В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 7.1 раздела 7 приложения 1 к постановлению Администрации города Ростова-на-Дону от 27.08.2014 N 955 "Об утверждении Порядка принятия решения о разработке муниципальных программ города Ростова-на-Дону, их формирования и реализации, Порядка проведения и критериев оценки эффективности реализации муниципальных программ города Ростова-на-Дону, мониторинга и контроля", в связи с увеличением бюджетных ассигнований, направляемых на реализацию мероприятий муниципальной программы, постановляю:
1. Внести в постановление Администрации города Ростова-на-Дону от 28.12.2018 N 1377 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие цифровых технологий и системы предоставления государственных и муниципальных услуг в городе Ростове-на-Дону" (ред. от 18.08.2021) следующие изменения:
1.1. В приложении:
1.1.1. Строку "Объемы и источники финансирования программы" паспорта программы изложить в следующей редакции:
"
Объемы и источники финансирования программы |
Общий объем финансирования программы составляет 6 203 149,1 тыс. рублей, в том числе: 1. Средства областного бюджета - 10 991,0 тыс. рублей. 2. Средства бюджета города - 6 192 158,1 тыс. рублей. В том числе по годам: 2019 год - 348 513,0 тыс. рублей; 2020 год - 351 412,8 тыс. рублей; 2021 год - 401 316,3 тыс. рублей; 2022 год - 481 944,5 тыс. рублей; 2023 год - 496 978,7 тыс. рублей; 2024 год - 513 422,9 тыс. рублей; 2025 год - 328 141,9 тыс. рублей; 2026 год - 328 141,9 тыс. рублей; 2027 год - 328 141,9 тыс. рублей; 2028 год - 328 141,9 тыс. рублей; 2029 год - 328 141,9 тыс. рублей; 2030 год - 328 141,9 тыс. рублей; 2031 год - 328 141,9 тыс. рублей; 2032 год - 328 141,9 тыс. рублей; 2033 год - 328 141,9 тыс. рублей; 2034 год - 328 141,9 тыс. рублей; 2035 год - 328 141,9 тыс. рублей. |
"
1.1.2. Таблицу к программе "Прогнозируемые объемы и источники финансирования муниципальной программы "Развитие цифровых технологий и системы предоставления государственных и муниципальных услуг в городе Ростове-на-Дону" раздела IV изложить в следующей редакции:
"Таблица
к программе
Прогнозируемые объемы и источники финансирования муниципальной программы "Развитие цифровых технологий и системы предоставления государственных и муниципальных услуг в городе Ростове-на-Дону"
N п/п |
Источники финансирования |
Всего |
в том числе по годам (тыс. рублей) |
||||||||||||||||
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
2027 год |
2028 год |
2029 год |
2030 год |
2031 год |
2032 год |
2033 год |
2034 год |
2035 год |
|||
1. |
Подпрограмма N 1 |
"Развитие цифровых технологий в городе Ростове-на-Дону" |
|||||||||||||||||
1.1. |
Средства бюджета города Ростова-на-Дону |
259 137,6 |
15 959,8 |
18 032,6 |
19 814,0 |
16 707,8 |
16 707,8 |
16 707,8 |
14 109,8 |
14 109,8 |
14 109,8 |
14 109,8 |
14 109,8 |
14 109,8 |
14 109,8 |
14 109,8 |
14 109,8 |
14 109,8 |
14 109,8 |
1.2. |
