Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
7. Приложение 3 к Программе изложить в следующей редакции:
"Приложение 3
к Программе
Финансовое обеспечение
реализации государственной программы Камчатского края "Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами"
тыс. руб.
N |
Наименование Программы / подпрограммы / мероприятия |
|
Код бюджетной классификации |
Объем средств на реализацию Программы |
|||||||
ГРБС |
ВСЕГО |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
Государственная программа Камчатского края "Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами" |
Всего |
х |
83 693 021,40959 |
9 195 133,62910 |
10 963 601,35157 |
13 221 269,99212 |
14 526 641,21464 |
15 932 660,04069 |
8 970 812,65731 |
10 882 902,52415 |
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств |
х |
83 693 021,40959 |
9 195 133,62910 |
10 963 601,35157 |
13 221 269,99212 |
14 526 641,21464 |
15 932 660,04069 |
8 970 812,65731 |
10 882 902,52415 |
||
за счет средств федерального бюджета |
х |
3 992 755,07273 |
265 911,90000 |
542 020,70000 |
548 871,95094 |
597 385,46779 |
1 235 630,43740 |
747 065,11660 |
55 869,50000 |
||
|
810 |
1 956 268,87273 |
|
10 270,60000 |
113 251,05094 |
32 062,16779 |
997 750,43740 |
747 065,11660 |
55 869,50000 |
||
|
812 |
1 798 606,20000 |
265 911,90000 |
531 750,10000 |
435 620,90000 |
565 323,30000 |
|
|
|
||
|
843 |
237 880,00000 |
|
|
|
|
237 880,00000 |
|
|
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
х |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств краевого бюджета |
х |
74 490 692,14574 |
8 416 105,00910 |
9 791 163,15512 |
11 938 377,94669 |
13 028 657,11729 |
13 737 141,76308 |
7 497 000,64500 |
10 082 246,50946 |
||
|
804 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
808 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
810 |
72 203 573,77304 |
8 159 989,91257 |
9 416 068,84317 |
10 884 090,74740 |
12 506 449,84017 |
13 657 727,27527 |
7 497 000,64500 |
10 082 246,50946 |
||
|
812 |
269 295,06625 |
46 399,48100 |
48 582,57400 |
43 749,25800 |
90 710,97325 |
39 852,78000 |
|
|
||
|
813 |
73 148,22273 |
2 380,00000 |
1 700,00000 |
32 583,36886 |
36 484,85387 |
|
|
|
||
|
814 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
815 |
13 000,00000 |
10 000,00000 |
1 900,00000 |
1 100,00000 |
|
|
|
|
||
|
816 |
3 259,99999 |
1 609,99999 |
1 150,00000 |
|
500,00000 |
|
|
|
||
|
819 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
826 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
829 |
699,69300 |
400,00000 |
299,69300 |
|
|
|
|
|
||
|
832 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
843 |
1 812 522,53722 |
101 835,74000 |
317 784,93732 |
958 828,70209 |
394 511,45000 |
39 561,70781 |
|
|
||
|
847 |
5 092,04000 |
2 593,00000 |
1 500,00000 |
999,04000 |
|
|
|
|
||
|
848 |
367,60000 |
367,60000 |
|
|
|
|
|
|
||
|
857 |
85 651,24554 |
85 651,24554 |
|
|
|
|
|
|
||
|
860 |
24 081,96797 |
4 878,03000 |
2 177,10763 |
17 026,83034 |
|
|
|
|
||
за счет средств местных бюджетов |
х |
156 150,70712 |
13 116,72000 |
10 677,49645 |
19 805,12034 |
89 164,76696 |
11 853,19295 |
6 746,8957 1 |
4 786,51469 |
||
за счет средств внебюджетных фондов |
х |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств внебюджетных источников |
х |
4 753 423,48400 |
500 000,00000 |
619 740,00000 |
666 822,78514 |
768 826,05160 |
738 034,64726 |
720 000,00000 |
740 000,00000 |
||
Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства |
810 |
300 000,00000 |
|
|
47 392,18900 |
42 607,81100 |
210 000,00000 |
|
|
||
1. |
Подпрограмма 1 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Камчатском крае" |
Всего |
х |
65 640 790,28427 |
6 847 311,92856 |
8 468 615,44024 |
10 362 784,67386 |
11 180 494,38851 |
12 370 257,11609 |
6 950 703,00231 |
9 460 623,73469 |
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств |
х |
65 640 790,28427 |
6 847 311,92856 |
8 468 615,44024 |
10 362 784,67386 |
11 180 494,38851 |
12 370 257,11609 |
6 950 703,00231 |
9 460 623,73469 |
||
за счет средств федерального бюджета |
х |
730 227,86100 |
|
|
|
|
252 091,14440 |
478 136,71660 |
|
||
|
810 |
730 227,86100 |
|
|
|
|
252 091,14440 |
478 136,71660 |
|
||
|
843 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
х |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств краевого бюджета всего, в том числе: |
х |
64 835 302,22434 |
6 839 073,23856 |
8 460 115,05141 |
10 360 006,38386 |
11 177 360,83928 |
12 113 726,71904 |
6 468 142,70000 |
9 456 439,00000 |
||
|
804 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
808 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
810 |
63 392 454,17567 |
6 643 111,39303 |
8 159 681,05309 |
9 450 539,03291 |
11 140 375,98541 |
12 074 165,01123 |
6 468 142,70000 |
9 456 439,00000 |
||
|
812 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
813 |
73 148,22273 |
2 380,00000 |
1 700,00000 |
32 583,36886 |
36 484,85387 |
|
|
|
||
|
814 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
815 |
13 000,00000 |
10 000,00000 |
1 900,00000 |
1 100,00000 |
|
|
|
|
||
|
816 |
3 259,99999 |
1 609,99999 |
1 150,00000 |
|
500,00000 |
|
|
|
||
|
819 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
826 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
829 |
699,69300 |
400,00000 |
299,69300 |
|
|
|
|
|
||
|
832 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
843 |
1 261 629,24741 |
92 960,00000 |
293 884,30532 |
874 784,94209 |
|
39 561,70781 |
|
|
||
|
847 |
5 092,04000 |
2 593,00000 |
1 500,00000 |
999,04000 |
|
|
|
|
||
|
848 |
367,60000 |
367,60000 |
|
|
|
|
|
|
||
|
857 |
85 651,24554 |
85 651,24554 |
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств местных бюджетов |
|
35 698,49112 |
8 238,69000 |
8 500,38883 |
2 778,29000 |
3 133,54923 |
4 439,25265 |
4 423,58571 |
4 184,73469 |
||
за счет средств внебюджетных фондов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
1.1. |
Проведение энергосберегающих мероприятий по результатам проведенных энергетических обследований согласно составленным энергетическим паспортам и программам энергосбережения в организациях с участием Камчатского края |
Всего |
|
27 799,33299 |
17 350,59999 |
6 549,69300 |
3 399,04000 |
500,00000 |
|
|
|
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств |
|
27 799,33299 |
17 350,59999 |
6 549,69300 |
3 399,04000 |
500,00000 |
|
|
|
||
за счет средств федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств краевого бюджета всего, в том числе: |
|
27 799,33299 |
17 350,59999 |
6 549,69300 |
3 399,04000 |
500,00000 |
|
|
|
||
|
804 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
808 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
810 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
812 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
813 |
5 380,00000 |
2 380,00000 |
1 700,00000 |
1 300,00000 |
|
|
|
|
||
|
814 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
815 |
13 000,00000 |
10 000,00000 |
1 900,00000 |
1 100,00000 |
|
|
|
|
||
|
816 |
3 259,99999 |
1 609,99999 |
1 150,00000 |
|
500,00000 |
|
|
|
||
|
819 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
826 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
829 |
699,69300 |
400,00000 |
299,69300 |
|
|
|
|
|
||
|
832 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
843 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
847 |
5 092,04000 |
2 593,00000 |
1 500,00000 |
999,04000 |
|
|
|
|
||
|
848 |
367,60000 |
367,60000 |
|
|
|
|
|
|
||
|
857 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств внебюджетных фондов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
1.2. |
Проведение энергосберегающих мероприятий по результатам проведенных энергетических обследований согласно составленным энергетическим паспортам и программам энергосбережения в организациях с участием муниципального образования в Камчатском крае |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств краевого бюджета |
810 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
804 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
808 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
810 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
812 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
813 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
814 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
815 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
816 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
819 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
826 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
829 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
832 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
843 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
847 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
848 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
857 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств внебюджетных фондов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
1.3. |
Проведение мероприятий, направленных на ремонт ветхих и аварийных сетей |
Всего |
|
863 200,09507 |
86 301,94883 |
55 462,38915 |
39 660,39743 |
69 530,46170 |
204 081,63265 |
204 081,63265 |
204 081,63265 |
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств |
|
863 200,09507 |
86 301,94883 |
55 462,38915 |
39 660,39743 |
69 530,46170 |
204 081,63265 |
204 081,63265 |
204 081,63265 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств краевого бюджета |
810 |
845 936,08788 |
84 575,90883 |
54 353,13915 |
38 867,18743 |
68 139,85247 |
200 000,00000 |
200 000,00000 |
200 000,00000 |
||
|
804 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
808 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
810 |
520 996,23541 |
84 575,90883 |
54 353,13915 |
38 867,18743 |
100 000,00000 |
80 000,00000 |
80 000,00000 |
83 200,00000 |
||
|
812 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
813 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
814 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
815 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
816 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
819 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
826 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
829 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
832 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
843 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
847 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
848 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
857 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств местных бюджетов |
|
17 264,007 19 |
1 726,04000 |
1 109,25000 |
793,21000 |
1 390,60923 |
4 081,63265 |
4 081,63265 |
4 081,63265 |
||
за счет средств внебюджетных фондов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
1.4. |
Мероприятия, направленные на проведение работ по изготовлению технических планов и постановке на кадастровый учет объектов топливно-энергетического и жилищно-коммунального комплексов |
Всего |
|
3 215,20400 |
|
|
|
3 215,20400 |
|
3 061,22000 |
|
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств |
|
3 215,20400 |
|
|
|
3 215,20400 |
3 061,22000 |
|
|
||
за счет средств федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств краевого бюджета |
810 |
6 150,90400 |
|
|
|
3 150,90400 |
3 000,00000 |
|
|
||
|
804 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
808 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
