", "Аллея памяти".
В Курчатове заложены основы для развития событийного и спортивного туризма. Вблизи города проводится ежегодно всероссийский фестиваль авторской песни "Соловьиная трель", на территории города проводятся соревнования по триатлону всероссийского масштаба, Парусные регаты, фестиваль народного искусства "Кожлянская свистопляска", фестиваль световой иллюминации "Огни Курчатова", фестиваль огневого и светового перфоманса "Курчатов зажигает", проект "День светлячка".
Разработан бренд г. Курчатова, который требует внедрения. Установлены скульптурки светлячков - символ г. Курчатова, отражающий экологичность зажигаемого Курской АЭС света.
Основными видами туристической деятельности, получившими наибольшее развитие в г. Курчатове, являются: промышленный туризм, деловой туризм, связанный с функционированием на территории города Курской АЭС и Курской АЭС-2, рекреационный отдых, событийный туризм.
Однако, для дальнейшего развития отрасли туризма предстоит сделать многое. Существуют проблемы, связанные с незначительными инвестиционными вложениями в развитие туристической отрасли, отсутствием туристических фирм и предприятий, качественно сформированных туристических продуктов, небольшой ассортимент услуг развлечений, отсутствием информационных туристических сервисов.
Неотъемлемой частью туристской индустрии и доминантой в развитии туристской отрасли является бизнес. Отрасль туризма оказывает стимулирующее воздействие на развитие таких секторов экономики как: услуги средств размещения, транспорт, торговля, общественное питание, производство сувенирной продукции. На сегодняшний момент требуется активное вовлечение бизнеса. Отсутствие мер поддержки предпринимателей при реализации инвестиционных проектов, направленных на развитие сферы услуг, не дает в полной мере развиваться отрасли туризма.
Нет корреляции муниципальных программ с потребностями туристов и планами предпринимателей, что не позволяет выстраивать отношения с бизнесом планомерно, вовлекая его в сферу услуг.
Эффективное и рациональное использование ресурсов при одновременном развитии городской инфраструктуры, широкая информационная поддержка въездного и внутреннего туризма, повышение качества услуг и их разнообразие в совокупности обеспечат повышение конкурентоспособности туристического продукта в средне- и долгосрочной перспективе. Подпрограмма "Туризм" станет отправной точкой в развитии сферы туризма г. Курчатова.
2. Приоритеты государственной и муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков и контрольных этапов реализации подпрограммы
В настоящее время в Российской Федерации большое внимание уделяется государственной политике в сфере внутреннего и въездного туризма.
Туризм рассматривается сегодня как источник финансовых доходов бюджетов всех уровней, средство повышения занятости и качества жизни населения, способ поддержания здоровья граждан, основа для развития социокультурной среды, воспитания патриотических чувств молодежи, мощный инструмент просвещения и формирования нравственной платформы развития гражданского общества.
Туризм является одним из важных направлений, влияющих на рост экономики, в том числе на развитие таких сфер экономической деятельности, как услуги туристских компаний, коллективные средства размещения, транспорт, связь, торговля, производство сувенирной и иной продукции, питание, сельское хозяйство, строительство и другие отрасли, тем самым выступая катализатором социально-экономического развития. Развитие туризма имеет большое значение для государства в целом, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований и общества.
2.1. Приоритеты и цели муниципальной политики в сфере туризма города Курчатова
Главные приоритеты в сфере туризма г. Курчатова сформулированы в стратегических документах и нормативных правовых актах Российской Федерации и Курской области. Стратегическими целями развития туризма в Российской Федерации на период до 2035 года являются:
1) комплексное развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации за счет создания условий для формирования и продвижения качественного туристского продукта, конкурентоспособного на внутреннем и мировом рынках;
2) усиление социальной роли туризма, увеличение доступности услуг туризма, отдыха и оздоровления для всех жителей Российской Федерации.
Реализация указанных целей направлена на увеличение социальной и экономической роли туризма в развитии Российской Федерации и отдельных субъектов Российской Федерации.
Стратегией развития туризма в Российской Федерации на период до 2035 года определены следующие принципы развития сферы туризма:
1) использование комплексного подхода при развитии туризма, учитывающего экономические, социальные, культурные, экологические и другие аспекты развития туристской деятельности;
2) усиление роли туризма в патриотическом воспитании, просвещении и формировании культурно-нравственного потенциала населения регионов Российской Федерации;
3) обеспечение межкультурной коммуникации, межрегионального и международного взаимодействия при развитии туризма;
4) формирование и развитие туристского продукта Российской Федерации с учетом природного, культурного, этнического разнообразия регионов России;
5) развитие туризма с учетом минимизации негативного воздействия на окружающую среду, экологических и социокультурных рисков, необходимости обеспечения безопасности при планировании развития туризма.
В связи с этим реализация муниципальной программы будет осуществляться в соответствии с обозначенными выше приоритетами.
2.2. Цель, задачи и ожидаемые результаты
В соответствии с приоритетами государственной политики в сфере туризма и приоритетами социально-экономического развития Курской области целью муниципальной подпрограммы "Туризм" является создание на территории г. Курчатова конкурентоспособной туристской индустрии, предлагающей разнообразные возможности для удовлетворения потребностей российских и иностранных граждан в туристских услугах и обеспечивающей значительный вклад в социально-экономическое развитие г. Курчатова и Курской области.
Достижение цели настоящей муниципальной программы будет обеспечиваться посредством решения следующих основных задач:
Задача 1. Создание условий для развития туристической инфраструктуры и формирования доступной и комфортной туристической среды на территории г. Курчатова.
Данная задача ориентирована на развитие туризма, что относится к стратегическим национальным приоритетам.
Решение задачи будет обеспечено посредством осуществления подпрограммы "Туризм", включающей в себя:
- реализацию туристического потенциала г. Курчатова;
- создание новых "точек" притяжения туристов;
- качественное изменение подходов в развитии инфраструктуры туристической отрасли;
- увеличение вклада отрасли в социально-экономическое развитие г. Курчатова.
