Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение N 1
к Постановлению
администрации МР
"Износковский район"
от 17.02.2022 г. N 58
Паспорт
муниципальной программы "Развитие автомобильных дорог районного значения и пассажирского транспорта общего пользования в МР "Износковский район"
1. Ответственный исполнитель муниципальной программы |
Отдел строительства и ЖКХ администрации МР "Износковский район" |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Соисполнители муниципальной программы |
Отдел строительства и ЖКХ администрации МР "Износковский район", отдел экономики администрации МР "Износковский район" |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. Цели муниципальной программы |
- сокращение доли автомобильных дорог районного и межмуниципального значения, не соответствующих нормативным требованиям; - организация транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом по внутри муниципальным маршрутам для обеспечения полного удовлетворения потребностей населения района в транспортных услугах |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. Задачи муниципальной программы |
- строительство, капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования в сельской местности на территории Износковского района; - создание условий для развития и совершенствования системы транспортного обслуживания населения |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. Подпрограммы муниципальной программы |
- "Развитие и содержание автомобильных дорог общего пользования в МР "Износковский район" - "Развитие пассажирского транспорта общего пользования в МР "Износковский район" |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. Индикаторы муниципальной программы |
- протяженность автомобильных дорог общего пользования районного и межпоселкового значения, введенных в эксплуатацию после строительства и капитального ремонта; - протяженность автомобильных дорог общего пользования улично-дорожной сети сельских поселений, введенных в эксплуатацию после строительства и капитального ремонта - количество внутри муниципальных маршрутов; - количество перевезенных пассажиров
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. Сроки и этапы реализации муниципальной программы |
2020 - 2025 годы, этапы не предусмотрены |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. Объемы финансирования муниципальной программы за счет бюджетных ассигнований |
|
1. Приоритеты политики Администрации МР "Износковский район" в сфере реализации муниципальной программы
Приоритеты муниципальной политики Износковского района в сфере реализации программы определены следующими стратегическими документами:
1. Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (в ред. Указа Президента Российской Федерации от 19.07.2018 N 444).
2. Постановление администрации МР "Износковский район" от 18.07.2019 N 479 "Об утверждении Порядка принятия решения о разработке муниципальных программ муниципального района "Износковский район" и муниципального образования сельского поселения село Износки, их формирования и реализации".
2. Цели, задачи и индикаторы достижения целей и решения задач муниципальной программы
Основными целями программы является капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования на территории муниципального района для сокращения доли автомобильных дорог районного значения, не соответствующих нормативным требованиям и организация транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом по внутри муниципальным маршрутам для обеспечения полного удовлетворения потребностей населения Износковского района в транспортных услугах.
Для достижения поставленной цели в рамках реализации программы предусматривается решение следующих задач:
- строительство, капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования в сельской местности на территории Износковского района;
- повышение качества производства дорожных работ за счет внедрения новых технологи и использования современных материалов;
- предоставление субсидий из муниципального бюджета на возмещение части затрат, связанных с организацией пассажирских перевозок по внутри муниципальным маршрутам;
- предоставление субсидий из муниципального бюджета на возмещение части затрат, связанных с организацией пассажирских перевозок в границах поселения.
Сведения
об индикаторах муниципальной программы
N п/п |
Наименование индикатора (показателя) |
Ед. изм. |
Значение по годам: |
|||||||
2019 (факт) |
2020 (оценка) |
Реализации муниципальной программы |
||||||||
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
|||||
"Развитие и содержание автомобильных дорог общего пользования в МР "Износковский район" | ||||||||||
1 |
Протяженность автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов района, введенных в эксплуатацию после строительства и капитального ремонта |
км. |
6,7 |
1 |
2,5 |
0 |
0 |
1 |
1 |
1 |
2 |
Протяженность автомобильных дорог общего пользования улично-дорожной сети сельских поселений, введенных в эксплуатацию после строительства и капитального ремонта |
км. |
2,5 |
1 |
1,8 |
0 |
0 |
1 |
1 |
1 |
"Развитие пассажирского транспорта общего пользования в МР "Износковский район" | ||||||||||
1 |
Количество маршрутов, всего |
ед. |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
2 |
Количество перевезенных пассажиров, всего |
тыс. чел. |
10 |
10,5 |
10,6 |
10,7 |
10,8 |
10,9 |
11,0 |
11,1 |
3. Обобщенная характеристика основных мероприятий муниципальной программы
Основные мероприятия подпрограмм муниципальной программы включают комплекс системных мер, направленных на достижение целей муниципальной программы и решение наиболее актуальных текущих и перспективных задач, определяющих развитие дорожного и транспортного хозяйства района и, как следствие, устойчивое развитие сельских территорий.
