Правительство Нижегородской области постановляет:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в государственную программу "Управление государственными финансами Нижегородской области", утвержденную постановлением Правительства Нижегородской области от 30 апреля 2014 г. N 296.
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
И.о. Губернатора |
А.Н. Гнеушев |
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Нижегородской области
от 17 марта 2022 г. N 169
Изменения,
которые вносятся в государственную программу "Управление государственными финансами Нижегородской области", утвержденную постановлением Правительства Нижегородской области от 30 апреля 2014 г. N 296
1. В паспорте Программы:
1.1. Абзац второй позиции "Подпрограммы программы" изложить в новой редакции:
"подпрограмма "Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области собственных и передаваемых полномочий",".
1.2. Позиции "Объемы бюджетных ассигнований Программы за счет областного бюджета" и "Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов Программы" изложить в следующей редакции:
"
".
1.3. Дополнить позицией "Справочно: объем налоговых расходов Нижегородской области в рамках реализации государственной программы (всего)" следующего содержания:
"
Справочно: объем налоговых расходов Нижегородской области в рамках реализации государственной программы (всего) |
2015 год - 280 614,0 тыс. рублей; 2016 год. - 340 435,0 тыс. рублей; 2017 год - 329 949,0 тыс. рублей; 2018 год - 355 304,0 тыс. рублей; 2019 год - 295 209,0 тыс. рублей; 2020 год - 272 951,0 тыс. рублей; 2021 год (оценка) - 283 309,2 тыс. рублей; 2022 год (прогноз) - 294 070,5 тыс. рублей; 2023 год (прогноз) - 305 250,8 тыс. рублей; 2024 год (прогноз) - 316 866,7 тыс. рублей. |
".
2. В разделе III "Сроки реализации Программы" слова "Создание условий для эффективного выполнения собственных и передаваемых полномочий органами местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области" заменить словами "Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области собственных и передаваемых полномочий".
3. В абзаце четвертом раздела IV "Перечень основных мероприятий Программы" слова "Создание условий для эффективного выполнения собственных и передаваемых полномочий органами местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области" заменить словами "Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области собственных и передаваемых полномочий".
4. В разделе V "Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации Программы" абзацы четвертый и пятый изложить в следующей редакции:
"- снижение уровня государственного долга (без учета бюджетных кредитов, предоставленных из федерального бюджета на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов) по отношению к общему объему доходов бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений;
- сохранение уровня качества управления региональными финансами по результатам оценки, проводимой Министерством финансов Российской Федерации, на уровне 2 степени качества.".
5. В абзаце первом раздела VII "Ресурсное обеспечение Программы":
цифры "161 469 330,5" заменить цифрами "162 066 689,1";
цифры "165 405 199,5 " заменить цифрами "166 051 012,6".
6. В разделе IX "Подпрограмма "Организация и совершенствование бюджетного процесса Нижегородской области":
6.1. В паспорте Подпрограммы:
6.1.1. Позицию "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы за счет областного бюджета" изложить в следующей редакции:
"
".
6.1.2. Абзац шестой позиции "Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов" изложить в следующей редакции:
"- годовая сумма платежей по погашению и обслуживанию государственного долга, возникшего по состоянию на 1 января очередного финансового года, без учета платежей по погашению и обслуживанию бюджетных кредитов, предоставленных из федерального бюджета на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов, и платежей, направляемых на досрочное погашение долговых обязательств со сроком погашения после 1 января года, следующего за отчетным финансовым годом, к общему объему налоговых и неналоговых доходов бюджета и дотаций из бюджетов бюджетной системы РФ, не более 20%;".
6.2. Абзац седьмой подраздела "Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации Подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"- годовая сумма платежей по погашению и обслуживанию государственного долга, возникшего по состоянию на 1 января очередного финансового года, без учета платежей по погашению и обслуживанию бюджетных кредитов, предоставленных из федерального бюджета на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов, и платежей, направляемых на досрочное погашение долговых обязательств со сроком погашения после 1 января года, следующего за отчетным финансовым годом, к общему объему налоговых и неналоговых доходов бюджета и дотаций из бюджетов бюджетной системы РФ;".
6.3. В подразделе "Ресурсное обеспечение Подпрограммы" цифры "51 444 225,7" заменить цифрами "49 154 151,5".
7. В разделе X "Подпрограмма "Создание условий для эффективного выполнения собственных и передаваемых полномочий органами местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области":
7.1. Наименование раздела изложить в следующей редакции:
"X. Подпрограмма "Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области собственных и передаваемых полномочий".
7.2. В паспорте Подпрограммы:
7.2.1. В позиции "Задачи Подпрограммы":
1) абзац первый изложить в следующей редакции:
"Повышение эффективности выравнивания бюджетной обеспеченности муниципальных образований Нижегородской области и финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных образований на выполнение передаваемых полномочий.";
2) абзац третий исключить;
3) в абзаце пятом слова "из областного бюджета" исключить.
7.2.2. Позицию "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы за счет областного бюджета" изложить в следующей редакции:
"
Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы за счет областного бюджета |
Предполагаемый общий объем финансовых средств, необходимых для реализации Подпрограммы, составляет 108 497 112,2 тыс. рублей, в том числе: 2015 год - 6 354 937,4 тыс. рублей; 2016 год - 6 790 006,6 тыс. рублей; 2017 год - 7 434 513,7 тыс. рублей; 2018 год - 8 404 983,6 тыс. рублей; 2019 год - 12 275 235,6 тыс. рублей; 2020 год - 13 850 475,0 тыс. рублей; 2021 год - 13 028 267,0 тыс. рублей; 2022 год - 13 460 831,1 тыс. рублей; 2023 год - 13 448 931,1 тыс. рублей; 2024 год - 13 448 931,1 тыс. рублей |
".
7.2.3. Позицию "Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов" дополнить новым абзацем следующего содержания:
"- доля субвенций, формирующих единую субвенцию, по которым уполномоченными органами исполнительной власти Нижегородской области утверждены значения целевых показателей эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области по осуществлению переданных им государственных полномочий, при выполнении которых возникают расходные обязательства муниципальных образований, на исполнение которых предусмотрены указанные субвенции, в общем количестве субвенций, формирующих единую субвенцию, составляет 100%.".
7.3. В подразделе "Приоритеты государственной политики в сфере реализации Подпрограммы, цели и задачи Подпрограммы":
1) абзац седьмой исключить;
2) в абзаце девятом слова "из областного бюджета" исключить.
7.4. В задаче "Повышение эффективности выравнивания бюджетной обеспеченности муниципальных образований Нижегородской области" подраздела "Характеристика основных мероприятий Подпрограммы":
7.4.1. Наименование задачи изложить в следующей редакции:
"Задача "Повышение эффективности выравнивания бюджетной обеспеченности муниципальных образований Нижегородской области и финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных образований на выполнение передаваемых полномочий".
7.4.2. В части "Основное мероприятие "Обеспечение муниципальных районов, муниципальных округов и городских округов Нижегородской области средствами на выравнивание бюджетной обеспеченности и сбалансированности бюджетов" после абзаца двенадцатого дополнить новым абзацем следующего содержания:
"В областном бюджете могут предусматриваться межбюджетные трансферты на компенсацию расходов, необходимых для полноценного исполнения полномочий по решению вопросов местного значения.".
7.4.3. В части "Основное мероприятие "Администрирование межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджетам муниципальных образований Нижегородской области за счет средств федерального бюджета" изложить в следующей редакции:
1) наименование изложить в следующей редакции:
"Основное мероприятие "Администрирование межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджетам муниципальных образований Нижегородской области";
2) в абзаце пятом, шестом и девятом слова "на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты" заменить словами "органами местного самоуправления поселений, муниципальных округов и городских округов";
3) после абзаца шестого дополнить новыми абзацами следующего содержания:
"В соответствии с пунктом 5 статьи 140 Бюджетного кодекса Российской Федерации и постановлением Правительства Российской Федерации от 19 декабря 2019 г. N 1711 "Об общих требованиях к порядку формирования и предоставления единой субвенции местным бюджетам из бюджета субъекта Российской Федерации" с 1 января 2022 г. министерство финансов Нижегородской области осуществляет администрирование единой субвенции местным бюджетам из областного бюджета на финансовое обеспечение расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении двух и более государственных полномочий Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, переданных для осуществления органам местного самоуправления.
В единую субвенцию бюджетам муниципальных образований Нижегородской области включены расходные обязательства муниципальных образований, переданные для осуществления органами местного самоуправления муниципальных образований следующих полномочий:
- по поддержке сельскохозяйственного производства;
- по созданию и организации деятельности муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав;
- по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан;
- по созданию административных комиссий в Нижегородской области и на осуществление отдельных полномочий в области законодательства об административных правонарушениях.
Общий размер единой субвенции бюджетам муниципальных образований Нижегородской области утверждается законом об областном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период.
Порядок формирования и предоставления единой субвенции бюджетам муниципальных образований Нижегородской области утверждается Законом "О межбюджетных отношениях".";
4) после абзаца девятого дополнить новым абзацем следующего содержания:
"- распределение и предоставление бюджетам муниципальных районов, муниципальных округов и городских округов Нижегородской области единой субвенции;";
5) в абзаце десятом слова "федерального бюджета" заменить словами "федерального и областного бюджетов".
7.5. В подразделе "Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации Подпрограммы" после абзаца третьего дополнить новым абзацем следующего содержания:
"- доля субвенций, формирующих единую субвенцию, по которым уполномоченными органами исполнительной власти Нижегородской области утверждены значения целевых показателей эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области, по осуществлению переданных им государственных полномочий, при выполнении которых возникают расходные обязательства муниципальных образований, на исполнение которых предусмотрены указанные субвенции, в общем количестве субвенций, формирующих единую субвенцию.".
7.6. В подразделе "Ресурсное обеспечение Подпрограммы":
цифры "105 712 051,9" заменить цифрами "108 497 112,2";
цифры "109 647 920,9 " заменить цифрами "112 481 435,7".
8. В разделе XI "Подпрограмма "Повышение эффективности бюджетных расходов Нижегородской области":
8.1. Позицию "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы за счет областного бюджета" паспорта Подпрограммы изложить в следующей редакции:
"
".
