Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение N 1
к постановлению администрации
города Алатыря Чувашской Республики
от 16 марта 2022 г. N 153
Паспорт
муниципальной программы города Алатыря "Развитие культуры и туризма"
Ответственный исполнитель программы |
- |
Отдел культуры, по делам национальностей, туризма и архивного дела администрации города Алатыря (далее - отдел культуры) |
Соисполнители программы |
- |
подведомственные отделу культуры муниципальные учреждения города Алатыря; |
Участники муниципальной программы |
- |
отдел образования и молодежной политики администрации города Алатыря; отдел экономики администрации города Алатыря; отдел архитектуры, градостроительства, транспорта, природопользования и ЖКХ; социально-ориентированные некоммерческие, общественные организации и объединения, действующие на территории города Алатыря. |
Подпрограммы муниципальной программы |
- |
"Развитие культуры в городе Алатыре"; "Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие культуры и туризма". |
Цели муниципальной программы |
- |
активизация культурного потенциала города Алатыря; повышение роли институтов гражданского общества как субъектов культурной политики; содействие формированию гармонично развитой личности, способной к активному участию в реализации государственной культурной политики; сохранение культурного наследия и создание условий для развития культуры; развитие туризма в городе Алатыре. |
Задачи муниципальной программы |
- |
сохранение культурного наследия и создание условий для развития культуры; обеспечение гражданам доступа к культурным ценностям; создание условий для реализации каждым человеком его творческого потенциала; создание благоприятных условий для устойчивого развития сфер культуры и туризма; повышение интереса к чтению; развитие внутреннего и въездного туризма, включение историко-культурного достояния в общероссийский туристический комплекс; продвижение туристского продукта города Алатыря на туристских рынках; гармонизация национальных и межнациональных (межэтнических) отношений. |
Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы |
- |
к 2036 году будут достигнуты следующие целевые индикаторы и показатели: уровень удовлетворенности населения качеством предоставления государственных услуг в сфере культуры - 96,0 процентов; увеличение числа посещений организаций культуры на 25,0 процентов по отношению к 2036 году; увеличение числа обращений к цифровым ресурсам культуры в 10 раз по отношению к 2036 году; количество туристов, обслуженных туристскими организациями и учреждениями культуры города Алатыря до 14000 человек |
Сроки и этапы реализации муниципальной программы |
- |
2019 - 2035 годы: 1 этап - 2019 - 2025 годы 2 этап - 2026 - 2030 годы 3 этап - 2031 - 2035 годы |
Объемы финансирования муниципальной программы |
- |
Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 500849,40 тыс. рублей, в том числе: в 2019 году - 39435,60 тыс. рублей; в 2020 году - 74612,10 тыс. рублей; в 2021 году - 22896,30 тыс. рублей; в 2022 году - 30946,50 тыс. рублей; в 2023 году - 25595,30 тыс. рублей; в 2024 году - 25595,30 тыс. рублей; в 2025 году - 25595,30 тыс. рублей; в 2026 - 2030 годах - 128086,50 тыс. рублей; в 2031 - 2035 годах - 128086,50 тыс. рублей; в том числе за счет средств: федерального бюджета 15526,70 тыс. рублей, в том числе: в 2019 году - 5443,60 тыс. рублей; в 2020 году - 6817,00 тыс. рублей; в 2021 году - 0,00 тыс. рублей; в 2022 году - 3266,10 тыс. рублей; в 2023 году - 0,00 тыс. рублей; в 2024 году - 0,00 тыс. рублей; в 2025 году - 0,00 тыс. рублей; в 2026 - 2030 годах - 0,00 тыс. рублей; в 2031 - 2035 годах - 0,00 тыс. рублей; республиканского бюджета Чувашской Республики 48831,10 тыс. рублей, в том числе: в 2019 году - 5550,50 тыс. рублей; в 2020 году - 40045,10 тыс. рублей; в 2021 году - 3065,00 тыс. рублей; в 2022 году - 27,50 тыс. рублей; в 2023 году - 11,00 тыс. рублей; в 2024 году - 11,00 тыс. рублей; в 2025 году - 11,00 тыс. рублей; в 2026 - 2030 годах - 55,00 тыс. рублей; в 2031 - 2035 годах - 55,00 тыс. рублей; местного бюджета - 346427,50 тыс. рублей, в том числе: в 2019 году - 23010,50 тыс. рублей; в 2020 году - 22434,20 тыс. рублей; в 2021 году - 116221,00 тыс. рублей; в 2022 году - 22242,90 тыс. рублей; в 2023 году - 20185,30 тыс. рублей; в 2024 году - 20185,30 тыс. рублей; в 2025 году - 20185,30 тыс. рублей; в 2026 - 2030 годах - 100981,50 тыс. рублей; в 2031 - 2035 годах - 100981,50 тыс. рублей; внебюджетных источников - 90097,00 тыс. рублей, в том числе: в 2019 году - 5431,00 тыс. рублей; в 2020 году - 5315,70 тыс. рублей; в 2021 году - 3610,30 тыс. рублей; в 2022 году - 5410,00 тыс. рублей; в 2023 году - 5410,00 тыс. рублей; в 2024 году - 5410,00 тыс. рублей; в 2025 году - 5410,00 тыс. рублей; в 2026 - 2030 годах - 27050,00 тыс. рублей; в 2031 - 2035 годах - 27050,00 тыс. рублей. В ходе реализации подпрограмм объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению. Объемы финансирования за счет бюджетных ассигнований уточняются при формировании бюджета города Алатыря на очередной финансовый год и плановый период. |
Ожидаемые результаты реализации программы |
- |
внедрение инновационных технологий в деятельность учреждений культуры, повышение их конкурентоспособности; вовлечение населения в активную социокультурную деятельность, реализация творческих инициатив населения; повышение доступности и качества, предоставляемых подведомственными отделу культуры учреждениями услуг; создание условий для сохранения этнокультурного многообразия народов, проживающих на территории города Алатыря, повышения их общей культуры, укрепления гражданского единства и гармонизации межнациональных отношений; реализация мероприятий по созданию и обеспечению функционирования общероссийского информационно-архивного пространства. |
Раздел I. Приоритеты государственной политики в сфере реализации муниципальной программы города Алатыря "Развитие культуры и туризма", цели, задачи, описание сроков и этапов реализации муниципальной программы
Приоритеты государственной политики в сфере культуры определены государственной программой Российской Федерации "Развитие культуры", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. N 317, Стратегией государственной культурной политики на период до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 февраля 2016 г. N 326-р, ежегодными посланиями Главы Чувашской Республики Государственному Совету Чувашской Республики, Концепцией развития отрасли культуры Чувашской Республики до 2020 года, утвержденной распоряжением Кабинета Министров Чувашской Республики от 18 января 2013 г. N 19-р, Стратегией социально-экономического развития города Алатыря до 2035 года.
В соответствии с долгосрочными приоритетами развития сферы культуры и туризма целями муниципальной программы "Развитие культуры и туризма" (далее - Муниципальная программа) являются:
- активизация культурного потенциала города Алатыря;
- содействие формированию гармонично развитой личности, способной к активному участию в реализации муниципальной культурной политики;
- сохранение культурного наследия и создание условий для развития культуры;
- развитие туризма в городе Алатыре.
Для достижения целей реализуются следующие задачи:
сохранение культурного наследия и создание условий для развития культуры;
обеспечение гражданам доступа к культурным ценностям;
создание условий для реализации каждым человеком его творческого потенциала;
создание благоприятных условий для устойчивого развития сфер культуры и туризма;
гармонизация национальных и межнациональных (межэтнических) отношений;
повышение интереса к чтению;
развитие внутреннего и въездного туризма, включение историко-культурного достояния в общероссийский туристический комплекс;
продвижение туристского продукта города Алатыря на туристских рынках.
Достижение целей и решение задач Муниципальной программы будут осуществляться с учетом сложившихся реалий и прогнозируемых процессов в экономике и социальной сфере.
Реализация Муниципальной программы позволит:
внедрить инновационные технологии в деятельность учреждений культуры, повысить их конкурентоспособность;
вовлечь население в активную социокультурную деятельность, реализовать творческие инициативы населения;
повысить доступность и качество предоставляемых подведомственными Отделу культуры учреждениями услуг;
создать условия для сохранения этнокультурного многообразия народов, проживающих на территории города Алатыря, повышения их общей культуры, укрепления гражданского единства и гармонизации межнациональных отношений;
реализовать мероприятия по созданию и обеспечению функционирования общероссийского информационно-архивного пространства.
Государственная программа будет реализовываться в 2019 - 2035 годах в три этапа:
1 этап - 2019 - 2025 годы.
На 1 этапе будет продолжена реализация начатых ранее мероприятий по развитию отрасли культуры.
2 этап - 2026 - 2030 годы.
За счет реализации мероприятий 2 этапа будут достигнуты следующие результаты:
уровень удовлетворенности населения качеством предоставления государственных услуг в сфере культуры - 94,0 процента;
увеличение числа посещений организаций культуры на 21,0 процента по отношению к 2018 году;
увеличение числа обращений к цифровым ресурсам культуры в 8 раз по отношению к 2018 году.
3 этап - 2031 - 2035 годы.
За счет реализации мероприятий 3 этапа будут достигнуты следующие результаты:
уровень удовлетворенности населения качеством предоставления государственных услуг в сфере культуры - 96,0 процента;
увеличение числа посещений организаций культуры на 25,0 процента по отношению к 2018 году;
увеличение числа обращений к цифровым ресурсам культуры в 10 раз по отношению к 2018 году.
Сведения о целевых индикаторах и показателях Муниципальной программы, подпрограмм Муниципальной программы и их значениях приведены в приложении N 1 к Муниципальной программе.
Целевые индикаторы и показатели Муниципальной программы определены исходя из принципа необходимости и достаточности информации для характеристики достижения целей и решения задач Муниципальной программы (табл. 1).
