Постановление Администрации муниципального образования город Новомосковск
от 17 февраля 2022 г. N 460
"О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования город Новомосковск от 24.11.2015 N 4338 "Об утверждении муниципальной программы "Благоустройство территории муниципального образования город Новомосковск"
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, решением Собрания депутатов муниципального образования город Новомосковск от 21.12.2021 N 54-2 "О внесении изменений в решение Собрания депутатов муниципального образования город Новомосковск от 22.12.2020 N 38-2 "О бюджете муниципального образования город Новомосковск на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов", решением Собрания депутатов муниципального образования город Новомосковск от 21.12.2021 N 54-3 "О бюджете муниципального образования город Новомосковск на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов", постановлением администрации муниципального образования город Новомосковск от 22.07.2013 N 2300 "Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ в муниципальном образовании город Новомосковск" и на основании ст. 7, 9, 45 Устава муниципального образования город Новомосковск администрация муниципального образования постановляет:
1. Внести изменения в постановление администрации муниципального образования город Новомосковск от 24.11.2015 N 4338 "Об утверждении муниципальной программы "Благоустройство территории муниципального образования город Новомосковск" (далее - Постановление), изложив приложение к Постановлению в новой редакции согласно приложению.
2. Пункт 1 постановления администрации муниципального образования город Новомосковск от 03.12.2021 N 3238 "О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования город Новомосковск от 24.11.2015 N 4338 "Об утверждении муниципальной программы "Благоустройство территории муниципального образования город Новомосковск" признать утратившим силу.
3. Управлению информатизации и массовых коммуникаций разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования город Новомосковск в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
4. Постановление вступает в силу со дня подписания и распространяет свое действие в части показателей и объемов финансирования 2021 года на правоотношения, возникшие с 21 декабря 2021 года.
Глава администрации муниципального образования |
А.А. Бирюлин |
Приложение
к постановлению
администрации
муниципального образования
город Новомосковск
от 17.0.2022 N 460
Муниципальная программа
"Благоустройство территории муниципального
образования город Новомосковск"
Паспорт муниципальной программы
"Благоустройство территории муниципального
образования город Новомосковск"
Ответственный исполнитель муниципальной программы |
Комитет дорожно-транспортного хозяйства и связи администрации муниципального образования город Новомосковск (далее - комитет дорожно-транспортного хозяйства и связи) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Исполнители муниципальной программы |
Комитет дорожно-транспортного хозяйства и связи |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Соисполнители муниципальной программы |
Комитет дорожно-транспортного хозяйства и связи Муниципальное бюджетное учреждение "Районное благоустройство, ремонт дорог и тротуаров" (далее - МБУ "Районное благоустройство, ремонт дорог и тротуаров") |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Подпрограммы муниципальной программы |
1. "Светлый город" 2. "Благоустройство мест захоронения" 3. "Чистый город" 4. "Зеленый город" |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цели муниципальной программы |
1.Увеличение благоустроенных территорий муниципального образования город Новомосковск |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Задачи муниципальной программы |
1. Обеспечение надежного и высокоэффективного наружного освещения территории муниципального образования город Новомосковск (далее - муниципальное образование); 2. Комплексное улучшение санитарного и эстетического вида территорий городских кладбищ, увеличение территории городских кладбищ, а так же повышение безопасности жизнедеятельности для посетителей кладбищ; 3. Поддержание и развитие благоустроенной и санитарной среды территории муниципального образования. 4. Комплексное поддержание, улучшение эстетичного вида зелёных насаждений и элементов декоративного озеленения, повышение комфортности граждан на территории муниципального образования. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Конечные результаты муниципальной программы (показатели (индикаторы) муниципальной программы) |
N |
Наименование конечного результата |
Ед. изм. |
2016 г. |
2017 г. |
2018 г. |
2019 г. |
2020 г. |
2021 г. |
2022 г. |
2023 г. |
2024 г. |
|||||||||||||||||||||||
1 |
Доведение доли горения светильников от общего числа установленных в муниципальном образовании |
% |
91 |
92 |
93 |
94 |
95 |
96 |
97 |
98 |
99 |
||||||||||||||||||||||||
2 |
Увеличение доли площади освещенной территории муниципального образования |
% |
21 |
21,5 |
22,5 |
23,0 |
23,5 |
24,0 |
24.5 |
25 |
25,5 |
||||||||||||||||||||||||
3 |
Снижение доли потерь электроэнергии в системе электроснабжения |
% |
5 |
5,1 |
5,2 |
5,3 |
5,4 |
5,5 |
5,6 |
5,7 |
5,8 |
||||||||||||||||||||||||
4 |
Чистка дорог от пыли и грязи на территории общественных кладбищ муниципального образования ежегодно |
т. м 2 |
57,6 |
97,95 |
97,95 |
97,95 |
97,95 |
97,95 |
97,95 |
97,95 |
97,95 |
||||||||||||||||||||||||
5 |
Количество снесенных деревьев, находящихся в аварийном состоянии на территории общественных кладбищ города Новомосковска |
шт./м З |
27/135 |
10/145 |
14/150 |
12/100 |
12/100 |
12/100 |
12/100 |
12/100 |
12/100 |
||||||||||||||||||||||||
6 |
Снос и опиловка деревьев, ежегодно |
км 2 |
44,1 |
44,1 |
44,1 |
44,1 |
44,1 |
44,1 |
44,1 |
44,1 |
44,1 |
||||||||||||||||||||||||
7 |
Улучшение эстетичного |
га |
33,5 |
33 |
33,5 |
33,5 |
33,5 |
33,5 |
33,5 |
33,5 |
33,5 |
||||||||||||||||||||||||
|
вида элементов декоративного озеленения, ежегодно |
|
|
,5 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
8 |
Высадка крупномерных саженцев хвойных и лист венных пород деревьев декоративных форм |
шт. |
200 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
||||||||||||||||||||||||
9 |
Снижение количества заявок граждан на реализацию мероприятий по отлову безнадзорных животных в границах муниципального образования |
% |
12 |
13 |
13,5 |
14 |
14,5 |
15 |
15,5 |
16 |
16,5 |
||||||||||||||||||||||||
10 |
Увеличение доли восстановленных объектов социально-общественного назначения в муниципальном образовании |
% |
49,8 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||||||||
11 |
Снижение количества жалоб на санитарную обстановку в границах муниципального образования |
% |
37 |
37,2 |
37,3 |
37,5 |
37,7 |
38 |
38,2 |
38,5 |
38,7 |
||||||||||||||||||||||||
12 |
Арборицидная обработка древесно-кустарниковой растительности и гербицидная обработка борщевика Сосновского на территории города Новомосковска |
га |
6,5 |
6,5 |
6,5 |
6,5 |
6,5 |
6,5 |
6,5 |
6.5 |
6,5 |
||||||||||||||||||||||||
|
13 |
Ликвидация стихийной свалки ртутьсодержащих ламп |
шт. |
- |
- |
1500 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||||||
14 |
Ремонт тротуарных дорожек на территории муниципального образования |
м |
- |
- |
500 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||||||||
15 |
Приобретение спецтехники для благоустройства и содержания территории муниципального образования |
ед. |
1 |
- |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||||||||
16 |
Разработка проекта по реконструкции тепличного комплекса "Районное благоустройство, ремонт дорог и тротуаров" |
ед. |
- |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||||||||
17 |
Приобретение блок-контейнера для обеспечения бытовым помещением МБУ "Городские парки" |
ед. |
- |
- |
- |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||||||||
18 |
Количество созданных (обустроенных) мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов при реализации мероприятий по созданию (обустройству) мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов |
шт. |
|
|
|
48 |
70 |
70 |
70 |
70 |
50 |
||||||||||||||||||||||||
19 |
Количество установленных энергоэффективных светильников уличного освещения |
ед. |
- |
- |
- |
- |
146 |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||||||||
20 |
Количество установленных энергоэффективных светильников уличного освещения с возможностью дистанционного управления |
ед. |
- |
- |
- |
- |
- |
82 |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||||||||
21 |
Количество установленных шкафов управления уличным освещением |
ед. |
- |
- |
- |
- |
6 |
2 |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||||||||
Этапы и сроки реализации муниципальной программы |
I этап - 2016 г. II этап - 2017 г. III этап - 2018 г. IV этап - 2019 г. V этап - 2020 г. VI этап - 2021 г. VII этап - 2022 г. VIII этап - 2023 г. IX этап - 2024 г. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы |
Наименование муниципальной программы |
Источник финансирования (источник поступления денежных средств) |
Расходы (руб.) |
||||||||||||||||||||||||||||||||
2016 г. |
2017 г. |
2018 г. |
2019 г. |
2020 г. |
2021 г. |
2022 г. |
2023 г. |
2024 г. |
Итого |
||||||||||||||||||||||||||
"Благоустройство территории муниципального образования город Новомосковск" |
Всего: в том числе: |
122 868 084,32 |
127 320 753,13 |
123 669 470,86 |
ИЗ 469 744,00 |
140 173 376,13 |
122 886 184,15 |
115 162 808,00 |
108 743 578,00 |
113 564 730,00 |
1 087 858 728,59 |
||||||||||||||||||||||||
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||||||||
Бюджет Тульской области |
4 474 738,32 |
3 629 100,00 |
4 585 778,36 |
7 937 044,00 |
21 854 825,63 |
5 043 680,52 |
3 154 908,00 |
3 153 478,00 |
3 055 530,00 |
56 889 082,83 |
|||||||||||||||||||||||||
Местный бюджет |
118 393 346,0 |
123 691 653,13 |
119 083 692,50 |
105 532 700,00 |
118318 550,50 |
117 842 503,63 |
112 007 900,00 |
105 590 100,00 |
110 509 200,00 |
1 030 969 645,76 |
|||||||||||||||||||||||||
Внебюджетные фонды |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы |
- доведение доли горения светильников до 99 процентов от общего числа установленных к 2024 г.; - увеличение доли площади освещенной территории муниципального образования на 25,5% (относительно 2015 г.); - снижение доли потерь электроэнергии в системе электроснабжения на 5,8 % (относительно 2015 г.); - чистка дорог от пыли и грязи на территории общественных кладбищ, ежегодно - 97,95 т. м 2; - валка деревьев, находящихся в аварийном состоянии на территориях кладбищ - 123 шт./1030 м 3; - снижение на 16,5 % количества заявок граждан по отлову безнадзорных животных в границах муниципального образования (относительно 2015 г.); - увеличение доли восстановленных объектов социально-общественного назначения в муниципальном образовании в 2016 году - до 49,8%; - сокращение на 38,7 % количества жалоб на санитарную обстановку в границах муниципального образования (относительно 2015 г.); - увеличение количества созданных (обустроенных) мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов при реализации мероприятий по созданию (обустройству) мест (площадок) накопления ТКО (далее - ТКО) на территории индивидуальной жилой застройки и в сельских населенных пунктах муниципального образования до 378 шт.; - улучшение эстетичного вида площадей газонов на площади 29,89 га, цветников - 0,45 га и декоративных изгородей - 3,16 га; - предотвращение возникновения чрезвычайных ситуаций путём ежегодной опиловки деревьев, а также удаления ветхих и аварийных деревьев на территории муниципального образования на площади 44,1 км 2; - увеличения количества высадки крупномерных саженцев хвойных и лиственных пород деревьев декоративных форм к 2024 г. 600 шт.; - опрыскивание борщевика Сосновского на территории города Новомосковска на площади 6,5 га; - ликвидация стихийной свалки ртутьсодержащих ламп в 2018 году в количестве 1500 штук в границах муниципального образования; - ремонт тротуарных дорожек на территории муниципального образования в 2018 году - 500 м; - приобретение в 2016 и в 2018 гг. спецтехники - 2 ед.; - разработка в 2017 году одного проекта по реконструкции тепличного комплекса; - приобретение блок-контейнера для обеспечения бытовым помещением МБУ "Городские парки" 2019 г.; - количество установленных энергоэффективных светильников уличного освещения, составит 146 единиц в 2020 году; - количество установленных энергоэффективных светильников уличного освещения с возможностью дистанционного управления, составит 82 единицы в 2021 году; - количество установленных шкафов управления уличным освещением, составит 6 единиц в 2020 году, 2 единицы в 2021 году. |
Раздел 1. Характеристика текущего состояния и прогноз развития уровня
благоустройства территории муниципального образования
В настоящее время система уличного освещения муниципального образования включает в себя 325 км линий уличного освещения, 8 520 светильников уличного освещения, 6200 опор уличного освещения.
Большая часть линий уличного освещения выполнена в неизолированном сталеалюминевом проводе АС-35.
Сельские территории требуют увеличения площади освещенной территории.
Необходимость реализации Программы по восстановлению и модернизации системы наружного освещения назрела давно и диктуется, прежде всего, следующими причинами:
- неудовлетворительным состоянием системы уличного освещения, а именно из более чем 8 тысяч светоточек в рабочем состоянии находятся менее 7 тысяч, что составляет примерно 87%;
- ветхим оборудованием системы уличного освещения, которое представляет реальную опасность для пешеходов и автотранспорта;
- неудовлетворительным финансированием текущих темпов восстановительных работ по уличному освещению ввиду постоянного роста общего количества светоточек и периодического разрушения под воздействием неблагоприятных погодных условий, а также противоправных действий граждан;
- необходимостью снижения уровня криминогенной активности муниципального образования, проявления которой связаны, в том числе, и с недостаточным освещением дворовых и внутриквартальных территорий.
- необходимостью замены линий электропередач на самонесущие изолированные провода (далее - СИП). В г. Новомосковске на линиях электропередач уличного освещения, в основном, используется провод АС-35, неизолированный алюминиевый провод. На улицах города много зеленых насаждений, которые имеют свойство разрастаться, что часто приводит к коротким замыканиям в сети уличного освещения (в результате - перегоревшие светильники), обрывам проводов уличного освещения, на восстановление которых требуется немало времени и средств. На отдельных линиях уличного освещения на одной линии может находиться большое количество светильников, в результате возникает недостаточное напряжение на конце линии. Выходом из данной ситуации является замена линии электропередач на СИП.
По сравнению с традиционными воздушными линиями электропередачи с неизолированными проводами воздушные линии с самонесущими изолированными проводами далее - (ВЛИ) 0,38 кВ имеют ряд преимуществ:
- возможность сооружения ВЛИ без вырубки просек;
- возможность применения опор действующих проектов, а на новых ВЛИ опор меньшей высоты;
- сокращение эксплуатационных расходов за счет исключения систематической расчистки трасс, замены поврежденных изоляторов; сокращение объемов аварийно-восстановительных работ;
- практически исключаются короткие замыкания между проводами фаз, нулевым проводом или "на землю";
- повышенная надежность в зонах интенсивного гололедообразования; меньший вес и меньшая интенсивность налипания снега, инея, льда;
- безопасность работ вблизи ВЛИ 0,38 кВ;
- упрощение проведения ремонтов присоединения ответвлений в здания и сооружения;
- снижение падения напряжения, вследствие малого реактивного сопротивления;
- снижение потерь электрической энергии по сравнению с традиционными воздушными линиями.
Падение напряжения является фактором, снижающим качество электроэнергии, приводящим к таким отрицательным явлениям, как дополнительные потери в проводниках вследствие увеличения тока для передачи необходимой мощности потребителям, отклонение напряжения сети от номинального значения у конечного потребителя.
Оценка эффективности применения СИП
|
Ед. изм. |
Тип проводника |
||
АС-35 |
СИП-2 |
СИП-2 |
||
Сечение проводника |
мм |
35 |
3x35+50 |
3x50+50 |
Уд. сопротивление |
Ом. км |
0,777 |
0,887 |
0,641 |
Среднегодовой ток |
А |
80 |
80 |
80 |
Коэф. распределения фаз |
О.е. |
1 |
1 |
1 |
Число часов работы линии |
час |
8760 |
8760 |
8760 |
Протяженность |
км |
1 |
1 |
1 |
Потери |
кВт*ч |
130685,2 |
149186,3 |
107811,1 |
Тариф на ээ |
Руб. *кВт/ч |
1,3 |
1,3 |
1,3 |
Потери П |
Руб. |
169890,7 |
193942,2 |
140154,4 |
|
Руб. |
|
24051,46 |
-29736,35 |
|
% |
|
+14% |
-15% |
Стоимость провода на 1 км |
Руб. |
17500 |
92130 |
117700 |
Стоимость материалов на 1 км |
Руб. |
- |
50000 |
50000 |
Суммарные затраты на 1 км |
Руб. |
- |
142130 |
167700 |
Простой срок окупаемости |
лет |
- |
- |
5,64 |
В настоящее время общая территория общественных городских кладбищ муниципального образования составляет 518 903 м 2. Данная территория требует всесезонного и ежегодного выполнения работ по сбору и вывозу бытовых и природных отходов. Так же на данной территории располагаются ежегодно приходящие в аварийное состояние и требующие сноса зеленые насаждения (деревья). Подпрограмма "Благоустройство мест захоронений" предусматривает комплекс мероприятий, направленных на создание
благоприятных условий работы общественных кладбищ муниципального образования, повышение уровня эстетического вида кладбищ, увеличение территорий, отведенных под места захоронения, оснащенных необходимой инфраструктурой, а так же предусматривает повышение безопасности жизнедеятельности посетителей общественных кладбищ муниципального образования.
