Администрация области постановляет:
1. Внести в государственную программу Тамбовской области "Развитие здравоохранения Тамбовской области", утвержденную постановлением администрации области от 30.04.2013 N 447 (в редакции от 15.10.2021), (далее - Программа) следующие изменения:
1.1. в паспорте Программы:
позицию Цель Программы изложить в следующей редакции:
Цель Программы |
Снижение смертности от всех причин до 14,7 на 1000 населения к 2030 году, повышение ожидаемой продолжительности жизни до 77,89 лет к 2030 году, удовлетворенность доступностью медицинской помощи |
позицию "Целевые индикаторы и показатели Программы, их значения на последний год реализации" изложить в следующей редакции:
Целевые индикаторы и показатели Программы, их значения на последний год реализации |
Реализация мероприятий Программы позволит в 2030 году достичь следующих результатов: смертность населения от всех причин - 12,61 на 1000 населения; минимально низкий уровень младенческой смертности (лишь за счет непредотвратимых случаев) - 3,2 случая на 1000 родившихся живыми; смертность населения от новообразований - 175,5 случая на 100,0 тыс. населения; смертность населения от болезней системы кровоснабжения - 545 случаев на 100 тыс. населения; охват населения иммунизацией в рамках Национального календаря профилактических прививок не менее 95% от подлежащих иммунизации; ожидаемая продолжительность жизни при рождении - 77,89 лет; доля граждан, ведущих здоровый образ жизни - 13 процентов; снижение заболеваемости гепатитом С до 3,41 случая на 100 тыс. населения; снижение заболеваемости ВИЧ до 20,8 случая на 100 тыс. населения; снижение заболеваемости туберкулезом до 18,34 случая на 100 тыс. населения; доля лиц с болезнями системы кровообращения, состоящих под диспансерным наблюдением, получивших в текущем году медицинские услуги в рамках диспансерного наблюдения от всех пациентов с болезнями системы кровообращения, состоящих под диспансерным наблюдением, 85 процентов; доля лиц с онкологическими заболеваниями, прошедших обследование и/или лечение в текущем году из числа состоящих под диспансерным наблюдением, 85 процентов; удовлетворенность доступностью медицинской помощи; увеличение охвата населения профилактическими осмотрами на туберкулез до 85%; увеличение охвата медицинским освидетельствованием на ВИЧ-инфекцию населения субъекта Российской Федерации не менее 33,0%; уровень информированности населения в возрасте 18 - 49 лет по вопросам ВИЧ-инфекции - 98,0%; выполнены вылеты санитарной авиации дополнительно к вылетам, осуществляемым за счет собственных средств бюджетов субъектов Российской Федерации - 63 единицы в 2022 году, 69 единиц в 2023 году, 75 единиц в 2024 году; пациенты, нуждающиеся в паллиативной медицинской помощи, обеспечены медицинскими изделиями, предназначенными для поддержания функций органов и систем организма человека, для использования на дому - 81 человек; приобретены автомобили в соответствии со стандартом оснащения отделения выездной патронажной паллиативной медицинской помощи взрослым и легковые автомашины в соответствии со стандартом оснащения отделения выездной патронажной паллиативной медицинской помощи детям, предусмотренными положением об организации оказания паллиативной медицинской помощи - 7 единиц; пациенты, нуждающиеся в паллиативной медицинской помощи, для купирования тяжелых симптомов заболевания, в том числе для обезболивания, обеспечены лекарственными препаратами, содержащими наркотические средства и психотропные вещества - 11263 единицы; оснащены (переоснащены, дооснащены) медицинские организации, подведомственные органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации, имеющие структурные подразделения, оказывающие специализированную паллиативную медицинскую помощь, медицинскими изделиями в соответствии со стандартами оснащения, предусмотренными положением об организации паллиативной медицинской помощи, установленном частью 5 статьи 36 Федерального закона "Об основах здоровья граждан в Российской Федерации" (далее - положение об организации паллиативной медицинской помощи) - 17 единиц; доля медицинских работников, которым фактически предоставлены единовременные компенсационные выплаты, в общей численности медицинских работников, которым запланировано предоставить указанные выплаты - 100%; в 2024 году реализован региональный проект "Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)" с целью внедрения в медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения медицинских информационных систем, соответствующих требованиям Минздрава России и реализации государственных информационных систем в сфере здравоохранения, соответствующих требованиям Минздрава России, обеспечивающих информационное взаимодействие с подсистемами ЕГИСЗ; увеличение количества пациентов, которым оказана высокотехнологичная медицинская помощь, не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования, до 166 человек; обеспечена профилактика развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении - 90% в 2024 году; переоснащены/дооснащены медицинским оборудованием региональные сосудистые центры и первичные сосудистые отделения в субъектах Российской Федерации - 4 единицы; оснащены (переоснащены) медицинским оборудованием региональные медицинские организации, оказывающие помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеры/больницы) - 1 единица; осуществлено новое строительство (реконструкция) объектов медицинских организаций - 22 единицы; приобретено оборудование в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек - 52 единицы; осуществлен капитальный ремонт зданий медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений, расположенных в том числе в сельской местности, рабочих поселках, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек - 47 единиц; приобретен автомобильный транспорт в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек, для доставки пациентов в медицинские организации, медицинских работников до места жительства пациентов, а также для перевозки биологических материалов для исследований, доставки лекарственных препаратов до жителей отдаленных районов - 120 единиц |
позицию "Сроки и этапы реализации Программы" изложить в следующей редакции:
Сроки и этапы реализации Программы |
Программа реализуется в два этапа: первый этап - 2013 - 2021 годы; второй этап - 2022 - 2030 годы |
позицию "Объемы и источники финансирования Программы" изложить в следующей редакции:
Объемы и источники финансирования Программы |
Всего: 386400745,7 тыс. руб., из них: средства федерального бюджета по предварительной оценке: 22032614,2 тыс. руб. (с 2013 по 2030 гг.) (привлечение федеральных средств будет осуществляться в соответствии с ежегодно заключаемыми соглашениями с Министерством здравоохранения Российской Федерации); средства бюджета Тамбовской области по предварительной оценке: 121459376,3 тыс. руб. (с 2013 по 2030 гг.); средства обязательного медицинского страхования по предварительной оценке: 224136749,6 тыс. руб. (с 2013 по 2030 гг.); средства внебюджетных источников по предварительной оценке: 18892005,4 тыс. руб. (с 2013 по 2030 гг.); подпрограмма "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи": 14915282,6 тыс. руб. (с 2013 по 2030 гг.); подпрограмма "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации": 4128433,5 тыс. руб. (с 2013 по 2015 гг.); подпрограмма "Развитие государственно - частного партнерства": 584450,0 тыс. руб. (с 2013 по 2030 гг.); подпрограмма "Охрана здоровья матери и ребенка": 4887687,4 тыс. руб. (с 2013 по 2030 гг.); подпрограмма "Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей": 1580596,7 тыс. руб. (с 2013 по 2030 гг.); подпрограмма "Оказание паллиативной помощи, в том числе детям": 2108721,9 тыс. руб. (с 2013 по 2030 гг.); подпрограмма "Кадровое обеспечение системы здравоохранения": 3856180,8 тыс. руб. (с 2013 по 2030 гг.); подпрограмма "Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях": 1830995,0 тыс. руб. (с 2013 по 2015 гг.); подпрограмма "Развитие информатизации в здравоохранении": 124675,6 тыс. руб. (с 2013 по 2015 гг.); подпрограмма "Совершенствование системы территориального планирования Тамбовской области": 34982892,9 тыс. руб. (с 2013 по 2015 гг.); подпрограмма "Модернизация здравоохранения Тамбовской области в части строительства перинатального центра на 2014 - 2017 годы": 2637775,7 тыс. руб. (с 2014 по 2017 гг.); подпрограмма "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи": 45665397,2 тыс. руб. (с 2016 по 2030 гг.); подпрограмма "Экспертиза и контрольно-надзорные функции": 1533238,6 тыс. руб. (с 2016 по 2030 гг.); подпрограмма "Организация обязательного медицинского страхования граждан Тамбовской области": 266773987,2 тыс. руб. (с 2016 по 2030 гг.); подпрограмма "Развитие скорой медицинской помощи": 253745,5 тыс. руб. (с 2016 по 2030 гг.); подпрограмма "Информационные технологии в здравоохранении": 536685,2 тыс. руб. (с 2019 по 2030 гг.) |
1.2. в разделе 2 "Приоритеты региональной государственной политики в сфере реализации Программы, цели, задачи, сроки и этапы реализации Программы":
в абзаце тридцать шестом слова "в 2013 - 2024 годах" заменить словами "в 2013 - 2030 годах";
в абзаце тридцать девятом слова "(2019 - 2024 годы)" заменить словами "(2019 - 2030 годы)";
1.3. раздел 3 "Показатели (индикаторы) достижения цели и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты Программы" изложить в следующей редакции:
"3. Показатели (индикаторы) достижения цели и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты Программы"
Достижение стратегической цели Программы в 2030 году будет характеризоваться достижением значений следующих целевых индикаторов:
смертность населения от всех причин - 12,61 на 1000 населения;
минимально низкий уровень младенческой смертности (лишь за счет непредотвратимых случаев) - 3,2 случая на 1000 родившихся живыми;
смертность населения от новообразований - 175,5 случая на 100,0 тыс. населения;
смертность населения от болезней системы кровоснабжения - 545 случаев на 100 тыс. населения;
охват населения иммунизацией в рамках Национального календаря профилактических прививок не менее 95% от подлежащих иммунизации;
ожидаемая продолжительность жизни при рождении - 77, 89 лет;
доля граждан, ведущих здоровый образ жизни - 13 процентов;
снижение заболеваемости гепатитом С до 3,41 случая на 100 тыс. населения;
снижение заболеваемости ВИЧ до 20,8 случая на 100 тыс. населения;
снижение заболеваемости туберкулезом до 18,34 случая на 100 тыс. населения;
доля лиц с болезнями системы кровообращения, состоящих под диспансерным наблюдением, получивших в текущем году медицинские услуги в рамках диспансерного наблюдения от всех пациентов с болезнями системы кровообращения, состоящих под диспансерным наблюдением, 85 процентов;
доля лиц с онкологическими заболеваниями, прошедших обследование и/или лечение в текущем году из числа состоящих под диспансерным наблюдением, 85 процентов;
удовлетворенность доступностью медицинской помощи;
увеличение охвата населения профилактическими осмотрами на туберкулез до 85%;
увеличение охвата медицинским освидетельствованием на ВИЧ-инфекцию населения субъекта Российской Федерации не менее 33,0%;
уровень информированности населения в возрасте 18 - 49 лет по вопросам ВИЧ-инфекции - 98,0%;
выполнены вылеты санитарной авиации дополнительно к вылетам, осуществляемым за счет собственных средств бюджетов субъектов Российской Федерации - 63 единицы в 2022 году, 69 единиц в 2023 году, 75 единиц в 2024 году;
пациенты, нуждающиеся в паллиативной медицинской помощи, обеспечены медицинскими изделиями, предназначенными для поддержания функций органов и систем организма человека, для использования на дому - 81 человек;
приобретены автомобили в соответствии со стандартом оснащения отделения выездной патронажной паллиативной медицинской помощи взрослым и легковые автомашины в соответствии со стандартом оснащения отделения выездной патронажной паллиативной медицинской помощи детям, предусмотренными положением об организации оказания паллиативной медицинской помощи - 7 единиц;
пациенты, нуждающиеся в паллиативной медицинской помощи, для купирования тяжелых симптомов заболевания, в том числе для обезболивания, обеспечены лекарственными препаратами, содержащими наркотические средства и психотропные вещества - 11263 единицы;
оснащены (переоснащены, дооснащены) медицинские организации, подведомственные органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации, имеющие структурные подразделения, оказывающие специализированную паллиативную медицинскую помощь, медицинскими изделиями в соответствии со стандартами оснащения, предусмотренными положением об организации паллиативной медицинской помощи, установленном частью 5 статьи 36 Федерального закона "Об основах здоровья граждан в Российской Федерации" (далее - положение об организации паллиативной медицинской помощи) - 17 единиц;
доля медицинских работников, которым фактически предоставлены единовременные компенсационные выплаты, в общей численности медицинских работников, которым запланировано предоставить указанные выплаты - 100%;
в 2024 году реализован региональный проект "Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)" с целью внедрения в медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения медицинских информационных систем, соответствующих требованиям Минздрава России и реализации государственных информационных систем в сфере здравоохранения, соответствующих требованиям Минздрава России, обеспечивающих информационное взаимодействие с подсистемами ЕГИСЗ;
увеличение количества пациентов, которым оказана высокотехнологичная медицинская помощь, не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования, до 166 человек;
обеспечена профилактика развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении - 90% в 2024 году;
переоснащены/дооснащены медицинским оборудованием региональные сосудистые центры и первичные сосудистые отделения в субъектах Российской Федерации - 4 единицы;
оснащены (переоснащены) медицинским оборудованием региональные медицинские организации, оказывающие помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеры/больницы) - 1 единица;
осуществлено новое строительство (реконструкция) объектов медицинских организаций - 22 единицы;
приобретено оборудование в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек - 52 единицы;
осуществлен капитальный ремонт зданий медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений, расположенных в том числе в сельской местности, рабочих поселках, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек - 47 единиц;
приобретен автомобильный транспорт в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек, для доставки пациентов в медицинские организации, медицинских работников до места жительства пациентов, а также для перевозки биологических материалов для исследований, доставки лекарственных препаратов до жителей отдаленных районов - 120 единиц.
