Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение 1
к постановлению
Администрации города Ижевска
от 31 марта 2022 г. N 595
Система программных мероприятий и результатов реализации муниципальной программы
Код аналитической программной классификации |
Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия |
Ответственный исполнитель, соисполнители |
Срок выполнения |
Источник финансирования |
Объем финансирования (тыс. рублей) |
Наименование ожидаемого конечного результата/целевого показателя (индикатора)/показателя ожидаемого непосредственного результата |
ед. изм. |
2018 год факт |
2019 год факт |
2020 год факт |
2021 год факт |
2022 год план |
2023 год план |
2024 год план |
2025 год план |
||||||||||||||||||||||||||||
МП |
Пп |
ОМ М |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
22 |
23 |
24 |
|||||||||||||||||||||
16 |
|
|
Цель: Повышение эффективности управления муниципальными финансами |
Рост значения комплексной оценки качества управления муниципальными финансами в соответствии с постановлением Правительства УР от 03.12.2012 N 534 "Об осуществлении мониторинга и оценки качества управления муниципальными финансами муниципальных образований в Удмуртской Республике", не менее <*> |
баллов |
68,1 |
69, 5 |
72,9 |
72,9 |
72,0 |
73,0 |
74,0 |
75,0 |
||||||||||||||||||||||||||||||
16 |
0 |
00 00000 |
Задача: Совершенствование организации и осуществления бюджетного процесса, определение направлений и координация работы по повышению эффективности расходов бюджета |
1. Исполнение бюджета по доходам без учета безвозмездных поступлений к утвержденному уровню, не менее |
% |
100,8 |
98,6 |
92,6 |
98,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
||||||||||||||||||||||||||||||
2. Уменьшение объема дебиторской задолженности по неналоговым доходам бюджета к уровню прошлого года, не менее |
% |
14,6 |
4,0 |
5,1 |
0,0 |
20,0 |
20,0 |
20,0 |
20,0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. Отношение дефицита бюджета к доходам бюджета, рассчитанное в соответствии с требованиями БК РФ, не более |
% |
4,6 |
профицит |
8,5 |
профицит |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. Расходы бюджета на содержание работников органов местного самоуправления в расчете на одного жителя муниципального образования, не более |
Руб. |
882,41 |
862,51 |
779,5 |
705,2 |
610,5 |
646,6 |
649,0 |
649,0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. Доля просроченной кредиторской задолженности по оплате труда (включая начисления на оплату труда) муниципальных учреждений в общем объеме расходов бюджета на оплату труда (включая начисления на оплату труда) |
% |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. Отношение объема просроченной кредиторской задолженности бюджета к расходам бюджета, не более |
% |
1,1 |
0,0 |
0,0 |
0,1 |
0,25 |
0,23 |
0,22 |
0,22 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. Удельный вес начатых Управлением финансов контрольных мероприятий к общему количеству запланированных контрольных мероприятий |
% |
166,7 |
140,1 |
146,4 |
178,1 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. Отношение объема муниципального долга к годовому объему доходов бюджета без учета безвозмездных поступлений, не более |
% |
102,1 |
73,4 |
93,9 |
83,1 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
87,4 <**> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. Отношение расходов на обслуживание муниципального долга к объему расходов бюджета (за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджета УР), не более |
% |
4,95 |
3,9 |
3,1 |
3,2 |
15,0 |
15,0 |
15,0 |
15,0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 |
0 |
01 00000 |
Основное мероприятие "Оптимизация бюджетного процесса" |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 |
0 |
01 00001 |
Совершенствование нормативно-правового и организационного обеспечения бюджетного процесса |
Управление финансов |
2020-2025 |
- |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Качественная и своевременная подготовка муниципальных правовых актов, в полном объеме регламентирующих организацию процедур бюджетного процесса. Обеспечение требованиям законодательства |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|||||||||||||||||||||
16 |
0 |
01 00002 |