Состояние зеленых насаждений за последние годы на территории муниципального образования из-за растущих антропогенных и техногенных нагрузок ухудшается, кроме того, значительная часть зеленых насаждений города достигла состояния естественного старения (посадки 30-50-х годов 20 века), что требует особого ухода за насаждениями (процент ветхости деревьев, расположенных на селитебных территориях, составляет более 30%) и соответственно укрепления материально-технической базы учреждения, предоставляющего муниципальные услуги (выполнение работ) в сфере озеленения на территории муниципального образования.
В области озеленения территории муниципального образования можно выделить следующие основные проблемы:
старовозрастность существующих зеленых насаждений. Самопроизвольное падение скелетных ветвей и стволов деревьев угрожают жизни граждан, приводят к разрушению кровли крыш, создают аварийные ситуации, связанные с порывами электропроводов, газопроводов;
- угнетающее воздействие антропогенных факторов на состояние газонного покрытия, а также декоративных кустарниковых и травянистых растений создаёт дополнительные трудности их поддержания в надлежащем виде.
Благоустройство территории муниципального образования представляет собой комплекс мероприятий, направленных на создание благоприятных, здоровых и культурных условий жизни, досуга населения. Проведение работ по благоустройству осуществляется широким кругом лиц. Необходимость благоустройства территорий, в том числе комплексного, продиктовано на сегодняшний день необходимостью обеспечения проживания людей в более комфортных условиях при постоянно растущем благосостоянии населения. В настоящее время муниципальное образование - динамично развивающийся городской округ, в границах которого существует достаточно развитая инфраструктура магистральных, пешеходных элементов, объектов социально-общественного назначения. Ежегодно вышеуказанные элементы, по причине воздействия внешних факторов, все больше теряют свои прямые функциональные свойства, именно поэтому они в свою очередь требуют комплексного подхода по их содержанию. Также необходимо обратить внимание на ситуацию, связанную с предупреждением и ликвидацией болезней животных на территории муниципального образования, их лечению, защите населения от жизнедеятельности данных особей, которая угрожает их жизни и здоровью населения. Ежегодно от граждан поступает более 1 тыс. заявок на отлов безнадзорных животных, ареалом которых является вся территория муниципального образования. В 2012 году благодаря внесению изменений в федеральное законодательство Российской Федерации стала возможна полномасштабная реализация комплекса мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных.
Накопление ТКО допускается только в местах (на площадках) накопления отходов, соответствующих требованиям законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения и иного законодательства Российской Федерации, а также правилам благоустройства муниципальных образований. Условия и способы сбора, накопления, транспортирования, обработки, утилизации, обезвреживания, размещения отходов производства и потребления должны быть безопасными для здоровья населения и среды обитания и предусматриваться в соответствии с санитарными правилами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. Мероприятия по приведению мест сбора ТКО в соответствии с санитарными требованиями и организация экологического воспитания и формирования экологической культуры в области обращения с ТКО организованы как одно из приоритетных направлений в рамках общего благоустройства муниципального образования.
На сегодняшний день территория муниципального образования требует устойчивого развития как благоустроенной среды для общественной жизнедеятельности граждан в частности, так и социально-экономического развития городского округа в целом.
Достижение сформированных задач можно осуществить только посредством реализации комплекса мер, предусмотренных в рамках данной программы.
Раздел 2. Приоритеты, цели и задачи муниципальной программы
Основным приоритетом программы является создание условий, способствующих нормальной жизнедеятельности населения городского округа, с поддержанием благоприятствующей окружающей среды, которая определяется качественным содержанием путем проведения восстановительных мероприятий.
Основной целью Программы является улучшение благоустроенных территорий муниципального образования.
Достижение поставленных целей Программы предполагает решение следующих задач:
- обеспечение надежного и высокоэффективного наружного освещения территории муниципального образования;
комплексное благоустройство по улучшению санитарного и эстетического вида территорий городских кладбищ, увеличение территории городских кладбищ, а так же повышение безопасности жизнедеятельности для посетителей кладбищ;
- поддержание и развитие благоустроенной и санитарной среды территории муниципального образования;
- содержание, улучшение эстетичного вида зелёных насаждений и элементов декоративного озеленения на территории муниципального образования город Новомосковск;
укрепление материально-технической базы учреждения, предоставляющего муниципальные услуги (выполнение работ) в сфере озеленения на территории муниципального образования.
- количество вывезенных ТКО на душу населения, в том числе собираемость ТКО, на основании сведений о количестве существующих мест (площадок) накопления ТКО и динамика их создания, для улучшения общего благоустройства муниципального образования.
Достижением обозначенных целей будет являться:
- доведение доли горения светильников до 99 процентов от общего числа установленных;
- увеличение доли площади освещенной территории муниципального образования на 25,5% (относительно 2015 г.);
- снижение доли потерь электроэнергии в системе электроснабжения на 5,8% (относительно 2015 г.);
- чистка дорог от пыли и грязи на территории общественных кладбищ, ежегодно - 97,95 т. м 2;
- валка деревьев, находящихся в аварийном состоянии на территориях кладбищ - 123 шт./1030 м З;
- снижение на 16,5% количества заявок граждан по отлову безнадзорных животных в границах муниципального образования (относительно 2015 г.);
- сокращение на 38,7 количества жалоб на санитарную обстановку в границах муниципального образования (относительно 2015 г.);
- увеличение количества созданных (обустроенных) мест (площадок) накопления ТКО при реализации мероприятий по созданию (обустройству) мест (площадок) накопления ТКО на территории индивидуальной жилой застройки и в сельских населенных пунктах муниципального образования до 378 штук;
- увеличение доли восстановленных объектов социально-общественного назначения в муниципальном образовании в 2016 году - до 49,8%;
- улучшение эстетичного вида площадей газонов на площади 29,89 га, цветников на площади 0,45 га и декоративных изгородей на площади 3,16 га;
предотвращение возникновения чрезвычайных ситуаций путём ежегодной опиловки деревьев, а также удаления ветхих и аварийных деревьев на территории муниципального образования на площади 44,1 км 2;
- ликвидация стихийной свалки ртутьсодержащих ламп в 2018 году в количестве 1500 штук в границах муниципального образования;
- ремонт тротуарных дорожек на территории муниципального образования в 2018 году - 500 м;
опрыскивание борщевика Сосновского на территории города Новомосковска на площади 6,5 га;
- увеличение количества высадки крупномерных саженцев хвойных и лиственных пород деревьев декоративных форм до 600 шт.;
- приобретение в 2016 и в 2018 гг. спецтехники - 2 единицы;
- разработка в 2017 году одного проекта по реконструкции тепличного комплекса;
- приобретение в 2019 году одного блок-контейнера для обеспечения бытовым помещением МБУ "Городские парки".
- количество установленных энергоэффективных светильников уличного
освещения, составит 146 единиц в 2020 году;
- количество установленных энергоэффективных светильников уличного освещения с возможностью дистанционного управления, составит 82 единицы в 2021 году;
- количество установленных шкафов управления уличным освещением, составит 6 единиц в 2020 году, 2 единицы в 2021 году
Срок реализации муниципальной программы - 2016 - 2024 гг.
Программа реализуется в шесть этапов:
I этап - 2016 г.
II этап - 2017 г.
III этап - 2018 г.
IV этап - 2019 г.
V этап - 2020 г.
VI этап - 2021 г.
VII этап - 2022 г.
VIII этап - 2023 г.
IX этап - 2024 г.
Раздел 3. Перечень подпрограмм и основных
мероприятий муниципальной программы
1. Подпрограмма "Светлый город"
Целью подпрограммы является обеспечение надежного и высокоэффективного наружного освещения территории муниципального образования.
Реализация подпрограммы "Светлый город" осуществляется в следующих основных направлениях:
- доведение доли горения светильников до 99 процентов от общего числа установленных;
- увеличение доли площади освещенной территории муниципального образования на 25,5% (относительно 2015 г.);
- снижение доли потерь электроэнергии в системе электроснабжения на 5,8% (относительно 2015 г.);
- количество установленных энергоэффективных светильников уличного освещения, составит 146 единиц в 2020 году;
- количество установленных энергоэффективных светильников уличного освещения с возможностью дистанционного управления, составит 82 единицы в 2021 году;
- количество установленных шкафов управления уличным освещением, составит 6 единиц в 2020 году, 2 единицы в 2021 году
2. Подпрограмма "Благоустройство мест захоронения"
Целью подпрограммы является комплексное улучшение санитарного и эстетического вида территорий городских кладбищ, увеличение территории городских кладбищ, а так же повышение безопасности жизнедеятельности для посетителей кладбищ.
Реализация подпрограммы "Благоустройство мест захоронения" осуществляется в следующих основных направлениях:
- чистка дорог от пыли и грязи на территории общественных кладбищ, ежегодно - 97,95 т. м 2;
- валка деревьев, находящихся в аварийном состоянии на территориях кладбищ - 123 шт./1030 м 3.
3. Подпрограмма "Чистый город"
Целью подпрограммы является поддержание и развитие благоустроенной и санитарной среды территории муниципального образования.
Реализация подпрограммы "Чистый город" осуществляется в следующих основных направлениях:
- снижение на 16,5% количества заявок граждан по отлову безнадзорных животных в границах муниципального образования (относительно 2015 г.);
- сокращение на 38,7% количества жалоб на санитарную обстановку в границах муниципального образования (относительно 2015 г.);
- увеличение доли восстановленных объектов социально-общественного назначения в муниципальном образовании в 2016 году - до 49,8%;
- ликвидация стихийной свалки ртутьсодержащих ламп в 2018 году в количестве 1500 штук в границах муниципального образования;
- ремонт тротуарных дорожек на территории муниципального образования в 2018 году - 500 м.
- увеличение количества созданных (обустроенных) мест (площадок) накопления ТКО при реализации мероприятий по созданию (обустройству) мест (площадок) накопления ТКО на территории индивидуальной жилой
застройки и в сельских населенных пунктах муниципального образования до 378 штук.
4. Подпрограмма "Зеленый город"
Целью подпрограммы является комплексное содержание, улучшение эстетичного вида зелёных насаждений и элементов декоративного озеленения, повышение комфортности граждан на территории муниципального образования.
Реализация подпрограммы "Зеленый город" осуществляется в следующих основных направлениях:
- улучшение эстетичного вида площадей газонов на площади 29,89 га, цветников на площади 0,45 га и декоративных изгородей на площади 3,16 га;
предотвращение возникновения чрезвычайных ситуаций путём ежегодной опиловки деревьев, а также удаления ветхих и аварийных деревьев на территории муниципального образования на площади 44,1 км 2;
- увеличения количества высадки крупномерных саженцев хвойных и лиственных пород деревьев декоративных форм до 600 шт.;
- оказание услуг по арборицидной обработке древесно-кустарниковой растительности и гербицидной обработке борщевика Сосновского на территории города Новомосковска;
- приобретение в 2016 и в 2018 гг. спецтехники - 2 единицы;
- разработка в 2017 году одного проекта по реконструкции тепличного комплекса;
- приобретение в 2019 году одного блок-контейнера для обеспечения бытовым помещением МБУ "Городские парки".