Целевые значения показателей (индикаторов) реализации Программы установлены на основании результатов статистического наблюдения за системой здравоохранения области, а также отчетности областных государственных учреждений здравоохранения и учитывают планируемые результаты реализации мероприятий Программы.
К числу внешних факторов и условий, которые могут оказать влияние на достижение значений показателей (индикаторов), относятся:
экономические факторы: темп инфляции, динамика роста цен и тарифов на товары и услуги, изменение среднемесячных заработков в экономике;
законодательный фактор: изменения в законодательстве Российской Федерации и Тамбовской области, ограничивающие возможность реализации предусмотренных Программой мероприятий;
политический фактор: изменение приоритетов государственной политики в сфере здравоохранения;
социальные факторы: изменение социальных установок профессионального сообщества и населения, обусловливающее снижение необходимого уровня общественной поддержки предусмотренных Программой мероприятий.
Перечень показателей (индикаторов) носит открытый характер и предусматривает возможность корректировки в случаях потери информативности показателя (достижение максимального значения или насыщения), изменения приоритетов государственной политики, появления новых технологических и социально-экономических обстоятельств, существенно влияющих на достижение цели Программы.
Перечень и сведения о плановых значениях показателей (индикаторов) Программы и подпрограмм, включенных в состав Программы, с расшифровкой плановых значений по годам реализации представлены в приложениях N 1 "Перечень показателей (индикаторов) государственной программы Тамбовской области "Развитие здравоохранения Тамбовской области" на 2013 - 2015 годы, подпрограмм и их значения", N 1а "Перечень показателей (индикаторов) государственной программы Тамбовской области "Развитие здравоохранения Тамбовской области" на 2016 - 2021 годы, подпрограмм и их значения", N 1б "Перечень показателей (индикаторов) государственной программы Тамбовской области "Развитие здравоохранения Тамбовской области" на 2022 - 2030 годы, подпрограмм и их значения".";
1.4. в разделе 4 "Обобщенная характеристика подпрограмм, мероприятий и ведомственных целевых программ Программы" в абзаце первом цифры "2024" заменить цифрами "2030";
1.5. в разделе 5 "Прогноз сводных показателей государственных заданий в рамках реализации Программы" цифры "2024" заменить цифрами "2030";
1.6. в разделе 6 "Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Программы" абзац третий изложить в следующей редакции:
"Объем финансирования Программы на период 2013 - 2030 годов за счет средств бюджета Тамбовской области составляет 121459376,3 тыс. руб., федерального бюджета - 22032614,2 тыс. руб., обязательного медицинского страхования 266773987,2 тыс. руб., внебюджетных источников - 18892005,4 тыс. руб.";
1.7. приложение N 1а "Перечень показателей (индикаторов) государственной программы Тамбовской области "Развитие здравоохранения Тамбовской области" на 2016 - 2024 годы, подпрограмм государственной программы и их значения" к Программе изложить в редакции согласно приложению N 1;
1.8. дополнить Программу приложением N 1б "Перечень показателей (индикаторов) государственной программы Тамбовской области "Развитие здравоохранения Тамбовской области" на 2022 - 2030 годы, подпрограмм государственной программы и их значения" в редакции согласно приложению N 2;
1.9. приложение N 2а "Перечень мероприятий государственной программы Тамбовской области "Развитие здравоохранения Тамбовской области" к Программе изложить в редакции согласно приложению N 3;
1.10. приложение N 3 "Ресурсное обеспечение реализации государственной программы Тамбовской области "Развитие здравоохранения Тамбовской области" за счет всех источников финансирования" к Программе изложить в редакции согласно приложению N 4;
1.11. в приложении N 5 "Подпрограмма "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи" (далее - Подпрограмма) к Программе:
в паспорте Подпрограммы:
позицию "Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы" изложить в следующей редакции:
Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы |
Снижение потребления алкогольной продукции (в пересчете на абсолютный алкоголь) до 4,3 литров на душу населения в год; снижение распространенности потребления табака среди взрослого населения до 21,0%; увеличение охвата профилактическими медицинскими осмотрами детей до 97,5%; сохранение охвата диспансеризацией детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в стационарных учреждениях здравоохранения, образования и социальной защиты на уровне не менее 100%; сохранение охвата диспансеризацией взрослого населения не менее 21,0%; доля злокачественных новообразований, выявленных на ранних стадиях (на I - II стадии) - до 63,6%; увеличение доли взрослых лиц, состоящих под диспансерным наблюдением по поводу болезни, характеризующейся повышенным кровяным давлением, в общем числе лиц, имеющих повышенное артериальное давление, до 87%; интенсивность заболеваний пародонта у детей в возрасте 15 лет (по индексу CPI (коммунальный пародонтальный индекс) до 3,2; снижение количества зарегистрированных больных с диагнозом, установленным впервые в жизни, активный туберкулез до 25 человек на 100 тыс. населения; увеличение охвата населения профилактическими осмотрами на туберкулез до 85%; сохранение охвата иммунизацией населения против дифтерии, коклюша и столбняка в декретированные сроки на уровне не менее 99,1%; сохранение охвата иммунизацией населения против кори в декретированные сроки на уровне не менее 99,6%; сохранение охвата иммунизацией населения против краснухи в декретированные сроки на уровне не менее 99,6%; увеличение охвата иммунизацией против пневмококковой инфекции в декретированные сроки до 96,0%; сохранение охвата иммунизацией населения против эпидемического паротита в декретированные сроки на уровне не менее 99,6%; снижение заболеваемости острым вирусным гепатитом B до 0,33 на 100 тыс. населения; сохранение доли лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека, состоящих на диспансерном учете, от числа выявленных, до 95,0%; сохранение охвата иммунизацией населения против вирусного гепатита B в декретированные сроки на уровне не менее 96,5%; увеличение охвата медицинским освидетельствованием на ВИЧ-инфекцию населения субъекта Российской Федерации не менее 33,0%; доля рецептов, находящихся на отсроченном обеспечении - не более 2,0%; уровень информированности населения в возрасте 18 - 49 лет по вопросам ВИЧ-инфекции - 98,0%; увеличение доли удовлетворенности потребности отдельных категорий граждан в необходимых лекарственных препаратах и медицинских изделиях, а также в специализированных продуктах лечебного питания для детей-инвалидов (от числа лиц, имеющих право на государственную социальную помощь и не отказавшихся от получения социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов) до 98,8%; увеличение доли удовлетворенности спроса на лекарственные препараты, предназначенные для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также для трансплантации органов и (или) тканей (от числа лиц, включенных в Федеральный регистр лиц, больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, лиц после трансплантации органов и (или) тканей), до 99,7%; доля граждан из числа прошедших профилактический медицинский осмотр и (или) диспансеризацию, получивших возможность доступа к данным о прохождении профилактического медицинского осмотра и (или) диспансеризации в Личном кабинете пациента "Мое здоровье" на Едином портале государственных услуг и функций в отчетном году - 100%; число посещений сельскими жителями фельдшерских пунктов, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий до 6,84 посещений в расчете на 1 сельского жителя; доля населенных пунктов с числом жителей до 2000 человек, населению которых доступна первичная медико-санитарная помощь по месту их проживания - 99,7%; доля обоснованных жалоб пациентов, застрахованных в системе обязательного медицинского страхования, на оказание медицинской помощи в системе обязательного медицинского страхования, урегулированных в досудебном порядке (от общего числа обоснованных жалоб пациентов), не менее 98,5%; доля поликлиник и поликлинических подразделений, участвующих в создании и тиражировании "Новой модели организации оказания медицинской помощи", от общего количества таких организаций - 96,5%; количество посещений при выездах мобильных медицинских бригад, оснащенных мобильными медицинскими комплексами, до 3,6 тысяч посещений на 1 мобильную медицинскую бригаду; число выполненных посещений гражданами поликлиник и поликлинических подразделений, участвующих в создании и тиражировании "Новой модели организации оказания медицинской помощи", до 10 347 посещений; выполнены вылеты санитарной авиации дополнительно к вылетам, осуществляемым за счет собственных средств бюджетов субъектов Российской Федерации - 63 единицы в 2022 году, 69 единиц в 2023 году, 75 единиц в 2024 году; доля граждан, ежегодно проходящих профилактический медицинский осмотр и (или) диспансеризацию, от общего числа населения - 70%; уровень госпитализации на геронтологические койки лиц старше 60 лет на 10 тыс. населения соответствующего возраста - 59,4; охват граждан старше трудоспособного возраста профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию - 70%; доля лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния, находящиеся под диспансерным наблюдением - 90%; лица старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающие в организациях социального обслуживания, прошли вакцинацию против пневмококковой инфекции - 95 процентов; розничные продажи алкогольной продукции на душу населения (в литрах этанола) - 4,3; доля средств бюджета Тамбовской области, выделяемых социально ориентированным некоммерческим организациям на предоставление услуг, в общем объеме средств бюджета Тамбовской области, выделяемых на предоставление услуг в соответствующей сфере, в части услуг по профилактике ВИЧ, вирусных гепатитов B и C, пропаганды донорства крови и ее компонентов - 10,0 процентов |
позицию "Сроки и этапы реализации Подпрограммы" изложить в следующей редакции:
Сроки и этапы реализации Подпрограммы |
Подпрограмма реализуется в два этапа: первый этап - 2013 - 2021 годы; второй этап - 2022 - 2030 годы |
позицию "Объемы и источники финансирования Подпрограммы" изложить в следующей редакции:
Объемы и источники финансирования Подпрограммы |
Всего: 14915282,6 тыс. руб., из них: средства федерального бюджета (прогноз): 6157844,1 тыс. руб., в том числе по годам: 2014 г. - 36017,3 тыс. руб.; 2015 г. - 1,9 тыс. руб.; 2016 г. - 403413,9 тыс. руб.; 2017 г. - 346766,5 тыс. руб.; 2018 г. - 414310,3 тыс. руб.; 2019 г. - 376346,9 тыс. руб.; 2020 г. - 512620,1 тыс. руб.; 2021 г. - 411076,1 тыс. руб.; 2022 г. - 395437,2 тыс. руб.; 2023 г. - 404316,9 тыс. руб.; 2024 г. - 416329,0 тыс. руб.; 2025 г. - 406868,0 тыс. руб.; 2026 г. - 406868,0 тыс. руб.; 2027 г. - 406868,0 тыс. руб.; 2028 г. - 406868,0 тыс. руб.; 2029 г. - 406868,0 тыс. руб.; 2030 г. - 406868,0 тыс. руб.; средства бюджета Тамбовской области (прогноз): 8757438,2 тыс. руб., в том числе по годам: 2013 г. - 28866,4 тыс. руб.; 2014 г. - 48228,0 тыс. руб.; 2015 г. - 26213,6 тыс. руб.; 2016 г. - 375166,1 тыс. руб.; 2017 г. - 321946,9 тыс. руб.; 2018 г. - 359829,9 тыс. руб.; 2019 г. - 413311,0 тыс. руб.; 2020 г. - 558587,7 тыс. руб.; 2021 г. - 727626,1 тыс. руб.; 2022 г. - 764524,0 тыс. руб.; 2023 г. - 707076,4 тыс. руб.; 2024 г. - 639079,9 тыс. руб.; 2025 г. - 631163,7 тыс. руб.; 2026 г. - 631163,7 тыс. руб.; 2027 г. - 631163,7 тыс. руб.; 2028 г. - 631163,7 тыс. руб.; 2029 г. - 631163,7 тыс. руб.; 2030 г. - 631163,7 тыс. руб.; средства из внебюджетных источников (прогноз): 0,3 тыс. руб., в том числе по годам: 2018 - 0,3 тыс. руб.; 2019 - 0,0 тыс. руб. |
в разделе 2 "Цели, задачи, сроки и этапы реализации Подпрограммы":
в абзаце четырнадцатом слова "с 2019 по 2024 годы" заменить словами "с 2019 по 2030 годы";
в абзаце шестнадцатом слова "(с 2016 по 2024 гг.)" заменить словами "(с 2016 по 2024 гг.)";
раздел 3 "Показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты Подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"3. Показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты Подпрограммы
В качестве показателей (индикаторов) достижения целей и решения задач Подпрограммы предусмотрены количественные показатели реализации мероприятий Подпрограммы, рассчитанные с учетом статистических данных.