Итого по подпрограмме N 1 |
259 137,6 |
15 959,8 |
18 032,6 |
19 814,0 |
16 707,8 |
16 707,8 |
16 707,8 |
14 109,8 |
14 109,8 |
14 109,8 |
14 109,8 |
14 109,8 |
14 109,8 |
14 109,8 |
14 109,8 |
14 109,8 |
14 109,8 |
14 109,8 |
2. |
Подпрограмма N 2 |
"Развитие системы предоставления государственных и муниципальных услуг в городе Ростове-на-Дону на базе многофункциональных центров предоставления услуг" |
|||||||||||||||||
2.1. |
Средства бюджета города Ростова-на-Дону |
5 793 158,1 |
323 459,9 |
323 932,4 |
371 220,8 |
452 559,6 |
467 128,9 |
482 444,6 |
306 582,9 |
306 582,9 |
306 582,9 |
306 582,9 |
306 582,9 |
306 582,9 |
306 582,9 |
306 582,9 |
306 582,9 |
306 582,9 |
306 582,9 |
2.2. |
Средства областного бюджета |
10 991,0 |
1 600,1 |
1 656,3 |
1 689,2 |
1 943,7 |
2 014,2 |
2 087,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2.3. |
Итого по подпрограмме N 2 |
5 804 149,1 |
325 060,0 |
325 588,7 |
372 910,0 |
454 503,3 |
469 143,1 |
484 532,1 |
306 582,9 |
306 582,9 |
306 582,9 |
306 582,9 |
306 582,9 |
306 582,9 |
306 582,9 |
306 582,9 |
306 582,9 |
306 582,9 |
306 582,9 |
3. |
Подпрограмма N 3 |
"Развитие рациональной системы хранения и использования архивных документов МКУ "Муниципальный архив города Ростова-на-Дону" |
|||||||||||||||||
3.1. |
Средства бюджета города Ростова-на-Дону |
139 862,4 |
7 493,2 |
7 791,5 |
8 592,3 |
10 733,4 |
11 127,8 |
12 183,0 |
7 449,2 |
7 449,2 |
7 449,2 |
7 449,2 |
7 449,2 |
7 449,2 |
7 449,2 |
7 449,2 |
7 449,2 |
7 449,2 |
7 449,2 |
3.2. |
Итого по подпрограмме N 3 |
139 862,4 |
7 493,2 |
7 791,5 |
8 592,3 |
10 733,4 |
11 127,8 |
12 183,0 |
7 449,2 |
7 449,2 |
7 449,2 |
7 449,2 |
7 449,2 |
7 449,2 |
7 449,2 |
7 449,2 |
7 449,2 |
7 449,2 |
7 449,2 |
4. |
Муниципальная программа |
"Развитие цифровых технологий и системы предоставления государственных и муниципальных услуг в городе Ростове-на-Дону" |
|||||||||||||||||
4.1. |
Средства бюджета города Ростова-на-Дону |
6 192 158,1 |
346 912,9 |
349 756,5 |
399 627,1 |
480 000,8 |
494 964,5 |
511 335,4 |
328 141,9 |
328 141,9 |
328 141,9 |
328 141,9 |
328 141,9 |
328 141,9 |
328 141,9 |
328 141,9 |
328 141,9 |
328 141,9 |
328 141,9 |
4.2. |
Средства областного бюджета |
10 991,0 |
1 600,1 |
1 656,3 |
1 689,2 |
1 943,7 |
2 014,2 |
2 087,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
4.3. |
Итого по программе |
6 203 149,1 |
348 513,0 |
351 412,8 |
401 316,3 |
481 944,5 |
496 978,7 |
513 422,9 |
328 141,9 |
328 141,9 |
328 141,9 |
328 141,9 |
328 141,9 |
328 141,9 |
328 141,9 |
328 141,9 |
328 141,9 |
328 141,9 |
328 141,9 |
"
1.1.3. В приложении N 2 к муниципальной программе "Развитие цифровых технологий и системы предоставления государственных и муниципальных услуг в городе Ростове-на-Дону" "Система программных мероприятий":
1.1.3.1. Строки 6-7 изложить в следующей редакции:
"
"
1.1.3.2. Строки 9-10 изложить в следующей редакции:
"
9. |