810 |
5 497,12000 |
|
|
|
3 963,52000 |
805,60000 |
728,00000 |
|
||
|
812 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
813 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
814 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
815 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
816 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
819 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
826 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
829 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
832 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
843 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
847 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
848 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
857 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
|
|
|
64,30000 |
61,22000 |
|
|
||
за счет средств внебюджетных фондов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
1.5. |
Модернизация систем энерго-, теплоснабжения и объектов коммунально-бытового назначения на территории Камчатского края |
Всего |
|
34 303,52682 |
980,39768 |
10 991,58069 |
|
22 331,54845 |
|
|
|
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств |
|
34 303,52682 |
980,39768 |
10 991,58069 |
|
22 331,54845 |
|
|
|
||
за счет средств федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств краевого бюджета |
810 |
33 617,45682 |
960,78768 |
10 771,75069 |
|
21 884,91845 |
|
|
|
||
|
804 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
808 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
810 |
33 617,45682 |
960,78768 |
10 771,75069 |
|
21 884,91845 |
|
|
|
||
|
812 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
813 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
814 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
815 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
816 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
819 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
826 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
829 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
832 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
843 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
847 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
848 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
857 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств местных бюджетов |
|
686,07000 |
19,61000 |
219,83000 |
|
446,63000 |
|
|
|
||
за счет средств внебюджетных фондов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
1.6. |
Предоставление межбюджетных трансфертов местным бюджетам на решение вопросов местного значения в жилищно-коммунальной сфере |
Всего |
|
1 799 781,85725 |
155 881,95766 |
246 637,45900 |
34 060,62000 |
49 094,15659 |
1 314 107,66400 |
|
|
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств |
|
1 799 781,85725 |
155 881,95766 |
246 637,45900 |
34 060,62000 |
49 094,15659 |
1 314 107,66400 |
|
|
||
за счет средств федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств краевого бюджета |
810 |
1 791 050,25725 |
152764,31766 |
241 704,70900 |
33 379,41000 |
49 094,15659 |
1 314 107,66400 |
|
|
||
|
804 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
808 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
810 |
427 848,43666 |
152764,31766 |
241 704,70900 |
33 379,41000 |
|
|
|
|
||
|
812 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
813 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
814 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
815 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
816 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
819 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
826 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
829 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
832 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
843 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
847 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
848 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
857 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств местных бюджетов |
|
8 731,60000 |
3 117,64000 |
4 932,75000 |
681,21000 |
|
|
|
|
||
за счет средств внебюджетных фондов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
1.7. |
Проведение мероприятий, направленных на приобретение, установку резервных источников электроснабжения на объектах тепло-, водоснабжения и водоотведения |
Всего |
|
138 429,30863 |
9 831,36384 |
16 010,81849 |
46 321,13596 |
26 493,23524 |
17 520,00000 |
17 097,65306 |
5 155,10204 |
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств |
|
138 429,30863 |
9 831,36384 |
16 010,81849 |
46 321,13596 |
26 493,23524 |
17 520,00000 |
17 097,65306 |
5 155,10204 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств краевого бюджета |
810 |
135 714,72716 |
9 634,73384 |
15 690,60212 |
45 394,71596 |
25 963,37524 |
17 223,60000 |
16 755,70000 |
5 052,00000 |
||
|
804 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
808 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
810 |
139 880,65516 |
9 634,73384 |
15 690,60212 |
45 394,71596 |
25 963,37524 |
14 523,60000 |
14 055,70000 |
14 617,92800 |
||
|
812 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
813 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
814 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
815 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
816 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
819 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
826 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
829 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
832 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
843 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
847 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
848 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
857 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств местных бюджетов |
|
2 714,58147 |
196,63000 |
320,21637 |
926,42000 |
529,86000 |
296,40000 |
341,95306 |
103,10204 |
||
за счет средств внебюджетных фондов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
1.8. |
Проведение мероприятий по установке коллективных (общедомовых) приборов учета в многоквартирных домах в Камчатском крае, индивидуальных приборов учета на объектах муниципального жилищного фонда и в жилых помещениях, находящихся в собственности граждан, признанных в установленном порядке малоимущими, узлов учета коммунальных ресурсов на источниках тепло-, водоснабжения |
Всего |
|
35 334,86002 |
35 334,86002 |
|
|
|
|
|
|
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств |
|
35 334,86002 |
35 334,86002 |
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств краевого бюджета |
810 |
34 628,16002 |
34 628,16002 |
|
|
|
|
|
|
||
|
804 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
808 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
810 |
34 628,16002 |
34 628,16002 |
|
|
|
|
|
|
||
|
812 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
813 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
814 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
815 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
816 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
819 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
826 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
829 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
832 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
843 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
847 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
848 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
857 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств местных бюджетов |
|
706,70000 |
706,70000 |
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств внебюджетных фондов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
1.9. |
Проведение мероприятий по внедрению, обновлению, сопровождению, техническому обслуживанию информационных систем, организационно-правовому обеспечению и информационному сопровождению деятельности в сфере энергетики, жилищно-коммунального хозяйства, газификации, энергосбережения и повышения энергетической эффективности |
Всего |
|
8 359,89425 |
1 000,00000 |
472,00000 |
4 151,95300 |
2 735,94125 |
|
|
|
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств |
|
8 359,89425 |
1 000,00000 |
472,00000 |
4 151,95300 |
2 735,94125 |
|
|
|
||
за счет средств федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств краевого бюджета |
810 |
8 359,89425 |
1 000,00000 |
472,00000 |
4 151,95300 |
2 735,94125 |
|
|
|
||
|
804 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
808 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
810 |
11 496,49900 |
1 000,00000 |
472,00000 |
4 151,95300 |
3 412,47400 |
1 168,07200 |
1 292,00000 |
|
||
|
812 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
813 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
814 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
815 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
816 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
819 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
826 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
829 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
832 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
843 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
847 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
848 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
857 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств внебюджетных фондов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
1.10. |
Проведение мероприятий по реализации Программы газификации Камчатского края |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств краевого бюджета |
810 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
804 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
808 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
810 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
812 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
813 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
814 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
815 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
816 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
819 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
826 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
829 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
832 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
843 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
847 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
848 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
857 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств внебюджетных фондов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
1.11 |
Проведение мероприятий в рамках заключенных концессионных соглашений |
Всего |
|
899 316,17589 |
101 390,53000 |
32 590,07829 |
|
35 107,70660 |
252 091,14440 |
478 136,71660 |
|
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств |
|
899 316,17589 |
101 390,53000 |
32 590,07829 |
|
35 107,70660 |
252 091,14440 |
478 136,71660 |
|
||
за счет средств федерального бюджета |
810 |
730 227,86100 |
|
|
|
|
252 091,14440 |
478 136,71660 |
|
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств краевого бюджета |
