В целях проведения сбалансированной финансовой, бюджетной и налоговой политики Омского муниципального района Омской области, эффективного управления финансовыми ресурсами, находящимися в распоряжении Омского муниципального района Омской области, повышения качества проводимого финансового контроля, руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", постановлением Администрации Омского муниципального района Омской области от 19.08.2013 N П-13/ОМС-1332 "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Омского муниципального района Омской области, их формирования и реализации", постановляю:
1. Внести в муниципальную программу Омского муниципального района Омской области "Управление муниципальными финансами и развитие системы межбюджетных отношений в Омском муниципальном районе Омской области", утвержденную постановлением Администрации Омского муниципального района Омской области от 13.11.2013 N П-13/ОМС-2119 (далее - муниципальная программа), следующие изменения:
1.1. Строку "Наименование муниципальной программы Омского муниципального района Омской области" паспорта муниципальной программы изложить в новой редакции:
1.2. Строку "Подпрограммы муниципальной программы" паспорта муниципальной программы изложить в новой редакции:
1.3. Строку "Объемы и источники финансирования муниципальной программы в целом и по годам ее реализации" паспорта муниципальной программы изложить в новой редакции:
1.4. Раздел 2. "Цели и задачи муниципальной программы" паспорта муниципальной программы изложить в новой редакции:
2. Цель и задачи муниципальной программы
Целью муниципальной программы является проведение сбалансированной финансовой, бюджетной и налоговой политики Омского муниципального района Омской области (далее - муниципальный район), эффективное управление финансовыми ресурсами, находящимися в распоряжении муниципального района; совершенствование деятельности представительного органа Омского муниципального района Омской области; эффективное управление казенными учреждениями Омского муниципального района.
Формулировка цели определяется приоритетами муниципальной политики, ключевыми проблемами в сфере управления муниципальными финансами.
Достижение данной цели предполагается посредством решения следующих задач муниципальной программы:
1. Совершенствование и модернизация механизмов межбюджетного регулирования;
2. Обеспечение эффективного исполнения полномочий в финансовой, бюджетной и налоговой сферах; совершенствование деятельности Совета Омского муниципального района Омской области по подготовке и принятию нормативных актов; организация работы Совета Омского муниципального района Омской области в части осуществления финансового контроля;
3. Совершенствование системы управления муниципальными казенными учреждениями Омского муниципального района Омской области (далее - казенные учреждения).".
1.5. Раздел 5. "Объемы и источники финансирования муниципальной программы" муниципальной программы изложить в новой редакции:
5. Объем и источники финансирования муниципальной программы в целом и по годам ее реализации, а также обоснование потребности в необходимых ресурсах
Реализация мероприятий муниципальной программы осуществляется за счет средств районного бюджета с учетом целевых поступлений из областного бюджета.
Общие расходы на реализацию муниципальной программы составят 1 659 219 217,59 рублей, из них на реализацию I этапа - 1 035 825 680,04
в 2014 году - 93 341 874,63 рублей;
в 2015 году - 134 332 972,60 рублей;
в 2016 году - 109 939 970,18 рублей;
в 2017 году - 101 155 557,75 рублей;
в 2018 году - 177 970 337,19 рублей;
в 2019 году - 194 479 827,68 рублей;
в 2020 году - 224 605 140,01 рублей.
На реализацию II этапа 623 393 537,55 рублей, в том числе по годам:
в 2021 году - 219 184 999,15 рублей;
в 2022 году - 175 865 584,12 рублей;
в 2023 году - 82 657 392,14 рублей;
в 2024 году - 72 842 780,92 рублей;
в 2025 году - 72 842 780,92 рублей.
Из общего объема расходы районного бюджета за счет налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера составят 889 714 687,95 рублей, из них на реализацию I этапа - 512 827 983,40 рублей, в том числе по годам:
в 2014 году - 41 978 543,63 рублей;
в 2015 году - 60 673 963,60 рублей;
в 2016 году - 31 418 823,18 рублей;
в 2017 году - 26 883 846,11 рублей;
в 2018 году - 105 158 626,19 рублей;
в 2019 году - 112 962 203,68 рублей;
в 2020 году - 133 751 977,01 рублей.
На реализацию II этапа 376 886 704,55 рублей, в том числе по годам:
в 2021 году - 124 363 602,15 рублей;
в 2022 году - 100 022 866,42 рублей;
в 2023 году - 6 814 674,14 рублей;
в 2024 году - 72 842 780,92 рублей;
в 2025 году - 72 842 780,92 рублей.
Из общего объема расходы областного бюджета на реализацию муниципальной программы составят 769 450 529,64 рублей, из них на реализацию I этапа - 522 961 696,64 рублей, в том числе по годам:
в 2014 году - 51 363 331,00 рублей;
в 2015 году - 73 659 009,00 рублей;
в 2016 году - 78 521 147,00 рублей;
в 2017 году - 74 271 711,64 рублей;
в 2018 году - 72 805 711,00 рублей;
в 2019 году - 81 505 624,00 рублей;
в 2020 году - 90 835 163,00 рублей.
