Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение
к постановлению Администрации
Исилькульского муниципального района
от 09.03.2022 г. N 111
Приложение N 3
к муниципальной программе
"Молодежная политика. Развитие
физической культуры и спорта"
Мероприятия
муниципальной программы "Молодежная политика. Развитие физической культуры и спорта"
N п/п |
Наименование мероприятия муниципальной программы Омской области (далее - муниципальная программа) |
Срок реализации мероприятия муниципальной программы |
Ответственный исполнитель за реализацию мероприятия муниципальной программы <**> |
Объем финансирования мероприятия муниципальной программы (рублей) |
Целевые индикаторы реализации мероприятия (группы мероприятий) муниципальной программы <*****> |
||||||||||||||||||||||
с (год) |
по (год) |
Источник финансирования |
Всего |
в том числе по годам реализации муниципальной программы |
Наименование |
Единица измерения |
Значение |
||||||||||||||||||||
Всего |
в том числе по годам реализации муниципальной программы |
||||||||||||||||||||||||||
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
||||||||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
|||||||
Цель муниципальной программы "Создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации подростков и молодежи, сохранения здоровья, развитие физической культуры и спорта среди населения Исилькульского муниципального района Омской области" | |||||||||||||||||||||||||||
Задача 1 муниципальной программы "Создание условий для сохранения здоровья, развития личности и самореализации молодежи" | |||||||||||||||||||||||||||
Наименование подпрограммы N 1 "Молодежь Исилькульского района" | |||||||||||||||||||||||||||
Цель подпрограммы N 1 муниципальной программы "Создание условий для сохранения здоровья, развития личности и самореализации молодежи" | |||||||||||||||||||||||||||
Задача 1 подпрограммы 1 "Обеспечение социальной и профессиональной адаптации молодежи в современном обществе " | |||||||||||||||||||||||||||
1. |
Создание условий для трудоустройства и адаптации подростков и молодежи на рынке труда |
2021 |
2026 |
МКУ "ЦРДиМ" |
Всего, из них расходы за счет: |
3 950 069,93 |
740 355,10 |
151 675,75 |
715 190,38 |
715 190,38 |
813 829,16 |
813 829,16 |
X |
X |
х |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
||||||
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
3 916 938,68 |
733 380,10 |
142 957,00 |
706 471,63 |
706 471,63 |
813 829,16 |
813 829,16 |
||||||||||||||||||||
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||
3. Поступлений целевого характера из бюджетов поселений |
33 131,25 |
6 975,00 |
8 718,75 |
8 718,75 |
8 718,75 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||
4. Иные источники, в том числе: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||
1.1. |
Проведение мероприятий, направленных на адаптацию подростков и молодежи на рынке образования и труда, оказание психологической помощи |
2021 |
2026 |
МКУ "ЦРДиМ" |
Всего, из них расходы за счет: |
48 787,33 |
22 631,08 |
8 718,75 |
8 718,75 |
8 718,75 |
0,00 |
0,00 |
Кол-во участников профориентационных мероприятий и иных форм работы, а также молодых людей, получивших социально-психологическую помощь, проведенных за счет бюджетных средств |
Чел. |
544 |
272 |
272 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
15 656,08 |
15 656,08 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||
3. Поступлений целевого характера из бюджетов поселений |
33 131,25 |
6 975,00 |
8 718,75 |
8 718,75 |
8 718,75 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||
4. Иные источники, в том числе: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||
1.2. |
Организация летней занятости для несовершеннолетних в Исилькульском муниципальном районе |
2021 |
2026 |
МКУ "ЦРДиМ" |
Всего, из них расходы за счет: |
3 901 282,60 |
717 724,02 |
142 957,00 |
706 471,63 |
706 471,63 |
813 829,16 |
813 829,16 |
Количество несовершеннолетних, задействованных в программе летней занятости, организованной за счет бюджетных средств |
Чел. |
1644 |
274 |
274 |
274 |
274 |
274 |
274 |
||||||
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
3 901 282,60 |
717 724,02 |
142 957,00 |
706 471,63 |
706 471,63 |
813 829,16 |
813 829,16 |
||||||||||||||||||||
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||
3. Поступлений целевого характера из бюджетов поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||
4. Иные источники, в том числе: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||