Перечень целевых индикаторов и показателей носит открытый характер и предусматривает возможность корректировки в случае потери информативности целевого индикатора и показателя (достижение максимального значения или насыщения).
Таблица 1
Цели Муниципальной программы |
Задачи Муниципальной программы |
Целевые индикаторы и показатели Муниципальной программы |
Активизация культурного потенциала города Алатыря |
создание благоприятных условий для устойчивого развития сфер культуры и туризма |
уровень удовлетворенности населения качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры |
Повышение роли институтов гражданского общества как субъектов культурной политики |
гармонизация национальных и межнациональных (межэтнических) отношений |
уровень удовлетворенности населения качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры |
Содействие формированию гармонично развитой личности, способной к активному участию в реализации Муниципальной культурной политики |
создание условий для реализации каждым человеком его творческого потенциала; повышение интереса к чтению |
увеличение числа посещений организаций культуры по отношению к 2018 году |
Сохранение культурного наследия и создание условий для развития культуры |
сохранение культурного наследия и создание условий для развития культуры; обеспечение гражданам доступа к культурным ценностям |
увеличение числа обращений к цифровым ресурсам культуры |
Развитие туризма в городе Алатыре |
развитие внутреннего и въездного туризма, включение историко-культурного достояния в общероссийский туристический комплекс; продвижение туристского продукта города Алатыря на туристских рынках |
количество туристов, обслуженных туристскими организациями в городе Алатыре |
Раздел II. Обобщенная характеристика основных мероприятий подпрограмм Муниципальной программы
Выстроенная в рамках настоящей Муниципальной программы система целевых ориентиров (цели, задачи, ожидаемые результаты) представляет собой четкую согласованную структуру, посредством которой установлена прозрачная и понятная связь реализации отдельных мероприятий с достижением конкретных целей на всех уровнях Муниципальной программы.
Реализация мероприятий Муниципальной программы обеспечивает решение задач Муниципальной программы. Мероприятия Муниципальной программы реализовываются в рамках пяти подпрограмм.
1. Подпрограмма "Развитие культуры в городе Алатыре" предусматривает реализацию 11 основных мероприятий:
Основное мероприятие 1. Развитие библиотечного дела.
Мероприятие 1.1 Мероприятие направлено на обеспечение деятельности библиотек.
Основное мероприятие 2. Развитие музейного дела.
Мероприятие 2.1 Мероприятие направлено на обеспечение деятельности музеев.
Основное мероприятие 3. Развитие архивного дела.
Мероприятие 3.1 Мероприятие направлено на обеспечение деятельности муниципальных архивных учреждений.
Основное мероприятие 4. Развитие образования в сфере культуры и искусства.
Мероприятие 4.1 Мероприятие направлено на укрепление материально-технической базы муниципальных детских школ искусств и обеспечение безопасности и антитеррористической защищенности.
Мероприятие 4.2 Укрепление материально-технической базы муниципальных детских школ искусств.
Основное мероприятие 5. Сохранение и развитие народного творчества.
Мероприятие 5.1 Мероприятие направлено на обеспечение деятельности учреждений в сфере культурно-досугового обслуживания населения.
Основное мероприятие 6. Поддержка детского и юношеского творчества.
Мероприятие 6.1 Мероприятие направлено на поддержку творческой деятельности детей в муниципальных учреждениях культуры.
Основное мероприятие 7. Проведение мероприятий в сфере культуры и искусства, архивного дела.
Мероприятие 7.1 Мероприятие направлено на организацию и проведение фестивалей, конкурсов, торжественных вечеров, концертов и иных зрелищных мероприятий.
Основное мероприятие 8. Мероприятия, связанные с подготовкой и проведением празднования 100-летия образования Чувашской автономной области.
Мероприятие 8.1 Мероприятие направлено на подготовку и проведение празднования на федеральном уровне памятных дат субъектов Российской Федерации.
Мероприятие 8.2 Мероприятие направлено на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований, связанных с повышением заработной платы работников муниципальных учреждений культуры в рамках реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 597 "О мерах по реализации государственной социальной политики".
Основное мероприятие 9. "Развитие муниципальных учреждений культуры".
Мероприятие 9.1 Мероприятие направлено на укрепление материально-технической базы муниципальных архивов.
Мероприятие 9.2 Мероприятие направлено на укрепление материально-технической базы муниципальных библиотек.
Мероприятие 9.3 Мероприятие направлено на укрепление материально-технической базы муниципальных музеев.
Мероприятие 9.4 Мероприятие направлено на укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культурно-досугового типа.
Мероприятие 9.5 Мероприятие направлено на подключение общедоступных библиотек к сети "Интернет" и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки в рамках поддержки отрасли культуры.
Мероприятие 9.6 Мероприятие направлено на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований в рамках поддержки отрасли культуры.
Основное мероприятие 10. Реализация мероприятий регионального проекта "Культурная среда".
Мероприятие 10.1 Мероприятие направлено на приобретение музыкальных инструментов, оборудования и материалов для детских школ искусств в рамках поддержки отрасли культуры.
Основное мероприятие 11. Реализация мероприятий регионального проекта "Цифровая культура".
Мероприятие 11.1 Мероприятие направлено на создание виртуальных концертных залов.
2. Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие культуры и туризма".
Раздел III. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Муниципальной программы
Расходы Муниципальной программы формируются за счет средств федерального бюджета, республиканского бюджета Чувашской Республики, местного бюджета и внебюджетных источников.
Распределение бюджетных ассигнований на реализацию Муниципальной программы утверждается Решением Собрания депутатов о бюджете города Алатыря на очередной финансовый год и плановый период.
Общий объем финансирования подпрограммы за счет всех источников финансирования составляет 500849,40 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета - 15526,70 тыс. рублей, республиканского бюджета Чувашской Республики - 48831,00 тыс. рублей, местных бюджетов - 346427,50 тыс. рублей, внебюджетных источников - 90097,00 тыс. рублей.
Показатели по годам и источникам финансирования приведены в табл. 2
Таблица 2
(тыс. рублей)
Годы |
Всего |
В том числе за счет средств |
|||
федерального бюджета |
республиканского бюджета Чувашской Республики |
Бюджет города Алатыря |
внебюджетных источников |
||
2019 |
39435,60 |
5443,60 |
5550,50 |
23010,50 |
5431,00 |
2020 |
74612,10 |
6817,00 |
40045,10 |
22434,20 |
5315,70 |
2021 |
22896,30 |
0,00 |
3065,00 |
116221,00 |
3610,30 |
2022 |
30946,50 |
3266,10 |
27,50 |
22242,90 |
5410,00 |
2023 |
25595,30 |
0,00 |
11,00 |
20185,30 |
5410,00 |
2024 |
25595,30 |
0,00 |
11,00 |
20185,30 |
5410,00 |
2025 |
25595,30 |
0,00 |
11,00 |
20185,30 |
5410,00 |
2026-2030 |
128086,50 |
0,00 |
55,00 |
100981,50 |
27050,00 |
2031-2035 |
128086,50 |
0,00 |
55,00 |
100981,50 |
27050,00 |
Всего |
500849,40 |
15526,70 |
48831,10 |
346427,50 |
90097,00 |
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов за счет всех источников финансирования реализации Муниципальной программы приведены в приложении N 2 к Муниципальной программе.
В Муниципальную программу включены подпрограммы, реализуемые в рамках Муниципальной программы, согласно приложениям N 3 к настоящей Муниципальной программе.
