Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение 1
к постановлению
администрации
муниципального образования -
городской округ город Касимов
от 22.11.2021 N 1213
Муниципальная программа
"Развитие образования и молодежной политики муниципального образования - городской округ город Касимов Рязанской области"
28 января, 21 марта, 7, 11, 19 апреля, 2, 6 июня 2022 г.
Раздел 1 изменен с 6 июня 2022 г. - Постановление Администрации муниципального образования - городской округ город Касимов Рязанской области от 6 июня 2022 г. N 809
1. Паспорт муниципальной программы муниципального образования - городской округ город Касимов Рязанской области
Наименование Программы |
Муниципальная программа "Развитие образования и молодежной политики муниципального образования - городской округ город Касимов Рязанской области" (далее - Программа) |
Ответственный исполнитель Программы |
Управление образования и молодежной политики администрации муниципального образования - городской округ город Касимов (далее - УОиМП) |
Главные распорядители бюджетных средств (далее - ГРБС) |
УОиМП, Администрации муниципального образования - городской округ город Касимов Рязанской области (далее - администрация), Управление по капитальному строительству и жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования - городской округ город Касимов (далее - УКС и ЖКХ) |
Исполнители Программы |
УОиМП; УКС и ЖКХ; Образовательные учреждения муниципального образования - городской округ город Касимов (далее - ОУ); Муниципальное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия сферы образования" муниципального образования - городской округ город Касимов (далее - МКУ "ЦБ СО" ) |
Срок реализации Программы |
Срок реализации Программы: 2022 - 2030 годы Этап II: 2022 - 2030 годы |
Цели Программы: |
Цель N 1: создание в системе общего образования равных возможностей для современного качественного образования и позитивной социализации детей Последовательный перевод муниципальной системы образования на работу в режиме устойчивого развития, обеспечивающей повышение доступности качественного образования в соответствии с современными потребностями общества и каждого гражданина и создание условий для укрепления здоровья школьников; Повышение доступности качественных услуг дошкольного образования; Цель N 2: создание условий для модернизации и устойчивого развития сферы дополнительного образования детей и внедрения, развития модели персонифицированного финансирования сферы дополнительного образования детей; Цель N 3: повышение уровня безопасности обучающихся, воспитанников и работников образовательных организаций; Цель N 4: обеспечение государственной поддержки, создание благоприятных условий для успешной социализации детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в том числе с ограниченными возможностями здоровья, и создание условий для роста благосостояния детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; Цель N 5: совершенствование организации отдыха, оздоровления и занятости детей в муниципальном образовании - городской округ город Касимов; Цель N 6: обеспечение благоприятных условий для создания единой системы выявления и развития одаренных детей в различных областях интеллектуальной и творческой деятельности; Цель N 7: реализация кадровой политики в сфере образования по привлечению в систему образования молодых перспективных кадров и повышения социальной значимости профессии педагога, развитие педагогического потенциала системы образования; Цель N 8: создание условий для развития, социализации и самореализации молодежи; Цель N 9: государственная поддержка решения жилищной проблемы молодых семей, признанных в установленном порядке, нуждающимися в жилом помещении; Цель N 10: обеспечение функционирования сферы образования. |
Перечень подпрограмм |
Подпрограмма N 1 "Развитие общего образования"; Подпрограмма N 2 "Развитие дополнительного образования детей"; Подпрограмма N 3 "Безопасность образовательных учреждений"; Подпрограмма N 4 "Реализация современных моделей успешной социализации детей"; Подпрограмма N 5 "Организация отдыха, оздоровления и занятости детей"; Подпрограмма N 6 "Одаренные дети"; Подпрограмма N 7 "Развитие кадрового потенциала системы образования"; Подпрограмма N 8 "Молодежь" Подпрограмма N 9 "Обеспечение жильем молодых семей" Подпрограмма N 10 "Организационно-техническое обеспечение функционирования и развития сферы образования". |
Перечень региональных и ведомственных проектов, реализуемых в рамках Программы |
1) Региональный проект "Современная школа (Рязанская область)" 2) Региональный проект "Успех каждого ребенка (Рязанская область)" |
Финансовое обеспечение (далее - ФО) Программы |
Объем финансирования Программы составляет - 1 559 488 559,00 рублей, 2022 год - 600 720 250,51 рублей. 2023 год - 480 724 984,25 рублей. 2024 год - 478 043 324,24 рублей. 2025 год - 0,00 рублей. 2026 год - 0,00 рублей. 2027 год - 0,00 рублей. 2028 год - 0,00 рублей. 2029 год - 0,00 рублей. 2030 год - 0,00 рублей. в том числе: - средства федерального бюджета (далее - ФБ) - 33 254 596,21 рублей, 2022 год - 33 254 596,21 рублей. 2023 год - 0,00 рублей. 2024 год - 0,00 рублей. 2025 год - 0,00 рублей. 2026 год - 0,00 рублей. 2027 год - 0,00 рублей. 2028 год - 0,00 рублей. 2029 год - 0,00 рублей. 2030 год - 0,00 рублей. - средства областного бюджета (далее - ОБ) - 1 125 080 999,88 рублей, 2022 год - 395 657 551,24 рублей. 2023 год - 364 068 876,73 рублей. 2024 год - 365 354 571,91 рублей. 2025 год - 0,00 рублей. 2026 год - 0,00 рублей. 2027 год - 0,00 рублей. 2028 год - 0,00 рублей. 2029 год - 0,00 рублей. 2030 год - 0,00 рублей. - средства муниципального бюджета (далее - МБ) - 307 903 098,91 рублей, 2022 год - 140 724 815,06 рублей. 2023 год - 85 572 819,52 рублей. 2024 год - 81 605 464,33 рублей. 2025 год - 0,00 рублей. 2026 год - 0,00 рублей. 2027 год - 0,00 рублей. 2028 год - 0,00 рублей. 2029 год - 0,00 рублей. 2030 год - 0,00 рублей. - внебюджетные средства (далее - ВБ) - 93 249 864,00 рублей, 2022 год - 31 083 288,00 рублей. 2023 год - 31 083 288,00 рублей. 2024 год - 31 083 288,00 рублей. 2025 год - 0,00 рублей. 2026 год - 0,00 рублей. 2027 год - 0,00 рублей. 2028 год - 0,00 рублей. 2029 год - 0,00 рублей. 2030 год - 0,00 рублей. |
2. Характеристика сферы реализации Программы
Одним из условий успешности социально-экономического развития города Касимова и повышения благосостояния населения является модернизация образования и реализация его современной модели, обеспечивающей повышение доступности качественного образования в соответствии с требованиями инновационного развития экономики, современными потребностями общества и каждого гражданина.
В настоящее время доступность дошкольного образования составляет 100%.
Для достижения поставленной цели к 2030 году сохранить 100% доступность дошкольного образования и увеличить общее число воспитанников детских садов.
Продолжится работа по обновлению развивающей среды в детских садах, созданию необходимых психолого-педагогических условий для успешного освоения дошкольниками образовательных программ.
В целях повышения доступности качественного образования, обеспечения безопасных и комфортных условий обучения за последние три года в городе Касимове:
в 2 школах (МБОУ "СШ N 2", МБОУ "СШ N 4" ) проведен ремонт в рамках федерального проекта "Успех каждого ребенка" национального проекта "Образование". Также ежегодно проводятся текущие ремонты образовательных учреждений в рамках подготовки к новому учебному году.
В городе в полной мере не решена проблема обучения во вторую смену: стабильно в 3-х школах города Касимова продолжают обучение во вторую смену 356 детей (9,4% от общей численности). Также одной из проблем остается высокий износ объектов образования. В связи с этим планируется продолжить работу по развитию инфраструктуры системы образования и укреплению материально-технической базы учреждений.
Участие в национальном проекте "Образование", привлечение в город Касимов федеральных средств, в том числе в рамках государственно-частного партнерства, позволят продолжить строительство новых объектов, реконструкцию и капитальный ремонт имеющихся зданий, оснащение школ современным оборудованием.
Система дополнительного образования стабильно развивается, ее инфраструктура постоянно совершенствуется. В рамках федерального проекта "Современная школа" национального проекта "Образование" на территории города на базе школ N 1, N 6 и N 7 созданы: Центры образования цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста", к 2022 году такие Центры будут открыты в школах N 2 и N 4, а к 2023 году в школе N 3.
На базе ДДТ функционирует центр по работе с одаренными детьми. В рамках федерального проекта "Успех каждого ребёнка" на базе Дома детского творчества в 2022 году будет создан кабинет технического творчества - робототехника.
К 2030 году планируется в результате выполнения намеченных мероприятий достигнуть 80% охват детей в возрасте 5 - 18 лет программами дополнительного образования.
Ведется работа по совершенствованию механизма организации отдыха и оздоровления детей. В ДООЦ "Ласточка" оздоравливаются 170 детей.
Инфраструктура сферы отдыха и оздоровления детей постоянно совершенствуется. В рамках лагерей дневного пребывания организуются профильные смены: летом лагеря труда и отдыха, в осенние каникулы-профильный физико-математический лагерь.
Запланированная работа по созданию безопасных условий пребывания, повышению уровня комфортности, реализация новых развивающих программ позволит к 2030 году увеличить количество детей, охваченных отдыхом и оздоровлением на 20%.