Задача 2 подпрограммы 1 "Воспитание патриотизма среди подростков и молодежи, повышение социальной активности и гражданской ответственности молодых граждан" | |||||||||||||||||||||||||||
2. |
Поддержка детских и молодежных общественных формирований, студенческих инициатив. Патриотическое воспитание |
2021 |
2026 |
МКУ "ЦРДиМ" |
Всего, из них расходы за счет: |
451 395,71 |
130 540,00 |
102 618,57 |
102 118,57 |
102 118,57 |
7 000,00 |
7 000,00 |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
||||||
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
71 340,00 |
56 840,00 |
500,00 |
0,00 |
0,00 |
7 000,00 |
7 000,00 |
||||||||||||||||||||
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||
3. Поступлений целевого характера из бюджетов поселений |
380 055,71 |
73 700,00 |
102 118,57 |
102 118,57 |
102 118,57 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||
4. Иные источники, в том числе: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||
2.1. |
Формирование у молодежи основ гражданского общества и патриотического воспитания, формирование толерантности в молодежной среде |
2021 |
2026 |
МКУ "ЦРДиМ" |
Всего, из них расходы за счет: |
451 395,71 |
130 540,00 |
102 618,57 |
102 118,57 |
102 118,57 |
7 000,00 |
7 000,00 |
Количество мероприятий направленных на формирование патриотизма, профилактику экстремизма, формирование электоральной активности и развития гражданского общества |
Ед. |
102 |
17 |
17 |
17 |
17 |
17 |
17 |
||||||
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
71 340,00 |
56 840,00 |
500,00 |
0,00 |
0,00 |
7 000,00 |
7 000,00 |
||||||||||||||||||||
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||
3. Поступлений целевого характера из бюджетов поселений |
380 055,71 |
73 700,00 |
102 118,57 |
102 118,57 |
102 118,57 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||
4. Иные источники, в том числе: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||
Задача 3 подпрограммы 1 "Пропаганда ценностей здоровья и здорового образа жизни в молодежной среде" | |||||||||||||||||||||||||||
3. |
Профилактика асоциального поведения и защита прав несовершеннолетних, сохранение здоровья подростков и молодежи, формирование здорового образа жизни |
2021 |
2026 |
МКУ "ЦРДиМ" |
Всего, из них расходы за счет: |
450 587,75 |
99 729,00 |
90 286,25 |
110 286,25 |
90 286,25 |
30 000,00 |
30 000,00 |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
||||||
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
107 500,00 |
27 500,00 |
0,00 |
20 000,00 |
0,00 |
30 000,00 |
30 000,00 |
||||||||||||||||||||
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||
3. Поступлений целевого характера из бюджетов поселений |
343 087,75 |
72 229,00 |
90 286,25 |
90 286,25 |
90 286,25 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||
4. Иные источники, в том числе: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||
3.1. |
Поддержка деятельности волонтерских отрядов и добровольческих инициатив молодежи |
2021 |
2026 |
МКУ "ЦРДиМ" |
Всего, из них расходы за счет: |
200 325,00 |
50 200,00 |
43 375,00 |
43 375,00 |
43 375,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
Количество молодежи, вовлеченных в добровольческую деятельность |
Чел. |
145 |
145 |
145 |
145 |
145 |
145 |
145 |
||||||
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
35 500,00 |
15 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
||||||||||||||||||||
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||
3. Поступлений целевого характера из бюджетов поселений |
164 825,00 |
34 700,00 |
43 375,00 |
43 375,00 |
43 375,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||
4. Иные источники, в том числе: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||
3.2. |
Формирование у подростков и молодежи основ здорового образа жизни и правовой культуры |
2021 |
2026 |
МКУ "ЦРДиМ" |
Всего, из них расходы за счет: |
250 262,75 |
49 529,00 |
46 911,25 |
66 911,25 |
46 911,25 |
20 000,00 |
20 000,00 |
Количество мероприятий и иных форм работы, направленных на формирование ЗОЖ |
Ед. |
162 |
27 |
27 |
27 |
27 |
27 |
27 |
||||||
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
72 000,00 |
12 000,00 |
0,00 |
20 000,00 |
0,00 |
20 000,00 |
20 000,00 |
||||||||||||||||||||
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||
3. Поступлений целевого характера из бюджетов поселений |
178 262,75 |
37 529,00 |
46 911,25 |
46 911,25 |
46 911,25 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||