Нумерация приложений приводится в соответствии с источником
Приложение N 2
к муниципальной программе
города Алатыря "Развитие
культуры и туризма"
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка
расходов за счет всех источников финансирования реализации муниципальной программы города Алатыря "Развитие культуры и туризма"
статус |
Наименование муниципальной программы города Алатыря (подпрограммы муниципальной программы города Алатыря, основного мероприятия) |
Код бюджетной классификации |
Источники финансирования |
Расходы по годам, тыс. рублей |
|||||||||
главный распорядитель бюджетных средств |
целевая статья расходов |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026- 2030 |
2031- 2035 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
Муниципальная программа города Алатыря |
"Развитие культуры и туризма" |
957 |
Ц400000000 |
всего: |
40 459,8 |
75 533,1 |
25 368,7 |
33 555,9 |
27 765,7 |
27 765,7 |
27 765,7 |
138 883,5 |
138 883,5 |
х |
х |
федеральный бюджет |
5 443,6 |
6 817,0 |
0,0 |
3 266,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
х |
х |
республиканский бюджет ЧР |
5 550,5 |
40 045,1 |
3 065,0 |
27,5 |
11,0 |
11,0 |
11,0 |
55,0 |
55,0 |
||
х |
х |
местный бюджет |
24 034,7 |
23 355,3 |
18 693,4 |
24 852,3 |
22 344,7 |
22 344,7 |
22 344,7 |
111 778,5 |
111 778,5 |
||
х |
х |
внебюджетные средства |
5 431,0 |
5 315,7 |
3 610,3 |
5 410,0 |
5 410,0 |
5 410,0 |
5 410,0 |
27 050,0 |
27 050,0 |
||
Подпрограмма 1 |
"Развитие культуры в городе Алатыре" |
957 |
Ц410000000 |
всего: |
39 435,6 |
74 612,1 |
22 896,3 |
30 946,5 |
25 595,3 |
25 595,3 |
25 595,3 |
128 086,5 |
128 086,5 |
х |
х |
федеральный бюджет |
5 443,5 |
6 817,0 |
0,0 |
3 266,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
х |
х |
республиканский бюджет ЧР |
5 550,6 |
40 045,2 |
3 065,0 |
27,5 |
11,0 |
11,0 |
11,0 |
55,0 |
55,0 |
||
х |
х |
местный бюджет |
23 010,5 |
22 434,2 |
16 221,0 |
22 242,9 |
20 185,3 |
20 185,3 |
20 185,3 |
100 981,5 |
100 981,5 |
||
х |
х |
внебюджетные средства |
5 431,0 |
5 315,7 |
3 610,3 |
5 410,0 |
5 410,0 |
5 410,0 |
5 410,0 |
27 050,0 |
27 050,0 |
||
Основное мероприятие 1 |
"Развитие библиотечного дела" |
957 |
Ц410200000 |
всего: |
5 798,7 |
4 628,8 |
4 570,6 |
5 316,9 |
5 131,9 |
5 131,9 |
5 131,9 |
25 659,5 |
25 659,5 |
х |
х |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
х |
х |
республиканский бюджет ЧР |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
х |
х |
местный бюджет |
5 641,7 |
4 563,2 |
4 449,7 |
5 216,9 |
5 031,9 |
5 031,9 |
5 031,9 |
25 159,5 |
25 159,5 |
||
х |
х |
внебюджетные средства |
157,0 |
65,6 |
120,9 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
500,0 |
500,0 |
||
Основное мероприятие 2 |
"Развитие музейного дела" |
957 |
Ц410300000 |
всего: |
4 710,6 |
3 729,5 |
3 541,3 |
4 426,4 |
4 386,4 |
4 386,4 |
4 386,4 |
21 932,0 |
21 932,0 |
х |
х |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
х |
х |
республиканский бюджет ЧР |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
х |
х |
местный бюджет |
4 474,0 |
3 462,9 |
3 386,1 |
4 306,4 |
4 266,4 |
4 266,4 |
4 266,4 |
21 332,0 |
21 332,0 |
||
х |
х |
внебюджетные средства |
236,6 |
266,6 |
155,2 |
120,0 |
120,0 |
120,0 |
120,0 |
600,0 |
600,0 |
||
Основное мероприятие 3 |
"Развитие архивного дела" |
957 |
Ц410400000 |
всего: |
1 331,4 |
1 199,0 |
1 291,6 |
1 466,5 |
1 433,5 |
1 433,5 |
1 433,5 |
7 167,5 |
7 167,5 |
х |
х |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
х |
х |
республиканский бюджет ЧР |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
х |
х |
местный бюджет |
1 285,1 |
1 177,0 |
1 250,6 |
1 426,5 |
1 393,5 |
1 393,5 |
1 393,5 |
6 967,5 |
6 967,5 |
||
х |
х |
внебюджетные средства |
46,3 |
22,0 |
41,0 |
40,0 |
40,0 |
40,0 |
40,0 |
200,0 |
200,0 |
||
Основное мероприятие 4 |
"Развитие образования в сфере культуры и искусства" |
957 |
Ц410600000 |
всего: |
2 328,9 |
11 263,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
х |
х |
республиканский бюджет ЧР |
1 816,5 |
10 274,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
х |
х |
местный бюджет |
512,4 |
989,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
х |
х |
внебюджетные средства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Основное мероприятие 5 |
"Сохранение и развитие народного творчества" |
957 |
Ц410700000 |
всего: |
15 615,2 |
13 590,6 |
10 069,6 |
16 425,5 |
14 643,5 |
14 643,5 |
14 643,5 |
73 217,5 |
73 217,5 |
х |
х |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
х |
х |
республиканский бюджет ЧР |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
х |
х |
местный бюджет |
10 624,1 |
8 629,1 |
6 776,4 |
11 275,5 |
9 493,5 |
9 493,5 |
9 493,5 |
47 467,5 |
47 467,5 |
||
х |
х |
внебюджетные средства |
4 991,1 |
4 961,5 |
3 293,2 |
5 150,0 |
5 150,0 |
5 150,0 |
5 150,0 |
25 750,0 |
25 750,0 |
||
Основное мероприятие 6 |
"Поддержка детского и юношеского творчества" |
957 |
Ц410900000 |
всего: |
30,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
х |
х |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
х |
х |
республиканский бюджет ЧР |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
х |
х |
местный бюджет |
30,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
х |
х |
внебюджетные средства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Основное мероприятие 7 |
"Проведение мероприятий в сфере культуры и искусства архивного дела" |
957 |
Ц411000000 |
всего: |
300,0 |
228,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
х |
х |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
х |
х |
республиканский бюджет ЧР |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
х |
х |
местный бюджет |
300,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
х |
х |
внебюджетные средства |
0,0 |
228,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Основное мероприятие 8 |
"Мероприятия, связанные с подготовкой и проведением празднования 100-летия образования Чувашской автономной области" |
957 |
Ц411400000 |
всего: |
9 291,2 |
8 278,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
х |
х |
федеральный бюджет |
5 433,2 |
5 787,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
х |
х |
республиканский бюджет ЧР |
1 162,8 |
2 213,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
х |
х |
местный бюджет |
128,4 |
278,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
х |
х |
внебюджетные средства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Основное мероприятие 9 |
"Развитие муниципальных учреждений культуры" |
957 |
Ц411500000 |
всего: |
29,6 |
3 0694,5 |
3 423,2 |
12,1 |
11,0 |
11,0 |
11,0 |
55,0 |
55,0 |
х |
х |
федеральный бюджет |
10,4 |
30,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
х |
х |
республиканский бюджет ЧР |
4,4 |
27 557,9 |
3 065,0 |
11,0 |
11,0 |
11,0 |
11,0 |
55,0 |
55,0 |
||
х |
х |
местный бюджет |
14,8 |
3 106,6 |
358,2 |
1,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
х |
х |
внебюджетные средства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Основное мероприятие 10 |
Реализация мероприятий регионального проекта "Культурная среда" |
957 |
Ц41А100000 |
всего: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3 299,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
х |
х |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3 266,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
х |
х |
республиканский бюджет ЧР |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
16,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
х |
х |
местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
16,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
х |
х |
внебюджетные средства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Основное мероприятие 11 |
Реализация мероприятий национального проекта "Цифровая культура" |
957 |
Ц41А300000 |
всего: |
0,0 |
1 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
х |
х |
федеральный бюджет |
0,0 |
1 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
х |
х |
республиканский бюджет ЧР |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
х |
х |
местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
х |
х |
внебюджетные средства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Подпрограмма |
Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие культуры и туризма" |
957 |
Ц4Э0100000 |
всего: |
1 024,2 |
921,0 |
2 472,4 |
2 609,4 |
2 159,4 |
2 159,4 |
2 159,4 |
10 797,0 |
10 797,0 |
х |
х |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
х |
х |
республиканский бюджет ЧР |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
х |
х |
местный бюджет |
1 024,2 |
921,0 |
2 472,4 |
2 609,4 |
2 159,4 |
2 159,4 |
2 159,4 |
10 797,0 |
10 797,0 |
||
х |
х |
внебюджетные средства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Основное мероприятие 1 |
"Общепрограммные расходы" Обеспечение функций муниципальных органов |
957 |
Ц4Э0100000 |
всего: |
1 024,2 |
921,0 |
2 472,4 |
2 609,4 |
2 159,4 |
2 159,4 |
2 159,4 |
10 797,0 |
10 797,0 |
х |
х |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
х |
х |
республиканский бюджет ЧР |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
х |
х |
местный бюджет |
1 024,2 |
921,0 |
2 472,4 |
2 609,4 |
2 159,4 |
2 159,4 |
2 159,4 |
10 797,0 |
10 797,0 |
||
х |
х |
внебюджетные средства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Приложение N 3
к муниципальной программе
города Алатыря "Развитие
культуры и туризма"
Подпрограмма
"Развитие культуры в городе Алатыре" муниципальной программы города Алатыря "Развитие культуры и туризма"
Паспорт подпрограммы
Ответственный исполнитель подпрограммы |
- |
Отдел культуры, по делам национальностей, архивного дела и туризма администрации города Алатыря (далее - отдел культуры) |
Соисполнители подпрограммы |
- |
отдел образования и молодежной политики администрации города Алатыря; отдел экономики администрации города Алатыря; отдел архитектуры, градостроительства, транспорта, природопользования и ЖКХ; социально-ориентированные некоммерческие, общественные организации и объединения, действующие на территории города Алатыря. |
Цель подпрограммы |
- |
создание условий для сохранения, развития культурного потенциала и формирования единого культурного пространства |
Задачи подпрограммы |
- |
обеспечение сохранности и использования объектов культурного наследия; повышение доступности и качества библиотечных услуг; повышение доступности и качества музейных услуг; обеспечение сохранности, пополнения и использования архивных фондов; сохранение традиций и создание условий для развития всех видов народного искусства и творчества; создание условий для повышения качества и разнообразия услуг, предоставляемых учреждениями культуры населению; интенсивная модернизация материально-технической базы, развитие инфраструктуры учреждений культуры |
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы |
- |
к 2036 году будут достигнуты следующие целевые индикаторы и показатели: доля отреставрированных объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в общем количестве объектов, нуждающихся в реставрации, - 35,0 процента; прирост посещений общедоступных библиотек, а также культурно-массовых мероприятий, проводимых в библиотеках, - 120,0 процента по отношению к 2018 году; прирост посещений музеев - 125,0 процента по отношению к 2018 году; прирост посещений платных культурно-массовых мероприятий дворца культуры - 180,0 процентов по отношению к 2018 году; прирост участников клубных формирований - 120,0 процента по отношению к 2018 году; доля документов муниципальных архивов, находящихся в условиях, обеспечивающих их постоянное (вечное) хранение, в общем количестве архивных документов - 78,0 процента; доля принятых в муниципальные архивы документов организаций - источников комплектования в общем объеме документации, подлежащей приему, - 100,0 процента; доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей - 42,5 процента. |