8.2. В подразделе "Характеристика основных мероприятий подпрограммы":
8.2.1. В абзаце шестом части "Основное мероприятие "Стимулирование повышения качества управления бюджетным процессом на местном уровне" задачи "Оптимизация функций государственного управления, повышения эффективности его обеспечения" слова "муниципальных районов и городских округов" заместить словами "муниципальных районов, муниципальных округов и городских округов".
8.2.2. Задачу "Обеспечение открытости и прозрачности информации о бюджетном процессе и деятельности органов исполнительной власти Нижегородской области в сфере повышения качества предоставления государственных услуг" дополнить основным мероприятием "Цифровая трансформация государственного управления общественными финансами" следующего содержания:
"Основное мероприятие "Цифровая трансформация государственного управления общественными финансами".
Цифровая трансформация государственного управления невозможна без внедрения современных телекоммуникационных технологий, способствующих повышению эффективности деятельности всего государственного аппарата, без повышения уровня надежности и безопасности информационных систем, технологической независимости информационно-технологической инфраструктуры, оборудования и программного обеспечения.
Цифровая трансформация, осуществляемая министерством финансов Нижегородской области, направлена на изменение (трансформацию) государственного управления и исполнению государственных функций за счет использования данных в электронном виде и внедрения информационных технологий в свою деятельность. Мероприятия, направленные на поэтапную реализацию цифровой трансформации, позволят достигнуть цели и соответствующие им показатели результативности государственного управления. Мероприятия по информатизации, позволят выполнить задачи по оптимизации административных процессов предоставления и исполнения государственных функций, созданию, развитию, вводу в эксплуатацию, эксплуатации или выводу из эксплуатации информационных систем или компонентов информационно-коммуникационных технологий, нормативно-правовому обеспечению указанных процессов или иных задач, решаемых в рамках цифровой трансформации.
В Нижегородской области основной современной информационной системой управления общественными финансами является ГИС Управление общественными финансами - комплексная информационная система управления бюджетными процессами.
Мероприятия, направленные на реализацию цифровой трансформации в Нижегородской области, проводятся поэтапно.
В период 2020 - 2021 годов в рамках развития ГИС Управление общественными финансами созданы:
- единая информационная система бухгалтерского учета и отчетности Нижегородской области, где оператором является государственное казенное учреждение Нижегородской области "Центр обслуживания получателей бюджетных средств";
- модуль мониторинга объектов капитальных вложений, где прикладными операторами в рамках предоставленных полномочий являются министерство финансов Нижегородской области и министерство экономического развития и инвестиций Нижегородской области;
- программный комплекс "Региональный электронный бюджет" - информационная система комплексной автоматизации процессов по формированию и ведению реестра расходных обязательств, расчету "модельных" бюджетов муниципальных образований, формированию и ведению регионального перечня услуг (работ), формированию и ведению реестра источников доходов.
Целью дальнейшего развития ГИС Управление общественными финансами является построение централизованной информационно-технической платформы на базе продуктов автоматизированных центров контроля (далее - АЦК) для формирования единого электронного цикла бюджетного процесса региона.
До 2024 года планируется перевести все муниципальные образования Нижегородской области на централизованную платформу продуктов АЦК. С 2020 года министерством финансов Нижегородской области ведется работа по переводу 36 муниципальных образований. В течение 2022 года на централизованную платформу будут переводиться 15 муниципальных образований.
Реализация указанного направления позволит:
- обеспечить единый информационный подход к управлению системой формирования и исполнения областного бюджета и бюджетов муниципальных образований;
- обеспечить единую систему финансового контроля на уровне Нижегородской области в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и Федеральным законом N 44-ФЗ;
- использовать единую нормативно-справочную информацию, сформированную в АЦК, с соблюдением принципа однократного ввода информации;
- унифицировать процессы организации исполнения бюджетов муниципальных образований за счет установления единых правил обработки документов и проведения бюджетных контролей во всех информационных пространствах централизованного хранилища.
Мероприятия:
- построение централизованной информационно-технической платформы на базе продуктов АЦК;
- поэтапный перевод муниципальных образований Нижегородской области на централизованную платформу продуктов АЦК с целью автоматизации процессов управления муниципальными закупками, планирования и исполнения местных бюджетов;
- создание "цифровых регламентов" - автоматизированного набора связанных и исполняемых бюджетных процессов (в проактивном режиме, либо на основе минимально необходимых наборов информации);
- обеспечение соответствия уровня серверных мощностей, пропускной способности и быстродействия каналов передачи данных техническим требованиям программных комплексов, входящих в состав ГИС Управление общественными финансами, с учетом необходимой нагрузки и производительности.
В результате решения данной задачи:
- будет сформирован единый электронный цикл бюджетного процесса региона;
- повысится эффективность системы централизованного ведения бюджетного учета и отчетности в органах власти регионального и муниципального уровней и государственных (муниципальных) учреждениях Нижегородской области, будут установлены единые правовые и методологические основы ведения бюджетного (бухгалтерского) учета;
- будет осуществлена автоматизация бюджетных процессов (планирование и исполнение) главными распорядителями бюджетных средств муниципальных образований и муниципальных учреждений Нижегородской области в единой базе данных;
- будет реализовано электронное взаимодействие государственных информационных систем, что позволит исключить дублирование процедур сбора, обработки информации при соблюдении правил однократного ввода информации и обеспечить ее обработку в режиме реального времени;
- будет выполнена автоматизация процессов управления государственными и муниципальным закупками согласно требованиям федерального закона 44-ФЗ, включая закупки малого объёма;
- будет обеспечена прозрачная информационная среда ведения финансово-хозяйственной деятельности государственных и муниципальных учреждений Нижегородской области;
- будут повышены оперативность и качество исполнения бюджетных процессов, в том числе за счет сокращения количества ошибок при ручном вводе и с помощью автоматизированного (превентивного) контроля.".
8.3. В подразделе "Ресурсное обеспечение Подпрограммы" цифры "434 160,2" заменить цифрами "484 184,2".
9. Позицию "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы за счет областного бюджета" паспорта Подпрограммы раздела XII "Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы" изложить в следующей редакции:
"
".
10. В разделе XIV "Подпрограмма "Повышение финансовой грамотности населения Нижегородской области":
10.1. В позиции "Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов" паспорта Подпрограммы:
1) абзац второй исключить;
2) перед абзацем первым дополнить новыми абзацами следующего содержания:
"- доля профессиональных образовательных организаций, осуществляющих деятельность на территории Нижегородской области, которые обеспечили включение элементов финансовой грамотности в образовательные программы среднего профессионального образования, составляет не менее 98%;
- доля образовательных организаций, осуществляющих деятельность на территории Нижегородской области, которые обеспечили включение элементов финансовой грамотности в образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования, составляет не менее 97%;".
10.2. В подразделе "Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации Подпрограммы":
1) перед абзацем первым дополнить новыми абзацами следующего содержания:
"- доля профессиональных образовательных организаций, осуществляющих деятельность на территории Нижегородской области, которые обеспечили включение элементов финансовой грамотности в образовательные программы среднего профессионального образования;
- доля образовательных организаций, осуществляющих деятельность на территории Нижегородской области, которые обеспечили включение элементов финансовой грамотности в образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования;";
2) абзац третий исключить.
11. В позиции "Подпрограмма 2. Создание условий для эффективного выполнения собственных и передаваемых полномочий органами местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области" таблицы "Сведения об основных мерах правового регулирования", являющейся приложением 3 к Программе:
1) наименование позиции "Подпрограмма 2. Создание условий для эффективного выполнения собственных и передаваемых полномочий органами местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области" изложить в следующей редакции:
"Подпрограмма 2. Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области собственных и передаваемых полномочий";
2) дополнить позицией "Основное мероприятие 2.2. Администрирование межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджетам муниципальных образований Нижегородской области" и пунктом 2 следующего содержания:
"
Основное мероприятие 2.2. Администрирование межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджетам муниципальных образований Нижегородской области | ||||
2. |
Закон Нижегородской области "О внесении изменений в Закон Нижегородской области от 6 декабря 2011 г. N 177-З "О межбюджетных отношениях в Нижегородской области" |
Предусматривает распределение единой субвенции из областного бюджета |
Министерство финансов Нижегородской области |
По мере необходимости |
";
3) позиции "Основное мероприятие 2.4. Повышение эффективности реализации приоритетов государственной политики на местном уровне", "Основное мероприятие 2.5. Совершенствование механизмов межбюджетного регулирования" исключить.