На реализацию II этапа 246 488 833,00 рублей, в том числе по годам:
в 2021 году - 94 803 397,00 рублей;
в 2022 году - 75 842 718,00 рублей;
в 2023 году - 75 842 718,00 рублей;
в 2024 году - 0,00 рублей;
в 2025 году - 0,00 рублей.
Из общего объема расходы районного бюджета за счет иных источников составят 54 000,00 рублей, из них на реализацию I этапа - 36 000,00 рублей:
в 2014 году - 0,00 рублей;
в 2015 году - 0,00 рублей;
в 2016 году - 0,00 рублей;
в 2017 году - 0,00 рублей;
в 2018 году - 6 000,00 рублей;
в 2019 году - 12 000,00 рублей;
в 2020 году - 18 000,00 рублей.
На реализацию II этапа 18 000,00 рублей, в том числе по годам:
в 2021 году - 18 000,00 рублей;
в 2022 году - 0,00 рублей;
в 2023 году - 0,00 рублей;
в 2024 году - 0,00 рублей;
в 2025 году - 0,00 рублей.
Сведения о распределении средств по направлениям расходования приведены в Приложениях N 1, N 2 к программе.".
1.6. Наименование раздела 6 "Система управления реализацией муниципальной программы" паспорта муниципальной программы изложить в новой редакции:
"6. Описание системы управления реализацией муниципальной программы".".
2. Строку "Перечень основных мероприятий и (или) ведомственных целевых программ" паспорта подпрограммы 1 "Развитие системы межбюджетных отношений в Омском муниципальном районе" (далее - подпрограмма 1) муниципальной программы изложить в новой редакции:
2.1. Строку "Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации" паспорта подпрограммы 1 муниципальной программы изложить в новой редакции:
2.2 Строку "Ожидаемые результаты реализации муниципальной подпрограммы (по годам и по итогам реализации)" паспорта подпрограммы 1 муниципальной программы изложить в новой редакции:
2.3. Наименование раздела 1 "Сущность решаемых подпрограммой муниципальной программы проблем" паспорта подпрограммы 1 муниципальной программы изложить в новой редакции:
"1. Сфера социально-экономического развития Омского муниципального района Омской области, в рамках которой предполагается реализация подпрограммы, основные проблемы, оценка причин их возникновения и прогноз развития".
2.4. Раздел 4 "Описание входящих в состав подпрограммы основных мероприятий и (или) ведомственных целевых программ" паспорта подпрограммы 1 изложить в новой редакции:
4. Описание входящих в состав подпрограмм основных мероприятий и (или) ведомственных целевых программ
Подпрограмма "Развитие системы межбюджетных отношений в Омском муниципальном районе" включает следующие основные мероприятия:
- Расчет и предоставление отдельных видов межбюджетных трансфертов из бюджета Омского муниципального района;
- Расчет и предоставление иных межбюджетных трансфертов из бюджета Омского муниципального района.
Реализация данных основных мероприятий позволит уменьшить долю межбюджетных трансфертов целевого назначения путем увеличения объемов, предоставляемых бюджетам сельских (городского) поселений межбюджетных трансфертов, не имеющих целевого характера расходования (дотаций), в целях обеспечения повышения самостоятельности и ответственности за результаты деятельности органов местного самоуправления сельских (городского) поселений муниципального района, а также повысить эффективность осуществления полномочий по расчету и предоставлению дотаций бюджетам поселений, входящих в состав муниципального района, на выравнивание бюджетной обеспеченности, переданные на уровень района.".
2.5. Раздел 5 "Описание мероприятий и целевых индикаторов и их выполнения" паспорта подпрограммы 1 изложить в новой редакции:
5. Описание мероприятий и целевых индикаторов и их выполнения
Каждое мероприятие носит комплексный характер и представляет собой совокупность взаимосвязанных действий по достижению ожидаемых результатов муниципальной программы.
В рамках основного мероприятия "Расчет и предоставление отдельных видов межбюджетных трансфертов из бюджета Омского муниципального района" обеспечивается исполнение следующих мероприятий:
Мероприятие 1 - Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов. В рамках реализации данного мероприятия Комитетом финансов и контроля:
1) осуществляется расчет распределения дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов сельских (городского) поселений.
Для оценки эффективности реализации мероприятия 1 используется следующий целевой индикатор:
Доля дотаций на сбалансированность, предоставляемых из бюджета Омского муниципального района, в общем объеме иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Омского муниципального района.
Целевой индикатор измеряется в процентах и рассчитывается по формуле:
, где:
А - объем иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Омского муниципального района на выполнение полномочий;
Б - объем иных межбюджетных трансфертов, предусмотренный на выполнение полномочий в соответствии с решением о бюджете.
Источником данных для расчета индикатора является Отчет об исполнении консолидированного бюджета.
Мероприятие 2 - Выполнение части полномочий в сфере градостроительной деятельности. В рамках реализации данного мероприятия:
1) уполномоченным структурным подразделением обеспечивается подготовка соглашений о передаче полномочий в сфере градостроительной деятельности;
2) Комитетом финансов и контроля осуществляется передача иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Омского муниципального района на выполнение части полномочий в сфере градостроительной деятельности.