Перечень
основных мероприятий муниципальной программы
N п/п |
Наименование основного мероприятия |
Ответственный исполнитель, соисполнитель, исполнитель |
Срок |
Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) |
||
начала реализации |
окончания реализации |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
1 |
"Благоустройство территории муниципального образования город Новомосковск" |
|||||
2 |
1. "Светлый город" |
|||||
3 |
Основное мероприятие 1: Обеспечение уличным освещением территории муниципального образования Основное мероприятие 2: Модернизация сетей электроснабжения, находящихся в муниципальной собственности. 2.1. Модернизация сетей электроснабжения, находящихся в муниципальной собственности. 2.2.Реализация регионального проекта "Умные города Тульской области" |
Комитет дорожно-транспортного хозяйства и связи |
2016 г. |
2024 г. |
- доведение доли горения светильников до 99 % от общего числа установленных; - увеличение доли площади освещенной территории муниципального образования на 24% (относительно 2015 г.) - снижение доли потерь электроэнергии в системе электроснабжения на 5,8 % (относительно 2015 г.); - количество установленных энергоэффективных светильников уличного освещения, составит 146 единиц в 2020 году; - количество установленных энергоэффективных светильников уличного освещения с возможностью дистанционного управления, составит 82 единицы в 2021 году; - количество установленных шкафов управления уличным освещением, составит 6 единиц в 2020 году, 2 единицы в 2021 году. |
|
4 |
2. "Благоустройство мест захоронения" |
|||||
5 |
Основное мероприятие 1: Благоустройство мест захоронения Основное мероприятие 2: Предоставление муниципальных услуг (выполнение работ) в сфере мест захоронения |
Комитет дорожно-транспортного хозяйства и связи МБУ "Районное благоустройство, ремонт дорог и тротуаров" |
2016 г. |
2024 г. |
- чистка дорог от пыли и грязи на территории общественных кладбищ - 97,95 т. м 2; - валка деревьев, находящихся в аварийном состоянии на территории кладбищ - 123 шт./1030 м 3 |
|
6 |
3. "Чистый город" |
|||||
7 |
Основное мероприятие 1: Реализация мероприятий по прочему благоустройству территории муниципального образования |
Комитет дорожно-транспортного хозяйства и связи |
2016 г. |
2024 г. |
- сокращение на 38,7 % количества жалоб на санитарную обстановку в границах муниципального образования (относительно 2015 г.); - увеличение доли восстановленных объектов социально-общественного назначения в муниципальном образовании в 2016 году - до 49,8% |
|
8 |
Основное мероприятие 2: Мероприятия при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев |
Комитет дорожно-транспортного хозяйства и связи |
2016 г. |
2024 г. |
- снижение на 16,5 % количества заявок граждан по отлову безнадзорных животных в границах муниципального образования (относительно 2015 г.); |
|
9 |
Основное мероприятие 3: Реализация проекта "Народный бюджет" по благоустройству города |
Комитет дорожно-транспортного хозяйства и связи |
2018 г. |
2018 г. |
- ремонт тротуарных дорожек на территории муниципального образования-500 м |
|
10 |
Основное мероприятие 4:Ликвидация накопленного экологического ущерба |
Комитет дорожно-транспортного хозяйства и связи |
2018 г. |
2018 г. |
- ликвидация стихийной свалки ртутьсодержащих ламп в количестве 1500 штук в границах муниципального образования |
|
11 |
Основное мероприятие 5: Создание (обустройство) мест (площадок) накопления ТКО |
Управление муниципального контроля |
2019 г. |
2024 г. |
- увеличение количества созданных (обустроенных) мест (площадок) накопления ТКО при реализации мероприятий по созданию (обустройству) мест (площадок) накопления ТКО на территории индивидуальной жилой застройки и в сельских населенных пунктах муниципального образования до 378 шт. |
|
12 |
Основное мероприятие 6: Предоставление муниципальных услуг (выполнение работ) в сфере благоустройства территории города |
Управление муниципального контроля |
2020 г. |
2024 г. |
- улучшение эстетичного вида площадей газонов на площади 29,89 га, цветников на площади 0,45 га и декоративных изгородей на площади 3,16 га, ежегодно; |
|
13 |
4. "Зеленый город" |
|||||
14 |
Основное мероприятие 1: Предоставление муниципальных услуг (выполнение работ) в сфере озеленения на территории города Новомосковска |
Комитет дорожно-транспортного хозяйства и связи МБУ "Районное благоустройство, ремонт дорог и тротуаров" |
2016 г. |
2024 г. |
высадка крупномерных саженцев хвойных и лиственных пород деревьев декоративных форм в количестве 600 шт.: 2016 г. - 200 шт., 2017 г. - 50 шт, 2018 г. - 50 шт., 2019 г. - 50 шт., 2020 г. - 50 шт., 2021 г. - 50 шт., 2022 г. - 50 шт., 2023 г. - 50 шт., 2024 г. - 50 шт. |
|
15 |
Основное мероприятие 2: Развитие муниципальных учреждений в сфере озеленения |
Комитет дорожно-транспортного хозяйства и связи МБУ "Городские парки" |
2016 г. |
2019 г. |
- приобретение в 2016 году одной единицы спецтехники (трактор); - разработка в 2017 году одного проекта по реконструкции тепличного комплекса; - приобретение в 2019 году одного блок-контейнера для обеспечения бытовым помещением МБУ "Городские парки" |
|
16 |
Основное мероприятие З: Предоставление услуг (выполнение работ) в сфере озеленения на территории сельских населенных пунктов |
Комитет дорожно-транспортного хозяйства и связи |
2016 г. |
2024 г. |
- обеспечение эстетического вида населенных пунктов |
|
17 |
Основное мероприятие 4: Мероприятия по обработке сорной растительности территории муниципального образования |
Комитет дорожно-транспортного хозяйства и связи |
2016 г. |
2024 г. |
- опрыскивание борщевика Сосновского на территории города Новомосковска на площади 6,5 га |
|
18 |
Основное мероприятие 5: Реализация проекта "Народный бюджет" в сфере озеленения |
Комитет дорожно-транспортного хозяйства и связи, МБУ "Городские парки" |
2016 г. |
2018 г. |
- валка деревьев, находящихся в аварийном состоянии на территории населенного пункта Красный Богатырь - 122,93 м 3 |
|
19 |
Основное мероприятие 6: Приобретение техники для благоустройства территории муниципального образования |
Комитет дорожно-транспортного хозяйства и связи МБУ "Городские парки" |
2018 г. |
2018 г. |
- приобретение одного автогидроподъемника в 2018 году |
Раздел 4. Показатели (индикаторы) муниципальной программы
Показателями (индикаторами) муниципальной программы являются:
- доведение доли горения светильников до 99% от общего числа установленных: 2016 г. - 91%, 2017 г. - 92%, 2018 г. - 93%, 2019 г. - 94%, 2020 г. - 95%, 2021 г. - 96%, 2022 г. - 97%, 2023 г. - 98%, 2024 г. - 99%;
- увеличение доли площади освещенной территории муниципального образования на 24%: 2016 г. - 21%, 2017 г. - 21,5%, 2018 г. - 22,5%, 2019 г. - 23%, 2020 г. - 23,5%, 2021 г. - 24%, 2022 г. - 24,5%, 2023 г. - 25%, 2024 г. - 25,5% (относительно 2015 года);
- снижение доли потерь электроэнергии в системе электроснабжения на 5,5%: 2016 г. - 5%, 2017 г. - 5,1%, 2018 г. - 5,2%, 2019 г. - 5,3%, 2020 г. - 5,4%, 2021 г. - 5,5%, 2022 г. - 5,6%, 2023 г. - 5,7%, 2024 г. - 5,8% (относительно 2015 года);
- чистка дорог от пыли и грязи на территории общественных кладбищ, ежегодно - 97,95 т. м 2: 2016 г. - 57,60 т. м 2, 2017 г. - 97,95 т. м 2, 2018 г. - 97,95 т. м 2, 2019 г. - 97,95 т. м 2, 2020 г. - 97,95 т. м 2, 2021 г. - 97,95 т. м 2, 2022 г. - 97,95 т. м 2, 2023 г. - 97,95 т. м 2, 2024 г. - 97,95 т. м 2;
- валка деревьев, находящихся в аварийном состоянии, на территории кладбищ - 87 шт./730 м 3: 2016 г. - 27 шт./135 м 3, 2017 г. - 10 шт./145 м 3, 2018 г. - 14 шт./150 м 3, 2019 г. - 12 шт./100 м 3, 2020 г. - 12 шт./100 м 3, 2021 г. - 12 шт./100 м 3, 2022 г. - 12 шт./100 м 3, 2023 г. - 12 шт./100 м 3, 2024 г. - 12 шт./100 м 3;
- снижение на 16,5% количества заявок граждан по отлову безнадзорных животных в границах муниципального образования город Новомосковск: 2016 г. - 12%, 2017 г. - 13%, 2018 г. - 13,5%, 2019 г. - 14,0%, 2020 г. - 14,5%, 2021 г. - 15%, 2022 г. - 15,5%, 2023 г. - 16%, 2024 г. - 16,5% (относительно 2015 года);
- доля восстановленных объектов социально-общественного назначения в муниципальном образовании: 2016 г. - 49,8%;
- снижение на 38,7% жалоб на санитарную обстановку в границах муниципального образования: 2016 г. - 37%, 2017 г. - 37,2%, 2018 г. - 37,3%, 2019 г. - 37,5%, 2020 г. - 37,7%, 2021 г. - 38%, 2022 г. - 38,2%, 2023 г. - 38,5%, 2024 г. - 38,7% (относительно 2015 года);
- количество ежегодно созданных (обустроенных) мест (площадок) накопления ТКО при реализации мероприятий по созданию (обустройству) мест (площадок) накопления ТКО и динамика их создания: 2019 г. - 48 шт., 2020 г. - 70 шт., 2021 г. - 70 шт., 2022 г. - 70 шт., 2023 г. - 70 шт., 2024 г. - 50 шт.;
- улучшение эстетичного вида площадей газонов на площади 29,89 га, цветников на площади 0,45 га и декоративных изгородей на площади 3,16 га, ежегодно;
- предотвращение возникновения чрезвычайных ситуаций путем ежегодной опиловки деревьев, а также удаления ветхих и аварийных деревьев на территории муниципального образования на площади 44,1 км 2, с 2016 по 2024 год;
- высадка крупномерных саженцев хвойных и лиственных пород деревьев декоративных форм в количестве 600 шт.: 2016 г. - 200 шт., 2017 г. - 50 шт., 2018 г. - 50 шт., 2019 г. - 50 шт., 2020 г. - 50 шт., 2021 г. - 50 шт., 2022 г. - 50 шт., 2023 г. - 50 шт., 2024 г. - 50 шт.;
- арборицидная обработка древесно-кустарниковой растительности и гербицидная обработка борщевика Сосновского на территории города Новомосковска на площади 6,5 га, ежегодно;
- ликвидация стихийной свалки ртутьсодержащих ламп в границах муниципального образования: 2018 г. - 1500 штук;
- ремонт тротуарных дорожек на территории муниципального образования: 2018 г. - 500 м;
- приобретение спецтехники для благоустройства территории муниципального образования: 2016 г. - 1 ед., 2018 г. - 1 ед.;
- разработка одного проекта по реконструкции тепличного комплекса: 2017 г. - 1 ед.;
- приобретение одного блок-контейнера для обеспечения бытовым помещением МБУ "Городские парки": 2019 г. - 1 ед.;
- количество установленных энергоэффективных светильников уличного освещения составит 146 единиц в 2020 году;
- количество установленных энергоэффективных светильников уличного освещения с возможностью дистанционного управления составит 82 единицы в 2021 году;
- количество установленных шкафов управления уличным освещением составит 6 единиц в 2020 году, 2 единицы в 2021 году.
Раздел 5. Анализ рисков реализации муниципальной программы
Реализация программы сопряжена с определенными рисками. В процессе реализации программы возможно выявление отклонений в достижении промежуточных итогов.
Возможными рисками при реализации мероприятий программы выступают следующие факторы:
- несвоевременное и недостаточное финансовое обеспечение мероприятий программы;
- несвоевременное выполнение работ.
Внешние риски:
- дорожно-транспортные происшествия, повлекшие за собой разрушение линий электропередач;
- падение зеленых насаждений на линии электропередач;
- погодные условия: ливневые дожди, налипание снега, сильный ветер;
- природные явления (землетрясения, наводнения, ураганы, штормы, снежные заносы и т. п.);
- общественные явления (военные действия, бунты, гражданские беспорядки, восстания).
В целях минимизации указанных рисков в процессе реализации программы предусматривается:
- регулярный анализ мероприятий программы;
- перераспределение объемов финансирования в зависимости от динамики и темпов решения тактических задач.
Основными задачами по проведению детального анализа программы являются:
- рассмотрение материалов о ходе реализации мероприятий программы и предоставление рекомендаций по их уточнению;
- выявление технических и организационно-финансовых проблем в ходе реализации программы и разработка предложений по их решению;
- предоставление ответственным исполнителем программы плановых мероприятий о ходе выполнения программы на утверждение главе администрации муниципального образования.
Ответственный исполнитель программы с учетом выделяемых на реализацию программы финансовых средств ежегодно уточняет состав программных мероприятий, плановые значения показателей результата программы, механизм реализации программы, состав исполнителей мероприятий программы.
Раздел 6. Обоснование объема финансовых
ресурсов на реализацию муниципальной программы
Реализация программы предусматривается на основании и в соответствии со следующими документами:
- Постановление Правительства РФ от 27.12.2004 г. N 861 "Об утверждении Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам администратора торговой системы оптового рынка и оказания этих услуг и Правил Технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям";
- СанПиН 42-128-4690-88. Санитарные правила содержания территорий населённых мест, утверждённые Главным государственным санитарным врачом СССР 05.08.1988 N 4690-88;
- Приказ Госстроя РФ от 15.12.1999 N 153 "Об утверждении Правил создания, охраны и содержания зелёных насаждений в городах Российской Федерации";
- Закон Тульской области от 03.06.2013 N 1952-ЗТО "О наделении
органов местного самоуправления в Тульской области государственными полномочиями по организации проведения на территории Тульской области мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, отлову и содержанию безнадзорных животных, защите населения от болезней, общих для человека и животных";
- Постановление Правительства Тульской области от 09.07.2013 N 339 "О мерах по реализации Закона Тульской области "О наделении органов местного самоуправления Тульской области государственными полномочиями по организации проведения на территории Тульской области мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных";
- Федеральный закон от 24.06.1998 N 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления";
- Постановление Правительства РФ от 31.08.2018 N 1039 "Об утверждении Правил обустройства мест (площадок) накопления ТКО и ведения их реестра";
- Решение Собрания депутатов муниципального образования город Новомосковск от 20.11.2012 N 77-1 "Об утверждении Правил благоустройства территории муниципального образования город Новомосковск".
Исходя из планируемого к реализации в рамках программы перечня работ, на основании имеющейся проектно-сметной документации и сравнительного анализа рыночной стоимости работ, требуется следующие объемы финансовых ресурсов:
Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальное программы, мероприятия |
Ответственный исполнитель, соисполнители |
Источник финансирования (источник поступления денежных средств) |
Объем финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы (руб.*) |
||||||||||||||
2016 г. |
2017 г. |
2018 г. |
2019 г. |
2020 г. |
2021 г. |
2022 г. |
2023 г. |
2024 г. |
|||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
||||||
Благоустройств о территории муниципальное о образования город Новомосковск |
Комитет дорожно-транспортного хозяйства и связи |
Всего |
122 868 084,32 |
127 320 753,13 |
123 669 470,86 |
113 469 744,00 |
140 173 376,13 |
122 886 184,15 |
115 162 808,00 |
108 743 578,00 |
113 564 730,00 |
||||||
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||
Бюджет Тульской области |
4474 738,32 |
3 629 100,0 |
4 585 778,36 |
7 937 044,00 |
21 854 825,63 |
5 043 680,52 |
3 154 908,00 |
3 153 478,00 |
3 055 530,00 |
||||||||
Местный бюджет |
118 393 346,0 |
123 691 653,13 |
119 083 692,50 |
105 532 700,00 |
118 318 550,50 |
117 842 503,63 |
112 007 900,00 |
105 590 100,00 |
110 509 200,00 |
||||||||
Внебюджетные фонды |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||
Подпрограмма: "Светлый город" |
Комитет дорожно-транспортного хозяйства и связи |
Всего |
52 824 426,0 |
57 954 282,83 |
57 329 538,62 |
58 440 400,00 |
69 434 073,14 |
65 182 266,67 |
56 600 000,00 |
53 420 000,00 |
54 920 000,00 |
||||||
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||
Бюджет Тульской области |
- |
- |
- |
- |
2 967 500,00 |
2 089 966,67 |
- |
- |
- |
||||||||
Местный бюджет |
52 824 426,0 |
57 954 282,83 |
57 329 538,62 |
58 440 400,00 |
66 466 573,14 |
63 092 300,00 |
56 600 000,00 |
53 420 000,00 |
54 920 000,00 |
||||||||
Внебюджетные фонды |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
||||||||
Основное мероприятие 1: Обеспечение уличным освещением территории муниципальной о образования |
Комитет дорожно-транспортного хозяйства и связи |
Всего |
52 824 426,0 |
57 954 282,83 |
57 329 538,62 |
58 440 400,00 |
65 194 773,14 |
62 196 600,00 |
56 600 000,00 |
53 420 000,00 |
54 920 000,00 |
||||||
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||
Бюджет Тульской области |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||
Местный бюджет |
52 824 426,0 |
57 954 282,83 |
57 329 538,62 |
58 440 400,00 |
65 194 773,14 |
62 196 600,00 |
56 600 000,00 |
53 420 000,00 |
54 920 000,00 |
||||||||
Внебюджетные фонды |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||
Основное мероприятие 2: Модернизация сетей электроснабжения, находящихся в муниципальной собственности. |
Комитет дорожно-транспортного хозяйства и связи |
Всего |
- |
- |
- |
- |
4 239 300,00 |
2 985 666,67 |
- |
- |
- |
||||||
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||
Бюджет Тульской области |
- |
- |
- |
- |
2 967 500,00 |
2 089 966,67 |
- |
- |
- |
||||||||
Местный бюджет |
- |
- |
- |
- |
1 271 800,00 |
895 700,00 |
- |
- |
- |
||||||||
Внебюджетные фонды |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||
2.1. Модернизация сетей электроснабжения, находящихся в муниципальной собственности. |
Комитет дорожно-транспортного хозяйства и связи |
Всего |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||
Бюджет Тульской области |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||
Местный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||
2.2.Реализация регионального проекта "Умные города Тульской области" |
Комитет дорожно-транспортного хозяйства и связи |
Всего |
- |
- |
- |
- |
4 239 300,00 |
2 985 666,67 |
- |
- |
- |
||||||
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||
Бюджет Тульской |
- |
- |
- |
- |
2 967 500,00 |
2 089 966,67 |
- |
- |
- |
||||||||
области |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
Местный бюджет |
- |
- |
- |
- |
1 271 800,00 |
895 700,00 |
- |
- |
- |
||||||||
Внебюджетные фонды |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||
Подпрограмма: "Благоустройство мест захоронения" |
Комитет дорожно-транспортного хозяйства и связи МБУ "Районное благоустройство, ремонт дорог и тротуаров" |
Всего |
3 713 000,0 |
5 556 087,00 |
5 979 071,11 |
4 886 300,00 |
2 748 331,37 |