Составление проекта бюджета в программном формате |
Управление финансов |
2020-2025 |
- |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Удельный вес расходов бюджета, формируемых в рамках муниципальных программ, в общем объеме расходов бюджета, не менее |
% |
97,8 |
95,9 |
97,1 |
97,1 |
93,6 |
92,2 |
91,0 |
91,0 |
|||||||||||||||||||||
16 |
0 |
01 00003 |
Участие в реализации региональных и федеральных целевых программ |
Структурные подразделения |
2020-2025 |
- |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Процент освоения полученных из бюджета УР средств федерального бюджета, не менее |
% |
99,98 |
100,0 |
100,0 |
86,3 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|||||||||||||||||||||
16 |
0 |
01 00004 |
Исполнение расходных обязательств в соответствии с решением о бюджете на очередной финансовый год и плановый период |
Управление финансов |
2020-2025 |
- |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Обеспечение уровня исполнения расходов бюджета в отчетном финансовом году, не менее |
% |
97,1 |
93,9 |
94,5 |
93,0 |
96,0 |
97,0 |
97,0 |
97,0 |
|||||||||||||||||||||
16 |
0 |
01 00005 |
Инвентаризация кредиторской задолженности не реже 1 раза в год с целью выявления и своевременного списания задолженности с истекшим сроком исковой давности |
Управление финансов, структурные подразделения |
2020-2025 |
- |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Удельный вес просроченной кредиторской задолженности с истекшим сроком исковой давности в общем объеме кредиторской задолженности |
% |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||||||||
16 |
0 |
01 00006 |
Обеспечение прозрачности (открытости) процесса формирования и исполнения бюджета. Разработка и публикация "Бюджета для граждан", публикация информации на едином портале бюджетной системы, на сайте www.izh.ru |
Управление финансов |
2020-2025 |
- |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Рост значения итоговой оценки открытости деятельности по управлению муниципальными финансами (в соответствии с приказом Министерства финансов УР от 03.11.2015 N 242), не менее |
баллов |
65,0 |
65,0 |
69,0 |
72,0 |
68,0 |
69,0 |
70,0 |
70,0 |
|||||||||||||||||||||
16 |
0 |
01 00007 |
Внедрение механизма инициативного бюджетирования на территории муниципального образования "Город Ижевск" |
Управление финансов, структурные подразделения |
2020-2025 |
- |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Количество прошедших конкурсный отбор проектов развития общественной инфраструктуры в рамках инициативного бюджетирования из числа поданных заявок, не менее |
Ед. |
- <***> |
5,0 |
29,0 |
32,0 |
34,0 |
34,0 |
34,0 |
34,0 |
|||||||||||||||||||||
16 |
0 |
01 00008 |
Создание механизма, стимулирующего ГРБС к повышению уровня качества финансового менеджмента |
Управление финансов, ГРБС |
2020-2025 |
- |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Достижение среднего уровня качества финансового менеджмента ГРБС, не менее<*> |
% |
74,3 |
71,2 |
76,7 |
86,3 |
75,0 |
75,0 |
75,0 |
75,0 |
|||||||||||||||||||||
16 |
0 |
01 00009 |
Осуществление муниципальных закупок с применением информационных технологий (ЕИС, АИС (Электронный магазин) |
Управление финансов, структурные подразделения |
2020-2025 |
- |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Доля закупок, размещенных с применением информационных технологий (ЕИС, АИС (Электронный магазин) в общем объеме закупок, не менее |
% |
6,0 |
38,0 |
44,0 |
45,6 |
50,0 |
60,0 |
70,0 |
80,0 |
|||||||||||||||||||||
16 |
0 |
01 00010 |
Применение механизма казначейского сопровождения средств |
Управление финансов, структурные подразделения |
2022-2025 |
- |
- |
- |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Осуществление казначейского сопровождения средств, указанных в решении о бюджете муниципального образования "Город Ижевск", не менее |
% |
- |
- |
- |
- |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|||||||||||||||||||||
16 |
0 |
01 00011 |
Осуществление контроля организации ведомственного контроля в сфере закупок структурными подразделениями, имеющими подведомственные муниципальные учреждения |
Управление финансов |
2020-2025 |
- |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Своевременное и в полном объеме исполнение ГАБС планов контрольных мероприятий |
