В соответствии с Законом Тамбовской области от 22.12.2021 N 37-З "О бюджете Тамбовской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов", на основании решений Мичуринского городского Совета депутатов Тамбовской области от 23.12.2021 N 186 "О внесении изменений в решение Мичуринского городского Совета депутатов Тамбовской области от 24.12.2020 N 50 "О бюджете города Мичуринска на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов", от 23.12.2021 N 188 "О бюджете города Мичуринска на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов", Уведомления N 006/827/3 о предоставлении субсидии, субвенции, иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов от 29 декабря 2021 г. Финансового управления Тамбовской области из бюджета Тамбовской области в Финансовое управление администрации г. Мичуринска в бюджет г. Мичуринска. Главный распорядитель средств бюджета, из которого осуществляется предоставление межбюджетного трансферта Управление культуры и архивного дела Тамбовской области, межбюджетный трансферт "Создание модельных муниципальных библиотек (Иные бюджетные трансферты)", в целях совершенствования стратегического планирования и актуализации направлений развития культуры в городе Мичуринске Тамбовской области администрация города Мичуринска Тамбовской области постановляет:
1. Внести изменения в муниципальную программу города Мичуринска "Развитие культуры города Мичуринска" (далее - Программа), утвержденную постановлением администрации города Мичуринска от 30.09.2014 N 2384 (с изменениями, внесенными постановлениями от 02.06.2015 N 1209, от 25.03.2016 N 567, от 16.03.2017 N 518, от 27.12.2017 N 2932, от 19.02.2018 N 340, от 08.10.2018 N 1944, от 14.02.2019 N 220, от 06.05.2019 N 745, от 12.07.2019 N 1279, от 05.11.2019 N 2071, от 19.02.2020 N 245, от 21.08.2020 N 1268, от 29.03.2021 N 628, от 01.11.2021 N 2152):
1.1. В паспорте Программы строку "Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы, их значение на последний год реализации" изложить в новой редакции:
Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы, их значение на последний год реализации |
Доля населения, систематически участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, в общей численности населения - 82%; прирост количества посещений учреждений культуры по сравнению с 2013 годом - 51%; рост количества обучающихся в учреждении дополнительного образования по отношению к 2013 году - 10 человек; прирост числа лауреатов международных, межрегиональных и областных конкурсов и фестивалей в сфере культуры по отношению к 2013 году - 9%; повышение уровня удовлетворенности жителей города качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры - 96%; соблюдение установленных законодательством Российской Федерации требований бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности муниципальных учреждений, подведомственных управлению по развитию культуры и спорта администрации города - 100% |
1.2. В паспорте Программы строку "Сроки и этапы реализации муниципальной программы" изложить в новой редакции:
Сроки и этапы реализации муниципальной программы |
На постоянной основе (без определения этапов) 2015 - 2030 годы |
1.3. В паспорте Программы строку "Объемы и источники финансирования муниципальной программы" изложить в новой редакции:
Объемы и источники финансирования муниципальной программы |
Общие затраты на реализацию муниципальной программы в 2015 - 2030 годах за счёт всех источников финансирования - 2 136 165,0 тыс. рублей: 2015 год - 111 645,3 тыс. рублей; 2016 год - 134 214,5 тыс. рублей; 2017 год - 129 572,9 тыс. рублей; 2018 год - 168 614,4 тыс. рублей; 2019 год - 176 644,0 тыс. рублей; 2020 год - 228 224,2 тыс. рублей; 2021 год - 222 952,5 тыс. рублей; 2022 год - 121 169,8 тыс. рублей; 2023 год - 128 925,8 тыс. рублей; 2024 год - 119 710,0 тыс. рублей; 2025 год - 119 276,9 тыс. рублей; 2026 год - 119 276,9 тыс. рублей; 2027 год - 119 276,9 тыс. рублей; 2028 год - 119 276,9 тыс. рублей; 2029 год - 119 276,9 тыс. рублей; 2030 год - 119 276,9 тыс. рублей; в том числе: федеральный бюджет - 30 799,1 тыс. рублей: 2015 год - 29,7 тыс. рублей; 2016 год - 11,8 тыс. рублей; 2017 год - 26,9 тыс. рублей; 2018 год - 29,0 тыс. рублей; 2019 год - 3 184,4 тыс. рублей; 2020 год - 4 720,9 тыс. рублей; 2021 год - 443,3 тыс. рублей; 2022 год - 7 604,8 тыс. рублей; 2023 год - 14 414,9 тыс. рублей; 2024 год - 333,4 тыс. рублей; 2025 год - 0,0 тыс. рублей; 2026 год - 0,0 тыс. рублей; 2027 год - 0,0 тыс. рублей; 2028 год - 0,0 тыс. рублей; 2029 год - 0,0 тыс. рублей; 2030 год - 0,0 тыс. рублей; областной бюджет - 181 893,2 тыс. рублей: 2015 год - 298,1 тыс. рублей; 2016 год - 35 439,2 тыс. рублей; 