Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение 1
к постановлению
администрации
муниципального образования -
Клепиковский муниципальный район
от 29.12.2021 г. N 794
Приложение 1
к постановлению
администрации
муниципального образования -
Клепиковский муниципальный район
от 06.02.2017 г. N 82
Муниципальная программа
Клепиковского муниципального района "Развитие культуры"
Паспорт
муниципальной программы Клепиковского муниципального района "Развитие культуры"
Наименование Программы |
Развитие культуры |
Ответственный исполнитель Программы |
Отдел культуры и туризма администрации муниципального образования - Клепиковский муниципальный район (далее - Отдел культуры и туризма) |
Соисполнители Программы |
- Муниципальное учреждение культуры "Центральная библиотека муниципального образования - Клепиковский муниципальный район Рязанской области" (Далее МУК "Центральная библиотека"), - Муниципальное учреждение культуры "Районный Дом культуры муниципального образования - Клепиковский муниципальный район" (Далее - МУК "Районный Дом культуры"), - Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Клепиковская детская школа искусств" (Далее - МБУДО "Клепиковская ДШИ"), - Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Тумская детская музыкальная школа" (Далее - МБУДО "Тумская ДМШ") |
Основание для разработки Программы |
Постановление администрации муниципального образования - Клепиковский муниципальный район от 11.04.2016 г. N 150 "Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ в муниципальном образовании - Клепиковский муниципальный район" |
Цель Программы |
Создание условий, обеспечивающих равный доступ населения Клепиковского муниципального района к культурным ценностям и услугам, формирование благоприятной среды для творческой самореализации граждан в рамках решения вопросов местного значения |
Сроки реализации Программы |
Срок реализации муниципальной программы и ее подпрограмм - 2017 - 2030 годы. I этап: |
Перечень подпрограмм |
Подпрограмма 1 "Дополнительное образование и воспитание детей" Подпрограмма 2 "Организация библиотечного обслуживания населения" Подпрограмма 3 "Организация досуга и предоставление услуг организаций культуры" Подпрограмма 4 "Создание условий для реализации муниципальной программы" Подпрограмма 5 "Обеспечение эффективного исполнения переданных государственных полномочий" |
Объемы и источники финансирования Программы |
Общий объем средств на реализацию мероприятий Программы составляет 400556520,05 рублей, из них: 369622311,65 рублей - средства местного бюджета, 30345796,96 рублей - средства областного бюджета, 588411,44 рублей - средства федерального бюджета, в том числе по годам: 2017 год - 42309623,73 рублей, из них: 9789,73 рублей - средства федерального бюджета, 9771510,00 рублей - средства областного бюджета, 32528324,00 рублей - средства местного бюджета, 2018 год - 49929849,25 рублей, из них: 110567,66 рублей - средства федерального бюджета, 8779288,54 рублей - средства областного бюджета, 41039993,05 рублей - средства местного бюджета, 2019 год - 50538496,06 рублей, из них: 269517,65 рублей - средства федерального бюджета, 2483261,99 рублей - средства областного бюджета, 47785716,42 рублей - средства местного бюджета, 2020 год - 51700099,73 рублей, из них: 1362286,92 рублей - средства областного бюджета, 50337812,81 рублей - средства местного бюджета, 2021 год - 53873622,28 рублей, из них: 198536,40 рублей - средства федерального бюджета, 2755556,57 рублей - средства областного бюджета, 50919529,31 рублей - средства местного бюджета, 2022 год - 50779335,08 рублей, из них: 1721823,06 рублей - средства областного бюджета, 49057512,02 рублей - средства местного бюджета, 2023 год - 50712746,96 рублей, из них: 1736034,94 рублей - средства областного бюджета, 48976712,02 рублей - средства местного бюджета, 2024 год - 50712746,96 рублей, из них: 1736034,94 рублей - средства областного бюджета, 48976712,02 рублей - средства местного бюджета. Ресурсное обеспечение муниципальной программы подлежит уточнению в рамках бюджетного цикла. |
1. Характеристика проблемы (задачи), решение которой осуществляется путем реализации Программы
Клепиковский район обладает богатым историко-культурным потенциалом. Историческое прошлое района, выдающиеся люди, сложившиеся культурные традиции дают основу развития культуры в современных условиях.
Выделяются следующие проблемы в сфере культуры, решение которых будет осуществлено путем реализации Программы.
Проблемы в области народного творчества муниципального образования - Клепиковский муниципальный район.
В муниципальном образовании - Клепиковский муниципальный район наблюдается снижение числа мероприятий, проведенных культурно-досуговыми учреждениями с 2660 в 2008 году до 1840 в 2011 году. Однако с 2012 года наметился, хотя и незначительный, но рост числа проведенных мероприятий и к 2015 году составил 1914.
К 2020 году планируется увеличение количества посещений театрализованных и концертных мероприятий до 70 на 1000 человек населения района.
Среднее количество зрителей на одном мероприятии по району 34 человека, что значительно ниже среднего показателя по области.
Особое значение имеет муниципальная поддержка культурно-досуговых учреждений Клепиковского района, на площадках которых показываются театрализованные представления и концертные мероприятия. Эти площадки сегодня не отвечают современным требованиям к сценическому показу по техническому оснащению и уровню зрительского комфорта.
На данный момент необходим полный мониторинг площадок для сценического показа Клепиковского района, их ремонт, реконструкция (с учетом требований к противопожарному состоянию, санитарным нормам, необходимости создания безбарьерной среды для инвалидов), современное оснащение за счет текущего финансирования, средств муниципальных целевых программ, внебюджетных источников.
Клепиковский район - уникальный заповедник народной культуры, народно-поэтических традиций, художественных промыслов и ремесел. Сохранение, возрождение и развитие самобытной культуры, народных промыслов, традиционного жизненного уклада, этнографического материала - вот одно из важнейших направлений деятельности клубных учреждений района.
Учреждение культурно-досугового типа - центр социально-культурной жизни сельского поселения, муниципального образования. Его деятельность по приобщению населения к культуре остается самой массовой, традиционной, демократичной, доступной.
В Клепиковском районе работают 15 клубных учреждений. В этих учреждениях культуры действуют почти 122 клубных формирования с числом участников 1410 человек. Это - хоровые, хореографические, театральные коллективы, духовой оркестр, фольклорные коллективы, коллективы изобразительного искусства, клубы по интересам.
Из общего числа клубных формирований в районе насчитывается 50 любительских объединений, с числом участников 642 человека.
Проблемы в области библиотечного дела
Библиотечная сеть Клепиковского района насчитывает 19 библиотек: из них 15 расположены в сельской местности. Ежегодно их посещают более 130 тыс. человек, книговыдача составляет свыше 270 тыс. экземпляров. Охвачено библиотечным обслуживанием в настоящее время 53% населения.
Ежегодно библиотеки района ведут работу, содействующую повышению их социальной и коммуникативной функции, роли в развитии культурной, образовательной, информационной инфраструктуры региона. Но наряду с определенными достижениями существует ряд проблем, сдерживающих их дальнейшее развитие:
1. Недостаточные темпы информатизации библиотек.
Данный вопрос чрезвычайно актуален в связи с формированием единого российского информационного пространства. В соответствии с поручением Президента Российской Федерации от 8 июля 2010 года региональные и муниципальные публичные библиотеки должны быть обеспечены компьютерным оборудованием и программным обеспечением, широкополосным подключением их к сети Интернет, в том числе для доступа к национальному библиотечному ресурсу, к 1 июля 2012 года.
В настоящее время в Клепиковском районе имеют компьютерное оборудование и доступ к сети Интернет 8 библиотек (42,1%).
2. Неудовлетворительное состояние фондов большинства библиотек района.
На текущий момент в Клепиковском районе книгообеспеченность на 1 жителя в среднем составляет 5,4 экз. Норматив - 6 экз.
