Постановление Администрации городского округа г. Елец Липецкой области от 23 марта 2022 г. N 432
"О внесении изменений в постановление администрации города Ельца от 24.12.2013 N 2013 "Об утверждении муниципальной программы "Обеспечение населения городского округа город Елец комфортными условиями жизни" и о признании утратившими силу некоторых постановлений администрации города Ельца" (с изменениями от 21.02.2014 N 234, от 18.04.2014 N 617, от 15.09.2014 N 1593, от 22.12.2014 N 2318, от 25.12.2014 N 2400, от 15.06.2015 N 890, от 06.11.2015 N 1714, от 28.12.2015 N 2176, от 25.04.2016 N 692, от 04.10.2016 N 2133, от 28.12.2016 N 2922, от 05.05.2017 N 799, от 25.05.2017 N 899, от 10.07.2017 N 1188, от 05.10.2017 N 1762, от 28.12.2017 N 2328, от 29.12.2017 N 2329, от 05.07.2018 N 1082, от 18.12.2018 N 2111, от 26.12.2018 N 2192, от 25.04.2019 N 653, от 26.12.2019 N 2186, от 03.08.2020 N 886, от 29.12.2020 N 1854, от 06.12.2021 N 1861, от 28.12.2021 N 2003)"
от 06.12.2021 N 1861, от 28.12.2021 N 2003 сначала
В соответствии с решением Совета депутатов городского округа город Елец от 24.12.2021 N 342 "О бюджете городского округа город Елец на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов" (с изменениями), постановлением администрации города Ельца от 27.08.2013 N 1291 "Об утверждении Порядка разработки, формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа город Елец" (с изменениями), учитывая заключения прокуратуры города Ельца, Контрольно-счетной комиссии городского округа город Елец, руководствуясь Уставом городского округа город Елец, администрация городского округа город Елец постановляет:
1. Внести в приложение "Муниципальная программа "Обеспечение населения городского округа город Елец комфортными условиями жизни" к постановлению администрации города Ельца от 24.12.2013 N 2013 "Об утверждении муниципальной программы "Обеспечение населения городского округа город Елец комфортными условиями жизни" и о признании утратившими силу некоторых постановлений администрации города Ельца" (с изменениями от 21.02.2014 N 234, от 18.04.2014 N 617, от 15.09.2014 N 1593, от 22.12.2014 N 2318, от 25.12.2014 N 2400, от 15.06.2015 N 890, от 06.11.2015 N 1714, от 28.12.2015 N 2176, от 25.04.2016 N 692, от 04.10.2016 N 2133, от 28.12.2016 N 2922, от 05.05.2017 N 799, от 25.05.2017 N 899, от 10.07.2017 N 1188, от 05.10.2017 N 1762, от 28.12.2017 N 2328, от 29.12.2017 N 2329, от 05.07.2018 N 1082, от 18.12.2018 N 2111, от 26.12.2018 N 2192, от 25.04.2019 N 653, от 26.12.2019 N 2186, от 03.08.2020 N 886, от 29.12.2020 N 1854, от 06.12.2021 N 1861, от 28.12.2021 N 2003) следующие изменения:
1.1. Строку "Объемы финансирования за счет средств городского бюджета, в том числе по годам реализации муниципальной программы" Паспорта муниципальной программы "Обеспечение населения городского округа город Елец комфортными условиями жизни" изложить в следующей редакции:
"Объемы финансирования за счет средств городского бюджета, в том числе по годам реализации муниципальной программы |
Объем финансирования Программы составляет 2 543 193,16971 тыс. руб. В том числе по годам: 2014 год - 267 595,410 тыс. руб.; 2015 год - 270 448,85640 тыс. руб.; 2016 год - 280 731,45320 тыс. руб.; 2017 год - 287 414,26508 тыс. руб.; 2018 год - 210 343,783 тыс. руб.; 2019 год - 231 301,90667 тыс. руб.; 2020 год - 238 979,27563 тыс. руб.; 2021 год - 292 762,49186 тыс. руб.; 2022 год - 192 433,43581 тыс. руб.; 2023 год - 132 696,68947 тыс. руб.; 2024 год - 138 485,60259 тыс. руб.". |
1.2. В Текстовой части:
1) в разделе 5 "Краткое описание ресурсного обеспечения Программы за счет средств городского бюджета по годам реализации Программы":
а) в абзаце втором:
- цифры "2930947,79127" заменить цифрами "2 543 193,16971";
- цифры "555819,86506" заменить цифрами "572 465,61286";
б) в абзаце четвертом цифры "391152,10644" заменить цифрами "404 699,02782";
в) в абзаце пятом цифры "629 313,47376" заменить цифрами "309 987,27376";
г) в абзаце шестом цифры "67506,36100" заменить цифрами "66537,76100";
д) в абзаце седьмом цифры "94 805,63516" заменить цифрами "123 827,80079";
е) в абзаце восьмом цифры "67279,23737" заменить цифрами "84070,03616";
ж) в абзаце девятом:
- цифры "1671370,77038" заменить цифрами "1544721,66302";
- цифры "164667,75862" заменить цифрами "167 766,58504"
з) в абзаце десятом цифры "9340,20716" заменить цифрами "9 169,60716".