Управлением образования и молодежной политики осуществляется постоянный мониторинг потребности и обновления педагогических кадров. Продолжается целенаправленная работа по целевому обучению студентов по востребованным педагогическим специальностям. Для привлечения молодых специалистов в образовательные организации г. Касимова реализуется федеральная программа "Земский учитель". Благодаря проводимой работе последние пять лет сохраняется стабильность количества молодых педагогов (ежегодно 5 - 6 молодых специалистов приходят в образовательные организации). С целью создания условий для формирования профессиональной компетентности молодого специалиста, потребностей в самообразовании и развитии творческого потенциала личности педагога продолжает работу городская Школа молодого педагога. Но этого пока недостаточно, чтобы закрыть потребности школы в кадрах. Для удовлетворения более полной потребности образовательных организаций в высококвалифицированных педагогических кадрах необходимо расширять меры социальной поддержки молодых специалистов.
Молодежь - это основа государства, ее настоящее и будущее. На сегодняшний день в городе Касимове проживает более 10225 молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет.
Основная цель молодежной политики города - создание условий для развития, социализации и самореализации молодежи.
Приоритетными задачами выступают:
- обеспечение эффективной социализации и вовлечения молодежи в активную общественную и волонтерскую деятельность;
- создание условий для проявления и развития инновационного потенциала молодых людей, поддержка талантливой молодежи;
- совершенствование системы гражданско-патриотического, военно-патриотического и духовно-нравственного воспитания.
В деятельности общественных организаций, объединений, молодежных совещательных и консультативных органов вовлечено более 5338 молодых людей, в добровольческую деятельность - 2750 граждан, в мероприятия сферы государственной молодежной политики, направленных на гражданско-патриотического воспитание, - 1832 молодых граждан.
В системе образования города Касимова функционирует 24 образовательные организации. Несмотря на целый ряд положительных тенденций, сформировавшихся в системе образования муниципального образования - городской округ город Касимов за последние годы, существует ряд проблем, сдерживающих ее дальнейшее развитие. К ним относятся:
1) высокий износ объектов образования;
2) обновление пищеблоков, спортивного и медицинского оборудования в общеобразовательных организациях города в соответствии с современными требованиями;
3) оснащенность образовательных организаций современными комплексами инженерно-технических систем обеспечения комплексной безопасности в соответствии с требованиями Постановления Правительства Российской Федерации от 02.08.2019 N 1006 (в 2021 году соответствует 1 объект из 27 (3%) образовательных организаций);
4) наличие общеобразовательных организаций, осуществляющих образовательный процесс в две смены;
5) обновление педагогических кадров;
6) материально-техническая поддержка загородного оздоровительного учреждения, создания условий для обеспечения безопасности пребывания детей и подростков в оздоровительном учреждении, а также развития кадрового потенциала работников оздоровительных лагерей;
7) оказание поддержки детям, нуждающимся в государственной поддержке и социальной защите. В настоящее время в муниципальном образовании - городской округ город Касимов насчитывается 94 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
8) низкие демографические показатели.
Помимо этого, существует необходимость финансирования ряда мероприятий, обеспечивающих функционирование системы образования. Все они создают основу для организационного, технического и методического сопровождения функционирования и развития образования в городе и наиболее эффективной реализации Программы.
Комплексный подход реализации мероприятий Программы позволит увеличить охват проблемных направлений, повысить эффективность использования бюджетных средств, а также выполнить цели, поставленные в стратегии развития системы образования до 2030 года.
Раздел 3 изменен с 6 июня 2022 г. - Постановление Администрации муниципального образования - городской округ город Касимов Рязанской области от 6 июня 2022 г. N 809
3. Финансовое обеспечение Программы
N п/п |
Наименование |
Источник ФО |
Объем ФО по годам (тыс. руб.) |
|||||||||
всего |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
2027 год |
2028 год |
2029 год |
2030 год |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
1 |
Всего по региональным проектам |
всего |
5 803 165,66 |
5 803 165,66 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
ФБ |
5 572 779,97 |
5 572 779,97 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
ОБ |
172 354,02 |
172 354,02 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
МБ |
58 031,67 |
58 031,67 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
1.1. |
Региональный проект "Современная школа (Рязанская область)" |
всего |
4 213 283,02 |
4 213 283,02 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
ФБ |
4 046 015,68 |
4 046 015,68 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
ОБ |
125 134,50 |
125 134,50 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
МБ |
42 132,84 |
42 132,84 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
1.2. |
Региональный проект "Успех каждого ребенка (Рязанская область)" |
всего |
1 589 882,64 |
1 589 882,64 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
ФБ |
1 526 764,29 |
1 526 764,29 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
ОБ |
47 219,52 |
47 219,52 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
МБ |
15 898,83 |
15 898,83 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
2 |
Всего по ведомственным проектам |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3 |
Всего по комплексам процессных мероприятий |
всего |
1 553 685 393,34 |
594 917 084,85 |
480 724 984,25 |
478 043 324,24 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
ФБ |
27 681 816,24 |
27 681 816,24 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
ОБ |
1 124 908 645,86 |
395 485 197,22 |
364 068 876,73 |
365 354 571,91 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
МБ |
307 845 067,24 |
140 666 783,39 |
85 572 819,52 |
81 605 464,33 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
ВБ |
93 249 864,00 |
31 083 288,00 |
31 083 288,00 |
31 083 288,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
3.1. |
Подпрограмма N 1 "Развитие общего образования" |
всего |
1 247 183 113,59 |
458 858 359,27 |
394 117 687,16 |
394 207 067,16 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
ФБ |
13 960 164,24 |
13 960 164,24 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
ОБ |
995 232 855,15 |
334 813 390,89 |
330 209 732,13 |
330 209 732,13 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
МБ |
162 548 230,20 |
84 937 516,14 |
38 760 667,03 |
38 850 047,03 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
ВБ |
75 441 864,00 |
25 147 288,00 |
25 147 288,00 |
25 147 288,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
3.2. |
Подпрограмма N 2 "Развитие дополнительного образования детей" |
Всего |
96 030 404,19 |
37 045 622,52 |
31 476 068,43 |
27 508 713,24 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
ОБ |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
МБ |
95 430 404,19 |
36 845 622,52 |
31 276 068,43 |
27 308 713,24 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
ВБ |
600 000,00 |
200 000,00 |
200 000,00 |
200 000,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
3.3. |
Подпрограмма N 3 "Безопасность образовательных учреждений" |
Всего |
3 981 617,54 |
3 981 617,54 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
ОБ |
2 317 401,05 |
2 317 401,05 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
МБ |
1 664 216,49 |
1 664 216,49 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
3.4. |
Подпрограмма N 4 "Реализация современных моделей успешной социализации детей" |
Всего |
92 761 361,55 |
42 338 957,37 |
24 716 864,98 |
25 705 539,20 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
ОБ |
92 761 361,55 |
42 338 957,37 |
24 716 864,98 |
25 705 539,20 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
3.5. |
Подпрограмма N 5 "Организация отдыха, оздоровления и занятости детей" |
Всего |
45 002 946,37 |
18 459 426,29 |
13 123 249,56 |
13 420 270,52 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
ОБ |
27 281 260,04 |
12 137 739,96 |
7 423 249,56 |
7 720 270,52 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
МБ |
621 686,33 |
621 686,33 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
ВБ |
17 100 000,00 |
5 700 000,00 |
5 700 000,00 |
5 700 000,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
3.6. |
Подпрограмма N 6 "Одаренные дети" |
Всего |
30 000,00 |
30 000,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
МБ |
30 000,00 |
30 000,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
3.7. |
Подпрограмма N 7 "Развитие кадрового потенциала системы образования" |
Всего |
12 751 700,00 |
12 679 700,00 |
36 000,00 |
36 000,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
ФБ |
12 499 200,00 |
12 499 200,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
МБ |
144 500,00 |
144 500,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
ВБ |
108 000,00 |
36 000,00 |
36 000,00 |
36 000,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
3.8. |
Подпрограмма N 8 "Молодежь" |
Всего |
20 050,00 |
20 050,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
МБ |
20 050,00 |
20 050,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
3.9. |
Подпрограмма N 9 "Обеспечение жильем молодых семей" |
Всего |
7 603 180,00 |
4 665 500,00 |
1 513 530,00 |
1 424 150,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
ФБ |
1 222 452,00 |
1 222 452,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
ОБ |
166 698,00 |
166 698,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
ОБ |
1 852 200,00 |
1 852 200,00 |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
||
МБ |
4 361 830,00 |
1 424 150,00 |
1 513 530,00 |
1 424 150,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
3.10. |
Подпрограмма N 10 "Организационно-техническое обеспечение функционирования и развития сферы образования" |
Всего |
48 321 020,10 |
16 837 851,86 |
15 741 584,12 |
15 741 584,12 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
ОБ |
5 296 870,07 |
1 858 809,95 |
1 719 030,06 |
1 719 030,06 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
МБ |
43 024 150,03 |
14 979 041,91 |
14 022 554,06 |
14 022 554,06 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
Итого по Программе |
всего |
1 559 488 559,00 |
600 720 250,51 |
480 724 984,25 |
478 043 324,24 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
ФБ |
33 254 596,21 |
33 254 596,21 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
ОБ |
1 125 080 999,88 |
395 657 551,24 |
364 068 876,73 |
365 354 571,91 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
МБ |
307 903 098,91 |
140 724 815,06 |
85 572 819,52 |
81 605 464,33 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
ВБ |
93 249 864,00 |
31 083 288,00 |
31 083 288,00 |
31 083 288,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
в том числе ГРБС |
УОиМП |
1 503 512 432,88 |
562 930 559,70 |
471 810 064,98 |
468 771 808,20 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
УКС и ЖКХ |
51 310 626,12 |
33 124 190,81 |
8 914 919,27 |
9 271 516,04 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
Администрация |
4 665 500,00 |
4 665 500,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
------------------------------
*Софинансирование в рамках соответствующего федерального и областного бюджетов.