12. Приложения 1, 2, 4, 5 и 7 к Программе изложить в следующей редакции:
"ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к государственной программе
"Управление государственными
финансами Нижегородской области"
Перечень
основных мероприятий государственной программы "Управление государственными финансами Нижегородской области"
Наименование основного мероприятия |
Категория расходов (капвложения, НИОКР, прочие расходы) |
Срок исполнения (годы) |
Исполнители мероприятий |
Объем финансирования (по годам) за счет средств областного бюджета, тыс. рублей |
|||||||||||
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
всего |
||||
Цель государственной программы - обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета Нижегородской области, повышение эффективности и качества управления государственными финансами Нижегородской области | |||||||||||||||
Подпрограмма 1. Организация и совершенствование бюджетного процесса Нижегородской области |
|
5717 531,2 |
6091 043,5 |
6102 520,9 |
4627 137,4 |
4901 812,7 |
4198 359,4 |
4319 168,0 |
4204 469,0 |
4329 602,6 |
4662 506,8 |
49154 151,5 |
|||
Основное мероприятие 1.1. Совершенствование нормативного правового регулирования и методологического обеспечения бюджетного процесса |
Прочие расходы |
2015 - 2024 |
министерство финансов Нижегородской области |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Основное мероприятие 1.2. Формирование областного бюджета на очередной финансовый год и плановый период |
Прочие расходы |
2015 - 2024 |
министерство финансов Нижегородской области |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Основное мероприятие 1.3. Создание условий для роста налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Нижегородской области |
Прочие расходы |
2015 - 2024 |
министерство финансов Нижегородской области |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Основное мероприятие 1.4. Управление средствами резервного фонда Правительства Нижегородской области |
Прочие расходы |
2015 - 2024 |
министерство финансов Нижегородской области |
|
208 924,2 |
418 858,4 |
541 381,8 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1169 164,4 |
Основное мероприятие 1.5. Организация исполнения областного бюджета |
Прочие расходы |
2015 - 2024 |
министерство финансов Нижегородской области |
|
381 736,7 |
218 823,4 |
319 478,6 |
195 176,6 |
225 578,3 |
240 709,9 |
235 800,4 |
311 230,3 |
268 610,9 |
267 094,9 |
2664 240,0 |
Основное мероприятие 1.6. Формирование и представление бюджетной отчетности Нижегородской области |
Прочие расходы |
2015 - 2024 |
министерство финансов Нижегородской области |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Основное мероприятие 1.7. Реализация мер по оптимизации государственного долга Нижегородской области |
Прочие расходы |
2015 - 2024 |
министерство финансов Нижегородской области |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Основное мероприятие 1.8. Своевременное исполнение долговых обязательств Нижегородской области (расходы на обслуживание государственного долга) |
Прочие расходы |
2015 - 2024 |
министерство финансов Нижегородской области |
|
5126 870,3 |
5453 361,7 |
5241 660,5 |
4431 960,8 |
4676 234,4 |
3957 649,5 |
4083 367,6 |
3893 238,7 |
4060 991,7 |
4395 411,9 |
45320 747,1 |
Основное мероприятие 1.9. Организация и осуществление полномочий по внутреннему государственному финансовому контролю и контролю в сфере закупок |
Прочие расходы |
2015 - 2024 |
министерство финансов Нижегородской области |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Основное мероприятие 1.10. Организация и осуществление полномочий по контролю в сфере закупок |
Прочие расходы |
2015 - 2024 |
министерство финансов Нижегородской области |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Подпрограмма 2. Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области собственных и передаваемых полномочий |
|
6354 937,4 |
6790 006,6 |
7434 513,7 |
8404 983,6 |
12275 235,6 |
13850 475,0 |
13028 267,0 |
13460 831,1 |
13448 931,1 |
13448 931,1 |
108497 112,2 |
|||
Основное мероприятие 2.1. Обеспечение муниципальных районов, муниципальных округов и городских округов Нижегородской области средствами на выравнивание бюджетной обеспеченности |
Прочие расходы |
2015 - 2024 |
министерство финансов Нижегородской области |
|
6023 353,4 |
6257 535,3 |
6524 574,5 |
7188 747,7 |
10728 000,9 |
12476 227,4 |
12077 532,1 |
12090 818,0 |
12038 192,3 |
12038 192,3 |
97443 173,9 |
Основное мероприятие 2.2. Администрирование межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджетам муниципальных образований Нижегородской области |
Прочие расходы |
2015 - 2024 |
министерство финансов Нижегородской области |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
304 337,1 |
292 437,1 |
292 437,1 |
889 211,3 |
Основное мероприятие 2.3. Обеспечение муниципальных районов средствами на предоставление дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений |
Прочие расходы |
2015 - 2024 |
министерство финансов Нижегородской области |
|
331 584,00 |
532 471,30 |
909 939,2 |
1216 235,9 |
1547 234,7 |
950 734,9 |
1065 676,0 |
1118 301,7 |
1118 301,7 |
10164 727,0 |
950 734,9 |
Основное мероприятие 2.4. Повышение эффективности реализации приоритетов государственной политики на местном уровне |
Прочие расходы |
2015 - 2019 |
министерство финансов Нижегородской области |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
0,0 |
Основное мероприятие 2.5. Совершенствование механизмов межбюджетного регулирования |
Прочие расходы |
2015 - 2019 |
министерство финансов Нижегородской области |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
0,0 |
Основное мероприятие 2.6. Осуществление контроля за соблюдением органами местного самоуправления основных условий предоставления межбюджетных трансфертов из областного бюджета |
Прочие расходы |
2015 - 2024 |
министерство финансов Нижегородской области |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Подпрограмма 3. Повышение эффективности бюджетных расходов Нижегородской области |
35 000,0 |
43 507,0 |
25 000,0 |
39 507,0 |
43 507,0 |
43 507,0 |
43 507,0 |
40 156,3 |
90 180,3 |
40 156,3 |
40 156,3 |
484 184,2 |
|||
Основное мероприятие 3.1. Обеспечение взаимосвязи стратегического и бюджетного планирования |
Прочие расходы |
2015 - 2024 |
министерство финансов Нижегородской области |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Основное мероприятие 3.2. Разработка и реализация государственных программ Нижегородской области |
Прочие расходы |
2015 - 2024 |
органы исполнительной власти Нижегородской области, министерство экономического развития и инвестиций Нижегородской области |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Основное мероприятие 3.3. Формирование программной классификации расходов областного бюджета |
Прочие расходы |
2015 - 2024 |
министерство финансов Нижегородской области |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Основное мероприятие 3.4. Обеспечение взаимосвязи государственных программ и государственных заданий |
Прочие расходы |
2015 - 2024 |
органы исполнительной власти Нижегородской области, являющиеся учредителями государственных учреждений Нижегородской области |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Основное мероприятие 3.5. Обеспечение оптимизации предоставления государственных услуг путем формирования и ведения регионального перечня государственных (муниципальных) услуг |
Прочие расходы |
2015 - 2024 |
органы исполнительной власти Нижегородской области, являющиеся учредителями государственных учреждений Нижегородской области |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Основное мероприятие 3.6. Обеспечение выполнения государственных заданий максимальным количеством государственных учреждений, которым установлены государственные задания |
Прочие расходы |
Ежегодно |
органы исполнительной власти Нижегородской области, являющиеся учредителями государственных учреждений Нижегородской области |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Основное мероприятие 3.7. Обеспечение надлежащего качества оказания государственных услуг |
Прочие расходы |
Ежегодно |
органы исполнительной власти Нижегородской области, являющиеся учредителями государственных учреждений Нижегородской области |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Основное мероприятие 3.8 Осуществление нормативного финансирования оказания государственных услуг государственными учреждениями |
Прочие расходы |
Ежегодно |
органы исполнительной власти Нижегородской области, являющиеся учредителями государственных учреждений Нижегородской области |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Основное мероприятие 3.9. Обеспечение зависимости оплаты труда руководителей органов исполнительной власти и руководителей государственных учреждений от результатов их профессиональной деятельности |
Прочие расходы |
2015 - 2024 |
министерство социальной политики Нижегородской области, органы исполнительной власти Нижегородской области |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Основное мероприятие 3.10. Стимулирование органов исполнительной власти Нижегородской области к повышению качества финансового менеджмента |
Прочие расходы |
Ежеквартально |
министерство финансов Нижегородской области, органы исполнительной власти Нижегородской области |
16 000,0 |
15 000,0 |
15 000,0 |
15 000,0 |
15 000,0 |
15 000,0 |
15 000,0 |
15 000,0 |
15 000,0 |
15 000,0 |
15 000,0 |
166 000,0 |
Основное мероприятие 3.11. Стимулирование повышения качества управления бюджетным процессом на местном уровне |
Прочие расходы |
2014 - 2024 |
министерство финансов Нижегородской области |
10 000,0 |
10 000,0 |
10 000,0 |
6 000,0 |
10 000,0 |
10 000,0 |
10 000,0 |
15 000,0 |
15 000,0 |
15 000,0 |
15 000,0 |
126 000,0 |
Основное мероприятие 3.12. Повышение эффективности внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита |
Прочие расходы |
2014 - 2024 |
органы исполнительной власти Нижегородской области |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Основное мероприятие 3.13. Повышение эффективности ведомственного контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг |
Прочие расходы |
2014 - 2024 |
органы исполнительной власти Нижегородской области, министерство финансов Нижегородской области |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Основное мероприятие 3.14. Модернизация и сопровождение государственной информационной системы управления общественными финансами |
Прочие расходы |
2014 - 2024 |
министерство финансов Нижегородской области, органы исполнительной власти Нижегородской области |
9 000,0 |
18 507,00 |
0 |
18 507,0 |
18 507,0 |
18 507,0 |
18 507,0 |
10 156,3 |
10 156,3 |
10 156,3 |
10 156,3 |
142 160,2 |
Основное мероприятие 3.15. Повышение прозрачности деятельности органов исполнительной власти Нижегородской области и государственных учреждений Нижегородской области по оказанию государственных услуг и соблюдению требований к их качеству |
Прочие расходы |
2014 - 2024 |
органы исполнительной власти Нижегородской области, являющиеся учредителями государственных учреждений |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Основное мероприятие 3.16. Повышение открытости информации о бюджетном процессе |