810 |
165 706,55489 |
99 362,72000 |
31 938,27829 |
|
34 405,55660 |
|
|
|
||
|
804 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
808 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
810 |
295 474,58529 |
99 362,72000 |
31 938,27829 |
|
9 772,76800 |
51 021,02400 |
103 379,79500 |
|
||
|
812 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
813 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
814 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
815 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
816 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
819 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
826 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
829 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
832 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
843 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
847 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
848 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
857 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств местных бюджетов |
|
3 381,76000 |
2 027,81000 |
651,80000 |
|
702,15000 |
|
|
|
||
за счет средств внебюджетных фондов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
1.12. |
Обеспечение выполнения органами местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае государственных полномочий по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг |
Всего |
|
3 797 019,60388 |
644 064,00000 |
533 501,32720 |
408 714,59000 |
388 620,68668 |
607 373,00000 |
607 373,00000 |
607 373,00000 |
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств |
|
3 797 019,60388 |
644 064,00000 |
533 501,32720 |
408 714,59000 |
388 620,68668 |
607 373,00000 |
607 373,00000 |
607 373,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств краевого бюджета |
810 |
3 797 019,60388 |
644 064,00000 |
533 501,32720 |
408 714,59000 |
388 620,68668 |
607 373,00000 |
607 373,00000 |
607 373,00000 |
||
|
804 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
808 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
810 |
3 932 372,55720 |
644 064,00000 |
533 501,32720 |
408 714,59000 |
580 716,00000 |
580 716,00000 |
580 716,00000 |
603 944,64000 |
||
|
812 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
813 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
814 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
815 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
816 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
819 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
826 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
829 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
832 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
843 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
847 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
848 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
857 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств внебюджетных фондов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
1.13. |
Возмещение предприятиям коммунального комплекса недополученных доходов в связи с оказанием потребителям коммунальных услуг по льготным тарифам |
Всего |
|
52 802 788,94021 |
5 288 352,20000 |
6 025 099,12728 |
8 289 057,76339 |
10 152 714,45431 |
9 317 591,39523 |
5 364 987,00000 |
8 364 987,00000 |
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств |
|
52 802 788,94021 |
5 288 352,20000 |
6 025 099,12728 |
8 289 057,76339 |
10 152 714,45431 |
9 317 591,39523 |
5 364 987,00000 |
8 364 987,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств краевого бюджета |
810 |
52 802 788,94021 |
5 288 352,20000 |
6 025 099,12728 |
8 289 057,76339 |
10 152 714,45431 |
9 317 591,39523 |
5 364 987,00000 |
8 364 987,00000 |
||
|
804 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
808 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
810 |
48 861 708,86369 |
5 288 352,20000 |
6 025 099,12728 |
8 289 057,76339 |
8 244 433,26793 |
6 681 285,51388 |
7 026 216,17216 |
7 307 264,81905 |
||
|
812 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
813 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
814 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
815 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
816 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
819 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
826 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
829 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
832 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
843 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
847 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
848 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
857 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств внебюджетных фондов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
1.14. |
Возмещение исполнителям коммунальных услуг недополученных доходов в связи с ограничением изменения вносимой гражданами платы за коммунальные услуги до установленного уровня |
Всего |
|
424 104,41930 |
64 000,00000 |
79 954,60100 |
73 954,60000 |
77 195,21830 |
43 000,00000 |
43 000,00000 |
43 000,00000 |
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств |
|
424 104,41930 |
64 000,00000 |
79 954,60100 |
73 954,60000 |
77 195,21830 |
43 000,00000 |
43 000,00000 |
43 000,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств краевого бюджета |
810 |
424 104,41930 |
64 000,00000 |
79 954,60100 |
73 954,60000 |
77 195,21830 |
43 000,00000 |
43 000,00000 |
43 000,00000 |
||
|
804 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
808 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
810 |
571 669,20100 |
64 000,00000 |
79 954,60100 |
73 954,60000 |
83 316,00000 |
86 640,00000 |
90 100,00000 |
93 704,00000 |
||
|
812 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
813 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
814 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
815 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
816 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
819 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
826 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
829 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
832 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
843 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
847 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
848 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
857 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств внебюджетных фондов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
1.15. |
Возмещение предприятиям коммунального комплекса затрат, связанных с выработкой тепловой энергии на обогрев трубопроводов холодного водоснабжения |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств краевого бюджета |
810 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
804 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
808 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
810 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
812 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
813 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
814 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
815 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
816 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
819 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
826 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
829 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
832 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
843 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
847 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
848 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
857 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств внебюджетных фондов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
1.16. |
Возмещение юридическим лицам недополученных доходов, связанных с фактическим превышением объемов тепловой энергии, потребленной на нагрев воды в открытой системе теплоснабжения для целей горячего водоснабжения, над расчетной величиной, указанной в тарифных решениях на горячее водоснабжение в открытой системе теплоснабжения на регулируемый период |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств краевого бюджета |
810 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
804 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
808 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
810 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
812 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
813 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
814 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
815 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
816 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
819 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
826 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
829 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
832 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
843 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
847 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
848 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
857 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств внебюджетных фондов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
1.17. |
Предоставление межбюджетных трансфертов местным бюджетам для оплаты работ по технологическому присоединению к системам электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения |
Всего |
|
649 444,64120 |
|
|
526 682,07120 |
32 742,59000 |
90 019,98000 |
|
|
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств |
|
559 424,66120 |
|
|
526 682,07120 |
32 742,59000 |
90 019,98000 |
|
|
||
за счет средств федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств краевого бюджета |
810 |
559 424,66120 |
|
|
526 682,07120 |
32 742,59000 |
90 019,98000 |
|
|
||
|
804 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
808 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
810 |
559 424,66120 |
|
|
526 682,07120 |
32 742,59000 |
|
|
|
||
|
812 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
813 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
814 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
815 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
816 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
819 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
826 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
829 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
832 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
843 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
847 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
848 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
857 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств внебюджетных фондов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
1.18 |
Возмещение юридическим лицам недополученных доходов, связанных с фактическим превышением объемов тепловой энергии, потребленной на нагрев воды в открытой системе теплоснабжения и закрытой системе горячего водоснабжения для целей горячего водоснабжения, над утвержденной величиной норматива расхода тепловой энергии, используемой на подогрев холодной воды в целях поставки горячей воды |
Всего |
|
431 632,33795 |
242 000,00000 |