4. Порядок представления информации об исполнении Программы
4.1. Исполнитель Программы не позднее 5 октября направляет в Сектор ИПД информацию о ходе исполнения Программы за 9 месяцев и до 10 февраля года, следующего за отчетным, направляет в Сектор ИПД информацию о ходе исполнения Программы за 12 месяцев по утвержденной форме.
5. Сведения о подпрограммах Программы
5.1. Подпрограмма N 1 "Развитие общего образования"
1. Цель подпрограммы: обеспечение в муниципальной системе общего образования равных возможностей для современного качественного образования и позитивной социализации детей.
2. Срок и этап реализации подпрограммы: 2022 - 2030 годы, II этап.
3. Показатели подпрограммы:
N |
Наименование |
Ед. изм. |
Значение по годам |
|||||||||
базовый год: 2020 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
1 |
Сохранение доли обучающихся, освоивших основные общеобразовательные программы в государственных, муниципальных, частных образовательных организациях и доли детей, которым обеспечена возможность получения общедоступного и бесплатного общего образования в общеобразовательных организациях, в общей численности детей, желающих получать общее образование в частных образовательных организациях |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
2 |
Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
3 |
Доля детей дошкольного возраста (1,5 - 7 лет), охваченных всеми формами дошкольного образования, от общего количества детей 1,5 - 7 лет. |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
Пункт 4 изменен с 11 апреля 2022 г. - Постановление Администрации муниципального образования - городской округ город Касимов Рязанской области от 11 апреля 2022 г. N 489
4. Результаты структурных элементов подпрограммы:
N |
Наименование |
Ед. изм. |
Значение по годам |
|||||||||
базовый год: 2020 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
1 |
Региональные проекты |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1 |
Региональный проект "Современная школа (Рязанская область)" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1.1. |
Число созданных новых мест в общеобразовательных организациях |
мест |
- |
- |
- |
960 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1.1.2. |
Количество центров образования естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, нарастающим итогом |
единицы |
1 |
5 |
6 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1.2. |
Региональный проект "Успех каждого ребенка (Рязанская область)" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.2.1. |
Количество общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, в которых обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом, нарастающим итогом |
единицы |
1 |
3 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
Ведомственные проекты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3 |
Комплекс процессных мероприятий |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1. |
Задача 1. Формирование образовательной сети и финансово-экономических механизмов, обеспечивающих равный доступ населения к услугам общего образования |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1.1. |
Доля обучающихся, освоивших основные общеобразовательные программы в муниципальных общеобразовательных учреждениях |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
3.1.1.1 |
Доля школьников, охваченных горячим питанием |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
3.1.2. |
Доля детей, которым обеспечена возможность получения общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях, в общей численности детей, желающих получать общее образование в частных образовательных организациях |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
3.1.3. |
Охват бесплатным горячим питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
3.1.4. |
Отношение численности детей в возрасте 3 - 7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3 - 7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5 - 7 лет, обучающихся в школе |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
3.1.5. |
Доля родителей, воспользовавшихся правом на компенсацию родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования |
% |
Не менее 90 |
Не менее 90 |
Не менее 90 |
Не менее 90 |
Не менее 90 |
Не менее 90 |
Не менее 90 |
Не менее 90 |
Не менее 90 |
Не менее 90 |
3.1.6. |
Доля педагогических работников, прошедших медицинские осмотры |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
3.1.7. |
Количество муниципальных общеобразовательных учреждений, для которых подготовлена проектная документация |
Ед. |
- |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3.1.8. |
Выполнение ремонтных работ в общеобразовательных организациях в рамках подготовки к началу учебного года |
Ед. |
- |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Пункт 5 изменен с 6 июня 2022 г. - Постановление Администрации муниципального образования - городской округ город Касимов Рязанской области от 6 июня 2022 г. N 809
5. Перечень мероприятий подпрограммы:
N п/п |
Наименование |
ГРБС |
Исполнители |
Источник ФО |
Объем ФО по годам (рублей) |
|||||||||
всего |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
1 |
Региональные проекты |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1. |
Региональный проект "Современная школа (Рязанская область)" |
|
|
всего |
4 213 283,02 |
4 213 283,02 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
ФБ |
4 046 015,68 |
4 046 015,68 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
ОБ |
125 134,50 |
125 134,50 |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
||||
МБ |
42 132,84 |
42 132,84 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
1.1.1. |
Строительство общеобразовательной школы на 960 мест в г. Касимов Рязанской области |
УКС и ЖКХ |
УКС и ЖКХ |
Всего |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
ФБ |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
ОБ |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
МБ |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
1.1.2. |
Создание и обеспечение функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах |
УОиМП |
ОУ |
Всего |
4 213 283,02 |
4 213 283,02 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
ФБ |
4 046 015,68 |
4 046 015,68 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
ОБ |
125 134,50 |
125 134,50 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
МБ |
42 132,84 |
42 132,84 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
1.2. |
Региональный проект "Успех каждого ребенка (Рязанская область)" |
УОиМП |
ОУ |
Всего |
840 585,54 |
840 585,54 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
ФБ |
807 214,29 |
807 214,29 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
ОБ |
24 965,39 |
24 965,39 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
МБ |
8 405,86 |
8 405,86 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
1.2.1. |
Создание в общеобразовательных организациях Рязанской области, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятия физической культурой и спортом |
УОиМП |
ОУ |
Всего |
840 585,54 |
840 585,54 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
ФБ |
807 214,29 |
807 214,29 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
ОБ |
24 965,39 |
24 965,39 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
МБ |
8 405,86 |
8 405,86 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
Всего по региональным проектам |
Всего |
5 053 868,56 |
5 053 868,56 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
ФБ |
4 853 229,97 |
4 853 229,97 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
ОБ |
150 099,89 |
150 099,89 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
МБ |
50 538,70 |
50 538,70 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
2 |
Ведомственные проекты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3 |
Комплекс процессных мероприятий |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1 |
Задача 1.Формирование образовательной сети и финансово-экономических механизмов, обеспечивающих равный доступ населения к услугам общего образования |
|
|
всего |
1 247 183 113,59 |
458 858 359,27 |
394 117 687,16 |
394 207 067,16 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
ФБ |
13 960 164,24 |
13 960 164,24 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
|
|
ОБ |
995 232 855,15 |
334 813 390,89 |
330 209 732,13 |
330 209 732,13 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
|
|
МБ |
162 548 230,20 |
84 937 516,14 |
38 760 667,03 |
38 850 047,03 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
|
|
ВБ |
75 441 864,00 |
25 147 288,00 |
25 147 288,00 |
25 147 288,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
3.1.1. |
Мероприятие 1. Организация предоставления начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам, дополнительного образования и создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми в общеобразовательных школах |
УОиМП |
ОУ |
всего |
651 561 688,42 |
233 413 163,18 |
209 029 572,62 |
209 118 952,62 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
ОБ |
610 029 307,86 |
203 343 102,62 |
203 343 102,62 |
203 343 102,62 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
МБ |
34 932 380,56 |
27 870 060,56 |
3 486 470,00 |
3 575 850,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
ВБ |
6 600 000,00 |
2 200 000,00 |
2 200 000,00 |
2 200 000,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
3.1.2. |
Мероприятие 2. Финансовое обеспечение получения начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам |
УОиМП |
УОиМП |
всего |
14 079 024,60 |
4 693 008,20 |
4 693 008,20 |
4 693 008,20 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
ОБ |
14 079 024,60 |
4 693 008,20 |
4 693 008,20 |
4 693 008,20 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
3.1.3. |
Мероприятие 3 Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях |
УОиМП |
ОУ |
всего |
16 336 896,74 |
16 024 063,64 |
156 416,55 |
156 416,55 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
ФБ |
13 960 164,24 |
13 960 164,24 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
ОБ |
1 903 658,76 |
1 903 658,76 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
МБ |
473 073,74 |
160 240,64 |
156 416,55 |
156 416,55 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
3.1.4 |
Мероприятие 4. Предоставление дошкольного образования и создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми |
УОиМП |
ОУ |
всего |
538 467 599,90 |
190 097 832,48 |
174 184 883,71 |
174 184 883,71 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
ОБ |
348 359 445,69 |
116 119 815,23 |
116 119 815,23 |
116 119 815,23 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
МБ |
121 266 290,21 |
51 030 729,25 |
35 117 780,48 |
35 117 780,48 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
ВБ |
68 841 864,00 |
22 947 288,00 |
22 947 288,00 |
22 947 288,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
3.1.5 |
Мероприятие 5. Предоставление Выплаты компенсации части родительской платы. |
УОиМП |
ОУ |
всего |
18 161 418,24 |
6 053 806,08 |
6 053 806,08 |
6 053 806,08 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
ОБ |
18 161 418,24 |
6 053 806,08 |
6 053 806,08 |
6 053 806,08 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
3.1.6 |
Мероприятие 6. Прохождение предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников образовательных учреждений |
УОиМП |
ОУ |
всего |
526 485,69 |
526 485,69 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
МБ |
526 485,69 |
526 485,69 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
3.1.7 |
Мероприятие 7. Разработка проектно сметной документации для строительства новой школы |
УКС и ЖКХ |
УКС и ЖКХ |
всего |
5 050 000,00 |
5 050 000,00 |
- |
- |
|
- |
- |
- |
- |
- |
МБ |
5 050 000,00 |
5 050 000,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
3.1.8. |
Мероприятие 8. Предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов (городских округов) Рязанской области на проведение ремонтных работ в муниципальных общеобразовательных организациях в рамках подготовки к началу учебного года |
УОиМП |
ОУ |
всего |
3 000 000,00 |
3 000 000,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
ОБ |
2 700 000,00 |
2 700 000,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
|
|
МБ |
300 000,00 |
300 000,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
Всего по комплексу процессных мероприятий |
всего |
1 247 183 113,59 |
458 858 359,27 |
394 117 687,16 |
394 207 067,16 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
ФБ |
13 960 164,24 |
13 960 164,24 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
ОБ |
995 232 855,15 |
334 813 390,89 |
330 209 732,13 |
330 209 732,13 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
МБ |
162 548 230,20 |
84 937 516,14 |
38 760 667,03 |
38 850 047,03 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
ВБ |
75 441 864,00 |
25 147 288,00 |
25 147 288,00 |
25 147 288,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
Итого по подпрограмме |
всего |
1 252 236 982,15 |
463 912 227,83 |
394 117 687,16 |
394 207 067,16 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
ФБ |
18 813 394,21 |
18 813 394,21 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
ОБ |
995 382 955,04 |
334 963 490,78 |
330 209 732,13 |
330 209 732,13 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
МБ |
162 598 768,90 |
84 988 054,84 |
38 760 667,03 |
38 850 047,03 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
ВБ |
75 441 864,00 |
25 147 288,00 |
25 147 288,00 |
25 147 288,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
------------------------------
*Софинансирование в рамках соответствующего федерального проекта.