4. Иные источники, в том числе: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||
Задача 4 подпрограммы 1 "Поддержка социальных проектов, программ и мероприятий, направленных на развитие творчества несовершеннолетних и молодежи, поддержку детей и молодежи имеющих ограниченные возможности здоровья" | |||||||||||||||||||||||||||
4. |
Поддержка интеллектуального и духовного развития подростков и молодежи |
2021 |
2026 |
МКУ "ЦРДиМ" |
Всего, из них расходы за счет: |
440 517,00 |
307 764,00 |
44 250,00 |
44 253,00 |
44 250,00 |
0,00 |
0,00 |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
||||||
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
264 073,00 |
264 070,00 |
0,00 |
3,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||
3. Поступлений целевого характера из бюджетов поселений |
176 444,00 |
43 694,00 |
44 250,00 |
44 250,00 |
44 250,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||
4. Иные источники, в том числе: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||
4.1. |
Реализация комплекса мероприятий направленных на интеллектуальное и духовного развития подростков и молодежи |
2021 |
2026 |
МКУ "ЦРДиМ" |
Всего, из них расходы за счет: |
440 517,00 |
307 764,00 |
44 250,00 |
44 253,00 |
44 250,00 |
0,00 |
0,00 |
Кол-во детей и подростков, охваченных мероприятиями, направленными на творческую самореализацию детей и молодежи |
Чел. |
240 |
120 |
120 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
264 073,00 |
264 070,00 |
0,00 |
3,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
3. Поступлений целевого характера из бюджетов поселений |
176 444,00 |
43 694,00 |
44 250,00 |
44 250,00 |
44 250,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
4. Иные источники, в том числе: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
Задача 5 подпрограммы 1 "Социальная адаптация молодых семей" | |||||||||||||||||||||||||||
5. |
Организация и проведение мероприятий, направленных на поддержку молодых семей |
2021 |
2026 |
МКУ "ЦРДиМ" |
Всего, из них расходы за счет: |
60 719,53 |
19 844,53 |
13 625,00 |
13 625,00 |
13 625,00 |
0,00 |
0,00 |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
||||||
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
9 238,53 |
9 238,53 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||
3. Поступлений целевого характера из бюджетов поселений |
51 481,00 |
10 606,00 |
13 625,00 |
13 625,00 |
13 625,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||
4. Иные источники, в том числе: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||
5.1. |
Реализация мероприятий, направленных на поддержку молодых семей |
2021 |
2026 |
МКУ "ЦРДиМ" |
Всего, из них расходы за счет: |
60 719,53 |
19 844,53 |
13 625,00 |
13 625,00 |
13 625,00 |
0,00 |
0,00 |
Количество мероприятий, проведенных с участием молодых семей |
Ед. |
22 |
11 |
11 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
9 238,53 |
9 238,53 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
3. Поступлений целевого характера из бюджетов поселений |
51 481,00 |
10 606,00 |
13 625,00 |
13 625,00 |
13 625,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
4. Иные источники, в том числе: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
Задача 6 подпрограммы 1 "Создание условий для эффективной работы специалистов сферы молодежной политики" | |||||||||||||||||||||||||||
6. |
Обеспечение эффективной деятельности МКУ "Центр по работе с детьми и молодежью" Исилькульского муниципального района Омской области |
2021 |
2026 |
МКУ "ЦРДиМ" |
Всего, из них расходы за счет: |
25 876 554,30 |
4 754 648,44 |
5 070 753,93 |
4 888 597,80 |
4 794 334,81 |
3 259 109,66 |
3 259 109,66 |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
||||||
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
21 845 237,99 |
3 634 442,67 |
4 050 383,75 |
3 868 227,62 |
3 773 964,63 |
3 259 109,66 |
3 259 109,66 |
||||||||||||||||||||
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
0,00 |
150 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||
3. Поступлений целевого характера из бюджетов поселений |
4 031 316,31 |
970 205,77 |
1 020 370,18 |
1 020 370,18 |
1 020 370,18 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||
4. Иные источники, в том числе: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||
6.1. |
Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в Исилькульском муниципальном районе |
2021 |
2026 |
МКУ "ЦРДиМ" |
Всего, из них расходы за счет: |
31 924 662,49 |
4 604 648,44 |