Задача 2. Формирование туристического продукта.
Решение указанной задачи позволит достигнуть следующих основных результатов:
- создание современного турпродукта на основе комплекса новых услуг и цифровых технологий;
- разнообразие туристических продуктов;
- содействие кадровому обеспечению туристической деятельности.
Задача 3. Создание имиджа г. Курчатова как территории благоприятной для туризма, продвижение бренда и туристических продуктов будет способствовать расширению использования современных информационно-коммуникационных технологий и электронных продуктов, а также созданию отраслевой информационной инфраструктуры.
Задача 4. Развитие событийного туризма.
Данная задача будет способствовать:
- формированию туристической привлекательности г. Курчатова путем развития культурно-познавательного, спортивного туризма, продвижение бренда г. Курчатова, увеличение количества туристов;
- созданию ежегодного календарного плана событийных мероприятий для привлечения туристов.
Задача 5. Развитие новых туристических услуг и сервисов.
Реализация поставленной задачи будет осуществляться путем:
- заключения соглашений с туроператорами и агентствами;
- создания необходимых условий для активизации инвестиционной деятельности в сфере туризма;
- привлечения внебюджетных источников финансирования для реализации проектов в сфере туризма;
- развития туристической привлекательности г. Курчатова, предоставление новых туристических услуг и сервисов;
- организация системы грантовой поддержки общественных и предпринимательских инициатив.
Решение указанных задач и достижение главной цели муниципальной программы позволит к 2024 году достигнуть следующих основных результатов:
- создана развитая туристическая инфраструктура;
- налажена система информационного сопровождения туристов (создан сайт, издан путеводитель достопримечательностей, буклеты, информационные листовки о туристических маршрутах и т.д.);
- организована система грантовой поддержки общественных и предпринимательских инициатив в направлении развития туризма;
- разработана нормативно-правовая база отрасли;
- сформирован ежегодный календарный план событийных мероприятий для привлечения туристов.
2.3. Показатели достижения целей и решение задач
Система показателей муниципальной программы включает взаимодополняющие друг друга индикаторы и цели указанные в муниципальной программе, подпрограммах и приведённые в Приложении N 1.
Данная система обеспечивает возможность проверки и подтверждения достижения установленных плановых значений рассматриваемых показателей.
Состав показателей муниципальной программы увязан с основными мероприятиями и позволяет оценить ожидаемые результаты и эффективность ее реализации на период до 2024 года.
2.4. Сроки и этапы реализации муниципальной подпрограммы
Реализация подпрограммы "Туризм" будет осуществляться одним этапом с 2022 по 2024 годы.
2.5. Сведения о показателях и индикаторах муниципальной подпрограммы
С учетом специфики, сложности сферы туризма достижение цели муниципальной подпрограммы косвенно оценивается следующими ключевыми показателями:
Показатель 1. Количество вновь созданных объектов туристической инфраструктуры, "точек" притяжения туристов.
Значение показателя будет складываться из количества новых созданных в рамках подпрограммы объектов туристической инфраструктуры.
Показатель 2. Количество выставочных мероприятий, в которых г. Курчатов принял участие.
Значение показателя будет складываться из количества выставочных мероприятий, в которых г. Курчатов принял участие в рамках финансирования подпрограммы "Туризм".
Показатель 3. Количество проведенных событийных мероприятий, направленных на развитие туризма.
Значение показателя будет складываться из количества событийных мероприятий, созданных в рамках подпрограммы "Туризм".
Показатель 4. Количество получателей поддержки в сфере туризма.
Значение показателя будет складываться из количества получателей финансовой поддержки в рамках проведения грантового конкурса на лучший проект в сфере туризма.
Показатель 5. Количество новых туристических услуг и сервисов.
Значение показателя будет складываться из количества новых туристических услуг и сервисов.
3. Характеристика структурных элементов подпрограммы
В рамках реализации подпрограммы "Туризм" планируется осуществление основных мероприятий:
- создание условий для развития туристической инфраструктуры и формирования доступной и комфортной туристической среды;
- формирование туристического продукта;
- создание имиджа г. Курчатова как территории благоприятной для туризма, продвижение бренда и туристических продуктов;
- развитие событийного туризма;
- поддержка предпринимательских и общественных инициатив через механизм субсидирования и грантовой поддержки.
Основное мероприятие 3.1. Создание условий для развития туристической инфраструктуры и формирования доступной и комфортной туристической среды.
В рамках реализации данного мероприятия осуществится:
- создание аллеи И.В. Курчатова, которая обеспечит как новую точку притяжения туристов, так и узнаваемость города в части формирования его имиджа;
- создание и обеспечение деятельности сувенирной лавки, необходимой для формирования комфортной туристической среды;
- создание базы водных видов спорта.
Исполнителем основного мероприятия являются МАУ Парк культуры и отдыха "Теплый берег", МАУ "Дворец культуры".
Основное мероприятие 3.2. Формирование туристического продукта.
В рамках реализации данного мероприятия осуществится:
- создание вариативных туров, маршрутов, экскурсий;
- создание и развитие цифровых сервисов для повышения туристической привлекательности (VR-презентация города, аудио-гид, мобильное приложение, QR-кодирование объектов);
- обучение специалистов и повышение квалификации.
Исполнителем основного мероприятия является МКУК "Централизованная библиотечная система".
Основное мероприятие 4.3. Создание имиджа г. Курчатова как территории благоприятной для туризма, продвижение бренда и туристических продуктов.
В рамках реализации данного мероприятия осуществится:
- участия в выставках и форумах;
- разработка и издание полиграфической и сувенирной продукции;
- создание и обеспечение функционирования информационных интернет ресурсов.
Исполнителем основного мероприятия являются Управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации города, МКУК "Централизованная библиотечная система".
Основное мероприятие 4.4. Развитие событийного туризма.