Достижение заявленных целей и решение поставленных задач подпрограммы будет осуществляться в рамках дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах и вне границ населенных пунктов муниципального района, осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения и обеспечение безопасности дорожного движения на них, а так же осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности.
4. Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы
(тыс. руб.)
Наименование показателя |
в том числе по годам |
|||||
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
|
Всего |
119629,510 |
259279,868 |
20711,349 |
22539,87 |
15732,804 |
14462,555 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
"Развитие и содержание автомобильных дорог общего пользования в МР "Износковский район" |
116357,530 |
252266,118 |
14799,560 |
16787,930 |
11739,200 |
11630,162 |
"Развитие пассажирского транспорта общего пользования в МР "Износковский район" |
3271,979 |
7013,750 |
5911,789 |
5751,940 |
3993,604 |
2832,393 |
по источникам финансирования: |
|
|
|
|
|
|
средства районного бюджета |
18032,055 |
31836,625 |
20711,349 |
22539,87 |
15732,804 |
14462,555 |
средства областного бюджета |
101597,455 |
227443,243 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Нумерация подразделов приводится в соответствии с источником
5.1. Подпрограмма "Развитие и содержание автомобильных дорог общего пользования в МР "Износковский район"
Паспорт
подпрограммы "Развитие и содержание автомобильных дорог общего пользования в МР "Износковский район"
Соисполнитель муниципальной подпрограммы |
Отдел строительства и ЖКХ администрации МР "Износковский район" |
|||||||
Участники подпрограммы |
Администрация МР "Износковский район",Отдел строительства и ЖКХ администрации МР "Износковский район",Главы администраций муниципальных образований сельских поселений, МУП "Калужский лес" |
|||||||
Цели подпрограммы |
Сокращение доли автомобильных дорог районного и межмуниципального значения, не соответствующих нормативным требованиям |
|||||||
Задачи подпрограммы |
- строительство, капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования в сельской местности на территории Износковского района; - повышение качества производства дорожных работ за счет внедрения новых технологий и использования современных материалов |
|||||||
Перечень основных мероприятий подпрограммы |
- строительство, реконструкция, капитальный ремонт, и содержание автомобильных дорог районного и межмуниципального значения, соединяющих сельские населенные пункты |
|||||||
Показатели подпрограммы |
- протяженность автомобильных дорог районного значения, введенных в эксплуатацию после строительства и капитального ремонта; - протяженность автомобильных дорог общего пользования улично-дорожной сети сельских поселений, введенных в эксплуатацию после строительства и капитального ремонта |
|||||||
Сроки и этапы реализации подпрограммы |
2020 - 2025 годы, этапы не предусмотрены |
|||||||
Объемы финансирования подпрограммы за счет бюджетных ассигнований |
Источник финансирования |
Всего |
В том числе по годам (тыс. руб.) |
|||||
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
|||
Всего: |
442356,151 |
116357,531 |
252266,118 |
14799,560 |
21755,930 |
18777,250 |
18399,762 |
|
Областной бюджет |
329040,698 |
101597,455 |
227443,243 |
|
|
|
|
|
Местный бюджет |
113315,453 |
14760,076 |
24822,875 |
14799,560 |
21755,930 |
18777,250 |
18399,762 |
1. Приоритеты политики Администрации МР "Износковский район" в сфере реализации муниципальной программы
Приоритеты муниципальной политики Износковского района в сфере реализации программы определены следующими стратегическими документами:
1. Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (в ред. Указа Президента Российской Федерации от 19.07.2018 N 444).
2. Постановление администрации МР "Износковский район" от 18.07.2019 N 479 "Об утверждении Порядка принятия решения о разработке муниципальных программ муниципального района "Износковский район" и муниципального образования сельского поселения село Износки, их формирования и реализации".