1.5. Развитие информационных систем Администрации города Ростова-на-Дону |
управление ИТ |
2019 - 2035 |
бюджет города 2210221380 |
64 484,0 |
3 278,0 |
4 714,0 |
4 750,0 |
5 228,0 |
5 228,0 |
5 228,0 |
3 278,0 |
3 278,0 |
3 278,0 |
3 278,0 |
3 278,0 |
3 278,0 |
3 278,0 |
3 278,0 |
3 278,0 |
3 278,0 |
3 278,0 |
10. |
Итого по основному мероприятию |
64 484,0 |
3 278,0 |
4 714,0 |
4 750,0 |
5 228,0 |
5 228,0 |
5 228,0 |
3 278,0 |
3 278,0 |
3 278,0 |
3 278,0 |
3 278,0 |
3 278,0 |
3 278,0 |
3 278,0 |
3 278,0 |
3 278,0 |
3 278,0 |
"
1.1.3.3. Строку 15 изложить в следующей редакции:
"
15. |
Всего по подпрограмме N 1 |
259 137,6 |
15 959,8 |
18 032,6 |
19 814,0 |
16 707,8 |
16 707,8 |
16 707,8 |
14 109,8 |
14 109,8 |
14 109,8 |
14 109,8 |
14 109,8 |
14 109,8 |
14 109,8 |
14 109,8 |
14 109,8 |
14 109,8 |
14 109,8 |
"
1.1.3.4. Строки 18-27 изложить в следующей редакции:
"
18. |
2.1. Оплата труда работников |
МКУ "МФЦ" |
2019 - 2035 |
бюджет города, областной бюджет (субсидии) 2220100590, 22201S402, 22201S3600 |
4 414 642,4 |
237 007,2 |
245 986,6 |
271 041,7 |
355 560,9 |
369 783,5 |
384 574,8 |
231 880,7 |
231 880,7 |
231 880,7 |
231 880,7 |
231 880,7 |
231 880,7 |
231 880,7 |
231 880,7 |
231 880,7 |
231 880,7 |
231 880,7 |
19. |
2.1.1. Расходы на оплату труда работников, связанные с оказанием государственных и муниципальных услуг |
МКУ "МФЦ" |
2019 - 2035 |
бюджет города 2220100590 |
4 390 515,2 |
234 748,7 |
243 638,6 |
268 697,3 |
352 841,9 |
366 955,6 |
381 704,7 |
231 084,4 |
231 084,4 |
231 084,4 |
231 084,4 |
231 084,4 |
231 084,4 |
231 084,4 |
231 084,4 |
231 084,4 |
231 084,4 |
231 084,4 |
20. |
2.1.2 Расходы на оплату труда работников, связанные с предоставлением областных услуг на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг |
МКУ "МФЦ" |
2019 - 2021 |
областной бюджет (субсидия) 22201S4020 |
998,8 |
269,0 |
279,7 |
285,9 |
52,6 |
54,7 |
56,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2019 - 2035 |
бюджет города 22201S4020 |
2 246,4 |
159,4 |
165,7 |
158,8 |
28,6 |
29,8 |
28,8 |
152,3 |
152,3 |
152,3 |
152,3 |
152,3 |
152,3 |
152,3 |
152,3 |
152,3 |
152,3 |
152,3 |
|||
21. |
2.1.3. Расходы на оплату труда работников, связанные с реализацией принципа экстерриториальности при предоставлении государственных и муниципальных услуг |
МКУ "МФЦ" |
2019 - 2021 |
областной бюджет (субсидия) 22201S3600 |
8 901,4 |
1 149,3 |
1 194,8 |
1 221,5 |
1 709,3 |
1 777,7 |
1 848,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2019- 2035 |
бюджет города 22201S3600 |
11 980,6 |
680,8 |
707,8 |
678,2 |
928,5 |
965,7 |
935,6 |
644,0 |
644,0 |
644,0 |
644,0 |
644,0 |
644,0 |
644,0 |
644,0 |
644,0 |
644,0 |
644,0 |
|||
22. |
2.2. Расходы на обеспечение деятельности МКУ "МФЦ города Ростова-на-Дону" (коммунальные расходы, расходы на командирование работников, арендная плата за пользование имуществом, услуги связи, транспортные расходы, программное обеспечение, защита информации, расходные материалы, охрана и содержание объектов МФЦ, смс-уведомление заявителей, аренда, прочие работы и услуги, частичный капитальный ремонт, приобретение оборудования и прочие расходы) |