Полный перечень показателей (индикаторов) достижения целей и решения задач Подпрограммы на период до 2030 года представлен в приложениях N 1, N 1а, N 1 б к Программе.
Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы:
снижение потребления алкогольной продукции (в пересчете на абсолютный алкоголь) до 4,3 литра на душу населения в год;
снижение распространенности потребления табака среди взрослого населения до 21,0%;
увеличение охвата профилактическими медицинскими осмотрами детей до 97,5%;
сохранение охвата диспансеризацией детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в стационарных учреждениях здравоохранения, образования и социальной защиты на уровне не менее 100%;
сохранение охвата диспансеризацией взрослого населения не менее 21,0%;
увеличение доли взрослых лиц, состоящих под диспансерным наблюдением по поводу болезни, характеризующейся повышенным кровяным давлением, в общем числе лиц, имеющих повышенное артериальное давление, до 87%;
снижение интенсивности заболеваний пародонта у детей в возрасте 15 лет (по индексу CPI (коммунальный пародонтальный индекс) до 3,2;
снижение количества зарегистрированных больных с диагнозом, установленным впервые в жизни, активный туберкулез до 25 человек на 100 тыс. населения;
увеличение охвата населения профилактическими осмотрами на туберкулез до 85%;
сохранение охвата иммунизацией населения против дифтерии, коклюша и столбняка в декретированные сроки на уровне не менее 99,1%;
сохранение охвата иммунизацией населения против кори в декретированные сроки на уровне не менее 99,6%;
сохранение охвата иммунизацией населения против краснухи в декретированные сроки на уровне не менее 99,6%;
увеличение охвата иммунизацией против пневмококковой инфекции в декретированные сроки до 96%;
сохранение охвата иммунизацией населения против эпидемического паротита в декретированные сроки на уровне не менее 99,6%;
снижение заболеваемости острым вирусным гепатитом B до 0,33 на 100 тыс. населения;
сохранение доли лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека, состоящих на диспансерном учете, от числа выявленных, до 95,0%;
сохранение охвата иммунизацией населения против вирусного гепатита B в декретированные сроки на уровне не менее 96,5%;
увеличение охвата медицинским освидетельствованием на ВИЧ-инфекцию населения субъекта Российской Федерации не менее 33,0%;
доля рецептов, находящихся на отсроченном обеспечении - не более 2,0%;
уровень информированности населения в возрасте 18 - 49 лет по вопросам ВИЧ-инфекции - 98,0%;
увеличение доли удовлетворенности потребности отдельных категорий граждан в необходимых лекарственных препаратах и медицинских изделиях, а также в специализированных продуктах лечебного питания для детей-инвалидов (от числа лиц, имеющих право на государственную социальную помощь и не отказавшихся от получения социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов) до 98,8%;
увеличение доли удовлетворенности спроса на лекарственные препараты, предназначенные для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также для трансплантации органов и (или) тканей (от числа лиц, включенных в Федеральный регистр лиц, больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, лиц после трансплантации органов и (или) тканей), до 99,7%;
доля средств бюджета Тамбовской области, выделяемых социально ориентированным некоммерческим организациям на предоставление услуг, в общем объеме средств бюджета Тамбовской области, выделяемых на предоставление услуг в соответствующей сфере, в части услуг по профилактике ВИЧ, вирусных гепатитов B и C, пропаганды донорства крови и ее компонентов - 10,0 процентов;
в Подпрограмму включены показатели федерального (регионального) проекта "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи":
доля граждан из числа прошедших профилактический медицинский осмотр и (или) диспансеризацию, получивших возможность доступа к данным о прохождении профилактического медицинского осмотра и (или) диспансеризации в Личном кабинете пациента "Мое здоровье" на Едином портале государственных услуг и функций в отчетном году - 100%;
число посещений сельскими жителями фельдшерских пунктов, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий до 6,84 посещений в расчете на 1 сельского жителя;
доля населенных пунктов с числом жителей до 2000 человек, населению которых доступна первичная медико-санитарная помощь по месту их проживания - 99,7%;
доля обоснованных жалоб пациентов, застрахованных в системе обязательного медицинского страхования, на оказание медицинской помощи в системе обязательного медицинского страхования, урегулированных в досудебном порядке (от общего числа обоснованных жалоб пациентов), не менее 98,5%;
доля поликлиник и поликлинических подразделений, участвующих в создании и тиражировании "Новой модели организации оказания медицинской помощи", от общего количества таких организаций - 96,5%;
количество посещений при выездах мобильных медицинских бригад, оснащенных мобильными медицинскими комплексами, до 3,6 тысяч посещений на 1 мобильную медицинскую бригаду;
выполнены вылеты санитарной авиации дополнительно к вылетам, осуществляемым за счет собственных средств бюджетов субъектов Российской Федерации - 63 единицы в 2022 году, 69 единиц в 2023 году, 75 единиц в 2024 году;
число выполненных посещений гражданами поликлиник и поликлинических подразделений, участвующих в создании и тиражировании "Новой модели организации оказания медицинской помощи", до 10347 посещений;
доля граждан, ежегодно проходящих профилактический медицинский осмотр и (или) диспансеризацию, от общего числа населения - 70%.
В Подпрограмму включены показатели федерального (регионального) проекта "Старшее поколение":
уровень госпитализации на геронтологические койки лиц старше 60 лет на 10 тыс. населения соответствующего возраста - 59,4;
охват граждан старше трудоспособного возраста профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию - 70%;
лица старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающие в организациях социального обслуживания, прошли вакцинацию против пневмококковой инфекции - 95%;
доля лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния, находящиеся под диспансерным наблюдением - 90%.
В Подпрограмму включен показатель федерального (регионального) проекта "Укрепление общественного здоровья":
розничные продажи алкогольной продукции на душу населения (в литрах этанола) - 4,3.
В Подпрограмму включен показатель федерального (регионального) проекта "Борьба с онкологическими заболеваниями":
доля злокачественных новообразований, выявленных на ранних стадиях (на I - II стадии) - до 63,6%.";
в разделе 5 "Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы":
абзац второй изложить в следующей редакции:
"Общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы на 2013 - 2030 годы составляет 14915282,6 тыс. руб., в том числе 8757438,2 тыс. руб. за счет средств бюджета Тамбовской области, 6157844,1 тыс. руб. за счет средств федерального бюджета, 0,3 тыс. руб. за счет средств внебюджетных источников.";
абзац четвертый изложить в следующей редакции:
"Подробная информация по ресурсному обеспечению реализации мероприятий Подпрограммы и прогнозной оценке на период до 2030 года за счет средств федерального бюджета и бюджета области, а также средств, полученных из других источников, с указанием главных распорядителей бюджетных средств, представлена соответственно в приложениях N 2, N 2а, N 3 к Программе.";
1.12. в приложении N 7 "Подпрограмма "Развитие государственно-частного партнерства" (далее - Подпрограмма) к Программе:
в паспорте Подпрограммы:
позицию "Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы, их значения на последний год реализации" изложить в следующей редакции:
Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы, их значения на последний год реализации |
Увеличение количества больных, получающих процедуру гемодиализа, до 323 человек; количество пролеченных иностранных граждан до 0,17 тыс. человек; увеличение объема экспорта медицинских услуг не менее чем в четыре раза по сравнению с 2017 годом (до 1 млрд. долларов США в год) до 0,01 млн. долларов; доля учреждений, в которых проведены энергетические обследования - 100 процентов; доля учреждений, оснащенных приборами учета тепловой энергии - 100 процентов; снижение удельного расхода тепла на 1 м2 - 0,1 Гкал/м2; снижение удельного расхода электрической энергии на 1 м2 - 30,15 кВт.ч/м2; снижение удельного расхода топлива на 1 м2 - 4,27 тут/м2 |
позицию "Сроки и этапы реализации Подпрограммы" изложить в следующей редакции:
Сроки и этапы реализации Подпрограммы |
Подпрограмма реализуется в два этапа: первый этап - 2013 - 2021 годы; второй этап - 2022 - 2030 годы |
позицию "Объемы и источники финансирования Подпрограммы" изложить в следующей редакции:
Объемы и источники финансирования Подпрограммы |
Всего за счет средств из внебюджетных источников по предварительной оценке: 584450,0 тыс. руб., в том числе по годам: 2013 г. - 0,0 тыс. руб.; 2014 г. - 212000,0 тыс. руб.; 2015 г. - 138600,0 тыс. руб.; 2016 г. - 0,0 тыс. руб.; 2017 г. - 110000,0 тыс. руб.; 2018 г. - 93180,0 тыс. руб.; 2019 г. - 30170,0 тыс. руб.; 2020 г. - 100,0 тыс. руб.; 2021 г. - 100,0 тыс. руб.; 2022 г. - 100,0 тыс. руб.; 2023 г. - 100,0 тыс. руб.; 2024 г. - 100,0 тыс. руб. 2025 г. - 0 тыс. руб.; 2026 г. - 0 тыс. руб.; 2027 г. - 0 тыс. руб.; 2028 г. - 0 тыс. руб.; 2029 г. - 0 тыс. руб.; 2030 г. - 0 тыс. руб. |
в разделе 2 "Цели, задачи, сроки и этапы реализации Подпрограммы" в абзаце шестом слова "с 2019 по 2024 годы" заменить словами "с 2019 по 2030 годы";
раздел 3 "Показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты Подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"3. Показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты Подпрограммы
В качестве показателей (индикаторов) достижения целей и решения задач Подпрограммы предусмотрены количественные показатели реализации мероприятий Подпрограммы, рассчитанные с учетом статистических данных.
Полный перечень показателей (индикаторов) достижения целей и решения задач Подпрограммы на период до 2030 года представлен в приложениях N 1, N 1а, N 1б к Программе.
Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы к 2030 году, отражающие социально-экономическое развитие области:
увеличение количества больных, получающих процедуру гемодиализа, до 323 человек;
доля учреждений, в которых проведены энергетические обследования - 100 процентов;
доля учреждений, оснащенных приборами учета тепловой энергии - 100 процентов;
снижение удельного расхода тепла на 1 м2 - 0,1 Гкал/м2;
снижение удельного расхода электрической энергии на 1 м2 - 30,15 кВт.ч/м2;
снижение удельного расхода топлива на 1 м2 - 4,27 тут/м2.
В Подпрограмму включены показатели федерального (регионального) проекта "Развитие экспорта медицинских услуг":
количество пролеченных иностранных граждан до 0,17 тыс. человек;
увеличение объема экспорта медицинских услуг не менее чем в четыре раза по сравнению с 2017 годом (до 1 млрд. долларов США в год) до 0,01 млн. долларов.";
в разделе 5 "Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы" абзац третий изложить в следующей редакции:
"Более подробная информация по ресурсному обеспечению реализации Подпрограммы, а также информация по ресурсному обеспечению и прогнозной оценке расходов на период до 2030 года представлена соответственно в приложениях N 2, N 2а, N 3 к Программе.".
1.13. в приложении N 8 "Подпрограмма "Охрана здоровья матери и ребенка" (далее - Подпрограмма) к Программе:
в паспорте Подпрограммы:
позицию "Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы, их значения на последний год реализации" изложить в следующей редакции:
Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы, их значения на последний год реализации |
Охват неонатальным скринингом (увеличение доли новорожденных, обследованных на врожденные и наследственные заболевания, в общем числе детей, родившихся живыми) до 99,9%; охват аудиологическим скринингом (увеличение доли детей первого года жизни, обследованных на аудиологический скрининг, в общем числе детей первого года жизни) до 100,0%; увеличение проведения химиопрофилактики передачи ВИЧ-инфекции от матери к ребенку во время родов до 98,0%; увеличение проведения химиопрофилактики передачи ВИЧ-инфекции от матери к новорожденному ребенку 100%; снижение числа абортов до 10,8 единицы на 1000 женщин в возрасте от 15 до 49 лет; младенческая смертность - 3,2 промилле (0,1 процента); доля преждевременных родов (22 - 37 недель) в перинатальных центрах - 93,8%; смертность детей в возрасте 0 - 17 лет на 100000 детей соответствующего возраста - 41,1 случая; смертность детей в возрасте 0 - 4 года на 1000 родившихся живыми - 5,3 случая; доля посещений детьми медицинских организаций с профилактическими целями - 55,2%; доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней костно-мышечной системы и соединительной ткани - 90,7%; доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней глаза и его придаточного аппарата - 90%; доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами органов пищеварения - 90,7%; доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами органов кровообращения - 90,7%; доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней эндокринной системы, расстройств питания и нарушения обмена веществ - 90,7%; укомплектованность медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь детям (доля занятых физическими лицами должностей от общего количества должностей в медицинских организациях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях), нарастающим итогом - врачами-педиатрами до 90,2%; количество (доля) детских поликлиник и детских поликлинических отделений с созданной современной инфраструктурой оказания медицинской помощи детям до 100%; число выполненных детьми посещений детских поликлиник и поликлинических подразделений, в которых созданы комфортные условия пребывания детей, и дооснащенных медицинским оборудованием, от общего числа посещений детьми детских поликлиник и поликлинических подразделений до 98% |
позицию "Сроки и этапы реализации Подпрограммы" изложить в следующей редакции:
Сроки и этапы реализации Подпрограммы |
Подпрограмма реализуется в два этапа: первый этап - 2013 - 2021 годы; второй этап - 2022 - 2030 годы |
позицию "Объемы и источники финансирования Подпрограммы" изложить в следующей редакции:
Объемы и источники финансирования Подпрограммы |
Всего: 4887687,4 тыс. руб., из них: средства федерального бюджета (прогноз): 2228138,2 тыс. руб., в том числе по годам: 2013 г. - 10887,9 тыс. руб.; 2014 г. - 7377,1 тыс. руб.; 2015 г. - 0,0 тыс. руб.; 2016 г. - 280554,1 тыс. руб.; 2017 г. - 0,0 тыс. руб.; 2018 г. - 64168,1 тыс. руб.; 2019 г. - 77328,1 тыс. руб.; 2020 г. - 794927,2 тыс. руб.; 2021 г. - 992895,7 тыс. руб.; 2022 г. - 0,0 тыс. руб.; 2023 г. - 0,0 тыс. руб.; 2024 г. - 0,0 тыс. руб.; 2025 г. - 0,0 тыс. руб.; 2026 г. - 0,0 тыс. руб.; 2027 г. - 0,0 тыс. руб.; 2028 г. - 0,0 тыс. руб.; 2029 г. - 0,0 тыс. руб.; 2030 г. - 0,0 тыс. руб.; средства бюджета Тамбовской области (прогноз): 2659549,2 тыс. руб., в том числе по годам: 2013 г. - 160572,2 тыс. руб.; 2014 г. - 173585,2 тыс. руб.; 2015 г. - 306995,3 тыс. руб.; 2016 г. - 104839,3 тыс. руб.; 2017 г. - 31362,9 тыс. руб.; 2018 г. - 42664,2 тыс. руб.; 2019 г. - 70930,1 тыс. руб.; 2020 г. - 111996,8 тыс. руб.; 2021 г. - 302549,8 тыс. руб.; 2022 г. - 503349,4 тыс. руб.; 2023 г. - 341440,5 тыс. руб.; 2024 г. - 341440,5 тыс. руб. 2025 г. - 27970,5 тыс. руб.; 2026 г. - 27970,5 тыс. руб.; 2027 г. - 27970,5 тыс. руб.; 2028 г. - 27970,5 тыс. руб.; 2029 г. - 27970,5 тыс. руб.; 2030 г. - 27970,5 тыс. руб. |
в разделе 2 "Цели, задачи, сроки и этапы реализации Подпрограммы":
в абзаце десятом слова "с 2019 по 2024 годы" заменить словами "с 2019 по 2030 годы";
в абзаце двенадцатом слова "(с 2016 по 2024 гг.)" заменить словами "(с 2016 по 2024 гг.)";
раздел 3 "Показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты Подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"3. Показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты Подпрограммы
По результатам реализации Подпрограммы в 2030 году:
охват неонатальным скринингом (увеличение доли новорожденных, обследованных на врожденные и наследственные заболевания, в общем числе детей, родившихся живыми) до 99,9%;
охват аудиологическим скринингом (увеличение доли детей первого года жизни, обследованных на аудиологический скрининг, в общем числе детей первого года жизни) до 100,0%;
увеличение проведения химиопрофилактики передачи ВИЧ-инфекции от матери к ребенку во время родов до 98,0%;
увеличение проведения химиопрофилактики передачи ВИЧ-инфекции от матери к новорожденному ребенку 100%;
снижение числа абортов до 10,8 единицы на 1000 женщин в возрасте от 15 до 49 лет.
В Подпрограмму включены показатели федерального (регионального) проекта "Развитие детского здравоохранения Тамбовской области, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям":
младенческая смертность - 3,2 промилле (0,1 процента);
доля преждевременных родов (22 - 37 недель) в перинатальных центрах - 93,8%;
смертность детей в возрасте 0 - 17 лет на 100000 детей соответствующего возраста - 41,1 случая;
смертность детей в возрасте 0 - 4 года на 1000 родившихся живыми - 5,3 случая;
доля посещений детьми медицинских организаций с профилактическими целями - 55,2%;
доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней костно-мышечной системы и соединительной ткани - 90,7%;
доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней глаза и его придаточного аппарата - 90%;
доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами органов пищеварения - 90,7%;
доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами органов кровообращения - 90,7%;
доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней эндокринной системы, расстройств питания и нарушения обмена веществ - 90,7%;
укомплектованность медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь детям (доля занятых физическими лицами должностей от общего количества должностей в медицинских организациях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях), нарастающим итогом - врачами-педиатрами до 90,7%;
количество (доля) детских поликлиник и детских поликлинических отделений с созданной современной инфраструктурой оказания медицинской помощи детям до 100%;
число выполненных детьми посещений детских поликлиник и поликлинических подразделений, в которых созданы комфортные условия пребывания детей, и дооснащенных медицинским оборудованием, от общего числа посещений детьми детских поликлиник и поликлинических подразделений до 98%.";
в разделе 5 "Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы":
абзац второй изложить в следующей редакции:
"Общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы на 2013 - 2030 годы составляет 4887687,4 тыс. руб., в том числе 2659549,2 тыс. руб. за счет средств бюджета Тамбовской области и 2228138,2 тыс. руб. за счет средств федерального бюджета.";
абзац четвертый изложить в следующей редакции:
"Подробная информация по ресурсному обеспечению реализации мероприятий Подпрограммы и прогнозной оценке на период до 2030 года за счет средств федерального бюджета и бюджета области, а также внебюджетных средств с указанием главных распорядителей бюджетных средств представлена соответственно в приложениях N 2, N 2а, N 3 к Программе.";
1.14. в приложении N 9 "Подпрограмма "Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей" (далее - Подпрограмма) к Программе:
в паспорте Подпрограммы:
позицию "Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы, их значения на последний год реализации" изложить в следующей редакции:
Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы, их значения на последний год реализации |
Выполнение государственного задания на санаторно-курортное лечение детей областными государственными учреждениями здравоохранения - 100,0%; смертность от болезней системы кровоснабжения - 545 случаев на 100 тыс. населения |
позицию "Сроки и этапы реализации Подпрограммы" изложить в следующей редакции:
Сроки и этапы реализации Подпрограммы |
Подпрограмма реализуется в два этапа: первый этап - 2013 - 2021 годы; второй этап - 2022 - 2030 годы |
позицию "Объемы и источники финансирования Подпрограммы" изложить в следующей редакции:
Объемы и источники финансирования Подпрограммы |
Всего: 1580596,7 тыс. руб., из них: средства бюджета Тамбовской области (прогноз): 1559475,5 тыс. руб., в том числе по годам: 2013 г. - 98139,7 тыс. руб.; 2014 г. - 111277,5 тыс. руб.; 2015 г. - 75238,6 тыс. руб.; 2016 г. - 74272,9 тыс. руб.; 2017 г. - 72723,9 тыс. руб.; 2018 г. - 78473,1 тыс. руб.; 2019 г. - 82918,7 тыс. руб.; 2020 г. - 80050,1 тыс. руб.; 2021 г. - 84761,8 тыс. руб.; 2022 г. - 89068,8 тыс. руб.; 2023 г. - 89068,8 тыс. руб.; 2024 г. - 89068,8 тыс. руб.; 2025 г. - 89068,8 тыс. руб.; 2026 г. - 89068,8 тыс. руб.; 2027 г. - 89068,8 тыс. руб.; 2028 г. - 89068,8 тыс. руб.; 2029 г. - 89068,8 тыс. руб.; 2030 г. - 89068,8 тыс. руб.; средства из внебюджетных источников (прогноз): 565,5 тыс. руб., в том числе по годам: 2015 г. - 565,5 тыс. руб.; средства федерального бюджета (прогноз): 20555,7 тыс. руб., в том числе по годам: 2016 г. - 555,9 тыс. руб.; 2017 г. - 19999,8 тыс. руб. |
в разделе 2 "Цели, задачи, сроки и этапы реализации Подпрограммы":
в абзаце шестом слова "с 2019 по 2024 годы" заменить словами "с 2019 по 2030 годы";
в абзаце восьмом слова "(с 2016 по 2024 гг.)" заменить словами "(с 2016 по 2024 гг.)";
в разделе 3 "Показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты Подпрограммы":
абзац второй изложить в следующей редакции:
"Полный перечень показателей (индикаторов) достижения целей и решения задач Подпрограммы на период до 2030 года представлен в приложениях N 1, N 1а, N 1б к Программе.";
абзац пятый изложить в следующей редакции:
"снижение смертности от болезней системы кровообращения до 545 случаев на 100 тыс. населения.";
в разделе 5 "Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы":
абзац второй изложить в следующей редакции:
"Общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы на 2013 - 2030 годы составляет 1580596,7 тыс. руб., в том числе 1559475,5 тыс. руб. за счет средств бюджета Тамбовской области, 565,5 тыс. руб. за счет средств внебюджетных источников, 20555,7 тыс. руб. за счет средств федерального бюджета.";
абзац четвертый изложить в следующей редакции:
"Подробная информация по ресурсному обеспечению реализации мероприятий Подпрограммы и прогнозной оценке на период до 2030 года за счет средств федерального бюджета и бюджета области, а также внебюджетных средств с указанием главных распорядителей бюджетных средств представлена соответственно в приложениях N 2, N 2а, N 3 к Программе.";