2017 год - 27 709,5 тыс. рублей; 2018 год - 14 040,5 тыс. рублей; 2019 год - 2 425,0 тыс. рублей; 2020 год - 58 793,6 тыс. рублей; 2021 год - 41 747,3 тыс. рублей; 2022 год - 218,9 тыс. рублей; 2023 год - 1 121,8 тыс. рублей; 2024 год - 99,3 тыс. рублей; 2025 год - 0,0 тыс. рублей; 2026 год - 0,0 тыс. рублей; 2027 год - 0,0 тыс. рублей; 2028 год - 0,0 тыс. рублей; 2029 год - 0,0 тыс. рублей; 2030 год - 0,0 тыс. рублей; бюджет города - 1 819 250,3 тыс. рублей: 2015 год - 94 772,2 тыс. рублей; 2016 год - 81 615,1 тыс. рублей; 2017 год - 86 374,9 тыс. рублей; 2018 год - 136 498,3 тыс. рублей; 2019 год - 154 194,8 тыс. рублей; 2020 год - 158 405,2 тыс. рублей; 2021 год - 165 316,7 тыс. рублей; 2022 год - 104 675,5 тыс. рублей; 2023 год - 104 688,5 тыс. рублей; 2024 год - 104 673,1 тыс. рублей; 2025 год - 104 672,7 тыс. рублей; 2026 год - 104 672,7 тыс. рублей; 2027 год - 104 672,7 тыс. рублей; 2028 год - 104 672,7 тыс. рублей; 2029 год - 104 672,7 тыс. рублей; 2030 год - 104 672,7 тыс. рублей; внебюджетные средства - 225 392,0 тыс. рублей: 2015 год - 16 545,3 тыс. рублей; 2016 год - 17 148,4 тыс. рублей; 2017 год - 15 461,6 тыс. рублей; 2018 год - 18 046,6 тыс. рублей; 2019 год - 16 839,8 тыс. рублей; 2020 год - 6 304,5 тыс. рублей; 2021 год - 15 445,2 тыс. рублей; 2022 год - 8 670,6 тыс. рублей; 2023 год - 8 700,6 тыс. рублей; 2024 год - 14 604,2 тыс. рублей; 2025 год - 14 604,2 тыс. рублей; 2026 год - 14 604,2 тыс. рублей; 2027 год - 14 604,2 тыс. рублей; 2028 год - 14 604,2 тыс. рублей; 2029 год - 14 604,2 тыс. рублей; 2030 год - 14 604,2 тыс. рублей. |
1.4. В разделе 6 "Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы" Программы абзацы 2, 3, 4, 5, 6 изложить в новой редакции:
"В соответствии с бюджетом действующих расходных обязательств общий объем финансирования муниципальной программы из всех источников предусматривается в размере 2 136 165,0 тыс. рублей:
2015 год - 111 645,3 тыс. рублей;
2016 год - 134 214,5 тыс. рублей;
2017 год - 129 572,9 тыс. рублей;
2018 год - 168 614,4 тыс. рублей;
2019 год - 176 644,0 тыс. рублей;
2020 год - 228 224,2 тыс. рублей;
2021 год - 222 952,5 тыс. рублей;
2022 год - 121 169,8 тыс. рублей;
2023 год - 128 925,6 тыс. рублей;
2024 год - 122 210,0 тыс. рублей;
2025 год - 121 776,9 тыс. рублей;
2026 год - 121 776,9 тыс. рублей;
2027 год - 121 776,9 тыс. рублей;
2028 год - 121 776,9 тыс. рублей;
2029 год - 121 776,9 тыс. рублей;
2030 год - 121 776,9 тыс. рублей;
в том числе:
федеральный бюджет - 30 799,1 тыс. рублей:
2015 год - 29,7 тыс. рублей;
2016 год - 11,8 тыс. рублей;
2017 год - 26,9 тыс. рублей;
2018 год - 29,0 тыс. рублей;
2019 год - 3 184,4 тыс. рублей;
2020 год - 4 720,9 тыс. рублей;
2021 год - 443,3 тыс. рублей;
2022 год - 7 604,8 тыс. рублей;
2023 год - 14 414,9 тыс. рублей;
2024 год - 333,4 тыс. рублей;
2025 год - 0,0 тыс. рублей;
2026 год - 0,0 тыс. рублей;
2027 год - 0,0 тыс. рублей;
2028 год - 0,0 тыс. рублей;
2029 год - 0,0 тыс. рублей;
2030 год - 0,0 тыс. рублей;
областной бюджет - 181 893,2 тыс. рублей:
2015 год - 298,1 тыс. рублей;
2016 год - 35 439,2 тыс. рублей;
2017 год - 27 709,5 тыс. рублей;
2018 год - 14 040,5 тыс. рублей;
2019 год - 2 425,0 тыс. рублей;
2020 год - 58 793,6 тыс. рублей;
2021 год - 41 747,3 тыс. рублей;
2022 год - 218,9 тыс. рублей;
2023 год - 1 121,8 тыс. рублей;
2024 год - 99,3 тыс. рублей;
2025 год - 0,0 тыс. рублей;
2026 год - 0,0 тыс. рублей;
2027 год - 0,0 тыс. рублей;
2028 год - 0,0 тыс. рублей;
2029 год - 0,0 тыс. рублей;
2030 год - 0,0 тыс. рублей;
бюджет города - 1 819 250,3 тыс. рублей:
2015 год - 94 772,2 тыс. рублей;
2016 год - 81 615,1 тыс. рублей;
2017 год - 86 374,9 тыс. рублей;
2018 год - 136 498,3 тыс. рублей;
2019 год - 154 194,8 тыс. рублей;
2020 год - 158 405,2 тыс. рублей;
2021 год - 165 316,7 тыс. рублей;
2022 год - 104 675,5 тыс. рублей;
2023 год - 104 688,5 тыс. рублей;
2024 год - 104 673,1 тыс. рублей;
2025 год - 104 672,7 тыс. рублей;
2026 год - 104 672,7 тыс. рублей;
2027 год - 104 672,7 тыс. рублей;
2028 год - 104 672,7 тыс. рублей;
2029 год - 104 672,7 тыс. рублей;
2030 год - 104 672,7 тыс. рублей;
внебюджетные средства - 225 392,0 тыс. рублей:
2015 год - 16 545,3 тыс. рублей;
2016 год - 17 148,4 тыс. рублей;
2017 год - 15 461,6 тыс. рублей;
2018 год - 18 046,6 тыс. рублей;
2019 год - 16 839,8 тыс. рублей;
2020 год - 6 304,5 тыс. рублей
2021 год - 15 445,2 тыс. рублей;
2022 год - 8 670,6 тыс. рублей;
2023 год - 8 700,6 тыс. рублей;
2024 год - 14 604,2 тыс. рублей;
2025 год - 14 604,2 тыс. рублей;
2026 год - 14 604,2 тыс. рублей;
2027 год - 14 604,2 тыс. рублей;
2028 год - 14 604,2 тыс. рублей;
2029 год - 14 604,2 тыс. рублей;
2030 год - 14 604,2 тыс. рублей".