1 837 818,18 |
1 076 800,00 |
1 054 100,00 |
1 164 300,00 |
||||||
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||
Бюджет Тульской области |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||
Местный бюджет |
3 713 000,0 |
5 556 087,00 |
5 979 071,11 |
4 886 300,00 |
2 748 331,37 |
1 837 818,18 |
1 076 800,00 |
1 054 100,00 |
1 164 300,00 |
||||||||
Внебюджетные фонды |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||
Основное мероприятие 1 Благоустройство мест захоронения |
Комитет дорожно-транспортного хозяйства и связи |
Всего |
3 713 000,0 |
5 556 087,00 |
5 979 071,11 |
4 886 300,00 |
409 933,37 |
- |
- |
- |
- |
||||||
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||
Бюджет Тульской области |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||
Местный бюджет |
3 713 000,0 |
5 556 087,00 |
5 979 071,11 |
4 886 300,00 |
409 933,37 |
- |
- |
- |
- |
||||||||
Внебюджетные фонды |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||
Основное мероприятие 2: Предоставление муниципальных услуг (выполнение работ) в сфере мест захоронения |
Комитет дорожно-транспортного хозяйства и связи МБУ "Районное благоустройство, ремонт дорог и тротуаров" |
Всего |
- |
- |
- |
- |
2 338 398,00 |
1 837 818,18 |
1 076 800,00 |
1 054 100,00 |
1 164 300,00 |
||||||
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||
Бюджет Тульской области |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||
Местный бюджет |
- |
- |
- |
- |
2 338 398,00 |
1 837 818,18 |
1 076 800,00 |
1 054 100,00 |
1 164 300,00 |
||||||||
Внебюджетные фонды |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
- |
- |
||||||||
Подпрограмма: "Чистый город" |
Комитет дорожно-транспортного хозяйства и связи |
Всего |
35 439 995,0 |
36 254 739,17 |
31 688 380,64 |
25 983 644,00 |
42 409 033,62 |
33 991 967,84 |
32 201 108,00 |
30 090 578,00 |
31 527 830,00 |
||||||
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||
Бюджет Тульской области |
4 199 263,0 |
3 629 100,0 |
4 523 666,97 |
7 937 044,00 |
16 958 587,05 |
2 953 713,85 |
3 154 908,00 |
3 153 478,00 |
3 055 530,00 |
||||||||
Местный бюджет |
31 240 732,0 |
32 625 639,17 |
27 164 713,67 |
18 046 600,00 |
25 450 446,57 |
31 038 253,99 |
29 046 200,00 |
26 937 100,00 |
28 472 300,00 |
||||||||
Внебюджетные фонды |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||
Основное мероприятие 1: Реализация мероприятий по прочему благоустройству территории муниципального образования |
Комитет дорожно-транспортного хозяйства и связи |
Всего |
30 857 185,0 |
32 625 639,17 |
26 192 363,21 |
18 046 600,00 |
6171 408,77 |
6 368 500,00 |
6 400 000,00 |
6 400 000,00 |
6400 000,00 |
||||||
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||
Бюджет Тульской области |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||
Местный бюджет |
30 857 185,0 |
32 625 639,17 |
26 192 363,21 |
18 046 600,00 |
6 171 408,77 |
6 368 500,00 |
6 400 000,00 |
6 400 000,00 |
6 400 000,00 |
||||||||
Внебюджетные фонды |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||
Основное мероприятие 2: Мероприятия при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев |
Комитет дорожно-транспортного хозяйства и связи |
Всего |
3 629 100,0 |
3 629 100,0 |
3 895 700,0 |
4 632 100,00 |
2 934 000,00 |
3 754 900,00 |
3 154 90 8,00 |
3 153 478,00 |
3 055 530,00 |
||||||
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||
Бюджет Тульской области |
3 629 100,0 |
3 629 100,0 |
3 895 700,0 |
4 632 100,00 |
2 934 000,00 |
1 754 900,00 |
3 154 90 8,00 |
3 153 478,00 |
3 055 530,00 |
||||||||
Местный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
2 000 000,00 |
- |
- |
- |
||||||||
Внебюджетные фонды |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||
Основное мероприятие 3: Реализация проекта "Народный бюджет" по благоустройств у города |
Комитет дорожно-транспортного хозяйства и связи |
Всего |
953 710,0 |
- |
1 569 917,43 |
- |
2 338 223,96 |
- |
- |
- |
- |
||||||
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||
Бюджет Тульской области |
570 163,0 |
- |
627 966,97 |
- |
1 697 012,63 |
- |
- |
- |
- |
||||||||
Местный бюджет |
383 547,0 |
- |
941 950,46 |
- |
641 211,33 |
- |
- |
- |
- |
||||||||
Внебюджетные фонды |
- |
- |
- |
" |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||
Основное мероприятие 4: Ликвидация накопленного экологического ущерба |
Комитет дорожно-транспортного хозяйства и связи |
Всего |
- |
- |
30 400,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||
Бюджет Тульской области |
- |
" |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||
Местный бюджет |
- |
- |
30 400,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||
Внебюджетные фонды |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||
Основное мероприятие 5: Создание (обустройство) мест (площадок) накопления ТКО |
Управление муниципального контроля |
Всего |
- |
- |
- |
3 304 944,00 |
11 134 618,67 |
1 198 813,85 |
- |
- |
- |
||||||
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||
Бюджет Тульской области |
- |
- |
- |
3 304 944,00 |
11 134 618,67 |
1 198 813,85 |
- |
- |
- |
||||||||
Местный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||
Внебюджетные фонды |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||
Основное мероприятие 6: Предоставление муниципальных услуг (выполнение работ) в сфере благоустройства территории города Новомосковска |
|
Всего |
- |
- |
- |
- |
19 830 782,22 |
22 669 753,99 |
22 646 200,00 |
20 537 100,00 |
22 072 300,00 |
||||||
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||
Бюджет Тульской области |
- |
- |
- |
- |
1 192 955,75 |
- |
- |
- |
- |
||||||||
Местный бюджет |
- |
- |
- |
- |
18 637 82 6,47 |
22 669 753,99 |
22 646 200,00 |
20 537 100,00 |
22 072 300,00 |
||||||||
Внебюджетные фонды |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||
Подпрограмма "Зеленый город" |
Комитет дорожно-транспортного хозяйства и связи |
Всего |
30 890 663,32 |
27 555 644,13 |
28 672 480,49 |
24 159 400,00 |
25 581 938,00 |
21 874 131,46 |
25 284 900,00 |
24178 900,00 |
25 952 600,00 |
||||||
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||
Бюджет Тульской области |
275 475,32 |
- |
62 111,39 |
- |
1 928 738,58 |
- |
- |
- |
- |
||||||||
Местный бюджет |
30 615 188,0 |
27 555 1 644,13 |
28 610 369,10 |
24 159 400,00 |
23 653 199,42 |
21 874 131,46 |
25 284 900,00 |
24 178 900,00 |
25 952 600,00 |
||||||||
|
|
Внебюджетные фонды |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
Основное мероприятие 1: Предоставление муниципальных услуг (выполнение работ) в сфере озеленения на территории города Новомосковска |
Комитет дорожно-транспортного хозяйства и связи МБУ "Районное благоустройство, ремонт дорог и тротуаров" |
Всего |
26 712 786,0 |
24 849 993,0 |
23 853 400,00 |
23 310 800,00 |
24 590 938,00 |
19911 731,46 |
23 084 900,00 |
21 978 900,00 |
23 752 600,00 |
||||||
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||
Бюджет Тульской области |
- |
- |
- |
- |
1 928 738,58 |
- |
- |
- |
- |
||||||||
Местный бюджет |
26 712 786,0 |
24 849 993,0 |
23 853 400,00 |
23 310 800,00 |
22 662 199,42 |
19911 731,46 |
23 084 900,00 |
21 978 900,00 |
23 752 600,00 |
||||||||
Внебюджетные фонды |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||
Основное мероприятие 2: Развитие муниципальных учреждений в сфере озеленения |
Комитет дорожно-транспортного хозяйства и связи МБУ "Городские парки" |
Всего |
2 369 800,0 |
1 065 601,13 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
|
|
- |
- |
- |
- |
||||||||
Бюджет Тульской области |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||
Местный бюджет |
2 369 800,0 |
1 065 601,13 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||
Внебюджетные фонды |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||
Основное мероприятие 3: Предоставление услуг (выполнение работ) в сфере озеленения на территории сельских населённых пунктов |
Комитет дорожно-транспортного хозяйства и связи |
Всего |
1 106 000,0 |
1495 892,5 |
821 000,00 |
708 450,00 |
843 000,00 |
1 162 400,00 |
1 400 000,00 |
1400 000,00 |
1400 000,00 |
||||||
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||
Бюджет Тульской области |
- |
- |
- |
- |
|
- |
- |
- |
- |
||||||||
Местный бюджет |
1 106 000,0 |
1 495 892,5 |
821 000,00 |
708 450,00 |
843 000,00 |
1 162 400,00 |
1400 000,00 |
1400 000,00 |
1 400 000,00 |
||||||||
Внебюджетные фонды |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||
Основное мероприятие 4: Мероприятия по обработке сорной растительности территории муниципального образования |
Комитет дорожно-транспортного хозяйства и связи |
Всего |
239 470,0 |
144 157,5 |
247 602,00 |
140 150,00 |
148 000,00 |
800 000,00 |
800 000,00 |
800 000,00 |
800 000,00 |
||||||
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||
Бюджет Тульской области |
- |
- |
- |
- |
|
- |
- |
- |
" |
||||||||
Местный бюджет |
239 470,0 |
144 157,5 |
247 602,00 |
140 150,00 |
148 000,00 |
800 000,00 |
800 000,00 |
800 000,00 |
800 000,00 |
||||||||
Внебюджетные фонды |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||
Основное мероприятие 5: Реализация проекта "Народный бюджет" в сфере озеленения |
Комитет дорожно-транспортного хозяйства и связи МБУ "Городские парки" |
Всего |
462 607,32 |
- |
155 278,49 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||
Бюджет Тульской области |
275 475,32 |
- |
62 111,39 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||
Местный бюджет |
187 132,00 |
- |
93 167,10 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||
Внебюджетные фонды |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||
Основное мероприятие 6: Приобретение техники для благоустройства территории муниципального образования |
Комитет дорожно-транспортного хозяйства и связи МБУ "Городские парки" |
Всего |
- |
- |
3 595 200,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||
Бюджет Тульской области |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||
Местный бюджет |
- |
- |
3 595 200,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||
Внебюджетные фонды |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Подпрограмма
"Светлый город" муниципальной программы
"Благоустройство территории муниципального
образования город Новомосковск"
Паспорт подпрограммы "Светлый город"
Соисполнители муниципальной программы по подпрограмме |
Комитет дорожно-транспортного хозяйства и связи |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Исполнители муниципальной программы по подпрограмме |
Комитет дорожно-транспортного хозяйства и связи |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цели подпрограммы муниципальной программы |
Обеспечение надежного и высокоэффективного наружного освещения территории муниципального образования |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Задачи подпрограммы муниципальной программы |
Обеспечение надежного и высокоэффективного наружного освещения территории муниципального образования |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Конечные результаты подпрограммы муниципальной программы (показатели (индикаторы) подпрограммы муниципальной программы |
N |
Наименование конечного результата |
Ед. изм. |
2016 г. |
2017 г. |
2018 г. |
2019 г. |
2020 г. |
2021 г. |
2022 г. |
2023 г. |
2024 г. |
|||||||||||||||||||||||||
1. |
Доведение доли горения светильников до 96 % от общего числа установленных |
% |
91 |
92 |
93 |
94 |
95 |
96 |
97 |
98 |
99 |
||||||||||||||||||||||||||
2. |
Увеличение доли площади освещенной территории муниципального образования (относительно 2015 года) |
% |
21 |
21 5 |
22,5 |
23,0 |
23,5 |
24,0 |
24,5 |
25 |
25,5 |
||||||||||||||||||||||||||
3 |
Снижение доли потерь электроэнергии в системе электроснабжения (относительно 2015 года) |
% |
5 |
5,1 |
5,2 |
5,3 |
5,4 |
5,5 |
5,6 |
5,7 |
5,8 |
||||||||||||||||||||||||||
4 |
Количество установленных энергоэффективных светильников уличного освещения |
ед. |
- |
- |
- |
- |
146 |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||||||||||
5 |
Количество установленных энергоэффективных светильников уличного освещения с возможностью дистанционного управления |
ед. |
- |
- |
- |
- |
- |
82 |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||||||||||
6 |
Количество установленных шкафов управления уличным освещением |
ед. |
- |
- |
- |
- |
6 |
2 |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||||||||||
Этапы и сроки реализации подпрограммы муниципальной программы |
I этап - 2016 г. II этап - 2017 г. III этап - 2018 г. IV этап - 2019 г. V этап - 2020 г. VI этап - 2021 г. VII этап - 2022 г. VIII этап - 2023 г. IX этап - 2024 г. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы |
Наименование подпрограммы муниципальной программы |
Источник финансирования (источник поступления денежных средств) |
Расходы, руб. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016 г. |
2017 г. |
2018 г. |
2019 г. |
2020 г. |
2021 г. |
2022 г. |
2023 г. |
2024 г. |
Итого |
||||||||||||||||||||||||||||
Подпрограмма "Светлый город" |
Всего: в том |
52 824 426,0 |
57 954 282,83 |
57 329 538,62 |
58 440 400,00 |
69 434 073,14 |
65 182 |
56 600 |
53 420 000,00 |
54 920 000,00 |
526 104 987,26 |
||||||||||||||||||||||||||
числе: |
|
|
|
|
|
266,67 |
000,00 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||||||||||
Бюджет Тульской области |
- |
- |
- |
- |
2 967 500,00 |
2 089 966,67 |
- |
- |
- |
5 057 466,67 |
|||||||||||||||||||||||||||
Местный бюджет |
52 824 426,0 |
57 954 282,83 |
57 329 538,62 |
58 440 400,00 |
66 466 573,14 |
63 092 300,00 |
56 600 000,00 |
53 420 000,00 |
54 920 000,00 |
521 047 520,59 |
|||||||||||||||||||||||||||
Внебюджетные фонды |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
- |
|||||||||||||||||||||||||||
Основное мероприятие 1: Обеспечение уличным освещением территории муниципального образования |
Всего: в том числе: |
52 824 426,0 |
57 954 282,83 |
57 329 538,62 |
58 440 400,00 |
65 194 773,14 |
62 196 600,00 |
56 600 000,00 |
53 420 000,00 |
54 920 000,00 |
518 880 020,59 |
||||||||||||||||||||||||||
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||||||||||
Бюджет Тульской области |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||||||||||
Местный бюджет |
52 824 426,0 |
57 954 282,83 |
57 329 538,62 |
58 440 400,00 |
65 194 773,14 |
62 196 600,00 |
56 600 000,00 |
53 420 000,00 |
54 920 000,00 |
518 880 020,59 |
|||||||||||||||||||||||||||
Внебюджетные фонды |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||||||||||
Основное мероприятие 2: Модернизация сетей электроснабжения, находящихся в муниципальной собственности |
Всего |
- |
- |
- |
- |
4 239 300,00 |
2 985 666,67 |
- |
- |
- |
7 224 966,67 |
||||||||||||||||||||||||||
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||||||||||
Бюджет Тульской области |
- |
- |
- |
- |
2 967 500,00 |
2 089 966,67 |
- |
- |
- |
5 057 466,67 |
|||||||||||||||||||||||||||
Местный бюджет |
- |
- |
- |
- |
1271 800,00 |
895 700,00 |
- |
- |
- |
2 167 500,00 |
|||||||||||||||||||||||||||
Внебюджетные фонды |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|||||||||||||||||||||||||||
2.1. Модернизация сетей электроснабжения, находящихся в муниципальной собственности |
Всего |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
||||||||||||||||||||||||||
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|||||||||||||||||||||||||||
Бюджет Тульской области |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|||||||||||||||||||||||||||
Местный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|||||||||||||||||||||||||||
Внебюджетные фонды |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|||||||||||||||||||||||||||
2.2.Реализация регионального проекта "Умные города Тульской области" |
Всего |
- |
- |
- |
- |
4 239 300,00 |
2 985 666,67 |
- |
- |
- |
7 224 966,67 |
||||||||||||||||||||||||||
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||||||||||
Бюджет Тульской области |
- |
- |
- |
- |
2 967 500,00 |
2 089 966,67 |
|
- |
- |
5 057 466,67 |
|||||||||||||||||||||||||||
Местный бюджет |
- |
- |
- |
- |
1 271 800,00 |
895 700,00 |
- |
- |
- |
2 167 500,00 |
|||||||||||||||||||||||||||
Внебюджетные фонды |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|||||||||||||||||||||||||||
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы муниципальной программы |
- доведение доли горения светильников до 99 % от общего числа установленных; - увеличение доли площади освещенной территории муниципального образования на 25,5% (относительно 2015 года); - снижение доли потерь электроэнергии в системе электроснабжения на 5,8 % (относительно 2015 года), - количество установленных энергоэффективных светильников уличного освещения, составит 146 единиц в 2020 году; - количество установленных энергоэффективных светильников уличного освещения с возможностью дистанционного управления, составит 82 единицы в 2021 году; - количество установленных шкафов управления уличным освещением, составит 6 единиц в 2020 году, 2 единицы в 2021 году |
Раздел 1. Характеристика условий обеспечения
надежного и высокоэффективного наружного освещения
на территории муниципального образования, описание
основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития
В настоящее время система уличного освещения муниципального образования включает в себя 325 км линий уличного освещения, 8 520 светильников уличного освещения, 6200 опор уличного освещения.
Большая часть линий уличного освещения выполнена в неизолированном сталеалюминевом проводе АС-35.
Сельские территории требуют увеличения площади освещенной территории.
Необходимость реализации Программы по восстановлению и модернизации системы наружного освещения назрела давно и диктуется прежде всего следующими причинами:
- неудовлетворительное состоянием системы уличного освещения: из более чем 8 тысяч светоточек, в рабочем состоянии находятся менее 7 тысяч, что составляет примерно 87 процентов.
- ветхое оборудование системы уличного освещения представляет реальную опасность для пешеходов и автотранспорта;
- неудовлетворительным финансированием текущих темпов восстановительных работ по уличному освещению, ввиду постоянного роста общего количества светоточек и периодического разрушения под воздействием неблагоприятных погодных условий, а также противоправных действий граждан;
- необходимостью снижения уровня криминогенной активности муниципального образования город Новомосковск, проявления которой связаны, в том числе, и с недостаточным освещением дворовых и внутриквартальных территорий.