В рамках реализации данного мероприятия будет разработан календарный план проведения ключевых (брендовых проектов):
- фестиваль народного искусства "Кожлянская свистопляска";
- фестиваль огневого и светового перфоманса "Курчатов зажигает";
- фестиваль световой иллюминации "Огни Курчатова";
- проект "Яркие люди" (стритарт, джаз);
- проект Эко-фест "Теплый берег" (Жар-птица, креветка, Дед камыш);
- проект "Бородинское сражение";
- проект спорт-фест "Теплый берег" (Триатлон, экстремальные виды спорта, водные виды спорта).
Исполнителем основного мероприятия являются МАУ "Дворец культуры", МКУКМЦ "Комсомолец", МАУ Парк культуры и отдыха "Теплый берег", МАУ "Спортивная школа", Управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации города.
Основное мероприятие 4.5. Поддержка предпринимательских и общественных инициатив через механизм грантовой поддержки.
В рамках данного мероприятия будет проведен конкурс на поддержку инициатив в сфере туризма.
Исполнителем данного мероприятия является Управление по культуре, спорту и делам молодёжи администрации города Курчатова.
4. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий по этапам реализации Подпрограммы (при оказании муниципальными учреждениями муниципальных услуг (работ) в рамках Подпрограммы
Муниципальные услуги в рамках муниципальной подпрограммы "Туризм" не оказываются.
5. Информация об участии предприятий и организаций, а также государственных внебюджетных фондов в реализации Подпрограммы
В рамках реализации основных мероприятий подпрограммы предполагается участие государственных корпораций, акционерных обществ с государственным участием, предприятий, общественных, научных и иных организаций, а также внебюджетных фондов.
6. Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы
Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет 2350,000 тыс. руб., в т.ч. за счет средств городского бюджета - 2350,000 тыс. руб. Бюджетные ассигнования городского бюджета на реализацию подпрограммы по годам распределяются в следующих объемах:
2022 год - 2350,000 тыс. руб. - городской бюджет;
2023 год - 0 тыс. руб. - городской бюджет;
2024 год - 0 тыс. руб. - городской бюджет.
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств городского бюджета представлено в приложении N 4.
7. Анализ рисков реализации Подпрограммы и описание мер управления рисками реализации подпрограммы
Анализ рисков реализации подпрограммы "Туризм" муниципальной программы "Развитие культуры и туризма в городе Курчатове" приведены в текстовой части муниципальной программы.
Приложение N 1
к муниципальной программе
"Развитие культуры и туризма
в городе Курчатове Курской области"
Сведения
показателях (индикаторах) муниципальной программы "Развитие культуры и туризма в городе Курчатове Курской области", подпрограмм муниципальной программы, и их значениях
N п/п |
Показатель (индикатор) (наименование) |
Ед. измерения |
Отчет |
Значения показателей |
|||||||||
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма в городе Курчатове Курской области" | |||||||||||||
1. |
Уровень удовлетворённости населения качеством предоставляемых услуг |
Процент |
97,8 |
97,8 |
97,8 |
98 |
98 |
98 |
99 |
99 |
X |
X |
X |
2. |
Число зрителей, участвующих в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых учреждениями культуры |
Кол-во человек |
22790 |
21634 |
22700 |
22700 |
23000 |
23300 |
20215 |
7000 |
9450 |
9500 |
9600 |
3. |
Увеличение количества талантливых исполнителей, участвующих в конкурсах и фестивалях различного уровня |
Кол-во человек |
350 |
310 |
320 |
330 |
340 |
350 |
360 |
360 |
360 |
360 |
360 |
4. |
Независимая оценка качества условий оказания услуг учреждениями культуры |
Процент |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
90,6 |
90,6 |
90,6 |
90,6 |
1. Подпрограмма "Искусство" | |||||||||||||
1.1. |
Число участников клубных формирований |
Кол-во человек |
653 |
650 |
650 |
650 |
700 |
650 |
650 |
750 |
800 |
850 |
900 |
1.2. |
Количество клубных формирований |
шт. |
30 |
28 |
27 |
28 |
29 |
28 |
28 |
32 |
32 |
32 |
32 |
1.3. |
Уровень фактической обеспеченности клубами и учреждениями клубного типа от нормативной потребности |
процент |
49,6 |
49,6 |
49,6 |
67 |
67 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
1.4. |
Число участников мероприятий, проводимых МАУ "ПКиО "Теплый берег" |
Кол-во человек |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
1330 |
1500 |
1500 |
1500 |
1.5 |
Количество мероприятий, проводимых МАУ "ПКиО "Теплый берег" |
шт. |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
40 |
40 |
40 |
40 |
2. Подпрограмма "Наследие" | |||||||||||||
2.1. |
Количество экземпляров новых поступлений в фонды библиотек |
Кол-во экземпляров |
934 |
1000 |
300 |
300 |
400 |
0 |
1909 |
1248 |
1250 |
1300 |
1300 |
2.2. |
Охват населения библиотечным обслуживанием |
процент |
53,4 |
51,5 |
50 |
50 |
50 |
50 |
46 |
50 |
50 |
50 |
50 |
2.3. |
Уровень обеспеченности библиотеками от нормативной потребности |
процент |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
3. Подпрограмма "Туризм" | |||||||||||||
3.1. |
Количество вновь созданных объектов туристической инфраструктуры, "точек" притяжения туристов |
шт. |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
1 |
1 |
1 |
3.2. |
Количество выставочных мероприятий, в которых г. Курчатов принял участие |
шт. |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
1 |
2 |
2 |
3.3. |
Количество проведенных событийных мероприятий, направленных на развитие туризма |
шт. |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
3 |
3 |
3 |
3.4. |
Количество получателей поддержки в сфере туризма |
Кол-во человек |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
0 |
1 |
1 |
3.5. |
Количество новых туристических услуг и сервисов |
шт. |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