1.5. Приложение N 1 "Перечень показателей (индикаторов) муниципальной программы города Мичуринска "Развитие культуры города Мичуринска", подпрограмм муниципальной программы и их значений" к Программе изложить в новой редакции согласно приложению N 1 к настоящему постановлению.
1.6. Приложение N 2 "Перечень мероприятий муниципальной программы города Мичуринска "Развитие культуры города Мичуринска" к Программе изложить в новой редакции согласно приложению N 2 к настоящему постановлению.
1.7. Приложение N 3 "Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями города Мичуринска по муниципальной программе города Мичуринска "Развитие культуры города Мичуринска" к Программе изложить в новой редакции согласно приложению N 3 к настоящему постановлению.
1.8. Приложение N 4 "Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие культуры города Мичуринска" за счет всех источников финансирования" к Программе изложить в новой редакции согласно приложению N 4 к настоящему постановлению.
1.9. В приложении N 5 к Программе:
1.9.1. В паспорте подпрограммы "Наследие" строку "Целевые индикаторы и показатели подпрограммы, их значения на последний год реализации" изложить в новой редакции:
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы, их значения на последний год реализации |
Увеличение количества посещений на 1000 человек населения - 4130 посещений; увеличение числа пользователей библиотек - 45314 человек; увеличение книгообеспеченности на одного жителя города - 10%; обеспечение регионального уровня поступлений в фонды библиотек на 1000 человек населения - 100% увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда - 11599 единиц; увеличение посещаемости музейных учреждений - 40453 человек; увеличение количества выставочных проектов, осуществляемых в городе, по сравнению с 2013 годом - 30%; рост количества пользователей архивной информацией - 7%. |
1.9.2. В паспорте подпрограммы "Наследие" строку "Сроки и этапы реализации подпрограммы" изложить в новой редакции:
Сроки и этапы реализации подпрограммы |
На постоянной основе (без определения этапов) 2015 - 2030 годы |
1.9.3. В паспорте подпрограммы "Наследие" пункт "Объемы и источники финансирования подпрограммы" изложить в новой редакции:
Объемы и источники финансирования подпрограммы |
Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет - 513 130,9 тыс. рублей: 2015 год - 26 110,7 тыс. рублей; 2016 год - 31 295,9 тыс. рублей; 2017 год - 28 905,0 тыс. рублей; 2018 год - 37 891,3 тыс. рублей; 2019 год - 39 838,2 тыс. рублей; 2020 год - 39 052,9 тыс. рублей; 2021 год - 43 399,6 тыс. рублей; 2022 год - 35 507,6 тыс. рублей; 2023 год - 36 543,9 тыс. рублей; 2024 год - 28 169,2 тыс. рублей; 2025 год - 27 736,1 тыс. рублей; 2026 год - 27 736,1 тыс. рублей; 2027 год - 27 736,1 тыс. рублей; 2028 год - 27 736,1 тыс. рублей; 2029 год - 27 736,1 тыс. рублей; 2030 год - 27 736,1 тыс. рублей; бюджетные ассигнования из федерального бюджета на реализацию подпрограммы составляют - 16 839,0 тыс. рублей: 2015 год - 29,7 тыс. рублей; 2016 год - 11,8 тыс. рублей; 2017 год - 26,9 тыс. рублей; 2018 год - 29,0 тыс. рублей; 2019 год - 26,7 тыс. рублей; 2020 год - 0,0 тыс. рублей; 2021 год - 443,3 тыс. рублей; 2022 год - 7 604,8 тыс. рублей; 2023 год - 8 333,4 тыс. рублей; 2024 год - 333,4 тыс. рублей; 2025 год - 0,0 тыс. рублей; 2026 год - 0,0 тыс. рублей; 2027 год - 0,0 тыс. рублей; 2028 год - 0,0 тыс. рублей; 2029 год - 0,0 тыс. рублей; 2030 год - 0,0 тыс. рублей; бюджетные ассигнования из областного бюджета на реализацию подпрограммы составляют - 34 934,5 тыс. рублей: 2015 год - 102,8 тыс. рублей; 2016 год - 13 381,0 тыс. рублей; 2017 год - 13 940,9 тыс. рублей; 2018 год - 6 374,9 тыс. рублей; 2019 год - 127,5 тыс. рублей; 2020 год - 58,7 тыс. рублей; 2021 год - 110,2 тыс. рублей; 2022 год - 218,9 тыс. рублей; 2023 год - 520,3 