5 070 753,93 |
4 888 597,80 |
4 794 334,81 |
3 244 109,66 |
3 244 109,66 |
Удельный вес просроченной кредиторской задолженности в общем объеме расходов МКУ "ЦРДиМ" |
% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
21 815 237,99 |
3 634 442,67 |
4 050 383,75 |
3 868 227,62 |
3 773 964,63 |
3 244 109,66 |
3 244 109,66 |
||||||||||||||||||||
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||
3. Поступлений целевого характера из бюджетов поселений |
4 031 316,31 |
970 205,77 |
1 020 370,18 |
1 020 370,18 |
1 020 370,18 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||
4. Иные источники, в том числе: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||
6.2. |
Повышение квалификации работников и специалистов МКУ "ЦРДиМ" |
2021 |
2026 |
МКУ "ЦРДиМ" |
Всего, из них расходы за счет: |
30 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
15 000,00 |
15 000,00 |
Количество специалистов прошедших повышение квалификации |
Чел. |
13 |
1 |
1 |
2 |
2 |
3 |
4 |
||||||
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
30 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
15 000,00 |
15 000,00 |
||||||||||||||||||||
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||
3. Поступлений целевого характера из бюджетов поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||
4. Иные источники, в том числе: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||
6.3. |
Поощрение за лучшую организацию временного устройства несовершеннолетних |
2021 |
2026 |
МКУ "ЦРДиМ" |
Всего, из них расходы за счет: |
0,00 |
150 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
0,00 |
150 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||
3. Поступлений целевого характера из бюджетов поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||
4. Иные источники, в том числе: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||
Итого по подпрограмме 1 муниципальной программы |
Всего, из них расходы за счет: |
31 379 844,22 |
6 052 881,07 |
5 473 209,50 |
5 874 071,00 |
5 759 805,01 |
4 109 938,82 |
4 109 938,82 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
26 214 328,20 |
4 725 471,30 |
4 193 840,75 |
4 594 702,25 |
4 480 436,26 |
4 109 938,82 |
4 109 938,82 |
||||||||||||||||||||
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
150 000,00 |
150 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||
3. Поступлений целевого характера из бюджетов поселений |
5 015 516,02 |
1 177 409,77 |
1 279 368,75 |
1 279 368,75 |
1 279 368,75 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||
4. Иные источники, в том числе: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||
Задача 2 муниципальной программы: Формирование у населения Исилькульского района Омской области устойчивого интереса и потребности к регулярным занятиям физической культурой и спортом, создание условий для самостоятельных занятий |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
Наименование подпрограммы N 2 "Развитие физической культуры и спорта в Исилькульском муниципальном районе Омской области" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
Цель подпрограммы N 2 муниципальной программы "Формирование у населения Исилькульского района Омской области устойчивого интереса и потребности к регулярным занятиям физической культурой и спортом, создание условий для самостоятельных занятий" | |||||||||||||||||||||||||||
Задача 1 подпрограммы 2 "Создание условий для укрепления здоровья населения Исилькульского муниципального района путем приобщения к регулярным занятиям физической культурой и спортом" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
1 |
Создание условий для укрепления здоровья населения Исилькульского муниципального района путем приобщения к регулярным занятиям физической культурой и спортом |
2021 |
2026 |
Сектор по физической культуре и спорту Администрации Исилькульского муниципального района |
Всего, из них расходы за счет: |
2 180 900,00 |
433 900,00 |
247 000,00 |
347 000,00 |
30 000,00 |
611 500,00 |
511 500,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||||||
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
2 180 900,00 |
433 900,00 |
247 000,00 |
347 000,00 |
30 000,00 |
611 500,00 |
511 500,00 |
||||||||||||||||||||
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||
3. Поступлений целевого характера из бюджетов поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||
4. Иные источники, в том числе: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
1.1. |