2. Цели, задачи и показатели достижения целей и решения задач подпрограммы
Основной целью подпрограммы является сокращение доли автомобильных дорог районного значения, не соответствующих нормативным требованиям.
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: строительство, реконструкция автомобильных дорог общего пользования районного значения в сельской местности на территории Износковского района;
- повышение качества производства дорожных работ за счет внедрения новых технологий и использования современных материалов.
Сведения
об индикаторах подпрограммы и их значениях
N п/п |
Наименование индикатора (показателя) |
Ед. изм. |
Значение по годам: |
|||||||
2019 (факт) |
2020 (оценка) |
Реализации муниципальной подпрограммы |
||||||||
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
|||||
"Развитие и содержание автомобильных дорог общего пользования в МР "Износковский район" | ||||||||||
1 |
Протяженность автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов района, введенных в эксплуатацию после строительства и капитального ремонта |
км. |
6,7 |
1 |
2,5 |
0 |
0 |
1 |
1 |
1 |
2 |
Протяженность автомобильных дорог общего пользования улично-дорожной сети сельских поселений, введенных в эксплуатацию после строительства и капитального ремонта |
км. |
2,5 |
1 |
1,8 |
0 |
0 |
1 |
1 |
1 |
Сроки реализации подпрограммы 2020 - 2025 годы, этапы не предусмотрены.
3. Объем финансирования подпрограммы
Источниками финансирования основных мероприятий подпрограммы являются областной и местный бюджеты.
(тыс. руб.)
Наименование показателя |
Всего |
в том числе по годам |
|||||
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
||
Всего |
442356,151 |
116357,531 |
252266,118 |
14799,560 |
21755,930 |
18777,250 |
18399,762 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
Областной бюджет |
329040,698 |
101597,455 |
227443,243 |
|
|
|
|
Местный бюджет |
113315,453 |
14760,076 |
24822,875 |
14799,560 |
21755,930 |
18777,250 |
18399,762 |
4. Механизм реализации подпрограммы
Механизм реализации подпрограммы направлен на достижение поставленных подпрограммой целей и задач и эффективности от проведения каждого мероприятия, а также получение долгосрочных устойчивых результатов.
Мероприятия подпрограммы реализуются посредством заключения муниципальных контрактов (договоров) в установленном законодательством порядке.
Управление реализацией муниципальной программы и ее контроль осуществляются в соответствии с полномочиями, указанными в приложении N 1 "Порядок принятия решения о разработке муниципальных программ муниципального района "Износковский район" и муниципального образования сельского поселения село Износки, их формирования и реализации" к постановлению администрации муниципального района "Износковский район" от 18.07.2019 N 479.
5 Перечень мероприятий подпрограммы
(тыс. руб.)
N |
Наименование мероприятия |
источники финансирования |
в том числе по годам |
||||||
всего по годам |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
|||
|
Всего расходов дорожного фонда из них: |
|
423 994,401 |
116 357,531 |
252 266,118 |
14 799,560 |
17 287,930 |
11 574,100 |
11 709,162 |
|
Областной бюджет |
|
329 040,698 |
101 597,455 |
227 443,243 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
Местный бюджет |
|
95 052,703 |
14 760,076 |
24 822,875 |
14 799,560 |
17 287,930 |
11 673,100 |
11 709,162 |
1. |
Ремонт автодорог общего пользования местного значения, в том числе |
|
121 857,307 |
45 321,540 |