МКУ "МФЦ" |
2019 - 2035 |
бюджет города 2220100590 |
1 257 387,6 |
83 702,5 |
76 216,0 |
88 034,5 |
77 562,4 |
77 435,5 |
77 472,6 |
70 633,1 |
70 633,1 |
70 633,1 |
70 633,1 |
70 633,1 |
70 633,1 |
70 633,1 |
70 633,1 |
70 633,1 |
70 633,1 |
70 633,1 |
23. |
2.3. Материальные затраты, связанные с реализацией принципа экстерриториальности при предоставлении государственных и муниципальных услуг |
МКУ "МФЦ" |
2019 - 2021 |
областной бюджет (субсидия) 22201S3600 |
1 090,8 |
181,8 |
181,8 |
181,8 |
181,8 |
181,8 |
181,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2019 - 2035 |
бюджет города 22201S3600 |
1 790,7 |
107,7 |
107,7 |
101,0 |
98,8 |
98,8 |
92,0 |
107,7 |
107,7 |
107,7 |
107,7 |
107,7 |
107,7 |
107,7 |
107,7 |
107,7 |
107,7 |
107,7 |
|||
24. |
2.4. Оплата налога на имущество, налога на землю, транспортного налога, сбора за загрязнение окружающей среды |
МКУ "МФЦ" |
2019 - 2035 |
бюджет города 2220190210 |
64 115,4 |
4 060,8 |
3 096,6 |
3 395,2 |
3 363,8 |
3 329,1 |
3 294,5 |
3 961,4 |
3 961,4 |
3 961,4 |
3 961,4 |
3 961,4 |
3 961,4 |
3 961,4 |
3 961,4 |
3 961,4 |
3 961,4 |
3 961,4 |
24.1. |
2.5. Организация и обеспечение функционирования муниципального центра управления города Ростова-на-Дону |
МКУ "МФЦ" |
2021 - 2035 |
бюджет города 2220200590 |
65 122,2 |
0,0 |
0,0 |
10 155,8 |
17 735,6 |
18 314,4 |
18 916,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
25. |
Итого по основному мероприятию |
5 804 149,1 |
325 060,0 |
325 588,7 |
372 910,0 |
454 503,3 |
469 143,1 |
484 532,1 |
306 582,9 |
306 582,9 |
306 582,9 |
306 582,9 |
306 582,9 |
306 582,9 |
306 582,9 |
306 582,9 |
306 582,9 |
306 582,9 |
306 582,9 |
|||
26. |
Всего по подпрограмме N 2 |
5 804 149,1 |
325 060,0 |
325 588,7 |
372 910,0 |
454 503,3 |
469 143,1 |
484 532,1 |
306 582,9 |
306 582,9 |
306 582,9 |
306 582,9 |
306 582,9 |
306 582,9 |
306 582,9 |
306 582,9 |
306 582,9 |
306 582,9 |
306 582,9 |
|||
27. |
В том числе: |
областной бюджет |
10 991,0 |
1 600,1 |
1 656,3 |
1 689,2 |
194 3,7 |
2 014,2 |
2 087,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
бюджет города |
5 793 158,1 |
323 459,9 |
323 932,4 |
371 220,8 |
452 559,6 |
467 128,9 |
482 444,6 |
306 582,9 |
306 582,9 |
306 582,9 |
306 582,9 |
306 582,9 |
306 582,9 |
306 582,9 |
306 582,9 |
306 582,9 |
306 582,9 |
306 582,9 |
"
1.1.3.5. Строку 30 изложить в следующей редакции:
"
30. |
3.1. Расходы на обеспечение деятельности МКУ "Муниципальный архив города Ростова-на-Дону" (в том числе оплата труда, начисления на фонд оплаты труда, прочие выплаты работникам, материально-техническое обеспечение) |
МКУ "Муниципальный архив" |
2019 - 2035 |
бюджет города 2230100590 |
139 862,4 |
7 493,2 |
7 791,5 |
8 592,3 |
10 733,4 |
11 127,8 |