Прочие расходы |
2014 - 2024 |
министерство финансов Нижегородской области, органы исполнительной власти Нижегородской области |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Основное мероприятие 3.17. Цифровая трансформация государственного управления общественными финансами |
Прочие расходы |
2022 - 2024 |
министерство финансов Нижегородской области, органы исполнительной власти Нижегородской области |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
50 024,0 |
0,0 |
0,0 |
50 024,0 |
Подпрограмма 4. Обеспечение реализации государственной программы |
|
351 179,70 |
358 720,00 |
391 606,7 |
388 074,1 |
382 880,6 |
395 272,4 |
415 340,8 |
422 722,3 |
412 722,3 |
412 722,3 |
3931 241,2 |
|||
Основное мероприятие 4.1. Обеспечение деятельности министерства финансов Нижегородской области |
Прочие расходы |
2015 - 2024 |
министерство финансов Нижегородской области |
|
351 179,70 |
358 720,00 |
391 606,7 |
388 074,1 |
382 880,6 |
395 272,4 |
415 340,8 |
422 722,3 |
412 722,3 |
412 722,3 |
3931 241,2 |
Подпрограмма 5. Повышение финансовой грамотности населения Нижегородской области |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
|||
Основное мероприятие 5.1. Создание и обеспечение необходимой и устойчивой инфраструктуры для управления Подпрограммой |
Прочие расходы |
2021 - 2023 |
министерство финансов Нижегородской области и соисполнители подпрограммы |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
Основное мероприятие 5.2. Развитие кадрового потенциала Нижегородской области в области повышения финансовой грамотности |
Прочие расходы |
2021 - 2023 |
министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской области и соисполнители подпрограммы |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
Основное мероприятие 5.3. Внедрение, развитие образовательных программ на всех уровнях образования, апробация образовательных программ и материалов |
Прочие расходы |
2021 - 2023 |
соисполнители подпрограммы |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
Основное мероприятие 5.4. Финансовое просвещение и информирование населения |
Прочие расходы |
2021 - 2023 |
министерство финансов Нижегородской области и соисполнители подпрограммы |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
Основное мероприятие 5.5. Развитие наставничества и волонтерского движения по финансовой грамотности |
Прочие расходы |
2021 - 2023 |
соисполнители подпрограммы |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
Основное мероприятие 5.6. Использование лучших практик и поддержка частных и общественных инициатив |
Прочие расходы |
2021 - 2023 |
министерство финансов Нижегородской области и соисполнители подпрограммы |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
Основное мероприятие 5.7. Мониторинг и оценка уровня финансовой грамотности населения и информированности населения о механизмах защиты прав потребителей финансовых услуг |
Прочие расходы |
2021 - 2023 |
Волго-Вятское ГУ Банка России* |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
* По согласованию.";
"ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к государственной программе
"Управление государственными
финансами Нижегородской области"
Сведения
об индикаторах и непосредственных результатах 2013 - 2024 годы
N |
Наименование индикатора/непосредственного результата |
Ед. измерения |
Значение индикатора (непосредственного результата) |
||||||||||||
2013 год |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
||||
Государственная программа "Управление государственными финансами Нижегородской области" | |||||||||||||||
1. |
Доходы консолидированного бюджета Нижегородской области на душу населения |
тыс. рублей |
>42 |
>45 |
>46 |
>47 |
>48 |
>50 |
>56 |
>58 |
>80 |
>82 |
>85 |
>90 |
|
2. |
Доля расходов консолидированного бюджета Нижегородской области, формируемых в рамках государственных (муниципальных) программ, в общем объеме расходов консолидированного бюджета |
% |
16 |
25 |
50 |
60 |
60 |
>70 |
>75 |
>80 |
>80 |
>80 |
>80 |
>80 |
|
3. |
Отношение объёма государственного долга (без учета бюджетных кредитов, предоставленных из федерального бюджета на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов) к общему объему доходов бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений |
% |
<75 |
<75 |
<75 |
<75 |
<75 |
<62 |
<60 |
<75 |
<75 |
<75 |
<75 |
<75 |
|
4. |
Повышение оценки уровня качества управления региональными финансами, проводимой Министерством финансов Российской Федерации |
да/нет |
нет (2 степень качества (надлежащее качество управления)) |
нет (2 степень качества (надлежащее качество управления)) |
нет (2 степень качества (надлежащее качество управления)) |
нет (2 степень качества (надлежащее качество управления)) |
нет (2 степень качества (надлежащее качество управления)) |
нет (2 степень качества (надлежащее качество управления)) |
нет (2 степень качества (надлежащее качество управления)) |
нет (2 степень качества (надлежащее качество управления)) |
x |
x |
x |
x |
|
4(1). |
Сохранение уровня качества управления региональными финансами по результатам оценки, проводимой Министерством финансов Российской Федерации, на уровне 2 степени качества |
да/нет |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
да (2 степень качества (надлежащее качество управления)) |
да (2 степень качества (надлежащее качество управления)) |
да (2 степень качества (надлежащее качество управления)) |
да (2 степень качества (надлежащее качество управления)) |
|
Подпрограмма "Организация и совершенствование бюджетного процесса Нижегородской области" | |||||||||||||||
Индикаторы достижения целей и задач подпрограммы: | |||||||||||||||
1.1. |
Доля расходов на очередной финансовый год, увязанных с реестром расходных обязательств Нижегородской области, в общем объеме расходов областного бюджета |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
1.2. |
Отклонение планируемых показателей расходов областного бюджета (за исключением расходов, осуществляемых за счет целевых межбюджетных трансфертов) от фактических расходов |
% |
не более 5 |
не более 5 |
не более 5 |
не более 5 |
не более 5 |
не более 5 |
не более 5 |
не более 5 |
не более 5 |
не более 5 |
не более 5 |
не более 5 |
|
1.3. |
Уровень дефицита областного бюджета по отношению к доходам областного бюджета без учета безвозмездных поступлений |
% |
не более 15 |
не более 10 |
не более 10 |
не более 10 |
не более 10 |
не более 10 |
не более 10 |
не более 10 |
не более 10 |
не более 10 |
не более 10 |
не более 10 |
|
1.4. |
Прирост налоговых поступлений консолидированного бюджета Нижегородской области |
% |
не менее 3 |
не менее 3 |
не менее 3 |
не менее 2 |
не менее 3 |
не менее 4 |
не менее 4 |
не менее 1 |
не менее 4 |
не менее 4 |
не менее 4 |
не менее 4 |
|
1.5. |
Доля расходов на обслуживание государственного долга в общих расходах бюджета за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации |
% |
не более 5,0 |
не более 5,0 |
не более 7,0 |
не более 7,0 |
не более 7,0 |
не более 7,0 |
не более 7,0 |
не более 5,0 |
не более 5,0 |
не более 5,0 |
не более 5,0 |
не более 5,0 |
|
1.6. |
Предельный объем нагрузки на областной бюджет по ежегодному объему погашения долговых обязательств |
% |
не более 35,0 |
не более 35,0 |
не более 40,0 |
не более 40,0 |
не более 40,0 |
не более 40,0 |
не более 40,0 |
X |
X |
X |
X |
X |
|
1.7. |
Годовая сумма платежей по погашению и обслуживанию государственного долга, возникшего по состоянию на 1 января очередного финансового года, без учета платежей по погашению и обслуживанию бюджетных кредитов, предоставленных из федерального бюджета на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов, и платежей, направляемых на досрочное погашение долговых обязательств со сроком погашения после 1 января года, следующего за отчетным финансовым годом, к общему объему налоговых и неналоговых доходов бюджета и дотаций из бюджетов бюджетной системы РФ |
% |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
не более 20 |
не более 20 |
не более 20 |
не более 20 |
не более 20 |
|
1.8. |
Превышение кассовых выплат над показателями сводной бюджетной росписи областного бюджета |
% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.9. |
Объем невыполненных бюджетных обязательств (просроченная кредиторская задолженность областного бюджета) |
тыс. рублей |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.10. |
Удельный вес расходов, осуществляемых с применением предварительного контроля за целевым использованием бюджетных средств |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
1.11. |
Количество нарушений сроков предоставления отчетов об исполнении областного и консолидированного бюджета Нижегородской области |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.12. |
Отношение количества исполненных предписаний, вынесенных по результатам проведенных контрольных мероприятий, к общему количеству предписаний, вынесенных по результатам проведенных контрольных мероприятий в соответствующем финансовом году |
% |
>90 |
>90 |
>90 |
>90 |
>90 |
>90 |
>90 |
>90 |
>90 |
>90 |
>90 |
>90 |
|
1.13. |
Отношение количества исполненных постановлений о привлечении к административной ответственности к количеству постановлений с истекшим сроком уплаты административного штрафа |
% |
>90 |
>90 |
>90 |
>90 |
>90 |
>90 |
>90 |
>90 |
>90 |
>90 |
>90 |
>90 |
|
1.14. |
Исполнение вынесенных постановлений по делам об административных правонарушениях в финансово-бюджетной сфере к общей сумме начисленных административных штрафов в отчетном году |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
X |
X |
X |
X |
X |
|
Непосредственные результаты реализации подпрограммы | |||||||||||||||
1.1. |
Областной бюджет сформирован в установленные сроки и сбалансирован по доходам, расходам и источникам финансирования дефицита бюджета |
да/нет |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
|
1.2. |
Исполнение областного бюджета и формирование бюджетной отчетности осуществлено с учетом исполнения требований бюджетного законодательства |
да/нет |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
|
1.3. |
Уровень государственного долга Нижегородской области находится на экономически безопасном уровне |
да/нет |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
|
1.4. |
В полном объеме выполнен план проведения контрольных мероприятий |
да/нет |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
|
Подпрограмма "Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области собственных и передаваемых полномочий " | |||||||||||||||
Индикаторы достижения целей подпрограммы: | |||||||||||||||
2.1. |
Удельный вес общего объема дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (муниципальных округов и городских округов) и субвенций муниципальным районам на исполнение полномочий по расчету и предоставлению дотаций поселениям в общем объеме межбюджетных трансфертов, включающем в себя дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований, субвенции муниципальным районам на исполнение полномочий по расчету и предоставлению дотаций поселениям, дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных районов (муниципальных округов и городских округов) и субсидии на выплату заработной платы с начислениями на нее |