189 632,33795 |
|
|
|
|
|
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств |
|
431 632,33795 |
242 000,00000 |
189 632,33795 |
|
|
|
|
|
||
за счет средств федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств краевого бюджета |
810 |
431 632,33795 |
242 000,00000 |
189 632,33795 |
|
|
|
|
|
||
|
804 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
808 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
810 |
431 632,33795 |
242 000,00000 |
189 632,33795 |
|
|
|
|
|
||
|
812 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
813 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
814 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
815 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
816 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
819 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
826 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
829 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
832 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
843 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
847 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
848 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
857 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств внебюджетных фондов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
1.19. |
Финансовое обеспечение затрат управляющей компании, осуществляющей функции по управлению территорией опережающего социально-экономического развития "Камчатка", в связи с выполнением работ по созданию отдельных объектов инженерной инфраструктуры на территории опережающего социально-экономического развития "Камчатка" |
Всего |
|
85 651,24554 |
85 651,24554 |
|
|
|
|
|
|
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств |
|
85 651,24554 |
85 651,24554 |
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств федерального бюджета |
843 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств краевого бюджета |
|
85 651,24554 |
85 651,24554 |
|
|
|
|
|
|
||
|
804 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
808 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
810 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
812 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
813 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
814 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
815 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
816 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
819 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
826 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
829 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
832 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
843 |
39 561,70781 |
|
|
|
|
39 561,70781 |
|
|
||
|
847 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
848 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
857 |
85 651,24554 |
85 651,24554 |
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств внебюджетных фондов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
1.20. |
Проведение мероприятий в рамках заключенных концессионных соглашений, за исключением мероприятий по реализации Программы газификации Камчатского края |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств краевого бюджета |
810 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
804 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
805 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
810 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
812 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
813 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
814 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
815 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
816 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
819 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
826 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
829 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
832 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
843 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
847 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
848 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
857 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств внебюджетных фондов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
1.21. |
Предоставление субсидий муниципальным районам (городским округам) в Камчатском крае на выравнивание обеспеченности муниципальных районов (городских округов) в Камчатском крае при выполнении органами местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) в Камчатском крае полномочий по отдельным вопросам местного значения |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств краевого бюджета |
810 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
804 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
808 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
810 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
812 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
813 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
814 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
815 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
816 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
819 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
826 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
829 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
832 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
843 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
847 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
848 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
857 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств внебюджетных фондов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
1.22. |
Обеспечение выполнения органами местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае государственных полномочий по вопросам установления нормативов накопления твердых коммунальных отходов в Камчатском крае |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств краевого бюджета |
810 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
804 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
808 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
810 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
812 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
813 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
814 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
815 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
816 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
819 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
826 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
829 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
832 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
843 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
847 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
848 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
857 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств внебюджетных фондов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
1.23. |
Оснащение образовательных учреждений Камчатского края автоматическими приборами погодного регулирования, а также оборудованием для комфортного пребывания детей в образовательных учреждениях в межотопительный период |
Всего |
|
67 768,22273 |
|
|
31 283,36886 |
36 484,85387 |
|
|
|
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств |
|
67 768,22273 |
|
|
31 283,36886 |
36 484,85387 |
|
|
|
||
за счет средств федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств краевого бюджета |
813 |
67 768,22273 |
|
|
31 283,36886 |
36 484,85387 |
|
|
|
||
|
804 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
808 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
810 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
812 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
813 |
67 768,22273 |
|
|
31 283,36886 |
36 484,85387 |
|
|
|
||
|
814 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
815 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
816 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
819 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
826 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
829 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
832 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
843 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
847 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
848 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
857 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств внебюджетных фондов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
1.24. |
Возмещение недополученных доходов, не учетных при регулировании тарифов Региональной службой по тарифам и ценам Камчатского края, юридическим лицам - организациям теплоснабжения |
Всего |
|
1 261 629,24741 |
92 960,00000 |
293 884,30532 |
874 784,94209 |
|
|
|
|
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств |
|
1 261 629,24741 |
92 960,00000 |
293 884,30532 |
874 784,94209 |
|
|
|
|
||
за счет средств федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств краевого бюджета |
843 |
1 261 629,24741 |
92 960,00000 |
293 884,30532 |
874 784,94209 |
|
|
|
|
||
|
804 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
808 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
810 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
812 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
813 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
814 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
815 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
816 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
819 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
826 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
829 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
832 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
843 |
1 261 629,24741 |
92 960,00000 |
293 884,30532 |
874 784,94209 |
|
|
|
|
||
|
847 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
848 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
857 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств внебюджетных фондов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
1.25. |
Проведение мероприятий в целях решения иных вопросов в сфере теплоснабжения, электроснабжения и горячего водоснабжения |
Всего |
|
380 157,94173 |
22 212,82500 |
63 327,12287 |
18 872,34586 |
29 623,27600 |
246 122,37200 |
|
|
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств |
|
380 157,94173 |
22 212,82500 |
63 327,12287 |
18 872,34586 |
29 623,27600 |
246 122,37200 |
|
|
||
за счет средств федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств краевого бюджета |
810 |
378 069,68927 |
21 768,56500 |
62 060,58041 |
18 494,89586 |
29 623,27600 |
246 122,37200 |
|
|
||
|
804 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
808 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
810 |
378 069,68927 |
21 768,56500 |
62 060,58041 |
18 494,89586 |
29 623,27600 |
246 122,37200 |
|
|
||
|
812 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
813 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
814 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
815 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
816 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