66 559,277 |
1 726,560 |
8 249,930 |
0,000 |
0,000 |
1.1. |
Резерв на ремонт автомобильных дорог |
Местный бюджет |
12 859,273 |
1 040,896 |
1 841,887 |
1 726,560 |
8 249,930 |
|
|
1.2. |
Ремонт а/д д. Раево - д. Губино в Износковского районе 2,5 км. |
Всего |
44 280,644 |
44 280,644 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
Областной бюджет |
42 066,612 |
42 066,612 |
|
|
|
|
|
||
Местный бюджет |
2 214,032 |
2 214,032 |
|
|
|
|
|
||
1.3. |
Ремонт автодорог общего пользования местного значения "Субсидия на обеспечение финансовой устойчивости муниципальных образований Калужской области" |
Всего |
64 717,390 |
|
64 717,390 |
|
|
|
|
Областной бюджет |
63 974,035 |
|
63 974,035 |
|
|
|
|
||
Местный бюджет |
743,355 |
|
743,355 |
|
|
|
|
||
2. |
Межевание и паспортизация а/д общего пользования местного значения, всего |
Местный бюджет |
1 263,612 |
0,000 |
583,612 |
680,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
3. |
Осуществление иных мероприятий в отношении автомобильных дорог общего пользования, в том числе |
|
2 607,544 |
607,544 |
0,000 |
500,000 |
500,000 |
500,000 |
500,000 |
3.1. |
Оплата лизинговых платежей на приобретение автобуса |
Местный бюджет |
607,544 |
607,544 |
|
|
|
|
|
3.2. |
Разработка смет и тех. надзор за ремонтом дорог |
Местный бюджет |
2 000,000 |
|
|
500,000 |
500,000 |
500,000 |
500,000 |
4. |
Реализация мероприятий подпрограммы "Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог Калужской области" в том числе |
х |
201 601,762 |
45 588,283 |
156 013,479 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
4.1. |
Реконструкция а/д д. Михали д. Кусково до границы с Московской областью в Износковском районе, |
Всего |
15 860,936 |
13 099,786 |
2 761,150 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
Областной бюджет |
15 226,498 |
12 575,794 |
2 650,704 |
|
|
|
|
||
Местный бюджет |
634,438 |
523,992 |
110,446 |
|
|
|
|
||
4.2. |
Реконструкция а/д д. Михали - д. Межетчина - д. Козлаково - д. Орлово с мостом через река Шаня в Износковском районе |
Всего |
185 740,826 |
32 488,497 |
153 252,329 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
Областной бюджет |
178 294,079 |
31 235,737 |
147 058,342 |
|
|
|
|
||
Местный бюджет |
7 446,747 |
1 252,760 |
6 193,987 |
|
|
|
|
||
5 |
Всего иных межбюджетных трансфертов на исполнение переданных полномочий муниципального района на осуществление дорожной деятельности по сельским поселениям в том числе: |
х |
108 996,376 |
24 840,164 |
29 109,750 |
14 995,000 |
10 772,000 |
14 725,000 |
14 554,462 |
|
МО СП "п. Мятлево" (37,69 км.) |
х |
22 694,548 |
6 843,489 |
6 794,059 |
3 000,000 |
1 464,000 |
2 296,500 |
2 296,500 |
|
МО СП "д. Хвощи" (12,141 км.) |
х |
9 308,873 |
4 018,769 |
3 386,103 |
566,000 |
446,000 |
446,000 |
446,000 |
|
МО СП "д. Алексеевка" (25,6 км.) |
х |
6 202,039 |
360,000 |
556,539 |
800,000 |
1 100,500 |
1 515,000 |
1 870,000 |
|
МО СП "с. Извольск" (12,664 км.) |
х |
2 896,008 |
1 767,008 |
235,000 |
400,000 |
494,000 |
0,000 |
0,000 |
|
МО СП "с. Износки" (49,4 км.) |
х |
33 609,052 |
10 307,184 |
10 191,418 |
4 375,000 |
1 950,000 |
3 442,050 |
3 343,400 |
|
МО СП "с. Льнозавод" (16,66 км.) |
х |
5 191,005 |
547,168 |
775,500 |
750,000 |
1 082,500 |
1 090,575 |
945,262 |
|
МО СП "д. Михали" (7,3 км.) |
х |
3 252,400 |
99,500 |
334,900 |
470,000 |
250,000 |
1 049,000 |
1 049,000 |
|
МО СП "д. Ореховня" (10,8 км.) |
х |
1 600,925 |
91,568 |
205,157 |
291,000 |
550,500 |