Обновляемость фонда в среднем по библиотекам района составляет 4,2%. Норматив обновляемости - 5% в год.
Ежегодно объем книжных фондов библиотек района уменьшается на 500 - 600 экземпляров в сельских библиотеках и на 1200 по району.
Главная причина такого положения с книжными фондами - очень низкий уровень финансирования. Приток изданий в фонды библиотек района осуществляется в основном за счет федеральных трансфертов.
Средства муниципального бюджета направляются исключительно на оформление подписки газет и журналов.
Низкий уровень информатизации библиотек, негативное состояние комплектования фондов, существенные различия в степени информационно-библиотечных возможностей библиотек ведут к нарушению прав населения района на беспрепятственный и равный доступ к информации.
3. Сохранение библиотечных фондов как части культурного наследия и информационного ресурса страны.
Данное направление - один из приоритетов государственной политики в области развития библиотечного дела.
Реализуемая с 2001 года Национальная программа сохранения библиотечных фондов Российской Федерации впервые позволила системно подойти к решению дорогостоящей задачи сохранения библиотечных фондов и дала реальные результаты. Однако ее успешная реализация не может кардинально изменить общую ситуацию с сохранностью библиотечных фондов в России. При нынешних объемах финансирования работа в данном направлении будет осуществляться десятилетиями. За это время погибнут многие книжные ценности и носители информации, которых общество лишится навсегда.
4. Неудовлетворительное состояние материально-технической базы библиотек.
Большинство зданий и помещений библиотек района не отвечает современным требованиям к обслуживанию читателей и к хранению фондов. Из 19 учреждений требуют ремонта крыши, крыльцо, фасады, внутренних помещений и замены оконных блоков 4.
Муниципальные библиотеки испытывают острый недостаток площадей, что ведет к "штабелированию" и порче фондов. Это делает их недоступными для читателей, увеличивает количество отказов на выдачу литературы.
Большинство библиотек (84%) не оборудовано пожарной (охранной) сигнализацией. В этих учреждениях существует опасность утраты библиотечного фонда и угрозы для пребывания людей, особенно в сельских библиотеках, отличающихся удаленностью от пунктов вневедомственной охраны.
5. Старение библиотечных кадров и невысокий уровень их профессиональной подготовки.
Из 35 библиотекарей района 43% старше 51 года, в том числе 31,4% - пенсионеры. Из общего числа библиотекарей 30% не имеют отраслевого образования.
Проблемы в области дополнительного образования сферы культуры
Дополнительное образование занимает важное место в сфере культуры Клепиковского района, по сути, являясь той основой, которая должна обеспечивать ее развитие, достижения, постоянный приток новых творческих кадров, воспитанных на лучших отечественных традициях.
В Клепиковском районе функционируют 2 детских школы дополнительного образования по различным видам искусств. С 1 сентября 2014 года переход детских школ искусств на предпрофессиональные программы повлек изменения в методике расчета показателя: доля детей, охваченных программами дополнительного образования в области искусств, рассчитывается от общей численности детей и молодежи в возрасте 5 - 18 лет. К последнему 2020 году реализации Программы по данному показателю планируется достичь уровня вовлеченности детей в программы дополнительного образования художественно-эстетической направленности - 6%.
Переход на предпрофессиональные программы предусматривает также увеличение количества часов преподавания и увеличение педагогической нагрузки, а это, в свою очередь, создает проблему нехватки педагогических кадров.
Все вышеуказанные проблемы планируется решать программно-целевым методом.
В процессе реализации Программы будут созданы условия для повышения качества и разнообразия услуг в сфере культуры на территории района. Предстоит обеспечить модернизацию учреждений сферы культуры, механизмы поддержки традиционной народной культуры, фестивальной и выставочной деятельности, продвижения культуры района за пределы Клепиковского района.
Процессы, происходящие в Клепиковском районе, свидетельствуют, что культура района становится активным участником социально-культурной жизни, положительно влияет на социально-экономическое развитие района. Программа предусматривает дальнейший рост влияния культуры на социально-экономическое развитие муниципальных образований района, усиление ее роли в жизни населения района.
Программа охватывает главные направления отрасли, нацелена на достижение социально значимых результатов и эффективности использования бюджетных средств.
Решение указанных проблем программно-целевым методом реализовывалось в ранее действующих программах - долгосрочной целевой программе "Развитие культуры муниципального образования - Клепиковский муниципальный район на 2010 - 2014 годы", муниципальной программы Клепиковского муниципального района "Развитие культуры на 2014 - 2016 годы", муниципальной программы Клепиковского муниципального района "Развитие культуры на 2015 - 2017 годы" , но проблемное поле слишком широко, и выше обозначенные проблемы будут и далее решаться в рамках Программы.
Реализация Программы сопряжена с рисками, которые могут препятствовать достижению запланированных результатов.
К числу частично управляемых рисков относится дефицит в отрасли культуры высококвалифицированных кадров для внедрения программно-целевых методов и механизмов управления, ориентированных на результат на региональном и местном уровнях.
Основными неуправляемыми рисками являются растущая нестабильность и неопределенность в мировой экономике.
2. Ресурсное обеспечение Программы
N п/п |
Главные распорядители |
Источники финансирования |
Объемы финансирования |
||||||||
Всего |
В том числе по годам |
||||||||||
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
||||
1. |
Отдел культуры и туризма администрации муниципального образования - Клепиковский муниципальный район |
Всего: в т.ч.: |
400556520,05 |
42309623,73 |
49929849,25 |
50538496,06 |
51700099,73 |
53873622,28 |
50779335,08 |
50712746,96 |
50712746,96 |
Федеральный бюджет |
588411,44 |
9789,73 |
110567,66 |
269517,65 |
|
198536,40 |
|
|
|
||
Областной бюджет |
30345796,96 |
9771510,00 |
8779288,54 |
2483261,99 |
1362286,92 |
2755556,57 |
1721823,06 |
1736034,94 |
1736034,94 |
||
Местного бюджет |
369622311,65 |
32528324,00 |
41039993,05 |
47785716,42 |
50337812,81 |
50919529,31 |
49057512,02 |
48976712,02 |
48976712,02 |
Объемы финансирования Программы носят прогнозный характер.
3. Состав и сроки предоставления отчетности об исполнении Программы
Ежегодно в срок до 25 января года, следующего за отчетным годом, Ответственный исполнитель муниципальной программы готовит годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы, который после утверждения заместителем главы, курирующим Ответственного исполнителя муниципальной программы, направляется в отдел экономического развития и потребительского рынка администрации.
Подготовка годового отчета осуществляется в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ в муниципальном образовании - Клепиковский муниципальный район, утвержденным постановлением администрации муниципального образования - Клепиковский муниципальный район от 11.04.2016 N 150".
4. Ожидаемые конечные результаты
Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы:
- удовлетворение потребностей населения муниципального образования - Клепиковский муниципальный район в библиотечных услугах, повышение их качества и доступности;
- создание благоприятных условий для творческой деятельности и самореализации жителей района, разнообразие и доступность предлагаемых услуг и мероприятий в сфере культуры;
- укрепление духовной общности, сохранение и развитие русской национальной культуры, популяризация истории и традиций русского народа;
- выполнение полномочий в сфере культуры, отнесенных к вопросам местного значения муниципального района, а также переданных органами местного самоуправления поселений и органами государственной власти;
- повышение эффективности и результативности деятельности сферы культуры в муниципальном образовании - Клепиковский муниципальный район;
- организация надежной системы по обеспечению противопожарной защиты зданий и помещений муниципальных учреждений культуры.
Для оценки результатов реализации муниципальной программы в ее подпрограммах предусмотрена система целевых показателей (индикаторов) и их значений по годам реализации муниципальной программы.
От реализации муниципальной программы будут получены социальный и экономический эффекты, влияющие на другие сферы жизнедеятельности.