Для оценки эффективности реализации данного мероприятия используется следующий целевой индикатор:
Степень соответствия объема предоставленных иных межбюджетных трансфертов на финансовое обеспечение полномочий в сфере градостроительной деятельности объему, утвержденному решением о бюджете
Целевой индикатор измеряется в процентах и рассчитывается по формуле:
, где:
А - объем иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Омского муниципального района на выполнение части полномочий в сфере градостроительной деятельности;
Б - объем иных межбюджетных трансфертов, предусмотренный на выполнение части полномочий в сфере градостроительной деятельности в соответствии с решением о бюджете.
Источником данных для расчета индикатора является Отчет об исполнении консолидированного бюджета.
Мероприятие 3 - Выполнение части полномочий в сфере сохранения, использования и популяризации объектов культурного наследия. В рамках реализации данного мероприятия:
1) уполномоченным структурным подразделением обеспечивается подготовка соглашений о передаче полномочий в сфере сохранения, использования и популяризации объектов культурного наследия;
2) Комитетом финансов и контроля осуществляется передача иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Омского муниципального района на выполнение части полномочий в сфере сохранения, использования и популяризации объектов культурного наследия.
Для оценки эффективности реализации данного мероприятия используется следующий целевой индикатор:
Степень соответствия объема предоставленных иных межбюджетных трансфертов на финансовое обеспечение полномочий в сфере сохранения, использования и популяризации объектов культурного наследия объему, утвержденному решением о бюджете.
Целевой индикатор измеряется в процентах и рассчитывается по формуле:
, где:
А - объем иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Омского муниципального района на выполнение части полномочий в сфере сохранения, использования и популяризации объектов культурного наследия;
Б - объем иных межбюджетных трансфертов, предусмотренный на выполнение части полномочий в сфере сохранения, использования и популяризации объектов культурного наследия в соответствии с решением о бюджете.
Источником данных для расчета индикатора является Отчет об исполнении консолидированного бюджета.
Мероприятие 4 - Выполнение части полномочий в сфере дорожной деятельности. В рамках реализации данного мероприятия:
1) уполномоченным структурным подразделением обеспечивается подготовка соглашений о передаче полномочий в сфере дорожной деятельности;
2) Комитетом финансов и контроля осуществляется передача иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Омского муниципального района на выполнение части полномочий в сфере дорожной деятельности.
Для оценки эффективности реализации данного мероприятия используется следующий целевой индикатор:
Степень соответствия объема предоставленных иных межбюджетных трансфертов на финансовое обеспечение полномочий в сфере дорожной деятельности объему, утвержденному решением о бюджете.
Целевой индикатор измеряется в процентах и рассчитывается по формуле:
, где:
А - объем иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Омского муниципального района на выполнение части полномочий в сфере дорожной деятельности;
Б - объем иных межбюджетных трансфертов, предусмотренный на выполнение части полномочий в сфере дорожной деятельности в соответствии с решением о бюджете.
Источником данных для расчета индикатора является Отчет об исполнении консолидированного бюджета.
Мероприятие 5 - Выполнение части полномочий в сфере газоснабжения населения. В рамках реализации данного мероприятия:
1) уполномоченным структурным подразделением обеспечивается подготовка соглашений о передаче полномочий в сфере газоснабжения;
2) Комитетом финансов и контроля осуществляется передача иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Омского муниципального района на выполнение части полномочий в сфере газоснабжения.
Для оценки эффективности реализации данного мероприятия используется следующий целевой индикатор:
Степень соответствия объема предоставленных иных межбюджетных трансфертов на финансовое обеспечение полномочий в сфере газоснабжения объему, утвержденному решением о бюджете.
Целевой индикатор измеряется в процентах и рассчитывается по формуле:
, где:
А - объем иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Омского муниципального района на выполнение части полномочий в сфере газоснабжения;
Б - объем иных межбюджетных трансфертов, предусмотренный на выполнение части полномочий в сфере газоснабжения в соответствии с решением о бюджете.
Источником данных для расчета индикатора является Отчет об исполнении консолидированного бюджета.
Мероприятие 6 - Выполнение части полномочий в сфере водоснабжения населения и водоотведения. В рамках реализации данного мероприятия:
1) уполномоченным структурным подразделением обеспечивается подготовка соглашений о передаче полномочий в сфере водоснабжения населения и водоотведения;
2) Комитетом финансов и контроля осуществляется передача иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Омского муниципального района на выполнение части полномочий в сфере водоснабжения населения и водоотведения.
Для оценки эффективности реализации данного мероприятия используется следующий целевой индикатор:
Степень соответствия объема предоставленных иных межбюджетных трансфертов на финансовое обеспечение полномочий в сфере водоснабжения населения и водоотведения объему, утвержденному решением о бюджете.