225,700 |
237,000 |
|
МО СП "д. Ивановское" (11,296 км.) |
х |
9 222,667 |
360,000 |
5 962,242 |
657,000 |
693,500 |
817,925 |
732,000 |
|
МО СП "с. Шанский Завод" (12,98 км.) |
х |
15 018,859 |
445,478 |
668,831 |
3 686,000 |
2 741,000 |
3 842,250 |
3 635,300 |
5.1. |
Иные межбюджетные трансферты на исполнение переданных полномочий муниципального района на осуществление дорожной деятельности в границах населенных пунктов (протяженность 363,753 км.), в том числе: |
х |
80 656,025 |
23 589,429 |
26 585,884 |
8 791,000 |
6 304,000 |
7 521,850 |
7 863,862 |
5.1.1. |
Расходы на содержание а/д в границах населенных пунктов (196,531 км., в том числе: |
х |
47 762,843 |
6 091,274 |
11 289,507 |
8 791,000 |
6 304,000 |
7 423,200 |
7 863,862 |
|
МО СП "п. Мятлево" (37,69 км.) |
х |
9 791,435 |
1 078,180 |
2 149,255 |
2 500,000 |
1 064,000 |
1 500,000 |
1 500,000 |
|
МО СП "д. Хвощи" (12,141 км.) |
х |
1 716,048 |
157,029 |
416,018 |
336,000 |
336,000 |
235,500 |
235,500 |
|
МО СП "д. Алексеевка" (25,6 км.) |
х |
4 167,039 |
223,000 |
279,539 |
500,000 |
879,500 |
965,000 |
1 320,000 |
|
МО СП "с. Извольск" (12,664 км.) |
х |
884,000 |
110,000 |
160,000 |
250,000 |
364,000 |
0,000 |
0,000 |
|
МО СП "с. Износки" (49,4 км.) |
х |
20 896,953 |
3 707,352 |
6 614,801 |
3 500,000 |
1 550,000 |
2 762,400 |
2 762,400 |
|
МО СП "с. Льнозавод" (16,66 км.) |
х |
3 218,930 |
320,668 |
563,500 |
500,000 |
627,500 |
564,000 |
643,262 |
|
МО СП "д. Михали" (7,3 км.) |
х |
2 046,900 |
50,000 |
198,900 |
300,000 |
200,000 |
649,000 |
649,000 |
|
МО СП "д. Ореховня" (10,8 км.) |
х |
1 103,463 |
91,568 |
120,395 |
171,000 |
459,500 |
127,300 |
133,700 |
|
МО СП "д. Ивановское" (11,296 км.) |
х |
2 316,000 |
210,000 |
316,500 |
370,000 |
459,500 |
480,000 |
480,000 |
|
МО СП "с. Шанский Завод" (12,98 км.) |
х |
1 622,075 |
143,477 |
470,598 |
364,000 |
364,000 |
140,000 |
140,000 |
5.1.2. |
Межевание а/д местного значения в границах населенных пунктов (1 км. 13500 руб.) |
|
427,227 |
252,775 |
174,452 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
МО СП "п. Мятлево" |
х |
71,801 |
41,301 |
30,500 |
|
|
|
|
|
МО СП "с. Износки" |
х |
287,226 |
156,774 |
130,452 |
|
|
|
|
|
МО СП "с. Шанский Завод" |
х |
54,700 |
54,700 |
|
|
|
|
|
|
МО СП "д. Ивановское" |
х |
13,500 |
|
13,500 |
|
|
|
|
5.1.3. |
Паспортизация а/д местного значения в границах населенных пунктов |
|
264,750 |
156,100 |
10,000 |
0,000 |
0,000 |
98,650 |
0,000 |
|
МО СП "с. Льнозавод" |
х |
175,150 |
76,500 |
|
|
|
98,650 |
|
|
МО СП "с. Шанский Завод" |
х |
79,600 |
79,600 |
|
|
|
|
|
|
МО СП "д. Алексеевка" |
х |
10,000 |
|
10,000 |
|
|
|
|
5.1.4. |
Расходы на ремонт а/д в границах населенных пунктов, в том числе: |
|
32 201,205 |
17 089,280 |
15 111,925 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
5.1.4.1. |
МО СП "д. Хвощи" |
|
6 575,511 |
3 774,572 |
2 800,939 |
0,000 |
|
|
|
|
ремонт д. Хвощи ул. Мира, протяженностью 0,482 км. |
Областной бюджет |
3 623,589 |
3 623,589 |
|
|
|
|
|
Местный бюджет |
150,983 |
150,983 |
|
|
|
|
|
||
|
ремонт а/д по ул. Лесная протяженностью 0,490 км. |
Областной бюджет |
2 632,565 |
|
2 632,565 |
|
|
|
|
|
Местный бюджет |
168,374 |
|
168,374 |
|
|
|
|
|
5.1.4.2. |
МО СП "с. Извольск" |
|
1 582,008 |
1 582,008 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
ремонт с. Извольск ул. Окружная, протяженностью 0,300 км. |
Областной бюджет |
1 376,411 |
1 376,411 |
|
|
|
|
|
Местный бюджет |
205,597 |
205,597 |
|