тыс. рублей; 2024 год - 99,3 тыс. рублей; 2025 год - 0,0 тыс. рублей; 2026 год - 0,0 тыс. рублей; 2027 год - 0,0 тыс. рублей; 2028 год - 0,0 тыс. рублей; 2029 год - 0,0 тыс. рублей; 2030 год - 0,0 тыс. рублей; бюджетные ассигнования бюджета города на реализацию подпрограммы составляют - 451 804,1 тыс. рублей: 2015 год - 25 324,0 тыс. рублей; 2016 год - 17 342,9 тыс. рублей; 2017 год - 14 326,0 тыс. рублей; 2018 год - 30 835,8 тыс. рублей; 2019 год - 39 048,6 тыс. рублей; 2020 год - 38 618,1 тыс. рублей; 2021 год - 42 251,5 тыс. рублей; 2022 год - 27 118,9 тыс. рублей; 2023 год - 27 125,2 тыс. рублей; 2024 год - 27 116,5 тыс. рублей; 2025 год - 27 116,1 тыс. рублей; 2026 год - 27 116,1 тыс. рублей; 2027 год - 27 116,1 тыс. рублей; 2028 год - 27 116,1 тыс. рублей; 2029 год - 27 116,1 тыс. рублей; 2030 год - 27 116,1 тыс. рублей; внебюджетные средства на реализацию подпрограммы составляют - 9 553,3 тыс. рублей: 2015 год - 654,2 тыс. рублей; 2016 год - 560,2 тыс. рублей; 2017 год - 611,2 тыс. рублей; 2018 год - 651,6 тыс. рублей; 2019 год - 635,4 тыс. рублей; 2020 год - 376,1 тыс. рублей; 2021 год - 594,6 тыс. рублей; 2022 год - 565,0 тыс. рублей; 2023 год - 565,0 тыс. рублей; 2024 год - 620,0 тыс. рублей; 2025 год - 620,0 тыс. рублей; 2026 год - 620,0 тыс. рублей; 2027 год - 620,0 тыс. рублей; 2028 год - 620,0 тыс. рублей; 2029 год - 620,0 тыс. рублей; 2030 год - 620,0 тыс. рублей. |
1.9.4. В разделе 6 "Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы" подпрограммы "Наследие" абзацы 2, 3, 4, 5, 6, 7 изложить в новой редакции:
"Общий объем финансирования подпрограммы "Наследие" составляет 513 130,9 тыс. рублей, в том числе:
федеральный бюджет - 16 839,0 тыс. рублей;
областной бюджет - 34 934,5 тыс. рублей;
бюджет города - 451 804,1 тыс. рублей;
внебюджетные источники - 9 553,3 тыс. рублей.
Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет - 513 130,9 тыс. рублей:
2015 год - 26 110,7 тыс. рублей;
2016 год - 31 295,9 тыс. рублей;
2017 год - 28 905,0 тыс. рублей;
2018 год - 37 891,3 тыс. рублей;
2019 год - 39 838,2 тыс. рублей;
2020 год - 39 052,9 тыс. рублей;
2021 год - 43 399,6 тыс. рублей;
2022 год - 35 507,6 тыс. рублей;
2023 год - 36 543,9 тыс. рублей;
2024 год - 28 169,2 тыс. рублей;
2025 год - 27 736,1 тыс. рублей;
2026 год - 27 736,1 тыс. рублей;
2027 год - 27 736,1 тыс. рублей;
2028 год - 27 736,1 тыс. рублей;
2029 год - 27 736,1 тыс. рублей;
2030 год - 27 736,1 тыс. рублей;
бюджетные ассигнования из федерального бюджета на реализацию подпрограммы составляют - 16 839,0 тыс. рублей:
2015 год - 29,7 тыс. рублей;
2016 год - 11,8 тыс. рублей;
2017 год - 26,9 тыс. рублей;
2018 год - 29,0 тыс. рублей;
2019 год - 26,7 тыс. рублей;
2020 год - 0,0 тыс. рублей;
2021 год - 443,3 тыс. рублей;
2022 год - 7 604,8 тыс. рублей;
2023 год - 8 333,4 тыс. рублей;
2024 год - 333,4 тыс. рублей;
2025 год - 0,0 тыс. рублей;
2026 год - 0,0 тыс. рублей;
2027 год - 0,0 тыс. рублей;
2028 год - 0,0 тыс. рублей;
2029 год - 0,0 тыс. рублей;
2030 год - 0,0 тыс. рублей;
бюджетные ассигнования из областного бюджета на реализацию подпрограммы составляют - 34 934,5 тыс. рублей:
2015 год - 102,8 тыс. рублей;
2016 год - 13 381,0 тыс. рублей;
2017 год - 13 940,9 тыс. рублей;
2018 год - 6 374,9 тыс. рублей;
2019 год - 127,5 тыс. рублей;
2020 год - 58,7 тыс. рублей;
2021 год - 110,2 тыс. рублей;
2022 год - 218,9 тыс. рублей;
2023 год - 520,3 тыс. рублей;
2024 год - 99,3 тыс. рублей;
2025 год - 0,0 тыс. рублей;
2026 год - 0,0 тыс. рублей;
2027 год - 0,0 тыс. рублей;
2028 год - 0,0 тыс. рублей;
2029 год - 0,0 тыс. рублей;
2030 год - 0,0 тыс. рублей;
бюджетные ассигнования бюджета города на реализацию подпрограммы составляют - 451 803,9 тыс. рублей:
2015 год - 25 324,0 тыс. рублей;
2016 год - 17 342,9 тыс. рублей;
2017 год - 14 326,0 тыс. рублей;
2018 год - 30 835,8 тыс. рублей;