1.15. в приложении N 10 "Подпрограмма "Оказание паллиативной помощи, в том числе детям" (далее - Подпрограмма) к Программе:
в паспорте Подпрограммы:
позицию "Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы, их значения на последний год реализации" изложить в следующей редакции:
Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы, их значения на последний год реализации |
Обеспеченность койками для оказания паллиативной медицинской помощи взрослым (тысяча коек) - 0,106; число амбулаторных посещений с паллиативной целью к врачам-специалистам и среднему медицинскому персоналу любых специальностей (тысяча посещений) - 30,743; доля посещений выездной патронажной службой на дому для оказания паллиативной медицинской помощи в общем количестве посещений по паллиативной медицинской помощи - 63%; полнота выборки наркотических и психотропных лекарственных препаратов Тамбовской областью в рамках заявленных потребностей в соответствии с планом распределения наркотических лекарственных препаратов и психотропных веществ - 97%; пациенты, нуждающиеся в паллиативной медицинской помощи, обеспечены медицинскими изделиями, предназначенными для поддержания функций органов и систем организма человека, для использования на дому - 81 человек; приобретены автомобили в соответствии со стандартом оснащения отделения выездной патронажной паллиативной медицинской помощи взрослым и легковые автомашины в соответствии со стандартом оснащения отделения выездной патронажной паллиативной медицинской помощи детям, предусмотренными положением об организации оказания паллиативной медицинской помощи - 7 единиц; пациенты, нуждающиеся в паллиативной медицинской помощи, для купирования тяжелых симптомов заболевания, в том числе для обезболивания, обеспечены лекарственными препаратами, содержащими наркотические средства и психотропные вещества - 11263 единицы; оснащены (переоснащены, дооснащены) медицинские организации, подведомственные органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации, имеющие структурные подразделения, оказывающие специализированную паллиативную медицинскую помощь, медицинскими изделиями в соответствии со стандартами оснащения, предусмотренными положением об организации паллиативной медицинской помощи, установленном частью 5 статьи 36 Федерального закона "Об основах здоровья граждан в Российской Федерации" (далее - положение об организации паллиативной медицинской помощи) - 17 единиц |
позицию "Сроки и этапы реализации Подпрограммы" изложить в следующей редакции:
Сроки и этапы реализации Подпрограммы |
Подпрограмма реализуется в два этапа: первый этап - 2013 - 2021 годы; второй этап - 2022 - 2030 годы |
позицию "Объемы и источники финансирования Подпрограммы" изложить в следующей редакции:
Объемы и источники финансирования Подпрограммы |
Всего: 2108721,9 тыс. руб., из них: средства федерального бюджета по предварительной оценке: 523885,0 тыс. руб., в том числе по годам: 2018 г. - 49313,3 тыс. руб.; 2019 г. - 44432,9 тыс. руб.; 2020 г. - 44340,0 тыс. руб.; 2021 г. - 38638,2 тыс. руб.; 2022 г. - 38573,4 тыс. руб.; 2023 г. - 38573,4 тыс. руб.; 2024 г. - 38573,4 тыс. руб.; 2025 г. - 38573,4 тыс. руб.; 2026 г. - 38573,4 тыс. руб.; 2027 г. - 38573,4 тыс. руб.; 2028 г. - 38573,4 тыс. руб.; 2029 г. - 38573,4 тыс. руб.; 2030 г. - 38573,4 тыс. руб.; средства бюджета Тамбовской области по предварительной оценке: 1584836,9 тыс. руб., в том числе по годам: 2013 г. - 89308,2 тыс. руб.; 2014 г. - 48013,4 тыс. руб.; 2015 г. - 56232,0 тыс. руб.; 2016 г. - 52392,9 тыс. руб.; 2017 г. - 54762,1 тыс. руб.; 2018 г. - 71037,9 тыс. руб.; 2019 г. - 92271,7 тыс. руб.; 2020 г. - 84169,6 тыс. руб.; 2021 г. - 102050,4 тыс. руб.; 2022 г. - 103844,3 тыс. руб.; 2023 г. - 103844,3 тыс. руб.; 2024 г. - 103844,3 тыс. руб.; 2025 г. - 103844,3 тыс. руб.; 2026 г. - 103844,3 тыс. руб.; 2027 г. - 103844,3 тыс. руб.; 2028 г. - 103844,3 тыс. руб.; 2029 г. - 103844,3 тыс. руб.; 2030 г. - 103844,3 тыс. руб. |
в разделе 2 "Цели, задачи, сроки и этапы реализации Подпрограммы" в абзаце восьмом слова "с 2019 по 2024 годы" заменить словами "с 2019 по 2030 годы";
раздел 3 "Показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты Подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"3. Показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты Подпрограммы
В качестве показателей (индикаторов) достижения целей и решения задач Подпрограммы предусмотрены количественные показатели реализации мероприятий Подпрограммы, рассчитанные с учетом статистических данных.
Полный перечень показателей (индикаторов) достижения целей и решения задач Подпрограммы на период до 2030 года представлен в приложениях N 1, N 1а, N 1б к Программе.
Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы, отражающие социально-экономическое развитие области:
обеспеченность койками для оказания паллиативной медицинской помощи взрослым (тысяча коек) - 0,106;
число амбулаторных посещений с паллиативной целью к врачам-специалистам и среднему медицинскому персоналу любых специальностей (тысяча посещений) - 30,743;
доля посещений выездной патронажной службой на дому для оказания паллиативной медицинской помощи в общем количестве посещений по паллиативной медицинской помощи - 63,0%;
полнота выборки наркотических и психотропных лекарственных препаратов Тамбовской областью в рамках заявленных потребностей в соответствии с планом распределения наркотических лекарственных препаратов и психотропных веществ - 97%;
пациенты, нуждающиеся в паллиативной медицинской помощи, обеспечены медицинскими изделиями, предназначенными для поддержания функций органов и систем организма человека, для использования на дому - 81 человек;
приобретены автомобили в соответствии со стандартом оснащения отделения выездной патронажной паллиативной медицинской помощи взрослым и легковые автомашины в соответствии со стандартом оснащения отделения выездной патронажной паллиативной медицинской помощи детям, предусмотренными положением об организации оказания паллиативной медицинской помощи - 7 единиц;
пациенты, нуждающиеся в паллиативной медицинской помощи, для купирования тяжелых симптомов заболевания, в том числе для обезболивания, обеспечены лекарственными препаратами, содержащими наркотические средства и психотропные вещества - 11263 единицы;
оснащены (переоснащены, дооснащены) медицинские организации, подведомственные органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации, имеющие структурные подразделения, оказывающие специализированную паллиативную медицинскую помощь, медицинскими изделиями в соответствии со стандартами оснащения, предусмотренными положением об организации паллиативной медицинской помощи, установленном частью 5 статьи 36 Федерального закона "Об основах здоровья граждан в Российской Федерации" (далее - положение об организации паллиативной медицинской помощи) - 17 единиц";
в разделе 5 "Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы":
абзац второй изложить в следующей редакции:
"Общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы на 2013 - 2030 годы составляет 2108721,9 тыс. руб., в том числе 1584836,9 тыс. руб. за счет средств бюджета Тамбовской области, 523885,0 тыс. руб. за счет средств федерального бюджета.";
абзац четвертый изложить в следующей редакции:
"Подробная информация по ресурсному обеспечению реализации мероприятий Подпрограммы и прогнозной оценке на период до 2030 года за счет средств федерального бюджета и бюджета области, а также внебюджетных средств с указанием главных распорядителей бюджетных средств представлена соответственно в приложениях N 2, N 2а, N 3 к Программе.";
1.16. в приложении N 11 "Подпрограмма "Кадровое обеспечение системы здравоохранения" (далее - Подпрограмма) к Программе:
в паспорте Подпрограммы:
позицию "Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы, их значения на последний год реализации" изложить в следующей редакции:
Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы, их значения на последний год реализации |
Отношение средней заработной платы врачей и иных работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) и иное высшее профессиональное образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) по Тамбовской области - 200,0 процентов; отношение средней заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) по Тамбовской области - 100,0 процентов; отношение средней заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) по Тамбовской области - 100,0 процентов; отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников учреждений здравоохранения к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников, занятых в сфере экономики региона - 92,5 процента; количество подготовленных специалистов по дополнительным профессиональным программам медицинского и фармацевтического образования в государственных организациях дополнительного и высшего профессионального образования - 1562 чел.; количество подготовленных специалистов по дополнительным профессиональным программам медицинского и фармацевтического образования в государственных профессиональных образовательных организациях, осуществляющих подготовку специалистов среднего звена - 2808 чел.; доля медицинских и фармацевтических специалистов, обучавшихся в рамках целевой подготовки для нужд Тамбовской области, трудоустроившихся после завершения обучения в медицинские или фармацевтические организации системы здравоохранения Тамбовской области, в том числе врачей и средних медицинских работников - 99,0%; доля медицинских работников, которым фактически предоставлены единовременные компенсационные выплаты, в общей численности медицинских работников, которым запланировано предоставить указанные выплаты - 100%; обеспеченность населения врачами, работающими в государственных и муниципальных медицинских организациях - 43 чел. на 10 тыс. населения; обеспеченность населения средними медицинскими работниками, работающими в государственных и муниципальных медицинских организациях - 111 чел. на 10 тыс. населения; доля специалистов, допущенных к профессиональной деятельности через процедуру аккредитации, от общего количества работающих специалистов - 99%; укомплектованность фельдшерских пунктов, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий медицинскими работниками до 99%; число специалистов, вовлеченных в систему непрерывного образования медицинских работников, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий - 13700 чел.; обеспеченность населения врачами, оказывающими первичную медико-санитарную помощь, до 23 чел. на 10 тыс. населения; обеспеченность медицинскими работниками, оказывающими скорую медицинскую помощь, до 9,5 чел. на 10 тыс. населения; обеспеченность населения врачами, оказывающими специализированную медицинскую помощь, до 15,2 чел. на 10 тыс. населения; укомплектованность медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (доля занятых физическими лицами должностей от общего количества должностей в медицинских учреждениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях), нарастающим итогом - врачами до 97,2%; укомплектованность медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (доля занятых физическими лицами должностей от общего количества должностей в медицинских учреждениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях), нарастающим итогом - средними медицинскими работниками до 100% |
позицию "Сроки и этапы реализации Подпрограммы" изложить в следующей редакции:
Сроки и этапы реализации Подпрограммы |
Подпрограмма реализуется в два этапа: первый этап - 2013 - 2021 годы; второй этап - 2022 - 2030 годы |
позицию "Объемы и источники финансирования Подпрограммы" изложить в следующей редакции:
Объемы и источники финансирования Подпрограммы |