819 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
826 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
829 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
832 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
843 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
847 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
848 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
857 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств местных бюджетов |
|
2 088,25246 |
444,26000 |
1 266,54246 |
377,45000 |
|
|
|
|
||
за счет средств внебюджетных фондов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
1.26. |
Возмещение юридическим лицам, осуществляющим деятельность в сфере теплоснабжения, затрат в связи с выполнением работ, оказанием услуг |
Всего |
|
914 502,60000 |
|
914 502,60000 |
|
|
|
|
|
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств |
|
914 502,60000 |
|
914 502,60000 |
|
|
|
|
|
||
за счет средств федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств краевого бюджета |
810 |
914 502,60000 |
|
914 502,60000 |
|
|
|
|
|
||
|
804 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
808 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
810 |
914 502,60000 |
|
914 502,60000 |
|
|
|
|
|
||
|
812 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
813 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
814 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
815 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
816 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
819 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
826 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
829 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
832 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
843 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
847 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
848 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
857 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
1.27. |
Возмещение недополученных доходов юридическим лицам, осуществляющим на территории Камчатского края регулируемую деятельность в сферах электроэнергетики и теплоснабжения, в связи с замещением дефицита газа резервными видами топлива |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств краевого бюджета |
810 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств внебюджетных фондов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
1.28. |
Возмещение предприятиям коммунального комплекса недополученных доходов в связи с поставкой ими юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям Камчатского края, осуществляющим деятельность в области отдыха и развлечений в части эксплуатации аквапарков, тепловой энергии по льготным тарифам |
Всего |
|
72 079,90159 |
|
|
11 841,84607 |
20 994,05552 |
19 622,00000 |
19 622,00000 |
|
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств |
|
72 079,90159 |
|
|
11 841,84607 |
20 994,05552 |
19 622,00000 |
19 622,00000 |
|
||
за счет средств федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств краевого бюджета |
810 |
91 701,90159 |
|
|
11 841,84607 |
20 994,05552 |
19 622,00000 |
19 622,00000 |
19 622,00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств внебюджетных фондов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
1.29. |
Возмещение недополученных доходов юридическим лицам, осуществляющим деятельность в сфере теплоснабжения в Камчатском крае, в связи с установлением льготного размера платы за подключение к системе теплоснабжения |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств краевого бюджета |
810 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств внебюджетных фондов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
1.30. |
Возмещение отдельным поставщикам коммунальных услуг недополученных доходов, возникших в связи с оказанием потребителям коммунальных услуг по льготным (сниженным) тарифам, в Камчатском крае |
Всего |
|
671 117,32173 |
|
|
|
238 607,32173 |
216 105,00000 |
216 405,00000 |
|
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств |
|
665 621,00000 |
|
|
|
233 111,00000 |
216 105,00000 |
216 405,00000 |
|
||
за счет средств федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств краевого бюджета |
810 |
882 026,00000 |
|
|
|
233 111,00000 |
216 105,00000 |
216 405,00000 |
216 405,00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств внебюджетных фондов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
1.31. |
Возмещение затрат юридическим лицам, связанных с выполнением работ и оказанием услуг по приобретению, установке и монтажу газоиспользующего оборудования и(или) строительству газопроводов внутри земельных участков не газифицированных домовладений, расположенных вблизи внутрипоселковых газопроводов, отдельным категориям граждан, проживающих в Камчатском крае |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств краевого бюджета |
810 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств внебюджетных фондов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
1.32. |
Возмещение затрат юридическим лицам, связанных с переоборудованием транспортных средств на использование природного газа как моторного топлива |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств краевого бюджета |
810 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств внебюджетных фондов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
2 |
Подпрограмма 2 "Чистая вода в Камчатском крае" |
Всего |
|
9 636 834,54587 |
1 123 789,17846 |
1 282 628,59632 |
1 772 324,63486 |
2 099 619,82744 |
2 207 892,78433 |
884 285,73500 |
266 293,78946 |
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств |
|
9 636 834,54587 |
1 123 789,17846 |
1 282 628,59632 |
1 772 324,63486 |
2 099 619,82744 |
2 207 892,78433 |
884 285,73500 |
266 293,78946 |
||
за счет средств федерального бюджета всего, в том числе: |
|
3 024 301,21173 |
265 911,90000 |
541 674,70000 |
548 871,95094 |
597 385,46779 |
745 659,29300 |
268 928,40000 |
55 869,50000 |
||
|
810 |
1 225 695,01173 |
|
9 924,60000 |
113 251,05094 |
32 062,16779 |
745 659,29300 |
268 928,40000 |
55 869,50000 |
||
|
812 |
1 798 606,20000 |
265 911,90000 |
531 750,10000 |
435 620,90000 |
565 323,30000 |
|
|
|
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств краевого бюджета всего, в том числе: |
|
6 085 597,63414 |
852 999,24846 |
738 776,78869 |
1 142 210,87944 |
1 321 969,27932 |
1 206 784,90377 |
613 034,02500 |
209 822,50946 |
||
|
804 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
808 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
810 |
5 304 970,98589 |
797 724,02746 |
666 293,58269 |
1 014 417,86144 |
836 746,85607 |
1 166 932,12377 |
613 034,02500 |
209 822,50946 |
||
|
812 |
269 295,06625 |
46 399,48100 |
48 582,57400 |
43 749,25800 |
90 710,97325 |
39 852,78000 |
|
|
||
|
813 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
814 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
815 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
816 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
819 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
826 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
829 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
832 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
843 |
511 331,58200 |
8 875,74000 |
23 900,63200 |
84 043,76000 |
394 511,45000 |
|
|
|
||
|
847 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
848 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
857 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств местных бюджетов |
|
120 452,21600 |
4 878,03000 |
2 177,10763 |
17 026,83034 |
86 031,21773 |
7 413,94030 |
2 323,31000 |
601,78000 |
||
за счет средств внебюджетных фондов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
106 483,48400 |
|
|
16 822,78514 |
51 626,05160 |
38 034,64726 |
|
|
||
Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства |
810 |
300 000,00000 |
|
|
47 392,18900 |
42 607,81100 |
210 000,00000 |
|
|
||
2.1. |
Проведение технических мероприятий, направленных на решение вопросов по улучшению работы систем водоснабжения и водоотведения |
Всего |
|
23 168,09039 |
15 472,64654 |
|
2 199,12212 |
5 496,32173 |
|
|
|
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств |
|
23 168,09039 |
15 472,64654 |
|
2 199,12212 |
5 496,32173 |
|
|
|
||
за счет средств федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств краевого бюджета |
810 |
22 704,73039 |
15 163,19654 |
|
2 155,14212 |
5 386,39173 |
|
|
|
||
|
804 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
808 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
810 |
24 318,33866 |
15 163,19654 |
|
2 155,14212 |
7 000,00000 |
|
|
|
||
|
812 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
813 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
814 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
815 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
816 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
819 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
826 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
829 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
832 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
843 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
847 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
848 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
857 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств местных бюджетов |
|
463,36000 |
309,45000 |
|
43,98000 |
109,93000 |
|
|
|
||
за счет средств внебюджетных фондов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
2.2. |
Проведение мероприятий, направленных на реконструкцию и строительство систем водоснабжения |
Всего |
|
1 641 708,90335 |
414 609,00378 |
328 222,05208 |
295 950,41190 |
290 556,85382 |
210 853,24231 |
71 428,57000 |
30 088,76946 |
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств |
|
1 641 708,90335 |
414 609,00378 |
328 222,05208 |
295 950,41190 |
290 556,85382 |
210 853,24231 |
71 428,57000 |
30 088,76946 |
||
за счет средств федерального бюджета |
812 |
878 165,70000 |
265 911,90000 |
227 355,40000 |
217 232,00000 |
167 666,40000 |
|
|
|
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств краевого бюджета |
|
752 167,09335 |
146 651,15378 |
99 159,01208 |
77 763,94190 |
121 672,76382 |
207 433,23231 |
70 000,00000 |
29 486,98946 |
||
|
804 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
808 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
810 |
557 428,86135 |
100 251,67278 |
83 674,21208 |
46 768,83690 |
59 666,69782 |
167 580,45231 |
70 000,00000 |
29 486,98946 |
||
|
812 |
194 738,23200 |
46 399,48100 |
15 484,80000 |
30 995,10500 |
62 006,06600 |
39 852,78000 |
|
|
||
|
813 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
814 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
815 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
816 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
819 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
826 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
829 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
832 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
843 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
847 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
848 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
857 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств местных бюджетов |