2019 год - 39 048,6 тыс. рублей;
2020 год - 38 618,1 тыс. рублей;
2021 год - 42 251,5 тыс. рублей;
2022 год - 27 118,9 тыс. рублей;
2023 год - 27 125,2 тыс. рублей;
2024 год - 27 116,5 тыс. рублей;
2025 год - 27 116,1 тыс. рублей;
2026 год - 27 116,1 тыс. рублей;
2027 год - 27 116,1 тыс. рублей;
2028 год - 27 116,1 тыс. рублей;
2029 год - 27 116,1 тыс. рублей;
2030 год - 27 116,1 тыс. рублей;
внебюджетные средства на реализацию подпрограммы составляют - 9 553,3 тыс. рублей:
2015 год - 654,2 тыс. рублей;
2016 год - 560,2 тыс. рублей;
2017 год - 611,2 тыс. рублей;
2018 год - 651,6 тыс. рублей;
2019 год - 635,4 тыс. рублей;
2020 год - 376,1 тыс. рублей;
2021 год - 594,6 тыс. рублей;
2022 год - 565,0 тыс. рублей;
2023 год - 565,0 тыс. рублей;
2024 год - 620,0 тыс. рублей;
2025 год - 620,0 тыс. рублей;
2026 год - 620,0 тыс. рублей;
2027 год - 620,0 тыс. рублей;
2028 год - 620,0 тыс. рублей;
2029 год - 620,0 тыс. рублей;
2030 год - 620,0 тыс. рублей".
1.10. В приложении N 6 к Программе:
1.10.1. В паспорте подпрограммы "Искусство" строку "Целевые индикаторы и показатели подпрограммы, их значения на последний год реализации" изложить в новой редакции:
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы, их значения на последний год реализации |
Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий по сравнению с 2013 годом -1,0%; увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей - 5,5%; увеличение охвата детей дополнительным образованием по сравнению с 2013 годом - 30%; достижение целевого показателя по количеству посещений мероприятий культурно-досуговых учреждений - 129192 человек; доля освоения объемов работ на объекте капитального строительства "Здание хореографической школы с приспособлением для современного использования" - 100,0%; доля приобретенных музыкальных инструментов и оборудования от заявленной образовательным учреждением в сфере культуры потребности - 65,0%. |
1.10.2. В паспорте подпрограммы "Искусство" строку "Сроки и этапы реализации подпрограммы" изложить в новой редакции:
Сроки и этапы реализации подпрограммы |
На постоянной основе (без определения этапов) 2015 - 2030 годы |
1.10.3. В паспорте подпрограммы "Искусство" пункт "Объемы и источники финансирования подпрограммы" изложить в новой редакции:
Объемы и источники финансирования подпрограммы |
Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет - 1 469 567,5 тыс. рублей: 2015 год - 61 197,2 тыс. рублей; 2016 год - 80 070,8 тыс. рублей; 2017 год - 84 624,6 тыс. рублей; 2018 год - 102 601,6 тыс. рублей; 2019 год - 116 596,8 тыс. рублей; 2020 год - 169 458,3 тыс. рублей; 2021 год - 160 720,6 тыс. рублей; 2022 год - 71 825,3 тыс. рублей; 2023 год - 78 545,0 тыс. рублей; 2024 год - 77 703,9 тыс. рублей; 2025 год - 77 703,9 тыс. рублей; 2026 год - 77 703,9 тыс. рублей; 2027 год - 77 703,9 тыс. рублей; 2028 год - 77 703,9 тыс. рублей; 2029 год - 77 703,9 тыс. рублей; 2030 год - 77 703,9 тыс. рублей; бюджетные ассигнования из федерального бюджета на реализацию подпрограммы составляют - 13 960,1 тыс. рублей: 2015 год - 0,0 тыс. рублей; 2016 год - 0,0 тыс. рублей; 2017 год - 0,0 тыс. рублей; 2018 год - 0,0 тыс. рублей; 2019 год - 3 157,7 тыс. рублей; 2020 год - 4 720,9 тыс. рублей; 2021 год - 0,0 тыс. рублей; 2022 год - 0,0 тыс. рублей; 2023 год - 6 081,5 тыс. рублей; 2024 год - 0,0 тыс. рублей; 2025 год - 0,0 тыс. рублей; 2026 год - 0,0 тыс. рублей; 2027 год - 0,0 тыс. рублей; 2028 год - 0,0 тыс. рублей; 2029 год - 0,0 тыс. рублей; 2030 год - 0,0 тыс. рублей; бюджетные ассигнования из областного бюджета на реализацию подпрограммы составляют - 146 958,7 тыс. рублей: 2015 год - 195,3 тыс. рублей; 2016 год - 22 058,2 тыс. рублей; 2017 год - 13 768,6 тыс. рублей; 2018 год - 7 665,6 тыс. рублей; 2019 год - 2 297,5 тыс. рублей; 2020 год - 58 734,9 тыс. рублей; 2021 год - 41 637,1 тыс. рублей; 2022 год - 