В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, с решением Мичуринского городского Совета депутатов Тамбовской области от 23.12.2021 N 186 "О внесении изменений в решение Мичуринского городского Совета депутатов Тамбовской области от 24.12.2020 N 50 "О бюджете города Мичуринска на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов", от 23.12.2021 N 188 "О бюджете города Мичуринска на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов", постановлением администрации города Мичуринска от 17.02.2014 N 355 "Об утверждении порядка разработки, утверждения и реализации муниципальных программ города Мичуринска", а также в целях совершенствования стратегического планирования администрация города Мичуринска Тамбовской области постановляет:
1. Продлить срок реализации муниципальной программы города Мичуринска "Обеспечение безопасности населения города, защита его жизненно важных интересов и противодействие преступности в городе Мичуринске" до 2030 года.
2. Внести изменения в муниципальную программу города Мичуринска "Обеспечение безопасности населения города, защита его жизненно важных интересов и противодействие преступности в городе Мичуринске" (далее - Программа), утвержденную постановлением администрации города Мичуринска от 13.10.2014 N 2493 (с изменениями, внесенными постановлениями от 03.03.2016 N 409, от 20.03.2017 N 533, от 28.09.2017 N 2173, от 19.02.2018 N 337, от 06.09.2018 N 1729, от 01.03.2019 N 356, от 08.05.2019 N 800, от 14.02.2020 N 213, от 16.07.2020 N 996, от 01.02.2021 N 138, от 22.06.2021 N 1217):
2.1 в паспорте Программы:
2.1.1 пункт "Соисполнители Программы" дополнить строкой следующего содержания: "Муниципальное казенное учреждение "Служба хозяйственного обеспечения администрации города Мичуринска Тамбовской области" (далее - МКУ "СХО").
2.1.2 пункт "Целевые индикаторы и показатели Программы, их значения на последний год реализации" изложить в новой редакции:
Целевые индикаторы и показатели Программы, их значения на последний год реализации |
Отсутствие на территории города террористических актов, снижение рисков совершения террористических актов - 0; количество публикаций в средствах массовой информации по антитеррористической и антиэкстремистской проблематике - 15 публикаций; приостановление роста употребления наркотиков и их незаконного оборота - выполнено; количество проведенных тренировок и командно-штабных учений по отработке навыков взаимодействия сил и средств, привлекаемых к проведению контртеррористической операции, и минимизации последствий террористического акта - 4 тренировки; количество объектов города, ежегодно оборудованных системой видеонаблюдения - 185 объектов; количество членов добровольных общественных объединений правоохранительной направленности - 265 человек; охват несовершеннолетних профилактическими мероприятиями, направленными на недопущение правонарушений и преступности с их стороны - 100%; количество установленных и замененных элементов дорожных знаков -50 шт.; площадь нанесения дорожной разметки - 5100,0 м2; количество метров установки и замены ограждающих устройств - 0 м; площадь ремонта искусственных неровностей у образовательных учреждений города - 54 м2; количество проведенных конкурсов, соревнований по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма - 5 единиц; изготовление наглядной агитации по безопасности дорожного движения - выполнено. |
2.1.3 пункт "Сроки реализации и этапы реализации Программы" изложить в новой редакции:
Сроки реализации и этапы реализации Программы |
2015 - 2030 годы. На постоянной основе (без определения этапов). |
2.1.4 пункт "Объемы и источники финансирования Программы" изложить в новой редакции:
Объемы и источники финансирования Программы |
Объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы в 2015 - 2030 гг. составит - 95557,5 тыс.рублей, в том числе: за счет средств федерального бюджета - 9655,1 тыс. рублей: 2015 год - 0 тыс. рублей; 2016 год - 0 тыс. рублей; 2017 год - 2610,0 тыс. рублей; 2018 год - 0 тыс. рублей; 2019 год - 4504,5 тыс. рублей; 2020 год - 1722,4 тыс. рублей; 2021 год - 818,2 тыс. рублей; 2022 год - 0 тыс. рублей; 2023 год - 0 тыс. рублей; 2024 год - 0 тыс. рублей; 2025 год - 0 тыс. рублей; 2026 год - 0 тыс. рублей; 2027 год - 0 тыс. рублей; 2028 год - 0 тыс. рублей; 2029 год - 0 тыс. рублей; 2030 год - 0 тыс. рублей; за счет средств областного бюджета -8512,2 тыс. рублей: 2015 год - 0 тыс. рублей; 2016 год - 365,8 тыс. рублей; 2017 год - 793,9 тыс. рублей; 2018 год - 396,3 тыс. рублей; 2019 год - 842,2 тыс. рублей; 2020 год - 632,3 тыс. рублей; 2021 год - 542,8 тыс. рублей; 2022 год - 532,5 тыс. рублей; 2023 год - 550,8 тыс. рублей; 2024 год - 550,8 тыс. рублей; 2025 год - 550,8 тыс. рублей; 2026 год - 550,8 тыс. рублей; 2027 год - 550,8 тыс. рублей; 2028 год - 550,8 тыс. рублей; 2029 год - 550,8 тыс. рублей; 2030 год - 550,8 тыс. рублей; за счет средств местного бюджета - 71462,4 тыс. рублей: 2015 год - 4809,1 тыс. рублей; 2016 год - 4794,5 тыс. рублей; 2017 год - 7815,1 тыс. рублей; 2018 год - 6860,1 тыс. рублей; 2019 год - 7712,1 тыс. рублей; 2020 год - 10099,0 тыс. рублей; 2021 год - 10022,5 тыс. рублей; 2022 год - 2150,0 тыс. рублей; 2023 год - 2150,0 тыс. рублей; 2024 год - 2150,0 тыс. рублей; 2025 год - 2150,0 тыс. рублей; 2026 год - 2150,0 тыс. рублей; 2027 год - 2150,0 тыс. рублей; 2028 год - 2150,0 тыс. рублей; 2029 год - 2150,0 тыс. рублей; 2030 год - 2150,0 тыс. рублей; за счет внебюджетных средств - 5927,8 тыс. рублей: 2015 год - 0,0 тыс. рублей; 2016 год - 0,0 тыс. рублей; 2017 год - 0,0 тыс. рублей; 2018 год - 0,0 тыс. рублей; 2019 год - 2770,0 тыс. рублей; 2020 год - 1100,0 тыс. рублей; 2021 год - 2057,8 тыс. рублей; 2022 год - 0,0 тыс. рублей; 2023 год - 0,0 тыс. рублей; 2024 год - 0,0 тыс. рублей; 2025 год - 0,0 тыс. рублей; 2026 год - 0,0 тыс. рублей; 2027 год - 0,0 тыс. рублей; 2028 год - 0,0 тыс. рублей; 2029 год - 0,0 тыс. рублей; 2030 год - 0,0 тыс. рублей. |
2.1.5 раздел 6 Программы изложить в новой редакции:
"6. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Программы
Финансовое обеспечение реализации Программы осуществляется за счет средств федерального, областного и местного бюджетов в сумме - 95557,5 тыс. рублей. Объемы финансирования Программы за счет средств федерального бюджета в сумме - 9655,1 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета в сумме - 8512,2 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета в сумме - 71462,4 тыс. рублей, за счет внебюджетных средств - 5927,8 тыс. рублей.
Объемы бюджетных ассигнований уточняются ежегодно при формировании городского бюджета на очередной финансовый год и на плановый период.
Более подробная информация по ресурсному обеспечению реализации мероприятий Программы и прогнозной оценке на период до 2030 года представлена в приложении N 3 к Программе".
2.2. Приложение N 1 "Перечень показателей (индикаторов) муниципальной программы "Обеспечение безопасности населения города, защита его жизненно важных интересов и противодействие преступности в городе Мичуринске" к Программе изложить в новой редакции согласно приложению N 1 к настоящему по становлению.
2.3. Приложение N 2 "Перечень мероприятий муниципальной программы "Обеспечение безопасности населения города, защита его жизненно важных интересов и противодействие преступности в городе Мичуринске" к Программе изложить в новой редакции согласно приложению N 2 к настоящему по становлению.
2.4. Приложение N 3 "Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы "Обеспечение безопасности населения города, защита его жизненно важных интересов и противодействие преступности в городе Мичуринске" к Программе изложить в новой редакции согласно приложению N 3 к настоящему по становлению.
2.5. Приложение N 4 "Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на выполнение работ муниципальным бюджетным учреждением "Аварийно-спасательный отряд города Мичуринска" по муниципальной программе города Мичуринска "Обеспечение безопасности населения города, защита его жизненно важных интересов и противодействие преступности в городе Мичуринске" к Программе изложить в новой редакции согласно приложению N 4 к настоящему постановлению.
2.6. В приложении N 5 "Подпрограмма "Профилактика правонарушений, противодействие терроризму и распространению наркотиков, проведение аварийно-спасательных работ" к Программе:
2.6.1 в Паспорте Подпрограммы пункт "Соисполнители Подпрограммы" дополнить строкой следующего содержания: "Муниципальное казенное учреждение "Служба хозяйственного обеспечения администрации города Мичуринска Тамбовской области" (далее - МКУ "СХО").