12 183,0 |
7 449,2 |
7 449,2 |
7 449,2 |
7 449,2 |
7 449,2 |
7 449,2 |
7 449,2 |
7 449,2 |
7 449,2 |
7 449,2 |
7 449,2 |
"
1.1.3.6. Строки 32-35 изложить в следующей редакции:
"
32. |
Итого по основному мероприятию |
139 862,4 |
7 493,2 |
7 791,5 |
8 592,3 |
10 733,4 |
11 127,8 |
12 183,0 |
7 449,2 |
7 449,2 |
7 449,2 |
7 449,2 |
7 449,2 |
7 449,2 |
7 449,2 |
7 449,2 |
7 449,2 |
7 449,2 |
7 449,2 |
|
33. |
Всего по подпрограмме N 3 |
139 862,4 |
7 493,2 |
7 791,5 |
8 592,3 |
10 733,4 |
11 127,8 |
12 183,0 |
7 449,2 |
7 449,2 |
7 449,2 |
7 449,2 |
7 449,2 |
7 449,2 |
7 449,2 |
7 449,2 |
7 449,2 |
7 449,2 |
7 449,2 |
|
34. |
Итого по программе |
6 203 149,1 |
348 513,0 |
351 412,8 |
401 316,3 |
481 944,5 |
496 978,7 |
513 422,9 |
328 141,9 |
328 141,9 |
328 141,9 |
328 141,9 |
328 141,9 |
328 141,9 |
328 141,9 |
328 141,9 |
328 141,9 |
328 141,9 |
328 141,9 |
|
35. |
В том числе: |
областной бюджет |
10 991,0 |
1 600,1 |
1 656,3 |
1 689,2 |
1 943,7 |
2 014,2 |
2 087,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
бюджет города |
6 192 158,1 |
346 912,9 |
349 756,5 |
399 627,1 |
480 000,8 |
494 964,5 |
511 335,4 |
328 141,9 |
328 141,9 |
328 141,9 |
328 141,9 |
328 141,9 |
328 141,9 |
328 141,9 |
328 141,9 |
328 141,9 |
328 141,9 |
328 141,9 |
"
1.1.4. Строку "Объемы и источники финансирования подпрограммы" паспорта подпрограммы N 1 "Развитие цифровых технологий в городе Ростове-на-Дону" приложения N 3 к муниципальной программе "Развитие цифровых технологий в городе Ростове-на-Дону и системы предоставления государственных и муниципальных услуг в городе Ростове-на-Дону" изложить в следующей редакции:
"
Объемы и источники финансирования подпрограммы |
Общий объем финансирования подпрограммы N 1 из средств бюджета города Ростова-на-Дону составляет 259 137,6 тыс. рублей, в том числе по годам: 2019 год - 15 959,8 тыс. рублей; 2020 год - 18 032,6 тыс. рублей; 2021 год - 19 814,0 тыс. рублей; 2022 год - 16 707,8 тыс. рублей; 2023 год - 16 707,8 тыс. рублей; 2024 год - 16 707,8 тыс. рублей; 2025 год - 14 109,8 тыс. рублей; 2026 год - 14 109,8 тыс. рублей; 2027 год - 14 109,8 тыс. рублей; 2028 год - 14 109,8 тыс. рублей; 2029 год - 14 109,8 тыс. рублей; 2030 год - 14 109,8 тыс. рублей; 2031 год - 14 109,8 тыс. рублей; 2032 год - 14 109,8 тыс. рублей; 2033 год - 14 109,8 тыс. рублей; 2034 год - 14 109,8 тыс. рублей; 2035 год - 14 109,8 тыс. рублей. |
"
1.1.5. Строку "Объемы и источники финансирования подпрограммы" паспорта подпрограммы N 2 "Развитие системы предоставления государственных и муниципальных услуг в городе Ростове-на-Дону на базе многофункциональных центров предоставления услуг" приложения N 4 к муниципальной программе "Развитие цифровых технологий в городе Ростове-на-Дону и системы предоставления государственных и муниципальных услуг в городе Ростове-на-Дону" изложить в следующей редакции:
"
Объемы и источники финансирования подпрограммы |
