Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы за счет всех источников финансирования
Статус
|
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия
|
Источники финансирования
|
Оценка расходов (тыс. руб.), годы
|
Всего
|
2015
|
2016
|
2017
|
2018
|
2019
|
2020
|
2021
|
2022
|
2023
|
2024
|
2025
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
Муниципальная программа
|
Развитие и сохранение культуры в городе Благовещенске
|
Всего
|
4 910 256,3
|
281 615,5
|
276 324,0
|
336 781,3
|
389 579,0
|
460 619,9
|
491 823,9
|
587 384,5
|
524 289,4
|
567 148,6
|
555 638,7
|
439 051,5
|
федеральный бюджет
|
47 870,7
|
40,9
|
0,0
|
32,2
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
10 685,1
|
5 000,0
|
32 112,5
|
0,0
|
0,0
|
областной бюджет
|
25 230,4
|
0,0
|
0,0
|
107,6
|
0,0
|
10 287,2
|
5 740,8
|
9 094,8
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
городской бюджет, в т.ч.:
|
3 893 232,0
|
218 462,7
|
211 483,4
|
260 841,5
|
298 328,3
|
354 782,7
|
390 533,1
|
471 454,6
|
423 719,4
|
439 486,1
|
460 088,7
|
364 051,5
|
погашение кредиторской задолженности
|
14 420,2
|
14 420,2
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
внебюджетные источники
|
943 923,2
|
63 111,9
|
64 840,6
|
75 800,0
|
91 250,7
|
95 550,0
|
95 550,0
|
96 150,0
|
95 570,0
|
95 550,0
|
95 550,0
|
75 000,0
|
Подпрограмма 1
|
Историко-культурное наследие
|
Всего
|
45 703,6
|
418,3
|
749,4
|
18 602,3
|
332,9
|
6 635,0
|
3 410,8
|
9 722,8
|
4 294,8
|
418,6
|
420,7
|
698,0
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
областной бюджет
|
5 287,2
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
5 287,2
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
городской бюджет
|
40 416,4
|
418,3
|
749,4
|
18 602,3
|
332,9
|
1 347,8
|
3 410,8
|
9 722,8
|
4 294,8
|
418,6
|
420,7
|
698,0
|
внебюджетные источники
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Основное мероприятие 1.1.
|
Обеспечение сохранности объектов историко-культурного наследия
|
Итого:
|
45 703,6
|
418,3
|
749,4
|
18 602,3
|
332,9
|
6 635,0
|
3 410,8
|
9 722,8
|
4 294,8
|
418,6
|
420,7
|
698,0
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
областной бюджет
|
5 287,2
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
5 287,2
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
городской бюджет
|
40 416,4
|
418,3
|
749,4
|
18 602,3
|
332,9
|
1 347,8
|
3 410,8
|
9 722,8
|
4 294,8
|
418,6
|
420,7
|
698,0
|
внебюджетные источники
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
мероприятие 1.1.1.
|
Работы по сохранению и созданию объектов историко-культурного наследия
|
Итого:
|
35 928,9
|
418,3
|
749,4
|
18 602,3
|
332,9
|
760,3
|
3 410,8
|
9 722,8
|
394,8
|
418,6
|
420,7
|
698,0
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
областной бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
городской бюджет
|
35 928,9
|
418,3
|
749,4
|
18 602,3
|
332,9
|
760,3
|
3 410,8
|
9 722,8
|
394,8
|
418,6
|
420,7
|
698,0
|
внебюджетные источники
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
мероприятие 1.1.2.
|
Мероприятия по сохранению памятников амурчанам, погибшим в годы Великой Отечественной войны и войны с Японией 1945 года
|
Итого:
|
5 874,7
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
5 874,7
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
областной бюджет
|
5 287,2
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
5 287,2
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
городской бюджет
|
587,5
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
587,5
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
внебюджетные источники
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
мероприятие 1.1.3.