------------------------------
6. Механизм финансирования мероприятий подпрограммы:
Финансирование мероприятий в рамках субсидий бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), а также субсидий бюджетным учреждениям на иные цели осуществляется на основании плана финансово-хозяйственной деятельности учреждения (ПФХД), в пределах, доведенных до ГРБС лимитов бюджетных обязательств.
Предоставление субсидии из бюджета Рязанской области осуществляется в соответствии с Постановлением Правительства Рязанской области от 26.11.2019 г. N 377 "Об утверждении правил, устанавливающих общие требования к формированию, предоставлению и распределению субсидий из областного бюджета местным бюджетам".
В случае предоставления субсидии муниципальному бюджету за счет средств областного бюджета на условиях софинансирования из федерального бюджета соглашение заключается в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами "Электронный бюджет" в соответствии с Правилами формирования, предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30.09.2014 N 999.
5.2. Подпрограмма N 2 "Развитие дополнительного образования"
1. Цель подпрограммы: создание условий для модернизации и устойчивого развития сферы дополнительного образования детей и внедрения, развития модели персонифицированного финансирования сферы дополнительного образования детей.
2. Срок и этап реализации подпрограммы:
Программа реализуется в 2022 - 2030 годах, II этап.
3. Показатели подпрограммы:
N |
Наименование |
Ед. изм. |
Значение по годам |
|||||||||
базовый год: 2020 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
1 |
Сохранение охвата детей в возрасте 5 - 18 лет программами дополнительного образования в общей численности детей 5 - 18 лет |
% |
75 |
75 |
75 |
75 |
80 |
80 |
80 |
80 |
80 |
80 |
2 |
Сохранение охвата детей в возрасте от 5 до 18 лет, имеющих право на получение дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет |
% |
не менее 30 |
не менее 30 |
не менее 30 |
не менее 30 |
не менее 30 |
|
|
|
|
|
3 |
Удельный вес организаций дополнительного образования, в которых созданы условия для реализации современных программ исследовательской, научно-технической, проектно-конструкторской деятельности обучающихся |
% |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
4 |
Удельный вес организаций дополнительного образования, в которых созданы специальные условия, обеспечивающие доступность программ дополнительного образования для детей с ограниченными возможностями здоровья |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
4. Результаты структурных элементов подпрограммы:
N |
Наименование |
Ед. изм. |
Значение по годам |
|||||||||
базовый год: 2020 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
1 |
Региональные проекты |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1 |
Региональный проект "Успех каждого ребенка (Рязанская область)" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1.1. |
Создание новых мест дополнительного образования |
Кол-во |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
Ведомственные проекты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3 |
Комплекс процессных мероприятий |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1 |
Задача 1. Организационное и информационно-методическое обеспечение дополнительного образования детей |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1.1 |
Обеспечение доступного и качественного дополнительного образования, сохранение доли обучающихся, успешно освоивших дополнительные образовательные программы в организациях дополнительного образования |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
3.1.2 |
Создание благоприятных безопасных условий в организациях дополнительного образования |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
3.2. |
Задача 2. Организационно-информационное обеспечение дополнительного образования детей в рамках моделей персонифицированного финансирования |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.2.1 |
Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных системой персонифицированного финансирования от общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет |
% |
25 |
25 |
25 |
25 |
25 |
25 |
25 |
25 |
25 |
25 |
|
Количество сертификатов учета выданных муниципальному образованию - городской округ город Касимов |
% |
91 |
91 |
91 |
91 |
91 |
91 |
91 |
91 |
91 |
91 |
|
Количество сертификатов финансирования |
% |
25 |
25 |
25 |
25 |
25 |
25 |
25 |
25 |
25 |
25 |
3.3 |
Задача 3. Предоставление субсидий на поддержание достигнутых уровней заработной платы определенных указом Президента Российской Федерации отдельных категорий работников муниципальных учреждений дополнительного образования детей в сфере образования |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.3.1 |
Соотношение уровня оплаты труда педагогов организаций дополнительного образования и средней заработной платы учителей региона |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
------------------------------
* количественный показатель планируется в рамках федеральных, областных проектов
Пункт 5 изменен с 19 апреля 2022 г. - Постановление Администрации муниципального образования - городской округ город Касимов Рязанской области от 19 апреля 2022 г. N 530
5. Перечень мероприятий подпрограммы:
N п/п |
Наименование |
ГРБС |
Исполнители |
Источник ФО |
Объем ФО по годам (рублей) |
||||||||||
всего |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
|
1 |
Региональные проекты |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1. |
Региональный проект "Успех каждого ребенка (Рязанская область)" |
|
|
Всего |
749 297,10 |
749 297,10 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
ФБ |
719 550,00 |
719 550,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
ОБ |
22 254,13 |
22 254,13 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
МБ |
7 492,97 |
7 492,97 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
1.1.1 |
Создание новых мест дополнительного образования |
УОиМП |
ОУ |
Всего |
749 297,10 |
749 297,10 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
ФБ |
719 550,00 |
719 550,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
ОБ |
22 254, 13 |
22 254, 13 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
МБ |
7 492,97 |
7 492,97 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
Всего по региональным проектам |
Всего |
749 297,10 |
749 297,10 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
ФБ |
719 550,00 |
719 550,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
ОБ |
22 254, 13 |
22 254, 13 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
МБ |
7 492,97 |
7 492,97 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
2 |
Ведомственные проекты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
3 |
Комплекс процессных мероприятий |
|
|
всего |
96 030 404,19 |
37 045 622,52 |
31 476 068,43 |
27 508 713,24 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
ОБ |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
МБ |
95 430 404,19 |
36 845 622,52 |
31 276 068,43 |
27 308 713,24 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
ВБ |
600 000,00 |
200 000,00 |
200 000,00 |
200 000,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
3.1. |
Задача 1. Организационное и информационно-методическое обеспечение дополнительного образования детей |
УОиМП |
УОиМП, ОУ |
всего |
83 554 966,17 |
24 570 184,50 |
31 476 068,43 |
27 508 713,24 |
|
|
|
|
|
|
|
ОБ |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
МБ |
82 954 966,17 |
24 370 184,50 |
31 276 068,43 |
27 308 713,24 |
- |
- |
|
|
|
|
|||||
ВБ |
600 000,00 |
200 000,00 |
200 000,00 |
200 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|||||
3.1.1. |
Мероприятие 1. Предоставление детям дополнительного образования в учреждениях, реализующих дополнительные образовательные программы |
УОиМП |
ОУ |
всего |
83 459 666,17 |
24 474 884,50 |
31 476 068,43 |
27 508 713,24 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
ОБ |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
МБ |
82 859 666,17 |
24 274 884,50 |
31 276 068,43 |
27 308 713,24 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
ВБ |
600 000,00 |
200 000,00 |
200 000,00 |
200 000,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
3.1.2. |
Мероприятие 2. Проведение медицинских осмотров и иных мероприятий |
УОиМП |
ОУ |
МБ |
95 300,00 |
95 300,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
3.2. |
Задача 2. Организационно-информационное обеспечение дополнительного образования детей в рамках моделей персонифицированного финансирования |
УОиМП |
ОУ |
Всего |
12 475 438,02 |
12 475 438,02 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
МБ |
12 475 438,02 |
12 475 438,02 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
3.2.1. |
Мероприятие 1. Обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей |
УОиМП |
ОУ |
МБ |
12 055 097,86 |
12 055 097,86 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
3.2.2. |
Мероприятие 2. Субсидии в целях предоставления грантов в форме субсидий для бюджетных учреждений, учредителем которых не является муниципальное образование - городской округ город Касимов по виду 613 |
УОиМП |
УОиМП |
МБ |
105 080,00 |
105 080,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
3.2.3. |
Мероприятие 3. Субсидии в целях предоставления грантов в форме субсидий для автономных учреждений, учредителем которых не является муниципальное образование - городской округ город Касимов по виду 623 |
УОиМП |
УОиМП |
МБ |
105 082,00 |
105 082,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
3.2.4. |
Мероприятие 4. Субсидии в целях предоставления грантов в форме субсидий для иных некоммерческих организаций по виду 633 |
УОиМП |
УОиМП |
МБ |
105 083,00 |
105 083,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
3.2.5. |
Мероприятие 5. Субсидии в целях предоставления грантов в форме субсидий для коммерческих организаций по виду 813 |
УОиМП |
УОиМП |
МБ |
105 095,16 |
105 095,16 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
3.3. |
Задача 3. Предоставление субсидий на поддержание достигнутых уровней заработной платы определенных указом Президента Российской Федерации отдельных категорий работников муниципальных учреждений дополнительного образования детей в сфере образования |
|
|
Всего |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
ОБ |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
3.3.1. |
Мероприятие 1. Поддержание достигнутых уровней заработной платы определенных указом Президента Российской Федерации отдельных категорий работников муниципальных учреждений дополнительного образования детей в сфере образования |
УОиМП |
ОУ |
ОБ |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Всего по комплексу процессных мероприятий |
всего |
96 030 404,19 |
37 045 622,52 |
31 476 068,43 |
27 508 713,24 |
|
- |
- |
- |
- |
- |
||||
ОБ |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
МБ |
95 430 404,19 |
36 845 622,52 |
31 276 068,43 |
27 308 713,24 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
ВБ |
600 000,00 |
200 000,00 |
200 000,00 |
200 000,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
Итого по подпрограмме |
Всего |
96 779 701,29 |
37 794 919,62 |
31 476 068,43 |
27 508 713,24 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
ФБ |
719 550,00 |
719 550,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
ОБ |
22 254,13 |
22 254,13 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
МБ |
95 437 897,16 |
36 853 115,49 |
31 276 068,43 |
27 308 713,24 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
ВБ |
600 000,00 |
200 000,00 |
200 000,00 |
200 000,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
------------------------------
* Софинансирование в рамках соответствующего федерального проекта.