|
|
|
|
||
5.1.4.3. |
МО СП "д. Ивановское" |
|
5 345,250 |
|
5 345,249 |
|
|
|
|
|
ремонт д. Савино ул. Московская |
Областной бюджет |
4 555,809 |
|
4 555,809 |
|
|
|
|
Местный бюджет |
888,441 |
|
789,440 |
|
|
99,000 |
|
||
5.1.4.4. |
МО СП "с. Износки" |
|
9 041,608 |
6 290,176 |
2 751,432 |
|
|
|
|
|
ремонт ул. Пушкино с. Износки протяженностью 0,795 км. |
Областной бюджет |
8 135,864 |
5 494,489 |
2 641,375 |
|
|
|
|
Местный бюджет |
905,744 |
795,687 |
110,057 |
|
|
|
|
||
5.1.4.5. |
МО СП "п. Мятлево" |
|
9 656,828 |
5 442,524 |
4 214,304 |
|
|
|
|
|
ремонт ул. Первомайская п. Мятлево протяженностью 0,956 км. |
Областной бюджет |
5 224,823 |
5 224,823 |
|
|
|
|
|
Местный бюджет |
217,701 |
217,701 |
|
|
|
|
|
||
Ремонт а/д по ул. Дальняя протяженностью 0,545 км. |
Областной бюджет |
1 882,589 |
|
1 882,589 |
|
|
|
|
|
Местный бюджет |
78,441 |
|
78,441 |
|
|
|
|
||
Ремонт а/д по ул. Чкалова протяженностью 0,309 км. |
Областной бюджет |
825,496 |
|
825,496 |
|
|
|
|
|
Местный бюджет |
34,395 |
|
34,395 |
|
|
|
|
||
ремонт а/д по ул. Кирова с км |
Областной бюджет |
1 222,328 |
|
1 222,328 |
|
|
|
|
|
Местный бюджет |
171,055 |
|
171,055 |
|
|
|
|
||
6. |
Иные межбюджетные трансферты на исполнение переданных полномочий муниципального района на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов (протяженность 167,222 км.), в том числе: |
|
16 008,151 |
1 250,735 |
2 523,866 |
3 102,000 |
2 234,000 |
3 552,250 |
3 345,300 |
6.1. |
Расходы на содержание а/д вне границ населенных пунктов (167,222 км., в том числе: |
|
16 008,151 |
1 250,735 |
2 523,866 |
3 102,000 |
2 234,000 |
3 552,250 |
3 345,300 |
|
МО СП "п. Мятлево" |
7 |
3 174,484 |
281,484 |
400,000 |
500,000 |
400,000 |
796,500 |
796,500 |
|
МО СП "д. Хвощи" |
7 |
1 017,314 |
87,168 |
169,146 |
230,000 |
110,000 |
210,500 |
210,500 |
|
МО СП "д. Алексеевка" |
17 |
2 025,000 |
137,000 |
267,000 |
300,000 |
221,000 |
550,000 |
550,000 |
|
МО СП "с. Извольск" |
10 |
430,000 |
75,000 |
75,000 |
150,000 |
130,000 |
0,000 |
0,000 |
|
МО СП "с. Износки" |
20 |
3 284,615 |
152,882 |
694,733 |
875,000 |
400,000 |
581,000 |
581,000 |
|
МО СП "с. Льнозавод" |
35 |
1 796,925 |
150,000 |
212,000 |
250,000 |
455,000 |
427,925 |
302,000 |
|
МО СП "д. Михали" |
32 |
1 205,500 |
49,500 |
136,000 |
170,000 |
50,000 |
400,000 |
400,000 |
|
МО СП "д. Ореховня" |
7 |
497,462 |
0,000 |
84,762 |
120,000 |
91,000 |
98,400 |
103,300 |
|
МО СП "д. Ивановское" |
18 |
1 547,917 |
150,000 |
286,992 |
287,000 |
234,000 |
337,925 |
252,000 |
|
МО СП "с. Шанский Завод" |
11 |
1 028,934 |
167,701 |
198,233 |
220,000 |
143,000 |
150,000 |
150,000 |
5.2. Подпрограмма "Развитие пассажирского транспорта общего пользования в МР "Износковский район"
Паспорт
муниципальной подпрограммы МР "Износковский район" "Развитие пассажирского транспорта общего пользования в МР "Износковский район"
1. Соисполнитель муниципальной подпрограммы |
Отдел экономики администрации МР "Износковский район" |
||||||||||||||||||||||||||||
2. Участники подпрограммы |
Администрация МР "Износковский район", МУП "Калужский лес" |
||||||||||||||||||||||||||||
3. Цели подпрограммы |
Организация транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом для обеспечения полного удовлетворения потребностей населения района в транспортных услугах |
||||||||||||||||||||||||||||
4. Задачи подпрограммы |