|
Сохранение и приспособление к современному использованию объекта культурного наследия регионального значения "Памятник воинам-амурцам, погибшим на фронтах ВОВ 1941 - 1945 гг.", расположенного г. Благовещенск, площадь Победы. Газоснабжение объекта культурного наследия (в т.ч. проектные работы)
|
Итого:
|
3 900,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
3 900,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
областной бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
городской бюджет
|
3 900,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
3 900,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
внебюджетные источники
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Подпрограмма 2
|
Дополнительное образование детей в сфере культуры
|
Всего
|
1 152 600,7
|
66 310,9
|
69 506,3
|
75 040,7
|
87 903,0
|
95 976,3
|
109 193,1
|
122 935,5
|
122 358,0
|
159 991,5
|
134 176,6
|
109 208,8
|
федеральный бюджет
|
32 112,5
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
32 112,5
|
0,0
|
0,0
|
областной бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
городской бюджет, в т.ч.:
|
995 262,1
|
56 850,9
|
58 740,2
|
63 440,7
|
76 303,0
|
84 376,3
|
97 593,1
|
110 735,5
|
110 758,0
|
116 279,0
|
122 576,6
|
97 608,8
|
погашение кредиторской задолженности
|
302,1
|
302,1
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
внебюджетные источники
|
125 226,1
|
9 460,0
|
10 766,1
|
11 600,0
|
11 600,0
|
11 600,0
|
11 600,0
|
12 200,0
|
11 600,0
|
11 600,0
|
11 600,0
|
11 600,0
|
Основное мероприятие 2.1.
|
Организация дополнительного образования детей в сфере культуры
|
Итого:
|
1 116 338,5
|
66 310,9
|
69 506,3
|
75 040,7
|
87 903,0
|
95 976,3
|
107 093,1
|
122 935,5
|
122 358,0
|
125 829,3
|
134 176,6
|
109 208,8
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
областной бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
городской бюджет, в т.ч.:
|
991 112,4
|
56 850,9
|
58 740,2
|
63 440,7
|
76 303,0
|
84 376,3
|
95 493,1
|
110 735,5
|
110 758,0
|
114 229,3
|
122 576,6
|
97 608,8
|
погашение кредиторской задолженности
|
302,1
|
302,1
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
внебюджетные источники
|
125 226,1
|
9 460,0
|
10 766,1
|
11 600,0
|
11 600,0
|
11 600,0
|
11 600,0
|
12 200,0
|
11 600,0
|
11 600,0
|
11 600,0
|
11 600,0
|
мероприятие 2.1.1.
|
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, выполнение работ) муниципальных организаций (учреждений)
|
Итого:
|
1 109 254,0
|
66 310,9
|
68 015,2
|
73 332,9
|
85 746,1
|
95 976,3
|
106 194,1
|
122 935,5
|
121 528,3
|
125 829,3
|
134 176,6
|
109 208,8
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
областной бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
городской бюджет
|
984 027,9
|
56 850,9
|
57 249,1
|
61 732,9
|
74 146,1
|
84 376,3
|
94 594,1
|
110 735,5
|
109 928,3
|
114 229,3
|
122 576,6
|
97 608,8
|
внебюджетные источники
|
125 226,1
|
9 460,0
|
10 766,1
|
11 600,0
|
11 600,0
|
11 600,0
|
11 600,0
|
12 200,0
|
11 600,0
|
11 600,0
|
11 600,0
|
11 600,0
|
мероприятие 2.1.2.
|
Участие одаренных детей в конкурсах, фестивалях, выставках различных уровней
|
Итого:
|
5 355,8
|
0,0
|
1 491,1
|
1 707,8
|
2 156,9
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
областной бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
городской бюджет
|
5 355,8
|
0,0
|
1 491,1
|
1 707,8
|
2 156,9
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
внебюджетные источники
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
мероприятие 2.1.3.
|
Освещение значимых общественных и социальных объектов города Благовещенска за счет пожертвований
|
Итого:
|
1 728,7
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
899,0
|
0,0
|
829,7
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
областной бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
городской бюджет
|
1 728,7
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
899,0
|
0,0
|
829,7
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
внебюджетные источники
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Основное мероприятие 2.2.
|
Развитие инфраструктуры учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры
|
Итого:
|
2 100,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2 100,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
областной бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
городской бюджет
|
2 100,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2 100,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
внебюджетные источники
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
мероприятие 2.2.1.
|
Выполнение проектных и изыскательских работ по объектам капитального строительства
|
Итого:
|
2 100,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2 100,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
областной бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
городской бюджет
|
2 100,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2 100,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
внебюджетные источники
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Основное мероприятие 2.3.
|
Региональный проект "Культурная среда"
|
Итого:
|
34 162,2
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
34 162,2
|
0,0
|
0,0
|
федеральный бюджет
|
32 112,5
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
32 112,5
|
0,0
|
0,0
|
областной бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
городской бюджет
|
2 049,7
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2 049,7
|
0,0
|
0,0
|
внебюджетные источники
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
мероприятие 2.3.1.