Социальный эффект заключается в повышении качества жизни населения, в повышении образовательного уровня, изменении ценностных ориентиров и норм поведения жителей района, что в конечном итоге влияет на основы функционирования общества.
Экономический эффект заключается в создании благоприятных условий жизнедеятельности на территории муниципального образования - Клепиковский муниципальный район, повышении интеллектуального потенциала его жителей, что в конечном итоге влияет на производительность труда, объем инвестиций. Сохранение, развитие и популяризация нематериального культурного наследия может стать одним из ключевых факторов развития туризма на территории района.
Приложение 1
к муниципальной программе
Клепиковского муниципального района
"Развитие культуры"
Подпрограмма 1 "Дополнительное образование и воспитание детей"
1. Цели и задачи подпрограммы
Целью подпрограммы является организация предоставления, повышение качества и доступности дополнительного образования детей, способного обеспечить дальнейшую самореализацию личности, её профессиональное самоопределение.
Для достижения поставленной цели планируется решать следующие задачи:
Обеспечение деятельности учреждений дополнительного образования в сфере культуры:
1) организация оказания муниципальных услуг по предоставлению дополнительного образования детей, в том числе детям с ограниченными возможностями здоровья;
2) совершенствование образовательных программ дополнительного образования детей;
3) увеличение количества обучающихся на постоянной основе;
4) обеспечение современных и безопасных условий для получения дополнительного образования детей;
5) распространение успешных моделей и программ дополнительного образования детей;
6) внедрение системы мотивации педагогических работников на достижение результатов профессиональной служебной деятельности.
2. Сроки и этапы реализации подпрограммы
Подпрограмма реализуется в 2017 - 2024 годах. Этапы реализации подпрограммы не выделяются.
3. Ресурсное обеспечение подпрограммы 1 "Дополнительное образование и воспитание детей"
Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы за 2017 - 2024 годы составляет 68401408,19 рублей
Сведения о ресурсном обеспечении подпрограммы за счет средств бюджета муниципального образования - Клепиковский муниципальный район и областного бюджета в разрезе источников финансирования по годам реализации муниципальной программы:
Годы |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
Всего по подпрограмме |
Всего |
6823654,00 |
7798910,70 |
8871941,74 |
8942509,72 |
10359942,03 |
8527750,00 |
8538350,00 |
8538350,00 |
68401408,19 |
В том числе: | |||||||||
Средства областного бюджета |
572030,00 |
956180,70 |
398850,53 |
81613,92 |
1121520,73 |
- |
- |
- |
3130195,88 |
Средства местного бюджета |
6251624,00 |
6842730,00 |
8473091,21 |
8860895,80 |
9238421,30 |
8527750,00 |
8538350,00 |
8538350,00 |
65271212,31 |
4. Механизм реализации Подпрограммы
Подпрограмма реализуется в виде комплекса мероприятий, взаимосвязанных между собой, и направленных на решение поставленных задач.
Главным распорядителем бюджетных средств, выделяемых на реализацию мероприятий Программы, является Отдел культуры и туризма.
Главный распорядитель:
- обеспечивает результативность, адресность и целевой характер использования бюджетных средств;
- обеспечивает контроль за соблюдением получателями субсидий условий, установленных при их предоставлении.
Исполнители Подпрограммы осуществляют следующие функции при реализации Программы:
- осуществляют исполнение мероприятий Подпрограммы, в отношении которых они являются главными распорядителями;
- проводят размещение государственного заказа по реализации мероприятий Подпрограммы в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", Федеральным законом от 18 июля 2011 года N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц";
- разрабатывают и утверждают положения по проведению мероприятий Подпрограммы, связанных с проведением праздников, конкурсов, фестивалей, праздничных мероприятий, акций, районных мероприятий социально-культурной направленности;
- иные функции по реализации Подпрограммы в пределах своих полномочий в течение всего срока подготовки и проведения программных мероприятий.
Субсидии на реализацию программных мероприятий из областного и федерального бюджета предоставляются при следующих условиях:
- наличие утвержденной муниципальной программы, предусматривающей средства бюджета муниципального образования в размере не менее 5% кругов от общей стоимости товаров, работ, услуг, приобретаемых в целях реализации мероприятий Программы;
- наличие выписки из муниципального правового акта о местном бюджете, подтверждающей финансирование муниципальной программы.
Критерием отбора муниципальных образований для предоставления субсидий на реализацию программных мероприятий в рамках данной подпрограммы является социальная значимость мероприятия.
Расходование средств субсидии осуществляется муниципальным образованием в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".
Отдел культуры и туризма представляет в Минкультуры отчет о реализации программного проекта с предоставлением всех необходимых документов, подтверждающих расходы в порядке и в сроки, установленные министерством культуры и туризма Рязанской области.
С целью своевременной координации действий исполнителей Подпрограммы и обеспечения реализация Подпрограммы заказчиком Программы Отдел культуры и туризма осуществляет контроль за исполнением Подпрограммы.
Финансовый контроль за операциями с бюджетными средствами исполнителями Подпрограммы осуществляется главным распорядителем и распорядителем бюджетных средств, контрольными и финансовыми органами муниципального образования - Клепиковский муниципальный район и Рязанской области.
Текущее управление реализацией Подпрограммы осуществляется заказчиком Программы.
Заказчик Программы несет ответственность за реализацию, достижение конечного результата и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на выполнение подпрограммы.
5. Система программных мероприятий подпрограммы 1 "Дополнительное образование и воспитание детей"
N п/п |
Программные мероприятия, обеспечивающие выполнение задачи |
Главные распорядители |
Исполнители |
Источник финансирования |
Объем финансирования (руб.) |
|||||||||
Всего |
2017 г. |
2018 г. |
2019 г. |
2020 г. |
2021 г. |
2022 г. |
2023 г. |
2024 г. |
Ожидаемый конечный результат |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
1. |
Задача 1 Обеспечение деятельности учреждений дополнительного образования в сфере культуры |
Отдел культуры и туризма |
МБУДО "Клепиковская ДШИ", "Тумская ДМШ" |
Всего: в т.ч.: |
68401408,19 |
6823654,00 |
7798910,70 |
8871941,74 |
8942509,72 |
10359942,03 |
8527750,00 |
8538350,00 |
8538350,00 |
Укрепление духовной общности, сохранение и развитие русской национальной культуры, популяризация истории и традиций русского народа |
Областной бюджет |
3130195,88 |
572030,00 |
956180,70 |
398850,53 |
81613,92 |
1121520,73 |
- |
- |
- |
|||||
Местный бюджет |
65271212,31 |
6251624,00 |
6842730,00 |
8473091,21 |
8860895,80 |
9238421,30 |
8527750,00 |
8538350,00 |
8538350,00 |
|||||
1.1. Обеспечение выполнения муниципального задания МБУДО "Клепиковская ДШИ" , "Тумская ДМШ" |
|
|
Всего: в т.ч.: |
67933476,89 |
6823654,00 |
7752674,70 |
8864417,74 |
8876509,72 |
10052270,73 |
8514250,00 |
8524850,00 |
8524850,00 |
||
Областной бюджет
|
3130195,88 |
572030,00 |
956180,70 |
398850,53 |
81613,92 |
1121520,73 |
- |
- |
- |
|||||
Местный бюджет, в т.ч. софинансирование |
64803281,01 |
6251624,00 |
6796494,00 |
8465567,21 |
8794895,80 |
8930750,00 |
8514250,00 |
8524850,00 |
8524850,00 |