Целевой индикатор измеряется в процентах и рассчитывается по формуле:
, где:
А - объем иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Омского муниципального района на выполнение части полномочий в сфере водоснабжения населения и водоотведения;
Б - объем иных межбюджетных трансфертов, предусмотренный на выполнение части полномочий в сфере водоснабжения населения и водоотведения в соответствии с решением о бюджете.
Источником данных для расчета индикатора является Отчет об исполнении консолидированного бюджета.
Мероприятие 7 - Выполнение части полномочий, связанных с капитальным ремонтом многоквартирных домов. В рамках реализации данного мероприятия:
1) уполномоченным структурным подразделением обеспечивается подготовка соглашений о передаче полномочий, связанных с капитальным ремонтом многоквартирных домов;
2) Комитетом финансов и контроля осуществляется передача иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Омского муниципального района на выполнение части полномочий, связанных с капитальным ремонтом многоквартирных домов.
Для оценки эффективности реализации данного мероприятия используется следующий целевой индикатор:
Степень соответствия объема предоставленных иных межбюджетных трансфертов на финансовое обеспечение полномочий, связанных с капитальным ремонтом многоквартирных домов, объему, утвержденному решением о бюджете.
Целевой индикатор измеряется в процентах и рассчитывается по формуле:
, где:
А - объем иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Омского муниципального района на выполнение части полномочий, связанных с капитальным ремонтом многоквартирных домов;
Б - объем иных межбюджетных трансфертов, предусмотренный на выполнение части полномочий, связанных с капитальным ремонтом многоквартирных домов, в соответствии с решением о бюджете.
Источником данных для расчета индикатора является Отчет об исполнении консолидированного бюджета.
Мероприятие 8 - Выполнение части полномочий в сфере безопасности людей на водных объектах. В рамках реализации данного мероприятия:
1) уполномоченным структурным подразделением обеспечивается подготовка соглашений о передаче полномочий в сфере безопасности людей на водных объектах;
2) Комитетом финансов и контроля осуществляется передача иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Омского муниципального района на выполнение части полномочий в сфере безопасности людей на водных объектах.
Для оценки эффективности реализации данного мероприятия используется следующий целевой индикатор:
Степень соответствия объема предоставленных иных межбюджетных трансфертов на финансовое обеспечение полномочий в сфере безопасности людей на водных объектах объему, утвержденному решением о бюджете.
Целевой индикатор измеряется в процентах и рассчитывается по формуле:
, где:
А - объем иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Омского муниципального района на выполнение части полномочий в сфере безопасности людей на водных объектах;
Б - объем иных межбюджетных трансфертов, предусмотренный на выполнение части полномочий в сфере безопасности людей на водных объектах в соответствии с решением о бюджете.
Источником данных для расчета индикатора является Отчет об исполнении консолидированного бюджета.
Мероприятие 9 - Осуществление государственных полномочий по расчету и предоставлению дотаций бюджетам городских, сельских поселений Омской области, входящих в состав муниципальных районов Омской области, на выравнивание бюджетной обеспеченности.
Для оценки эффективности реализации данного мероприятия используется следующий целевой индикатор:
Степень соответствия использования средств целям, предусмотренным областным законодательством.
Целевой индикатор измеряется в процентах и рассчитывается по формуле:
, где:
А - объем выделенных средств из областного бюджета на осуществление государственных полномочий по расчету и предоставлению дотаций бюджетам городских, сельских поселений Омской области, входящих в состав муниципальных районов Омской области, на выравнивание бюджетной обеспеченности;
Б - объем иных межбюджетных трансфертов, фактически потраченных сельскими (городским) поселениями.
Для расчета берутся данные из Отчета об исполнении консолидированного бюджета.
Мероприятие 10 - Выполнение части полномочий в сфере электроснабжения. В рамках реализации данного мероприятия:
1) уполномоченным структурным подразделением обеспечивается подготовка соглашений о передаче полномочий в сфере электроснабжения;
2) Комитетом финансов и контроля осуществляется передача иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Омского муниципального района на выполнение части полномочий в сфере электроснабжения.
Для оценки эффективности реализации данного мероприятия используется следующий целевой индикатор:
Степень соответствия объема предоставленных иных межбюджетных трансфертов на финансовое обеспечение полномочий в сфере электроснабжения объему, утвержденному решением о бюджете.
Целевой индикатор измеряется в процентах и рассчитывается по формуле:
, где:
А - объем иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Омского муниципального района на выполнение части полномочий в сфере электроснабжения;
Б - объем иных межбюджетных трансфертов, предусмотренный на выполнение части полномочий в сфере электроснабжения в соответствии с решением о бюджете.
Для расчета берутся данные из Отчета об исполнении консолидированного бюджета.
Мероприятие 11 - На выполнение части полномочий в области обращения с твердыми коммунальными отходами. В рамках реализации данного мероприятия:
1) уполномоченным структурным подразделением обеспечивается подготовка соглашений о передаче полномочий в части проведения муниципального земельного контроля;
2) Комитетом финансов и контроля осуществляется передача иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Омского муниципального района на выполнение части полномочий в части проведения муниципального земельного контроля.