% |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
66,7 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|||||||||||||||||||||
16 |
0 |
01 00012 |
Совершенствование подхода к планированию контрольной деятельности с учетом риск-ориентированного подхода и выбора интенсивности контроля (формы, продолжительности, периодичности и направленности) |
Управление финансов |
2020-2025 |
- |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Применение риск ориентированных контрольных мероприятий в общем количестве запланированных контрольных мероприятий, не менее |
% |
- <***> |
40,0 |
80,0 |
100,0 |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
|||||||||||||||||||||
16 |
0 |
02 00000 |
Основное мероприятие "Эффективное управление муниципальным долгом" |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 |
0 |
02 60060 |
Мероприятия по размещению, обслуживанию, выкупу, обмену и погашению муниципальных ценных бумаг |
Управление финансов |
2020-2025 |
Бюджет города |
0,00
|
0,00 |
3 650,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Сумма расходов по размещению, обслуживанию, выкупу, обмену и погашению муниципальных ценных бумаг, не более |
тыс. руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3 650,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||
16 |
0 |
02 60070 |
Осуществление мероприятий, направленных на сдерживание расходов на обслуживание муниципального долга |
Управление финансов |
2020-2025 |
Бюджет города |
280 919,35
|
283 927,79 |
390 000,00 |
390 000,00 |
390 000,00 |
390 000,00 |
Размер процентных платежей по муниципальному долгу, не более |
тыс. руб. |
374 839,0 |
317 649,1
|
280 919,3 |
283 927,79 |
390 000,00 |
390 000,00 |
390 000,00 |
390 000,00 |
|||||||||||||||||||||
16 |
0 |
02 00001 |
Обеспечение минимально возможной процентной ставки по коммерческим заимствованиям |
Управление финансов |
2020-2025 |
- |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Разница между средней ставкой по коммерческим заимствованиям и ключевой ставкой Центрального банка Российской Федерации, не более |
Процентный пункт |
0,3 |
1,28 |
1,4 |
-1,01 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|||||||||||||||||||||
16 |
0 |
02 00002 |
Управление муниципальным долгом, включающее своевременное погашение долговых обязательств по бюджетным и коммерческим кредитам, участие в реструктуризации и списании задолженности перед вышестоящим бюджетом |
Управление финансов |
2020-2025 |
- |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Удельный вес просроченной задолженности по долговым обязательствам в общем объеме задолженности по долговым обязательствам |
% |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||||||||
16 |
0 |
03 00000 |
Основное мероприятие "Создание условий для реализации муниципальной программы" |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 |
0 |
03 60030 |
Обеспечение текущей деятельности в сфере установленных функций (полномочий) Управления финансов |
Управление финансов |
2020-2025 |
Бюджет города |
64 214,56 |
62 036,44 |
59 425,50 |
59 424,40 |
59 527,20 |
59 527,20 |
Степень достижения плановых значений ожидаемых непосредственных результатов реализации мероприятий Программы, не менее |
% |
94,0 |
96,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|||||||||||||||||||||
16 |
0 |
03 60033 |
Обеспечение текущей деятельности в сфере установленных функций |
Управление финансов |
2021-2025 |
Бюджет города |
- |
5 423,32 |
2 300,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Своевременная выплата заработной платы сотрудникам, обеспечение их материально-технической базой |
% |
- |
- <****> |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|||||||||||||||||||||
16 |
0 |
03 60350 |
Расходы на выплату единовременного поощрения в связи с выходом на пенсию за выслугу лет в соответствии с постановлением Администрации города Ижевска от 16.07.2008 N 534<*****> |
Управление финансов |
2020 |
Бюджет города |
25,57 |
61,51 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Своевременная выплата единовременного поощрения в связи с выходом на пенсию за выслугу лет в соответствии с постановлением Администрации города Ижевска от 16.07.2008 N 534 |