1 |
1 |
1 |
Приложение N 2
к муниципальной программе
"Развитие культуры и туризма
в городе Курчатове Курской области"
Перечень
структурных элементов подпрограмм муниципальной программы "Развитие культуры и туризма в городе Курчатове Курской области"
N п/п |
Номер и наименование структурного элемента подпрограммы <1> |
Ответственный исполнитель |
Срок |
Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) |
Основные направления реализации |
Связь с показателями муниципальной программы (подпрограммы) |
|
Начала реализации |
Окончания реализации |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
1. Подпрограмма "Искусство" | |||||||
1 |
Основное мероприятие 1.1. Организация культурно-досуговой деятельности |
Управление по культуре, спорту и делам молодёжи администрации города |
2016 г. |
2024 г. |
Вовлечение большего числа жителей к участию в культурной жизни города; популяризация среди широких слоёв населения культуры и искусства. Улучшение качества оказываемых услуг населению |
Повышение уровня мастерства исполнителей и творческих коллективов, поднятие имиджа города Курчатова за пределами региона. |
Оказывает влияние на показатель: уровень удовлетворенности населением качеством предоставляемых услуг (1) |
2 |
Основное мероприятие 1.2. Развитие инфраструктуры в сфере культуры |
Комитет городского хозяйства; МАУК "Дворец культуры"; МКУКМЦ "Комсомолец" |
2016 г. |
2024 г. |
Повышение эффективности деятельности учреждений культуры, открытие кинозала, предоставление услуги кинопоказа |
Развитие сферы культуры, предоставление услуги кинопоказа |
Оказывает влияние на показатель: уровень удовлетворенности населением качеством предоставляемых услуг (1) |
3 |
Основное мероприятие 1.3. Обеспечение выполнения функций муниципальных казённых учреждений культуры |
МКУКМЦ "Комсомолец"; МКОУ ДО "Курчатовская детская школа искусств" |
2016 г. |
2024 г. |
Повышение качества предоставляемых услуг учреждениями культуры и искусства; реализация в полном объеме мероприятий муниципальной программы "Развитие культуры в городе Курчатове Курской области", достижение ее целей и задач |
Повышение качества и количества услуг, оказываемых подведомственными учреждениями населению |
Оказывает влияние на показатель: уровень удовлетворенности населением качеством предоставляемых услуг (1); Число участников клубных формирований (1.1.); Число зрителей, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых учреждениями культуры (2) |
4 |
Основное мероприятие 1.4. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания |
МАУК "ДК" (субсидия) |
2016 г. |
2024 г. |
Повышение качества предоставляемых услуг учреждениями культуры и искусства; реализация в полном объеме мероприятий муниципальной программы "Развитие культуры в городе Курчатове Курской области", достижение ее целей и задач |
Повышение качества и количества услуг, оказываемых подведомственными учреждениями населению |
Оказывает влияние на показатель: уровень удовлетворенности населением качеством предоставляемых услуг (1); Число участников клубных формирований (1.1.); Число зрителей, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых учреждениями культуры (2). |
МАУ "ПК и О "Теплый берег" (субсидия) |
2020 г. |
2024 г. |
Повышение качества предоставляемых услуг учреждениями культуры и искусства; реализация в полном объеме мероприятий муниципальной программы "Развитие культуры в городе Курчатове Курской области", достижение ее целей и задач |
Повышение качества и количества услуг, оказываемых подведомственными учреждениями населению |
Оказывает влияние на показатель: уровень удовлетворенности населением качеством предоставляемых услуг (1); число участников мероприятий (1.4.); количество мероприятий (1.5.). |
||
5 |
Основное мероприятие 1.5. Содействие в развитии учреждений в сфере культуры и искусства |
МКОУДО "Курчатовская ДШИ" |
2018 г. |
2024 г. |
Повышение качества предоставляемых услуг учреждениями культуры и искусства; реализация в полном объеме мероприятий муниципальной программы "Развитие культуры в городе Курчатове Курской области", достижение ее целей и задач |
Улучшение материально-технической базы, создание благоприятных условий для качественного предоставления услуг |
Оказывает влияние на показатель: уровень удовлетворенности населением качеством предоставляемых услуг (1) |
6 |
Основное мероприятие 1.6. Благоустройство и содержание МАУ "Парк культуры и отдыха "Теплый берег" |
МАУ "ПК и О "Теплый берег" |
2021 г. |
2024 г. |
Вовлечение большего числа жителей к участию в культурной жизни города; Улучшение качества оказываемых услуг населению |
Расширение спектра услуг сферы культуры и досуга населения |
Оказывает влияние на показатель: число участников мероприятий (1.4.) количество мероприятий (1.5.) |
2. Подпрограмма "Наследие" | |||||||
7 |
Основное мероприятие 2.1. Развитие библиотечного дела |
МКУК "ЦБС" |
2016 г. |
2024 г. |
Сохранение стабильности в охвате населения библиотечным обслуживанием, увеличение количества экземпляров новых поступлений в фонды библиотек, улучшение качества библиотечного обслуживания населения области |
Поддержка системы библиотечного обслуживания на уровне других регионов; Повышение качества оказания муниципальных услуг в области библиотечного дела |
Оказывает влияние на показатели: охват населения библиотечным обслуживанием (2.2.); количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды (2.1.) |
8 |
Основное мероприятие 2.2. Обеспечение выполнения функций муниципальных казенных учреждений |
МКУК "ЦБС" |
2016 г. |
2024 г. |
Повышение качества предоставляемых услуг МКУК "ЦБС"; реализация в полном объеме мероприятий муниципальной программы "Развитие культуры в городе Курчатове Курской области", достижение ее целей и задач |