- необходимостью замены линий электропередач на самонесущие изолированные провода (далее - СИП). В г. Новомосковске на линиях электропередач уличного освещения в основном используется провод АС-35, неизолированный алюминиевый провод, на улицах города много зеленых насаждений, которые имеют свойство разрастаться, что часто приводит к коротким замыканиям в сети уличного освещения (в результате - перегоревшие светильники), обрывам проводов уличного освещения, на восстановление часто требуется немало времени и средств. Так же линии уличного освещения проведены часто непродуманно, на одной линии может находиться большое количество светильников, в результате возникает недостаточное напряжение на конце линии. Выходом из данной ситуации является замена линии электропередач на СИП.
По сравнению с традиционными воздушными линиями электропередачи с неизолированными проводами воздушные линии с самонесущими изолированными проводами далее - (ВЛИ) 0,38 кВ имеют ряд преимуществ:
- возможность сооружения ВЛИ без вырубки просек;
- возможность применения опор действующих проектов, а на новых ВЛИ - опор меньшей высоты;
сокращение эксплуатационных расходов за счет исключения систематической расчистки трасс, замены поврежденных изоляторов; сокращение объемов аварийно-восстановительных работ;
- практически исключаются короткие замыкания между проводами фаз, нулевым проводом или "на землю";
- повышенная надежность в зонах интенсивного гололедообразования; меньший вес и меньшая интенсивность налипания снега, инея, льда;
- безопасность работ вблизи ВЛИ 0,38 кВ;
- упрощение проведения ремонтов присоединения ответвлений в здания и сооружения;
- снижение падения напряжения, вследствие малого реактивного сопротивления;
- снижение потерь электрической энергии по сравнению с традиционными воздушными линиями.
Падение напряжения является фактором, снижающим качество
электроэнергии, приводящим к таким отрицательным явлениям, как дополнительные потери в проводниках вследствие увеличения тока для передачи необходимой мощности потребителям, отклонение напряжения сети от номинального значения у конечного потребителя.
Оценка эффективности применения СИП
|
Ед. изм. |
Тип проводника |
||
АС-35 |
СИП-2 |
СИП-2 |
||
Сечение проводника |
мм |
35 |
3x35+50 |
3x50+50 |
Уд. сопротивление |
Ом. км |
0,777 |
0,887 |
0,641 |
Среднегодовой ток |
А |
80 |
80 |
80 |
Коэф. распределения фаз |
О.е. |
1 |
1 |
1 |
Число часов работы линии |
час |
8760 |
8760 |
8760 |
Протяженность |
км |
1 |
1 |
1 |
Потери |
кВт*ч |
130685,2 |
149186,3 |
107811,1 |
Тариф на ээ |
Руб. *кВт/ч |
1,3 |
1,3 |
1,3 |
Потери П |
Руб. |
169890,7 |
193942,2 |
140154,4 |
|
Руб. |
|
24051,46 |
-29736,35 |
|
% |
|
+14% |
-15% |
Стоимость провода на 1 км |
Руб. |
17500 |
92130 |
117700 |
Стоимость материалов на 1 км |
Руб. |
- |
50000 |
50000 |
Суммарные затраты на 1 км |
Руб. |
- |
142130 |
167700 |
Простой срок окупаемости |
лет |
- |
- |
5,64 |
Раздел 2. Цели, задачи и показатели (индикаторы) подпрограммы
Целью подпрограммы является обеспечение надежного и
высокоэффективного наружного освещения территории муниципального образования;
Реализация подпрограммы "Светлый город" осуществляется в следующих основных направлениях:
- доведение доли горения светильников до 99% от общего числа установленных;
- увеличение доли площади освещенной территории муниципального образования на 25,5% (относительно 2015 года);
- снижение доли потерь электроэнергии в системе электроснабжения на 5,8% (относительно 2015 года).
Раздел 3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы
Модернизация сетей электроснабжения, находящихся в муниципальной собственности: замена линий уличного освещения на СИП (самонесущий изолированный провод), замена опор линии электропередач, модернизация трансформаторных подстанций.
Перечень основных мероприятий муниципальной подпрограммы
N п/п |
Наименование основного мероприятия |
Ответственный исполнитель |
Срок |
Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) |
|
Начало реализации |
Окончания реализации |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
Подпрограмма "Светлый город" |
||||
2 |
Основное мероприятие 1: Обеспечение уличным освещением территории муниципального образования Основное мероприятие 2: Модернизация сетей электроснабжения, находящихся в муниципальной собственности. 2.1. Модернизация сетей электроснабжения, находящихся в муниципальной собственности. 2.2.Реализация регионального проекта "Умные города Тульской области" |
Комитет дорожно-транспортного хозяйства и связи |
2016 г. |
2024 г. |
- доведение доли горения светильников до 99 % от общего числа установленных; - увеличение доли площади освещенной территории муниципального образования на 24% (относительно 2015 г.) - снижение доли потерь электроэнергии в системе электроснабжения на 5,8 % (относительно 2015 г.) - количество установленных энергоэффективных светильников уличного освещения, составит 146 единиц в 2020 году; - количество установленных энергоэффективных светильников уличного освещения с возможностью дистанционного управления, составит 82 единицы в 2021 году; - количество установленных шкафов управления уличным освещением, составит 6 единиц в 2020 году, 2 единицы в 2021 году |
Раздел 4. Анализ рисков реализации подпрограммы
и описание мер управления рисками реализации подпрограммы
В процессе реализации подпрограммы возможны следующие риски:
1. Частичное или полное недофинансирование запланированных мероприятий;
2. Неисполнение или не полное исполнение подрядными организациями условий и обязательств по заключенным муниципальным контрактам.
3. Внешние риски:
- дорожно-транспортные происшествия, повлекшие за собой разрушение линий электропередач;
- падение зеленых насаждений на линии электропередач;
- погодные условия: ливневые дожди, налипание снега, сильный ветер.
Управлением рисками являются меры по стабильному и своевременному
финансированию Подпрограммы, своевременный и постоянный контроль за подрядными организациями, своевременное реагирование и устранение последствий природных явлений и дорожно-транспортных происшествий.
Раздел 5. Обоснование объема финансовых ресурсов подпрограммы
По первому мероприятию: увеличение стоимости электроэнергии связано с регламентированным изменением тарифа на электрическую энергию согласно Постановления Правительства РФ от 27.12.2004 г. N 861 "Об утверждении Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам администратора торговой системы оптового рынка и оказания этих услуг и Правил Технологического присоединения, энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а так же объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям".
По второму основному мероприятию: стоимость работ по техническому обслуживанию сетей уличного освещения рассчитывалась на основании мониторинга муниципальных контрактов и выполненных работ за 2010 - 2013 гг. и в соответствии со сметными расчетами.
По третьему основному мероприятию:
Стоимость проектных работ на замену провода АС-35 на провод СИП 10 000 руб. на 1 км сетей, стоимость проектирования замены 300 км сетей уличного освещения соответственно составит 3 000 000 руб.
На замену 300 км ВЛ-0,4кВ. суммарные затраты на реализацию данного мероприятия составляет 35 310 тыс. руб. (без учета замены непригодных к эксплуатации опор). Простой срок окупаемости 5,64 года. При замене в течение 1 года 60 км сетей экономический эффект от реализации мероприятий по замене ВЛ на ВЛИ составит ориентировочно 1 784,18 тыс. руб. в год.
Объем финансовых ресурсов подпрограммы (руб.)
Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, мероприятия |
Ответственный исполнитель, соисполнители |
Источник финансирования (источник поступления денежных средств) |
Объем финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы |
||||||||
2016 г. |
2017 г. |
2018 г. |
2019 г. |
2020 г. |
2021 г. |
2022 г. |
2023 г. |
2024 г. |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
Подпрограмма "Светлый город" |
Комитет дорожно-транспортного хозяйства и связи |
Всего |
52 824 426,0 |
57 954 282,83 |
57 329 538,62 |
58 440 400,00 |
69 434 073,14 |
65 182 266,67 |
56 600 000,00 |
53 420 000,00 |
54 920 000,00 |
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
Бюджет Тульской области |
- |
- |
- |
- |
2 967 500,00 |
2 089 966,67 |
- |
- |
- |
||
Местный бюджет |
52 824 426,0 |
57 954 282,83 |
57 329 538,62 |
58 440 400,00 |
66 466 573,14 |
63 092 300,00 |
56 600 000,00 |
53 420 000,00 |
54 920 000,00 |
||
Внебюджетные фонды |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
||
Основное мероприятие 1: Обеспечение уличным освещением территории муниципального образования |
Комитет дорожно-транспортного хозяйства и связи |
Всего |
52 824 426,0 |
57 954 282,83 |
57 329 538,62 |
58 440 400,00 |
65 194 773,14 |
62 196 600,00 |
56 600 000,00 |
53 420 000,00 |
54 920 000,00 |
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
Бюджет Тульской |
- |
- |
- |
- |
|
- |
- |
- |
- |
||
области |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Местный бюджет |
52 824 426,0 |
57 954 282,83 |
57 329 538,62 |
58 440 400,00 |
65 194 773,14 |
62 196 600,00 |
56 600 000,00 |
53 420 000,00 |
54 920 000,00 |
||
Внебюджетные фонды |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
Основное мероприятие 2: Модернизация сетей электроснабжения, находящихся в муниципальной собственности* |
Комитет дорожно-транспортного хозяйства и связи |
Всего |
- |
- |
- |
- |
4 239 300,00 |
2 985 666,67 |
- |
- |
- |
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
Бюджет Тульской области |
- |
- |
- |
- |
2 967 500,00 |
2 089 966,67 |
- |
- |
- |
||
Местный бюджет |
- |
- |
- |
- |
1 271 800,00 |
895 700,00 |
- |
- |
- |
||
Внебюджетные фонды |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
2.1. Модернизация сетей электроснабжения, находящихся в муниципальной собственности. |
Комитет дорожно-транспортного хозяйства и связи |
Всего |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
Бюджет Тульской области |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
Местный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
Внебюджетные фонды |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
2.2.Реализация регионального проекта "Умные города Тульской области" |
Комитет дорожно-транспортного хозяйства и связи |
Всего |
- |
- |
- |
- |
4 239 300,00 |
2 985 666,67 |
- |
- |
- |
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
- |
- |
||
Бюджет Тульской области |
- |
- |
- |
- |
2 967 500,00 |
2 089 966,67 |
|
- |
- |
||
Местный бюджет |
- |
- |
- |
- |
1 271 800,00 |
895 700,00 |
- |
- |
- |
||
Внебюджетные фонды |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Подпрограмма
"Благоустройство мест захоронения" муниципальной
программы "Благоустройство территории муниципального
образования город Новомосковск"
Паспорт подпрограммы
"Благоустройство мест захоронения"
Соисполнители муниципальной программы по подпрограмме |
Комитет дорожно-транспортного хозяйства и связи МБУ "Районное благоустройство, ремонт дорог и тротуаров" |
||||||||||||||||||||||||
Исполнители муниципальной программы по подпрограмме |
Комитет дорожно-транспортного хозяйства и связи |
||||||||||||||||||||||||
Цели подпрограммы муниципальной программы |
Комплексное улучшение санитарного и эстетического вида территорий городских кладбищ, увеличение территории городских кладбищ, а так же повышение безопасности жизнедеятельности для посетителей кладбищ. |
||||||||||||||||||||||||
Задачи подпрограммы муниципальной программы |
Содержание дорог на территории общественных кладбищ, увеличение благоустроенных площадей общественных кладбищ, предотвращение падения аварийных деревьев на территории кладбищ путем их сноса. |
||||||||||||||||||||||||
Конечные результаты подпрограммы муниципальной программы (показатели (индикаторы) подпрограммы муниципальной программы) |
N |
Наименование конечного результата |
Ед. изм. |
2016 г. |
2017 г. |
2018 г. |
2019 г. |
2020 г. |
2021 г. |
2022 г. |
2023 г. |
2024 г. |
|||||||||||||
1 |
Чистка дорог от пыли и грязи на территории общественных кладбищ муниципального образования, ежегодно |
т. м 2 |
57,60 |
97,95 |
97,95 |
97,95 |
97,95 |
97,95 |
97,95 |
97,95 |
97,95 |
||||||||||||||
2 |
Количество снесенных деревьев, находящихся в аварийном состоянии на территории общественных кладбищ |
шт./ м 3 |
27/135 |
10/145 |
14/150 |
12/100 |
12/100 |
12/100 |
12/100 |
12/100 |
12/100 |
||||||||||||||
Этапы и сроки реализации подпрограммы муниципальной программы |
I этап - 2016 г. II этап - 2017 г. III этап - 2018 г. IV этап - 2019 г. V этап - 2020 г. VI этап - 2021 г. VII этап - 2022 г. VIII этап - 2023 г. IX этап - 2024 г. |
||||||||||||||||||||||||
Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы |
Наименование подпрограммы муниципальной программы |
Источник финансирования (источник поступления денежных средств) |
Расходы (руб.)' |
|
|||||||||||||||||||||
2016 г. |
2017 г. |
2018 г. |
2019 г. |
2020 г. |
2021 г. |
2022 г. |
2023 г. |
2024 г. |
Итого |
||||||||||||||||
Благоустройство мест захоронения |
Всего: в том числе: |
3 713 000,0 |
5 556 087,00 |
5 979 071,11 |
4 886 300,00 |
2 748 331,37 |
1 837 818,1 8 |
1 076 800,0 0 |
1 054 100,00 |
1 164 300,00 |
28 015 807,66 |
||||||||||||||
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||
Бюджет Тульской области |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||
Местный бюджет |
3 713 000,0 |
5 556 087,00 |
5 979 071,11 |
4 886 300,00 |
2 748 331,37 |
1 837 818,1 8 |
1 076 800,0 0 |
1 054 100,00 |
1 164 300,00 |
28 015 807,66 |
|||||||||||||||
Внебюджетные фонды |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||
Основное мероприятие 1: Благоустройство мест захоронения |
Всего: в том числе: |
3 713 000,0 |
5 556 087,00 |
5 979 071,11 |
4 886 300,00 |
409 933,37 |
- |
- |
- |
- |
20 544 391,48 |
||||||||||||||
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||
Бюджет Тульской области |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||
Местный бюджет |
3 713 000,0 |
5 556 087,00 |
5 979 071,11 |
4 886 300,00 |
409 933,37 |
- |
- |
- |
- |
20 544 391,48 |
|||||||||||||||
Внебюджетные фонды |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
. |
|||||||||||||||
Основное мероприятие 2: Предоставление муниципальных услуг (выполнение работ) в сфере мест захоронения |
Всего: в том числе: |
- |
- |
- |
- |
2 338 398,00 |
1 837 818,1 8 |
1 076 800,0 0 |
1 054 100,00 |
1 164 300,00 |
7 471 416,18 |
||||||||||||||
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||
Бюджет Тульской области |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||
Местный бюджет |
- |
- |
- |
- |
2 338 398,00 |
1 837 818,1 8 |
1 076 800,0 0 |
1 054 100,00 |
1 164 300,00 |
7 471 416,18 |
|||||||||||||||
Внебюджетные фонды |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы муниципальной программы |
- чистка дорог от пыли и грязи на территории общественных кладбищ, ежегодно - 97,95 т. м 2; - валка деревьев, находящихся в аварийном состоянии на территориях кладбищ - 123 шт./1030 м 3 |
Раздел 1. Характеристика состояния мест захоронений
на территории муниципального образования
В настоящее время общая территория городских кладбищ г. Новомосковска составляет 518 903 м 2. Данная территория требует всесезонного и ежегодного выполнения работ по сбору и вывозу бытовых и природных отходов. Так же на данной территории располагаются ежегодно приходящие в аварийное состояние и требующие сноса зеленые насаждения (деревья). Данная подпрограмма предусматривает комплекс мероприятий, направленных на создание благоприятных условий работы муниципальных кладбищ, повышение уровня эстетического вида кладбищ, увеличение территорий, отведенных под захоронения, оснащенных необходимой инфраструктурой, а так же предусматривает повышение безопасности жизнедеятельности посетителей кладбищ.
Раздел 2. Цели, задачи и показатели подпрограммы
Целью подпрограммы является комплексное улучшение санитарного и эстетического вида территорий городских кладбищ, увеличение территории городских кладбищ, а так же повышение безопасности жизнедеятельности для посетителей кладбищ.
Для осуществления данных целей установлены следующие задачи:
1 "Содержание дорог на территории городских кладбищ;
2. Увеличение благоустроенных площадей общественных кладбищ;
3. Предотвращение падения аварийных деревьев на территории кладбищ путем их сноса.