|
11 376,11000 |
2 045,95000 |
1 707,64000 |
954,47000 |
1 217,69000 |
3 420,01000 |
1 428,57000 |
601,78000 |
||
за счет средств внебюджетных фондов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
2.3. |
Проведение мероприятий, направленных на реконструкцию и строительство систем водоотведения |
Всего |
|
1 947 441,38930 |
123 696,30500 |
338 423,06700 |
237 611,10405 |
426 361,80725 |
776 612,03300 |
44 737,07300 |
|
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств |
|
1 947 441,38930 |
123 696,30500 |
338 423,06700 |
237 611,10405 |
426 361,80725 |
776 612,03300 |
44 737,07300 |
|
||
за счет средств федерального бюджета |
810 |
1 780 031,29300 |
|
304 394,70000 |
218 388,90000 |
397 656,90000 |
674 570,19300 |
185 020,60000 |
|
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
812 |
920 440,50000 |
|
304 394,70000 |
218 388,90000 |
397 656,90000 |
|
|
|
||
за счет средств краевого бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
346 873,21630 |
121 222,37500 |
34 009,75700 |
19 092,84405 |
28 704,90725 |
100 001,00000 |
43 842,33300 |
|
||
|
804 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
808 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
810 |
272 316,38205 |
121 222,37500 |
911,98300 |
6 338,69105 |
|
100 001,00000 |
43 842,33300 |
|
||
|
812 |
74 556,83425 |
|
33 097,77400 |
12 754,15300 |
28 704,90725 |
|
|
|
||
|
813 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
814 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
815 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
816 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
819 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
826 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
829 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
832 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
843 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
847 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
848 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
857 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств местных бюджетов |
|
5 557,48000 |
2 473,93000 |
18,61000 |
129,36000 |
|
2 040,84000 |
894,74000 |
|
||
за счет средств внебюджетных фондов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
2.4. |
Предоставление межбюджетных трансфертов местным бюджетам на решение вопросов местного значения в сфере водоснабжения и водоотведения |
Всего |
|
406 462,32897 |
3 947,87732 |
|
236 680,26293 |
150 173,09472 |
15 661,09400 |
|
|
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств |
|
406 462,32897 |
3 947,87732 |
|
236 680,26293 |
150 173,09472 |
15 661,09400 |
|
|
||
за счет средств федерального бюджета |
810 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств краевого бюджета |
810 |
406 462,32897 |
3 947,87732 |
|
236 680,26293 |
150 173,09472 |
15 661,09400 |
|
|
||
|
804 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
808 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
810 |
411 416,82825 |
3 947,87732 |
|
236 680,26293 |
64 305,20400 |
106 483,48400 |
|
|
||
|
812 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
813 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
814 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
815 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
816 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
819 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
826 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
829 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
832 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
843 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
847 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
848 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
857 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств внебюджетных фондов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
2.5. |
Проведение мероприятий в рамках заключенных концессионных соглашений в сфере водоснабжения и водоотведения |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств краевого бюджета |
810 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
804 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
808 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
810 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
812 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
813 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
814 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
815 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
816 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
819 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
826 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
829 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
832 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
843 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
847 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
848 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
857 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств внебюджетных фондов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
2.6. |
Финансовое обеспечение юридическим лицам, осуществляющим деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения, затрат в связи с выполнением работ, оказанием услуг |
Всего |
|
2 509 418,90218 |
460 617,98017 |
475 787,66103 |
365 049,12418 |
276 211,05134 |
717 760,78546 |
101 144,30000 |
112 848,00000 |
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств |
|
2 509 418,90218 |
460 617,98017 |
475 787,66103 |
365 049,12418 |
276 211,05134 |
717 760,78546 |
101 144,30000 |
112 848,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
104 371,22000 |
|
|
104 371,22000 |
|
|
|
|
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств краевого бюджета |
810 |
2 405 047,68218 |
460 617,98017 |
475 787,66103 |
260 677,90418 |
276 211,05134 |
717 760,78546 |
101 144,30000 |
112 848,00000 |
||
|
804 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
808 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
810 |
2 587 778,36138 |
460 617,98017 |
475 787,66103 |
260 677,90418 |
421 078,40000 |
323 486,40000 |
316 730,40000 |
329 399,61600 |
||
|
812 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
813 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
814 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
815 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
816 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
819 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
826 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
829 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
832 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
843 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
847 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
848 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
857 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств внебюджетных фондов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
2.7. |
Финансовое обеспечение юридическим лицам, осуществляющим деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения, затрат по внесению платы за негативное воздействие на окружающую среду, возникших в связи с оказанием услуг по водоснабжению и водоотведение |
Всего |
|
548 893,66171 |
94 134,80419 |
46 546,23897 |
100 845,00000 |
207 367,61855 |
100 000,00000 |
|
|
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств |
|
548 893,66171 |
94 134,80419 |
46 546,23897 |
100 845,00000 |
207 367,61855 |
100 000,00000 |
|
|
||
за счет средств федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств краевого бюджета |
810 |
548 893,66171 |
94 134,80419 |
46 546,23897 |
100 845,00000 |
207 367,61855 |
100 000,00000 |
|
|
||
|
804 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
808 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
810 |
1 072 584,74363 |
94 134,80419 |
46 546,23897 |
100 845,00000 |
195 706,05 107 |
203 534,29312 |
211 675,66484 |
220 142,69144 |
||
|
812 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
813 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
814 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
815 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
816 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
819 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
826 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
829 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
832 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
843 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
847 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
848 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
857 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств внебюджетных фондов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
2.8. |
Возмещение недополученных доходов, не учетных при регулировании тарифов Региональной службой по тарифам и ценам Камчатского края, юридическим лицам - организациям водоснабжения и водоотведения |
Всего |
|
511 331,58200 |
8 875,74000 |
23 900,63200 |
84 043,76000 |
394 511,45000 |
|
|
|
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств |
|
511 331,58200 |
8 875,74000 |
23 900,63200 |
84 043,76000 |
394 511,45000 |
|
|
|
||
за счет средств федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств краевого бюджета |
843 |
511 331,58200 |
8 875,74000 |
23 900,63200 |
84 043,76000 |
394 511,45000 |
|
|
|
||
|
804 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
808 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
810 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
812 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
813 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
814 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
815 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
816 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
819 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
826 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
829 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
832 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
843 |
8 875,74000 |
8 875,74000 |
23 900,63200 |
84 043,76000 |
|
|
|
|
||
|
847 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
848 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
857 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств внебюджетных фондов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
2.9. |
Проведение мероприятий в целях решения иных вопросов в сфере водоснабжения и водоотведения |
Всего |
|
539 504,88189 |
2 434,82146 |
18 400,53243 |
91 713,81868 |
178 566,03314 |
248 389,67618 |
|
|
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств |
|
539 504,88189 |
2 434,82146 |
18 400,53243 |
91 713,81868 |
178 566,03314 |
248 389,67618 |
|
|
||
за счет средств федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств краевого бюджета |
810 |
32 023,96189 |
2 386,12146 |
18 032,52243 |
11 605,31800 |
|
|
|
|
||
|
804 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
808 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
810 |
70 023,96189 |
2 386,12146 |
18 032,52243 |
11 605,31800 |
38 000,00000 |
|
|
|
||
|
812 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
813 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
814 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