|||||
632814,65 |
286370,00 |
321692,00 |
12599,76 |
824,39 |
11328,50 |
- |
- |
- |
||||||
1.1.1. Субсидии бюджетам муници-пальных образований на поддержание достигнутых уровней заработной платы, определенных указом Президента РФ отдельных категорий работников муниципальных учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры |
|
|
Всего: в т.ч.: |
493888,60 |
- |
- |
411450,29 |
82438,31 |
1132849,23 |
- |
- |
- |
||
Областной бюджет |
160198,18 |
- |
- |
398850,53 |
81613,92 |
1121520,73 |
- |
- |
- |
|||||
Местный бюджет, в т.ч. софинансирование |
24752,65 |
- |
- |
12599,76 |
824,39 |
11328,50 |
- |
- |
- |
|||||
24752,65 |
- |
- |
12599,76 |
824,39 |
11328,50 |
- |
- |
- |
||||||
1.2. Субсидии на иные цели МБУДО "Клепиковская ДШИ", "Тумская ДМШ" |
|
|
Всего: в т.ч.: |
467931,30 |
- |
46236,00 |
7524,00 |
66000,00 |
307671,30 |
13500,00 |
13500,00 |
13500,00 |
|
|
Местный бюджет |
467931,30 |
- |
46236,00 |
7524,00 |
66000,00 |
307671,30 |
13500,00 |
13500,00 |
13500,00 |
|||||
Итого по подпрограмме: |
68401408,19 |
6823654,00 |
7798910,70 |
8871941,74 |
8942509,72 |
10359942,03 |
8527750,00 |
8538350,00 |
8538350,00 |
|
||||
В т.ч.: Областной бюджет |
3130195,88 |
572030,00 |
956180,70 |
398850,53 |
81613,92 |
1121520,73 |
- |
- |
- |
|
||||
Местный бюджет |
65271212,31 |
6251624,00 |
6842730,00 |
8473091,21 |
8860895,80 |
9238421,30 |
8527750,00 |
8538350,00 |
8538350,00 |
|
6. Целевые индикаторы эффективности исполнения подпрограммы 1
N п/п |
Целевой индикатор |
Единица измерения |
Базовый значение в 2016 году |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
1 |
2 |
3 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
Задача 1. Обеспечение деятельности учреждений дополнительного образования в сфере культуры | |||||||||||
1. |
Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию от общей численности детей этой возрастной группы |
% |
14,3 |
14,3 |
14,3 |
14,3 |
14,3 |
14,3 |
14,3 |
14,3 |
14,3 |
2. |
Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет с ограниченными возможностями здоровья, получающих услуги по дополнительному образованию, в общей численности детей с ограниченными возможностями здоровья |
% |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
3. |
Количество участников конкурсов, смотров, соревнований, турниров и т.п. мероприятий российского, областного, районного уровней |
чел. |
33 |
33 |
33 |
33 |
33 |
33 |
33 |
33 |
33 |
Приложение 2
к муниципальной программе
Клепиковского муниципального района
"Развитие культуры"
Подпрограмма 2 "Организация библиотечного обслуживания населения"
1. Цели и задачи подпрограммы
Цель подпрограммы - совершенствование системы библиотечного обслуживания, повышение качества и доступности библиотечных услуг для населения муниципального образования - Клепиковский муниципальный район, вне зависимости от места проживания.
Для достижения поставленной цели в рамках подпрограммы будут решаться следующие задачи:
Обеспечение деятельности библиотек:
1) организация библиотечного обслуживания населения муниципального образования - Клепиковский муниципальный район;
2) обновление и комплектование библиотечных фондов, обеспечение их сохранности;
3) внедрение в практику работы библиотек современных информационных технологий, создание электронных каталогов и баз данных;
4) развитие новых форм и методов оказания библиотечных услуг.
2. Сроки и этапы реализации подпрограммы
Подпрограмма реализуется в 2017 - 2024 годах. Этапы реализации подпрограммы не выделяются.
3. Ресурсное обеспечение подпрограммы 2 "Организация библиотечного обслуживания населения"
Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы за 2017 - 2024 годы составляет 105982797,99 рублей.
Сведения о ресурсном обеспечении подпрограммы за счет средств бюджета муниципального образования - Клепиковский муниципальный район, областного и федерального бюджета в разрезе источников финансирования по годам реализации муниципальной программы:
Годы |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
Всего по подпрограмме |
Всего |
11736677,73 |
14075944,35 |
14429798,79 |
14054195,19 |
13373581,93 |
12759200,00 |
12776700,00 |
12776700,00 |
105982797,99 |
В т.ч.: | |||||||||
Средства федерального бюджета |
9789,73 |
110567,66 |
269517,65 |
- |
198536,40 |
|
|
|
588411,44 |
Средства областного бюджета |
3555888,00 |
2618097,44 |
692251,14 |
21673,00 |
35035,84 |
|
|
|
6922945,42 |
Средства местного бюджета |
8171000,00 |
11347279,25 |
13468030,00 |
14032522,19 |
13140009,69 |
12759200,00 |
12776700,00 |
12776700,00 |
98471441,13 |
4. Механизм реализации подпрограммы
Подпрограмма реализуется в виде комплекса мероприятий, взаимосвязанных между собой, и направленных на решение поставленных задач.
Главным распорядителем бюджетных средств, выделяемых на реализацию мероприятий Программы, является Отдел культуры и туризма.
Главный распорядитель:
- обеспечивает результативность, адресность и целевой характер использования бюджетных средств;
- обеспечивает контроль за соблюдением получателями субсидий условий, установленных при их предоставлении.
Исполнители Подпрограммы осуществляют следующие функции при реализации Программы:
- осуществляют исполнение мероприятий Подпрограммы, в отношении которых они являются главными распорядителями;
- проводят размещение государственного заказа по реализации мероприятий Подпрограммы в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" , Федеральным законом от 18 июля 2011 года N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" ;
- разрабатывают и утверждают положения по проведению мероприятий Подпрограммы, связанных с проведением праздников, конкурсов, фестивалей, праздничных мероприятий, акций, районных мероприятий социально-культурной направленности;
- иные функции по реализации Подпрограммы в пределах своих полномочий в течение всего срока подготовки и проведения программных мероприятий.
Субсидии на реализацию программных мероприятий из областного и федерального бюджета предоставляются при следующих условиях:
- наличие утвержденной муниципальной программы, предусматривающей средства бюджета муниципального образования в размере не менее 5% кругов от общей стоимости товаров, работ, услуг, приобретаемых в целях реализации мероприятий Программы;
- наличие выписки из муниципального правового акта о местном бюджете, подтверждающей финансирование муниципальной программы.
Критерием отбора муниципальных образований для предоставления субсидий на реализацию программных мероприятий в рамках данной Программы является социальная значимость мероприятия.
Расходование средств субсидии осуществляется муниципальным образованием в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".
Отдел культуры и туризма представляет в Минкультуры отчет о реализации программного проекта с предоставлением всех необходимых документов, подтверждающих расходы в порядке и в сроки, установленные министерством культуры и туризма Рязанской области.
С целью своевременной координации действий исполнителей Подпрограммы и обеспечения реализация Подпрограммы заказчиком Программы Отдел культуры и туризма осуществляет контроль за исполнением Подпрограммы.
Финансовый контроль за операциями с бюджетными средствами исполнителями Подпрограммы осуществляется главным распорядителем и распорядителем бюджетных средств, контрольными и финансовыми органами муниципального образования - Клепиковский муниципальный район и Рязанской области.
Текущее управление реализацией Подпрограммы осуществляется заказчиком Программы.
Заказчик Программы несет ответственность за реализацию, достижение конечного результата и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на выполнение подпрограммы.