Поощрение сильнейших спортсменов района показавших высокие спортивные результаты на областных соревнованиях |
2021 |
2026 |
Сектор по физической культуре и спорту Администрации Исилькульского муниципального района |
Всего, из них расходы за счет: |
1 203 400,00 |
271 400,00 |
126 000,00 |
176 000,00 |
0,00 |
315 000,00 |
315 000,00 |
Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом |
% |
55 |
46 |
47 |
49 |
49 |
52 |
55 |
||||||
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
1 203 400,00 |
271 400,00 |
126 000,00 |
176 000,00 |
0,00 |
315 000,00 |
315 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
3. Поступлений целевого характера из бюджетов поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
4. Иные источники, в том числе: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
1.2. |
Проведение районного спортивного праздника "Снежинка", "Королева спорта" |
2021 |
2026 |
Сектор по физической культуре и спорту Администрации Исилькульского муниципального района |
Всего, из них расходы за счет: |
697 500,00 |
132 500,00 |
91 000,00 |
141 000,00 |
0,00 |
166 500,00 |
166 500,00 |
Количество участников районного спортивного праздника "Снежинка", "Королева спорта" |
чел. |
6430 |
1250 |
1250 |
1280 |
0 |
1300 |
1350 |
||||||
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
697 500,00 |
132 500,00 |
91 000,00 |
141 000,00 |
0,00 |
166 500,00 |
166 500,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
3. Поступлений целевого характера из бюджетов поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
4. Иные источники, в том числе: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
1.3. |
Конно-спортивные соревнования |
2021 |
2026 |
Сектор по физической культуре и спорту Администрации Исилькульского муниципального района, Управление сельского хозяйства Администрации Исилькульского муниципального района |
Всего, из них расходы за счет: |
180 000,00 |
30 000,00 |
30 000,00 |
30 000,00 |
30 000,00 |
30 000,00 |
30 000,00 |
Количество проведенных конно-спортивных мероприятий |
единиц |
15 |
2 |
2 |
2 |
3 |
3 |
3 |
||||||
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
180 000,00 |
30 000,00 |
30 000,00 |
30 000,00 |
30 000,00 |
30 000,00 |
30 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
3. Поступлений целевого характера из бюджетов поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
4. Иные источники, в том числе: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
1.4. |
Капитальный ремонт стадиона "Молодежный" в г. Исилькуль |
2021 |
2026 |
Управление образования Администрации Исилькульского муниципального района |
Всего, из них расходы за счет: |
100 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
100 000,00 |
0,00 |
Количество объектов, где проведен капитальный ремонт |
единиц |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
||||||
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
100 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
100 000,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
3. Поступлений целевого характера из бюджетов поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
4. Иные источники, в том числе: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
Задача 2 подпрограммы 2 "Обеспечение условий для организации и участия физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятиях" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
2 |
Обеспечение условий для организации и участия в физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятиях |
2021 |
2026 |
Сектор по физической культуре и спорту Администрации Исилькульского муниципального района |
Всего, из них расходы за счет: |
4 606 193,91 |
1 294 023,91 |
622 730,00 |
877 510,00 |
510,00 |
905 710,00 |
905 710,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||||||
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
4 606 193,91 |
1 294 023,91 |
622 730,00 |
877 510,00 |
510,00 |
905 710,00 |
905 710,00 |
||||||||||||||||||||
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||
3. Поступлений целевого характера из бюджетов поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||
4. Иные источники, в том числе: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||
2.1. |
Ежегодное участие в областных и проведение районных спортивно-массовых соревнований по видам спорта |
2021 |
2026 |
Сектор по физической культуре и спорту Администрации Исилькульского муниципального района |
Всего, из них расходы за счет: |
4 121 571,60 |
1 069 401,60 |
572 730,00 |
807 510,00 |