- Осуществление поддержки юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, выполняющих перевозку пассажиров автомобильным транспортом общего пользования по муниципальным маршрутам регулярных перевозок и в границах поселения; - создание условий для развития и совершенствования системы транспортного обслуживания населения |
||||||||||||||||||||||||||||
5. Перечень основных мероприятий подпрограммы |
- Предоставление субсидий из муниципального бюджета на возмещение части затрат, связанных с организацией пассажирских перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок и перевозок в границах поселения; - Укрепление и развитие материально-технической базы. |
||||||||||||||||||||||||||||
6. Показатели подпрограммы |
- Количество маршрутов; - количество перевезенных пассажиров |
||||||||||||||||||||||||||||
7. Сроки и этапы реализации подпрограммы |
2020 - 2025 годы, этапы не предусмотрены |
||||||||||||||||||||||||||||
8. Объемы финансирования подпрограммы за счет средств муниципального бюджета |
(тыс. рублей)
|
Нумерация подразделов приводится в соответствии с источником
1.1 Приоритеты политики администрации МР "Износковский район" в сфере реализации муниципальной подпрограммы
Транспортная политика Износковского района направлена на реализацию мероприятий, предусматривающих развитие транспорта общего пользования, создание условий для решения задач модернизации экономики и общественных отношений, обеспечения конституционных прав граждан.
При разработке подпрограммы учтены основные положения Транспортной стратегии Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 22.11.2008 N 1734-р (ред. от 12.05.2018 г.), Стратегии социально-экономического развития Калужской области до 2030 года, одобренной постановлением Правительства Калужской области от 29.06.2009 N 250 (ред. 25.05.2017 г.).
Характер развития пассажирского транспорта обусловлен его особой ролью как инфраструктурной отрасли, обеспечивающей условия для экономического роста и повышения качества жизни населения. Устойчивое сообщение создает условия для обеспечения мобильности и занятости населения, территориальной и социальной целостности Износковского района.
Решение задач по обеспечению потребности в перевозках пассажиров на социально значимых маршрутах будет осуществляться путем субсидирования пассажирских перевозок.
1.2 Цели, задачи и показатели достижения целей и решения задач, сроки и этапы реализации подпрограммы
Основной целью подпрограммы является организация транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок для обеспечения полного удовлетворения потребностей населения Износковского района в транспортных услугах.
Для достижения конечного результата, т.е. увеличения транспортной доступности населения района и, как следствие, количества перевезенных пассажиров на социально значимых маршрутах, необходимо не только сохранить существующую маршрутную сеть, но и решить задачи по оптимизации структуры парка транспортных средств.
Вследствие разницы между установленными тарифами и фактической себестоимостью, а также незначительной интенсивностью пассажиропотоков, и в первую очередь на сельских маршрутах, пассажирские перевозки являются нерентабельными.
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
- осуществление поддержки юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, выполняющих перевозку пассажиров автомобильным транспортом общего пользования по муниципальным маршрутам регулярных перевозок и в границах поселения; - создание условий для развития и совершенствования системы транспортного обслуживания населения.