% |
67,0 |
15,9 |
не менее 18,9 |
не менее 22,0 |
не менее 50,0 |
не менее 55,0 |
не менее 65,0 |
не менее 55,0 |
не менее 55,0 |
не менее 55,0 |
не менее 60,0 |
не менее 60,0 |
|
2.2. |
Удельный вес субвенций муниципальным районам на исполнение полномочий по расчету и предоставлению дотаций поселениям в общем объеме межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджетам муниципальных образований, включающем в себя дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности, субвенции муниципальным районам на исполнение полномочий по расчету и предоставлению дотаций поселениям, дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных районов (муниципальных округов и городских округов) (за исключением дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных районов (муниципальных округов и городских округов) в части средств на реализацию общественно значимых проектов), субсидии на выплату заработной платы с начислениями на нее |
% |
0,2 |
0,085 |
не менее 5,0 |
не менее 8,0 |
не менее 11,0 |
не менее 11,5 |
не менее 12,0 |
не менее 10,0 |
не менее 7 |
не менее 7,5 |
не менее 8 |
не менее 8 |
|
2.3. |
Количество субсидий, предоставляемых местным бюджетам из областного бюджета |
ед. |
52 |
50 |
50 |
50 |
не более 30 |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
|
2.4. |
Удельный вес муниципальных образований - нарушителей основных условий предоставления межбюджетных трансфертов, в отношении которых применены меры бюджетного принуждения, к общему количеству муниципальных образований - нарушителей основных условий предоставления |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
|
2.5. |
Доля субвенций, формирующих единую субвенцию, по которым уполномоченными органами исполнительной власти Нижегородской области утверждены значения целевых показателей эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области по осуществлению переданных им государственных полномочий, при выполнении которых возникают расходные обязательства муниципальных образований, на исполнение которых предусмотрены указанные субвенции, в общем количестве субвенций, формирующих единую субвенцию. |
% |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
100 |
100 |
100 |
|
Непосредственные результаты реализации подпрограммы | |||||||||||||||
2.1. |
Уровень дифференциации бюджетной обеспеченности муниципальных районов (муниципальных округов и городских округов) Нижегородской области между 5 максимально обеспеченными и 5 минимально обеспеченными муниципальными районами (муниципальными и городскими округами) |
ед. |
3,0 |
3,0 |
не более 2,0 |
не более 1,9 |
не более 1,8 |
не более 1,7 |
не более 1,6 |
не более 1,5 |
не более 1,5 |
не более 1,5 |
не более 1,5 |
не более 1,5 |
|
2.2. |
Наличие утвержденного механизма отбора приоритетных направлений софинансирования расходов местных бюджетов из областного бюджета |
да/нет |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
X |
X |
X |
X |
X |
|
2.3. |
Отсутствие просроченной кредиторской задолженности местных бюджетов по заработной плате с начислениями на нее |
да/нет |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
|
Подпрограмма "Повышение эффективности бюджетных расходов Нижегородской области" | |||||||||||||||
Индикаторы достижения целей подпрограммы: | |||||||||||||||
3.1. |
Доля расходов областного бюджета, формируемых в рамках государственных программ, в общем объеме расходов областного бюджета |
% |
13 |
40 |
80 |
85 |
90 |
>90 |
>90 |
>90 |
>94 |
>94 |
>94 |
>94 |
|
3.2. |
Удельный вес государственных учреждений Нижегородской области, выполнивших в полном объеме государственное задание, в общем количестве государственных учреждений Нижегородской области, которым установлены государственные задания |
% |
X |
80 |
90 |
95 |
97 |
97 |
>97 |
>98 |
>98 |
>98 |
>98 |
>98 |
|
3.3 |
Удельный вес государственных учреждений Нижегородской области, для которых установлены количественно измеримые финансовые санкции (штрафы, изъятия) за нарушение условий выполнения государственных заданий, в общем количестве государственных учреждений Нижегородской области, которым установлены государственные задания |
% |
X |
50 |
85 |
95 |
97 |
97 |
>97 |
>97 |
>97 |
>97 |
>97 |
>97 |
|
3.4. |
Удельный вес расходов на финансовое обеспечение оказания бюджетными и автономными учреждениями Нижегородской области государственных услуг (работ), рассчитанных исходя из нормативных затрат, в общем объеме расходов на предоставление субсидий на выполнение государственных заданий |
% |
X |
55 |
65 |
80 |
92 |
93 |
>93 |
>96 |
>96 |
>96 |
>96 |
>96 |
|
3.5. |
Удельный вес количества руководителей органов исполнительной власти Нижегородской области, руководителей государственных учреждений Нижегородской области, для которых оплата труда определяется с учетом результатов их профессиональной деятельности, в общем количестве руководителей органов исполнительной власти Нижегородской области, руководителей государственных учреждений Нижегородской области |
% |
X |
70 |
90 |
95 |
95 |
95 |
>95 |
>95 |
>95 |
>95 |
>95 |
>95 |
|
3.6. |
Удельный вес государственных учреждений Нижегородской области, в которых соотношение средней заработной платы руководителей учреждения и их заместителей к средней заработной плате работников учреждений не превышает нормативно установленного значения, в общем количестве государственных учреждений Нижегородской области |
% |
X |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
3.7. |
Удельный вес главных администраторов средств областного бюджета, имеющих индекс качества финансового менеджмента менее 75% |
% |
50 |
50 |
45 |
40 |
35 |
30 |
<30 |
<30 |
<30 |
<30 |
<30 |
<30 |
|
3.8. |
Удельный вес муниципальных районов, муниципальных округов и городских округов Нижегородской области, улучшивших по результатам оценки уровень качества управления муниципальными финансами |
% |
не менее 50 |
не менее 50 |
не менее 50 |
не менее 50 |
не менее 20 |
не менее 20 |
не менее 20 |
не менее 10 |
не менее 10 |
не менее 10 |
не менее 10 |
не менее 10 |
|
3.9. |
Удельный вес государственных органов Нижегородской области, утвердивших нормативные затраты на обеспечение функций государственных органов и подведомственных им казенных учреждений, в части закупок |
% |
X |
X |
X |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
3.10. |
Прирост посещаемости официальных сайтов органов исполнительной власти и государственных учреждений Нижегородской области в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (по данным мониторинга посещаемости официальных сайтов органов государственной власти и государственных учреждений Нижегородской области в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет") к предыдущему году |
% |
X |
5 |
10 |
10 |
10 |
не менее 10 |
не менее 10 |
не менее 8 |
не менее 5 |
не менее 5 |
не менее 5 |
не менее 5 |
|
Непосредственные результаты реализации подпрограммы | |||||||||||||||
3.1. |
Разработан бюджетный прогноз Нижегородской области на долгосрочный период |
да/нет |
нет |
нет |
нет |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
|
3.2. |
Областной бюджет сформирован в программном формате с учетом планируемых результатов по государственным программам |
да/нет |
нет |
нет |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
|
3.3. |
Предоставляемые государственные услуги (работы) соответствуют утвержденным перечням государственных услуг (работ) |
да/нет |
X |
нет |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
|
3.4. |
Увеличилось количество граждан, которые удовлетворительно оценивают качество государственных услуг в сферах образования, социального обеспечения, здравоохранения, культуры, физической культуры и спорта |
да/нет |
X |
нет |
да |
да |
да |
да |
да |
X |
X |
X |
X |
X |
|
3.5. |
Проведена независимая оценка качества условий оказания услуг государственными учреждениями Нижегородской области в сферах культуры, охраны здоровья, образования, социального обслуживания |
да/нет |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
да |
да |
да |
да |
да |
|
3.6. |
Увеличилось количество главных распорядителей средств областного бюджета, улучшивших качество финансового менеджмента |
да/нет |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
|
3.7. |
Увеличилось количество муниципальных образований, повысивших качество управления бюджетным процессом и эффективность бюджетных расходов |
да/нет |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
|
3.8. |
Нормативные затраты применяются для обоснования объекта и (или) объектов закупки соответствующего заказчика, его территориальных органов и (или) подведомственных ему организаций |
да/нет |
X |
X |
X |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
|
3.9. |
Информация о предоставляемых государственных услугах, формировании и исполнении бюджета доступна для всех граждан |
да/нет |
X |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
|
Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы" | |||||||||||||||
Индикаторы достижения целей подпрограммы | |||||||||||||||
4.1. |
Доля государственных учреждений, предоставивших энергетическую декларацию за отчетный год, от общего количества государственных учреждений, подведомственных министерству финансов Нижегородской области |
% |
X |
X |
X |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
Подпрограмма "Повышение финансовой грамотности населения Нижегородской области" | |||||||||||||||
Индикаторы достижения целей и задач подпрограммы: | |||||||||||||||
5.1. |
Доля профессиональных образовательных организаций, осуществляющих деятельность на территории Нижегородской области, которые обеспечили включение элементов финансовой грамотности в образовательные программы среднего профессионального образования |
% |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
не менее 92 |
не менее 98 |
не менее 98 |
X |
|
5.2. |
Доля образовательных организаций, осуществляющих деятельность на территории Нижегородской области, которые обеспечили включение элементов финансовой грамотности в образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования |
% |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
не менее 78 |
не менее 95 |
не менее 97 |
X |
|
5.3. |
Доля педагогических работников, прошедших повышение квалификации по вопросам финансовой грамотности |
% |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
не менее 25 |
не менее 25 |
не менее 25 |
X |
|
5.5. |
Доля учащихся образовательных организаций, принявших участие в онлайн-уроках финансовой грамотности в различных форматах |
% |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
не менее 70 |
не менее 70 |
не менее 70 |
X |
|
5.6. |
Количество проведенных мероприятий, направленных на повышение финансовой грамотности населения Нижегородской области |
ед. |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
не менее 5 |
не менее 5 |
не менее 5 |
X |
|
5.7. |
Количество информационных материалов в области финансовой грамотности и защиты прав потребителей финансовых услуг направленных на повышение финансовой грамотности населения Нижегородской области в соответствии с их возрастной категорией, жизненными ситуациями и потребностями |