Для оценки эффективности реализации данного мероприятия используется следующий целевой индикатор:
Степень соответствия объема предоставленных иных межбюджетных трансфертов на финансовое обеспечение полномочий в области обращения с твердыми коммунальными отходами объему, утвержденному решением о бюджете.
Целевой индикатор измеряется в процентах и рассчитывается по формуле:
, где:
А - объем иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Омского муниципального района на выполнение части полномочий в области обращения с твердыми коммунальными отходами;
Б - объем иных межбюджетных трансфертов, предусмотренный на выполнение части полномочий в области обращения с твердыми коммунальными отходами в соответствии с решением о бюджете.
Для расчета берутся данные из Отчета об исполнении консолидированного бюджета.
Мероприятие 12 - Выполнение части полномочий в части проведения муниципального земельного контроля. В рамках реализации данного мероприятия:
1) уполномоченным структурным подразделением обеспечивается подготовка соглашений о передаче полномочий в части проведения муниципального земельного контроля;
2) Комитетом финансов и контроля осуществляется передача иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Омского муниципального района на выполнение части полномочий в части проведения муниципального земельного контроля.
Для оценки эффективности реализации данного мероприятия используется следующий целевой индикатор:
Степень соответствия объема предоставленных иных межбюджетных трансфертов на финансовое обеспечение полномочий в части проведения муниципального контроля объему, утвержденному решением о бюджете.
Целевой индикатор измеряется в процентах и рассчитывается по формуле:
, где:
А - объем иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Омского муниципального района на выполнение части полномочий в части проведения муниципального земельного контроля;
Б - объем иных межбюджетных трансфертов, предусмотренный на выполнение части полномочий в части проведения муниципального земельного контроля в соответствии с решением о бюджете.
Для расчета берутся данные из Отчета об исполнении консолидированного бюджета.
В рамках основного мероприятия "Расчет и предоставление иных межбюджетных трансфертов из бюджета Омского муниципального района" обеспечивается исполнение следующих мероприятий:
Мероприятие 1 - Обеспечение проведения на территории поселений работ (оказание услуг), являющихся социально значимыми, в сфере физической культуры и спорта.
В рамках реализации данного мероприятия Управление по делам молодежи, физической культуры и спорта Администрации Омского муниципального района Омской области обеспечивает подготовку соглашений о предоставлении иных межбюджетных трансфертов.
Осуществляется передача иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Омского муниципального района в целях обеспечения условий развития на территории поселения физической культуры.
Для оценки эффективности реализации мероприятий 1, 2, 3, 4 используется следующий целевой индикатор:
Степень соответствия объема предоставленных иных межбюджетных трансфертов объему, утвержденному решением о бюджете.
Целевой индикатор измеряется в процентах и рассчитывается по формуле:
, где:
А - объем иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Омского муниципального района;
Б - объем иных межбюджетных трансфертов, предусмотренный на выполнение указанных задач в соответствии с решением о бюджете.
Источником данных для расчета индикатора является Отчет об исполнении консолидированного бюджета.
Мероприятие 2 - Обеспечение проведения на территории поселений работ (оказание услуг), являющихся социально значимыми, в сфере культуры и кинематографии.
В рамках реализации данного мероприятия Управление культуры Администрации Омского муниципального района Омской области обеспечивает подготовку соглашений о предоставлении иных межбюджетных трансфертов.
Осуществляется передача иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Омского муниципального района в целях обеспечения проведения на территории поселений работ (оказание услуг), являющихся социально значимыми, в сфере культуры и кинематографии.
Мероприятие 3 - Обеспечение проведения на территории поселений работ (оказание услуг), являющихся социально значимыми, в сфере благоустройства.
В рамках реализации данного мероприятия Управление по делам молодежи, физической культуры и спорта Администрации Омского муниципального района Омской области обеспечивает подготовку соглашений о предоставлении иных межбюджетных трансфертов.
Осуществляется передача иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Омского муниципального района на организацию благоустройства территории поселения.
Мероприятие 4 - Обеспечение проведения на территории поселений работ (оказание услуг) по формированию, развитию и содержанию муниципальной собственности.
В рамках реализации данного мероприятия Управление жизнеобеспечения населения Администрации Омского муниципального района Омской области обеспечивает подготовку соглашений о предоставлении иных межбюджетных трансфертов.
Осуществляется передача иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Омского муниципального района на указанные цели.".
2.6. Раздел 6 "Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы" подпрограммы 1 муниципальной программы изложить в новой редакции:
6. Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы
Общие расходы на реализацию подпрограммы составят 1 053 198 103,18 рублей, из них на реализацию I этапа - 750 922 242,64 рублей, в том числе по годам:
в 2014 году - 82 859 894,86 рублей;
в 2015 году - 121 428 839,12 рублей;
в 2016 году - 107 949 503,51 рублей;
в 2017 году - 99 114 815,02 рублей;
в 2018 году - 95 139 136,51 рублей;
в 2019 году - 111 334 493,68 рублей;
в 2020 году - 133 095 559,94 рублей.