Показателями подпрограммы являются:
1. Чистка дорог от пыли и грязи на территории общественных кладбищ, ежегодно - 97,95 т. м 2: 2016 г. - 57,60 т. м 2, 2017 г. - 97,95 т. м 2, 2018 г. - 97,95 т. м 2, 2019 г. - 97,95 т. м 2, 2020 г. - 97,95 т. м 2; 2021 г. - 97,95 т. м 2; 2022 г. - 97,95 т. м 2, 2023 г. - 97,95 т. м 2, 2024 г. - 97,95 т. м 2.
2. Валка деревьев, находящихся в аварийном состоянии на территории кладбищ - 87 шт./730 м 3: 2016 г. - 27 шт./135 м 3, 2017 г. - 10 шт./145 м 3, 2018 г. - 14 шт./150 м 3, 2019 г. - 12 шт./100 м 3, 2020 г - 12 шт./100 м 3; 2021 г. - 12 шт./100 м 3; 2022 г. - 12 шт./100 м 3; 2023 г. - 12 шт./100 м 3; 2024 г. - 12 шт./100 м 3.
Срок реализации подпрограммы 2016 - 2024 гг.
Раздел 3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы
Реализация подпрограммы "Благоустройство мест захоронения" осуществляется в следующих направлениях: формирование конкурентной среды путем проведения тендерных процедур при заключении контрактов на выполнение работ по благоустройству мест захоронения и организации и развитии сферы ритуальных услуг.
Перечень основных мероприятий подпрограммы
N п/п |
Наименование основного мероприятия |
Ответственный исполнитель |
Срок |
Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) |
|
начала реализации |
окончания реализации |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
Подпрограмма "Благоустройство мест захоронения" | |||||
1 |
Основное мероприятие 1: Благоустройство мест захоронения Основное мероприятие 2: Предоставление муниципальных услуг (выполнение работ) в сфере мест захоронения |
Комитет дорожно-транспортного хозяйства и связи |
2016 г. |
2024 г. |
- чистка дорог от пыли и грязи на территории общественных кладбищ - 97,95 т. м 2; - валка деревьев, находящихся в аварийном состоянии на территории кладбищ - 123 шт./1030 м 3 |
Раздел 4. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание
мер управления рисками реализации подпрограммы
Возможными рисками в реализации подпрограммы выступают следующие факторы:
- несвоевременное и недостаточное финансирование обеспечения мероприятий программы;
- несвоевременное выполнение работ подрядными организациями;
- климатические (погодные) условия;
- изменения действующего законодательства.
Мерами управления рисками реализации подпрограммы являются следующие факты:
- перераспределение объемов финансирования при рассмотрении сезонных потребностей работ на кладбищах;
- усиление мер контроля в ходе выполнения работ;
- регулярный анализ мероприятий подпрограммы, выявление технических и организационных проблем и разработка предложений по их решению.
Раздел 5. Обоснование объема финансовых ресурсов,
необходимых для реализации подпрограммы
Обоснованием стоимости услуг, работ по основным мероприятиям подпрограммы будет являться следующее: локальный сметный расчет, составленный в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на квартал.
Объем финансовых ресурсов подпрограммы (руб.)
Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, мероприятия |
Ответственный исполнитель, соисполнители |
Источники финансирования (источник поступления денежных средств) |
Объем финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы |
||||||||
2016 г. |
2017 г. |
2018 г. |
2019 г. |
2020 г. |
2021 г. |
2022 г. |
2023 г. |
2024 г. |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
Подпрограмма Благоустройство мест захоронения |
Комитет дорожно-транспортного хозяйства и связи МБУ "Районное благоустройство, ремонт дорог и тротуаров" |
Всего |
3 713 000,00 |
5 556 087,00 |
5 979 071,11 |
4 886 300,00 |
2 748 331,37 |
1 837 818,18 |
1 076 800,00 |
1 054 100,00 |
1 164 300,00 |
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
Бюджет Тульской области |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
Местный бюджет |
3 713 000,00 |
5 556 087,00 |
5 979 071,11 |
4 886 300,00 |
2 748 331,37 |
1 837 818,18 |
1 076 800,00 |
1 054 100,00 |
1 164 300,00 |
||
Внебюджетные фонды |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
Основное мероприятие 1: Благоустройство мест захоронения |
Комитет дорожно-транспортного хозяйства и связи |
Всего |
3 713 000,00 |
5 556 087,00 |
5 979 071,11 |
4 886 300,00 |
409 933,37 |
- |
- |
- |
- |
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
Бюджет Тульской области |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
Местный бюджет |
3 713 000,00 |
5 556 087,00 |
5 979 071,11 |
4 886 300,00 |
409 933,37 |
- |
- |
- |
- |
||
Внебюджетные фонды |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
Основное мероприятие 2: Предоставление муниципальных услуг (выполнение работ) в сфере мест захоронения |
Комитет дорожно-транспортного хозяйства и связи МБУ "Районное благоустройство, ремонт дорог и тротуаров" |
Всего |
- |
- |
- |
- |
2 338 398,00 |
1 837 818,18 |
1 076 800,00 |
1 054 100,00 |
1 164 300,00 |
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
Бюджет Тульской области |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
Местный бюджет |
- |
- |
- |
- |
2 338 398,00 |
1 837 818,18 |
1 076 800,00 |
1 054 100,00 |
1 164 300,00 |
||
Внебюджетные фонды |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
- |
- |
Подпрограмма
"Чистый город" муниципальной программы "Благоустройство
территории муниципального образования город Новомосковск"
Паспорт подпрограммы "Чистый город"
Соисполнители муниципальной программы по подпрограмме |
Управление муниципального контроля; Комитет дорожно-транспортного хозяйства и связи |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Исполнители муниципальной программы по подпрограмме |
Комитет дорожно-транспортного хозяйства и связи |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цели подпрограммы муниципальной программы |
Поддержание и развитие благоустроенной и санитарной среды территории муниципального образования |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Задачи подпрограммы муниципальной программы |
1. Выполнение мероприятий направленных на соблюдение ветеринарно-санитарных норм на территории муниципального образования. 2. Приведение в качественное состояние элементов внешнего благоустройства, объектов общественного назначения. 3. Оздоровление санитарной обстановки на территории муниципального образования. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Конечные результаты подпрограммы муниципальной программы (показатели (индикаторы) подпрограммы муниципальной программы) |
N |
Наименование конечного результата |
Ед. изм. |
2016 г. |
2017 г. |
2018 г. |
2019 г. |
2020 г. |
2021 г. |
2022 г. |
2023 г. |
2024 г. |
|||||||||||||||||||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
||||||||||||||||||||||||||||
1 |
Снижение количества заявок граждан на реализацию мероприятий по отлову безнадзорных животных в границах муниципального образования (относительно 2015 года) |
% |
12 |
13 |
13,5 |
14,0 |
14,5 |
15 |
15,5 |
16 |
16,5 |
||||||||||||||||||||||||||||
2 |
Увеличение доли восстановленных объектов социально-общественного назначения в муниципальном образовании |
% |
49,8 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||||||||||||
3 |
Снижение количества жалоб на санитарную обстановку в границах муниципального образования (относительно 2015 года) |
% |
37 |
37,2 |
37,3 |
37,5 |
37,7 |
38 |
38,2 |
38,5 |
38,7 |
||||||||||||||||||||||||||||
4 |
Ликвидация стихийной свалки ртутьсодержащих ламп |
шт. |
- |
- |
1500 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||||||||||||
5 |
Ремонт тротуарных дорожек на территории муниципального образования |
м |
- |
- |
500 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||||||||||||
6 |
Увеличение количества созданных (обустроенных) мест (площадок) накопления ТКО при реализации мероприятий по созданию (обустройству) мест (площадок) накопления ТКО на территории индивидуальной жилой застройки и в сельских населенных пунктах муниципального образования |
шт. |
|
|
|
48 |
70 |
70 |
70 |
70 |
50 |
||||||||||||||||||||||||||||
Этапы и сроки реализации подпрограммы муниципальной программы |
|
|
|
I этап - 2016 г. II этап - 2017 г. III этап - 2018 г. IV этап - 2019 г. V этап - 2020 г. VI этап - 2021 г. VII этап - 2022 г. VIII этап - 2023 г. IX этап - 2024 г. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы |
Наименование подпрограммы муниципальной программы |
Источник финансирования (источник поступления денежных средств) |
Расходы (руб.) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016 г. |
2017 г. |
2018 г. |
2019 г. |
2020 г. |
2021 г. |
2022 г. |
2023 г. |
2024 г. |
Итого |
||||||||||||||||||||||||||||||
"Чистый город" |
Всего: в том числе: |
35 439 995,00 |
36 254 739,17 |
31 688 380,64 |
25 983 644,00 |
42 409 0 33,62 |
33 991 967.84 |
32 201 108,00 |
30 090 578,00 |
31 527 830,00 |
299 587 276,27 |
||||||||||||||||||||||||||||
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||||||||||||
Бюджет Тульской области |
4199 263,00 |
3 629 100,0 |
4 523 666,97 |
7 937 044,00 |
16 958 5 87,05 |
2 953 713,85 |
3 154 908,00 |
3 153 478,00 |
3 055 530,00 |
49 565 290,87 |
|||||||||||||||||||||||||||||
Местный |
31240 |
32 625 |
27 164 |
18 046 |
25 450 41 |
31 038 |
29 046 |
26 937 |
28 472 |
250 021 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
бюджет |
732,00 |
639,17 |
713,67 |
600,00 |
46,57 |
253,99 |
200,00 |
100,00 |
300,00 |
985,40 |
|||||||||||||||||||||||||||
Внебюджетные источники |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||||||||||||
Основное мероприятие 1 Реализация мероприятий по прочему благоустройству территории муниципального образования |
Всего: в том числе: |
30 857 185,00 |
32 625 639,17 |
26 192 363,21 |
18 046 600,00 |
6 171 40 8,77 |
6 368 500,00 |
6 400 000,00 |
6 400 000,00 |
6 400 000,00 |
139 461 696,15 |
||||||||||||||||||||||||||||
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||||||||||||
Бюджет Тульской области |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||||||||||||
Местный бюджет |
30 857 185,00 |
32 625 639,17 |
26 192 363,21 |
18 046 600,00 |
6 171 408,77 |
6 368 500,00 |
6 400 000,00 |
6 400 000,00 |
6 400 000,00 |
139 461 696,15 |
|||||||||||||||||||||||||||||
Внебюджетные источники |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||||||||||||
Основное мероприятие 2 Мероприятия при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев |
Всего: в том числе: |
3 629 100,00 |
3 629 100,00 |
3 895 700,00 |
4 632 10 0,00 |
2 934 00 0,00 |
3 754 900,00 |
3 154 9 08,00 |
3 153 478,00 |
3 055 530,00 |
31 838 816,00 |
||||||||||||||||||||||||||||
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||||||||||||
Бюджет Тульской области |
3 629 100,00 |
3 629 100,00 |
3 895 700,00 |
4 632 10 0,00 |
2 934 00 0,00 |
1 754 900,00 |
3 154 9 08,00 |
3 153 478,00 |
3 055 530,00 |
29 838 816,00 |
|||||||||||||||||||||||||||||
Местный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
2 000 000,00 |
- |
- |
- |
2 000 000,00 |
|||||||||||||||||||||||||||||
Внебюджетные источники |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||||||||||||
Основное мероприятие 3 Реализация проекта "Народный бюджет" по благоустройств у города |
Всего: в том числе: |
953 710,00 |
- |
1 569 917,43 |
- |
2 338 22 3,96 |
- |
- |
- |
- |
4 861 851,39 |
||||||||||||||||||||||||||||
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||||||||||||
Бюджет Тульской области |
570 163,00 |
- |
627 966,97 |
- |
1 697 0 12,63 |
- |
- |
- |
- |
2 895 142,6 |
|||||||||||||||||||||||||||||
Местный бюджет |
383 547,00 |
- |
941 950,46 |
- |
641 211,33 |
- |
- |
- |
- |
19 66 708,79 |
|||||||||||||||||||||||||||||
Внебюджетные источники |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||||||||||||
Основное мероприятие 4 Ликвидация накопленного экологического ущерба* |
Всего: в том числе: |
- |
- |
30 400,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
30 400,00 |
||||||||||||||||||||||||||||
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||||||||||||
Бюджет Тульской области |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||||||||||||
Местный бюджет |
- |
- |
30 400,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
30 400,00 |
|||||||||||||||||||||||||||||
Внебюджетные источники |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||||||||||||
Основное мероприятие 5 Создание (обустройство) мест (площадок) накопления ТКО |
Всего: в том числе: |
- |
- |
- |
3 304 944,00 |
11 134 618,67 |
1 198 813,85 |
- |
- |
- |
15 638 376,52 |
||||||||||||||||||||||||||||
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||||||||||||
Бюджет Тульской области |
- |
- |
- |
3 304 944,00 |
11 134 618,67 |
1 198 813,85 |
- |
- |
- |
15 638 376,52 |
|||||||||||||||||||||||||||||
Местный бюджет |
- |
- |
- |
- |
|
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||||||||||||
Внебюджетные источники |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||||||||||||
Основное мероприятие 6: Предоставление муниципальных услуг (выполнение работ) в сфере благоустройств а территории города |
Всего: в том числе: |
- |
- |
- |
- |
19 830 782,22 |
22 669 753,99 |
22 646 200,00 |
20 537 100,00 |
22 072 300,00 |
107 756 136,21 |
||||||||||||||||||||||||||||
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||||||||||||
Бюджет Тульской области |
- |
- |
- |
- |
1 192 955,75 |
- |
- |
- |
- |
1 192 955,75 |
|||||||||||||||||||||||||||||
Местный бюджет |
- |
- |
- |
- |
18 637 826,47 |
22 669 753,99 |
22 646 200,00 |
20 537 100,00 |
22 072 300,00 |
106 563 180,46 |
|||||||||||||||||||||||||||||
Внебюджетные источники |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||||||||||||
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы муниципальной программы |
- снижение на 16,5 % количества заявок граждан по отлову безнадзорных животных в границах муниципального образования (относительно 2015 года); - увеличение доли восстановленных объектов социально-общественного назначения в муниципальном образовании в 2016 году - до 49,8%; - сокращение на 38,7 % количества жалоб на санитарную обстановку в границах муниципального образования (относительно 2015 года); - ликвидация стихийной свалки ртутьсодержащих ламп в 2018 году в количестве 1500 штук в границах муниципального образования; - ремонт тротуарных дорожек на территории муниципального образования в 2018 году - 500 м. - увеличение количества созданных (обустроенных) мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов при реализации мероприятий по созданию (обустройству) мест (площадок) накопления ТКО на территории индивидуальной жилой застройки и в сельских населенных пунктах муниципального образования до 378 штук. |
Раздел 1. Характеристика создания условий благоприятствующих
поддержанию и развитию благоустроенной и санитарной среды
территории муниципального образования, описание основных
проблем в указанной сфере и прогноз ее развития
Благоустройство территории муниципального образования представляет собой комплекс мероприятий, направленных на создание благоприятных, здоровых и культурных условий жизни, досуга населения. Проведение работ по благоустройству осуществляется широким кругом лиц. Необходимость благоустройства территорий, в том числе комплексного, продиктовано на сегодняшний день необходимостью обеспечения проживания людей в более комфортных условиях при постоянно растущем благосостоянии населения. В настоящее время Новомосковск - динамично развивающийся городской округ, в границах которого существует достаточно развитая инфраструктура магистральных, пешеходных элементов, объектов социально-общественного назначения. Ежегодно данные элементы все больше теряют свои прямые функциональные свойства, именно поэтому они в свою очередь требуют комплексного подхода по их содержанию. Также необходимо обратить внимание на ситуацию, связанную с предупреждением и ликвидацией болезней животных, их лечению, защите населения. Ежегодно от граждан поступает более 1 тыс. заявок на количество безнадзорных животных, ареалом которых является вся территория муниципального образования. В 2012 году благодаря внесению изменений в федеральное законодательство на муниципальном уровне стало возможным полномасштабная реализация комплекса мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных.
На сегодняшний день территория муниципального образования требует устойчивого развития как благоустроенной среды для общественной жизнедеятельности граждан в частности, так и социально-экономического развития городского округа в целом.
Достижение обозначенных целей можно осуществить только путем программно-целевого метода, посредством реализации комплекса мер, предусмотренных в рамках данной подпрограммы.
Раздел 2. Цели, задачи и показатели (индикаторы) подпрограммы
Целью подпрограммы является создание условий благоприятствующих поддержанию и развитию благоустроенной и санитарной среды территории муниципального образования, а именно создание условий для проведения досуга и отдыха граждан, минимизация негативного воздействия на окружающую среду от жизнедеятельности граждан, организаций всех форм собственности.