6. Механизм финансирования мероприятий подпрограммы:
Финансирование мероприятий в рамках субсидий бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), а также субсидий бюджетным учреждениям на иные цели осуществляется на основании плана финансово-хозяйственной деятельности учреждения (ПФХД), в пределах, доведенных до ГРБС лимитов бюджетных обязательств.
Предоставление субсидии из бюджета Рязанской области осуществляется в соответствии с Постановлением Правительства Рязанской области от 26.11.2019 г. N 377 "Об утверждении правил, устанавливающих общие требования к формированию, предоставлению и распределению субсидий из областного бюджета местным бюджетам".
В случае предоставления субсидии муниципальному бюджету за счет средств областного бюджета на условиях софинансирования из федерального бюджета соглашение заключается в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами "Электронный бюджет" в соответствии с Правилами формирования, предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30.09.2014 N 999.
5.3. Подпрограмма N 3 "Безопасность образовательных учреждений"
1. Цель подпрограммы: повышение уровня безопасности обучающихся, воспитанников и работников образовательных организаций.
2. Срок и этап реализации подпрограммы:
Программа реализуется в 2022 - 2030, II этап.
3. Показатели подпрограммы:
N |
Наименование |
Ед. изм. |
Значение по годам |
|||||||||
базовый год: 2020 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
1 |
Доля комплексной безопасности образовательных учреждений отвечающих действующему законодательству |
% |
3 |
3 |
7 |
7 |
11 |
11 |
14 |
14 |
14 |
14 |
Пункт 4 изменен с 6 июня 2022 г. - Постановление Администрации муниципального образования - городской округ город Касимов Рязанской области от 6 июня 2022 г. N 809
4. Результаты структурных элементов подпрограммы:
N |
Наименование |
Ед. изм. |
Значение по годам |
||||||||||
базовый год: 2020 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
1 |
Региональные проекты |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
Ведомственные проекты |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
Комплекс процессных мероприятий |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1 |
Задача 1. Создание безопасных условий для проведения учебно-воспитательного процесса в образовательных организациях |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1.1 |
Доля объектов образовательных организаций, оснащенных противопожарным оборудованием в соответствии с требованиями противопожарной безопасности |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
3.1.2 |
Удельный вес объектов образования, оснащенных современными комплексами инженерно-технических систем обеспечения безопасности и защиты от терроризма |
% |
3 |
3 |
7 |
7 |
11 |
11 |
14 |
14 |
14 |
14 |
|
3.1.3 |
Количество транспортных средств отвечающих требованиям безопасной перевозки школьников |
Ед. |
2 |
2 |
2 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
3.1.4. |
Количество учреждений осуществляющих мероприятия по предупреждению чрезвычайной ситуации на территории Рязанской области, связанной с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) |
Ед. |
- |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Пункт 5 изменен с 6 июня 2022 г. - Постановление Администрации муниципального образования - городской округ город Касимов Рязанской области от 6 июня 2022 г. N 809
5. Перечень мероприятий подпрограммы:
N п/п |
Наименование |
ГРБС |
Исполнители |
Источник ФО |
Объем ФО по годам (рублей) |
|||||||||
всего |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
1 |
Региональные проекты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
Ведомственные проекты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3 |
Комплекс процессных мероприятий |
|
|
Всего |
3 981 617,54 |
3 981 617,54 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
ОБ |
2 317 401,05 |
2 317 401,05 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
МБ |
1 664 216,49 |
1 664 216,49 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
3.1 |
Задача 1. Создание безопасных условий для проведения учебно-воспитательного процесса в образовательных организациях |
УОиМП |
ОУ |
Всего |
3 981 617,54 |
3 981 617,54 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
ОБ |
2 317 401,05 |
2 317 401,05 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
МБ |
1 664 216,49 |
1 664 216,49 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
3.1.1. |
Мероприятие 1. Комплексные мероприятия (обслуживание и мониторинг пожарной сигнализации, иные мероприятия) |
УОиМП |
ОУ |
МБ |
1 532 327,65 |
1 532 327,65 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3.1.2 |
Мероприятие 2. Предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований Рязанской области на оснащение образовательных организаций охранно-пожарным оборудованием, средствами технической защиты от терроризма (их монтаж и наладка" ) |
УОиМП |
ОУ |
Всего |
1 894 736,84 |
1 894 736,84 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
ОБ |
1 800 000,00 |
1 800 000,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
МБ |
94 736,84 |
94 736,84 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
3.1.3. |
Мероприятие 3. Обеспечение безопасных перевозок школьными автобусами (Техническое обслуживание ГЛОНАСС и Тахографа) |
УОиМП |
ОУ |
МБ |
37 152,00 |
37 152,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3.1.4 |
Мероприятие 4. Осуществление мероприятий по предупреждению чрезвычайной ситуации на территории Рязанской области, связанной с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) |
УОиМП |
ОУ |
Всего |
517 401,05 |
517 401,05 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
ОБ |
517 401,05 |
517 401,05 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
МБ |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
Всего по комплексу процессных мероприятий |
Всего |
3 981 617,54 |
3 981 617,54 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
ОБ |
2 317 401,05 |
2 317 401,05 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
МБ |
1 664 216,49 |
1 664 216,49 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
Итого по подпрограмме |
Всего |
3 981 617,54 |
3 981 617,54 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
ОБ |
2 317 401,05 |
2 317 401,05 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
МБ |
1 664 216,49 |
1 664 216,49 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
------------------------------
*Софинансирование в рамках соответствующего федерального проекта.
------------------------------
6. Механизм финансирования мероприятий подпрограммы:
Финансирование мероприятий в рамках субсидий бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), а также субсидий бюджетным учреждениям на иные цели осуществляется на основании плана финансово-хозяйственной деятельности учреждения (ПФХД), в пределах, доведенных до ГРБС лимитов бюджетных обязательств.
Предоставление субсидии из бюджета Рязанской области осуществляется в соответствии с Постановлением Правительства Рязанской области от 26.11.2019 г. N 377 "Об утверждении правил, устанавливающих общие требования к формированию, предоставлению и распределению субсидий из областного бюджета местным бюджетам".
В случае предоставления субсидии муниципальному бюджету за счет средств областного бюджета на условиях софинансирования из федерального бюджета соглашение заключается в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами "Электронный бюджет" в соответствии с Правилами формирования, предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30.09.2014 N 999.
5.4. Подпрограмма N 4 "Реализация современных моделей успешной социализации детей"
1. Цель подпрограммы: обеспечение государственной поддержки, создание благоприятных условий для успешной социализации детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в том числе с ограниченными возможностями здоровья, и создание условий для роста благосостояния детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
2. Срок и этап реализации подпрограммы:
Программа реализуется в 2022 - 2030, II этап.