0,0 тыс. рублей; 2023 год - 601,5 тыс. рублей; 2024 год - 0,0 тыс. рублей; 2025 год - 0,0 тыс. рублей; 2026 год - 0,0 тыс. рублей; 2027 год - 0,0 тыс. рублей; 2028 год - 0,0 тыс. рублей; 2029 год - 0,0 тыс. рублей; 2030 год - 0,0 тыс. рублей; бюджетные ассигнования бюджета города на реализацию подпрограммы составляют - 1 114 514,1 тыс. рублей: 2015 год - 54 000,9 тыс. рублей; 2016 год - 46 910,7 тыс. рублей; 2017 год - 58 210,4 тыс. рублей; 2018 год - 80 898,0 тыс. рублей; 2019 год - 96 703,1 тыс. рублей; 2020 год - 100 074,1 тыс. рублей; 2021 год - 104 232,9 тыс. рублей; 2022 год - 63 719,7 тыс. рублей; 2023 год - 63 726,4 тыс. рублей; 2024 год - 63 719,7 тыс. рублей; 2025 год - 63 719,7 тыс. рублей; 2026 год - 63 719,7 тыс. рублей; 2027 год - 63 719,7 тыс. рублей; 2028 год - 63 719,7 тыс. рублей; 2029 год - 63 719,7 тыс. рублей; 2030 год - 63 719,7 тыс. рублей; внебюджетные средства на реализацию подпрограммы составляют - 194 134,6 тыс. рублей: 2015 год - 7 001,0 тыс. рублей; 2016 год - 11 101,9 тыс. рублей; 2017 год - 12 645,6 тыс. рублей; 2018 год - 14 038,0 тыс. рублей; 2019 год - 14 438,5 тыс. рублей; 2020 год - 5 928,4 тыс. рублей; 2021 год - 14 850,6 тыс. рублей; 2022 год - 8 105,6 тыс. рублей; 2023 год - 8 135,6 тыс. рублей; 2024 год - 13 984,2 тыс. рублей; 2025 год - 13 984,2 тыс. рублей; 2026 год - 13 984,2 тыс. рублей; 2027 год - 13 984,2 тыс. рублей; 2028 год - 13 984,2 тыс. рублей; 2029 год - 13 984,2 тыс. рублей; 2030 год - 13 984,2 тыс. рублей. |
1.10.4. В разделе 6 "Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы" подпрограммы "Искусство" абзацы 2, 3, 4, 5, 6, 7 изложить в новой редакции:
"Общий объем финансирования подпрограммы "Искусство" составляет 1 469 567,5 тыс. рублей, в том числе:
федеральный бюджет - 13 960,1 тыс. рублей;
областной бюджет - 146 958,7 тыс. рублей;
бюджет города - 1 114 514,1 тыс. рублей;
внебюджетные источники - 194 134,6 тыс. рублей.
Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет - 1 331 589,6 тыс. рублей:
2015 год - 61 197,2 тыс. рублей;
2016 год - 80 070,8 тыс. рублей;
2017 год - 84 624,6 тыс. рублей;
2018 год -102 601,6 тыс. рублей;
2019 год - 116 596,8 тыс. рублей;
2020 год - 169 458,3 тыс. рублей;
2021 год - 160 720,6 тыс. рублей;
2022 год - 71 825,3 тыс. рублей;
2023 год - 78 545,0 тыс. рублей;
2024 год - 77 703,9 тыс. рублей;
2025 год - 77 703,9 тыс. рублей;
2026 год - 77 703,9 тыс. рублей;
2027 год - 77 703,9 тыс. рублей;
2028 год - 77 703,9 тыс. рублей;
2029 год - 77 703,9 тыс. рублей;
2030 год - 77 703,9 тыс. рублей;
бюджетные ассигнования из федерального бюджета на реализацию подпрограммы составляют - 13 960,1 тыс. рублей:
2015 год - 0,0 тыс. рублей;
2016 год - 0,0 тыс. рублей;
2017 год - 0,0 тыс. рублей;
2018 год - 0,0 тыс. рублей;
2019 год - 3 157,7 тыс. рублей;
2020 год - 4 720,9 тыс. рублей;
2021 год - 0,0 тыс. рублей;
2022 год - 0,0 тыс. рублей;
2023 год - 6 081,5 тыс. рублей;
2024 год - 0,0 тыс. рублей;
2025 год - 0,0 тыс. рублей;
2026 год - 0,0 тыс. рублей;
2027 год - 0,0 тыс. рублей;
2028 год - 0,0 тыс. рублей;
2029 год - 0,0 тыс. рублей;
2030 год - 0,0 тыс. рублей;
бюджетные ассигнования из областного бюджета на реализацию подпрограммы составляют - 146 958,7 тыс. рублей:
2015 год - 195,3 тыс. рублей;
2016 год - 22 058,2 тыс. рублей;
2017 год - 13 768,6 тыс. рублей;
2018 год - 7 665,6 тыс. рублей;
2019 год - 2 297,5 тыс. рублей;
2020 год - 58 734,9 тыс. рублей;
2021 год - 41 637,1 тыс. рублей;
2022 год - 0,0 тыс. рублей;
2023 год - 601,5 тыс. рублей;
2024 год - 0,0 тыс. рублей;
2025 год - 0,0 тыс. рублей;
2026 год - 0,0 тыс. рублей;
2027 год - 0,0 тыс. рублей;
2028 год - 0,0 тыс. рублей;
2029 год - 0,0 тыс. рублей;
2030 год - 0,0 тыс. рублей;
бюджетные ассигнования бюджета города на реализацию подпрограммы составляют - 1 114 514,1 тыс. рублей:
2015 год - 54 000,9 тыс. рублей;