Для достижения этих целей решаются следующие задачи:
1. Выполнение мероприятий, направленных на соблюдение ветеринарно-санитарных норм на территории муниципального образования;
2. Приведение в качественное состояние элементов внешнего благоустройства, объектов общественного назначения;
3. Оздоровление санитарной обстановки на территории муниципального образования.
Показателями подпрограммы являются:
1. Снижение на 16,5% количества заявок граждан по отлову безнадзорных животных в границах муниципального образования город Новомосковск: 2016 г. - 12%, 2017 г. - 13%, 2018 г. - 13,5%, 2019 г - 14,0%, 2020 г. - 14,5%,
2021 г. - 15%; 2022 г. - 15,5%, 2023 г. - 16%, 2024 г. - 16,5% (относительно 2015 года);
2. Доля восстановленных объектов социально-общественного назначения в муниципальном образовании в 2016 году - 49,8%;
3. Снижение на 38,7% жалоб на санитарную обстановку в границах муниципального образования: 2016 г. - 37%, 2017 г. - 37,2%, 2018 г. - 37,3%, 2019 г. - 37,5%, 2020 г. - 37,7%, 2021 г. - 38%; 2022 г. - 38,2%, 2023 г. - 38,5%, 2024 г. - 38,7% (относительно 2015 года);
4. Ликвидация стихийной свалки ртутьсодержащих ламп в границах муниципального образования: 2018 г. - 1500 штук;
5. Ремонт тротуарных дорожек на территории муниципального образования: в 2018 г. - 500 м;
6. Увеличение количества ежегодно созданных (обустроенных) мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов при реализации мероприятий по созданию (обустройству) мест (площадок) накопления ТКО на территории индивидуальной жилой застройки и в сельских населенных пунктах муниципального образования: 2019 г. - 48 шт., 2020 г. - 70 шт., 2021 г. - 70 шт., 2022 г. - 70 шт., 2023 г. - 70 шт., 2024 г. - 50 шт.
Срок реализации подпрограммы 2016 - 2024 гг.
Раздел 3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы
Реализация подпрограммы "Чистый город" осуществляется в следующих направлениях: формирование конкурентной среды путем своевременного проведения тендерных процедур при заключении контрактов на проведение работ по сбору и размещению отходов; выполнение мероприятий, направленных на соблюдение ветеринарно-санитарных норм на территории муниципального образования; приведение в качественное состояние элементов благоустройства; оздоровление санитарной обстановки на территории муниципального образования.
Перечень основных мероприятий подпрограммы
N п/п |
Наименование основного мероприятия |
Ответственный исполнитель |
Срок |
Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) |
|
начала реализации |
окончания реализации |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
2 |
"Чистый город" |
||||
3 |
1. Реализация мероприятий по прочему благо устройству территории муниципального образования |
Комитет дорожно-транспортного хозяйства и связи |
2016 г. |
2024 г. |
- сокращение на 38,8% количества жалоб на санитарную обстановку в границах муниципального образования (относительно 2015 года); - увеличение доли восстановленных объектов социально-общественного назначения в муниципальном образовании в 2016 году - до 49,8% |
4 |
2. Мероприятия при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев |
Комитет дорожно-транспортного хозяйства и связи |
2016 г. |
2024 г. |
- снижение на 16,5% количества заявок граждан по отлову безнадзорных животных в границах муниципального образования (относительно 2015 года) |
5 |
3. Реализация проекта "Народный бюджет" по благоустройству города |
Комитет дорожно-транспортного хозяйства и связи |
2018 г. |
2018 г. |
- ремонт тротуарных дорожек на территории муниципального образования - 500 м |
6 |
4. Ликвидация накопленного экологического ущерба |
Комитет дорожно-транспортного хозяйства и связи |
2018 г. |
2018 г. |
- ликвидация стихийной свалки ртутьсодержащих ламп в границах муниципального образования, в количестве 1500 штук |
7 |
5. Создание (обустройство) мест (площадок) накопления ТКО |
Управление муниципального контроля |
2019 г. |
2024 г. |
- увеличение количества созданных (обустроенных) мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов при реализации мероприятий по созданию (обустройству) мест (площадок) накопления ТКО на территории индивидуальной жилой застройки и в сельских населенных пунктах муниципального образования до 378 шт. |
8 |
6. Предоставление муниципальных услуг (выполнение работ) в сфере благоустройства территории города |
Управление муниципального контроля |
2020 г. |
2024 г. |
- улучшение эстетичного вида площадей газонов на площади 29,89 га, цветников на площади 0,45 га и декоративных изгородей на площади 3,16 га, ежегодно; |
Раздел 4. Анализ рисков реализации подпрограммы
и описание мер управления рисками реализации подпрограммы
Реализация подпрограммы сопряжена с определенными рисками. В процессе реализации подпрограммы возможно выявление отклонений в достижении промежуточных итогов.
Возможными рисками при реализации мероприятий подпрограммы выступают следующие факторы:
- несвоевременное и недостаточное финансовое обеспечение мероприятий подпрограммы;
- несвоевременное выполнение работ;
- природные явления (землетрясения, наводнения, ураганы, штормы, снежные заносы и т. п.);
общественные явления (военные действия, бунты, гражданские беспорядки, восстания).
В целях минимизации указанных рисков в процессе реализации подпрограммы предусматривается:
- регулярный анализ мероприятий подпрограммы;
- перераспределение объемов финансирования в зависимости от динамики и темпов решения тактических задач;
- рассмотрение материалов о ходе реализации мероприятий подпрограммы и предоставление рекомендаций по их уточнению, а также рассмотрение итогов реализации подпрограммы;
- выявление технических и организационных проблем в ходе реализации подпрограммы и разработка предложений по их решению.
Обоснование финансового обеспечения.
Обоснованием стоимости услуг, работ по основным мероприятиям подпрограммы будет являться следующее: сметный расчет, составленный в
базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на квартал; Постановление Правительства Тульской области от 09.07.2013 N 339 "О мерах по реализации Закона Тульской области "О наделении органов местного самоуправления в Тульской области государственными полномочиями по организации проведения на территории Тульской области мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных"; "СанПиН 42-128-4690-88. Санитарные правила содержания территорий населенных мест" (утв. Главным государственным санитарным врачом СССР 05.08.1988 N 4690-88);
Постановление администрации муниципального образования г. Новомосковск от 07.03.2019 N 624 "Об обустройстве мест (площадок) накопления ТКО и ведении реестра мест (площадок) накопления ТКО на территории муниципального образования город Новомосковск".
Объем финансовых ресурсов подпрограммы (руб.)
Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, мероприятия |
Ответственный исполнитель, соисполнители |
Источники финансирования (источник поступления денежных средств) |
Объем финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы |
|||||||||
2016 г. |
2017 г. |
2018 г. |
2019 г. |
2020 г. |
2021 г. |
2022 г. |
2023 г. |
2024 г. |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
Подпрограмма "Чистый город" |
Комитет дорожно-транспортного хозяйства и связи |
Всего |
35 439 995,00 |
36 254 739,17 |
31 688 380,64 |
25 983 644,00 |
42 409 03 3,62 |
33 991 967,84 |
32 201 108,00 |
30 090 578,00 |
31 527 830,00 |
|
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Бюджет Тульской области |
4 199 263,00 |
3 629 100,0 |
4 523 666,97 |
7 937 044,00 |
16 958 587,05 |
2 953 713,85 |
3 154 908,00 |
3 153 478,00 |
3 055 530,00 |
|||
Местный бюджет |
31 240 732,00 |
32 625 639,17 |
27 164 713,67 |
18 046 600,00 |
25 450 44 6,57 |
31 038 253,99 |
29 046 200,00 |
26 937 100,00 |
28 472 300,00 |
|||
Внебюджетные фонды |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
1. Реализация мероприятий по прочему благоустройству территории муниципального образования |
Комитет дорожно-транспортного хозяйства и связи |
Всего |
30 857 185,00 |
32 625 639,17 |
26 192 363,21 |
18 046 600,00 |
6 171 408, 77 |
6 368 500,00 |
6 400 000,00 |
6 400 000,00 |
6 400 000,00 |
|
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Бюджет Тульской области |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
|
Местный бюджет |
30 857 185,00 |
32 625 639,17 |
26192 363,21 |
18 046 600,00 |
6 171 408, 77 |
6 368 500,00 |
6 400 000,00 |
6400 000,00 |
6 400 000,00 |
||
Внебюджетные фонды |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
2. Мероприятия при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев |
Комитет дорожно-транспортного хозяйства и связи |
Всего |
3 629 100,00 |
3 629 100,00 |
3 895 700,00 |
4 632 100, 00 |
2 934 000,00 |
3 754 900,00 |
3 154 90 8,00 |
3 153 478,00 |
3 055 530,00 |
|
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Бюджет Тульской области |
3 629 100,00 |
3 629 100,00 |
3 895 700,00 |
4 632 100, 00 |
2 934 000, 00 |
1 754 900,00 |
3 154 90 8,00 |
3 153 478,00 |
3 055 530,00 |
|||
Местный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
2 000 000,00 |
- |
- |
- |
|||
Внебюджетные фонды |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
3. Реализация проекта "Народный бюджет" по благоустройству города |
Комитет дорожно-транспортного хозяйства и связи |
Всего |
953 710,00 |
- |
1 569 917,43 |
- |
2 338 223, 96 |
- |
- |
- |
- |
|
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Бюджет Тульской области |
570 163,00 |
- |
627 966,97 |
- |
1 697 01 2,63 |
- |
- |
- |
- |
|||
Местный бюджет |
383 547,00 |
- |
941 950,46 |
- |
641 211, 33 |
- |
- |
- |
- |
|||
Внебюджетные фонды |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
4. Ликвидация накопленного экологического ущерба |
Комитет дорожно-транспортного хозяйства и связи |
Всего |
- |
- |
30 400,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Бюджет Тульской области |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Местный бюджет |
- |
- |
30 400,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Внебюджетные фонды |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Основное мероприятие 5: Создание (обустройство) мест (площадок) накопления ТКО |
Управление муниципального контроля |
Всего |
- |
- |
- |
3 304 944,00 |
И 134 6 18,67 |
1 198 813,85 |
- |
- |
- |
|
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Бюджет Тульской области |
- |
- |
- |
3 304 944,00 |
11 134 6 18,67 |
1 198 813,85 |
- |
- |
- |
|||
Местный бюджет |
- |
- |
- |
- |
|
- |
- |
- |
- |
|||
Внебюджетные фонды |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Основное мероприятие 6: Предоставление муниципальных услуг (выполнение работ) в сфере благоустройства территории города |
Комитет дорожно-транспортного хозяйства и связи |
Всего |
- |
- |
- |
- |
19 830 782,22 |
22 669 753,99 |
22 646 200,00 |
20 537 100,00 |
22 072 300,00 |
|
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Бюджет Тульской области |
- |
- |
|
- |
1 192 955,75 |
|
|
- |
- |
|||
Местный бюджет |
- |
- |
- |
- |
18 637 8 26,47 |
22 669 753,99 |
22 646 200,00 |
20 537 100,00 |
22 072 300,00 |
|||
Внебюджетные фонды |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Подпрограмма
"Зелёный город" муниципальной программы "Благоустройство
территории муниципального образования город Новомосковск"
Паспорт подпрограммы "Зелёный город"
Соисполнители муниципальной программы по подпрограмме |
Комитет дорожно-транспортного хозяйства и связи |
|||||||||||||||||||||||
Исполнители муниципальной программы по подпрограмме |
Комитет дорожно-транспортного хозяйства и связи |
|||||||||||||||||||||||
Цели подпрограммы муниципальной программы |
Комплексное поддержание, улучшение эстетичного вида зелёных насаждений и элементов декоративного озеленения, повышение комфортности граждан на территории муниципального образования |
|||||||||||||||||||||||
Задачи подпрограммы муниципальной программы |
1. Облагораживание территории муниципального образования путём улучшения эстетичного вида декоративных изгородей газонов и цветников; 2. Повышение безопасности граждан путём ежегодной опиловки (сноса) ветхих и аварийных деревьев на территории муниципального образования; 3. Улучшение экологической обстановки в муниципальном образовании путём увеличения площадей территорий под высадку новых саженцев деревьев, а также увеличение компенсационной высадки саженцев деревьев. |
|||||||||||||||||||||||
Конечные результаты подпрограммы муниципальной программы (показатели (индикаторы) подпрограммы муниципальной программы) |
N |
Наименование конечного результата |
Ед. изм. |
2016 г. |
2017 г. |
2018 г. |
2019 г. |
2020 г. |
2021 г. |
2022 г. |
2023 г. |
2024 г. |
||||||||||||
1 |
Снос и опиловка деревьев, ежегодно |
км 2 |
44,1 |
44,1 |
44,1 |
44,1 |
44,1 |
44,1 |
44,1 |
44,1 |
44,1 |
|||||||||||||
2. |
Улучшение эстетичного вида элементов декоративного озеленения, ежегодно |
га |
33,5 |
33,5 |
33,5 |
33,5 |
33,5 |
33,5 |
33,5 |
33,5 |
33,5 |
|||||||||||||
3. |
Увеличение количества высадки круп номерных саженцев хвойных и лиственных пород деревьев декоративных форм |
шт. |
200 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||
4. |
Арборицидная обработка древесно-кустарниковой растительности и гербицидная обработка борщевика Сосновского на территории города Новомосковска |
га |
6,5 |
6,5 |
6,5 |
6,5 |
6,5 |
6,5 |
6,5 |
6,5 |
6,5 |
|||||||||||||
5. |
Приобретение спецтехники для благоустройства и содержания территории муниципального образования |
ед. |
1 |
- |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||
6. |
Разработка проекта по реконструкции тепличного комплекса МБУ "Городские парки" |
ед. |
- |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||
7. |
Приобретение блок-контейнера для обеспечения бытовым помещением МБУ "Городские парки" |
ед. |
- |
- |
- |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||
Этапы и сроки реализации подпрограммы муниципальной программы |
I этап - 2016 г. II этап - 2017 г. III этап - 2018 г. IV этап - 2019 г. V этап - 2020 г. VI этап - 2021 г. VII этап - 2022 г. VIII этап - 2023 г. IX этап - 2024 г. |
|||||||||||||||||||||||
Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы |
Наименование подпрограммы муниципальной программы |
Источник финансирования (источник поступления денежных средств) |
Расходы (руб.) |
|||||||||||||||||||||
2016 г. |
2017 г. |
2018 г. |
2019 г. |
2020 г. |
2021 г. |
2022 г. |
2023 г. |
2024 г. |
Итого |
|||||||||||||||
Подпрограмма "Зелёный город" |
Всего: в том числе: |
30 890 663,32 |
27 555 644,13 |
28 672 480,49 |
24 159 400,00 |
25 581 938,00 |
21 874 131,46 |
25 284 900,00 |
24 178 900,00 |
25 952 600,00 |
234 150 657,40 |
|||||||||||||
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||
Бюджет Тульской области |
275 475,32 |
- |
62 111,39 |
- |
1 928 738,58 |
- |
- |
- |
- |
2 266 325,29 |
||||||||||||||
Местный бюджет |
30 615 188,00 |
27 555 644,13 |
28 610 369,10 |
24159 400,00 |
23 653 1 99,42 |
21 874 131,46 |
25 284 900,00 |
24178 900,00 |
25 952 600,00 |
231 884 332,11 |
||||||||||||||
Внебюджетные фонды |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||
|
1. Предоставление муниципальных услуг (выполнение работ) в сфере озеленения на территории города Новомосковска |
Всего: в том числе: |
26 712 786,00 |
24 849 993,00 |
23 853 400,00 |
23 310 800,00 |
24 590 9 38,00 |
19911 731,46 |
23 084 900,00 |
21 978 900,00 |
23 752 600,00 |
212 046 048,46 |
||||||||||||
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||
Бюджет Тульской области |
- |
- |
- |
- |
1 928 738,58 |
- |
- |
- |
- |
1 928 738,58 |
||||||||||||||
Местный бюджет |
26 712 786,00 |
24 849 993,00 |
23 853 400,00 |
23 310 800,00 |
22 662 199,42 |
19911 731,46 |
23 084 900,00 |
21 978 900,00 |
23 752 600,00 |
210 117 309,88 |
||||||||||||||
|
|
Внебюджетные источники |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||
2. Развитие муниципальных учреждений в сфере озеленения |
Всего: в том числе: |
2 369 800,00 |
1 065 601,13 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3 435 401,13 |
|||||||||||||
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||
Бюджет Тульской области |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
- |
- |
||||||||||||||
Местный бюджет |
2 369 800,00 |
1 065 601,13 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3 435 401,13 |
||||||||||||||
Внебюджетные источники |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||
З. Предоставление услуг (выполнение работ) в сфере озеленения на территории сельских населённых пунктов |
Всего: в том числе: |
1 106 000,00 |
1 495 892,50 |
821 000,00 |
708 450,00 |
843 000,00 |
1 162 400,00 |
1 400 000,00 |
1 400 000,00 |
1 400 000,00 |
10 336 742,50 |
|||||||||||||
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||
Бюджет Тульской области |
- |
- |
- |
- |
" |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||
Местный бюджет |
1 106 000,00 |
1 495 892,50 |
821 000,00 |
708 450,00 |
843 000,00 |
1 162 400,00 |
1 400 000,00 |
1 400 000,00 |
1 400 000,00 |
10 336 742,50 |
||||||||||||||
Внебюджетные фонды |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||
4. Мероприятия по обработке сорной растительности территории муниципального образования |
Всего: в том числе: |
239 470,00 |
144 157,50 |
247 602,00 |
140 150,00 |
148 000, 00 |
800 000,00 |
800 000,00 |
800 000,00 |
800 000,00 |
4119 379,50 |
|||||||||||||
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||
Бюджет Тульской области |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||
Местный бюджет |
239 470,00 |
144 157,50 |
247 602,00 |
140 150,00 |
148 000,00 |
800 000,00 |
800 000,00 |
800 000,00 |
800 000,00 |
4 119 379,50 |
||||||||||||||
Внебюджетные фонды |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||
5. Реализация проекта "Народный бюджет" в сфере озеленения |
Всего: в том числе: |
462 607,32 |
- |
155 278,49 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
617 885,81 |
|||||||||||||
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||
Бюджет Тульской области |
275 475,32 |
- |
62 111,39 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
337 586,71 |
||||||||||||||
Местный бюджет |
187 132,00 |
- |
93 167,10 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
280 299,10 |
||||||||||||||
Внебюджетные фонды |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||
6. Приобретение техники для благоустройства территории муниципального образования |
Всего: в том числе: |
- |
- |
3 595 200,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3 595 200,00 |
|||||||||||||
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||
Бюджет Тульской области |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||
Местный бюджет |
- |
- |
3 595 200,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3 595 200,00 |
||||||||||||||
Внебюджетные фонды |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы муниципальной программы |
- улучшение эстетичного вида площадей газонов на площади 29,89 га, цветников на площади 0,45 га и декоративных изгородей на площади 3,16 га; - предотвращение возникновения чрезвычайных ситуаций путём ежегодной опиловки деревьев, а также удаления ветхих и аварийных деревьев на территории муниципального образования на площади 44,1 км 2; - увеличение количества высадки крупномерных саженцев хвойных и лиственных пород деревьев декоративных форм до 600 шт.; - опрыскивание борщевика Сосновского на территории города Новомосковска на площади 6,5 га; - приобретение в 2016 и в 2018 году спецтехники - 2 ед.; - разработка в 2017 году одного проекта по реконструкции тепличного комплекса; - приобретение в 2019 году блок-контейнера для обеспечения бытовым помещением МБУ "Городские парки" - 1 ед. |
Раздел 1. Характеристика состояния зелёных
насаждений на территории муниципального образования
Состояние зеленых насаждений за последние годы на территории муниципального образования из-за растущих антропогенных и техногенных нагрузок ухудшается, кроме того, значительная часть зеленых насаждений города достигла состояния естественного старения (посадки 30-50-х годов), что требует особого ухода или замены новыми насаждениями (процент ветхости деревьев составляет более 30%) и, соответственно, укрепление материально-технической базы учреждения, осуществляющего предоставление муниципальных услуг (выполнение работ) в сфере озеленения на территории муниципального образования.