Сроки и этапы реализации подпрограммы |
- |
2019 - 2035 годы: 1 этап - 2019 - 2025 годы; 2 этап - 2026 - 2030 годы; 3 этап - 2031 - 2035 годы |
Объемы финансирования подпрограммы с разбивкой по годам реализации |
- |
Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 500849,40 тыс. рублей, в том числе: в 2019 году - 39435,60 тыс. рублей; в 2020 году - 74612,10 тыс. рублей; в 2021 году - 22896,30 тыс. рублей; в 2022 году - 30946,50 тыс. рублей; в 2023 году - 25595,30 тыс. рублей; в 2024 году - 25595,30 тыс. рублей; в 2025 году - 25595,30 тыс. рублей; в 2026 - 2030 годах - 128086,50 тыс. рублей; в 2031 - 2035 годах - 128086,50 тыс. рублей; в том числе за счет средств: федерального бюджета 15526,70 тыс. рублей, в том числе: в 2019 году - 5443,60 тыс. рублей; в 2020 году - 6817,00 тыс. рублей; в 2021 году - 0,00 тыс. рублей; в 2022 году - 3266,10 тыс. рублей; в 2023 году - 0,00 тыс. рублей; в 2024 году - 0,00 тыс. рублей; в 2025 году - 0,00 тыс. рублей; в 2026 - 2030 годах - 0,00 тыс. рублей; в 2031 - 2035 годах - 0,00 тыс. рублей; республиканского бюджета Чувашской Республики 48831,10 тыс. рублей, в том числе: в 2019 году - 5550,50 тыс. рублей; в 2020 году - 40045,10 тыс. рублей; в 2021 году - 3065,00 тыс. рублей; в 2022 году - 27,50 тыс. рублей; в 2023 году - 11,00 тыс. рублей; в 2024 году - 11,00 тыс. рублей; в 2025 году - 11,00 тыс. рублей; в 2026 - 2030 годах - 55,00 тыс. рублей; в 2031 - 2035 годах - 55,00 тыс. рублей; местного бюджета - 346427,50 тыс. рублей, в том числе: в 2019 году - 23010,50 тыс. рублей; в 2020 году - 22434,20 тыс. рублей; в 2021 году - 16221,00 тыс. рублей; в 2022 году - 22242,90 тыс. рублей; в 2023 году - 20185,30 тыс. рублей; в 2024 году - 20185,30 тыс. рублей; в 2025 году - 20185,30 тыс. рублей; в 2026 - 2030 годах - 100981,50 тыс. рублей; в 2031 - 2035 годах - 100981,50 тыс. рублей; внебюджетных источников - 90097,00 тыс. рублей, в том числе: в 2019 году - 5431,00 тыс. рублей; в 2020 году - 5315,70 тыс. рублей; в 2021 году - 3610,30 тыс. рублей; в 2022 году - 5410,00 тыс. рублей; в 2023 году - 5410,00 тыс. рублей; в 2024 году - 5410,00 тыс. рублей; в 2025 году - 5410,00 тыс. рублей; в 2026 - 2030 годах - 27050,00 тыс. рублей; в 2031 - 2035 годах - 27050,00 тыс. рублей. В ходе реализации подпрограмм объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению. Объемы финансирования за счет бюджетных ассигнований уточняются при формировании бюджета города Алатыря на очередной финансовый год и плановый период. |
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы |
- |
обеспечение сохранности объектов культурного наследия, улучшение их физического состояния и приспособление для современного использования; повышение качества и доступности услуг библиотек, регулярное поступление в библиотеки новой литературы на различных видах носителей, в том числе специализированных, создание электронных ресурсов; обеспечение сохранности и использования Музейного фонда, внедрение информационных технологий и создание качественных электронных ресурсов; повышение эффективности комплектования, хранения, учета и использования архивных документов; повышение качества, доступности и разнообразия архивных услуг; создание благоприятных условий для развития творческих способностей детей и юношества; повышение качества оказания услуг в сфере культуры, увеличение количества посещений мероприятий, проводимых учреждениями культуры и архивами. |
Раздел I. Приоритеты, цель и задачи подпрограммы, общая характеристика и пути реализации подпрограммы
В соответствии с приоритетами развития культуры целью подпрограммы "Развитие культуры в городе Алатыре" муниципальной программы города Алатыря "Развитие культуры и туризма (далее - подпрограмма) является создание условий для сохранения, развития культурного потенциала и формирования единого культурного пространства.
Достижение цели обеспечивается в рамках решения следующих задач:
обеспечение сохранности и использования объектов культурного наследия;
повышение доступности и качества библиотечных услуг;
повышение доступности и качества музейных услуг;
обеспечение сохранности, пополнения и использования архивных фондов;
сохранение традиций и создание условий для развития всех видов народного искусства и творчества;
создание условий для повышения качества и разнообразия услуг, предоставляемых учреждениями культуры населению;
создание условий и возможностей для всестороннего развития, творческой самореализации, непрерывности образования;
интенсивная модернизация материально-технической базы, развитие инфраструктуры учреждений культуры.
Подпрограмма отражает участие органов местного самоуправления города Алатыря в реализации мероприятий подпрограммы в части финансирования мероприятий, связанных с повышением заработной платы работников муниципальных учреждений культуры, развитием и укреплением материально-технической базы культурно-досуговых учреждений, поддержкой отрасли культуры.
В рамках реализации подпрограммы бюджету города Алатыря будут предоставлены субсидии из республиканского бюджета Чувашской Республики:
на поддержку отрасли культуры в соответствии с Правилами предоставления и распределения субсидий из республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам муниципальных районов и бюджетам городских округов на поддержку отрасли культуры;
на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тыс. человек в соответствии с Правилами предоставления и распределения субсидий из республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам муниципальных районов и бюджетам городских округов на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тыс. человек;
на повышение заработной платы работников муниципальных учреждений культуры в соответствии с Правилами предоставления субсидий из республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам муниципальных районов и бюджетам городских округов на повышение заработной платы работников муниципальных учреждений культуры;
на реставрацию объектов культурного наследия и ремонт зданий культурно-досуговых учреждений, находящихся в муниципальной собственности, в соответствии с Правилами предоставления субсидий из республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам муниципальных районов и бюджетам городских округов на подготовку и проведение празднования на федеральном уровне памятных дат субъектов Российской Федерации.
Раздел II. Перечень и сведения о целевых индикаторах и показателях подпрограммы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации
Состав целевых индикаторов и показателей подпрограммы определен исходя из необходимости достижения цели и решения задач подпрограммы. Перечень целевых индикаторов и показателей подпрограммы носит открытый характер и предусматривает возможность их корректировки в случае потери информативности показателя (например, в связи с достижением его максимального значения), изменений приоритетов государственной политики в сфере культуры, а также изменений законодательства Российской Федерации и законодательства Чувашской Республики, влияющих на расчет данных показателей.
Сведения о целевых индикаторах и показателях подпрограммы изложены в табл. 1.
Таблица 1
Сведения
о целевых индикаторах и показателях муниципальной программы города Алатыря "Развитие культуры и туризма" и их значениях
N пп |
Целевой индикатор и показатель (наименование) |
Единица измерения |
Значения целевых индикаторов и показателей |
||||||||||||||||
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
2027 год |
2028 год |
2029 год |
2030 год |
2031 год |
2032 год |
2033 год |
2034 год |
2035 год |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
Муниципальная программа города Алатыря "Развитие культуры и туризма" | |||||||||||||||||||
1. |
Уровень удовлетворенности населения качеством предоставления государственных услуг в сфере культуры. |
% |
90,0 |
90,0 |
90,5 |
91,0 |
91,0 |
91,5 |
92,0 |
94,0 |
96,0 |
96,0 |
96,0 |
96,0 |
96,0 |
96,0 |
96,0 |
96,0 |
96,0 |
2. |
Увеличение числа посещений организаций культуры по отношению к 2036 году. |
% |
90,0 |
90,0 |
90,5 |
91,0 |
91,0 |
91,5 |
92,0 |
94,0 |
96,0 |
96,0 |
96,0 |
96,0 |
96,0 |
96,0 |
96,0 |
96,0 |
96,0 |
3. |
Увеличение числа обращений к цифровым ресурсам культуры по отношению к 2036 году. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4. |
Количество туристов, обслуженных туристскими организациями и учреждениями культуры города Алатыря до 1400 человек. |
чел. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
14 000 |
Муниципальная подпрограмма города Алатыря "Развитие культуры в городе Алатыре" | |||||||||||||||||||
1. |
Доля отреставрированных объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в общем количестве объектов, нуждающихся в реставрации |
% |
22,0 |
23,0 |
24,0 |
25,0 |
26,0 |
27,0 |
28,0 |
29,0 |
30,0 |
31,0 |
32,0 |
32,5 |
33,0 |
33,5 |
34,0 |
34,5 |
35,0 |
2. |
Прирост посещений общедоступных библиотек, а также культурно-массовых мероприятий, проводимых в библиотеках |
% |
101,0 |
102,0 |
104,0 |
106,0 |
108,0 |
110,0 |
111,0 |
112,0 |
113,0 |
114,0 |
115,0 |
116,0 |
117,0 |
118,0 |
118,5 |
119,0 |
120,0 |
3. |
Прирост посещений музеев |
% |
100,0 |
100,0 |
102,0 |
104,0 |
106,0 |
108,0 |
110,0 |
112,0 |
114,0 |
116,0 |
118,0 |
120,0 |
121,0 |
122,0 |
123,0 |
124,0 |
125,0 |
4. |
Прирост посещений платных культурно-массовых мероприятий культурно-досуговых учреждений |
% |
105,0 |
110,0 |
115,0 |
120,0 |
135,0 |
150,0 |
155,0 |
160,0 |
165,0 |
170,0 |
171,0 |
172,0 |
174,0 |
175,0 |
177,0 |
178,0 |
180,0 |
5. |
Прирост участников клубных формирований |
% |
101,0 |
102,0 |
103,0 |
104,0 |
105,0 |
110,0 |
111,0 |
112,0 |
113,0 |
114,0 |
115,0 |
116,0 |
117,0 |
118,0 |
119,0 |
119,5 |
120,0 |
6. |
Доля документов муниципальных архивов, находящихся в условиях, обеспечивающих их постоянное (вечное) хранение, в общем количестве архивных документов |
% |
18,0 |
24,0 |
30,0 |
36,0 |
42,0 |
48,0 |
50,0 |
54,0 |
58,0 |
60,0 |
62,0 |
65,0 |
68,0 |
70,0 |
72,0 |
75,0 |
78,0 |
7. |
Доля принятых в муниципальные архивы документов организаций - источников комплектования в общем объеме документации, подлежащей приему |
% |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
8. |
Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей |
% |
23,0 |
23,5 |
24,0 |
24,5 |
25,0 |
27,0 |
27,5 |
28,0 |
30,0 |
31,0 |
32,0 |
34,0 |
36,0 |
38,0 |
40,0 |
41,0 |
42,5 |
Ожидаемыми результатами реализации подпрограммы являются:
обеспечение сохранности объектов культурного наследия, улучшение их физического состояния и приспособление для современного использования;
повышение качества и доступности услуг библиотек, регулярное поступление в библиотеки новой литературы на различных видах носителей, в том числе специализированных, создание электронных ресурсов;
обеспечение сохранности и использования музейного фонда, внедрение информационных технологий и создание качественных электронных ресурсов;
повышение эффективности комплектования, хранения, учета и использования архивных документов;
повышение качества, доступности и разнообразия архивных услуг;
развитие народного художественного творчества и любительского искусства, фольклора во всем многообразии жанров и этнических особенностей традиционной культуры народов, проживающих на территории республики, повышение профессионального мастерства специалистов культурно-досуговой сферы;
создание благоприятных условий для развития творческих способностей детей и юношества;
повышение качества оказания услуг в сфере культуры, увеличение количества посещений мероприятий, проводимых учреждениями культуры и архивами;
стимулирование творческой деятельности, повышение престижа творческих профессий, поддержка талантливой молодежи, ведущих деятелей культуры и искусства.