Оценка эффективности муниципальной программы будет осуществляться с применением следующих целевых индикаторов:
N п/п |
Наименование индикатора (показателя) |
Ед. изм. |
Значение по годам: |
|||||||
2019 (факт) |
2020 (оценка) |
Годы реализации муниципальной подпрограммы |
||||||||
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
|||||
"Развитие пассажирского транспорта общего пользования в МР "Износковский район" | ||||||||||
1 |
Количество маршрутов |
ед. |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
2 |
Количество перевезенных пассажиров |
Тыс. чел. |
10 |
10,5 |
10,6 |
10,7 |
10,8 |
10,9 |
11,0 |
11,1 |
Сроки реализации подпрограммы 2020 - 2025 годы, этапы не предусмотрены.
1.3 Объем финансирования подпрограммы
Источником финансирования основных мероприятий подпрограммы являются местный бюджет. Объем финансирования определяется с учетом средств, предусмотренных в бюджете на эти цели.
Получателями субсидии являются юридические лица, индивидуальные предприниматели, осуществляющие перевозку пассажиров автомобильным транспортом общего пользования по муниципальным маршрутам регулярных перевозок и в границах поселения. Субсидии предоставляются в установленном законодательством порядке.
Обоснование
объема финансовых ресурсов необходимых для реализации подпрограммы
(тыс. руб.)
Наименование показателя |
Всего |
Всего по годам реализации муниципальной программы |
|||||
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
||
Всего |
29102,668 |
3599,192 |
7013,750 |
5911,789 |
5751,940 |
3993,604 |
2832,393 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
по источникам финансирования, всего: |
29102,668 |
3599,192 |
7013,750 |
5911,789 |
5751,940 |
3993,604 |
2832,393 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
средства муниципального бюджета |
29102,668 |
3599,192 |
7013,750 |
5911,789 |
5751,940 |
3993,604 |
2832,393 |
Справочно: |
|
|
|
|
|
|
|
средства федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
средства областного бюджетов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.4 Механизм реализации подпрограммы
Механизм реализации подпрограммы направлен на достижение поставленных подпрограммой целей и задач и эффективности от проведения каждого мероприятия, а также получение долгосрочных устойчивых результатов.
Управление и контроль реализации подпрограммы осуществляется в соответствии с разделом V "Управление и контроль реализации муниципальной программы" постановления администрации муниципального района "Износковский район" от 18.07.2019 г. N 479 "Об утверждении Порядка принятия решения о разработке муниципальных программ муниципального района "Износковский район" и муниципального образования сельского поселения село Износки, их формирования и реализации и Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального района "Износковский район" и муниципального образования сельского поселения село Износки".
1.5 Перечень мероприятий подпрограммы.
(тыс. руб.)
N |
Наименование мероприятия |
Сроки реализации |
Источники финансирования |
Сумма, всего (тыс. руб.) |
в том числе по годам реализации подпрограммы: |
|||||
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
|||||
1 |
Возмещение части затрат, связанных с организацией пассажирских перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок, в том числе: |
2020 - 2025 гг |
Местный бюджет |
16212,768 |
1713,021 |
3184,884 |
3007,49 |
3007,49 |
3007,49 |
2292,393 |
1.1 |
предоставление субсидий из муниципального бюджета |
2100,0 |
|
|
700,0 |
700,0 |
700,0 |
|
||
2 |
Возмещение части затрат, связанных с организацией пассажирских перевозок в границах поселения, в том числе: |
2020 - 2025 гг |
Местный бюджет |
3534,323 |
533,446 |
594,835 |
622,014 |
622,014 |
622,014 |
540,000 |
2.1 |
предоставление субсидий из муниципального бюджета |
300,0 |
|
|
300,0 |
|
|
|
||
3 |
Развитие материально-технической базы, в том числе: |
2020 - 2025 гг |
Местный бюджет |
9355,577 |
1352,725 |
3234,031 |
2282,285 |
2122,436 |
364,1 |
0 |
3.1 |
приобретение в лизинг газели для перевозки пассажиров |
2022 - 2023 гг |
Местный бюджет |
3676,521 |
0 |
|
1918,185 |
1758,336 |
0 |
0 |
|
Итого по подпрограмме |
|
|
29102,668 |
3599,192 |
7013,75 |
5911,789 |
5751,94 |
3993,604 |
2832,393 |
<< Назад |
||
Содержание Постановление Администрации муниципального района "Износковский район" Калужской области от 17 февраля 2022 г. N... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.