5. Система программных мероприятий подпрограммы 2 "Организация библиотечного обслуживания населения"
N п/п |
Программные мероприятия, обеспечивающие выполнение задачи |
Главные распорядители |
Исполнители |
Источник финансирования |
Объем финансирования (руб.) |
Ожидаемый конечный результат |
||||||||
Всего |
2017 г. |
2018 г. |
2019 г. |
2020 г. |
2021 г. |
2022 г. |
2023 г. |
2024 г. |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
1. |
Задача 1 Обеспечение деятельности библиотек |
Отдел культуры и туризма |
МУК "Центральная библиотека" |
Всего: в т.ч.: |
105982797,99 |
11736677,73 |
14075944,35 |
14429798,79 |
14054195,19 |
13373581,93 |
12759200,00 |
12776700,00 |
12776700,00 |
Удовлетворение потребностей населения Клепиковского муниципального района в библиотечных услугах, повышение их качества и доступности |
Федеральный бюджет |
588411,44 |
9789,73 |
110567,66 |
269517,65 |
- |
198536,40 |
|
|
|
|||||
Областной бюджет |
6922945,42 |
3555888,00 |
2618097,44 |
692251,14 |
21673,00 |
35035,84 |
|
|
|
|||||
Местный бюджет |
98471441,13 |
8171000,00 |
11347279,25 |
13468030,00 |
14032522,19 |
13140009,69 |
12759200,00 |
12776700,00 |
12776700,00 |
|||||
1.1. Обеспечение выполнения муниципального задания МУК "Центральная библиотека" |
|
|
Всего: в т.ч.: |
102307424,21 |
11387871,51 |
13022572,24 |
13418151,71 |
13220533,70 |
12949117,12 |
12758059,31 |
12775559,31 |
12775559,31 |
||
Областной бюджет |
5808888,00 |
3555888,00 |
2253000,00 |
- |
- |
|
|
|
|
|||||
Местный бюджет, в т.ч. софинансирование |
96498536,21 |
7831983,51 |
10769572,24 |
13418151,71 |
13220533,70 |
12949117,12 |
12758059,31 |
12775559,31 |
12775559,31 |
|||||
1227645,00 |
684610,00 |
543035,00 |
|
|
|
|
|
|
||||||
1.2. Субсидии на иные цели МУК "Центральная библиотека" |
|
|
Всего: в т.ч.: |
3675373,78 |
348806,22 |
1053372,11 |
1011647,08 |
833661,49 |
424464,81 |
1140,69 |
1140,69 |
1140,69 |
||
Федеральный бюджет |
588411,44 |
9789,73 |
110567,66 |
269517,65 |
- |
198536,40 |
|
|
|
|||||
Областной бюджет |
1114057,42 |
0,00 |
365097,44 |
692251,14 |
21673,00 |
35035,84 |
|
|
|
|||||
Местный бюджет, в т.ч. софинансирование |
1972904,92 |
339016,49 |
577707,01 |
49878,29 |
811988,49 |
190892,57 |
1140,69 |
1140,69 |
1140,69 |
|||||
92258,82 |
489,49 |
25035,01 |
49878,29 |
1140,69 |
12293,27 |
1140,69 |
1140,69 |
1140,69 |
||||||
1.2.1. Расходы на иные цели за счет средств районного бюджета |
|
|
Местный бюджет |
1880646,10 |
338527,00 |
552672,00 |
|
818447,80 |
178599,30 |
|
|
|
||
1.2.2. Организация технической возможности доступа общественных библиотек к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" |
|
|
Всего: в т.ч.: |
431301,15 |
- |
110719,11 |
320582,04 |
- |
|
|
|
|
||
Федеральный бюджет |
358794,00 |
|
99924,00 |
258870,00 |
- |
|
|
|
|
|||||
Областной бюджет |
50942,09 |
- |
5259,15 |
45682,94 |
- |
|
|
|
|
|||||
Местный бюджет, в т.ч. |
21565,06 |
|
5535,96 |
16029,10 |
|
|
|
|
|
|||||
Софинансирование |
21565,06 |
- |
5535,96 |
16029,10 |
- |
|
|
|
|
|||||
1.2.3. Комплектование книжного фонда |
|
|
Всего: в т.ч.: |
321626,53 |
10279,22 |
13181,00 |
26065,04 |
22813,69 |
245865,51 |
1140,69 |
1140,69 |
1140,69 |
||
Федеральный бюджет |
229617,44 |
9789,73 |
10643,66 |
10647,65 |
- |
198536,40 |
|
|
|
|||||
Областной бюджет |
73405,33 |
- |
1878,29 |
14818,20 |
- |
35035,84 |
|
|
|
|||||
Местный бюджет, в т.ч. |
18603,76 |
489,49 |
659,05 |
599,19 |
21673,00 |
12293,27 |
1140,69 |
1140,69 |
1140,69 |
|||||
Софинансирование |
18603,76 |
489,49 |
659,05 |
599,19 |
1140,69 |
12293,27 |
1140,69 |
1140,69 |
1140,69 |
|||||
1.2.4. Организация технической возможности доступа общественных библиотек муниципального образования - Клепиковский муниципальный район к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" |
|
|
Всего: в т.ч.: |
1041800,00 |
- |
376800,00 |
665000,00 |
- |
|
|
|
|
||
Областной бюджет |
989710,00 |
- |
357960,00 |
631750,00 |
|
|
|
|
|
|||||
Местный бюджет, в т.ч. |
52090,00 |
- |
18840,00 |
33250,00 |
|
|
|
|
|
|||||
Софинансирование |
52090,00 |
- |
18840,00 |
33250,00 |
|
|
|
|
|
|||||
Итого по подпрограмме: |
105982797,99 |
11736677,73 |
14075944,35 |
14429798,79 |
14054195,19 |
13373581,93 |
12759200,00 |
12776700,00 |
12776700,00 |
|
||||
В т.ч.: Федеральный бюджет |
588411,44 |
9789,73 |
110567,66 |
269517,65 |
- |
198536,40 |
|
|
|
|||||
Областной бюджет |
6922945,42 |
3555888,00 |
2618097,44 |
692251,14 |
21673,00 |
35035,84 |
|
|
|
|||||
Местный бюджет |
98471441,13 |
8171000,00 |
11347279,25 |
13468030,00 |
14032522,19 |
13140009,69 |
12759200,00 |
12776700,00 |
12776700,00 |
6. Целевые индикаторы эффективности исполнения подпрограммы 2
N п/п |
Целевой индикатор |
Единица измерения |
Базовое значение 2016 г. |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
1 |
2 |
3 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
Задача 1 Обеспечение деятельности библиотек | |||||||||||
1. |
Уровень фактической обеспеченности библиотеками от нормативной потребности |
% |
97 |
97 |
97 |
97 |
97 |
97 |
97 |
97 |
97 |
2. |
Охват населения муниципального района библиотечным обслуживанием |
% |
53 |
53 |
53 |
53 |
53 |
53 |
53 |
53 |
53 |
3. |
Количество новых поступлений в библиотечные фонды на 1000 человек населения |
единиц |
69,1 |
69,1 |
69,1 |
69,1 |
69,1 |
69,1 |
69,1 |
69,1 |
69,1 |
4. |
Доля библиотек, подключенных к сети "Интернет" (со скоростью не ниже 256 Кбит/с) |
% |
42,1 |
42,1 |
52,6 |
52,6 |
52,6 |
52,6 |
52,6 |
52,6 |
52,6 |
5. |
Увеличение среднего числа посещений на одну библиотеку |
% |
0,05 |
0,05 |
0,05 |
0,05 |
0,05 |
0,05 |
0,05 |
0,05 |
0,05 |
6. |
Количество документов, внесенных в электронный каталог |
единиц |
200 |
200 |
250 |
300 |
350 |
400 |
450 |
500 |
550 |
7. |
Количество организованных и проведенных мероприятий с целью продвижения чтения, повышения информационной культуры, организации досуга и популяризации различных областей знания |
единиц |
532 |
532 |
533 |
534 |
535 |
536 |
537 |
538 |
539 |
Приложение 3
к муниципальной программе
Клепиковского муниципального района
"Развитие культуры"
Подпрограмма 3 "Организация досуга и предоставление услуг организаций культуры"
1. Цели и задачи подпрограммы
Целью подпрограммы является создание условий для раскрытия творческого потенциала личности, удовлетворения жителями района своих духовных и культурных потребностей, содержательного использования свободного времени.