ед. |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
не менее 10 |
не менее 10 |
не менее 10 |
X |
|
5.8. |
Доля образовательных организаций, принявших участие в онлайн-уроках по вопросам финансовой грамотности |
% |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
не менее 70 |
не менее 70 |
не менее 70 |
X |
|
5.9. |
Доля комплексных центров социального обслуживания населения Нижегородской области, принявших участие в онлайн-занятиях по вопросам финансовой грамотности для граждан предпенсионного и пенсионного возраста |
% |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
не менее 50 |
не менее 50 |
не менее 50 |
X |
|
5.10. |
Доля организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, принявших участие в онлайн-уроках |
% |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
не менее 30 |
не менее 30 |
не менее 30 |
X |
|
непосредственные результаты реализации подпрограммы | |||||||||||||||
5.11. |
Обеспечено получение гражданами доступной, объективной и качественной информации в области финансовой грамотности и защиты прав потребителей финансовых услуг в соответствии с их возрастной категорией, жизненными ситуациями и потребностями |
да/нет |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
да |
да |
да |
X |
|
5.12. |
Обеспечен доступ к образовательным программам в сфере повышения финансовой грамотности для различных целевых групп населения |
да/нет |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
да |
да |
да |
X |
|
5.13. |
Создана система эффективных и доступных информационных ресурсов по повышению финансовой грамотности населения |
да/нет |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
да |
да |
да |
X |
|
5.14. |
Повышена финансовая защищенность социально уязвимых групп населения |
да/нет |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
да |
да |
да |
X |
";
"ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к государственной программе
"Управление государственными
финансами Нижегородской области"
Ресурсное обеспечение
реализации государственной программы "Управление государственными финансами Нижегородской области" за счет средств областного бюджета
Статус |
Подпрограмма государственной программы |
Государственный заказчик-координатор, соисполнители |
Оценка расходов, тыс. рублей |
|||||||||||
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
всего |
|||
Государственная программа "Управление государственными финансами Нижегородской области" |
Всего |
35 000,0 |
12467 155,3 |
13264 770,1 |
13968 148,3 |
13463 702,1 |
17603 435,9 |
18487 613,8 |
17802 932,1 |
18178 202,7 |
18231 412,3 |
18564 316,5 |
162066 689,1 |
|
Государственный заказчик-координатор - министерство финансов Нижегородской области |
35 000,0 |
12467 155,3 |
13264 770,1 |
13968 148,3 |
13463 702,1 |
17603 435,9 |
18487 613,8 |
17802 932,1 |
18178 202,7 |
18231 412,3 |
18564 316,5 |
162066 689,1 |
||
соисполнители |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Подпрограмма 1 |
Организация и совершенствование бюджетного процесса Нижегородской области |
Всего |
0,0 |
5717 531,2 |
6091 043,5 |
6102 520,9 |
4627 137,4 |
4901 812,7 |
4198 359,4 |
4319 168,0 |
4204 469,0 |
4329 602,6 |
4662 506,8 |
49154 151,5 |
Государственный заказчик-координатор - министерство финансов Нижегородской области |
0,0 |
5717 531,2 |
6091 043,5 |
6102 520,9 |
4627 137,4 |
4901 812,7 |
4198 359,4 |
4319 168,0 |
4204 469,0 |
4329 602,6 |
4662 506,8 |
49154 151,5 |
||
соисполнители |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Подпрограмма 2 |
Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области собственных и передаваемых полномочий |
Всего |
0,0 |
6354 937,4 |
6790 006,6 |
7434 513,7 |
8404 983,6 |
12275 235,6 |
13850 475,0 |
13028 267,0 |
13460 831,1 |
13448 931,1 |
13448 931,1 |
108497 112,2 |
Государственный заказчик-координатор - министерство финансов Нижегородской области |
0,0 |
6354 937,4 |
6790 006,6 |
7434 513,7 |
8404 983,6 |
12275 235,6 |
13850 475,0 |
13028 267,0 |
13460 831,1 |
13448 931,1 |
13448 931,1 |
108497 112,2 |
||
соисполнители |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Подпрограмма 3 |
Повышение эффективности бюджетных расходов Нижегородской области |
Всего |
35 000,0 |
43 507,0 |
25 000,0 |
39 507,0 |
43 507,0 |
43 507,0 |
43 507,0 |
40 156,3 |
90 180,3 |
40 156,3 |
40 156,3 |
484 184,2 |
Государственный заказчик-координатор - министерство финансов Нижегородской области |
35 000,0 |
43 507,0 |
25 000,0 |
39 507,0 |
43 507,0 |
43 507,0 |
43 507,0 |
40 156,3 |
90 180,3 |
40 156,3 |
40 156,3 |
484 184,2 |
||
соисполнители |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
расходы областного бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
расходы федерального бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Подпрограмма 4 |
Обеспечение реализации государственной программы |
Всего |
0,0 |
351 179,7 |
358 720,0 |
391 606,7 |
388 074,1 |
382 880,6 |
395 272,4 |
415 340,8 |
422 722,3 |
412 722,3 |
412 722,3 |
3 931 241,2 |
Государственный заказчик-координатор - министерство финансов Нижегородской области |
0,0 |
351 179,7 |
358 720,0 |
391 606,7 |
388 074,1 |
382 880,6 |
395 272,4 |
415 340,8 |
422 722,3 |
412 722,3 |
412 722,3 |
3 931 241,2 |
||
соисполнители |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Подпрограмма 5 |
Повышение финансовой грамотности населения Нижегородской области |
Всего |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
Государственный заказчик-координатор - министерство финансов Нижегородской области |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
||
соисполнители |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
";
"ПРИЛОЖЕНИЕ 5
к государственной программе
"Управление государственными
финансами Нижегородской области"
Прогнозная оценка
расходов на реализацию государственной программы "Управление государственными финансами Нижегородской области" за счет всех источников 2014 - 2024 годы
Статус |
Подпрограмма государственной программы |
Государственный заказчик-координатор, соисполнители |
Оценка расходов, тыс. рублей |
|||||||||||
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
всего |
|||
Государственная программа "Управление государственными финансами Нижегородской области" |
Всего, в том числе: |
35 000,0 |
12901 733,3 |
13724 966,0 |
14380 556,6 |
13902 829,4 |
18022 576,3 |
18917 693,0 |
18227 295,6 |
18529 390,6 |
18550 518,6 |
18858 453,2 |
166051 012,6 |
|
|
расходы областного бюджета |
35 000,0 |
12467 155,3 |
13264 770,1 |
13968 148,3 |
13463 702,1 |
17603 435,9 |
18487 613,8 |
17802 932,1 |
18178 202,7 |
18231 412,3 |
18564 316,5 |
162066 689,1 |
|
|
расходы федерального бюджета |
|
434 578,0 |
460 195,9 |
412 408,3 |
439 127,3 |
419 140,4 |
430 079,2 |
424 363,5 |
351 187,9 |
319 106,3 |
294 136,7 |
3984 323,5 |
|
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы государственных внебюджетных фондов РФ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
юридические лица |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
прочие источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Подпрограмма 1 |
Организация и совершенствование бюджетного процесса Нижегородской области |
Всего, в том числе: |
0,0 |
5717 531,2 |
6091 043,5 |
6102 520,9 |
4627 137,4 |
4901 812,7 |
4198 359,4 |
4319 168,0 |
4204 469,0 |
4329 602,6 |
4662 506,8 |
49154 151,5 |
|
|
расходы областного бюджета |
0,0 |
5717 531,2 |
6091 043,5 |
6102 520,9 |
4627 137,4 |
4901 812,7 |
4198 359,4 |
4319 168,0 |
4204 469,0 |
4329 602,6 |
4662 506,8 |
49154 151,5 |
|
|
расходы федерального бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы государственных внебюджетных фондов РФ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
юридические лица |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
прочие источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Основное мероприятие 1.1. |
Совершенствование нормативного правового регулирования и методологического обеспечения бюджетного процесса |
Всего, в том числе: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы областного бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы федерального бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Основное мероприятие 1.2. |
Формирование областного бюджета на очередной финансовый год и плановый период |
Всего, в том числе: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы областного бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы федерального бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Основное мероприятие 1.3. |
Создание условий для роста налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Нижегородской области |
Всего, в том числе: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы областного бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы федерального бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Основное мероприятие 1.4. |
Управление средствами резервного фонда Правительства Нижегородской области |
Всего, в том числе: |
0,0 |
208 924,2 |
418 858,4 |
541 381,8 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1169 164,4 |
|
|
расходы областного бюджета |
0,0 |
208 924,2 |
418 858,4 |
541 381,8 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1169 164,4 |
|
|
расходы федерального бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0,0 |
Основное мероприятие 1.5. |
Организация исполнения областного бюджета |
Всего, в том числе: |
0,0 |
381 736,7 |
218 823,4 |
319 478,6 |
195 176,6 |
225 578,3 |
240 709,9 |
235 800,4 |
311 230,3 |
268 610,9 |
267 094,9 |
2664 240,0 |
|
|
расходы областного бюджета |
0,0 |
381 736,7 |
218 823,4 |
319 478,6 |
195 176,6 |
225 578,3 |
240 709,9 |
235 800,4 |
311 230,3 |
268 610,9 |
267 094,9 |
2664 240,0 |
|
|
расходы федерального бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Основное мероприятие 1.6. |
Формирование и представление бюджетной отчетности Нижегородской области |
Всего, в том числе: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы областного бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы федерального бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Основное мероприятие 1.7. |
Реализация мер по оптимизации государственного долга Нижегородской области |
Всего, в том числе: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы областного бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы федерального бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Основное мероприятие 1.8. |
Своевременное исполнение долговых обязательств Нижегородской области (расходы на обслуживание государственного долга) |
Всего, в том числе: |
0,0 |
5126 870,3 |
5453 361,7 |
5241 660,5 |
4431 960,8 |
4676 234,4 |
3957 649,5 |
4083 367,6 |
3893 238,7 |
4060 991,7 |
4395 411,9 |
45320 747,1 |
|
|
расходы областного бюджета |
0,0 |
5126 870,3 |
5453 361,7 |
5241 660,5 |
4431 960,8 |
4676 234,4 |
3957 649,5 |
4083 367,6 |
3893 238,7 |
4060 991,7 |
4395 411,9 |
45320 747,1 |
|
|
расходы федерального бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Основное мероприятие 1.9. |
Организация и осуществление полномочий по внутреннему государственному финансовому контролю и контролю в сфере закупок |
