Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение N 5
к приказу Судебного департамента
при Верховном Суде Российской Федерации
от 30 декабря 2021 г. N 256
Приложение N 8
к Порядку осуществления внутреннего
финансового аудита Судебным
департаментом при Верховном Суде
Российской Федерации, а также
подведомственными ему получателями
средств федерального бюджета
Справка
по результатам аудиторского мероприятия
______________________________________________________________,
(тема аудиторского мероприятия)
проведенного в __________________________________________________________
(наименование федерального суда, структурного подразделения
Судебного департамента, управления Судебного департамента в субъекте
Российской Федерации) 2
___________________________ ____________
(место составления справки) (дата)
Во исполнение ______________________________________________________
(пункт плана проведения аудиторских мероприятий, реквизиты
предписания или иного решения о проведении аудиторского мероприятия)
и в соответствии с программой аудиторского мероприятия, утвержденной
________________________ ______________________ "__" __________ 20__ г.,
(наименование должности) (фамилия, инициалы)
_________________________________________________________________________
группой в составе: ______________________________________________________
(фамилия, инициалы руководителя аудиторской группы
________________________________________________________________________,
либо уполномоченного должностного лица, должность)
_________________________________________________________________________
(фамилия, инициалы участников аудиторской группы, должность)
проведено аудиторское мероприятие за проверяемый период с _____ по _____.
Срок проведения аудиторского мероприятия: с ________ по _______.
Наименование (перечень) объекта(ов) внутреннего финансового аудита:_
________________________________________________________________________.
Перечень вопросов, изученных в ходе проведения аудиторского
мероприятия:
1. ________________________________________________________________;
2. ________________________________________________________________.
В ходе проведения аудиторского мероприятия установлено следующее.
По вопросу N 1 ____________________________________________________.
По вопросу N 2 _________________________________________________. 3
Выводы и предложения по результатам аудиторского мероприятия:
____________________________________________________________________
________________________________________________________________________.
Руководитель аудиторской группы
(уполномоченное должностное
лицо)
--------------------------------- ------------- -----------------------
(наименование должности) (личная (инициалы, фамилия)
подпись)
"__" ________________ 20__ г.
Участники аудиторской группы:
--------------------------------- ------------- -----------------------
(наименование должности) (личная (инициалы, фамилия)
подпись)
"__" ________________ 20__ г.
"Ознакомлен(а)", один экземпляр справки получен
--------------------------------- ------------- -----------------------
(должность руководителя (личная (инициалы, фамилия)
субъекта бюджетных процедур подпись)
(иного уполномоченного лица)
"__" ________________ 20__ г.
------------------------------
2 При необходимости может быть указано структурное подразделение федерального суда, управления Судебного департамента в субъекте Российской Федерации.
3 Краткое изложение результатов аудиторского мероприятия в разрезе исследуемых вопросов со ссылками на прилагаемые к справке документы.
------------------------------
<< Приложение N 4 |
Приложение >> N 6 |
|
Содержание Приказ Судебного департамента при Верховном Суде РФ от 30 декабря 2021 г. N 256 "О внесении изменений в Порядок осуществления... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.