Задачи подпрограммы:
1) обеспечение деятельности учреждений культуры
2) организация культурно досуговой деятельности
3) повышение качества и доступности муниципальных услуг по организации досуга и услуг организаций культуры;
4) организация культурно-массовых мероприятий для жителей муниципального образования - Клепиковский муниципальный район;
5) привлечение населения района в культурно-досуговые учреждения за счет повышения качества услуг, применения новых форм и методов работы;
6) содействие развитию любительского народного творчества;
7) выявление и поддержка молодых дарований, новых авторов и исполнителей.
2. Сроки и этапы реализации подпрограммы
Подпрограмма реализуется в 2017 - 2024 годах. Этапы реализации подпрограммы не выделяются.
3. Ресурсное обеспечение подпрограммы 3 "Организация досуга и предоставление услуг организаций культуры"
Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы за 2017 - 2024 годы составляет 182697934,53 рублей.
Сведения о ресурсном обеспечении подпрограммы за счет средств бюджета муниципального образования - Клепиковский муниципальный район и областного бюджета в разрезе источников финансирования по годам реализации муниципальной программы:
Годы |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
Всего по подпрограмме |
Всего |
18815770,32 |
22719284,20 |
22036270,12 |
23073983,89 |
23927226,00 |
23993400,00 |
24066000,00 |
24066000,00 |
182697934,53 |
В т.ч.: | |||||||||
Средства областного бюджета |
4395592,00 |
3944010,40 |
30160,32 |
- |
|
|
|
|
8369762,72 |
Средства местного бюджета |
14420178,32 |
18775273,80 |
22006109,80 |
23073983,89 |
23927226,00 |
23993400,00 |
24066000,00 |
24066000,00 |
174328171,81 |
4. Механизм реализации подпрограммы
Подпрограмма реализуется в виде комплекса мероприятий, взаимосвязанных между собой, и направленных на решение поставленных задач.
Главным распорядителем бюджетных средств, выделяемых на реализацию мероприятий Программы, является Отдел культуры и туризма.
Главный распорядитель:
обеспечивает результативность, адресность и целевой характер
использования бюджетных средств;
обеспечивает контроль за соблюдением получателями субсидий
условий, установленных при их предоставлении.
Исполнители Подпрограммы осуществляют следующие функции при реализации Программы:
- осуществляют исполнение мероприятий Подпрограммы, в отношении которых они являются главными распорядителями;
- проводят размещение государственного заказа по реализации мероприятий Подпрограммы в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" , Федеральным законом от 18 июля 2011 года N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" ;
- разрабатывают и утверждают положения по проведению мероприятий Подпрограммы, связанных с проведением праздников, конкурсов, фестивалей, праздничных мероприятий, акций, районных мероприятий социально-культурной направленности;
- иные функции по реализации Подпрограммы в пределах своих полномочий в течение всего срока подготовки и проведения программных мероприятий.
В реализации мероприятий раздела 5 "Система программных мероприятий" настоящей подпрограммы предусмотрено участие бюджетов областного и федерального уровней.
Субсидии на реализацию программных мероприятий из областного и федерального бюджета предоставляются при следующих условиях:
- наличие утвержденной муниципальной программы, предусматривающей средства бюджета муниципального образования в размере не менее 5% кругов от общей стоимости товаров, работ, услуг, приобретаемых в целях реализации мероприятий Программы;
- наличие выписки из муниципального правового акта о местном бюджете, подтверждающей финансирование муниципальной программы.
Критерием отбора муниципальных образований для предоставления субсидий на реализацию программных мероприятий в рамках данной Программы является социальная значимость мероприятия.
Расходование средств субсидии осуществляется муниципальным образованием в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" .
Отдел культуры и туризма представляет в Минкультуры отчет о реализации программного проекта с предоставлением всех необходимых документов, подтверждающих расходы в порядке и в сроки, установленные министерством культуры и туризма Рязанской области.
С целью своевременной координации действий исполнителей Подпрограммы и обеспечения реализация Подпрограммы заказчиком Программы Отдел культуры и туризма осуществляет контроль за исполнением Подпрограммы.
Финансовый контроль за операциями с бюджетными средствами исполнителями Подпрограммы осуществляется главным распорядителем и распорядителем бюджетных средств, контрольными и финансовыми органами муниципального образования - Клепиковский муниципальный район и Рязанской области.
Текущее управление реализацией Подпрограммы осуществляется заказчиком Программы.
Заказчик Программы несет ответственность за реализацию, достижение конечного результата и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на выполнение подпрограммы.
5. Система программных мероприятий подпрограммы 3 "Организация досуга и предоставление услуг организаций культуры"
N п/п |
Программные мероприятия, обеспечивающие выполнение задачи |
Главные распорядители |
Исполнители |
Источник финансирования |
Объем финансирования (руб.) |
Ожидаемый конечный результат |
||||||||
Всего |
2017 г. |
2018 г. |
2019 г. |
2020 г. |
2021 г. |
2022 г. |
2023 г. |
2024 г. |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
1. |
Задача 1 Обеспечение деятельности учреждений культуры |
Отдел культуры и туризма |
МУК "Районный Дом культуры" |
Всего: в т.ч.: |
182589294,53 |
18815770,32 |
22610644,20 |
22036270,12 |
23073983,89 |
23927226,00 |
23993400,00 |
24066000,00 |
24066000,00 |
Создание благоприятных условий для творческой деятельности и самореализации жителей района |
Областной бюджет |
8369762,72 |
4395592,00 |
3944010,40 |
30160,32 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
Местный бюджет |
174219531,81 |
14420178,32 |
18666633,80 |
22006109,80 |
23073983,89 |
23927226,00 |
23993400,00 |
24066000,00 |
24066000,00 |
|||||
1.1. Обеспечение выполнения муниципального задания МУК "Районный Дом культуры |
|
|
Всего: в т.ч.: |
180477988,05 |
18606970,32 |
22202744,20 |
21961089,12 |
22630983,89 |
22950800,52 |
23993400,00 |
24066000,00 |
24066000,00 |
Повышение эффективности и результативности деятельности сферы культуры в Клепиковском муниципальном районе. Увеличение доли охвата населения праздничными мероприятиями |
|
Областной бюджет |
8369762,72 |
4395592,00 |
3944010,40 |
30160,32 |
- |
|
|
|
|
|||||
Местный бюджет, в т.ч.: софинансирование |
172108225,33 |
14211378,32 |
18258733,80 |
21930928,80 |
22630983,89 |
22950800,52 |
23993400,00 |
24066000,00 |
24066000,00 |
|||||
2030604,13 |
1156450,00 |
860535,00 |
13619,13 |
- |
|
|
|
|
||||||
1.1.1. Субсидии бюджета муниципальных образований на поддержание достигнутых уровней заработной платы определенных указом Президента Российской Федерации работников муници-пальных учреждений культуры, в т. ч. софинансирование |
|
|
Всего: в т.ч.: |
43779,45 |
|
|
43779,45 |
|
|
|
|
|
||
Областной бюджет |
30160,32 |
|
|
30160,32 |
|
|
|
|
|
|||||
Местный бюджет |
13619,13 |
|
|
13619,13 |
|
|
|
|
|
|||||
1.2. Субсидии на иные цели МУК "Районный Дом культуры" |
|
|
Всего: в т.ч.: |
2111306,48 |
208800,00 |
407900,00 |
75181,00 |
443000,00 |
976425,48 |
- |
- |
- |
||
Местный бюджет |
2111306,48 |
208800,00 |
407900,00 |
75181,00 |
443000,00 |
976425,48 |
- |
- |
- |
|||||
2. |