|
Государственная поддержка отрасли культуры (оснащение музыкальными инструментами детских школ искусств и училищ)
|
Итого:
|
3 746,8
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
3 746,8
|
0,0
|
0,0
|
федеральный бюджет
|
3 522,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
3 522,0
|
0,0
|
0,0
|
областной бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
городской бюджет
|
224,8
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
224,8
|
0,0
|
0,0
|
внебюджетные источники
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
мероприятие 2.3.2.
|
Государственная поддержка отрасли культуры (софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при реализации мероприятий по модернизации региональных и муниципальных детских школ искусств по видам искусств путем их реконструкции, капитального ремонта)
|
Итого:
|
30 415,4
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
30 415,4
|
0,0
|
0,0
|
федеральный бюджет
|
28 590,5
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
28 590,5
|
0,0
|
0,0
|
областной бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
городской бюджет
|
1 824,9
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
1 824,9
|
0,0
|
0,0
|
внебюджетные источники
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Подпрограмма 3
|
Библиотечное обслуживание
|
Всего
|
600 331,3
|
29 574,7
|
27 945,4
|
36 806,1
|
43 975,6
|
55 772,2
|
62 973,5
|
76 433,5
|
65 756,6
|
64 494,1
|
68 299,8
|
68 299,8
|
федеральный бюджет
|
15 073,1
|
40,9
|
0,0
|
32,2
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
10 000,0
|
5 000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
областной бюджет
|
10 107,6
|
0,0
|
0,0
|
107,6
|
0,0
|
5 000,0
|
5 000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
городской бюджет, в т.ч.:
|
541 247,7
|
28 296,1
|
26 674,4
|
33 916,3
|
42 025,6
|
48 822,2
|
56 023,5
|
64 483,5
|
58 806,6
|
62 544,1
|
66 349,8
|
53 305,6
|
погашение кредиторской задолженности
|
1 614,1
|
1 614,1
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
внебюджетные источники
|
20 858,7
|
1 237,7
|
1 271,0
|
2 750,0
|
1 950,0
|
1 950,0
|
1 950,0
|
1 950,0
|
1 950,0
|
1 950,0
|
1 950,0
|
1 950,0
|
Основное мероприятие 3.1.
|
Организация деятельности библиотек
|
Итого:
|
561 808,6
|
29 574,7
|
27 945,4
|
36 806,1
|
43 975,6
|
50 293,7
|
57 973,5
|
66 433,5
|
60 756,6
|
64 494,1
|
68 299,8
|
55 255,6
|
федеральный бюджет
|
73,1
|
40,9
|
0,0
|
32,2
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
областной бюджет
|
107,6
|
0,0
|
0,0
|
107,6
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
городской бюджет, в т.ч.:
|
540 769,2
|
28 296,1
|
26 674,4
|
33 916,3
|
42 025,6
|
48 343,7
|
56 023,5
|
64 483,5
|
58 806,6
|
62 544,1
|
66 349,8
|
53 305,6
|
погашение кредиторской задолженности
|
1 614,1
|
1 614,1
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
внебюджетные источники
|
20 858,7
|
1 237,7
|
1 271,0
|
2 750,0
|
1 950,0
|
1 950,0
|
1 950,0
|
1 950,0
|
1 950,0
|
1 950,0
|
1 950,0
|
1 950,0
|
мероприятие 3.1.1.
|
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, выполнение работ) муниципальных организаций (учреждений)
|
Итого:
|
559 210,0
|
29 574,7
|
27 945,4
|
36 606,4
|
43 975,6
|
50 293,7
|
57 438,5
|
64 569,6
|
60 756,6
|
64 494,1
|
68 299,8
|
55 255,6
|
федеральный бюджет
|
40,9
|
40,9
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
областной бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
городской бюджет
|
538 310,4
|
28 296,1
|
26 674,4
|
33 856,4
|
42 025,6
|
48 343,7
|
55 488,5
|
62 619,6
|
58 806,6
|
62 544,1
|
66 349,8
|
53 305,6
|
внебюджетные источники
|
20 858,7
|
1 237,7
|
1 271,0
|
2 750,0
|
1 950,0
|
1 950,0
|
1 950,0
|
1 950,0
|
1 950,0
|
1 950,0
|
1 950,0
|
1 950,0
|
мероприятие 3.1.2.