% |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|||||||||||||||||||||
16 |
0 |
03 60380 |
Обеспечение функционирования и соответствия законодательству информационной системы управления муниципальными финансами |
Управление финансов |
2020-2025 |
Бюджет города |
9 232,62 |
13 541,56 |
23 600,6 |
24 140,60 |
24 140,60 |
24 140,60 |
Информационное обеспечение процессов планирования и исполнения бюджета, подготовки финансовой отчетности и иной аналитической информации |
% |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|||||||||||||||||||||
16 |
0 |
03 60381 |
Мероприятия по централизации процессов ведения бюджетного (бухгалтерского) учета и отчетности |
Управление финансов |
2020-2022 |
Бюджет города |
1 258,89 |
1 612,14 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Выполнение Плана мероприятий по централизации процессов ведения бюджетного (бухгалтерского) учета и отчетности |
% |
- |
- <****> |
100,0 |
96,5 |
100,0 |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||||
16 |
0 |
03 60400 |
Формирование финансовой (бухгалтерской) отчетности муниципальных учреждений |
Управление финансов |
2020-2025 |
Бюджет города |
1 119,26 |
15 747,66 |
27 413,30 |
27 413,30 |
27 413,30 |
27 413,30 |
Своевременная сдача и достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности муниципальных учреждений |
% |
- |
- <****> |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|||||||||||||||||||||
16 |
0 |
03 00001 |
Проведение контроля и анализ расходования энергетических ресурсов (административное здание по адресу ул. Авангардная, 5а) |
Управление финансов |
2020-2025 |
- |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Экономия энергетических ресурсов в отчетном году, к фактическому объему потребления энергетических ресурсов в предшествующем году, не менее |
% |
7,0 |
7,0 |
2,0 |
0,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
|||||||||||||||||||||
Итого по программе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
Всего, тыс. руб. |
356 770,25 |
382 350,43 |
506 389,40 |
500 978,30 |
501 081,10 |
501 081,10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
бюджет муниципального образования "Город Ижевск" |
356 770,25 |
382 350,43 |
506 389,40 |
500 978,30 |
501 081,10 |
501 081,10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
- собственные средства бюджета муниципального образования "Город Ижевск" |
356 770,25 |
382 350,43 |
506 389,40 |
500 978,30 |
501 081,10 |
501 081,10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
- субсидии из бюджета Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
- субсидии из бюджета Удмуртской Республики |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
- субвенции из бюджета Удмуртской Республики |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
средства бюджета Удмуртской Республики, планируемые к привлечению |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
иные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
_____________________________
<*> в случае отсутствия на момент составления отчета информации по значению показателей за отчетный финансовый год учитывается информация за финансовый год, предшествующий отчетному финансовому году.
<**> показатель рассчитан с учетом норм статьи 107 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
<***> реализация мероприятий осуществляется с 2019 года.
<****> реализация мероприятий осуществляется с 2020 года.
<*****> расходы, связанные с реализацией постановления Администрации города Ижевска от 16.07.2008 N 534, осуществляются на основании заявок на выплату единовременного поощрения в связи с выходом на пенсию за выслугу лет.
Используемые сокращения:
Управление финансов - Управление финансов Администрации города Ижевска
Структурные подразделения - структурные подразделения Администрации города Ижевска
ГРБС - главные распорядители бюджетных средств
ГАБС - главные администраторы бюджетных средств
УР - Удмуртская Республика
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации
<< Назад |
Приложение 2 >> Приложение 2 |
|
Содержание Постановление Администрации г. Ижевска Удмуртской Республики от 31 марта 2022 г. N 595 "О внесении изменений в постановление... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.