2) в разделе 6 "Краткое описание финансирования на реализацию Программы за счет средств из иных источников, не запрещенных действующим законодательством":
а) в абзаце третьем цифры "2901709,78156" заменить цифрами "3 315436,18375";
б) в абзаце четвертом цифры "973 489,76434" заменить цифрами "1062186,14298";
в) в абзаце пятом цифры "1 928 123,08492" заменить цифрами "2253153,10847".
1.3. В приложении 1 "Подпрограмма 1 "Развитие и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и обеспечение безопасности дорожного движения на них" к муниципальной программе "Обеспечение населения городского округа город Елец комфортными условиями жизни":
1) строку "Объем финансирования за счет средств городского бюджета всего, в том числе по годам реализации подпрограммы" Паспорта изложить в следующей редакции:
"Объем финансирования за счет средств городского бюджета всего, в том числе по годам реализации подпрограммы |
Объем финансирования Подпрограммы 1 составляет 404 699,02782 тыс. руб. В том числе по годам: 2014 год - 13 064,6 тыс. руб.; 2015 год - 17 861,7 тыс. руб.; 2016 год - 17 675,236 тыс. руб.; 2017 год - 23 650,390 тыс. руб.; 2018 год - 21 561,66999 тыс. руб.; 2019 год - 31 956,37719 тыс. руб.; 2020 год - 38 025,24331 тыс. руб.; 2021 год - 126 675,87995 тыс. руб.; 2022 год - 34698,26579 тыс. руб.; 2023 год - 39 288,89340 тыс. руб.; 2024 год - 40 240,77219 тыс. руб."; |
2) абзац первый раздела 5 "Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы 1" Текстовой части изложить в следующей редакции:
"Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы 1, по прогнозной оценке составит всего 2 448 390,79504 тыс. руб., в том числе за счет средств городского бюджета 404 699,02782 тыс. руб. (из них 404 699,02782 - средства Дорожного фонда городского округа город Елец), 1 379 596,46722 тыс. руб. за счет средств областного бюджета и 664 095,300000 тыс. руб. за счет средств федерального бюджета.".
1.4. В приложении 2 "Подпрограмма 2 "Развитие транспортного обслуживания населения" к муниципальной программе "Обеспечение населения городского округа город Елец комфортными условиями жизни":
1) строку "Объем финансирования за счет средств городского бюджета всего, в том числе по годам реализации подпрограммы" Паспорта изложить в следующей редакции:
"Объем финансирования за счет средств городского бюджета всего, в том числе по годам реализации подпрограммы |
Объем финансирования Подпрограммы 2 составляет 309 987,27376 тыс. руб. В том числе по годам: 2014 год - 49 084,8 тыс. руб.; 2015 год - 47 902,2 тыс. руб.; 2016 год - 46 477,245 тыс. руб.; 2017 год - 56 198,540 тыс. руб.; 2018 год - 11 333,206 тыс. руб.; 2019 год - 34 931,77711 тыс. руб.; 2020 год - 17242,65710 тыс. руб.; 2021 год - 10 816,84855 тыс. руб.; 2022 год - 12 000,0 тыс. руб.; 2023 год - 12 000,0 тыс. руб.; 2024 год - 12 000,0 тыс. руб."; |
2) абзац первый раздела 5 "Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы 2" Текстовой части изложить в следующей редакции:
"Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы 2, по прогнозной оценке составит всего 450 333,32968 тыс. руб., в том числе за счет средств городского бюджета 309 987,27376 тыс. руб., 140346,05592 тыс. руб. за счет средств областного бюджета.".