Всего: 3856180,8 тыс. руб., из них: средства федерального бюджета по предварительной оценке: 1942060,2 тыс. руб., в том числе по годам: 2019 г. - 30000,0 тыс. руб.; 2020 г. - 1004608,4 тыс. руб.; 2021 г. - 143399,3 тыс. руб.; 2022 г. - 70752,5 тыс. руб.; 2023 г. - 71662,5 тыс. руб.; 2024 г. - 71662,5 тыс. руб.; 2025 г. - 71662,5 тыс. руб.; 2026 г. - 71662,5 тыс. руб.; 2027 г. - 71662,5 тыс. руб.; 2028 г. - 71662,5 тыс. руб.; 2029 г. - 71662,5 тыс. руб.; 2030 г. - 71662,5 тыс. руб.; средства бюджета Тамбовской области по предварительной оценке: 1569541,5 тыс. руб., в том числе по годам: 2013 г. - 76787,8 тыс. руб.; 2014 г. - 86781,8 тыс. руб.; 2015 г. - 90829,4 тыс. руб.; 2016 г. - 82685,9 тыс. руб.; 2017 г. - 83666,3 тыс. руб.; 2018 г. - 60732,5 тыс. руб.; 2019 г. - 88872,8 тыс. руб.; 2020 г. - 75923,0 тыс. руб.; 2021 г. - 139784,4 тыс. руб.; 2022 г. - 98846,6 тыс. руб.; 2023 г. - 97940,1 тыс. руб.; 2024 г. - 76614,7 тыс. руб.; 2025 г. - 85012,7 тыс. руб.; 2026 г. - 85012,7 тыс. руб.; 2027 г. - 85012,7 тыс. руб.; 2028 г. - 85012,7 тыс. руб.; 2029 г. - 85012,7 тыс. руб.; 2030 г. - 85012,7 тыс. руб.; средства из внебюджетных источников по предварительной оценке: 3800,0 тыс. руб., в том числе по годам: 2013 г. - 100,0 тыс. руб.; 2014 г. - 250,0 тыс. руб.; 2015 г. - 550,0 тыс. руб.; 2016 г. - 150,0 тыс. руб.; 2017 г. - 175,0 тыс. руб.; 2018 г. - 175,0 тыс. руб.; 2019 г. - 200,0 тыс. руб.; 2020 г. - 200,0 тыс. руб.; 2021 г. - 200,0 тыс. руб.; 2022 г. - 200,0 тыс. руб.; 2023 г. - 200,0 тыс. руб.; 2024 г. - 200,0 тыс. руб.; 2025 г. - 200,0 тыс. руб.; 2026 г. - 200,0 тыс. руб.; 2027 г. - 200,0 тыс. руб.; 2028 г. - 200,0 тыс. руб.; 2029 г. - 200,0 тыс. руб.; 2030 г. - 200,0 тыс. руб.; средства обязательного медицинского страхования по предварительной оценке: 460779,1 тыс. руб., в том числе по годам: 2013 г. - 23500,0 тыс. руб.; 2014 г. - 40000,0 тыс. руб.; 2015 г. - 40000,0 тыс. руб.; 2016 г. - 60000,0 тыс. руб.; 2017 г. - 60000,0 тыс. руб.; 2018 г. - 0,0 тыс. руб.; 2019 г. - 9178,8 тыс. руб.; 2020 г. - 150244,6 тыс. руб.; 2021 г. - 77855,7 тыс. руб.; 2022 г. - 0 тыс. руб.; 2023 г. - 0 тыс. руб.; 2024 г. - 0 тыс. руб.; 2025 г. - 0 тыс. руб.; 2026 г. - 0 тыс. руб.; 2027 г. - 0 тыс. руб.; 2028 г. - 0 тыс. руб.; 2029 г. - 0 тыс. руб.; 2030 г. - 0 тыс. руб. |
в разделе 1 "Общая характеристика сферы реализации Подпрограммы" абзац двадцатый изложить в следующей редакции:
"ежемесячная социальная выплата в размере не менее 1 тыс. рублей (на 1 человека) студентам, интернам и ординаторам организаций, обучающимся за счет средств федерального бюджета по очной форме обучения на условиях целевого приема и заключившим договоры о целевом обучении с управлением здравоохранения области и подведомственными ему областными государственными учреждениями здравоохранения (по состоянию на 01.01.2013 135 студентов получали ежемесячные социальные выплаты в размере 1000 рублей за счет средств бюджета области);";
в разделе 2 "Цели, задачи, сроки и этапы реализации Подпрограммы":
в абзаце одиннадцатом слова "с 2019 по 2024 годы" заменить словами "с 2019 по 2030 годы";
в абзаце тринадцатом слова "(с 2016 по 2024 гг.)" заменить словами "(с 2016 по 2024 гг.)";
раздел 3 "Показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты Подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"3. Показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты Подпрограммы
В качестве показателей (индикаторов) достижения целей и решения задач Подпрограммы предусмотрены количественные показатели реализации мероприятий Подпрограммы, рассчитанные с учетом статистических данных.
Полный перечень показателей (индикаторов) достижения целей и решения задач Подпрограммы на период до 2030 года представлен в приложениях N 1, N 1а, N 1б к Программе.
Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы к 2030 году, отражающие социально-экономическое развитие области:
отношение средней заработной платы врачей и иных работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) и иное высшее профессиональное образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) по Тамбовской области - 200,0 процентов;
отношение средней заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) по Тамбовской области - 100,0 процентов;
отношение средней заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) по Тамбовской области - 100,0 процентов;
отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников учреждений здравоохранения к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников, занятых в сфере экономики региона - 92,5 процента;
количество подготовленных специалистов по дополнительным профессиональным программам медицинского и фармацевтического образования в государственных организациях дополнительного и высшего профессионального образования - 1562 чел.;
количество подготовленных специалистов по дополнительным профессиональным программам медицинского и фармацевтического образования в государственных профессиональных образовательных организациях, осуществляющих подготовку специалистов среднего звена - 2808 чел.;
доля медицинских и фармацевтических специалистов, обучавшихся в рамках целевой подготовки для нужд Тамбовской области, трудоустроившихся после завершения обучения в медицинские или фармацевтические организации системы здравоохранения Тамбовской области, в том числе врачей и средних медицинских работников - 99,0%;
доля медицинских работников, которым фактически предоставлены единовременные компенсационные выплаты, в общей численности медицинских работников, которым запланировано предоставить указанные выплаты - 100%;
в Подпрограмму включены показатели федерального (регионального) проекта "Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами":
обеспеченность населения врачами, работающими в государственных и муниципальных медицинских организациях - 43 чел. на 10 тыс. населения;
обеспеченность населения средними медицинскими работниками, работающими в государственных и муниципальных медицинских организациях - 111 чел. на 10 тыс. населения;
доля специалистов, допущенных к профессиональной деятельности через процедуру аккредитации, от общего количества работающих специалистов - 99%;
укомплектованность фельдшерских пунктов, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий медицинскими работниками до 99%;
число специалистов, вовлеченных в систему непрерывного образования медицинских работников, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий - 13700 чел.;
обеспеченность населения врачами, оказывающими первичную медико-санитарную помощь, до 23 чел. на 10 тыс. населения;
обеспеченность медицинскими работниками, оказывающими скорую медицинскую помощь, до 9,5 чел. на 10 тыс. населения;
обеспеченность населения врачами, оказывающими специализированную медицинскую помощь, до 15,2 чел. на 10 тыс. населения;
укомплектованность медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (доля занятых физическими лицами должностей от общего количества должностей в медицинских учреждениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях), нарастающим итогом - врачами до 97,2%;
укомплектованность медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (доля занятых физическими лицами должностей от общего количества должностей в медицинских учреждениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях), нарастающим итогом - средними медицинскими работниками до 100%.";
в разделе 5 "Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы":
абзац второй изложить в следующей редакции:
"Общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы на 2013 - 2030 годы составляет 3856180,8 тыс. руб., в том числе 460779,1 тыс. руб. за счет средств обязательного медицинского страхования, 1942060,2 тыс. руб. за счет средств федерального бюджета, 1569541,5 тыс. руб. за счет средств бюджета Тамбовской области и 3800,0 тыс. руб. за счет средств внебюджетных источников.";
абзац четвертый изложить в следующей редакции:
"Подробная информация по ресурсному обеспечению реализации мероприятий Подпрограммы и прогнозной оценке на период до 2030 года за счет средств федерального бюджета и бюджета области, а также внебюджетных средств с указанием главных распорядителей бюджетных средств представлена соответственно в приложениях N 2, N 2а, N 3 к Программе.";
1.17. в приложении N 16 "Подпрограмма "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи" (далее - Подпрограмма) к Программе:
в паспорте Подпрограммы:
позицию "Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы, их значения на последний год реализации" изложить в следующей редакции:
Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы, их значения на последний год реализации |
Увеличение доли лиц, зараженных вирусом иммунодефицита человека, получающих антиретровирусную терапию, в общем числе лиц, зараженных вирусом иммунодефицита человека, состоящих под диспансерным наблюдением, до 60,8%; обеспечение доли станций переливания крови, обеспечивающих современный уровень качества и безопасности компонентов крови, до 100%; увеличение количества пациентов, которым оказана высокотехнологичная медицинская помощь, не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования, до 166 человек; удельный вес больных со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете с момента установления диагноза 5 лет и более - 60,5%; одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями (умерли в течение первого года с момента установления диагноза из числа больных, впервые взятых на учет в предыдущем году) - 17,1%; больничная летальность от инфаркта миокарда - 8%; больничная летальность от острого нарушения мозгового кровообращения - 14%; обеспечена профилактика развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении - 90% в 2024 году; переоснащены/дооснащены медицинским оборудованием региональные сосудистые центры и первичные сосудистые отделения - 4 единицы; оснащены (переоснащены) медицинским оборудованием региональные медицинские организации, оказывающие помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеры/больницы) - 1 единица; осуществлено новое строительство (реконструкция) объектов медицинских организаций - 22 единицы; приобретено оборудование в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек - 52 единицы; осуществлен капитальный ремонт зданий медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений, расположенных в том числе в сельской местности, рабочих поселках, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек - 47 единиц; приобретен автомобильный транспорт в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек, для доставки пациентов в медицинские организации, медицинских работников до места жительства пациентов, а также для перевозки биологических материалов для исследований, доставки лекарственных препаратов до жителей отдаленных районов - 120 единиц |
позицию "Сроки и этапы реализации Подпрограммы" изложить в следующей редакции:
Сроки и этапы реализации Подпрограммы |
Подпрограмма реализуется в два этапа: первый этап - 2013 - 2021 годы; второй этап - 2022 - 2030 годы |
позицию "Объемы и источники финансирования Подпрограммы" изложить в следующей редакции:
Объемы и источники финансирования Подпрограммы |
Всего: 45665397,2 тыс. руб., из них: средства бюджета Тамбовской области по предварительной оценке: 20728776,0 тыс. руб., в том числе по годам: 2016 г. - 989131,3 тыс. руб.; 2017 г. - 921908,9 тыс. руб.; 2018 г. - 1103158,1 тыс. руб.; 2019 г. - 1235232,9 тыс. руб.; 2020 г. - 1442632,4 тыс. руб.; 2021 г. - 1591727,0 тыс. руб.; 2022 г. - 1484797,4 тыс. руб.; 2023 г. - 1385365,5 тыс. руб.; 2024 г. - 1375526,6 тыс. руб.; 2025 г. - 1430166,7 тыс. руб.; 2026 г. - 1447723,8 тыс. руб.; 2027 г. - 1498694,9 тыс. руб.; 2028 г. - 1551704,8 тыс. руб.; 2029 г. - 1606835,1 тыс. руб.; 2030 г. - 1664170,6 тыс. руб.; средства федерального бюджета по предварительной оценке: 8754981,5 тыс. руб., в том числе по годам: 2016 г. - 49744,0 тыс. руб.; 2017 г. - 18224,7 тыс. руб.; 2018 г. - 63095,0 тыс. руб.; 2019 г. - 363295,1 тыс. руб.; 2020 г. - 1412461,2 тыс. руб.; 2021 г. - 2926791,9 тыс. руб.; 2022 г. - 1108679,4 тыс. руб.; 2023 г. - 880354,7 тыс. руб.; 2024 г. - 922175,5 тыс. руб.; 2025 г. - 951144,0 тыс. руб.; 2026 г. - 11803,2 тыс. руб.; 2027 г. - 11803,2 тыс. руб.; 2028 г. - 11803,2 тыс. руб.; 2029 г. - 11803,2 тыс. руб.; 2030 г. - 11803,2 тыс. руб.; средства из внебюджетных источников по предварительной оценке: 16181639,6 тыс. руб., в том числе по годам: 2016 г. - 780500,0 тыс. руб.; 2017 г. - 820000,0 тыс. руб.; 2018 г. - 860998,0 тыс. руб.; 2019 г. - 905127,0 тыс. руб.; 2020 г. - 950221,0 тыс. руб.; 2021 г. - 988229,8 тыс. руб.; 2022 г. - 1027759,0 тыс. руб.; 2023 г. - 1068869,4 тыс. руб.; 2025 г. - 1156089,2 тыс. руб.; 2026 г. - 1202332,8 тыс. руб.; 2027 г. - 1250426,1 тыс. руб.; 2028 г. - 1300443,1 тыс. руб.; 2029 г. - 1352460,8 тыс. руб.; 2030 г. - 1406559,2 тыс. руб. |
в разделе 2 "Цель, задачи, сроки и этапы реализации Подпрограммы":
в абзаце семнадцатом слова "с 2019 по 2024 годы" заменить словами "с 2019 по 2030 годы";
в абзаце девятнадцатом слова "(с 2016 по 2024 гг.)" заменить словами "(с 2016 по 2024 гг.)";
раздел 3 "Показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты Подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"3. Показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты Подпрограммы
В качестве показателей (индикаторов) достижения целей и решения задач Подпрограммы предусмотрены количественные показатели реализации мероприятий Подпрограммы, рассчитанные с учетом статистических данных.