2.6.2 в Паспорте Подпрограммы пункт "Сроки реализации и этапы реализации Подпрограммы" изложить в новой редакции:
Сроки реализации и этапы реализации Подпрограммы |
2015 - 2030 годы. На постоянной основе (без определения этапов). |
2.6.3 в Паспорте Подпрограммы пункт "Объемы и источники финансирования" изложить в новой редакции:
Объемы и источники финансирования Подпрограммы |
Объем бюджетных ассигнований на реализацию Подпрограммы в 2015 - 2030 гг. составит - 65987,2 тыс. рублей, в том числе: за счет средств федерального бюджета - 9655,1 тыс. рублей: 2015 год - 0 тыс. рублей; 2016 год - 0 тыс. рублей; 2017 год - 2610,0 тыс. рублей; 2018 год - 0 тыс. рублей; 2019 год - 4504,5 тыс. рублей; 2020 год - 1722,4 тыс. рублей; 2021 год - 818,2 тыс. рублей; 2022 год - 0 тыс. рублей; 2023 год - 0 тыс. рублей; 2024 год - 0 тыс. рублей; 2025 год - 0 тыс. рублей; 2026 год - 0 тыс. рублей; 2027 год - 0 тыс. рублей; 2028 год - 0 тыс. рублей; 2029 год - 0 тыс. рублей; 2030 год - 0 тыс. рублей; за счет средств областного бюджета - 8512,2 тыс. рублей: 2015 год - 0 тыс. рублей; 2016 год - 365,8 тыс. рублей; 2017 год - 793,9 тыс. рублей; 2018 год - 396,3 тыс. рублей; 2019 год - 842,2 тыс. рублей; 2020 год - 632,3 тыс. рублей; 2021 год - 542,8 тыс. рублей; 2022 год - 532,5 тыс. рублей; 2023 год - 550,8 тыс. рублей; 2024 год - 550,8 тыс. рублей; 2025 год - 550,8 тыс. рублей; 2026 год - 550,8 тыс. рублей; 2027 год - 550,8 тыс. рублей; 2028 год - 550,8 тыс. рублей; 2029 год - 550,8 тыс. рублей; 2030 год - 550,8 тыс. рублей; за счет средств местного бюджета - 41892,1 тыс. рублей: 2015 год - 3172,1 тыс. рублей; 2016 год - 3096,5 тыс. рублей; 2017 год - 3717,6 тыс. рублей; 2018 год - 4369,5 тыс. рублей; 2019 год - 5732,1 тыс. рублей; 2020 год - 7442,3 тыс. рублей; 2021 год - 7612,0 тыс. рублей; 2022 год - 750,0 тыс. рублей; 2023 год - 750,0 тыс. рублей; 2024 год - 750,0 тыс. рублей; 2025 год - 750,0 тыс. рублей; 2026 год - 750,0 тыс. рублей; 2027 год - 750,0 тыс. рублей; 2028 год - 750,0 тыс. рублей; 2029 год - 750,0 тыс. рублей; 2030 год - 750,0 тыс. рублей; за счет внебюджетных средств - 5927,8 тыс. рублей: 2015 год - 0,0 тыс. рублей; 2016 год - 0,0 тыс. рублей; 2017 год - 0,0 тыс. рублей; 2018 год - 0,0 тыс. рублей; 2019 год - 2770,0 тыс. рублей; 2020 год - 1100,0 тыс. рублей; 2021 год - 2057,8 тыс. рублей; 2022 год - 0,0 тыс. рублей; 2023 год - 0,0 тыс. рублей; 2024 год - 0,0 тыс. рублей 2025 год - 0,0 тыс. рублей; 2026 год - 0,0 тыс. рублей; 2027 год - 0,0 тыс. рублей; 2028 год - 0,0 тыс. рублей; 2029 год - 0,0 тыс. рублей; 2030 год - 0,0 тыс. рублей. |
2.6.4 раздел 6 Подпрограммы изложить в новой редакции:
"6. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы
Финансовое обеспечение реализации Подпрограммы осуществляется за счет средств федерального, областного и местного бюджетов в сумме - 65987,2 тыс. рублей. Объем финансирования Подпрограммы за счет средств федерального бюджета - 9655,1 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета - 8512,2 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета - 41892,1 тыс. рублей, за счет внебюджетных средств - 5927,8 тыс. рублей.
Объемы бюджетных ассигнований уточняются ежегодно при формировании городского бюджета на очередной финансовый год и на плановый период.
Более подробная информация по ресурсному обеспечению реализации мероприятий Подпрограммы и прогнозной оценке на период до 2030 года за счет средств областного и городского бюджетов представлена в приложении N 3 к Программе".