Задача 2 Организация культурно досуговой деятельности |
|
|
Всего: в т.ч.: |
108640,00 |
|
108640,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Местный бюджет |
108640,00 |
|
108640,00 |
|
|
|
|
|
|
|||||
2.1. Проведение культурно-массовых мероприятий в.т.ч. проведение массовых мероприятий, посвященных Дню молодёжи |
|
|
Местный бюджет |
108640,00 |
|
108640,00 |
|
|
|
|
|
|
||
Итого по подпрограмме: |
182697934,53 |
18815770,32 |
22719284,20 |
22036270,12 |
23073983,89 |
23927226,00 |
23993400,00 |
24066000,00 |
24066000,00 |
|
||||
В т.ч.: Областной бюджет |
8369762,72 |
4395592,00 |
3944010,40 |
30160,32 |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
Местный бюджет |
174328171,81 |
14420178,32 |
18775273,80 |
22006109,80 |
23073983,89 |
23927226,00 |
23993400,00 |
24066000,00 |
24066000,00 |
6. Целевые индикаторы эффективности исполнения подпрограммы 3
N п/п |
Целевой индикатор |
Единица измерения |
Базовое значение в 2016 году |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
Задача 1. Обеспечение деятельностью учреждения культуры | |||||||||||
1. |
Уровень фактической обеспеченности клубами и учреждениями клубного типа |
% |
83,8 |
83,8 |
83,8 |
83,8 |
83,8 |
83,8 |
83,8 |
83,8 |
83,8 |
2. |
Увеличение численности участников культурно-массовых мероприятий |
% |
1,61 |
1,61 |
2 |
2,1 |
2,2 |
2,3 |
2,4 |
2,5 |
2,6 |
3. |
Увеличение количества участников клубных формирований |
% |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
Задача 2. Организация культурно досуговой деятельности | |||||||||||
4. |
Увеличение доли охвата населения услугами передвижных культурных центров |
% |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
5. |
Увеличение количества проведенных фестивалей, выставок, смотров, конкурсов и иных программных мероприятий в сфере народного творчества и культурно-досуговой деятельности |
% к предыдущему году |
1,2 |
1,2 |
1,2 |
1,2 |
1,2 |
1,2 |
1,2 |
1,2 |
1,2 |
6. |
Доля учреждений культуры, оснащенных современным оборудованием |
% |
53 |
53 |
53 |
53 |
53 |
53 |
53 |
53 |
53 |
7 |
Количество проведенных мероприятий |
ед. |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
Приложение 4
к муниципальной программе
Клепиковского муниципального района
"Развитие культуры"
Подпрограмма 4 "Создание условий для реализации муниципальной программы"
1. Цели и задачи подпрограммы
Целью подпрограммы является выполнение полномочий в сфере культуры, отнесенных к вопросам местного значения муниципального района, а также переданных органами местного самоуправления поселений, повышение эффективности и результативности деятельности сферы культуры муниципального образования - Клепиковский муниципальный район.
Для достижения поставленной цели в рамках подпрограммы будут решаться следующие задачи:
Организационно-методическое обеспечение функционирования и развития культуры:
- реализация установленных полномочий (функций) Отдела культуры и туризма;
- обеспечение сферы культуры Клепиковского муниципального района квалифицированными кадрами, ориентированными на внедрение новых форм и методов работы;
- совершенствование финансово-экономических и организационно-управленческих механизмов в сфере культуры, направленных на повышение эффективности и результативности деятельности муниципальных учреждений культуры Клепиковского муниципального района;
- обеспечение пожарной безопасности в муниципальных учреждениях культуры.
2. Сроки и этапы реализации подпрограммы
Подпрограмма реализуется в 2017 - 2024 годах. Этапы реализации подпрограммы не выделяются.
3. Ресурсное обеспечение подпрограммы 4 "Создание условий для реализации муниципальной программы"
Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы за 2017 - 2024 годы составляет 31551486,40 рублей.
Сведения о ресурсном обеспечении подпрограммы за счет средств бюджета муниципального образования - Клепиковский муниципальный район и областного бюджета в разрезе источников финансирования по годам реализации муниципальной программы:
Годы |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
Всего по подпрограмме |
Всего |
3685521,68 |
4074710,00 |
3838485,41 |
4370410,93 |
4613872,32 |
3777162,02 |
3595662,02 |
3595662,02 |
31551486,40 |
В т.ч.: | |||||||||
Средства местного бюджета |
3685521,68 |
4074710,00 |
3838485,41 |
4370410,93 |
4613872,32 |
3777162,02 |
3595662,02 |
3595662,02 |
31551486,40 |
4. Механизм реализации Подпрограммы
Подпрограмма реализуется в виде комплекса мероприятий, взаимосвязанных между собой, и направленных на решение поставленных задач.
Главным распорядителем бюджетных средств, выделяемых на реализацию мероприятий Программы, является Отдел культуры и туризма.
Главный распорядитель:
- обеспечивает результативность, адресность и целевой характер использования бюджетных средств;
- обеспечивает контроль за соблюдением получателями субсидий условий, установленных при их предоставлении.
Исполнители Подпрограммы осуществляют следующие функции при реализации Программы:
- осуществляют исполнение мероприятий Подпрограммы, в отношении которых они являются главными распорядителями;
- проводят размещение государственного заказа по реализации мероприятий Подпрограммы в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", Федеральным законом от 18 июля 2011 года N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц";
- разрабатывают и утверждают положения по проведению мероприятий Подпрограммы, связанных с проведением праздников, конкурсов, фестивалей, праздничных мероприятий, акций, районных мероприятий социально-культурной направленности;
- иные функции по реализации Подпрограммы в пределах своих полномочий в течение всего срока подготовки и проведения программных мероприятий.
Субсидии на реализацию программных мероприятий из областного и федерального бюджета предоставляются при следующих условиях:
- наличие утвержденной муниципальной программы, предусматривающей средства бюджета муниципального образования в размере не менее 5% кругов от общей стоимости товаров, работ, услуг, приобретаемых в целях реализации мероприятий Программы;
- наличие выписки из муниципального правового акта о местном бюджете, подтверждающей финансирование муниципальной программы.
Критерием отбора муниципальных образований для предоставления субсидий на реализацию программных мероприятий в рамках данной подпрограммы является социальная значимость мероприятия.
Расходование средств субсидии осуществляется муниципальным образованием в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" .
Отдел культуры и туризма представляет в Минкультуры отчет о реализации программного проекта с предоставлением всех необходимых документов, подтверждающих расходы в порядке и в сроки, установленные министерством культуры и туризма Рязанской области.
С целью своевременной координации действий исполнителей Подпрограммы и обеспечения реализация Подпрограммы заказчиком Программы Отдел культуры и туризма осуществляет контроль за исполнением Подпрограммы.
Финансовый контроль за операциями с бюджетными средствами исполнителями Подпрограммы осуществляется главным распорядителем и распорядителем бюджетных средств, контрольными и финансовыми органами муниципального образования - Клепиковский муниципальный район и Рязанской области.
Текущее управление реализацией Подпрограммы осуществляется заказчиком Программы.
Заказчик Программы несет ответственность за реализацию, достижение конечного результата и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на выполнение подпрограммы.