На реализацию II этапа 302 275 860,54 рублей, в том числе по годам:
в 2021 году - 124 426 963,54 рублей;
в 2022 году - 96 372 179,00 рублей;
в 2023 году - 75 842 718,00 рублей;
в 2024 году - 2 817 000,00 рублей;
в 2025 году - 2 817 000,00 рублей.
Из общего объема расходы районного бюджета за счет налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера составят 286 409 761,54 рублей, из них на реализацию I этапа - 230 622 734,00 рублей, в том числе по годам:
в 2014 году - 32 846 248,86 рублей;
в 2015 году - 49 052 030,12 рублей;
в 2016 году - 29 428 356,51 рублей;
в 2017 году - 24 843 103,38 рублей;
в 2018 году - 22 333 425,51 рублей;
в 2019 году - 29 859 172,68 рублей;
в 2020 году - 42 260 396,94 рублей.
На реализацию II этапа 55 787 027,54 рублей, в том числе по годам:
в 2021 году - 29 623 566,54 рублей;
в 2022 году - 20 529 461,00 рублей;
в 2023 году - 0,00 рублей;
в 2024 году - 2 817 000,00 рублей;
в 2025 году - 2 817 000,00 рублей.
Из общего объема расходы областного бюджета на реализацию муниципальной подпрограммы составят 766 788 341,64 рублей, из них на реализацию I этапа - 520 299 508,64 рублей, в том числе по годам:
в 2014 году - 50 013 646,00 рублей;
в 2015 году - 72 376 809,00 рублей;
в 2016 году - 78 521 147,00 рублей;
в 2017 году - 74 271 711,64 рублей;
в 2018 году - 72 805 711,00 рублей;
в 2019 году - 81 475 321,00 рублей;
в 2020 году - 90 835 163,00 рублей.
На реализацию II этапа 246 488 833,00 рублей, в том числе по годам:
в 2021 году - 94 803 397,00 рублей;
в 2022 году - 75 842 718,00 рублей;
в 2023 году - 75 842 718,00 рублей;
в 2024 году - 0,00 рублей;
в 2025 году - 0,00 рублей.
Сведения о распределении средств по направлениям расходования приведены в Приложениях N 1, N 2 к программе.".
2.7. Раздел 7 "Ожидаемые конечные результаты подпрограммы" паспорта подпрограммы 1 муниципальной программы изложить в новой редакции:
7. Ожидаемые конечные результаты подпрограммы
Реализация мероприятий целевой программы позволит обеспечить к 2025 году сокращение разрыва бюджетной обеспеченности между наименее и наиболее обеспеченными сельскими (городским) поселениями муниципального района с 1,5 раза в 2013 году до 1,0 раза в 2025 году:
- 2021 год - 1,4;
- 2022 год - 1,3;
- 2023 год - 1,2;
- 2024 год - 1,1;
- 2025 год - 1,0.
3. Строку "Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации" паспорта подпрограммы 2 "Повышение эффективности управления муниципальными финансами и финансового контроля" (далее - подпрограмма 2) муниципальной программы изложить в новой редакции:
3.1. Строку "Ожидаемые результаты реализации муниципальной подпрограммы (по годам и по итогам реализации)" паспорта подпрограммы муниципальной программы изложить в новой редакции:
3.2. Наименование раздела 1 "Сущность решаемых подпрограммой муниципальной программы проблем" паспорта подпрограммы 2 муниципальной программы изложить в новой редакции:
"1. Сфера социально-экономического развития Омского муниципального района Омской области, в рамках которой предполагается реализация подпрограммы, основные проблемы, оценка причин их возникновения и прогноз развития".
3.3. Раздел 6 "Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы" подпрограммы 2 муниципальной программы изложить в новой редакции:
6. Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы
Общие расходы на реализацию подпрограммы составят 55 329 966,78 рублей, из них на реализацию I этапа - 34 407 751,33 рублей, в том числе по годам:
в 2014 году - 10 481 979,77 рублей;
в 2015 году - 12 904 133,48 рублей;
в 2016 году - 1 990 466,67 рублей;
в 2017 году - 2 040 742,73 рублей;
в 2018 году - 2 128 084,85 рублей;
в 2019 году - 2 390 312,54 рублей;
в 2020 году - 2 472 031,29 рублей.
На реализацию II этапа 20 922 215,45 рублей, в том числе по годам:
в 2021 году - 2 506 443,57 рублей;
в 2022 году - 6 476 955,09 рублей;
в 2023 году - 1 917 989,11 рублей;
в 2024 году - 5 010 413,84 рублей;
в 2025 году - 5 010 413,84 рублей.
Из общего объема расходы районного бюджета за счет налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера составят 52 613 778,78 рублей, из них на реализацию I этапа - 31 709 563,33 рублей, в том числе по годам:
в 2014 году - 9 132 294,77 рублей;
в 2015 году - 11 621 933,48 рублей;
в 2016 году - 1 990 466,67 рублей;
в 2017 году - 2 040 742,73 рублей;
в 2018 году - 2 122 084,85 рублей;
в 2019 году - 2 348 009,54 рублей;
в 2020 году - 2 454 031,29 рублей.