Улучшение материально-технической базы, создание благоприятных условий для качественного предоставления услуг |
Оказывает влияние на показатели: удовлетворенности населением качеством предоставляемых услуг (1); охват населения библиотечным обслуживанием (2.2.); |
3. Подпрограмма "Туризм" | |||||||
9 |
Основное мероприятие 3.1. Создание условий для развития туристической инфраструктуры и формирования доступной и комфортной туристической среды |
МАУ ПКиО "Тёплый берег" |
2022 г. |
2024 г. |
Сформированная туристическая инфраструктура и комфортная туристическая среда, создание новых "точек" притяжения туристов |
Развитие туристической инфраструктуры |
Оказывает влияние на показатель (3.1): количество вновь созданных объектов туристической инфраструктуры, "точек" притяжения туристов |
10 |
Основное мероприятие 3.2. Формирование туристического продукта |
МКУК "ЦБС" |
2022 г. |
2024 г. |
Создание современного турпродукта на основе комплекса новых услуг и цифровых технологий |
Создание современного турпродукта |
Оказывает влияние на показатель (3.2): количество новых туристических услуг и сервисов |
11 |
Основное мероприятие 3.3. Создание имиджа г. Курчатова как территории благоприятной для туризма, продвижение бренда и туристических продуктов |
УКСДМ |
2022 г. |
2024 г. |
Продвижение туристского потенциала г. Курчатова и визуальное закрепление имиджа г. Курчатова, а также создание и развитие современной базы информационных ресурсов о туристском потенциале г. Курчатова |
Продвижение бренда и туристических продуктов |
Оказывает влияние на показатель (3.2) и (3.3): количество выставочных мероприятий, в которых г. Курчатов принял участие; количество посетителей информационных тематических ресурсов |
12 |
Основное мероприятие 3.4. Развитие событийного туризма |
УКСДМ |
2022 г. |
2024 г. |
Формирование туристической привлекательности г. Курчатова путем развития культурно-познавательного, спортивного туризма, продвижение бренда г. Курчатова, увеличение количества туристов |
Развитие событийного туризма |
Оказывает влияние на показатель (3.3): количество проведенных событийных мероприятий, направленных на развитие туризма |
13 |
Основное мероприятие 3.5. Поддержка предпринимательских и общественных инициатив через механизм субсидирования и грантовой поддержки |
УКСДМ |
2023 г. |
2024 г. |
Развитие туристической привлекательности г. Курчатова, предоставление новых туристических услуг и сервисов |
Развитие новых туристических услуг и сервисов |
Оказывает влияние на показатель (3.3) и (3.5): количество получателей поддержки в сфере туризма; количество новых туристических услуг и сервисов |
Приложение N 3
к муниципальной программе
"Развитие культуры и туризма
в городе Курчатове Курской области"
Прогноз сводных показателей
муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями города Курчатова по муниципальной программе "Развитие культуры и туризма в городе Курчатове Курской области"
Наименование услуги (работы), количественные показатели объема услуги (работы), показатели качества муниципальных услуг на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) муниципальными учреждениями, подпрограммы, структурного элемента подпрограммы |
Значение показателя объема муниципальной услуги (работы) |
Соответствующие показатели муниципальной программы |
Расходы городского бюджета на оказание муниципальной услуги (выполнение работы), тыс. руб. |
||||||
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
Подпрограмма 1 "Искусство" Основное мероприятие 1.4. "Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
МАУК "Дворец культуры" |
|
|
|
|
|
17645,658 |
19125,660 |
20188,077 |
20188,077 |
МАУ "ПК и О "Теплый берег" |
|
|
|
|
|
9624,155 |
9463,135 |
10818,593 |
9901,593 |
Наименование муниципальной услуги (работы): 1. Показ кинофильмов (число зрителей/средний размер платы) |
33940/145 |
30000/155 |
30000/155 |
30000/155 |
|
X |
X |
X |
X |
2. Организация деятельности клубных формирований и формирований самодельного народного творчества (кол-во посещений/кол-во клубных формирований) |
28990/13 |
24000/13 |
24000/13 |
24000/13 |
|
X |
X |
X |
X |
3. Организация и проведение мероприятий (кол-во проведенных мероприятий/кол-во участников) МАУК "ДК" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
26/2935 |
26/2750 |
26/2750 |
26/2750 |
|
X |
X |
X |
X |
|
4. Организация и проведение мероприятий (кол-во проведенных мероприятий/кол-во участников) МАУ "ПКиО "Теплый берег" |
40/2000 |
42/7000 |
42/7000 |
42/7000 |
|
X |
X |
X |
X |
Приложение N 4
к муниципальной программе
"Развитие культуры и туризма
в городе Курчатове Курской области"
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие культуры и туризма в городе Курчатове Курской области" за счет средств городского бюджета (тыс. руб.)
Статус |
Наименование муниципальной программы, подпрограммы программы, структурного элемента подпрограммы |
Ответственный исполнитель, соисполнители, участники (ГРБС) |
Код бюджетной классификации |
Объемы бюджетных ассигнований (тыс. руб.), годы |
|||||||||||
ГРБС |
МП |
пМП |
СЭП (структурный элемент подпрограммы) |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
|||
Муниципальная программа |
Развитие культуры и туризма в городе Курчатове |
Всего: |
001 |
01 |
0 |
00 |
49734,814 |
49939,624 |
59083,743 |
65267,880 |
84974,362 |
124307,413 |
93768,678 |
96098,125 |
93565,688 |
Управление по культуре, спорту и делам молодёжи администрации города |
X |
X |
X |
X |
426,553 |
48,600 |
105,940 |
68,000 |
3329,380 |
4936,500 |
800,000 |
800,000 |
800,000 |
||
МАУК "Дворец культуры" |
X |
X |
X |
X |
9780,286 |
12235,848 |
15805,570 |
16675,047 |
18773,396 |
22268,028 |
19125,660 |
20188,077 |
20188,077 |
||
МАУ "ПКиО "Теплый берег" |
X |
X |
X |
X |
0 |
0 |
0 |
0 |
1697,374 |
19012,142 |
16541,863 |
15005,481 |
14088,481 |
||