510,00 |
835 710,00 |
835 710,00 |
Количество проведённых физкультурных и оздоровительных мероприятий. |
единиц |
850 |
130 |
130 |
140 |
140 |
150 |
160 |
||||||
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
4 121 571,60 |
1 069 401,60 |
572 730,00 |
807 510,00 |
510,00 |
835 710,00 |
835 710,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
3. Поступлений целевого характера из бюджетов поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
4. Иные источники, в том числе: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
2.2. |
Приобретение спортивного инвентаря и оборудования для подготовки и участия сборных команд района в областных соревнованиях |
2021 |
2026 |
Сектор по физической культуре и спорту Администрации Исилькульского муниципального района |
Всего, из них расходы за счет: |
142 000,00 |
142 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Участие жителей Исилькульского района в областных физкультурно-спортивных мероприятиях. |
единиц |
132 |
132 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
142 000,00 |
142 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
3. Поступлений целевого характера из бюджетов поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
4. Иные источники, в том числе: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
2.3. |
Проведение учебно-тренировочных сборов для сборных команд по видам спорта |
2021 |
2026 |
Сектор по физической культуре и спорту Администрации Исилькульского муниципального района |
Всего, из них расходы за счет: |
237 000,00 |
27 000,00 |
0,00 |
70 000,00 |
0,00 |
70 000,00 |
70 000,00 |
Количество участников учебно-тренировочных сборов |
чел. |
13 |
2 |
0 |
3 |
0 |
4 |
4 |
||||||
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
237 000,00 |
27 000,00 |
0,00 |
70 000,00 |
0,00 |
70 000,00 |
70 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
3. Поступлений целевого характера из бюджетов поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
4. Иные источники, в том числе: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
2.4. |
Организация медицинского обеспечения спортивно-массовых и оздоровительных мероприятий |
2021 |
2026 |
Сектор по физической культуре и спорту Администрации Исилькульского муниципального района |
Всего, из них расходы за счет: |
105 622,31 |
55 622,31 |
50 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Количество областных физкультурно-спортивных мероприятий с медицинским обслуживанием. |
единиц |
16 |
8 |
8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
105 622,31 |
55 622,31 |
50 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
3. Поступлений целевого характера из бюджетов поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
4. Иные источники, в том числе: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
Итого по подпрограмме N 2 муниципальной программы |
Всего, из них расходы за счет: |
6 787 093,91 |
1 727 923,91 |
869 730,00 |
1 224 510,00 |
30 510,00 |
1 517 210,00 |
1 417 210,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||||||||||
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
6 787 093,91 |
1 727 923,91 |
869 730,00 |
1 224 510,00 |
30 510,00 |
1 517 210,00 |
1 417 210,00 |
||||||||||||||||||||
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||
3. Поступлений целевого характера из бюджетов поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||
4. Иные источники, в том числе: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||
Итого по муниципальной программе |
Всего, из них расходы за счет: |
38 166 938,13 |
7 780 804,98 |
6 342 939,50 |
7 098 581,00 |
5 790 315,01 |
5 627 148,82 |
5 527 148,82 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||||||||||
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
33 001 422,11 |
6 453 395,21 |
5 063 570,75 |
5 819 212,25 |
4 510 946,26 |
5 627 148,82 |
5 527 148,82 |
||||||||||||||||||||
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
150 000,00 |
150 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||
3. Поступлений целевого характера из бюджетов поселений |
5 015 516,02 |
1 177 409,77 |
1 279 368,75 |
1 279 368,75 |
1 279 368,75 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||
4. Иные источники, в том числе: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
<< Назад |
||
Содержание Постановление Администрации Исилькульского муниципального района Омской области от 9 марта 2022 г. N 111 "О внесении... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.