815 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
816 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
819 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
826 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
829 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
832 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
843 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
847 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
848 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
857 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств местных бюджетов |
|
100 997,43600 |
48,70000 |
368,01000 |
15 893,52654 |
84 332,17054 |
355,02892 |
|
|
||
за счет средств внебюджетных фондов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
106 483,48400 |
|
|
16 822,78514 |
51 626,05160 |
38 034,64726 |
|
|
||
Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства |
810 |
300 000,00000 |
|
|
47 392,18900 |
42 607,81100 |
210 000,00000 |
|
|
||
2.10. |
2.F5 Региональный проект "Чистая вода" |
Всего |
|
839 336,90551 |
|
51 348,41281 |
11 626,73234 |
32 433,59498 |
138 615,95338 |
481 955,19200 |
123 357,02000 |
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств |
|
857 536,83772 |
|
51 348,41281 |
11 626,73234 |
50 633,52719 |
138 615,95338 |
481 955,19200 |
123 357,02000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
810 |
261 732,99873 |
|
9 924,60000 |
8 879,83094 |
32 062,16779 |
71 089,10000 |
83 907,80000 |
55 869,50000 |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств краевого бюджета |
810 |
593 746,00899 |
|
41 340,96518 |
2 741,40760 |
18 199,93221 |
65 928,79200 |
398 047,39200 |
67 487,52000 |
||
|
804 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
808 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
810 |
44 082,37278 |
|
41 340,96518 |
2 741,40760 |
|
|
|
|
||
|
812 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
813 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
814 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
815 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
816 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
819 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
826 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
829 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
832 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
843 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
847 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
848 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
857 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств местных бюджетов |
|
2 057,83000 |
|
82,84763 |
5,49380 |
371,42719 |
1 598,06138 |
|
|
||
за счет средств внебюджетных фондов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
2.11. |
Финансовое обеспечение юридическим лицам, осуществляющим деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения, затрат в связи с выполнением работ, оказанием услуг |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств краевого бюджета |
810 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств внебюджетных фондов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
2.12. |
Финансовое обеспечение юридическим лицам, осуществляющим деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения, затрат, связанных с погашением кредиторской задолженности по уплате налогов, сборов, страховых взносов (в том числе пеней и штрафов по данным видам платежей) |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств краевого бюджета |
810 |
|
|
|
346 605,29866 |
119 742,06970 |
|
|
|
||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств внебюджетных фондов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
3. |
Подпрограмма 3 "Капитальный ремонт многоквартирных домов в Камчатском крае" |
Всего |
|
7 293 964.68553 |
1 102 682,03000 |
1 096 402.29609 |
944 675.25612 |
1 112 652,00332 |
992 517.70000 |
1 012 517,70000 |
1 032 517,70000 |
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств |
|
7 293 964,68553 |
1 102 682,03000 |
1 096 402,29609 |
944 675,25612 |
1 112 652,00332 |
992 517,70000 |
1 012 517,70000 |
1 032 517,70000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств краевого бюджета |
810 |
2 647 024,68553 |
602 682,03000 |
476 662,29609 |
294 675,25612 |
395 452,00332 |
292 517,70000 |
292 517,70000 |
292 517,70000 |
||
|
804 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
808 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
810 |
1 992 437,64021 |
602 682,03000 |
476 662,29609 |
274 300,24612 |
299 066,05200 |
339727,016 |
|
|
||
|
812 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
813 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
814 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
815 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
816 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
819 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
826 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
829 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
832 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
843 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
847 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
848 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
857 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств внебюджетных фондов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
4 646 940,00000 |
500 000,00000 |
619 740,00000 |
650 000,00000 |
717 200,00000 |
700 000,00000 |
720 000,00000 |
740 000,00000 |
||
3.1. |
Предоставление государственной поддержки на возмещение части расходов на оплату услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах в связи с установлением минимального размера взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах в Камчатском крае, а также в целях стимулирования деятельности по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах в Камчатском крае |
Всего |
|
658,20384 |
|
658,20384 |
|
|
|
|
|
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств |
|
658,20384 |
|
658,20384 |
|
|
|
|
|
||
за счет средств федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств краевого бюджета |
810 |
658,20384 |
|
658,20384 |
|
|
|
|
|
||
|
804 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
808 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
810 |
658,20384 |
|
658,20384 |
|
|
|
|
|
||
|
812 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
813 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
814 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
815 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
816 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
819 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
826 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
829 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
832 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
843 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
847 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
848 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
857 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств внебюджетных фондов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
3.2. |
Обеспечение проведения некоммерческой организацией "Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Камчатского края" мероприятий, направленных на информирование граждан об их правах и обязанностях в сфере жилищно-коммунального хозяйства |
Всего |
|
10 885,00000 |
3 260,00000 |
3 500,00000 |
3 000,00000 |
1 125,00000 |
|
|
|
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств |
|
10 885,00000 |
3 260,00000 |
3 500,00000 |
3 000,00000 |
1 125,00000 |
|
|
|
||
за счет средств федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств краевого бюджета |
810 |
10 885,00000 |
3 260,00000 |
3 500,00000 |
3 000,00000 |
1 125,00000 |
|
|
|
||
|
804 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
808 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
810 |
15 820,00000 |
3 260,00000 |
3 500,00000 |
3 000,00000 |
1 500,00000 |
1 500,00000 |
1 500,00000 |
1 560,00000 |
||
|
812 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
813 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
814 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
815 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
816 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
819 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
826 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
829 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
832 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
843 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
847 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
848 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
857 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств внебюджетных фондов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
3.3. |
Обеспечение административно-хозяйственной деятельности некоммерческой организации "Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Камчатского края" |
Всего |
|
850 833,89200 |
107 800,03000 |
112 846,50000 |
123 730,51000 |
133 203,75200 |
124 417,70000 |
124 417,70000 |
124 417,70000 |
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств |
|
850 833,89200 |
107 800,03000 |
112 846,50000 |
123 730,51000 |
133 203,75200 |
124 417,70000 |
124 417,70000 |
124 417,70000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств краевого бюджета |
810 |
850 833,89200 |
107 800,03000 |
112 846,50000 |
123 730,51000 |
133 203,75200 |
124 417,70000 |
124 417,70000 |
124 417,70000 |
||
|
804 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
808 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
810 |
867 577,08200 |
107 800,03000 |
112 846,50000 |
103 355,50000 |
130 966,05200 |
132 211,00000 |
137 450,00000 |
142 948,00000 |
||
|
812 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
813 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
814 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
815 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
816 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
819 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
826 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
829 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
832 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
843 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
847 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
848 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
857 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств внебюджетных фондов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
3.4. |
Предоставление государственной поддержки на возмещение части расходов на оплату услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах за счет средств краевого бюджета и средств, поступивших от Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства в рамках реализации Федерального закона от 21.07.2007 N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств краевого бюджета |
810 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
804 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
808 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
810 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
812 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
813 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