3. Показатели подпрограммы:
N |
Наименование |
Ед. изм. |
Значение по годам |
|||||||||
базовый год: 2020 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
1 |
Доля выплаты пособия детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
2 |
Доля выплата денежных средств на вознаграждение, причитающееся приемным родителям, патронатным воспитателям, на предоставление мер социальной поддержки приемным семьям |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
3 |
Количество детей-сирот у которых наступает право обеспечения жилыми помещениями |
Чел. |
4 |
7 |
6 |
6 |
6 |
2 |
- |
- |
- |
- |
4. Результаты структурных элементов подпрограммы:
N |
Наименование |
Ед. изм. |
Значение по годам |
|||||||||
базовый год: 2020 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
1 |
Региональные проекты |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
Ведомственные проекты |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
Комплекс процессных мероприятий |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1 |
Задача 1. Организация помощи детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1.1 |
Доля выплаты пособия детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
3.1.2 |
Доля выплата денежных средств на вознаграждение, причитающееся приемным родителям, патронатным воспитателям, на предоставление мер социальной поддержки приемным семьям |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
3.1.3 |
Обеспечение благоустроенными жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (Количество детей-сирот у которых наступает право обеспечения жилыми помещениями) |
чел. |
4 |
7 |
6 |
6 |
6 |
2 |
- |
- |
- |
- |
Пункт 5 изменен с 19 апреля 2022 г. - Постановление Администрации муниципального образования - городской округ город Касимов Рязанской области от 19 апреля 2022 г. N 530
5. Перечень мероприятий подпрограммы:
N п/п |
Наименование |
ГРБС |
Исполнители |
Источник ФО |
Объем ФО по годам (рублей) |
|||||||||
всего |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
1. |
Региональные проекты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2. |
Ведомственные проекты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3. |
Комплекс процессных мероприятий |
|
|
Всего |
92 761 361,55 |
42 338 957,37 |
24 716 864,98 |
25 705 539,20 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
ОБ |
92 761 361,55 |
42 338 957,37 |
24 716 864,98 |
25 705 539,20 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
3.1 |
Задача 1. Организация помощи детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей |
|
|
Всего |
92 761 361,55 |
42 338 957,37 |
24 716 864,98 |
25 705 539,20 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
ОБ |
92 761 361,55 |
42 338 957,37 |
24 716 864,98 |
25 705 539,20 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
3.1.1. |
Мероприятие 1. Выплата пособия детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей |
УОиМП |
УОиМП |
ОБ |
37 962 142,20 |
12 161 113,80 |
12 647 562,60 |
13 153 465,80 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3.1.2. |
Мероприятие 2. Выплата денежных средств на вознаграждение, причитающееся приемным родителям, патронатным воспитателям, на предоставление мер социальной поддержки приемным семьям |
УОиМП |
УОиМП |
ОБ |
9 467 997,80 |
3 033 057,33 |
3 154 383,11 |
3 280 557,36 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3.1.3. |
Мероприятие 3. Однократное обеспечение благоустроенными жилыми помещениями |
УКС и ЖКХ |
УКС и ЖКХ |
всего |
45 331 221,55 |
27 144 786,24 |
8 914 919,27 |
9 271 516,04 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
ОБ |
45 331 221,55 |
27 144 786,24 |
8 914 919,27 |
9 271 516,04 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
Всего по комплексу процессных мероприятий |
Всего |
92 761 361,55 |
42 338 957,37 |
24 716 864,98 |
25 705 539,20 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
ОБ |
92 761 361,55 |
42 338 957,37 |
24 716 864,98 |
25 705 539,20 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
Итого по подпрограмме |
Всего |
92 761 361,55 |
42 338 957,37 |
24 716 864,98 |
25 705 539,20 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
ОБ |
92 761 361,55 |
42 338 957,37 |
24 716 864,98 |
25 705 539,20 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
------------------------------
*Софинансирование в рамках соответствующего федерального проекта.
6. Механизм финансирования мероприятий подпрограммы:
Финансирование мероприятий направленных на обеспечение деятельности органа местного самоуправления и казенного учреждения осуществляется на основании бюджетной сметы, в пределах, доведенных до ГРБС лимитов бюджетных обязательств в соответствии с кассовым планом.
5.5. Подпрограмма N 5 "Организация отдыха, оздоровления и занятости детей"
1. Цель подпрограммы: совершенствование организации отдыха, оздоровления и занятости детей в муниципальном образовании - городской округ город Касимов.
2. Срок и этап реализации подпрограммы:
Программа реализуется в 2022 - 2030 годах, II этап.
3. Показатели подпрограммы:
N |
Наименование |
Ед. изм. |
Значение по годам |
|||||||||
базовый год: 2020 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
1 |
Увеличение доли детей, получивших выраженный оздоровительный эффект в результате организованного отдыха до 90% к 2030 году |
% |
36 |
58 |
60 |
62 |
64 |
66 |
76 |
86 |
88 |
90 |
Пункт 4 изменен с 6 июня 2022 г. - Постановление Администрации муниципального образования - городской округ город Касимов Рязанской области от 6 июня 2022 г. N 809
4. Результаты структурных элементов подпрограммы:
N |
Наименование |
Ед. изм. |
Значение по годам |
|||||||||
базовый год: 2020 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
1 |
Региональные проекты |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
Ведомственные проекты |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
Комплекс процессных мероприятий |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1 |
Задача 1. Организационное и информационно-методическое обеспечение, направленное на совершенствование организации отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании - городской округ город Касимов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1.1 |
Доля детей, получивших выраженный оздоровительный эффект в результате организованного отдыха |
% |
36 |
58 |
60 |
62 |
64 |
66 |
76 |
86 |
88 |
90 |
3.1.2 |
Численность детей и подростков, охваченных организованным отдыхом в лагерях с дневным пребыванием детей |
человек |
1183 |
1200 |
1250 |
1300 |
1350 |
1400 |
1450 |
1500 |
1510 |
1520 |
3.1.3 |
Численность детей и подростков, охваченных организованным отдыхом в период летних каникул в лагерях труда и отдыха |
человек |
86 |
86 |
86 |
86 |
86 |
86 |
86 |
86 |
86 |
86 |
3.1.4 |
Численность детей и подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных организованным отдыхом |
человек |
300 |
350 |
400 |
410 |
420 |
430 |
440 |
450 |
460 |
500 |
3.1.5. |
Подготовка проектной, сметной документации и выполнение ремонтных работ зданий муниципальных организаций, оказывающих услуги по организации отдыха и оздоровления детей с приобретением оборудования |
Ед. |
- |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Пункт 5 изменен с 6 июня 2022 г. - Постановление Администрации муниципального образования - городской округ город Касимов Рязанской области от 6 июня 2022 г. N 809
5. Перечень мероприятий подпрограммы:
N п/п |
Наименование |
ГРБС |
Исполнители |
Источник ФО |
Объем ФО по годам (рублей) |
|||||||||
всего |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
1 |
Региональные проекты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
Ведомственные проекты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3 |
Комплекс процессных мероприятий |
|
|
всего |
45 002 946,37 |
18 459 426,29 |
13 123 249,56 |
13 420 270,52 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
ОБ |
27 281 260,04 |
12 137 739,96 |
7 423 249,56 |
7 720 270,52 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
|
|
МБ |
621 686,33 |
621 686,33 |
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
|
|
ВБ |
17 100 000,00 |
5 700 000,00 |
5 700 000,00 |
5 700 000,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
3.1 |
Задача 1. Совершенствование форм организации отдыха, оздоровления и занятости детей, а также организационное и информационно-методическое обеспечение в муниципальном образовании - городской округ город Касимов Рязанской области, в том числе: |
УОиМП |
УО |
всего |
45 002 946,37 |
18 459 426,29 |
13 123 249,56 |
13 420 270,52 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
ОБ |
27 281 260,04 |
12 137 739,96 |
7 423 249,56 |
7 720 270,52 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
МБ |
621 686,33 |
621 686,33 |
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
ВБ |
17 100 000,00 |
5 700 000,00 |
5 700 000,00 |
5 700 000,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
3.1.1. |
Мероприятие 1. Организация лагерей труда и отдыха для детей и подростков в каникулярное время на базе образовательных учреждений муниципального образования - городской округ город Касимов |
УОиМП |
ОУ |
всего |
10 927 902,25 |
3 719 917,23 |
3 533 284,36 |
3 674 700,66 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
ОБ |
10 605 373,82 |
3 397 388,80 |
3 533 284,36 |
3 674 700,66 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
МБ |
322 528,43 |
322 528,43 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
3.1.2. |
Мероприятие 2. Организация отдыха в загородных стационарных детских оздоровительных учреждениях, укрепление материально-технической базы |
УОиМП |
ОУ |
всего |
28 811 886,22 |
9 476 351,16 |
9 589 965,20 |
9 745 569,86 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
ОБ |
11 675 886,22 |
3 740 351,16 |
3 889 965,20 |
4 045 569,86 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
МБ |
36 000,00 |
36 000,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
ВБ |
17 100 000,00 |
5 700 000,00 |
5 700 000,00 |
5 700 000,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
3.1.3. |
Мероприятие 3. Подготовка проектной, сметной документации на проведение ремонтных работ зданий муниципальных организаций, оказывающих услуги по организации отдыха и оздоровления детей, и (или) на проведение работ по благоустройству прилегающих территорий; на ремонтные работы зданий муниципальных организаций, оказывающих услуги по организации отдыха и оздоровления детей, и (или) благоустройство прилегающих территорий; на приобретение оборудования для оснащения муниципальных организаций, оказывающих услуги по организации отдыха и оздоровления детей (субсидии на иные цели) |
УОиМП |
ОУ |
всего |
5 263 157,90 |
5 263 157,90 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
ОБ |
5 000 000,00 |
5 000 000,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
МБ (софинансир. 5%) |
263 157,90 |
263 157,90 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
Всего по комплексу процессных мероприятий |
всего |
45 002 946,37 |
18 459 426,29 |
13 123 249,56 |
13 420 270,52 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
ОБ |
27 281 260,04 |
12 137 739,96 |
7 423 249,56 |
7 720 270,52 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
МБ |
621 686,33 |
621 686,33 |
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
ВБ |
17 100 000,00 |
5 700 000,00 |
5 700 000,00 |
5 700 000,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
Итого по подпрограмме |
Всего |
45 002 946,37 |
18 459 426,29 |
13 123 249,56 |
13 420 270,52 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
ОБ |
27 281 260,04 |
12 137 739,96 |
7 423 249,56 |
7 720 270,52 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
МБ |
621 686,33 |
621 686,33 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
ВБ |
17 100 000,00 |
5 700 000,00 |
5 700 000,00 |
5 700 000,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
6. Механизм финансирования мероприятий подпрограммы:
Финансирование мероприятий в рамках субсидий бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), а также субсидий бюджетным учреждениям на иные цели осуществляется на основании плана финансово-хозяйственной деятельности учреждения (ПФХД), в пределах, доведенных до ГРБС лимитов бюджетных обязательств.
Предоставление субсидии из бюджета Рязанской области осуществляется в соответствии с Постановлением Правительства Рязанской области от 26.11.2019 г. N 377 "Об утверждении правил, устанавливающих общие требования к формированию, предоставлению и распределению субсидий из областного бюджета местным бюджетам".