На реализацию II этапа 20 904 215,45 рублей, в том числе по годам:
в 2021 году - 2 488 443,57 рублей;
в 2022 году - 6 476 955,09 рублей;
в 2023 году - 1 917 989,11 рублей;
в 2024 году - 5 010 413,84 рублей;
в 2025 году - 5 010 413,84 рублей.
Из общего объема расходы областного бюджета на реализацию подпрограммы составят 2 662 188,00 рублей, из них на реализацию I этапа - 2 662 188,00 рублей, в том числе по годам:
в 2014 году - 1 349 685,00 рублей;
в 2015 году - 1 282 200,00 рублей;
в 2016 году - 0,00 рублей;
в 2017 году - 0,00 рублей;
в 2018 году - 0,00 рублей;
в 2019 году - 30 303,00 рублей;
в 2020 году - 0,00 рублей.
На реализацию II этапа 0,00 рублей, в том числе по годам:
в 2021 году - 0,00 рублей;
в 2022 году - 0,00 рублей;
в 2023 году - 0,00 рублей;
в 2024 году - 0,00 рублей;
в 2025 году - 0,00 рублей.
Из общего объема расходы районного бюджета за счет иных источников составят 54 000,00 рублей, из них на реализацию I этапа - 36 000,00 рублей:
в 2014 году - 0,00 рублей;
в 2015 году - 0,00 рублей;
в 2016 году - 0,00 рублей;
в 2017 году - 0,00 рублей;
в 2018 году - 6 000,00 рублей;
в 2019 году - 12 000,00 рублей;
в 2020 году - 18 000,00 рублей.
На реализацию II этапа 18000,00 рублей, в том числе по годам:
в 2021 году - 18 000,00 рублей;
в 2022 году - 0,00 рублей;
в 2023 году - 0,00 рублей;
в 2024 году - 0,00 рублей;
в 2025 году - 0,00 рублей.
Сведения о распределении средств по направлениям расходования приведены в Приложениях N 1, N 2 к программе.".
3.4. Раздел 7 "Ожидаемые конечные результаты подпрограммы" паспорта подпрограммы 2 муниципальной программы изложить в новой редакции:
7. Ожидаемые конечные результаты подпрограммы
Реализация мероприятий подпрограммы позволит обеспечить к 2020 году:
- повышение эффективности программы управления муниципальными финансами муниципального района до 100 процентов в целях обеспечения исполнения полномочий органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения в полном объеме;
- снижение дефицита бюджета муниципального района с 2,9 процентов от общей суммы доходов районного бюджета без учета безвозмездных поступлений в 2013 году до 0 процентов в 2020 году;
- увеличению доли налоговых и неналоговых доходов местного бюджета в общем объеме собственных доходов бюджета муниципального района с 25 процентов в 2014 году до 40,3 процентов в 2020 году;
- отсутствие выплат из бюджета муниципального района, связанных с несвоевременным исполнением долговых обязательств муниципального района;
- повышение доступности информации о деятельности органов местного самоуправления муниципального района за счет дополнительного информирования пользователей сети Комитет финансов и контроля "Интернет";
- совершенствование методологии организации финансового контроля в муниципальном районе, стопроцентное исполнение плана контрольных мероприятий Сектором контроля.
Реализация мероприятий подпрограммы позволит обеспечить к 2025 году:
1. Снижение дефицита бюджета муниципального района с 2,9 процентов от общей суммы доходов районного бюджета без учета безвозмездных поступлений в 2013 году до 0 процентов в 2025 году:
- 2021 год - 2,8%;
- 2022 год - 2,1%;
- 2023 год - 1,4%;
- 2024 год - 0,7%;
- 2025 год - 0,0%.
2. Увеличение доли налоговых и неналоговых доходов местного бюджета в общем объеме собственных доходов бюджета муниципального района с 25 процентов в 2014 году до 40,3 процентов в 2025 году:
- 2021 год - 25,1%;
- 2022 год - 28,9%;
- 2023 год - 32,7%;
- 2024 год - 36,5%;
- 2025 год - 40,3%.
3. Совершенствование методологии организации финансового контроля в муниципальном районе, стопроцентное исполнение плана контрольных мероприятий Сектором контроля:
- 2021 год - 100%;
- 2022 год - 100%;
- 2023 год - 100%;
- 2024 год - 100%;
- 2025 год - 100%.".
4. Строку "Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации" паспорта подпрограммы 3 "Совершенствование системы управления муниципальными казенными учреждениями" (далее - подпрограмма 3) муниципальной программы изложить в новой редакции:
4.1. Строку "Ожидаемые результаты реализации муниципальной подпрограммы (по годам и по итогам реализации)" паспорта подпрограммы 3 муниципальной программы изложить в новой редакции:
Ожидаемые результаты реализации муниципальной подпрограммы (по годам и по итогам реализации) |
Реализация мероприятий целевой программы позволит к 2025 году повысить эффективность управления муниципальными казенными учреждениями: - 2021 год - 99,50%; - 2022 год - 99,65%; - 2023 год - 99,80%; - 2024 год - 99,95%; - 2025 год - 100,00%. |
4.2. Наименование раздела 1 "Сущность решаемых подпрограммой муниципальной программы проблем" паспорта подпрограммы 3 муниципальной программы изложить в новой редакции:
"1. Сфера социально-экономического развития Омского муниципального района Омской области, в рамках которой предполагается реализация подпрограммы, основные проблемы, оценка причин их возникновения и прогноз развития".