Полный перечень показателей (индикаторов) достижения целей и решения задач Подпрограммы на период до 2030 года представлен в приложениях N 1а, N 1б к Программе.
Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы, отражающие социально-экономическое развитие области:
увеличение доли лиц, зараженных вирусом иммунодефицита человека, получающих антиретровирусную терапию, в общем числе лиц, зараженных вирусом иммунодефицита человека, состоящих под диспансерным наблюдением, до 60,8%;
обеспечение доли станций переливания крови, обеспечивающих современный уровень качества и безопасности компонентов крови, до 100%;
увеличение количества пациентов, которым оказана высокотехнологичная медицинская помощь, не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования, до 166 человек.
В Подпрограмму внесены показатели федерального (регионального) проекта "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями":
больничная летальность от инфаркта миокарда - 8%;
больничная летальность от острого нарушения мозгового кровообращения - 14%;
обеспечена профилактика развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении - 90% в 2024 году;
переоснащены/дооснащены медицинским оборудованием региональные сосудистые центры и первичные сосудистые отделения в субъектах Российской Федерации - 4 единицы.
В Подпрограмму внесены показатели федерального (регионального) проекта "Борьба с онкологическими заболеваниями":
одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями (умерли в течение первого года с момента установления диагноза из числа больных, впервые взятых на учет в предыдущем году) - 17,1%;
оснащены (переоснащены) медицинским оборудованием региональные медицинские организации, оказывающие помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеры/больницы) - 1 единица;
удельный вес больных злокачественными, состоящих на учете 5 лет и более, - 60,5%.
В Подпрограмму внесены показатели федерального (регионального) проекта "Модернизации первичного звена здравоохранения Российской Федерации":
осуществлено новое строительство (реконструкция) объектов медицинских организаций - 22 единицы;
приобретено оборудование в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек - 52 единицы;
осуществлен капитальный ремонт зданий медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений, расположенных в том числе в сельской местности, рабочих поселках, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек - 47 единиц;
приобретен автомобильный транспорт в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек, для доставки пациентов в медицинские организации, медицинских работников до места жительства пациентов, а также для перевозки биологических материалов для исследований, доставки лекарственных препаратов до жителей отдаленных районов - 120 единиц.";
в разделе 5 "Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы":
абзац второй изложить в следующей редакции:
"Общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы на 2016 - 2030 годы составляет 45665397,2 тыс. руб., в том числе 8754981,5 тыс. руб. за счет средств федерального бюджета, 20728776,0 тыс. руб. за счет средств бюджета Тамбовской области и 16181639,6 тыс. руб. за счет средств внебюджетных источников.";
абзац четвертый изложить в следующей редакции:
"Подробная информация по ресурсному обеспечению реализации мероприятий Подпрограммы и прогнозной оценке на период до 2030 года за счет средств федерального бюджета и бюджета области, а также внебюджетных средств с указанием главных распорядителей бюджетных средств представлена соответственно в приложениях N 2, N 2а, N 3 к Программе.";
1.18. в приложении N 17 "Подпрограмма "Экспертиза и контрольно-надзорные функции в сфере охраны здоровья" (далее - Подпрограмма) к Программе:
в паспорте Подпрограммы:
позицию "Сроки и этапы реализации Подпрограммы" изложить в следующей редакции:
Сроки и этапы реализации Подпрограммы |
Подпрограмма реализуется в два этапа: первый этап - 2013 - 2021 годы; второй этап - 2022 - 2030 годы |
позицию "Объемы и источники финансирования Подпрограммы" изложить в следующей редакции:
Объемы и источники финансирования Подпрограммы |
Всего: 1533238,6 тыс. руб., из них: средства бюджета Тамбовской области по предварительной оценке: 1505625,6 тыс. руб., в том числе по годам: 2016 г. - 63051,6 тыс. руб.; 2017 г. - 61427,9 тыс. руб.; 2018 г. - 70894,4 тыс. руб.; 2019 г. - 77576,0 тыс. руб.; 2020 г. - 94208,8 тыс. руб.; 2021 г. - 112511,9 тыс. руб.; 2022 г. - 113995,0 тыс. руб.; 2023 г. - 113995,0 тыс. руб.; 2024 г. - 113995,0 тыс. руб.; 2025 г. - 113995,0 тыс. руб.; 2026 г. - 113995,0 тыс. руб.; 2027 г. - 113995,0 тыс. руб.; 2028 г. - 113995,0 тыс. руб.; 2029 г. - 113995,0 тыс. руб.; 2030 г. - 113995,0 тыс. руб.; средства федерального бюджета по предварительной оценке: 27613,0 тыс. руб., в том числе по годам: 2016 г. - 1875,7 тыс. руб.; 2017 г. - 1124,3 тыс. руб.; 2018 г. - 1115,2 тыс. руб.; 2019 г. - 1160,2 тыс. руб.; 2020 г. - 1706,7 тыс. руб.; 2021 г. - 1704,1 тыс. руб.; 2022 г. - 1996,7 тыс. руб.; 2023 г. - 2039,0 тыс. руб.; 2024 г. - 2127,3 тыс. руб.; 2025 г. - 2127,3 тыс. руб.; 2026 г. - 2127,3 тыс. руб.; 2027 г. - 2127,3 тыс. руб.; 2028 г. - 2127,3 тыс. руб.; 2029 г. - 2127,3 тыс. руб.; 2030 г. - 2127,3 тыс. руб. |
в разделе 2 "Цели, задачи, сроки и этапы реализации Подпрограммы" в абзаце одиннадцатом слова "с 2019 по 2024 годы" заменить словами "с 2019 по 2030 годы";
в разделе 3 "Показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты Подпрограммы" абзац второй изложить в следующей редакции:
"Полный перечень показателей (индикаторов) достижения целей и решения задач Подпрограммы на период до 2024 года представлен в приложениях N 1а, N 1б к Программе.";
в разделе 5 "Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы":
абзац второй изложить в следующей редакции:
"Общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы на 2016 - 2030 годы составляет 1533238,6 тыс. руб., в том числе 27613,0 тыс. руб. за счет средств федерального бюджета, 1505625,6 тыс. руб. за счет средств бюджета Тамбовской области.";
абзац четвертый изложить в следующей редакции:
"Подробная информация по ресурсному обеспечению реализации мероприятий Подпрограммы и прогнозной оценке на период до 2030 года за счет средств федерального бюджета и бюджета области, а также внебюджетных средств с указанием главных распорядителей бюджетных средств представлена соответственно в приложениях N 2, N 2а, N 3 к Программе.";
1.19. в приложении N 18 "Подпрограмма "Организация обязательного медицинского страхования граждан Тамбовской области" (далее - Подпрограмма) к Программе:
в паспорте Подпрограммы:
позицию "Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы, их значения на последний год реализации" изложить в следующей редакции:
Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы, их значения на последний год реализации |
Норматив финансового обеспечения базовой программы обязательного медицинского страхования в расчете на одно застрахованное лицо - 14836,8 руб.; доля информации о количестве случаев оказания медицинской помощи, которая передана в систему интегрированной медицинской электронной карты единой государственной информационной системы здравоохранения, в общем количестве случаев оказания медицинской помощи - 100%; доля граждан, для которых заведены электронные медицинские карты, в общем количестве граждан, застрахованных в системе обязательного медицинского страхования - 100%; доля медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, внедривших медицинские информационные системы, перешедших на ведение медицинской документации в электронном виде и участвующих в электронном медицинском документообороте, в общем количестве медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь - 100%; доля медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, для которых осуществляется мониторинг возможности записи граждан на прием к врачу, в общем количестве медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь - 100%; сокращение сроков ожидания записи граждан на прием к врачу в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, для которых осуществляется мониторинг возможности записи на прием к врачу - 20% |
позицию "Сроки и этапы реализации Подпрограммы" изложить в следующей редакции:
Сроки и этапы реализации Подпрограммы |
Подпрограмма реализуется в два этапа: первый этап - 2013 - 2021 годы; второй этап - 2022 - 2030 годы |
позицию "Объемы и источники финансирования Подпрограммы" изложить в следующей редакции:
Объемы и источники финансирования Подпрограммы |
Всего: 266773987,2 тыс. руб., из них: средства федерального бюджета - 20000 тыс. руб., в том числе в 2018 г. - 20000 тыс. руб.; средства бюджета Тамбовской области по предварительной оценке: 68466206,0 тыс. руб., в том числе по годам: 2016 г. - 3772343,5 тыс. руб.; 2017 г. - 3761031,8 тыс. руб.; 2018 г. - 4029526,8 тыс. руб.; 2019 г. - 4194939,1 тыс. руб.; 2020 г. - 4310935,8 тыс. руб.; 2021 г. - 4439159,2 тыс. руб.; 2022 г. - 4577407,1 тыс. руб.; 2023 г. - 4758505,7 тыс. руб.; 2024 г. - 4946051,0 тыс. руб.; 2025 г. - 4946051,0 тыс. руб.; 2026 г. - 4946051,0 тыс. руб.; 2027 г. - 4946051,0 тыс. руб.; 2028 г. - 4946051,0 тыс. руб.; 2029 г. - 4946051,0 тыс. руб.; 2030 г. - 4946051,0 тыс. руб.; средства обязательного медицинского страхования по предварительной оценке: 198287781,2 тыс. руб., в том числе по годам: 2016 г. - 8778431,3 тыс. руб.; 2017 г. - 9139029,1 тыс. руб.; 2018 г. - 10992917, 9 тыс. руб.; 2019 г. - 11775500,0 тыс. руб.; 2020 г. - 12587232,2 тыс. руб.; 2021 г. - 12581328,1 тыс. руб.; 2022 г. - 12802156,6 тыс. руб.; 2023 г. - 13666099,3 тыс. руб.; 2024 г. - 14415185,3 тыс. руб.; 2025 г. - 15258316,9 тыс. руб.; 2026 г. - 15258316,9 тыс. руб.; 2027 г. - 15258316,9 тыс. руб.; 2028 г. - 15258316,9 тыс. руб.; 2029 г. - 15258316,9 тыс. руб.; 2030 г. - 15258316,9 тыс. руб. |
в разделе 2 "Приоритеты региональной государственной политики в сфере реализации Подпрограммы, цели, задачи, сроки и этапы реализации Подпрограммы" в абзаце шестнадцатом слова "с 2019 по 2024 годы" заменить словами "с 2019 по 2030 годы";
раздел 3 "Показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты Подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"3. Показатели (индикаторы) достижения цели и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты Подпрограммы
Система показателей (индикаторов) Подпрограммы сформирована по задачам.