В случае предоставления субсидии муниципальному бюджету за счет средств областного бюджета на условиях софинансирования из федерального бюджета соглашение заключается в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами "Электронный бюджет" в соответствии с Правилами формирования, предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30.09.2014 N 999.
5.6. Подпрограмма N 6 "Одаренные дети"
1. Цель подпрограммы: обеспечение благоприятных условий для создания единой системы выявления и развития одаренных детей в различных областях интеллектуальной и творческой деятельности.
2. Срок и этап реализации подпрограммы:
Программа реализуется в 2022 - 2030 годах, II этап.
3. Показатели подпрограммы:
N |
Наименование |
Ед. изм. |
Значение по годам |
|||||||||
базовый год: 2020 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
1 |
Доведение доли удельного веса численности обучающихся по программам начального и основного общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, до 70% в 2030 году |
% |
40 |
45 |
50 |
55 |
60 |
65 |
70 |
70 |
70 |
70 |
4. Результаты структурных элементов подпрограммы:
N |
Наименование |
Ед. изм. |
Значение по годам |
|||||||||||||||||||
базовый год: 2020 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
|||||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
||||||||||
1 |
Региональные проекты |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
2 |
Ведомственные проекты |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
3 |
Комплекс процессных мероприятий |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
3.1 |
Задача 1. Развитие форм выявления и поддержки одаренных детей |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
3.1.1. |
Сохранение количества одаренных детей, получивших поощрительные стипендии муниципального образования - городской округ город Касимов |
человек |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
||||||||||
3.1.2. |
Увеличение количества участников основных мероприятий с достижением положительного результата, сохранение количества одаренных детей |
% |
40 |
45 |
50 |
55 |
60 |
65 |
70 |
75 |
75 |
75 |
||||||||||
3.1.3. |
доля одаренных детей, включенных в систему выявления и развития одаренных детей |
% |
30 |
32 |
33 |
34 |
35 |
|
|
|
|
|
||||||||||
3.1.4. |
доля одаренных детей школьного возраста, занявших призовые места на областных и всероссийских конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, турнирах |
% |
30 |
32 |
33 |
34 |
35 |
|
|
|
|
|
5. Перечень мероприятий подпрограммы:
N п/п |
Наименование |
ГРБС |
Исполнители |
Источник ФО |
Объем ФО по годам (рублей) |
|||||||||
всего |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
1 |
Региональные проекты |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
Ведомственные проекты |
- |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3 |
Комплекс процессных мероприятий |
|
|
Всего |
30 000,00 |
30 000,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
МБ |
30 000,00 |
30 000,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
3.1 |
Задача 1. Развитие форм выявления и поддержки одаренных детей |
УОиМП |
ОУ, УОиМП |
МБ |
30 000,00 |
30 000,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3.1.1. |
Мероприятие 1. Организация и проведение олимпиад и иных интеллектуальных и творческих конкурсов, направленных на выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей |
УОиМП |
ОУ, УОиМП |
МБ |
10 000,00 |
10 000,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3.1.2. |
Мероприятие 2. Именные стипендии одаренным детям |
УОиМП |
ОУ, УОиМП |
МБ |
12 000,00 |
12 000,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3.1.3. |
Мероприятие 3. Проведение городских мероприятий (Елка одаренных детей у Главы администрации, конкурс новогодней фантазии, прием у главы администрации "Созвездие талантов") |
УОиМП |
ОУ, УОиМП |
МБ |
8 000,00 |
8 000,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Всего по комплексу процессных мероприятий |
Всего |
30 000,00 |
30 000,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
МБ |
30 000,00 |
30 000,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
Итого по подпрограмме |
Всего |
30 000,00 |
30 000,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
МБ |
30 000,00 |
30 000,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
------------------------------
* Софинансирование в рамках соответствующего федерального проекта.
6. Механизм финансирования мероприятий подпрограммы:
Финансирование мероприятий направленных на обеспечение деятельности органа местного самоуправления и казенного учреждения осуществляется на основании бюджетной сметы, в пределах, доведенных до ГРБС лимитов бюджетных обязательств в соответствии с кассовым планом.
5.7. Подпрограмма N 7 "Развитие кадрового потенциала системы образования муниципального образования - городской округ город Касимов"
1. Цель подпрограммы: реализация кадровой политики в сфере образования по привлечению в систему образования молодых перспективных кадров и повышения социальной значимости профессии педагога, развитие педагогического потенциала системы образования.
2. Срок и этап реализации подпрограммы:
Программа реализуется в 2022 - 2030, II этап.
3. Показатели подпрограммы:
N |
Наименование |
Ед. изм. |
Значение по годам |
|||||||||
базовый год: 2020 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
1 |
Увеличение доли педагогических работников участвующих в процессных мероприятиях сферы образования в общей численности педагогических работников общеобразовательных организаций |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
4. Результаты структурных элементов подпрограммы:
N |
Наименование |
Ед. изм. |
Значение по годам |
|||||||||
базовый год: 2020 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
1 |
Региональные проекты |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
Ведомственные проекты |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
Комплекс процессных мероприятий |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1 |
Задача 1. Обновление компетенций педагогических кадров, создание механизмов мотивации педагогов к повышению качества работы и непрерывному профессиональному развитию |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1.1 |
Удельный вес численности педагогических работников муниципальных организаций образования, прошедших в течение последних трех лет повышение квалификации или профессиональную переподготовку |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
|
|
|
|
3.1.2 |
Доля аттестованных педагогических работников муниципальных организаций образования, от числа работников муниципальных образовательных организаций, подлежащих аттестации |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
|
|
|
|
3.1.3 |
Доля учителей общеобразовательных организаций, вовлеченных в национальную систему профессионального роста педагогических работников |
% |
- |
20 |
30 |
50 |
50 |
|
|
|
|
|
3.1.4 |
Доля педагогических работников прошедших добровольную независимую оценку квалификации |
% |
- |
3 |
5 |
7 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
3.1.5 |
Доля учителей общеобразовательных организаций, вовлеченных в национальную систему профессионального роста педагогических работников |
% |
- |
12 |
15 |
20 |
30 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
3.2.1 |
Количество человек, заключивших договор о целевом обучении с государственной образовательной организацией (ежегодно не менее) |
человек |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
|
|
|
|
3.3.1 |
Удельный вес численности учителей общеобразовательных организаций в возрасте 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций |
% |
14,4 |
14,6 |
14,7 |
14,8 |
14,9 |
|
|
|
|
|
3.3.2 |
Доля учителей в возрасте до 35 лет, вовлеченных в различные формы поддержки и сопровождения в первые три года работы (не менее 70% учителей в возрасте до 35 лет вовлечены в различные формы поддержки и сопровождения в первые три года работы) |
% |
- |
70 |
75 |
80 |
85 |
90 |
100 |
100 |
100 |
100 |
3.3.3 |
Предоставление социальных гарантий педагогическим работникам (в том числе молодым) |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
|
|
|
|
3.4.1 |
Доля педагогических работников государственных образовательных организаций Рязанской области и муниципальных образовательных организаций, получивших ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство, в общей численности педагогических работников такой категории |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
Пункт 5 изменен с 28 января 2022 г. - Постановление Администрации муниципального образования - городской округ город Касимов Рязанской области от 28 января 2022 г. N 115
5. Перечень мероприятий подпрограммы:
------------------------------
* Софинансирование в рамках соответствующего федерального проекта.
6. Механизм финансирования мероприятий подпрограммы:
Финансирование мероприятий осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами Минобразования Рязанской области, принятыми в соответствии с абзацем четвертым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации и устанавливающими порядок определения объема и условия предоставления субсидий из областного бюджета подведомственным государственным бюджетным и автономным учреждениям на иные цели.
Финансирование мероприятий осуществляется путем предоставления субвенций муниципальному образованию - городской округ город Касимов.
5.8. Подпрограмма N 8 "Молодежь"
1. Цель подпрограммы: создание условий для развития, социализации и самореализации молодежи.
2. Срок и этап реализации подпрограммы:
Программа реализуется в 2022 - 2030, II этап.
3. Показатели подпрограммы:
N |
Наименование |
Ед. изм. |
Значение по годам |
|||||||||
базовый год: 2020 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
1 |
Увеличение доли молодежи, участвующей в конкурсах, фестивалях, социально-значимых делах и молодежных мероприятиях |
% |
30 |
31 |
32 |
32,5 |
33 |
33,5 |
34 |
34,5 |
35 |
35,5 |
4. Результаты структурных элементов подпрограммы:
N |
Наименование |
Ед. изм. |
Значение по годам |
|||||||||||||||||
базовый год: 2020 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
|||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
||||||||
1 |
Региональные проекты |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
2 |
Ведомственные проекты |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
3 |
Комплекс процессных мероприятий |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
3.1. |
Задача 1. Организация культурно-массовой работы среди молодежи |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
3.1.1 |
Проведение молодежных мероприятий и акций |
Кол. |
19 |
15 |
15 |
15 |
15 |
- |
- |
- |
- |
- |
Пункт 5 изменен с 28 января 2022 г. - Постановление Администрации муниципального образования - городской округ город Касимов Рязанской области от 28 января 2022 г. N 115
5. Перечень мероприятий подпрограммы:
------------------------------
* Софинансирование в рамках соответствующего федерального проекта.
6. Механизм финансирования мероприятий подпрограммы:
Финансирование мероприятий направленных на обеспечение деятельности органа местного самоуправления и казенного учреждения осуществляется на основании бюджетной сметы, в пределах, доведенных до ГРБС лимитов бюджетных обязательств в соответствии с кассовым планом.