МКУК "ЦБС" |
X |
X |
X |
X |
11389,945 |
10698,696 |
12248,020 |
13605,901 |
16404,356 |
15841,708 |
15973,017 |
18142,351 |
16526,914 |
||
МКОУ ДО "Курчатовская ДШИ" |
X |
X |
X |
X |
17282,124 |
18771,215 |
21323,676 |
23498,295 |
30863,048 |
37765,809 |
29680,538 |
29680,538 |
29680,538 |
||
МКУКМЦ "Комсомолец" |
X |
X |
X |
X |
7773,989 |
8185,265 |
9600,537 |
11420,637 |
13906,808 |
24483,226 |
11647,600 |
12281,678 |
12281,678 |
||
Комитет городского хозяйства г. Курчатова |
X |
X |
X |
X |
2877,546 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0 |
0 |
||
МКУ "Управление городского хозяйства г. Курчатова" |
X |
X |
X |
X |
204,371 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0 |
0 |
||
Подпрограмма 1 |
"Искусство" |
Всего: |
001 |
01 |
1 |
00 |
38344,869 |
39240,928 |
46835,723 |
51661,979 |
68570,006 |
108465.705 |
75795,661 |
77955,774 |
77038,774 |
Основное мероприятие 1.1. |
Организация культурно-досуговой деятельности |
Управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации города |
001 |
01 |
1 |
01 |
426,553 |
48,600 |
105,940 |
68,000 |
3329,380 |
4936,500 |
800,000 |
800,000 |
800,000 |
X |
X |
X |
X |
0 |
0 |
0 |
0 |
2329,380 |
2924,000 |
0 |
0 |
0 |
|||
X |
X |
X |
X |
426,553 |
48,600 |
105,940 |
68,000 |
1000,000 |
2012,500 |
800,000 |
800,000 |
800,000 |
|||
Основное мероприятие 1.2. |
Развитие инфраструктуры в сфере культуры |
Всего: |
001 |
02 |
2 |
02 |
3081,917 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
Комитет городского хозяйства г. Курчатова |
X |
X |
X |
X |
2877,546 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||
МКУ "Управление городского хозяйства г. Курчатова" |
X |
X |
X |
X |
88,226 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||
X |
X |
X |
X |
116,145 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
Основное мероприятие 1.3 |
Обеспечение выполнения функций муниципальных казенных учреждений |
Всего: |
001 |
03 |
3 |
03 |
25056,113 |
26956,480 |
30924,213 |
34517,142 |
44769,856 |
50893,921 |
41328,138 |
41962,216 |
41962,216 |
МКУКМЦ "Комсомолец" |
X |
X |
X |
X |
|
|
|
0,452 |
1,600 |
1,200 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||
МКУКМЦ "Комсомолец" |
X |
X |
X |
X |
7773,989 |
8185,265 |
9600,537 |
11420,185 |
13905,208 |
13126,912 |
11647,600 |
12281,678 |
12281,678 |
||
МКОУДО "Курчатовская ДШИ" |
X |
X |
X |
X |
17282,124 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||
|
X |
X |
X |
X |
|
18771,215 |
21147,676 |
22939,462 |
30579,355 |
28801,981 |
29680,538 |
29680,538 |
29680,538 |
||
|
X |
X |
X |
X |
|
|
176,000 |
157,043 |
164,993 |
8962,628 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||
|
X |
X |
X |
X |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
118,700 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||
|
X |
X |
X |
X |
|
|
|
|
|
1,200 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||
Основное мероприятие 1.4. |
Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания |
Всего: |
001 |
04 |
4 |
04 |
9780,286 |
12235,848 |
15805,570 |
16675,047 |
20395,770 |
27269,808 |
28588,795 |
31006,670 |
30089,670 |
МАУК "ДК" |
X |
X |
X |
X |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
2,400 |
1,100 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||
|
X |
X |
X |
X |
9780,286 |
12235,848 |
15805,570 |
16675,047 |
18695,996 |
17644,558 |
19125,660 |
20188,077 |
20188.077 |
||
МАУ "ПКиО "Теплый берег" |
X |
X |
X |
X |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
1697,374 |
9624,15 |
9463,135 |
10818,593 |
9901,593 |
||
Основное мероприятие 1.5. |
Содействие в развитии учреждений в сфере культуры и искусства |
Всего: |
001 |
05 |
5 |
05 |
0,000 |
0,000 |
0 00 |
401,79 |
75,000 |
21092,002 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
МКУКМЦ "Комсомолец" |
X |
X |
X |
X |
|
|
0,000 |
401,790 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||
ПКиО "Теплый берег" |
X |
X |
X |
X |
|
|
|
|
|
5114,518 |
|
|
|
||
МАУК "ДК" |
X |
X |
X |
X |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||
X |
X |
X |
X |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
75,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
МКУКМЦ "Комсомолец" |
X |
X |
X |
X |
|
|
|
|
|
11355,114 |
|
|
|
||
МАУК "ДК" |
X |
X |
X |
X |
|
|
|
|
|
4622,370 |
|
|
|
||
Основное мероприятие 1.6. |
Благоустройство и содержание МАУ "Парк культуры и |
Всего: |
001 |
06 |
6 |
06 |
|
|
|
|
|
4273,474 |
5078,728 |
4186,888 |
4186,888 |
отдыха "Теплый берег" |
МАУ ПКиО "Теплый берег" |
X |
X |
X |
X |
|
|
|
|
|
4273,474 |
5078,728 |
4186,888 |
4186,888 |
|
Подпрограмма 2 |
"Наследие" |
Всего |
002 |
02 |
2 |
01 |
11389,945 |
10698,696 |
12248,020 |
13605,901 |
16404,356 |
15841,708 |
15623,017 |
18142,351 |
16526,914 |
Основное мероприятие 2.1 |
Развитие библиотечного дела |
МКУК "ЦБС" |
002 |
02 |
1 |
X |
35,000 |
0,000 |
40,081 |
0,000 |
505,000 |
500,000 |
500,000 |
500,000 |
500,000 |
X |
X |
X |
X |
35,000 |
0,000 |
40,081 |
0,000 |
505,000 |
500,000 |
500,000 |
500,000 |
500,000 |
|||
Основное мероприятие 2.2. |
Обеспечение выполнения функции муниципальных казенных учреждений |
МКУК "ЦБС" |
002 |
02 |
2 |
02 |
11354,945 |
10698,696 |
12207,939 |
13605,901 |
15899,356 |
15333,708 |
15123,017 |
17642,351 |
16026,914 |
X |
X |
X |
X |
11354,945 |
10698,696 |
12207,939 |
13605,901 |
15884,356 |
15333,708 |
15123,017 |
17642,351 |
16026,914 |
|||
X |
X |
X |
X |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
15,000 |
8,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
Подпрограмма 3. |
"Туризм" |
Всего: |
003 |
03 |
3 |
01 |
|
|
|
|
|
|
2350,000 |
|
|
Основное мероприятие 3.1. |
Создание условий для развития туристической инфраструктуры и формирования доступной и комфортной туристической среды |
Всего: |
003 |
03 |