Всего, в том числе: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы областного бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы федерального бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Основное мероприятие 1.10. |
Организация и осуществление полномочий по контролю в сфере закупок |
Всего, в том числе: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы областного бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы федерального бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Подпрограмма 2 |
Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области собственных и передаваемых полномочий |
Всего, в том числе: |
0,0 |
6789 515,4 |
7250 202,5 |
7846 922,0 |
8844 110,9 |
12694 376,0 |
14280 554,2 |
13452 630,5 |
13812 019,0 |
13768 037,4 |
13743 067,8 |
112481 435,7 |
|
|
расходы областного бюджета |
0,0 |
6354 937,4 |
6790 006,6 |
7434 513,7 |
8404 983,6 |
12275 235,6 |
13850 475,0 |
13028 267,0 |
13460 831,1 |
13448 931,1 |
13448 931,1 |
108497 112,2 |
|
|
расходы федерального бюджета |
0,0 |
434 578,0 |
460 195,9 |
412 408,3 |
439 127,3 |
419 140,4 |
430 079,2 |
424 363,5 |
351 187,9 |
319 106,3 |
294 136,7 |
3984 323,5 |
|
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы государственных внебюджетных фондов РФ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
юридические лица |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
прочие источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Основное мероприятие 2.1. |
Обеспечение муниципальных районов, муниципальных округов и городских округов средствами на выравнивание бюджетной обеспеченности и сбалансированности бюджетов |
Всего, в том числе: |
0,0 |
6023 353,4 |
6257 535,3 |
6524 574,5 |
7188 747,7 |
10728 000,9 |
12476 227,4 |
12077 532,1 |
12090 818,0 |
12038 192,3 |
12038 192,3 |
97443 173,9 |
|
|
расходы областного бюджета |
0,0 |
6023 353,4 |
6257 535,3 |
6524 574,5 |
7188 747,7 |
10728 000,9 |
12476 227,4 |
12077 532,1 |
12090 818,0 |
12038 192,3 |
12038 192,3 |
97443 173,9 |
|
|
расходы федерального бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Основное мероприятие 2.2. |
Администрирование межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджетам муниципальных образований Нижегородской области |
Всего, в том числе: |
0,0 |
434 578,0 |
460 195,9 |
412 408,3 |
439 127,3 |
419 140,4 |
430 079,2 |
424 363,5 |
655 525,0 |
611 543,4 |
586 573,8 |
4873 534,8 |
|
|
расходы областного бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
304 337,1 |
292 437,1 |
292 437,1 |
889 211,3 |
|
|
расходы федерального бюджета |
0,0 |
434 578,0 |
460 195,9 |
412 408,3 |
439 127,3 |
419 140,4 |
430 079,2 |
424 363,5 |
351 187,9 |
319 106,3 |
294 136,7 |
3984 323,5 |
Основное мероприятие 2.3. |
Обеспечение муниципальных районов средствами на предоставление дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений |
Всего, в том числе: |
0,0 |
331 584,0 |
532 471,3 |
909 939,2 |
1216 235,9 |
1547 234,7 |
1374 247,6 |
950 734,9 |
1065 676,0 |
1118 301,7 |
1118 301,7 |
10164 727,0 |
|
|
расходы областного бюджета |
0,0 |
331 584,0 |
532 471,3 |
909 939,2 |
1216 235,9 |
1547 234,7 |
1374 247,6 |
950 734,9 |
1065 676,0 |
1118 301,7 |
1118 301,7 |
10164 727,0 |
|
|
расходы федерального бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
Основное мероприятие 2.4 |
Повышение эффективности реализации приоритетов государственной политики на местном уровне |
Всего, в том числе: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
|
|
расходы областного бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
|
|
расходы федерального бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
Основное мероприятие 2.5. |
Совершенствование механизмов межбюджетного регулирования |
Всего, в том числе: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
|
|
расходы областного бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
|
|
расходы федерального бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
Основное мероприятие 2.6. |
Осуществление контроля за соблюдением органами местного самоуправления основных условий предоставления межбюджетных трансфертов из областного бюджета |
Всего, в том числе: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы областного бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы федерального бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Подпрограмма 3 |
Повышение эффективности бюджетных расходов Нижегородской области |
Всего, в том числе: |
35 000,0 |
43 507,0 |
25 000,0 |
39 507,0 |
43 507,0 |
43 507,0 |
43 507,0 |
40 156,3 |
90 180,3 |
40 156,3 |
40 156,3 |
484 184,2 |
|
|
расходы областного бюджета |
35 000,0 |
43 507,0 |
25 000,0 |
39 507,0 |
43 507,0 |
43 507,0 |
43 507,0 |
40 156,3 |
90 180,3 |
40 156,3 |
40 156,3 |
484 184,2 |
|
|
расходы федерального бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы государственных внебюджетных фондов РФ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
юридические лица |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
прочие источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Основное мероприятие 3.1. |
Обеспечение взаимосвязи стратегического и бюджетного планирования |
Всего, в том числе: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы областного бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы федерального бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Основное мероприятие 3.2. |
Разработка и реализация государственных программ Нижегородской области |
Всего, в том числе: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы областного бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы федерального бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Основное мероприятие 3.3. |
Формирование программной классификации расходов областного бюджета |
Всего, в том числе: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы областного бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы федерального бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Основное мероприятие 3.4. |
Обеспечение взаимосвязи государственных программ и государственных заданий |
Всего, в том числе: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы областного бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы федерального бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Основное мероприятие 3.5. |
Обеспечение оптимизации предоставления государственных услуг путем формирования и ведения регионального перечня государственных (муниципальных) услуг |
Всего, в том числе: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы областного бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы федерального бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Основное мероприятие 3.6. |
Обеспечение выполнения государственных заданий максимальным количеством государственных учреждений, которым установлены государственные задания |
Всего, в том числе: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы областного бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы федерального бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Основное мероприятие 3.7. |
Обеспечение надлежащего качества оказания государственных услуг |
Всего, в том числе: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы областного бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы федерального бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Основное мероприятие 3.8. |
Осуществление нормативного финансирования оказания государственных услуг государственными учреждениями |
Всего, в том числе: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы областного бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы федерального бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Основное мероприятие 3.9. |
Обеспечение зависимости оплаты труда руководителей органов исполнительной власти и руководителей государственных учреждений от результатов их профессиональной деятельности |
Всего, в том числе: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы областного бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы федерального бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Основное мероприятие 3.10. |
Стимулирование органов исполнительной власти Нижегородской области к повышению качества финансового менеджмента |
Всего, в том числе: |
16 000,0 |
15 000,0 |
15 000,0 |
15 000,0 |
15 000,0 |
15 000,0 |
15 000,0 |
15 000,0 |
15 000,0 |
15 000,0 |
15 000,0 |
166 000,0 |
|
|
расходы областного бюджета |
16 000,0 |
15 000,0 |
15 000,0 |
15 000,0 |
15 000,0 |
15 000,0 |
15 000,0 |
15 000,0 |
15 000,0 |
15 000,0 |
15 000,0 |
166 000,0 |
|
|
расходы федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 3.11 |
Стимулирование повышения качества управления бюджетным процессом на местном уровне |
Всего, в том числе: |
10 000,0 |
10 000,0 |
10 000,0 |
6 000,0 |
10 000,0 |
10 000,0 |
10 000,0 |
15 000,0 |
15 000,0 |
15 000,0 |
15 000,0 |
126 000,0 |
|
|
расходы областного бюджета |
10 000,0 |
10 000,0 |
10 000,0 |
6 000,0 |
10 000,0 |
10 000,0 |
10 000,0 |
15 000,0 |
15 000,0 |
15 000,0 |
15 000,0 |
126 000,0 |
|
|
расходы федерального бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Основное мероприятие 3.12. |
Повышение эффективности внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита |
Всего, в том числе: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы областного бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы федерального бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Основное мероприятие 3.13. |
Повышение эффективности ведомственного контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг |
Всего, в том числе: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы областного бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы федерального бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Основное мероприятие 3.14. |
Модернизация и сопровождение государственной информационной системы управления общественными финансами |
Всего, в том числе: |
9 000,0 |
18 507,0 |
0,0 |
18 507,0 |
18 507,0 |
18 507,0 |
18 507,0 |
10 156,3 |
10 156,3 |
10 156,3 |
10 156,3 |
142 160,2 |
|
|
расходы областного бюджета |
9 000,0 |
18 507,0 |
0,0 |
18 507,0 |
18 507,0 |
18 507,0 |
18 507,0 |
10 156,3 |
10 156,3 |
10 156,3 |
10 156,3 |
142 160,2 |
|
|
расходы федерального бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Основное мероприятие 3.15. |
Повышение прозрачности деятельности органов исполнительной власти Нижегородской области и государственных учреждений Нижегородской области по оказанию государственных услуг и соблюдению требований к их качеству |
Всего, в том числе: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы областного бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы федерального бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Основное мероприятие 3.16. |
Повышение открытости информации о бюджетном процессе |
Всего, в том числе: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы областного бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы федерального бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Основное мероприятие 3.17. |
Цифровая трансформация государственного управления общественными финансами |
Всего, в том числе: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