2016 год - 46 910,7 тыс. рублей;
2017 год - 58 210,4 тыс. рублей;
2018 год - 80 898,0 тыс. рублей;
2019 год - 96 703,1 тыс. рублей;
2020 год - 100 074,1 тыс. рублей;
2021 год - 104 232,9 тыс. рублей;
2022 год - 63 719,7 тыс. рублей;
2023 год - 63 726,4 тыс. рублей;
2024 год - 63 719,7 тыс. рублей;
2025 год - 63 719,7 тыс. рублей;
2026 год - 63 719,7 тыс. рублей;
2027 год - 63 719,7 тыс. рублей;
2028 год - 63 719,7 тыс. рублей;
2029 год - 63 719,7 тыс. рублей;
2030 год - 63 719,7 тыс. рублей;
внебюджетные средства на реализацию подпрограммы составляют - 194 134,6 тыс. рублей:
2015 год - 7 001,0 тыс. рублей;
2016 год - 11 101,9 тыс. рублей;
2017 год - 12 645,6 тыс. рублей;
2018 год - 14 038,0 тыс. рублей;
2019 год - 14 438,5 тыс. рублей;
2020 год - 5 928,4 тыс. рублей;
2021 год - 14 850,6 тыс. рублей;
2022 год - 8 105,6 тыс. рублей;
2023 год - 8 135,6 тыс. рублей;
2024 год - 13 984,2 тыс. рублей;
2025 год - 13 984,2 тыс. рублей;
2026 год - 13 984,2 тыс. рублей;
2027 год - 13 984,2 тыс. рублей;
2028 год - 13 984,2 тыс. рублей;
2029 год - 13 984,2 тыс. рублей;
2030 год - 13 984,2 тыс. рублей".
1.11. В приложении N 7 к Программе:
1.11.1. В паспорте подпрограммы "Обеспечение условий реализации муниципальной программы" строку "Сроки и этапы реализации подпрограммы" изложить в новой редакции:
Сроки и этапы реализации подпрограммы |
На постоянной основе (без определения этапов) 2015 - 2030 годы |
1.11.2. В паспорте подпрограммы "Обеспечение условий реализации муниципальной программы" пункт "Объемы и источники финансирования подпрограммы" изложить в новой редакции:
Объемы и источники финансирования подпрограммы |
Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет 267 016,3 тыс. рублей: 2015 год - 24 337,4 тыс. рублей; 2016 год - 22 847,8 тыс. рублей; 2017 год - 16 043,3 тыс. рублей; 2018 год - 20 501,4 тыс. рублей; 2019 год - 20 209,0 тыс. рублей; 2020 год - 19 713,0 тыс. рублей; 2021 год - 18 832,3 тыс. рублей; 2022 год - 13 836,9 тыс. рублей; 2023 год - 13 836,9 тыс. рублей; 2024 год - 13 836,9 тыс. рублей; 2025 год - 13 836,9 тыс. рублей; 2026 год - 13 836,9 тыс. рублей; 2027 год - 13 836,9 тыс. рублей; 2028 год - 13 836,9 тыс. рублей; 2029 год - 13 836,9 тыс. рублей; 2030 год - 13 836,9 тыс. рублей; бюджетные ассигнования бюджета города на реализацию подпрограммы составляют 246 442,4 тыс. рублей: 2015 год - 15 447,3 тыс. рублей; 2016 год - 17 361,5 тыс. рублей; 2017 год - 13 838,5 тыс. рублей; 2018 год - 18 274,6 тыс. рублей; 2019 год - 18 443,1 тыс. рублей; 2020 год - 19 713,0 тыс. рублей; 2021 год - 18 832,3 тыс. рублей; 2022 год - 13 836,9 тыс. рублей; 2023 год - 13 836,9 тыс. рублей; 2024 год - 13 836,9 тыс. рублей; 2025 год - 13 836,9 тыс. рублей; 2026 год - 13 836,9 тыс. рублей; 2027 год - 13 836,9 тыс. рублей; 2028 год - 13 836,9 тыс. рублей; 2029 год - 13 836,9 тыс. рублей; 2030 год - 13 836,9 тыс. рублей; внебюджетные средства на реализацию подпрограммы составляют 20 573,9 тыс. рублей: 2015 год - 8 890,1 тыс. рублей; 2016 год - 5 486,3 тыс. рублей; 2017 год - 2 204,8 тыс. рублей; 2018 год - 2 226,8 тыс. рублей; 2019 год - 1 765,9 тыс. рублей; 2020 год - 0,0 тыс. рублей; 2021 год - 0,0 тыс. рублей; 2022 год - 0,0 тыс. рублей; 2023 год - 0,0 тыс. рублей; 2024 год - 0,0 тыс. рублей; 2025 год - 0,0 тыс. рублей; 2026 год - 0,0 тыс. рублей; 2027 год - 0,0 тыс. рублей; 2028 год - 0,0 тыс. рублей; 2029 год - 0,0 тыс. рублей; 2030 год - 0,0 тыс. рублей. |
1.11.3 в разделе 6 "Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы" подпрограммы "Обеспечение условий реализации муниципальной программы" абзацы 2, 3, 4, 5 изложить в новой редакции:
"Общий объем финансирования подпрограммы "Обеспечение условий реализации муниципальной программы" составляет 267 016,3 тыс. рублей, в том числе:
бюджет города - 246 442,4 тыс. рублей;
внебюджетные источники - 20 573,9 тыс. рублей.
Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет 246 442,4 тыс. рублей:
2015 год - 24 337,4 тыс. рублей;
2016 год - 22 847,8 тыс. рублей;
2017 год - 16 043,3 тыс. рублей;
2018 год - 20 501,4 тыс. рублей;
2019 год - 20 209,0 тыс. рублей;
2020 год - 19 713,0 тыс. рублей;
2021 год - 18 832,3 тыс. рублей;
2022 год - 13 836,9 тыс. рублей;
2023 год - 13 836,9 тыс. рублей;
2024 год - 16 336,9 тыс. рублей;
2025 год - 16 336,9 тыс. рублей;
2026 год - 16 336,9 тыс. рублей;
2027 год - 16 336,9 тыс. рублей;
2028 год - 16 336,9 тыс. рублей;
2029 год - 16 336,9 тыс. рублей;
2030 год - 16 336,9 тыс. рублей;
бюджетные ассигнования бюджета города на реализацию подпрограммы составляют - 246 442,4 тыс. рублей:
2015 год - 15 447,3 тыс. рублей;
2016 год - 17 361,5 тыс. рублей;
2017 год - 13 838,5 тыс. рублей;
2018 год - 18 274,6 тыс. рублей;
2019 год - 18 443,1 тыс. рублей;
2020 год - 19 713,0 тыс. рублей;
2021 год - 18 832,3 тыс. рублей;
2022 год - 13 836,9 тыс. рублей;
2023 год - 13 836,9 тыс. рублей;
2024 год - 13 836,9 тыс. рублей;
2025 год - 13 836,9 тыс. рублей;
2026 год - 13 836,9 тыс. рублей;
2027 год - 13 836,9 тыс. рублей;
2028 год - 13 836,9 тыс. рублей;
2029 год - 13 836,9 тыс. рублей;
2030 год - 13 836,9 тыс. рублей;
внебюджетные средства на реализацию подпрограммы составляют - 20 573,9 тыс. рублей:
2015 год - 8 890,1 тыс. рублей;
2016 год - 5 486,3 тыс. рублей;
2017 год - 2 204,8 тыс. рублей;
2018 год - 2 226,8 тыс. рублей;
2019 год - 1 765,9 тыс. рублей;
2020 год - 0,0 тыс. рублей;
2021 год - 0,0 тыс. рублей;
2022 год - 0,0 тыс. рублей;
2023 год - 0,0 тыс. рублей;
2024 год - 0,0 тыс. рублей;
2025 год - 0,0 тыс. рублей;
2026 год - 0,0 тыс. рублей;
2027 год - 0,0 тыс. рублей;
2028 год - 0,0 тыс. рублей;
2029 год - 0,0 тыс. рублей;
2030 год - 0,0 тыс. рублей".
2. Опубликовать настоящее постановление в газете "Мичуринская правда" и сетевом издании "РИА "ТОП68" (www.top68.ru).
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Китайчик Л.В.
Глава города Мичуринска |
М.В. Харников |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Постановление администрации города Мичуринска Тамбовской области от 18 февраля 2022 г. N 329 "О внесении изменений в муниципальную программу города Мичуринска "Развитие культуры города Мичуринска", утвержденную постановлением администрации города Мичуринска от 30.09.2014 N 2384 (с изменениями, внесенными постановлениями от 02.06.2015 N 1209, от 25.03.2016 N 567, от 16.03.2017 N 518, от 27.12.2017 N 2932, от 19.02.2018 N 340, от 08.10.2018 N 1944, от 14.02.2019 N 220, от 06.05.2019 N 745, от 12.07.2019 N 1279, от 05.11.2019 N 2071, от 19.02.2020 N 245, от 21.08.2020 N 1268, от 29.03.2021 N 628, от 01.11.2021 N 2152)"
Вступает в силу с 18 февраля 2022 г.
Текст постановления опубликован на "Тамбовском областном портале" (www.top68.ru) 23 марта 2022 г., в газете "Мичуринская правда" (спецвыпуск) от 23 марта 2022 г. N 8/12 (26402)