2.7. В приложении N 6 "Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения в городе Мичуринске" к Программе:
2.7.1 в Паспорте Подпрограммы пункт "Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы, их значения на последний год реализации" изложить в новой редакции:
Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы, их значения на последний год реализации |
Количество метров установки и замены ограждающих устройств - 0 м. количество установленных и замененных элементов дорожных знаков - 50 шт. площадь нанесения дорожной разметки - 5100,0 м2. площадь ремонта искусственных неровностей у образовательных учреждений города - 54 м2. количество проведенных конкурсов, соревнований по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма - 5 единиц. изготовление наглядной агитации по безопасности дорожного движения - выполнено. |
2.7.2 в Паспорте Подпрограммы пункт "Сроки реализации и этапы реализации Подпрограммы" изложить в новой редакции:
Сроки реализации и этапы реализации Подпрограммы |
2015 - 2030 годы. На постоянной основе (без определения этапов). |
2.7.3 в Паспорте Подпрограммы пункт "Объемы и источники финансирования" изложить в новой редакции:
Объемы и источники финансирования Подпрограммы |
Общий объем финансирования за счет средств всех источников в 2015 - 2030 гг. составит - 29570,3 тыс. рублей: 2015 год - 1637,0 тыс. рублей; 2016 год - 1698,0 тыс. рублей; 2017 год - 4097,5 тыс. рублей; 2018 год - 2490,6 тыс. рублей; 2019 год - 1980,0 тыс. рублей; 2020 год - 2656,7 тыс. рублей; 2021 год - 2410,5 тыс. рублей; 2022 год - 1400,0 тыс. рублей; 2023 год - 1400,0 тыс. рублей; 2024 год - 1400,0 тыс. рублей; 2025 год - 1400,0 тыс. рублей; 2026 год - 1400,0 тыс. рублей; 2027 год - 1400,0 тыс. рублей; 2028 год - 1400,0 тыс. рублей; 2029 год - 1400,0 тыс. рублей; 2030 год - 1400,0 тыс. рублей; в том числе за счет средств местного бюджета: 2015 год - 1637,0 тыс. рублей; 2016 год - 1698,0 тыс. рублей; 2017 год - 4097,5 тыс. рублей; 2018 год - 2490,6 тыс. рублей; 2019 год - 1980,0 тыс. рублей; 2020 год - 2656,7 тыс. рублей; 2021 год - 2410,5 тыс. рублей; 2022 год - 1400,0 тыс. рублей; 2023 год - 1400,0 тыс. рублей; 2024 год - 1400,0 тыс. рублей; 2025 год - 1400,0 тыс. рублей; 2026 год - 1400,0 тыс. рублей; 2027 год - 1400,0 тыс. рублей; 2028 год - 1400,0 тыс. рублей; 2029 год - 1400,0 тыс. рублей; 2030 год - 1400,0 тыс. рублей. |
2.7.4 раздел 5 Подпрограммы изложить в новой редакции:
"5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы
Финансовое обеспечение реализации Подпрограммы осуществляется за счет средств местного бюджета в сумме - 29570,3 тыс. рублей.
Объемы бюджетных ассигнований уточняются ежегодно при формировании городского бюджета на очередной финансовый год и на плановый период.
Более подробная информация по ресурсному обеспечению реализации мероприятий Подпрограммы и прогнозной оценке на период до 2030 года за счет средств областного и городского бюджетов представлена в приложении N 3 к Программе".
3. Опубликовать данное постановление в газете "Мичуринская правда" и сетевом издании "РИА "ТОП68" (www.top68.ru).
4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя главы администрации города Самылину М.А.
Глава города Мичуринска Тамбовской области |
М.В. Харников |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Постановление администрации города Мичуринска Тамбовской области от 16 февраля 2022 г. N 295 "О внесении изменений в муниципальную программу города Мичуринска "Обеспечение безопасности населения города, защита его жизненно важных интересов и противодействие преступности в городе Мичуринске", утвержденную постановлением администрации города Мичуринска от 13.10.2014 N 2493 (с изменениями, внесенными постановлениями от 03.03.2016 N 409, от 20.03.2017 N 2 533, от 28.09.2017 N 2173, от 19.02.2018 N 337, от 06.09.2018 N 1729, от 01.03.2019 N 356, от 08.05.2019 N 800, от 14.02.2020 N 213, от 16.07.2020 N 996, от 01.02.2021 N 138, от 22.06.2021 N 1217)"
Вступает в силу с 16 февраля 2022 г.
Текст постановления опубликован на "Тамбовском областном портале" (www.top68.ru) 2 марта 2022 г., в газете "Мичуринская правда" (спецвыпуск) от 2 марта 2022 г. N 6/9 (26399)