|
Обеспечение беспрепятственного доступа к объектам социальной инфраструктуры и услуг, создание условий социокультурной адаптации инвалидов и маломобильных групп населения
|
Итого:
|
199,7
|
0,0
|
0,0
|
199,7
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
федеральный бюджет
|
32,2
|
0,0
|
0,0
|
32,2
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
областной бюджет
|
107,6
|
0,0
|
0,0
|
107,6
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
городской бюджет
|
59,9
|
0,0
|
0,0
|
59,9
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
внебюджетные источники
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
мероприятие 3.1.3.
|
Освещение значимых общественных и социальных объектов города Благовещенска за счет пожертвований
|
Итого:
|
2 398,9
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
535,0
|
1 863,9
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
областной бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
городской бюджет
|
2 398,9
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
535,0
|
1 863,9
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
внебюджетные источники
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Основное мероприятие 3.2.
|
Региональный проект "Культурная среда"
|
Итого:
|
25 478,5
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
5 478,5
|
5 000,0
|
10 000,0
|
5 000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
федеральный бюджет
|
15 000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
10 000,0
|
5 000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
областной бюджет
|
10 000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
5 000,0
|
5 000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
городской бюджет
|
478,5
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
478,5
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
внебюджетные источники
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
мероприятие 3.2.1.
|
Создание модельных муниципальных библиотек
|
Итого:
|
20 478,5
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
5 478,5
|
5 000,0
|
5 000,0
|
5 000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
федеральный бюджет
|
10 000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
5 000,0
|
5 000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
областной бюджет
|
10 000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
5 000,0
|
5 000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
городской бюджет
|
478,5
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
478,5
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
внебюджетные источники
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
мероприятие 3.2.2.
|
Создание модельных муниципальных библиотек за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации
|
Итого:
|
5 000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
5 000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
федеральный бюджет
|
5 000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
5 000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
областной бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
городской бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
внебюджетные источники
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Подпрограмма 4
|
Народное творчество и культурно-досуговая деятельность
|
Всего
|
2 601 301,7
|
164 088,7
|
156 021,6
|
183 367,7
|
214 748,8
|
249 765,3
|
262 339,6
|
315 118,6
|
268 353,2
|
278 435,8
|
287 984,0
|
221 078,4
|
федеральный бюджет
|
685,1
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
685,1
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
областной бюджет
|
9 835,6
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
740,8
|
9 094,8
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
городской бюджет, в т.ч.:
|
1 792 942,6
|
111 674,5
|
103 218,1
|
121 917,7
|
137 048,1
|
167 765,3
|
179 598,8
|
223 338,7
|
186 333,2
|
196 435,8
|
205 984,0
|
159 628,4
|
погашение кредиторской задолженности
|
12 291,9
|
12 291,9
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
внебюджетные источники
|
797 838,4
|
52 414,2
|
52 803,5
|
61 450,0
|
77 700,7
|
82 000,0
|
82 000,0
|
82 000,0
|
82 020,0
|
82 000,0
|
82 000,0
|
61 450,0
|
Основное мероприятие 4.1.
|
Организация культурно-досуговой деятельности и народного творчества
|
Итого:
|
2 601 301,7
|
164 088,7
|
156 021,6
|
183 367,7
|
214 748,8
|
249 765,3
|
262 339,6
|
315 118,6
|
268 353,2
|
278 435,8
|
287 984,0
|
221 078,4
|
федеральный бюджет
|
685,1
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
685,1
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
областной бюджет
|
9 835,6
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
740,8
|
9 094,8
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
городской бюджет, в т.ч.:
|
1 792 942,6
|
111 674,5
|
103 218,1
|
121 917,7
|
137 048,1
|
167 765,3
|
179 598,8
|
223 338,7
|
186 333,2
|
196 435,8
|
205 984,0
|
159 628,4
|
погашение кредиторской задолженности
|
12 291,9
|
12 291,9
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
внебюджетные источники
|
797 838,4
|
52 414,2
|
52 803,5
|
61 450,0
|
77 700,7
|
82 000,0
|
82 000,0
|
82 000,0
|
82 020,0
|
82 000,0
|
82 000,0
|
61 450,0
|
мероприятие 4.1.1.