1 |
X |
|
|
|
|
|
|
2000,000 |
|
|
МАУ ПКиО "Теплый берег" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2000,000 |
|
|
||
Основное мероприятие 3.2. |
Формирование туристического продукта |
Всего: |
003 |
03 |
2 |
02 |
|
|
|
|
|
|
350,000 |
|
|
МКУК "ЦБС" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
350,000 |
|
|
||
Основное мероприятие 3.3. |
Создание имиджа г. Курчатова как территории благоприятной для туризма, продвижение бренда и туристических продуктов |
Всего: |
003 |
03 |
3 |
03 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Управление по культуре, спорту и делам молодёжи администрации города |
X |
X |
X |
X |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Основное мероприятие 3.4. |
Развитие событийного туризма |
Всего: |
003 |
03 |
4 |
04 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
МАУК "ДК" |
X |
X |
X |
X |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
МКУК МЦ "Комсомолец" |
X |
X |
X |
X |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Основное мероприятие 3.5. |
Поддержка предпринимательских и общественных инициатив через механизм грантовой поддержки |
Всего: |
003 |
03 |
5 |
05 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Управление по культуре, спорту и делам молодёжи администрации города |
X |
X |
X |
X |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Приложение N 5
к муниципальной программе
"Развитие культуры и туризма
в городе Курчатове Курской области"
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, областного бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов, местных бюджетов и внебюджетных источников на реализацию целей муниципальной программы "Развитие культуры и туризма в городе Курчатове Курской области"
Статус |
Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, структурного элемента подпрограммы |
Ответственный исполнитель, соисполнители, участники, муниципальный заказчик (заказчик-координатор) |
|
всего |
Оценка расходов (тыс. руб.), годы |
||||||||
2016 г. |
2017 г. |
2018 г. |
2019 г. |
2020 г. |
2021 г. |
2022 г. |
2023 г. |
2024 г. |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
Муниципальная программа |
"Развитие культуры и туризма в г. Курчатове Курской области" |
Управление по культуре, спорту и делам молодежи |
всего |
783980,205 |
106084,462 |
51558,854 |
59083,743 |
73038,88 |
86474,362 |
124307,413 |
93768,678 |
96098,125 |
93565,688 |
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
' 0 |
0 |
0 |
0 |
|||
областной бюджет |
65620,648 |
56349,648 |
0,000 |
0,000 |
7771,000 |
1500,000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
городской бюджет |
716740,3270 |
49734,814 |
49939,624 |
59083,743 |
65267,88 |
84974,362 |
124307,413 |
93768,678 |
96098,125 |
93565,688 |
|||
внебюджетные источники |
1619,23 |
0 |
1619,230 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Подпрограмма 1 |
"Искусство" |
Управление по культуре, спорту и делам молодежи |
всего |
650309,297 |
94694,517 |
40020,158 |
46835,723 |
59432,979 |
70070,006 |
108465,705 |
75795,661 |
77955,774 |
77038,774 |
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
областной бюджет |
65620,648 |
56349,648 |
0 |
0 |
7771,000 |
1500,000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
городской бюджет |
583909,419 |
38344,869 |
39240,928 |
46835,723 |
51661,979 |
68570,006 |
108465,705 |
75795,661 |
77955,774 |
77038,774 |
|||
внебюджетные источники |
779,230 |
0,000 |
779,230 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Основное мероприятие 1.1. |
Организация культурно-досуговой деятельности |
Управление по культуре, спорту и делам молодежи |
всего: |
11698,333 |
426,553 |
431,960 |
105,940 |
68,000 |
3329,380 |
4936,500 |
800,000 |
800,000 |
800,000 |
городской бюджет |
11314,973 |
426,553 |
48,600 |
105,940 |
68,000 |
3329,380 |
4936,500 |
800,000 |
800,000 |
800,000 |
|||
внебюджетные источники |
383,360 |
0,000 |
383,360 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Основное мероприятие 1.2. |
Развитие инфраструктуры в сфере культуры |
Комитет городского хозяйства г. Курчатова, МКУ "Управление городского хозяйства", МКУКМЦ "Комсомолец", МКОУ ДО "Курчатовская ДШИ" |
всего: |
59431,565 |
59431,565 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
областной бюджет |
56349,648 |
56349,648 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
городской бюджет |
3081,917 |
3081,917 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Комитет городского хозяйства г. Курчатова |
областной бюджет |
56349,648 |
56349,648 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
городской бюджет |
2877,546 |
2877,546 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
МКУ "Управление городского хозяйства" |
городской бюджет |
204,371 |
204,371 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
областной бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
МКУКМЦ "Комсомолец" |
городской бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Основное мероприятие 1.3. |
Обеспечение выполнения функций муниципальных казенных учреждений: |
МКОУДО "Курчатовская ДШИ" МКУКМЦ "Комсомолец" |
всего: |
338766,165 |
25056,113 |
27352,350 |
30924,213 |
34517,142 |
44769,856 |
50893,921 |
41328,138 |
41962,216 |
41962,216 |
городской бюджет |
338370,239 |
25056,113 |
26956,480 |
30924,213 |
34517,142 |
44769,856 |
50893,921 |
41328,138 |
41962,216 |
41962,216 |
|||
внебюджетные источники |
395,870 |
0,000 |
395,870 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
МКУКМЦ "Комсомолец" |
городской бюджет |
100226,304 |
7773,989 |
8185,265 |
9600,537 |
11420,637 |
13906,808 |
13128,112 |
11647,600 |
12281,678 |
12281,678 |
||
МКОУДО "Курчатовская ДШИ" |
городской бюджет |
238143,991 |
17282,124 |
18771,215 |
21323,676 |
23096,505 |
30863,048 |
37765,809 |