В области озеленения территории города можно выделить следующие основные проблемы:
старовозрастность существующих зеленых насаждений. Самопроизвольное падение скелетных ветвей и стволов деревьев угрожают жизни граждан, приводят к разрушению кровли крыш, создают аварийные ситуации, связанные с порывами электропроводов, газопроводов;
- сокращение площадей используемых для создания новых зелёных зон;
- угнетающее воздействие антропогенных факторов на состояние газонного покрытия, а также декоративных кустарниковых и травянистых растений создаёт дополнительные трудности их поддержания в надлежащем виде.
Раздел 2. Цели, задачи и показатели (индикаторы) подпрограммы
Основной целью подпрограммы является комплексное решение проблем по поддержанию, возобновлению, улучшению эстетичного вида зелёных насаждений и элементов декоративного озеленения, повышению комфортности граждан на территории муниципального образования.
Основной задачей Подпрограммы является предотвращение возникновения аварийных ситуаций путём ремонта и содержания зелёных насаждений общего пользования, улучшение и поддержание зелёных насаждений, а также эстетичного вида элементов декоративного озеленения, высадка крупномерных саженцев хвойных и лиственных пород деревьев декоративных форм.
Достижением цели является:
1. Облагораживание территории муниципального образования путём улучшения эстетичного вида декоративных изгородей газонов и цветников;
2. Повышение безопасности граждан путём ежегодной опиловки (сноса) ветхих и аварийных деревьев на территории муниципального образования;
3. Улучшение экологической обстановки в муниципальном образовании путём увеличения площадей территорий под высадку новых саженцев деревьев, а также увеличение компенсационной высадки саженцев деревьев.
Показателями подпрограммы являются:
1. Улучшение эстетичного вида площадей газонов на площади 29,89 га, цветников на площади 0,45 га и декоративных изгородей на площади 3,16 га, ежегодно;
2. Предотвращение возникновения чрезвычайных ситуаций путём ежегодной опиловки деревьев, а также удаления ветхих и аварийных деревьев на территории муниципального образования, на площади 44,1 км2 с 2016 по 2024 гг.;
3. Высадка крупномерных саженцев хвойных и лиственных пород деревьев декоративных форм в количестве 600 шт.: 2016 г. - 200 шт., 2017 г. - 50 шт., 2018 г. - 50 шт., 2019 г. - 50 шт., 2020 г. - 50 шт., 2021 г. - 50 шт., 2022 г. - 50 шт., 2023 г. - 50 шт., 2024 г. - 50 шт.
4. Арборицидная обработка древесно-кустарниковой растительности и гербицидная обработка борщевика Сосновского на территории города Новомосковска на площади 6,5 га, с 2016 по 2024 гг.;
5. Приобретение спецтехники для благоустройства территории муниципального образования: 2016 г. - 1 ед., 2018 г. - 1 ед.
6. Разработка одного проекта по реконструкции тепличного комплекса: 2017 г. - 1 ед.
7. Приобретение блок-контейнера для обеспечения бытовым помещением МБУ "Городские парки": 2019 г. - 1 ед.
Срок реализации подпрограммы - 2016 - 2024 гг.
Раздел 3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы
Реализация подпрограммы "Зелёный город" осуществляется в следующих направлениях: формирование конкурентной среды путем своевременного проведения тендерных процедур при заключении контрактов на проведение работ по предотвращению возникновения чрезвычайных ситуаций, поддержанию в надлежащем виде элементов озеленения, а также возобновление зелёных насаждений на территории муниципального образования.
Перечень основных мероприятий муниципальной подпрограммы
N п/п |
наименование основного мероприятия |
Ответственный исполнитель |
Срок |
Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) |
|
начала реализации |
окончания реализации |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
1 |
Подпрограмма "Зелёный город" |
||||
2 |
1. Предоставление муниципальных услуг (выполнение работ) в сфере озеленения на территории города |
Комитет дорожно-транспортного хозяйства и связи |
2016 г. |
2024 г. |
- улучшение эстетичного вида площадей газонов на площади 29,89 га, цветников на площади 0,45 га и декоративных |
|
Новомосковска |
|
|
|
изгородей на площади 3,16 га; - увеличения количества высадки крупномерных саженцев хвойных и лиственных пород деревьев декоративных форм до 600 шт. |
3 |
2. Предоставление услуг (выполнение работ) в сфере озеленения на территории сельских населённых пунктов |
Комитет дорожно-транспортного хозяйства и связи |
2016 г. |
2024 г. |
- предотвращение возникновения чрезвычайных ситуаций путём ежегодной опиловки деревьев, а также удаления ветхих и аварийных деревьев на территории муниципального образования на площади 44,1 км 2. |
4 |
3. Мероприятия по обработке сорной растительности территории муниципального образования |
Комитет дорожно-транспортного хозяйства и связи |
2016 г. |
2024 г. |
- опрыскивание борщевика Сосновского на территории города Новомосковска на площади 6,5 га |
5 |
4. Реализация проекта "Народный бюджет" в сфере озеленения |
Комитет дорожно-транспортного хозяйства и связи, МБУ "Городские парки" |
2018 г. |
2018 г. |
- валка деревьев, находящихся в аварийном состоянии на территории населенного пункта Красный Богатырь - 122,93м 3 |
6 |
5. Приобретение техники для благоустройства территории муниципального образования |
Комитет дорожно-транспортного хозяйства и связи, МБУ "Городские парки" |
2018 г. |
2018 г. |
- приобретение одного автогидроподъемника в 2018 году |
7 |
6. Развитие муниципальных учреждений в сфере озеленения |
Комитет дорожно-транспортного хозяйства и связи, МБУ "Городские парки" |
2016 г. |
2019 г. |
- приобретение в 2016 году одной единицы спецтехники (трактор); - разработка в 2017 году одного проекта по реконструкции тепличного комплекса; - приобретение одной единицы блок-контейнера для обеспечения бытовым помещением МБУ "Городские парки" в 2019 г. |
Раздел 4. Анализ рисков реализации подпрограммы
и описание мер управления рисками реализации подпрограммы
Реализация подпрограммы сопряжена с определенными рисками. В процессе реализации подпрограммы возможно выявление отклонений в достижении промежуточных итогов.
Возможными рисками при реализации мероприятий подпрограммы выступают следующие факторы:
- несвоевременное и недостаточное финансовое обеспечение мероприятий подпрограммы;
- несвоевременное выполнение работ;
- природные явления (землетрясения, наводнения, ураганы, штормы, снежные заносы и т. п.);
- общественные явления (военные действия, бунты, гражданские беспорядки, восстания).
В целях минимизации указанных рисков в процессе реализации подпрограммы предусматривается:
- регулярный анализ мероприятий подпрограммы;
- перераспределение объемов финансирования в зависимости от динамики и темпов решения тактических задач;
- рассмотрение материалов о ходе реализации мероприятий подпрограммы и предоставление рекомендаций по их уточнению, а также рассмотрение итогов реализации подпрограммы;
- выявление технических и организационных проблем в ходе реализации подпрограммы и разработка предложений по их решению.
Раздел 5. Обоснование финансового обеспечения
Обоснованием стоимости услуг, работ по основным мероприятиям подпрограммы является следующее:
- локальный сметный расчет, составленный в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на квартал;
- "СанПиН 42-128-4690-88. Санитарные правила содержания территорий населённых мест" (утверждённых Главным государственным санитарным врачом СССР 05.08.1988 N 4690-88);
- Приказ Госстроя РФ от 15.12.1999 N 153 "Об утверждении Правил создания, охраны и содержания зелёных насаждений в городах Российской Федерации";
- Решение Собрания депутатов муниципального образования город Новомосковск от 20.11.2012 N 77-1 "Об утверждении Правил благоустройства территории муниципального образования город Новомосковск".
Объем финансовых ресурсов муниципальной подпрограммы (руб.)
Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, мероприятия |
Ответственный исполнитель, соисполнители |
Источники финансирования (источник поступления денежных средств) |
Объем финансовых ресурсов на реализацию муниципальной подпрограммы |
||||||||
2016 г. |
2017 г. |
2018 г. |
2019 г. |
2020 г. |
2021 г. |
2022 г. |
2023 г. |
2024 г. |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
Подпрограмма "Зелёный город" |
Комитет дорожно-транспортного хозяйства и связи |
Всего |
30 890 663,32 |
27 555 644,13 |
28 672 480,49 |
24 159 400,00 |
25 581 938,00 |
21 874 131,46 |
25 284 900,00 |
24178 900,00 |
25 952 600,00 |
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
Бюджет Тульской области |
275 475,32 |
- |
62 111,39 |
- |
1 928 738,58 |
- |
- |
- |
- |
||
Местный бюджет |
30 615 188,00 |
27 555 644,13 |
28 610 369,10 |
24 159 400,00 |
23 653 19 9,42 |
21 874 131,46 |
25 284 900,00 |
24 178 900,00 |
25 952 600,00 |
||
Внебюджетные фонды |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
1. Предоставление муниципальных услуг (выполнение работ) в сфере озеленения на территории города Новомосковска |
Комитет дорожно-транспортного хозяйства и связи, МБУ "Районное благоустройство, ремонт дорог и тротуаров" |
Всего |
26 712 786,00 |
24 849 993,00 |
23 853 400,00 |
23 310 800,00 |
24 590 93 8,00 |
19911 731,46 |
23 084 900,00 |
21 978 900,00 |
23 752 600,00 |
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
Бюджет Тульской области |
- |
- |
- |
- |
1928 738,58 |
- |
- |
- |
- |
||
Местный бюджет |
26 712 786,00 |
24 849 993,00 |
23 853 400,00 |
23 310 800,00 |
22 662 199,42 |
19911 731,46 |
23 084 900,00 |
21 978 900,00 |
23 752 600,00 |
||
Внебюджетные фонды |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
2. Развитие муниципальных учреждений в сфере озеленения |
Комитет дорожно-транспортного хозяйства и связи, МБУ "Городские парки" |
Всего |
2 369 800,00 |
1 065 601,13 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
Бюджет Тульской области |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
Местный бюджет |
2 369 800,00 |
1 065 601,13 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
Внебюджетные фонды |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
3. Предоставление услуг (выполнение работ) в сфере озеленения на территории сельских населённых пунктов |
Комитет дорожно-транспортного хозяйства и связи |
Всего |
1 106 000,00 |
I 495 892,50 |
821 000,00 |
708 450,00 |
843 000,00 |
1 162 400,00 |
1400 000,00 |
1 400 000,00 |
1400 000,00 |
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
" |
- |
- |
||
Бюджет Тульской области |
- |
- |
- |
- |
" |
- |
- |
- |
- |
||
Местный бюджет |
1 106 000,00 |
1495 892,50 |
821 000,00 |
708 450,00 |
843 000,00 |
1 162 400,00 |
1400 000,00 |
1400 000,00 |
1400 000,00 |
||
Внебюджетные фонды |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
4. Мероприятие по обработке сорной растительности территории муниципального образования |
Комитет дорожно-транспортного хозяйства и связи, МБУ "Районное благоустройство, ремонт дорог и тротуаров" |
Всего |
239 470,00 |
144 157,50 |
247 602,00 |
140 150,00 |
148 000,00 |
800 000,00 |
800 000,00 |
800 000,00 |
800 000,00 |
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
Бюджет Тульской области |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
Местный бюджет |
239 470,00 |
144 157,5 |
247 602,00 |
140 150,00 |
148 000,00 |
800 000,00 |
800 000,00 |
800 000,00 |
800 000,00 |
||
Внебюджетные фонды |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
5. Реализация проекта "Народный бюджет" в сфере озеленения |
Комитет дорожно-транспортного хозяйства и связи, МБУ "Городские парки" |
Всего |
462 607,32 |
- |
155 278,49 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
Бюджет Тульской области |
275 475,32 |
- |
62 111,39 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
Местный бюджет |
187 132,00 |
- |
93 167,10 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
Внебюджетные фонды |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
6. Приобретение техники для благоустройства территории муниципального образования |
Комитет дорожно-транспортного хозяйства и связи, МБУ "Городские парки" |
Всего |
- |
- |
3 595 200,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
Бюджет Тульской области |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
Местный бюджет |
- |
- |
3 595 200,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
Внебюджетные фонды |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Председатель комитета дорожно-транспортного хозяйства и связи |
П.А. Карих |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Постановление Администрации муниципального образования город Новомосковск от 17 февраля 2022 г. N 460 "О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования город Новомосковск от 24.11.2015 N 4338 "Об утверждении муниципальной программы "Благоустройство территории муниципального образования город Новомосковск"
Вступает в силу с 17 февраля 2022 г. и распространяет свое действие в части показателей и объемов финансирования 2021 г. на правоотношения, возникшие с 21 декабря 2021 г.
Текст постановления обнародован на официальном сайте муниципального образования город Новомосковск (http://www.nmosk.ru) 21 февраля 2022 г.
Постановлением Администрации г.Новомосковска Тульской области от 13 июля 2023 г. N 2004 настоящий документ признан утратившим силу с 13 июля 2023 г. Действие названного постановления распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2023 г.
В настоящий документ внесены изменения следующими документами:
Постановление Администрации г. Новомосковска Тульской области от 29 апреля 2022 г. N 1218
Изменения вступают в силу с 29 апреля 2022 г.