814 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
815 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
816 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
819 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
826 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
829 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
832 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
843 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
847 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
848 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
857 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств внебюджетных фондов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
3.5. |
Предоставление государственной поддержки на финансовое обеспечение части затрат в связи с оказанием услуг и (или) выполнением работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах в связи с установлением минимального размера взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах в Камчатском крае, а также в целях стимулирования деятельности по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах в Камчатском крае |
Всего |
|
6 421 712,58969 |
986 622,00000 |
979 397,59225 |
817 944,74612 |
977 948,25132 |
866 600,00000 |
886 600,00000 |
906 600,00000 |
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств |
|
6 421 712,58969 |
986 622,00000 |
979 397,59225 |
817 944,74612 |
977 948,25132 |
866 600,00000 |
886 600,00000 |
906 600,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств краевого бюджета |
810 |
1774 772,58969 |
486 622,00000 |
359 657,59225 |
167 944,74612 |
260 748,25132 |
166 600,00000 |
166 600,00000 |
166 600,00000 |
||
|
804 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
808 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
810 |
1721 686,13837 |
486 622,00000 |
359 657,59225 |
167 944,74612 |
166 600,00000 |
173 264,00000 |
180 195,00000 |
187 402,80000 |
||
|
812 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
813 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
814 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
815 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
816 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
819 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
826 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
829 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
832 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
843 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
847 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
848 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
857 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств внебюджетных фондов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
4 646 940,00000 |
500 000,00000 |
619 740,00000 |
650 000,00000 |
717 200,00000 |
700 000,00000 |
720 000,00000 |
740 000,00000 |
||
3.6. |
Организация расчета размера предельной стоимости услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах в Камчатском крае в соответствии с частью 4 статьи 190 Жилищного кодекса Российской Федерации |
Всего |
|
5 000,00000 |
5 000,00000 |
|
|
|
|
|
|
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств |
|
5 000,00000 |
5 000,00000 |
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств краевого бюджета |
810 |
5 000,00000 |
5 000,00000 |
|
|
|
|
|
|
||
|
804 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
808 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
810 |
5 000,00000 |
5 000,00000 |
|
|
|
|
|
|
||
|
812 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
813 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
814 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
815 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
816 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
819 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
826 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
829 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
832 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
843 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
847 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
848 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
857 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств внебюджетных фондов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
3.7. |
Обеспечение проведения некоммерческой организацией "Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Камчатского края" мероприятий, направленных на информирование граждан об их правах и обязанностях в сфере капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов |
Всего |
|
9 875,00000 |
5 000,00000 |
|
|
375,00000 |
1 500,00000 |
1 500,00000 |
1 500,00000 |
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств |
|
9 875,00000 |
5 000,00000 |
|
|
375,00000 |
1 500,00000 |
1 500,00000 |
1 500,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств краевого бюджета |
810 |
9 875,00000 |
5 000,00000 |
|
|
375,00000 |
1 500,00000 |
1 500,00000 |
1 500,00000 |
||
|
804 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
808 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
810 |
5 000,00000 |
5 000,00000 |
|
|
|
|
|
|
||
|
812 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
813 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
814 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
815 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
816 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
819 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
826 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
829 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
832 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
843 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
847 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
848 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
857 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств внебюджетных фондов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
4. |
Подпрограмма 4 "Обеспечение реализации Программы" |
Всего |
|
859 469,92595 |
116472,46208 |
113 777,91130 |
124 458,59693 |
133 874,99537 |
124 112,44027 |
123 306,22000 |
123 467,30000 |
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств |
|
859 469,92595 |
116472,46208 |
113 777,91130 |
124 458,59693 |
133 874,99537 |
124 112,44027 |
123 306,22000 |
123 467,30000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
346,00000 |
|
346,00000 |
|
|
|
|
|
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств краевого бюджета |
810 |
859 123,92595 |
116 472,46208 |
113 431,91130 |
124 458,59693 |
133 874,99537 |
124 112,44027 |
123 306,22000 |
123 467,30000 |
||
|
804 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
808 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
810 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
812 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
813 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
814 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
815 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
816 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
819 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
826 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
829 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
832 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
843 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
847 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
848 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
857 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств внебюджетных фондов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
4.1. |
Обеспечение деятельности Министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края, как ответственного исполнителя Программы |
Всего |
|
500 033,76880 |
69 934,46208 |
70 934,20200 |
71 898,77092 |
76 580,67353 |
70 712,34027 |
69 906,12000 |
70 067,20000 |
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств |
|
500 033,76880 |
69 934,46208 |
70 934,20200 |
71 898,77092 |
76 580,67353 |
70 712,34027 |
69 906,12000 |
70 067,20000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
346,00000 |
|
346,00000 |
|
|
|
|
|
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств краевого бюджета |
810 |
499 687,76880 |
69 934,46208 |
70 588,20200 |
71 898,77092 |
76 580,67353 |
70 712,34027 |
69 906,12000 |
70 067,20000 |
||
|
804 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
808 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
810 |
530 692,56760 |
69 934,46208 |
70 588,20200 |
71 898,77092 |
80 026,29900 |
78 471,34000 |
78 320,34000 |
81 453,15360 |
||
|
812 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
813 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
814 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
815 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
816 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
819 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
826 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
829 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
832 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
843 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
847 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
848 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
857 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств внебюджетных фондов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
4.2. |
Обеспечение деятельности подведомственных организаций |
Всего |
|
359 436,15715 |
46 538,00000 |
42 843,70930 |
52 559,82601 |
57 294,32184 |
53 400,10000 |
53 400,10000 |
53 400,10000 |
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств |
|
359 436,15715 |
46 538,00000 |
42 843,70930 |
52 559,82601 |
57 294,32184 |
53 400,10000 |
53 400,10000 |
53 400,10000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств краевого бюджета |
810 |
359 436,15715 |
46 538,00000 |
42 843,70930 |
52 559,82601 |
57 294,32184 |
53 400,10000 |
53 400,10000 |
53 400,10000 |
||
|
804 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
805 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
810 |
369 546,10215 |
46 538,00000 |
42 843,70930 |
52 559,82601 |
59 005,81484 |
55 258,80000 |
55 558,80000 |
57 781,15200 |
||
|
812 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
813 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
814 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
815 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
816 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
819 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
826 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
829 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
832 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
843 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
847 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
848 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
857 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств внебюджетных фондов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
<< Часть 6 Часть 6 |
||
Содержание Постановление Правительства Камчатского края от 18 апреля 2022 г. N 185-П "О внесении изменений в государственную программу... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.