4.3. Раздел 6 "Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы" подпрограммы 3 муниципальной программы изложить в новой редакции:
6. Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы
Общие расходы на реализацию подпрограммы составят 550 691 147,63 рублей, из них на реализацию I этапа - 250 495 686,07 рублей, в том числе по годам:
в 2014 году - 0,00 рублей;
в 2015 году - 0,00 рублей;
в 2016 году - 0,00 рублей;
в 2017 году - 0,00 рублей;
в 2018 году - 80 703 115,83 рублей;
в 2019 году - 80 755 021,46 рублей;
в 2020 году - 89 037 548,78 рублей.
На реализацию II этапа 300 195 461,56 рублей, в том числе по годам:
в 2021 году - 92 251 592,04 рублей;
в 2022 году - 73 016 450,33 рублей;
в 2023 году - 4 896 685,03 рублей;
в 2024 году - 65 015 367,08 рублей;
в 2025 году - 65 015 367,08 рублей.
Из общего объема расходы районного бюджета за счет налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера составят 550 691 147,63 рублей, из них на реализацию I этапа - 250 495 686,07 рублей, в том числе по годам:
в 2014 году - 0,00 рублей;
в 2015 году - 0,00 рублей;
в 2016 году - 0,00 рублей;
в 2017 году - 0,00 рублей;
в 2018 году - 80 703 115,83 рублей;
в 2019 году - 80 755 021,46 рублей;
в 2020 году - 89 037 548,78 рублей.
На реализацию II этапа 300 195 461,56 рублей, в том числе по годам:
в 2021 году - 92 251 592,04 рублей;
в 2022 году - 73 016 450,33 рублей;
в 2023 году - 4 896 685,03 рублей;
в 2024 году - 65 015 367,08 рублей;
в 2025 году - 65 015 367,08 рублей.
Из общего объема расходы областного бюджета на реализацию муниципальной программы составят 0,00 рублей, из них на реализацию I этапа - 0,00 рублей, в том числе по годам:
в 2014 году - 0,00 рублей;
в 2015 году - 0,00 рублей;
в 2016 году - 0,00 рублей;
в 2017 году - 0,00 рублей;
в 2018 году - 0,00 рублей;
в 2019 году - 0,00 рублей;
в 2020 году - 0,00 рублей.
На реализацию II этапа 0,00 рублей, в том числе по годам:
в 2021 году - 0,00 рублей;
в 2022 году - 0,00 рублей;
в 2023 году - 0,00 рублей;
в 2024 году - 0,00 рублей;
в 2025 году - 0,00 рублей.
Сведения о распределении средств по направлениям расходования приведены в Приложениях N 1, N 2 к программе.
4.4. Раздел 7 "Ожидаемые конечные результаты подпрограммы" паспорта подпрограммы 3 муниципальной программы изложить в новой редакции:
7. Ожидаемые конечные результаты подпрограммы
Реализация мероприятий подпрограммы позволит обеспечить к 2025 году:
Реализация мероприятий целевой программы позволит к 2025 году повысить эффективность управления муниципальными казенными учреждениями:
- 2021 год - 99,50%;
- 2022 год - 99,65%;
- 2023 год - 99,80%;
- 2024 год - 99,95%;
- 2025 год - 100,00%.
5. Приложение N 2 "Мероприятия муниципальной программы Омского муниципального района Омской области "Управление муниципальными финансами и развитие системы межбюджетных отношений в Омском муниципальном районе Омской области" к муниципальной программе изложить в новой редакции согласно приложению N 1 к настоящему постановлению.
6. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
7. Организационно-кадровому управлению Администрации Омского муниципального района Омской области обеспечить опубликование настоящего постановления в газете "Омский пригород", советнику Главы муниципального района по информационной политике Конышевой Е.П. обеспечить его размещение на официальном сайте Омского муниципального района Омской области в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
Глава муниципального района |
Г.Г. Долматов |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Постановление Администрации Омского муниципального района Омской области от 28 марта 2022 г. N П-22/ОМС-64 "О внесении изменений в муниципальную программу Омского муниципального района Омской области "Управление муниципальными финансами и развитие системы межбюджетных отношений в Омском муниципальном районе Омской области", утвержденную постановлением Администрации Омского муниципального района Омской области от 13.11.2013 N П-13/ОМС-2119"
Вступает в силу с 28 марта 2022 г.
Текст постановления опубликован в газете "Омский пригород" от 28 марта 2022 г. N 25 (700) (спецвыпуск)