Раздел III. Характеристика основных мероприятий, мероприятий подпрограммы с указанием сроков и этапов их реализации
Основные мероприятия подпрограммы направлены на реализацию поставленных цели и задач подпрограммы и Муниципальной программы в целом. Основные мероприятия подпрограммы подразделяются на отдельные мероприятия, реализация которых позволит обеспечить достижение целевых индикаторов и показателей подпрограммы.
Подпрограмма будет реализовываться в 2019 - 2035 годах в 3 этапа:
1 этап - 2019 - 2025 годы.
На 1 этапе предусмотрена реализация начатых ранее мероприятий по развитию отрасли культуры.
2 этап - 2026 - 2030 годы. К завершению второго этапа должны быть достигнуты целевые индикаторы, предусмотренные подпрограммой на 2030 год.
3 этап - 2031 - 2035 годы.
За счет реализации мероприятий будут достигнуты следующие результаты:
доля отреставрированных объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в общем количестве объектов, нуждающихся в реставрации, - 35,0 процентов;
прирост посещений общедоступных (публичных) библиотек, а также культурно-массовых мероприятий, проводимых в библиотеках, - 120,0 процента по отношению к 2018 году;
прирост посещений музеев - 125,0 процента по отношению к 2018 году;
прирост посещений платных культурно-массовых мероприятий клубов, домов культуры - 180,0 процента по отношению к 2018 году;
прирост участников клубных формирований - 120,0 процента по отношению к 2018 году;
доля документов муниципальных архивов, находящихся в условиях, обеспечивающих их постоянное (вечное) хранение, в общем количестве архивных документов - 78,0 процента;
доля принятых в государственные архивы документов организаций - источников комплектования в общем объеме документации, подлежащей приему, - 100,0 процента;
доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей - 42,5 процентов.
Для достижения поставленной цели и решения задач подпрограммы необходимо реализовать следующий комплекс основных мероприятий:
Основное мероприятие 1. Развитие библиотечного дела.
Мероприятие 1.1 Мероприятие включает в себя обеспечение деятельности муниципальных библиотек.
Основное мероприятие 2. Развитие музейного дела.
Мероприятие 2.1 Обеспечение деятельности муниципальных музеев.
Основное мероприятие 3. Развитие архивного дела.
Мероприятие 3.1 Обеспечение деятельности муниципальных архивных учреждений.
Основное мероприятие 4. Развитие образования в сфере культуры и искусства.
Мероприятие 4.1 Укрепление материально-технической базы муниципальных детских школ искусств и обеспечение безопасности и антитеррористической защищенности.
Основное мероприятие 5. Сохранение и развитие народного творчества.
Мероприятие 5.1 Обеспечение деятельности учреждений в сфере культурно-досугового обслуживания населения.
Основное мероприятие 6. Поддержка детского и юношеского творчества.
Мероприятие 6.1 Мероприятие по поддержке творческой деятельности детей в муниципальных учреждениях культуры.
Основное мероприятие 7. Проведение мероприятий в сфере культуры и искусства, архивного дела.
Мероприятие 7.1 Организация и проведение фестивалей, конкурсов и иных зрелищных мероприятий.
Основное мероприятие 8. Мероприятия, связанные с подготовкой и проведением празднования 100-летия образования Чувашской автономной области.
Мероприятие 8.1 Подготовка и проведение празднования на федеральном уровне памятных дат субъектов Российской Федерации.
Мероприятие 8.2 Софинансирование расходных обязательств муниципальных образований, связанных с повышением заработной платы работников муниципальных учреждений культуры в рамках реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 597 "О мерах по реализации государственной социальной политики.
Основное мероприятие 9. Развитие муниципальных учреждений культуры.
Мероприятие 9.1 Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований в рамках поддержки отрасли культуры.
Основное мероприятие 10. Реализация мероприятий регионального проекта "Культурная среда".
Мероприятие 10.1 Мероприятие направлено на приобретение музыкальных инструментов, оборудования и материалов для детских школ искусств в рамках поддержки отрасли культуры.
Основное мероприятие 11. Реализация мероприятий национального проекта "Цифровая культура".
Мероприятие 11.1 Мероприятие направлено на создание виртуальных концертных залов.
Планируется проведение мероприятий:
- Создание научно-экспозиционной документации и архитектурно-художественного проекта (дизайн-проекта) "Музея русской провинции".
- Благоустройство территории арт-пространства "Музейный сад" МБУК "Алатырский краеведческий музей".
- Строительство наружной канализации МБУК "Алатырский краеведческий музей".
- Установка охранной сигнализации МБУК "Алатырский краеведческий музей".
- Капитальный ремонт здания МАУ "Алатырский городской Дворец культуры".
- Модернизация материально-технической базы МАУ "Алатырский городской Дворец культуры".
- Благоустройство территории МАУ "Алатырский городской Дворец культуры".
- Капитальный ремонт помещений МБУ "Алатырский городской архив".
Раздел IV. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы
Общий объем финансирования подпрограммы за счет всех источников финансирования составляет 500849,40 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета - 15526,70 тыс. рублей, республиканского бюджета Чувашской Республики - 48831,10 тыс. рублей, местных бюджетов - 346427,50 тыс. рублей, внебюджетных источников - 90097,00 тыс. рублей.
Показатели по годам и источникам финансирования приведены в табл. 2.
Таблица 2
(тыс. рублей)
Годы |
Всего |
В том числе за счет средств |
|||
федерального бюджета |
республиканского бюджета Чувашской Республики |
Бюджет города Алатыря |
внебюджетных источников |
||
2019 |
39435,60 |
5443,60 |
5550,50 |
23010,50 |
5431,00 |
2020 |
74612,10 |
6817,00 |
40045,10 |
22434,20 |
5315,70 |
2021 |
22896,30 |
0,00 |
3065,00 |
116221,00 |
3610,30 |
2022 |
30946,50 |
3266,10 |
27,50 |
22242,90 |
5410,00 |
2023 |
25595,30 |
0,00 |
11,00 |
20185,30 |
5410,00 |
2024 |
25595,30 |
0,00 |
11,00 |
20185,30 |
5410,00 |
2025 |
25595,30 |
0,00 |
11,00 |
20185,30 |
5410,00 |
2026-2030 |
128086,50 |
0,00 |
55,00 |
100981,50 |
27050,00 |
2031-2035 |
128086,50 |
0,00 |
55,00 |
20185,30 |
27050,00 |
Всего |
500849,40 |
15526,70 |
48831,10 |
346427,50 |
90097,00 |
Объемы бюджетных ассигнований уточняются при формировании муниципального бюджета города Алатыря на очередной финансовый год и плановый период.
Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет всех источников финансирования по годам реализации в разрезе мероприятий подпрограммы представлено в приложении N 4 к подпрограмме.