5.9. Подпрограмма N 9 "Обеспечение жильем молодых семей"
1. Цель подпрограммы: государственная поддержка решения жилищной проблемы молодых семей, признанных в установленном порядке, нуждающимися в жилом помещении.
2. Срок и этап реализации подпрограммы:
Программа реализуется в 2022 - 2030, II этап.
Пункт 3 изменен с 2 июня 2022 г. - Постановление Администрации муниципального образования - городской округ город Касимов Рязанской области от 2 июня 2022 г. N 797
3. Показатели подпрограммы:
N |
Наименование |
Ед. изм. |
Значение по годам |
|||||||||
базовый год: 2020 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
1 |
Предоставление молодым семьям, участникам Подпрограммы, социальной выплаты (нарастающим итогом к базовому году) |
Кол. семей |
9 |
18 |
25 |
32 |
39 |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
Процент выполнения |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
Пункт 4 изменен с 2 июня 2022 г. - Постановление Администрации муниципального образования - городской округ город Касимов Рязанской области от 2 июня 2022 г. N 797
4. Результаты структурных элементов подпрограммы:
N |
Наименование |
Ед. изм. |
Значение по годам |
||||||||||
базовый год: 2020 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
1 |
Региональные проекты |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
Ведомственные проекты |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
Комплекс процессных мероприятий |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1 |
Задача 1. Предоставление молодым семьям, участникам Подпрограммы, социальной выплаты, дополнительной социальной выплаты |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1.1 |
Предоставление молодым семьям, участникам Подпрограммы, дополнительной социальной выплаты |
Кол. семей |
9 |
7 |
9 |
7 |
7 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
3.1.2. |
Обеспечение жильем молодых семей, являющихся участниками подпрограммы, изъявившие желание получить социальные выплаты |
Кол. Семей |
9 |
7 |
9 |
7 |
7 |
- |
- |
- |
- |
- |
Пункт 5 изменен с 2 июня 2022 г. - Постановление Администрации муниципального образования - городской округ город Касимов Рязанской области от 2 июня 2022 г. N 797
5. Перечень мероприятий подпрограммы:
N п/п |
Наименование |
ГРБС |
Исполнители |
Источник ФО |
Объем ФО по годам (рублей) |
|||||||||
всего |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
1 |
Региональные проекты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
Ведомственные проекты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3 |
Комплекс процессных мероприятий |
|
|
Всего |
7 603 180,00 |
4 665 500,00 |
1 513 530,00 |
1 424 150,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
ФБ |
1 222 452,00 |
1 222 452,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
ОБ |
166 698,00 |
166 698,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
ОБ |
1 852 200,00 |
1 852 200,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
МБ |
4 361 830,00 |
1 424 150,00 |
1 513 530,00 |
1 424 150,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
3.1 |
Задача 1. Предоставление молодым семьям, участникам Подпрограммы, социальной выплаты, дополнительной социальной выплаты |
|
|
Всего |
7 603 180,00 |
4 665 500,00 |
1 513 530,00 |
1 424 150,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
ФБ |
1 222 452,00 |
1 222 452,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
ОБ |
166 698,00 |
166 698,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
ОБ |
1 852 200,00 |
1 852 200,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
МБ |
4 361 830,00 |
1 424 150,00 |
1 513 530,00 |
1 424 150,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
3.1.1. |
Мероприятие 1. Предоставление социальной выплаты молодым семьям |
Администрация |
УОиМП |
Всего |
7 488 180,00 |
4 630 500,00 |
1 468 530,00 |
1 389 150,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
ФБ |
1 222 452,00 |
1 222 452,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
ОБ |
166 698,00 |
166 698,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
ОБ |
1 852 200,00 |
1 852 200,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
МБ |
4 246 830,00 |
1 389 150,00 |
1 468 530,00 |
1 389 150,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
3.1.2 |
Мероприятие 2. Предоставление дополнительной социальной выплаты молодым семьям |
Администрация |
УОиМП |
МБ |
115 000,00 |
35 000,00 |
45 000,00 |
35 000,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Всего по комплексу процессных мероприятий |
Всего |
7 603 180,00 |
4 665 500,00 |
1 513 530,00 |
1 424 150,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
ФБ |
1 222 452,00 |
1 222 452,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
ОБ |
166 698,00 |
166 698,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
ОБ |
1 852 200,00 |
1 852 200,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
МБ |
4 361 830,00 |
1 424 150,00 |
1 513 530,00 |
1 424 150,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
Итого по подпрограмме |
Всего |
7 603 180,00 |
4 665 500,00 |
1 513 530,00 |
1 424 150,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
ФБ |
1 222 452,00 |
1 222 452,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
ОБ |
166 698,00 |
166 698,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
ОБ |
1 852 200,00 |
1 852 200,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
МБ |
4 361 830,00 |
1 424 150,00 |
1 513 530,00 |
1 424 150,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
------------------------------
* Софинансирование в рамках соответствующего федерального проекта.
6. Механизм финансирования мероприятий подпрограммы:
Финансирование мероприятий направленных на обеспечение деятельности органа местного самоуправления и казенного учреждения осуществляется на основании бюджетной сметы, в пределах, доведенных до ГРБС лимитов бюджетных обязательств в соответствии с кассовым планом.
Порядок предоставления социальной выплаты молодым семьям, порядок предоставления дополнительной социальной выплаты молодым семьям осуществляются в соответствии с постановлением Правительства Рязанской области от 12.02.2014 N 28 "О предоставлении отдельных социальных выплат в рамках реализации подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" государственной программы Рязанской области "Развитие образования и молодежной политики".
5.10. Подпрограмма N 10 "Организационно-техническое обеспечение функционирования и развития сферы образования"
1. Цель подпрограммы: обеспечение функционирования сферы образования.
2. Срок и этап реализации подпрограммы:
Программа реализуется в 2022 - 2030, II этап.
3. Показатели подпрограммы:
N |
Наименование |
Ед. изм. |
Значение по годам |
|||||||||
базовый год: 2020 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
1 |
Сохранение уровня обеспечения результативности, адресности, целевого характера использования бюджетных средств |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
4. Результаты структурных элементов подпрограммы:
N |
Наименование |
Ед. изм. |
Значение по годам |
|||||||||
базовый год: 2020 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
1 |
Региональные проекты |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
Ведомственные проекты |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
Комплекс процессных мероприятий |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1. |
Задача 1. обеспечение учебно-методического, организационного и технического сопровождения функционирования и развития системы образования в городском округе - город Касимов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1.1. |
Обеспечение результативности, адресности, целевого характера использования бюджетных средств |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
Пункт 5 изменен с 19 апреля 2022 г. - Постановление Администрации муниципального образования - городской округ город Касимов Рязанской области от 19 апреля 2022 г. N 530
5. Перечень мероприятий подпрограммы:
N п/п |
Наименование |
ГРБС |
Исполнители |
Источник ФО |
Объем ФО по годам (рублей) |
|||||||||
всего |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
1 |
Региональные проекты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
Ведомственные проекты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3 |
Комплекс процессных мероприятий |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1 |
Задача 1. Обеспечение учебно-методического, организационного и технического сопровождения функционирования и развития системы образования в городском округе - город Касимов |
УОиМП |
МКУ "ЦБ СО" |
Всего |
48 321 020,10 |
16 837 851,86 |
15 741 584,12 |
15 741 584,12 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
ОБ |
5 296 870,07 |
1 858 809,95 |
1 719 030,06 |
1 719 030,06 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
МБ |
43 024 150,03 |
14 979 041,91 |
14 022 554,06 |
14 022 554,06 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
3.1.1. |
Мероприятие 1. Обеспечение деятельности УОиМП |
УОиМП |
МКУ "ЦБ СО" |
МБ |
18 071 845,18 |
6 274 615,06 |
5 898 615,06 |
5 898 615,06 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3.1.2 |
Мероприятие 2. Обеспечение деятельности МКУ "ЦБ СО" |
УОиМП |
МКУ "ЦБ СО" |
МБ |
24 952 304,85 |
8 704 426,85 |
8 123 939,00 |
8 123 939,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3.1.3 |
Мероприятие 3. Обеспечение переданных полномочий |
УОиМП, УКС и ЖКХ |
МКУ "ЦБ СО", УКС и ЖКХ |
ОБ |
5 296 870,07 |
1 858 809,95 |
1 719 030,06 |
1 719 030,06 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Всего по комплексу процессных мероприятий |
Всего |
48 321 020,10 |
16 837 851,86 |
15 741 584,12 |
15 741 584,12 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
ОБ |
5 296 870,07 |
1 858 809,95 |
1 719 030,06 |
1 719 030,06 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
МБ |
43 024 150,03 |
14 979 041,91 |
14 022 554,06 |
14 022 554,06 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
Итого по подпрограмме |
Всего |
48 321 020,10 |
16 837 851,86 |
15 741 584,12 |
15 741 584,12 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
ОБ |
5 296 870,07 |
1 858 809,95 |
1 719 030,06 |
1 719 030,06 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
МБ |
43 024 150,03 |
14 979 041,91 |
14 022 554,06 |
14 022 554,06 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
------------------------------
*Софинансирование в рамках соответствующего федерального проекта.
6. Механизм финансирования мероприятий подпрограммы:
Финансирование мероприятий направленных на обеспечение деятельности органа местного самоуправления и казенного учреждения осуществляется на основании бюджетной сметы, в пределах, доведенных до ГРБС лимитов бюджетных обязательств в соответствии с кассовым планом.
<< Назад |
||
Содержание Постановление Администрации муниципального образования - городской округ город Касимов Рязанской области от 22 ноября 2021... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.