|
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, выполнение работ) муниципальных организаций (учреждений)
|
Итого:
|
2 555 648,3
|
164 088,7
|
155 521,6
|
183 367,7
|
214 748,8
|
238 663,3
|
256 998,2
|
293 954,9
|
265 558,6
|
276 851,9
|
286 400,1
|
219 494,5
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
областной бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
городской бюджет
|
1 757 829,9
|
111 674,5
|
102 718,1
|
121 917,7
|
137 048,1
|
156 663,3
|
174 998,2
|
211 954,9
|
183 558,6
|
194 851,9
|
204 400,1
|
158 044,5
|
внебюджетные источники
|
797 818,4
|
52 414,2
|
52 803,5
|
61 450,0
|
77 700,7
|
82 000,0
|
82 000,0
|
82 000,0
|
82 000,0
|
82 000,0
|
82 000,0
|
61 450,0
|
мероприятие 4.1.2.
|
Обновление и укрепление материально-технической базы муниципальных организаций (учреждений)
|
Итого:
|
500,0
|
0,0
|
500,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
областной бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
городской бюджет
|
500,0
|
0,0
|
500,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
внебюджетные источники
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
мероприятие 4.1.3.
|
Освещение значимых общественных и социальных объектов города Благовещенска за счет пожертвований
|
Итого:
|
23 407,6
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
11 102,0
|
4 448,0
|
1 522,0
|
1 583,9
|
1 583,9
|
1 583,9
|
1 583,9
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
областной бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
городской бюджет
|
23 407,6
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
11 102,0
|
4 448,0
|
1 522,0
|
1 583,9
|
1 583,9
|
1 583,9
|
1 583,9
|
внебюджетные источники
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
мероприятие 4.1.4.
|
Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек
|
Итого:
|
1 247,2
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
468,8
|
778,4
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
федеральный бюджет
|
685,1
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
685,1
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
областной бюджет
|
429,4
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
429,4
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
городской бюджет
|
132,7
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
39,4
|
93,3
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
внебюджетные источники
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
мероприятие 4.1.5.
|
Реализация мероприятий по развитию и сохранению культуры в муниципальных образованиях Амурской области
|
Итого:
|
10 099,9
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
424,6
|
9 675,3
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
областной бюджет
|
9 406,2
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
311,4
|
9 094,8
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
городской бюджет
|
693,7
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
113,2
|
580,5
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
внебюджетные источники
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
мероприятие 4.1.6.
|
Празднование 165-летней годовщины города Благовещенска за счет пожертвований
|
Итого:
|
9 188,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
9 188,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
областной бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
городской бюджет
|
9 188,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
9 188,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
внебюджетные источники
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
мероприятие 4.1.7.
|
Поддержка проектов развития территорий Амурской области, основанных на местных инициативах
|
Итого:
|
1 210,7
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
1 210,7
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
областной бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
городской бюджет
|
1 190,7
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
1 190,7
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
внебюджетные источники
|
20,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
20,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Подпрограмма 5
|
Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие и сохранение культуры в городе Благовещенске" и прочие расходы в сфере культуры
|
Всего:
|
523 363,2
|
21 222,9
|
22 101,3
|
22 964,5
|
42 618,7
|
52 471,1
|
53 906,9
|
63 174,1
|
63 526,8
|
63 808,6
|
64 757,6
|
52 810,7
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
областной бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
городской бюджет, в т.ч.:
|
523 363,2
|
21 222,9
|
22 101,3
|
22 964,5
|
42 618,7
|
52 471,1
|
53 906,9
|
63 174,1
|
63 526,8
|
63 808,6
|
64 757,6
|
52 810,7
|
погашение кредиторской задолженности
|
212,1
|
212,1
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
внебюджетные источники
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Основное мероприятие 5.1.
|
Организация деятельности в сфере культуры
|
Итого:
|
484 799,5
|
18 006,9
|
18 439,5
|
19 963,2
|
40 722,4
|
46 058,4
|
49 890,9
|
55 237,5
|
60 882,4
|
61 827,7
|
62 773,4
|
50 997,2
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
областной бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
городской бюджет, в т.ч.:
|
484 799,5
|
18 006,9
|
18 439,5
|
19 963,2
|
40 722,4
|
46 058,4
|
49 890,9
|
55 237,5
|
60 882,4
|
61 827,7
|
62 773,4
|
50 997,2
|
погашение кредиторской задолженности
|
212,1
|
212,1
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
внебюджетные источники
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
мероприятие 5.1.1.