Нумерация приложений приводится в соответствии с источником
Приложение N 4
к подпрограмме "Развитие
культуры в городе Алатыре"
Ресурсное обеспечение
реализации подпрограммы "Развитие культуры в городе Алатыре" муниципальной программы города Алатыря "Развитие культуры и туризма" за счет всех источников финансирования
статус |
Наименование муниципальной программы города Алатыря (подпрограммы муниципальной программы города Алатыря, основного мероприятия) |
Задача подпрограммы муниципальной программы города Алатыря |
Ответственный исполнитель, соисполнители, участники |
Код бюджетной классификации |
Источники финансирования |
Расходы по годам, тыс. рублей |
|||||||||||
главный распорядитель бюджетных средств |
раздел, подраздел |
целевая статья расходов |
группа (подгруппа) вида расходов |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026- 2030 |
2031- 2035 |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
Подпрограмма |
"Развитие культуры в городе Алатыре" |
|
Ответственный исполнитель - Отдел культуры города Алатыря; Соисполнители: подведомственные отделу культуры муниципальные учреждения города Алатыря. |
957 |
0801 0804 |
Ц410000000 |
х |
всего: |
39 435,60 |
74 612,00 |
22 896,30 |
30 946,50 |
25 606,30 |
25 606,30 |
25 606,30 |
128 086,50 |
128 086,50 |
х |
х |
х |
х |
федеральный бюджет |
5 443,50 |
6 817,00 |
0,00 |
3 266,10 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
х |
х |
х |
х |
республиканский бюджет ЧР |
5 550,60 |
40 045,10 |
3 065,00 |
27,50 |
11,00 |
11,00 |
11,00 |
55,00 |
55,00 |
||||
х |
х |
х |
х |
местный бюджет |
23 010,50 |
22 434,30 |
16 221,00 |
22 242,90 |
20 185,30 |
20 185,30 |
20 185,30 |
100 981,50 |
100 981,50 |
||||
х |
х |
х |
х |
внебюджетные средства |
5 431,00 |
5 315,70 |
3 610,30 |
5 410,00 |
5 410,00 |
5 410,00 |
5 410,00 |
27 050,00 |
27 050,00 |
||||
Основное мероприятие 1 |
"Развитие библиотечного дела" |
|
МБУК "АЦБС" |
957 |
0801 |
Ц410200000 |
х |
всего: |
5 798,7 |
4 628,8 |
4 570,6 |
5 316,9 |
5 131,9 |
5 131,9 |
5 131,9 |
25 659,5 |
25 659,5 |
х |
х |
х |
х |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
х |
х |
х |
х |
республиканский бюджет ЧР |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
х |
х |
х |
х |
местный бюджет |
5 641,7 |
4 563,2 |
4 449,7 |
5 216,9 |
5 031,9 |
5 031,9 |
5 031,9 |
25 159,5 |
25 159,5 |
||||
х |
х |
х |
х |
внебюджетные средства |
157,0 |
65,6 |
120,9 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
500,0 |
500,0 |
||||
Целевой индикатор и показатель подпрограммы, увязанный с основным мероприятием 1 |
Прирост посещений общедоступных библиотек, а также культурно-массовых мероприятий, проводимых в библиотеках, % |
101,0 |
102,0 |
104,0 |
106,0 |
108,0 |
110,0 |
111,0 |
116,0 |
120,0 |
|||||||
Мероприятие 1.1 |
Обеспечение деятельности муниципальных библиотек |
|
|
|
|
|
х |
всего: |
5 798,7 |
4 628,8 |
4 570,6 |
5 316,9 |
5 131,9 |
5 131,9 |
5 131,9 |
25 659,5 |
25 659,5 |
х |
х |
х |
х |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
х |
х |
х |
х |
республиканский бюджет ЧР |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
957 |
0801 |
Ц41024А410 |
610 |
местный бюджет |
5 641,7 |
4 563,2 |
4 449,7 |
5 216,9 |
5 031,9 |
5 031,9 |
5 031,9 |
25 159,5 |
25 159,5 |
||||
957 |
0801 |
Ц41024А410 |
610 |
внебюджетные средства |
157,0 |
65,6 |
120,9 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
500,0 |
500,0 |
||||
Основное мероприятие 2 |
"Развитие музейного дела" |
|
МБУК "АКМ" |
957 |
0801 |
Ц410300000 |
х |
всего: |
4 710,6 |
3 729,5 |
3 541,3 |
4 426,4 |
4 386,4 |
4 386,4 |
4 386,4 |
21 932,0 |
21 932,0 |
х |
х |
х |
х |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
х |
х |
х |
х |
республиканский бюджет ЧР |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
х |
х |
х |
х |
местный бюджет |
4 474,0 |
3 462,9 |
3 386,1 |
4 306,4 |
4 266,4 |
4 266,4 |
4 266,4 |
21 332,0 |
21 332,0 |
||||
х |
х |
х |
х |
внебюджетные средства |
236,6 |
266,6 |
155,2 |
120,0 |
120,0 |
120,0 |
120,0 |
600,0 |
600,0 |
||||
Целевой индикатор и показатель подпрограммы, увязанный с основным мероприятием 2 |
Прирост посещений музеев, % |
100,0 |
100,0 |
102,0 |
104,0 |
106,0 |
108,0 |
110,0 |
120,0 |
125,0 |
|||||||
Мероприятие 2.1 |
Обеспечение деятельности муниципальных музеев |
|
|
х |
х |
х |
х |
всего: |
4 710,6 |
3 729,5 |
3 541,3 |
4 426,4 |
4 386,4 |
4 386,4 |
4 386,4 |
21 932,0 |
21 932,0 |
х |
х |
х |
х |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
х |
х |
х |
х |
республиканский бюджет ЧР |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
957 |
0801 |
Ц410370760 |
610 |
местный бюджет |
4 474,0 |
3 462,9 |
3 386,1 |
4 306,4 |
4 266,4 |
4 266,4 |
4 266,4 |
21 332,0 |
21 332,0 |
||||
957 |
0801 |
Ц410370760 |
610 |
внебюджетные средства |
236,6 |
266,6 |
155,2 |
120,0 |
120,0 |
120,0 |
120,0 |
600,0 |
600,0 |
||||
Основное мероприятие 3 |
"Развитие архивного дела" |
|
МБУ "Алатырский городской архив" |
957 |
0113 |
Ц410400000 |
х |
всего: |
1 331,4 |
1 199,0 |
1 291,6 |
1 466,5 |
1 433,5 |
1 433,5 |
1 433,5 |
7 167,5 |
7 167,5 |
х |
х |
х |
х |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
х |
х |
х |
х |
республиканский бюджет ЧР |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
х |
х |
х |
х |
местный бюджет |
1 285,1 |
1 177,0 |
1 250,6 |
1 426,5 |
1 393,5 |
1 393,5 |
1 393,5 |
6 967,5 |
6 967,5 |
||||
х |
х |
х |
х |
внебюджетные средства |
46,3 |
22,0 |
41,0 |
40,0 |
40,0 |
40,0 |
40,0 |
200,0 |
200,0 |
||||
Целевой индикатор и показатель подпрограммы, увязанный с основным мероприятием 3 |
Доля документов муниципальных архивов, находящихся в условиях, обеспечивающих их постоянное (вечное) хранение, в общем количестве архивных документов, % |
18,0 |
24,0 |
30,0 |
36,0 |
42,0 |
48,0 |
50,0 |
65,0 |
78,0 |
|||||||
Доля принятых в муниципальные архивы документов организаций - источников комплектования в общем объеме документации, подлежащей приему, % |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
||||||||
Мероприятие 3.1 |
Обеспечение деятельности муниципальных архивных учреждений |
|
|
х |
х |
х |
х |
всего: |
1 331,4 |
1 199,0 |
1 291,6 |
1 466,5 |
1 433,5 |
1 433,5 |
1 433,5 |
7 167,5 |
7 167,5 |
х |
х |
х |
х |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
х |
х |
х |
х |
республиканский бюджет ЧР |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
957 |
0113 |
Ц410440750 |
610 |
местный бюджет |
1 285,1 |
1 177,0 |
1 250,6 |
1 426,5 |
1 393,5 |
1 393,5 |
1 393,5 |
6 967,5 |
6 967,5 |
|||
957 |
0113 |
Ц410440750 |
610 |
внебюджетные средства |
46,3 |
22,0 |
41,0 |
40,0 |
40,0 |
40,0 |
40,0 |
200,0 |
200,0 |
||||
Основное мероприятие 4 |
"Развитие образование в сфере культуры и искусства" |
|
МБУДО "АДШИ" |
957 |
0703 |
Ц410600000 |
х |
всего: |
2 328,9 |
11 263,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
х |
х |
х |
х |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
х |
х |
х |
х |
республиканский бюджет ЧР |
1 816,5 |
10 274,30 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
х |
х |
х |
х |
местный бюджет |
512,4 |
989,00 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
х |
х |
х |
х |
внебюджетные средства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
Целевой индикатор и показатель подпрограммы, увязанный с основным мероприятием 4 |
Прирост посещений платных культурно-массовых мероприятий клубов, домов культуры, % |
105,0 |
110,0 |
115,0 |
120,0 |
135,0 |
150,0 |
155,0 |
172,0 |
180,0 |
|||||||
Прирост участников клубных формирований, % по отношению к 2018 году |
101,0 |
102,0 |
103,0 |
104,0 |
105,0 |
110,0 |
111,0 |
116,0 |
120,0 |
||||||||
Мероприятие 4.1 |
Укрепление материально-технической базы муниципальных детских школ искусств и обеспечение безопасности и антитеррористической защищенности |
|
МБУДО "АДШИ" |
х |
х |
х |
х |
всего: |
2 328,9 |
112 63,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
х |
х |
х |
х |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
957 |
0703 |
Ц4106S9270 |
610 |
республиканский бюджет ЧР |
1 816,5 |
10 274,30 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
957 |
0703 |
Ц4106S9270 |
610 |
местный бюджет |
512,4 |
989,00 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
х |
х |
х |
х |
внебюджетные средства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
Мероприятие 4.2 |
Укрепление материально-технической базы муниципальных детских школ искусств |
|
МБУДО "АДШИ" |
х |
х |
х |
х |
всего: |
0,0 |
11 263,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
х |
х |
х |
х |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
957 |
0703 |
ЦЦ4106S9270 |
610 |
республиканский бюджет ЧР |
0,0 |
10 274,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
957 |
0703 |
Ц4106S9270 |
610 |
местный бюджет |
0,0 |
989,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
х |
х |
х |
х |
внебюджетные средства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
Основное мероприятие 5 |
"Сохранение и развитие народного творчества" |
|
МАУ "АГДК" и АУ "АГПКиО" |
957 |
0801 |
Ц410700000 |
х |
всего: |
15 615,2 |
13 590,6 |
10 069,6 |
16 425,5 |
14 643,5 |
14 643,5 |
14 643,5 |
73 217,5 |
73 217,5 |
х |
х |
х |
х |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
х |
х |
х |
х |
республиканский бюджет ЧР |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
х |
х |
х |
х |
местный бюджет |
10 624,1 |
8 629,1 |
6 776,4 |
11 275,5 |
9 493,5 |
9 493,5 |
9 493,5 |
47 467,5 |
47 467,5 |
||||
х |
х |
х |
х |
внебюджетные средства |
4 991,1 |
4 961,5 |
3 293,2 |
5 150,0 |
5 150,0 |
5 150,0 |
5 150,0 |
25 750,0 |
25 750,0 |
||||
Целевой индикатор и показатель подпрограммы, увязанный с основным мероприятием 5 |
Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей, %, |
23,0 |
23,5 |
24,0 |
24,5 |
25,0 |
27,0 |
27,5 |
34,0 |
42,5 |
|||||||
Мероприятие 5.1 |
Обеспечение деятельности учреждений в сфере культурно-досугового обслуживания населения |
|
|
х |
х |
х |
х |
всего: |
15 615,2 |
13 590,6 |
10 069,6 |