5. Система программных мероприятий подпрограммы 4 "Создание условий для реализации муниципальной программы"
N п/п |
Программные мероприятия, обеспечивающие выполнение задачи |
Главные распорядители |
Исполнители |
Источник финансирования |
Объем финансирования (руб.) |
Ожидаемый конечный результат |
||||||||
Всего |
2017 г. |
2018 г. |
2019 г. |
2020 г. |
2021 г. |
2022 г. |
2023 г. |
2024 г. |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
1. |
Задача 1 Организационно-методическое обеспечение функционирования и развития культуры |
Отдел культуры и туризма |
Отдел культуры и туризма |
Местный бюджет |
31551486,40 |
3685521,68 |
4074710,00 |
3838485,41 |
4370410,93 |
4613872,32 |
3777162,02 |
3595662,02 |
3595662,02 |
Выполнение полномочий в сфере культуры, отнесенных к вопросам местного значения муниципального района, а также переданных органами местного самоуправления поселений и органами государственной власти. Организация надежной системы по обеспечению противопожарной защиты зданий и помещений муниципальных учреждений культуры |
|
1.1. Центральный аппарат |
|
|
Местный бюджет |
15380748,54 |
1969677,95 |
2207210,00 |
1949957,55 |
2169218,85 |
1952228,39 |
1710818,60 |
1710818,60 |
1710818,60 |
|
|
1.2. Материально - техническое и финансовое обеспечение деятельности органов местного самоуправления |
|
|
Местный бюджет |
405223,27 |
- |
- |
- |
139223,27 |
158000,00 |
108000,00 |
- |
- |
|
|
1.3. Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания |
|
|
Местный бюджет |
15765514,59 |
1715843,73 |
1867500,00 |
1888527,86 |
2061968,81 |
2503643,93 |
1958343,42 |
1884843,42 |
1884843,42 |
|
Итого по подпрограмме: |
31551486,40 |
3685521,68 |
4074710,00 |
3838485,41 |
4370410,93 |
4613872,32 |
3777162,02 |
3595662,02 |
3595662,02 |
|||||
В т.ч.: Местный бюджет |
31551486,40 |
3685521,68 |
4074710,00 |
3838485,41 |
4370410,93 |
4613872,32 |
3777162,02 |
3595662,02 |
3595662,02 |
6. Целевые индикаторы эффективности исполнения подпрограммы 4
N п/п |
Целевой индикатор |
Единица измерения |
Базовое значение к 2016 году |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
|
1 |
2 |
3 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
|
Задача 1. Организационно-методическое обеспечение функционирования и развития культуры |
|||||||||||
1. |
Количество программ (проектов) в сфере культуры Клепиковского муниципального района, получивших финансовую поддержку из бюджета Рязанской области по итогам конкурсного отбора социально ориентированных некоммерческих организаций для предоставления субсидий из бюджета Рязанской области на реализацию программ (проектов) |
ед. |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
|
2. |
Доля руководителей и специалистов муници-пальных учреждений культуры, прошедших в течение прошедших трех лет повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности работников муниципальных учреждений культуры Клепиковского муниципального района |
% |
11,3 |
11,3 |
11,3 |
11,3 |
11,3 |
11,3 |
11,3 |
11,3 |
11,3 |
|
3. |
Доля руководителей муниципальных учреждений культуры, прошедших аттестацию, в общей численности руководителей муници-пальных учреждений культуры Клепиковского муниципального района |
% |
33 |
33 |
33 |
33 |
33 |
33 |
33 |
33 |
33 |
|
4. |
Доля специалистов муниципальных учреждений культуры, прошедших аттестацию, в общей численности специалистов муниципальных учреждений культуры Клепиковского муниципального района |
% |
65 |
65 |
65 |
65 |
65 |
65 |
65 |
65 |
65 |
|
5. |
Доля руководителей и специалистов муниципальных учреждений культуры, с которыми заключены эффективные контракты |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
Приложение 5
к муниципальной программе
Клепиковского муниципального района
"Развитие культуры"
Подпрограмма 5 "Обеспечение эффективного исполнения переданных государственных полномочий"
1. Цели и задачи реализации Подпрограммы
Целью Подпрограммы является создание условий для исполнения переданных государственных полномочий.
Задачей Подпрограммы является эффективное исполнение отдельных государственных полномочий.
2. Сроки реализации Подпрограммы
Срок реализации Подпрограммы - 2017 - 2024 годы. Подпрограмма реализуется в один этап.
3. Ресурсное обеспечение подпрограммы 5 "Обеспечение эффективного исполнения переданных государственных полномочий"
Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы за 2017 - 2024 годы составляет 11922892,94 рублей.
Сведения о ресурсном обеспечении подпрограммы за счет средств бюджета муниципального образования - Клепиковский муниципальный район и областного бюджета в разрезе источников финансирования по годам реализации муниципальной программы:
Годы |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
Всего по подпрограмме |
Всего |
1248000,00 |
1261000,00 |
1362000,00 |
1259000,00 |
1599000,00 |
1721823,06 |
1736034,94 |
1736034,94 |
11922892,94 |
в т.ч.: | |||||||||
Средства областного бюджета |
1248000,00 |
1261000,00 |
1362000,00 |
1259000,00 |
1599000,00 |
1721823,06 |
1736034,94 |
1736034,94 |
11922892,94 |
4. Механизм реализации Подпрограммы
Главным распорядителем бюджетных средств, направляемых на реализацию мероприятий Подпрограммы, является отдел культуры и туризма.
Главный распорядитель обеспечивает результативность, адресность и целевой характер использования бюджетных средств.
Исполнитель Подпрограммы реализует программные мероприятия в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" .
Исполнитель мероприятий несет ответственность за качественное и своевременное их выполнение, целевое и рациональное использование финансовых средств, выделяемых на реализацию Подпрограммы.
Внутренний финансовый контроль и муниципальный финансовый контроль осуществляются в соответствии с положениями бюджетного законодательства.
Текущее управление реализацией Подпрограммы осуществляется заказчиком Программы.
Заказчик Программы несет ответственность за реализацию, достижение конечного результата и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на выполнение Подпрограммы.
5. Система программных мероприятий подпрограммы 5 "Обеспечение эффективного исполнения переданных государственных полномочий"
N |
Мероприятия, обеспечивающие выполнение задачи |
Главные распорядители |
Исполнители |
Источник финансирования |
Объем финансирования, руб. |
Ожидаемый результат |
||||||||
Всего |
2017 г. |
2018 г. |
2019 г. |
2020 г. |
2021 г. |
2022 г. |
2023 г. |
2024 г. |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
1. |
Задача 1 Обеспечение эффективного исполнения переданных государственных полномочий |
Отдел культуры и туризма |
Отдел культуры и туризма |
Областной бюджет |
11922892,94 |
1248000,00 |
1261000,00 |
1362000,00 |
1259000,00 |
1599000,00 |
1721823,06 |
1736034,94 |
1736034,94 |
Сохранение ежегодного исполнения лимитов бюджетных обязательств на уровне не менее 100% |
1.1. Реализация Закона Рязанской области от 13 сентября 2006 г. N 101-ОЗ "О предоставлении компенсаций и льгот по оплате жилых помещений и коммунальных услуг отдельным категориям специалистов в сельской местности и рабочих поселках (поселках городского типа)" |
Областной бюджет |
11922892,94 |
1248000,00 |
1261000,00 |
1362000,00 |
1259000,00 |
1599000,00 |
1721823,06 |
1736034,94 |
1736034,94 |
||||
Итого по подпрограмме: |
11922892,94 |
1248000,00 |
1261000,00 |
1362000,00 |
1259000,00 |
1599000,00 |
1721823,06 |
1736034,94 |
1736034,94 |
|
||||
В т.ч.: Областной бюджет |
11922892,94 |
1248000,00 |
1261000,00 |
1362000,00 |
1259000,00 |
1599000,00 |
1721823,06 |
1736034,94 |
1736034,94 |
6. Целевые индикаторы эффективности исполнения подпрограммы 5
N пп |
Целевые индикаторы |
Значения по годам |
||||||||
Базовое значение к 2016 году |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
Задача 1. Обеспечение эффективного исполнения переданных государственных полномочий | ||||||||||
1. |
Уровень ежегодного исполнения лимитов бюджетных обязательств, % |
100 |
Не менее 100 |
Не менее 100 |
Не менее 100 |
Не менее 100 |
Не менее 100 |
Не менее 100 |
Не менее 100 |
Не менее 100 |
<< Назад |
Приложение 2 >> Приложение 2 |
|
Содержание Постановление Администрации муниципального образования - Клепиковский муниципальный район Рязанской области от 29 декабря... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.