50 024,0 |
0,0 |
0,0 |
50 024,0 |
|
|
расходы областного бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
50 024,0 |
0,0 |
0,0 |
50 024,0 |
|
|
расходы федерального бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Подпрограмма 4 |
Обеспечение реализации государственной программы |
Всего, в том числе: |
0,0 |
351 179,7 |
358 720,0 |
391 606,7 |
388 074,1 |
382 880,6 |
395 272,4 |
415 340,8 |
422 722,3 |
412 722,3 |
412 722,3 |
3931 241,2 |
|
|
расходы областного бюджета |
0,0 |
351 179,7 |
358 720,0 |
391 606,7 |
388 074,1 |
382 880,6 |
395 272,4 |
415 340,8 |
422 722,3 |
412 722,3 |
412 722,3 |
3931 241,2 |
|
|
расходы федерального бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы государственных внебюджетных фондов РФ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
юридические лица |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
прочие источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Основное мероприятие 4.1. |
Обеспечение деятельности министерства финансов Нижегородской области |
Всего, в том числе: |
0,0 |
351 179,7 |
358 720,0 |
391 606,7 |
388 074,1 |
382 880,6 |
395 272,4 |
415 340,8 |
422 722,3 |
412 722,3 |
412 722,3 |
3931 241,2 |
|
|
расходы областного бюджета |
0,0 |
351 179,7 |
358 720,0 |
391 606,7 |
388 074,1 |
382 880,6 |
395 272,4 |
415 340,8 |
422 722,3 |
412 722,3 |
412 722,3 |
3931 241,2 |
|
|
расходы федерального бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Подпрограмма 5 |
Повышение финансовой грамотности населения Нижегородской области |
Всего, в том числе: |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
|
|
расходы областного бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
|
|
расходы федерального бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
|
|
расходы местных бюджетов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
|
|
расходы государственных внебюджетных фондов РФ |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
|
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
|
|
юридические лица |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
|
|
прочие источники |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
Основное мероприятие 5.1. |
Создание и обеспечение необходимой и устойчивой инфраструктуры для управления Подпрограммой |
Всего, в том числе: |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
|
|
расходы областного бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
|
|
расходы федерального бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
Основное мероприятие 5.2. |
Развитие кадрового потенциала Нижегородской области в области повышения финансовой грамотности |
Всего, в том числе: |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
|
|
расходы областного бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
|
|
расходы федерального бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
Основное мероприятие 5.3. |
Внедрение, развитие образовательных программ на всех уровнях образования, апробация образовательных программ и материалов |
Всего, в том числе: |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
|
|
расходы областного бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
|
|
расходы федерального бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
Основное мероприятие 5.4. |
Финансовое просвещение и информирование населения |
Всего, в том числе: |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
|
|
расходы областного бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
|
|
расходы федерального бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
Основное мероприятие 5.5. |
Развитие наставничества и волонтерского движения по финансовой грамотности |
Всего, в том числе: |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
|
|
расходы областного бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
|
|
расходы федерального бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
Основное мероприятие 5.6. |
Использование лучших практик и поддержка частных и общественных инициатив |
Всего, в том числе: |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
|
|
расходы областного бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
|
|
расходы федерального бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
Основное мероприятие 5.7. |
Мониторинг и оценка уровня финансовой грамотности населения и информированности населения о механизмах защиты прав потребителей финансовых услуг |
Всего, в том числе: |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
|
|
расходы областного бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
|
|
расходы федерального бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
";
"ПРИЛОЖЕНИЕ 7
к государственной программе
"Управление государственными
финансами Нижегородской области"
Аналитическое распределение
средств областного бюджета подпрограммы "Обеспечение реализации государственной программы"
Статус |
Подпрограмма государственной программы |
Код бюджетной классификации |
Расходы областного бюджета (тыс. рублей) |
|||||||||||||
ГРБС |
РзПр |
ЦСР |
ВР |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
итого |
||
Государственная программа "Управление государственными финансами Нижегородской области" |
x |
x |
x |
x |
351 179,7 |
358 720,0 |
391 606,7 |
388 074,1 |
382 880,6 |
395 272,4 |
415 340,8 |
422 722,3 |
412 722,3 |
412 722,3 |
3931 241,2 |
|
Подпрограмма 1 |
Организация и совершенствование бюджетного процесса Нижегородской области |
93 |
0106 |
1740100190 |
100 |
295 951,6 |
303 492,0 |
353 462,7 |
348 767,7 |
343 028,8 |
345 604,2 |
356 372,7 |
363 815,1 |
363 815,1 |
363 815,1 |
3438 125,0 |
|
|
93 |
0106 |
1740100190 |
200 |
54 837,2 |
54 837,1 |
37 529,0 |
38 725,7 |
39 026,8 |
48 843,2 |
58 363,1 |
58 432,2 |
48 432,2 |
48 432,2 |
487 458,7 |
|
|
93 |
0106 |
1740100190 |
850 |
390,9 |
390,9 |
615,0 |
580,7 |
825,0 |
825,0 |
605,0 |
475,0 |
475,0 |
475,0 |
5 657,5 |
Основное мероприятие 1.1. |
Совершенствование нормативного правового регулирования и методологического обеспечения бюджетного процесса |
93 |
0106 |
1740100190 |
100 |
37 275,8 |
32 011,5 |
44 519,5 |
42 610,2 |
43 205,3 |
42 612,1 |
43 939,9 |
44 857,5 |
44 857,5 |
44 857,5 |
420 746,7 |
|
|
93 |
0106 |
1740100190 |
200 |
5 784,0 |
5 784,0 |
4 615,0 |
4 741,3 |
4 915,5 |
6 022,2 |
7 196,3 |
7 204,7 |
5 971,4 |
5 971,4 |
58 205,8 |
Основное мероприятие 1.2. |
Формирование областного бюджета на очередной финансовый год и плановый период |
93 |
0106 |
1740100190 |
100 |
48 197,8 |
43 572,8 |
57 563,9 |
55 294,5 |
55 864,7 |
55 412,3 |
57 138,8 |
58 332,1 |
58 332,1 |
58 332,1 |
548 041,2 |
|
|
93 |
0106 |
1740100190 |
200 |
7 873,1 |
7 873,0 |
6 007,1 |
6 169,7 |
6 355,8 |
7 831,3 |
9 357,6 |
9 368,7 |
7 765,4 |
7 765,4 |
76 367,0 |
Основное мероприятие 1.3. |
Создание условий для роста налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Нижегородской области |
93 |
0106 |
1740100190 |
100 |
15 255,6 |
16 113,9 |
18 220,2 |
17 855,2 |
17 682,3 |
17 631,2 |
18 180,5 |
18 560,2 |
18 560,2 |
18 560,2 |
176 619,6 |
|
|
93 |
0106 |
1740100190 |
200 |
2 911,6 |
2 911,6 |
1 918,4 |
1 953,7 |
2 011,7 |
2 491,8 |
2 977,4 |
2 980,9 |
2 470,8 |
2 470,8 |
25 098,8 |
Основное мероприятие 1.4. |
Управление средствами резервного фонда Правительства Нижегородской области |
93 |
0106 |
1740100190 |
100 |
30 229,3 |
32 733,9 |
36 103,7 |
35 654,2 |
35 037,9 |
34 354,0 |
35 424,4 |
36 164,2 |
36 164,2 |
36 164,2 |
348 030,0 |
|
|
93 |
0106 |
1740100190 |
200 |
5 914,6 |
5 914,6 |
3 839,0 |
3 958,0 |
3 986,3 |
4 855,1 |
5 801,4 |
5 808,3 |
4 814,3 |
4 814,3 |
49 706,0 |
Основное мероприятие 1.5. |
Организация исполнения областного бюджета |
93 |
0106 |
1740100190 |
100 |
61 410,0 |
80 425,3 |
73 343,5 |
76 366,9 |
71 178,5 |
72 960,9 |
75 234,2 |
76 805,4 |
76 805,4 |
76 805,4 |
741 335,5 |
|
|
93 |
0106 |
1740100190 |
200 |
14 531,9 |
14 531,9 |
8 115,6 |
8 563,7 |
8 098,1 |
10 311,3 |
12 321,1 |
12 335,7 |
10 224,6 |
10 224,6 |
109 258,4 |
|
|
93 |
0106 |
1740100190 |
850 |
390,9 |
390,9 |
615,0 |
580,7 |
825,0 |
825,0 |
605,0 |
475,0 |
475,0 |
475,0 |
5 657,5 |
Основное мероприятие 1.6. |
Формирование и представление бюджетной отчетности Нижегородской области |
93 |
0106 |
1740100190 |
100 |
27 058,4 |
34 901,6 |
32 316,6 |
31 562,5 |
31 362,6 |
31 463,6 |
32 444,0 |
33 121,5 |
33 121,5 |
33 121,5 |
320 473,9 |
|
|
93 |
0106 |
1740100190 |
200 |
6 306,3 |
6 306,3 |
3 441,1 |
3 497,2 |
3 568,2 |
4 446,7 |
5 313,3 |
5 319,6 |
4 409,2 |
4 409,2 |
47 017,2 |
Основное мероприятие 1.7. |
Реализация мер по оптимизации государственного долга Нижегородской области |
93 |
0106 |
1740100190 |
100 |
10 675,4 |
10 513,8 |
12 749,9 |
12 536,0 |
12 373,5 |
12 263,4 |
12 645,5 |
12 909,6 |
12 909,6 |
12 909,6 |
122 486,2 |
|
|
93 |
0106 |
1740100190 |
200 |
1 899,7 |
1 899,7 |
1 345,2 |
1 354,7 |
1 407,8 |
1 733,1 |
2 070,9 |
2 073,4 |
1 718,6 |
1 718,6 |
17 221,7 |
Основное мероприятие 1.8. |
Своевременное исполнение долговых обязательств Нижегородской области (расходы на обслуживание государственного долга) |
93 |
0106 |
1740100190 |
100 |
10 675,4 |
10 513,8 |
12 749,9 |
12 536,0 |
12 373,5 |
12 263,4 |
12 645,5 |
12 909,6 |
12 909,6 |
12 909,6 |
122 486,2 |
|
|
93 |
0106 |
1740100190 |
200 |
1 899,7 |
1 899,7 |
1 345,2 |
1 354,7 |
1 407,8 |
1 733,1 |
2 070,9 |
2 073,4 |
1 718,6 |
1 718,6 |
17 221,7 |
Основное мероприятие 1.9. |
Организация и осуществление полномочий по внутреннему государственному финансовому контролю |
93 |
0106 |
1740100190 |
100 |
20 188,1 |
21 352,7 |
24 111,2 |
24 197,3 |
23 399,5 |
24 031,3 |
24 780,0 |
25 297,5 |
25 297,5 |
25 297,5 |
237 952,7 |
|
|
93 |
0106 |
1740100190 |
200 |
3 858,2 |
3 858,2 |
2 568,0 |
2 667,9 |
2 662,2 |
3 396,3 |
4 058,2 |
4 063,0 |
3 367,7 |
3 367,7 |
33 867,4 |
Основное мероприятие 1.10. |
Организация и осуществление полномочий по контролю в сфере закупок товаров, работ, услуг |
93 |
0106 |
1740100190 |
100 |
34 985,7 |
21 352,7 |
41 784,3 |
40 155,0 |
40 550,9 |
42 612,1 |
43 939,9 |
44 857,5 |
44 857,5 |
44 857,5 |
399 953,1 |
|
|
93 |
0106 |
1740100190 |
200 |
3 858,2 |
3 858,2 |
4 334,4 |
4 464,9 |
4 613,5 |
6 022,2 |
7 196,0 |
7 204,5 |
5 971,6 |
5 971,6 |
53 495,2 |
Подпрограмма 2 |
Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области собственных и передаваемых полномочий |
x |
x |
x |
x |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Подпрограмма 3 |
Повышение эффективности бюджетных расходов Нижегородской области |
x |
x |
x |
x |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Подпрограмма 5 |
Повышение финансовой грамотности населения Нижегородской области |
x |
x |
x |
x |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
".
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Постановление Правительства Нижегородской области от 17 марта 2022 г. N 169 "О внесении изменений в государственную программу "Управление государственными финансами Нижегородской области", утвержденную постановлением Правительства Нижегородской области от 30 апреля 2014 г. N 296"
Текст постановления опубликован на "Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru) 18 марта 2022 г. N 5200202203180003