16 425,5 |
14 643,5 |
14 643,5 |
14 643,5 |
73 217,5 |
73 217,5 |
х |
х |
х |
х |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
х |
х |
х |
х |
республиканский бюджет ЧР |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
957 |
0801 |
Ц410740390 |
620 |
местный бюджет |
10 624,1 |
8 629,1 |
6 776,4 |
11 275,5 |
9 493,5 |
9 493,5 |
9 493,5 |
47 467,5 |
47 467,5 |
||||
957 |
0801 |
Ц410740390 |
620 |
внебюджетные средства |
4 991,1 |
4 961,5 |
3 293,2 |
5 150,0 |
5 150,0 |
5 150,0 |
5 150,0 |
25 750,0 |
25 750,0 |
||||
Основное мероприятие 6 |
"Поддержка детского и юношеского творчества" |
|
Исполнитель: Отдел культуры города Алатырь |
957 |
0804 |
Ц410900000 |
х |
всего: |
30,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
х |
х |
х |
х |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
х |
х |
х |
х |
республиканский бюджет ЧР |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
х |
х |
х |
х |
местный бюджет |
30,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
х |
х |
х |
х |
внебюджетные средства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
Целевой индикатор и показатель подпрограммы, увязанный с основным мероприятием 6 |
Уровень удовлетворенности населения качеством предоставления государственных услуг в сфере культуры, % |
90,0 |
90,0 |
90,5 |
91,0 |
91,0 |
91,5 |
92,0 |
94,0 |
96,0 |
|||||||
Увеличение числа посещений организаций культуры, % |
1,0 |
3,0 |
5,0 |
7,0 |
10,0 |
15,0 |
16,0 |
21,0 |
25,0 |
||||||||
Мероприятие 6.1 |
Мероприятие по поддержке творческой деятельности детей в муниципальных учреждениях культуры |
|
|
х |
х |
х |
х |
всего: |
30,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
х |
х |
х |
х |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
х |
х |
х |
х |
республиканский бюджет ЧР |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
957 |
804 |
Ц410971100 |
620 |
местный бюджет |
30,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
х |
х |
х |
х |
внебюджетные средства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
Основное мероприятие 7 |
"Проведение мероприятий в сфере культуры и искусства, архивного дела" |
|
Исполнитель: Отдел культуры города Алатырь |
957 |
0801 |
Ц411000000 |
х |
всего: |
300,0 |
228,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
х |
х |
х |
х |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
х |
х |
х |
х |
республиканский бюджет ЧР |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
х |
х |
х |
х |
местный бюджет |
300,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
х |
х |
х |
х |
внебюджетные средства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
Целевой индикатор и показатель подпрограммы, увязанный с основным мероприятием 7 |
Уровень удовлетворенности населения качеством предоставления государственных услуг в сфере культуры, % |
90,0 |
90,0 |
90,5 |
91,0 |
91,0 |
91,5 |
92,0 |
94,0 |
96,0 |
|||||||
Увеличение числа посещений организаций культуры, % |
1,0 |
3,0 |
5,0 |
7,0 |
10,0 |
15,0 |
16,0 |
21,0 |
25,0 |
||||||||
Мероприятие 7.1 |
Организация и проведение фестивалей, конкурсов и иных зрелищных мероприятий. |
|
|
х |
х |
х |
х |
всего: |
300,0 |
228,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
х |
х |
х |
х |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
х |
х |
х |
х |
республиканский бюджет ЧР |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
957 |
0801 |
Ц411071060 |
620 |
местный бюджет |
300,0 |
228,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
957 |
0801 |
Ц411071060 |
620 |
внебюджетные средства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
Основное мероприятие 8 |
"Мероприятия, связанные с подготовкой и проведением празднования 100-летия образования Чувашской автономной области" |
|
МБУК "АКМ" |
957 |
0801 |
Ц411400000 |
х |
всего: |
9 291,2 |
8 278,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
х |
х |
х |
х |
федеральный бюджет |
5 433,2 |
5 787,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
х |
х |
х |
х |
республиканский бюджет ЧР |
3 729,6 |
2 213,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
х |
х |
х |
х |
местный бюджет |
128,4 |
278,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
х |
х |
х |
х |
внебюджетные средства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
Целевой индикатор и показатель подпрограммы, увязанный с основным мероприятием 8 |
Уровень удовлетворенности населения качеством предоставления государственных услуг в сфере культуры, % |
90,0 |
90,0 |
90,5 |
91,0 |
91,0 |
91,5 |
92,0 |
94,0 |
96,0 |
|||||||
Увеличение числа посещений организаций культуры, % |
1,0 |
3,0 |
5,0 |
7,0 |
10,0 |
15,0 |
16,0 |
21,0 |
25,0 |
||||||||
Мероприятие 8.1 |
Подготовка и проведение празднования на федеральном уровне памятных дат субъектов Российской Федерации. |
|
|
х |
х |
х |
х |
всего: |
8 128,3 |
8 278,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
957 |
0801 |
Ц4114L5090 |
610 |
федеральный бюджет |
5 433,2 |
5 787,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
957 |
0801 |
Ц4114L5090 |
610 |
республиканский бюджет ЧР |
2 566,8 |
2 213,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
957 |
0801 |
Ц4114L5090 |
610 |
местный бюджет |
128,4 |
278,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
х |
х |
х |
х |
внебюджетные средства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
Мероприятие 8.2 |
Софинансирование расходных обязательств муниципальных образований, связанных с повышением заработной платы работников муниципальных учреждений культуры в рамках реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 597 "О мерах по реализации государственной социальной политики |
|
|
х |
х |
х |
х |
всего: |
1 162,8 |
0,0 |
1 699,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
х |
х |
х |
х |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
957 |
0801 |
Ц411417090 |
620 610 |
республиканский бюджет ЧР |
116 2,8 |
0,0 |
1 699,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
х |
х |
х |
х |
местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
х |
х |
х |
х |
внебюджетные средства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
Основное мероприятие 9 |
"Развитие муниципальных учреждений культуры" |
|
Исполнитель: Отдел культуры города Алатырь |
957 |
0801 |
Ц411500000 |
х |
всего: |
29,6 |
30 694,4 |
3 423,1 |
12,1 |
11,0 |
11,0 |
11,0 |
55,0 |
55,0 |
х |
х |
х |
х |
федеральный бюджет |
10,4 |
30,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
х |
х |
х |
х |
республиканский бюджет ЧР |
4,4 |
27557,8 |
1518,90 |
11,0 |
11,0 |
11,0 |
11,0 |
55,0 |
55,0 |
||||
х |
х |
х |
х |
местный бюджет |
14,8 |
3106,6 |
205,20 |
1,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
х |
х |
х |
х |
внебюджетные средства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
Целевой индикатор и показатель подпрограммы, увязанный с основным мероприятием 9 |
Уровень удовлетворенности населения качеством предоставления государственных услуг в сфере культуры, % |
90,0 |
90,0 |
90,5 |
91,0 |
91,0 |
91,5 |
92,0 |
94,0 |
96,0 |
|||||||
Увеличение числа посещений организаций культуры, % |
1,0 |
3,0 |
5,0 |
7,0 |
10,0 |
15,0 |
16,0 |
21,0 |
25,0 |
||||||||
Мероприятие 9.1 |
Укрепление материально-технической базы муниципальных архивов |
|
МБУ "АГА" |
х |
х |
х |
х |
всего: |
0,0 |
252,7 |
54,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
х |
х |
х |
х |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
957 |
0801 |
Ц4115S9820 |
610 |
республиканский бюджет ЧР |
0,0 |
230,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
957 |
0801 |
Ц4115S9820 |
610 |
местный бюджет |
0,0 |
22,7 |
54,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
х |
х |
х |
х |
внебюджетные средства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
Мероприятие 9.2 |
Укрепление материально-технической базы муниципальных библиотек |
|
МБУК "АЦБС" |
х |
х |
х |
х |
всего: |
0,0 |
1 197,8 |
31,9 |
12,1 |
11,0 |
11,0 |
11,0 |
55,0 |
55,0 |
х |
х |
х |
х |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
957 |
0801 |
Ц4115S9830 |
610 |
республиканский бюджет ЧР |
0,0 |
1 000,0 |
29,0 |
11,0 |
11,0 |
11,0 |
11,0 |
55,0 |
55,0 |
||||
957 |
0801 |
Ц4115S9830 |
610 |
местный бюджет |
0,0 |
197,8 |
2,9 |
1,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
х |
х |
х |
х |
внебюджетные средства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
Мероприятие 9.3 |
Укрепление материально-технической базы муниципальных музеев |
|
МБУК "АКМ" |
х |
х |
х |
х |
всего: |
0,0 |
24 799,1 |
1 637,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
х |
х |
х |
х |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
957 |
0801 |
Ц4115S5450 |
610 |
республиканский бюджет ЧР |
0,0 |
22348,1 |
1489,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
957 |
0801 |
Ц4115S5450 |
610 |
местный бюджет |
0,0 |
2451,0 |
147,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
х |
х |
х |
х |
внебюджетные средства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
Мероприятие 9.4 |
Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культурно-досугового типа |
|
|
х |
х |
х |
х |
всего: |
0,0 |
3 156,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
х |
х |
х |
х |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
957 |
0801 |
Ц4115S5340 |
620 |
республиканский бюджет ЧР |
0,0 |
2 872,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
957 |
0801 |
Ц4115S5340 |
620 |
местный бюджет |
0,0 |
284,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
х |
х |
х |
х |
внебюджетные средства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
Мероприятие 9.5 |
Подключение общедоступных библиотек к сети "Интернет" и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки в рамках поддержки отрасли культуры. |
|
МБУК "АЦБС" |
х |
х |
х |
х |
всего: |
0,0 |
85,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
957 |
0801 |
Ц4115L5192 |
610 |
федеральный бюджет |
0,0 |
30,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
957 |
0801 |