|
Расходы на обеспечение функций исполнительно-распорядительного, контрольного органов муниципального образования
|
Итого:
|
96 014,2
|
6 010,6
|
6 092,5
|
5 892,1
|
6 338,4
|
8 633,9
|
9 118,7
|
10 616,7
|
11 214,7
|
11 664,1
|
12 119,5
|
8 313,0
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
областной бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
городской бюджет
|
96 014,2
|
6 010,6
|
6 092,5
|
5 892,1
|
6 338,4
|
8 633,9
|
9 118,7
|
10 616,7
|
11 214,7
|
11 664,1
|
12 119,5
|
8 313,0
|
внебюджетные источники
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
мероприятие 5.1.2.
|
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, выполнение работ) муниципальных организаций (учреждений)
|
Итого:
|
388 785,3
|
11 996,3
|
12 347,0
|
14 071,1
|
34 384,0
|
37 424,5
|
40 772,2
|
44 620,8
|
49 667,7
|
50 163,6
|
50 653,9
|
42 684,2
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
областной бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
городской бюджет
|
388 785,3
|
11 996,3
|
12 347,0
|
14 071,1
|
34 384,0
|
37 424,5
|
40 772,2
|
44 620,8
|
49 667,7
|
50 163,6
|
50 653,9
|
42 684,2
|
внебюджетные источники
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Основное мероприятие 5.2.
|
Реализация мероприятий по развитию и сохранению культуры в городе Благовещенске
|
Итого:
|
26 003,4
|
3 216,0
|
2 800,0
|
3 001,3
|
1 896,3
|
1 741,2
|
4 016,0
|
2 011,8
|
2 291,8
|
1 607,0
|
1 608,5
|
1 813,5
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
областной бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
городской бюджет
|
26 003,4
|
3 216,0
|
2 800,0
|
3 001,3
|
1 896,3
|
1 741,2
|
4 016,0
|
2 011,8
|
2 291,8
|
1 607,0
|
1 608,5
|
1 813,5
|
внебюджетные источники
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
мероприятие 5.2.1.
|
Поддержка творческих инициатив в сфере культуры города Благовещенска
|
Итого:
|
26 003,4
|
3 216,0
|
2 800,0
|
3 001,3
|
1 896,3
|
1 741,2
|
4 016,0
|
2 011,8
|
2 291,8
|
1 607,0
|
1 608,5
|
1 813,5
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
областной бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
городской бюджет
|
26 003,4
|
3 216,0
|
2 800,0
|
3 001,3
|
1 896,3
|
1 741,2
|
4 016,0
|
2 011,8
|
2 291,8
|
1 607,0
|
1 608,5
|
1 813,5
|
внебюджетные источники
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Основное мероприятие 5.3.
|
Обустройство мест массового культурного досуга и активного отдыха жителей города Благовещенска
|
Итого:
|
12 560,3
|
0,0
|
861,8
|
0,0
|
0,0
|
4 671,5
|
0,0
|
5 924,8
|
352,6
|
373,9
|
375,7
|
0,0
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
областной бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
городской бюджет
|
12 560,3
|
0,0
|
861,8
|
0,0
|
0,0
|
4 671,5
|
0,0
|
5 924,8
|
352,6
|
373,9
|
375,7
|
0,0
|
внебюджетные источники
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
мероприятие 5.3.1.
|
Субсидии юридическим лицам на возмещение затрат, связанных с обустройством мест массового отдыха населения (парки)
|
Итого:
|
861,8
|
0,0
|
861,8
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
областной бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
городской бюджет
|
861,8
|
0,0
|
861,8
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
внебюджетные источники
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
мероприятие 5.3.2.
|
Субсидии юридическим лицам на финансовое обеспечение (возмещение) затрат, связанных с обустройством мест массового отдыха населения (парков)
|
Итого:
|
10 269,9
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
4 671,5
|
0,0
|
5 598,4
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
областной бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
городской бюджет
|
10 269,9
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
4 671,5
|
0,0
|
5 598,4
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
внебюджетные источники
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
мероприятие 5.3.3.
|
Субсидии юридическим лицам на финансовое обеспечение (возмещение) затрат, связанных с содержанием мест общего пользования в местах массового отдыха населения (парках)
|
Итого:
|
1 428,6
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
326,4
|
352,6
|
373,9
|
375,7
|
0,0
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
областной бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
городской бюджет
|
1 428,6
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
0,0
|
326,4
|
352,6
|
373,9
|
375,7
|
0,0
|
внебюджетные источники
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|