Общий объем финансирования подпрограммы N 2 составляет 5 804 149,1 тыс. рублей, в том числе: 1. Средства областного бюджета - 10 991,0 тыс. рублей; 2. Средства бюджета города Ростова-на-Дону - 5 793 158,1 тыс. рублей, в том числе по годам: 2019 год - 325 060,0 тыс. рублей; 2020 год - 325 588,7 тыс. рублей; 2021 год - 372 910,0 тыс. рублей; 2022 год - 454 503,3 тыс. рублей; 2023 год - 469 143,1 тыс. рублей; 2024 год - 484 532,1 тыс. рублей; 2025 год - 306 582,9 тыс. рублей; 2026 год - 306 582,9 тыс. рублей; 2027 год - 306 582,9 тыс. рублей; 2028 год - 306 582,9 тыс. рублей; 2029 год - 306 582,9 тыс. рублей; 2030 год - 306 582,9 тыс. рублей; 2031 год - 306 582,9 тыс. рублей; 2032 год - 306 582,9 тыс. рублей; 2033 год - 306 582,9 тыс. рублей; 2034 год - 306 582,9 тыс. рублей; 2035 год - 306 582,9 тыс. рублей |
"
1.1.6. Строку "Объемы и источники финансирования подпрограммы" паспорта подпрограммы N 3 "Развитие рациональной системы хранения и использования архивных документов МКУ "Муниципальный архив города Ростова-на-Дону" приложения N 5 к муниципальной программе "Развитие цифровых технологий в городе Ростове-на-Дону и системы предоставления государственных и муниципальных услуг в городе Ростове-на-Дону" изложить в следующей редакции:
"
Объемы и источники финансирования подпрограммы |
Общий объем финансирования подпрограммы N 3 за счет средств бюджета города Ростова-на-Дону составляет 139 862,4 тыс. рублей, в том числе по годам: 2019 год - 7 493,2 тыс. рублей; 2020 год - 7 791,5 тыс. рублей; 2021 год - 8 592,3 тыс. рублей; 2022 год - 10 733,4 тыс. рублей; 2023 год - 11 127,8 тыс. рублей; 2024 год - 12 183,0 тыс. рублей; 2025 год - 7 449,2 тыс. рублей; 2026 год - 7 449,2 тыс. рублей 2027 год - 7 449,2 тыс. рублей; 2028 год - 7 449,2 тыс. рублей; 2029 год - 7 449,2 тыс. рублей; 2030 год - 7 449,2 тыс. рублей; 2031 год - 7 449,2 тыс. рублей; 2032 год - 7 449,2 тыс. рублей; 2033 год - 7 449,2 тыс. рублей; 2034 год - 7 449,2 тыс. рублей; 2035 год - 7 449,2 тыс. рублей |
"
2. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования в городской газете "Ростов официальный".
3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Ростова-на-Дону по организационно-правовым и кадровым вопросам Новицкого А.Г.
Глава Администрации |
А.В. Логвиненко |
Постановление вносит
управление информационных технологий
Администрации города Ростова-на-Дону
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Постановление Администрации г. Ростова-на-Дону от 15 марта 2022 г. N 196 "О внесении изменений в постановление Администрации города Ростова-на-Дону от 28.12.2018 N 1377 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие цифровых технологий и системы предоставления государственных и муниципальных услуг в городе Ростове-на-Дону" (ред. от 18.08.2021)"
Вступает в силу с 23 марта 2022 г.
Текст постановления опубликован в информационном бюллетене "Ростов официальный" от 23 марта 2022 г. N 11