29680,538 |
29680,538 |
29680,538 |
||
внебюджетные источники |
395,870 |
0,000 |
395,870 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
Основное мероприятие 1.4. |
Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания |
МАУК "ДК" |
всего: |
191847,464 |
9780,286 |
12235,848 |
15805,570 |
16675,047 |
20395,770 |
27269,808 |
28588,795 |
31006,670 |
30089,670 |
городской бюджет |
150342,619 |
9780,286 |
12235,848 |
15805,570 |
16675,047 |
18698,396 |
17645,658 |
19125,660 |
20188,077 |
20188,077 |
|||
МАУ "ПКиО "Теплый берег" |
городской бюджет |
41504,845 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1697,374 |
9624,15 |
9463,135 |
10818,593 |
9901,593 |
||
Основное мероприятие 1.5. |
Содействие в развитии учреждений в сфере культуры и искусства |
МКОУДО "Курчатовская ДШИ", МКУКМЦ "Комсомолец", МАУК "ДК", МАУ ПКиО "Теплый берег" |
всего: |
30839,792 |
0 |
0 |
0 |
8172,79 |
1575,000 |
21092,002 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
областной бюджет |
9271,000 |
0 |
0 |
0 |
7771 |
1500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
городской бюджет |
21568,792 |
0 |
0 |
0 |
401,79 |
75 |
21092,002 |
0 |
0 |
0 |
|||
МКОУДО "Курчатовская ДШИ" |
областной бюджет |
7771,000 |
0 |
0 |
0 |
7771,000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
городской бюджет |
401,790 |
0 |
0 |
0 |
401,790 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
МКУКМЦ "Комсомолец" |
городской бюджет |
11355,114 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,000 |
11355,114 |
0 |
0 |
0 |
||
МАУК "ДК" |
областной бюджет |
1500,000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1500,000 |
0,000 |
0 |
0 |
0 |
||
городской бюджет |
4697,368 |
0 |
0 |
0 |
0 |
75,000 |
4622,368 |
0 |
0 |
0 |
|||
МАУ ПКиО "Теплый берег" |
городской бюджет |
5114,518 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,000 |
5114,518 |
0 |
0 |
0 |
||
Основное мероприятие 1.6. |
Благоустройство и содержание МАУ ПКиО "Теплый берег" |
МАУ ПКиО "Теплый берег" |
всего: |
17725,978 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4273,474 |
5078,728 |
4186,888 |
4186,888 |
МАУ ПКиО "Теплый берег" |
городской бюджет |
17725,978 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4273,474 |
5078,728 |
4186,888 |
4186,888 |
||
Подпрограмма 2 |
"Наследие" |
МКУК "ЦБС" |
всего |
131320,908 |
11389,945 |
11538,696 |
12248,020 |
13605,901 |
16404,356 |
15841,708 |
15623,017 |
18142,351 |
16526,914 |
областной бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
городской бюджет |
131320,908 |
11389,945 |
10698,696 |
12248,020 |
13605,901 |
16404,356 |
15841,708 |
15623,017 |
18142,351 |
16526,914 |
|||
внебюджетные источники |
840,000 |
0 |
840,000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Основное мероприятие 2.1 |
Развитие библиотечного дела |
|
городской бюджет |
2580,081 |
35,000 |
0,000 |
40,081 |
0 |
505,000 |
500,000 |
500,000 |
500,000 |
500,000 |
внебюджетные источники |
207,5 |
0 |
207,500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Основное мероприятие 2.2. |
Обеспечение выполнения функций муниципальных казенных учреждений |
МКУК "ЦБС" |
городской бюджет |
127900,827 |
11354,945 |
10698,696 |
12207,939 |
13605,901 |
15899,356 |
15341,708 |
15123,017 |
17642,351 |
16026,914 |
внебюджетные источники |
632,500 |
0 |
632,500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Подпрограмма 3 |
"Туризм" |
Управление по культуре, спорту и делам молодежи |
всего: |
2350,000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2350,000 |
0 |
0 |
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
областной бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
городской бюджет |
2350,000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2350,000 |
0 |
0 |
|||
внебюджетные источники |
|
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Основное мероприятие 3.1. |
Создание условий для развития туристической инфраструктуры и формирования доступной и комфортной туристической среды |
МАУ ПКиО "Теплый берег" |
всего: |
2000,000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2000,000 |
0 |
0 |
МАУ ПКиО "Теплый берег" |
городской бюджет |
2000,000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2000,000 |
0 |
0 |
||
Основное мероприятие 3.2. |
Формирование туристического продукта |
МКУК "ЦБС" |
всего: |
350,000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
350,000 |
0 |
0 |
МКУК "ЦБС" |
городской бюджет |
350,000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
350,000 |
0 |
0 |
||
Основное мероприятие 3.3. |
Создание имиджа г. Курчатова как территории благоприятной для туризма, продвижение бренда и туристических продуктов |
Управление по культуре, спорту и делам молодёжи администрации города |
всего: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Управление по культуре, спорту и делам молодёжи администрации города |
городской бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Основное мероприятие 3.4. |
Развитие событийного туризма |
МАУК "ДК" |
всего: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
городской бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
МКУК МЦ "Комсомолец" |
городской бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Основное мероприятие 3.5. |
Управление по культуре, спорту и делам молодёжи администрации города |
Управление по культуре, спорту и делам молодёжи администрации города |
всего: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Управление по культуре, спорту и делам молодёжи администрации города |
городской бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
<< Назад |
||
Содержание Постановление Администрации г. Курчатова Курской области от 9 марта 2022 г. N 285 "О внесении изменений в постановление... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.