Ц4115L5192 |
610 |
республиканский бюджет ЧР |
0,0 |
12,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
957 |
0801 |
Ц4115L5192 |
610 |
местный бюджет |
0,0 |
42,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
х |
х |
х |
х |
внебюджетные средства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
Мероприятие 9.6 |
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований в рамках поддержки отрасли культуры. |
|
МБУК "АЦБС" |
х |
х |
х |
х |
всего: |
29,6 |
0,0 |
0,0 |
12,1 |
11,0 |
11,0 |
11,0 |
55,0 |
55,0 |
957 |
0801 |
Ц4115L5193 |
610 |
федеральный бюджет |
10,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
957 |
0801 |
Ц4115L5193 |
610 |
республиканский бюджет ЧР |
4,4 |
0,0 |
0,0 |
11,0 |
11,0 |
11,0 |
11,0 |
55,0 |
55,0 |
||||
957 |
0801 |
Ц4115L5193 |
610 |
местный бюджет |
14,8 |
0,0 |
0,0 |
1,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
х |
х |
х |
х |
внебюджетные средства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
Мероприятие 9.7 |
Софинансирование расходных обязательств муниципальных образований, связанных с оплатой труда работников муниципальных учреждений в связи с сокращением объемов предпринимательской и иной приносящей доход деятельности в условиях приостановления (ограничения) их деятельности в рамках мероприятий по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Чувашской Республики. |
|
|
х |
х |
х |
х |
всего: |
0,0 |
124,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
х |
х |
х |
х |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
957 |
0801 |
Ц4115S602С |
610 620 |
республиканский бюджет ЧР |
0,0 |
113,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
957 |
0801 |
Ц4115S602С |
610 620 |
местный бюджет |
0,0 |
11,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
х |
х |
х |
х |
внебюджетные средства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
Мероприятие 9.8 |
Софинансирование расходных обязательств муниципальных образований, связанных с повышением заработной платы работников муниципальных учреждений культуры в рамках реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 597 "О мерах по реализации государственной социальной политики" |
|
|
х |
х |
х |
х |
всего: |
0,0 |
1 078,2 |
1699,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
х |
х |
х |
х |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
957 |
0801 |
Ц4115S7090 |
610 620 |
республиканский бюджет ЧР |
0,0 |
981,2 |
1546,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
957 |
0801 |
Ц4115S7090 |
610 620 |
местный бюджет |
0,0 |
97,0 |
152,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
х |
х |
х |
х |
внебюджетные средства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
Основное мероприятие 10 |
Реализация мероприятий регионального проекта "Культурная среда" |
|
|
957 |
0801 |
Ц41А100000 |
х |
всего: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3 299,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
х |
х |
х |
х |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3 266,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
х |
х |
х |
х |
республиканский бюджет ЧР |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
16,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
х |
х |
х |
х |
местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
16,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
х |
х |
х |
х |
внебюджетные средства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
Целевой индикатор и показатель подпрограммы, увязанный с основным мероприятием 10 |
Уровень удовлетворенности населения качеством предоставления государственных услуг в сфере культуры, % |
90,0 |
90,0 |
90,5 |
91,0 |
91,0 |
91,5 |
92,0 |
94,0 |
96,0 |
|||||||
Увеличение числа посещений организаций культуры, % |
1,0 |
3,0 |
5,0 |
7,0 |
10,0 |
15,0 |
16,0 |
21,0 |
25,0 |
||||||||
Мероприятие 10.1 |
Приобретение музыкальных инструментов, оборудования и материалов для детских школ искусств в рамках поддержки отрасли культуры. |
|
МБУДО "АДШИ" |
х |
х |
х |
х |
всего: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3 299,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
957 |
0801 |
Ц41А15519L |
610 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3 266,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
957 |
0801 |
Ц41А15519L |
610 |
республиканский бюджет ЧР |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
16,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
957 |
0801 |
Ц41А15519L |
610 |
местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
16,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
х |
х |
х |
х |
внебюджетные средства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
Основное мероприятие 11 |
Реализация мероприятий регионального проекта "Цифровая культура" |
|
|
957 |
0801 |
Ц41А300000 |
х |
всего: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
х |
х |
х |
х |
федеральный бюджет |
0,0 |
1 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
х |
х |
х |
х |
республиканский бюджет ЧР |
0,0 |
1 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
х |
х |
х |
х |
местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
х |
х |
х |
х |
внебюджетные средства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
Целевой индикатор и показатель подпрограммы, увязанный с основным мероприятием 11 |
Уровень удовлетворенности населения качеством предоставления государственных услуг в сфере культуры, % |
90,0 |
90,0 |
90,5 |
91,0 |
91,0 |
91,5 |
92,0 |
94,0 |
96,0 |
|||||||
Увеличение числа посещений организаций культуры, % |
1,0 |
3,0 |
5,0 |
7,0 |
10,0 |
15,0 |
16,0 |
21,0 |
25,0 |
||||||||
Мероприятие 11.1 |
Создание виртуальных концертных залов |
|
|
х |
х |
х |
х |
всего: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
957 |
0801 |
Ц41А354530 |
620 |
федеральный бюджет |
0,0 |
1 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
957 |
0801 |
Ц41А354530 |
620 |
республиканский бюджет ЧР |
0,0 |
1 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
х |
х |
х |
х |
местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
х |
х |
х |
х |
внебюджетные средства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Нумерация приложений приводится в соответствии с источником
Приложение
к муниципальной программе
города Алатыря "Развитие культуры и туризма"
Обеспечение реализации муниципальной
программы "Развитие культуры и туризма"
Ресурсное обеспечение
Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие культуры и туризма"
статус |
Наименование муниципальной программы города Алатыря (подпрограммы муниципальной программы города Алатыря, основного мероприятия) |
Задача подпрограммы муниципальной программы города Алатыря |
Ответственный исполнитель, соисполнители, участники |
Код бюджетной классификации |
Источники финансирования |
Расходы по годам, тыс. рублей |
|||||||||||
главный распорядитель бюджетных средств |
раздел, подраздел |
целевая статья расходов |
группа (подгруппа) вида расходов |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026- 2030 |
2031- 2035 |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие культуры и туризма" |
"Общепрограммные расходы" Обеспечение функций муниципальных органов |
Обеспечение функций муниципальных органов |
Ответственный исполнитель - Отдел культуры города Алатыря; Соисполнители: отдел образования и молодежной политики администрации города Алатыря; Отдел информационного обеспечения и взаимодействия со СМИ Управления организационно-контрольной и кадровой работы; подведомственные отделу культуры муниципальные учреждения города Алатыря; социально-ориентированные некоммерческие, общественные организации и объединения, действующие на территории города Алатыря |
х |
х |
х |
х |
всего: |
1 024,20 |
1 149,00 |
2 472,40 |
2 609,40 |
2 159,40 |
2 159,40 |
2 159,40 |
10 797,00 |
10 797,00 |
х |
х |
х |
х |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
х |
х |
х |
х |
республиканский бюджет ЧР |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
х |
х |
х |
х |
местный бюджет |
1 024,20 |
1 149,00 |
2 472,40 |
2 609,40 |
2 159,40 |
2 159,40 |
2 159,40 |
10 797,00 |
10 797,00 |
||||
х |
х |
х |
х |
внебюджетные средства |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
Целевой индикатор и показатель подпрограммы, увязанные с основными мероприятиями |
Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений, в общей численности граждан Российской Федерации, проживающих в городе Алатыре, % |
87,00 |
88,00 |
88,10 |
88,20 |
88,30 |
88,40 |
88,50 |
89,00 |
89,50 |
|||||||
Цель "Обеспечение реализации муниципальной программы" | |||||||||||||||||
Основное мероприятие 1 |
"Общепрограммные расходы" |
Обеспечение функций муниципальных органов |
|
х |
х |
х |
х |
всего: |
1 024,20 |
921,00 |
2 472,40 |
2 609,40 |
2 159,40 |
2 159,40 |
2 159,40 |
10 797,00 |
10 797,00 |
х |
х |
х |
х |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
х |
х |
х |
х |
республиканский бюджет ЧР |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
957 |
0804 |
Ц4Э0100200 |
000 |
местный бюджет |
1 024,20 |
921,00 |
2 472,40 |
2 609,40 |
2 159,40 |
2 159,40 |
2 159,40 |
10 797,00 |
10 797,00 |
||||
х |
х |
х |
х |
внебюджетные средства |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
Основное мероприятие 2 |
"Общепрограммные расходы" |
|
|
х |
х |
х |
х |
всего: |
0,00 |
228,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
х |
х |
х |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
х |
х |
х |
х |
республиканский бюджет ЧР |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
957 |
0804 |
Ц411071060 |
000 |
местный бюджет |
0,00 |
228,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
х |
х |
х |
х |
внебюджетные средства |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
<< Назад |
||
Содержание Постановление администрации города Алатыря Чувашской Республики от 16 марта 2022 г. N 153 "О внесении изменений в муниципальную... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.