Задачи:
финансовое обеспечение расходных обязательств Тамбовской области, возникающих при осуществлении переданных полномочий в сфере обязательного медицинского страхования;
обеспечение работоспособности и бесперебойной работы прикладных компонентов регионального фрагмента ЕГИСЗ;
использование телемедицинских систем, систем электронного документооборота и ведение медицинских карт пациентов в электронном виде;
создание единого информационного пространства телемедицины;
расширение функционала системы управления финансово-хозяйственной деятельностью учреждений здравоохранения области;
подключение удаленных подразделений учреждений здравоохранения области и офисов врачей общей практики к защищенной виртуальной сети передачи данных;
обеспечение деятельности областных государственных учреждений, оказывающих государственные услуги по информационно-статистическому обслуживанию;
обеспечение медицинского персонала, участвующего в медицинском электронном документообороте, электронной подписью.
По итогам реализации Подпрограммы ожидается достижение следующих результатов к 2030 году:
норматив финансового обеспечения базовой программы обязательного медицинского страхования в расчете на одно застрахованное лицо - 14836,8 руб.;
доля граждан, для которых заведены электронные медицинские карты, в общем количестве граждан, застрахованных в системе обязательного медицинского страхования - 100%;
доля информации о количестве случаев оказания медицинской помощи, которая передана в систему интегрированной медицинской электронной карты единой государственной информационной системы здравоохранения, в общем количестве случаев оказания медицинской помощи - 100%;
доля медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, внедривших медицинские информационные системы, перешедших на ведение медицинской документации в электронном виде и участвующих в электронном медицинском документообороте, в общем количестве медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь - 100%;
доля медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, для которых осуществляется мониторинг возможности записи граждан на прием к врачу, в общем количестве медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь - 100%;
сокращение сроков ожидания записи граждан на прием к врачу в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, для которых осуществляется мониторинг возможности записи на прием к врачу - 20%.";
в разделе 5 "Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы":
абзац второй изложить в следующей редакции:
"Общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы на 2016 - 2030 годы составляет 266773987,2 тыс. руб., из них за счет средств федерального бюджета - 20000,0 тыс. руб., за счет средств бюджета Тамбовской области - 68466206,0 тыс. руб. и за счет средств обязательного медицинского страхования - 198287781,2 тыс. руб.";
абзац четвертый изложить в следующей редакции:
"Подробная информация по ресурсному обеспечению реализации мероприятий Подпрограммы и прогнозной оценке на период до 2030 года за счет средств федерального бюджета и бюджета области, а также внебюджетных средств с указанием главных распорядителей бюджетных средств представлена соответственно в приложениях N 2, N 2а, N 3 к Программе.";
1.20. в приложении N 19 "Подпрограмма "Развитие скорой медицинской помощи" (далее - Подпрограмма) к Программе:
в паспорте Подпрограммы:
позицию "Сроки и этапы реализации Подпрограммы" изложить в следующей редакции:
Сроки и этапы реализации Подпрограммы |
Подпрограмма реализуется в два этапа: первый этап - с 2016 по 2021 годы; второй этап - 2022 - 2030 годы |
позицию "Объемы и источники финансирования Подпрограммы" изложить в следующей редакции:
Объемы и источники финансирования Подпрограммы |
Всего: 253745,5 тыс. руб., из них: средства бюджета Тамбовской области по предварительной оценке: 253745,5 тыс. руб., в том числе по годам: 2016 г. - 11810,1 тыс. руб.; 2017 г. - 12699,0 тыс. руб.; 2018 г. - 13884,9 тыс. руб.; 2019 г. - 11806,3 тыс. руб.; 2020 г. - 18170,0 тыс. руб.; 2021 г. - 14550,3 тыс. руб.; 2022 г. - 20759,6 тыс. руб.; 2023 г. - 22652,0 тыс. руб.; 2024 г. - 18201,9 тыс. руб.; 2025 г. - 18201,9 тыс. руб.; 2026 г. - 18201,9 тыс. руб.; 2027 г. - 18201,9 тыс. руб.; 2028 г. - 18201,9 тыс. руб.; 2029 г. - 18201,9 тыс. руб.; 2030 г. - 18201,9 тыс. руб. |
в разделе 2 "Цель, задачи, сроки и этапы реализации Подпрограммы" в абзаце двенадцатом слова "с 2019 по 2024 годы" заменить словами "с 2019 по 2030 годы";
в разделе 5 "Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы":
абзац второй изложить в следующей редакции:
"Общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы на 2016 - 2030 годы составляет 253745,5 тыс. руб. за счет средств бюджета Тамбовской области.";
абзац четвертый изложить в следующей редакции:
"Подробная информация по ресурсному обеспечению реализации мероприятий Подпрограммы и прогнозной оценке на период до 2030 года за счет средств федерального бюджета и бюджета области, а также внебюджетных средств с указанием главных распорядителей бюджетных средств представлена соответственно в приложениях N 2, N 2а, N 3 к Программе.";
1.21. в приложении N 21 "Подпрограмма "Информационные технологии в здравоохранении" (далее - Подпрограмма) к Программе:
в паспорте Подпрограммы:
позицию "Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы" изложить в следующей редакции:
Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы |
Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, использующих медицинские информационные системы для организации и оказания медицинской помощи гражданам, обеспечивающих информационное взаимодействие с ЕГИСЗ - 100%; доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, обеспечивающих преемственность оказания медицинской помощи путем организации информационного взаимодействия с централизованными подсистемами государственных информационных систем в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации - 100%; число граждан, воспользовавшихся услугами (сервисами) в Личном кабинете пациента "Мое здоровье" на Едином портале государственных услуг и функций в отчетном году - 427,24 тыс. человек; доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, обеспечивающих доступ гражданам к электронным медицинским документам в Личном кабинете пациента "Мое здоровье" на Едином портале государственных услуг и функций - 100%; доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, подключенных к централизованным подсистемам государственных информационных систем в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации - до 100%; доля случаев оказания медицинской помощи, по которым предоставлены электронные медицинские документы в подсистеме единой государственной информационной системы здравоохранения (далее - ЕГИСЗ), за период - до 100%; доля записей на прием к врачу, совершенных гражданами дистанционно - до 69%; доля граждан, являющихся пользователями единого портала государственных и муниципальных услуг (далее - ЕПГУ), которым доступны электронные медицинские документы в Личном кабинете пациента "Мое здоровье" по факту оказания медицинской помощи, за период - до 85%; в 2024 году реализован региональный проект "Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)" с целью внедрения в медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения медицинских информационных систем, соответствующих требованиям Минздрава России и реализации государственных информационных систем в сфере здравоохранения, соответствующих требованиям Минздрава России, обеспечивающих информационное взаимодействие с подсистемами ЕГИСЗ |
позицию "Этапы и сроки реализации Подпрограммы" изложить в следующей редакции:
Этапы и сроки реализации Подпрограммы |
Подпрограмма реализуется в два этапа: первый этап - с 2019 по 2021 годы; второй этап - 2022 - 2030 годы |
позицию "Объемы финансирования Подпрограммы" изложить в следующей редакции:
Объемы и источники финансирования Подпрограммы |
Всего: 536685,2 тыс. руб., из них: средства федерального бюджета по предварительной оценке: 524038,8 тыс. руб., в том числе по годам: 2019 г. - 73498,0 тыс. руб.; 2020 г. - 248164,0 тыс. руб.; 2021 г. - 62458,2 тыс. руб.; 2022 г. - 56567,6 тыс. руб.; 2023 г. - 39670,9 тыс. руб.; 2024 г. - 43680,1 тыс. руб.; 2025 г. - 0 тыс. руб.; 2026 г. - 0 тыс. руб.; 2027 г. - 0 тыс. руб.; 2028 г. - 0 тыс. руб.; 2029 г. - 0 тыс. руб.; 2030 г. - 0 тыс. руб.; средства бюджета Тамбовской области по предварительной оценке: 12646,4 тыс. руб., в том числе по годам: 2019 г. - 1500,0 тыс. руб.; 2020 г. - 5064,7 тыс. руб.; 2021 г. - 3226,3 тыс. руб.; 2022 г. - 1154,4 тыс. руб.; 2023 г. - 809,6 тыс. руб. 2024 г. - 891,4 тыс. руб. 2025 г. - 0 тыс. руб.; 2026 г. - 0 тыс. руб.; 2027 г. - 0 тыс. руб.; 2028 г. - 0 тыс. руб.; 2029 г. - 0 тыс. руб.; 2030 г. - 0 тыс. руб. |
в разделе 2 "Цели, задачи, сроки и этапы реализации Подпрограммы" в абзаце четвертом слова "с 2019 по 2024 годы" заменить словами "с 2019 по 2030 годы";
в разделе 3 "Показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты Подпрограммы":
абзац пятый изложить в следующей редакции:
"число граждан, воспользовавшихся услугами (сервисами) в Личном кабинете пациента "Мое здоровье" на Едином портале государственных услуг и функций в отчетном году - 427,24 тыс. человек;";
абзац седьмой изложить в следующей редакции:
"Полный перечень показателей (индикаторов) достижения целей и решения задач Подпрограммы на период до 2020 года представлен в приложениях N 1а, N 1б к Программе.";
абзац двенадцатый изложить в следующей редакции:
"доля записей на прием к врачу, совершенных гражданами дистанционно - до 69%;";
в разделе 5 "Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы":
абзац второй изложить в следующей редакции:
"Общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы на 2019 - 2024 годы составляет 536685,2 тыс. руб., в том числе 524038,8 тыс. руб. за счет средств федерального бюджета, 12646,4 тыс. руб. за счет средств бюджета Тамбовской области.";
абзац четвертый изложить в следующей редакции:
По-видимому, в предыдущем абзаце допущена опечатка. Вместо "абзац четвертый" имеется в виду "абзац третий"
"Подробная информация по ресурсному обеспечению реализации мероприятий Подпрограммы и прогнозной оценке на период до 2030 года за счет средств федерального бюджета и бюджета области, а также внебюджетных средств с указанием главных распорядителей бюджетных средств представлена соответственно в приложениях N 2, N 2а, N 3 к Программе.".
2. Опубликовать настоящее постановление на "Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru) и на сайте сетевого издания "Тамбовская жизнь" (www.tamlife.ru).
Временно исполняющий обязанности |
М.Б. Егоров |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
В качестве цели реализации комплекса мероприятий в сфере здравоохранения в Тамбовской области установлены количественные показатели смертности, продолжительности жизни, а также удовлетворенность доступностью медицинской помощи. В связи с этим уточнены перечень целевых индикаторов и показателей государственной программы по развитию здравоохранения в Тамбовской области и их количественная оценка. Общий объем финансирования мероприятий, реализуемых в рамках программы, составляет 386400745,7 тыс. руб. Реализацию программы и подпрограмм планируется завершить в 2030 году.
Постановление администрации Тамбовской области от 11 марта 2022 г. N 200 "О внесении изменений в государственную программу Тамбовской области "Развитие здравоохранения Тамбовской области"
Вступает в силу с 15 марта 2022 г.
Текст постановления опубликован на "Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru) 15 марта 2022 г., N 6800202203150008, на сайте сетевого издания "Тамбовская жизнь" (www.tamlife.ru) 14 марта 2022 г.