1.5. В приложении 3 "Подпрограмма 3 "Проведение капитального ремонта многоквартирных домов" к муниципальной программе "Обеспечение населения городского округа город Елец комфортными условиями жизни":
1) строку "Объем финансирования за счет средств городского бюджета всего, в том числе по годам реализации подпрограммы" Паспорта изложить в следующей редакции:
"Объем финансирования за счет средств городского бюджета всего, в том числе по годам реализации подпрограммы |
Объем финансирования Подпрограммы 3 составляет 66537,76100 тыс. руб. В том числе по годам: 2014 год - 6 577,3 тыс. руб.; 2015 год - 12 079,8 тыс. руб.; 2016 год - 4 800,0 тыс. руб.; 2017 год - 6 423,0 тыс. руб.; 2018 год - 5 220,0 тыс. руб.; 2019 год - 4 995,0 тыс. руб.; 2020 год - 5 705,0 тыс. руб.; 2021 год - 5 137,66100 тыс. руб.; 2022 год - 5 200,0 тыс. руб.; 2023 год - 5 200,0 тыс. руб.; 2024 год - 5 200,0 тыс. руб.". |
2) абзац первый раздела 5 "Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы 3 "Текстовой части изложить в следующей редакции:
"Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы 3, по прогнозной оценке составит всего 76426,39414 тыс. руб., в том числе за счет средств городского бюджета 66537,76100 тыс. руб., 9888,63314 тыс. руб. за счет средств областного бюджета.".
1.6. В приложении 4 "Подпрограмма 4 "Переселение граждан из непригодного для проживания и аварийного жилищного фонда" к муниципальной программе "Обеспечение населения городского округа город Елец комфортными условиями жизни":
1) строку "Объем финансирования за счет средств городского бюджета всего, в том числе по годам реализации подпрограммы" Паспорта изложить в следующей редакции:
"Объем финансирования за счет средств городского бюджета всего, в том числе по годам реализации подпрограммы |
Объем финансирования Подпрограммы 4 составляет 123827,80079 тыс. руб. В том числе по годам: 2014 год - 42 459,210 тыс. руб.; 2015 год - 18 625,15640 тыс. руб.; 2016 год - 7 024,15520 тыс. руб.; 2017 год - 0 тыс. руб.; 2018 год - 0 тыс. руб.; 2019 год - 0 тыс. руб.; 2020 год - 19 222,0 тыс. руб.; 2021 год - 4 660,11356 тыс. руб.; 2022 год - 29 695,10 тыс. руб.; 2023 год - 2 142,06563 тыс. руб.; 2024 год - 0 тыс. руб.". |
2) абзац первый раздела 5 "Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы 4" Текстовой части изложить в следующей редакции:
"Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы 4, по прогнозной оценке составит всего 511 689,27689 тыс. руб., в том числе за счет средств городского бюджета 123 827,80079 тыс. руб., 67607,05607 тыс. руб. за счет средств областного бюджета и 320254,42003 тыс. руб. за счет средств федерального бюджета.".
1.7. В приложении 5 "Подпрограмма 5 "Чистая вода" к муниципальной программе "Обеспечение населения городского округа город Елец комфортными условиями жизни":
1) строку "Объем финансирования за счет средств городского бюджета всего, в том числе по годам реализации подпрограммы" Паспорта изложить в следующей редакции:
"Объем финансирования за счет средств городского бюджета всего, в том числе по годам реализации подпрограммы |
Объем финансирования Подпрограммы 5 составляет 84 070,03616 тыс. руб. В том числе по годам: 2014 год - 13 823,8 тыс. руб.; 2015 год - 12 083 тыс. руб.; 2016 год - 15 570,03715 тыс. руб.; 2017 год - 14 919,7 тыс. руб.; 2018 год - 10 882,70022 тыс. руб.; 2019 год - 0 тыс. руб.; 2020 год - 0 тыс. руб.; 2021 год - 0 тыс. руб.; 2022 год - 0 тыс. руб.; 2023 год - 2 612,31565 тыс. руб.; 2024 год - 14 178,48314 тыс. руб."; |
2) абзац первый раздела 5 "Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы 5" Текстовой части изложить в следующей редакции:
"Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы 5, по прогнозной оценке составит всего 424148,91616 тыс. руб., в том числе 84 070,03616 тыс. руб. за счет средств городского бюджета, за счет средств областного бюджета 340078,880".
3) таблицу "Перечень объектов строительства КНС, сетей водоснабжения и канализации Подпрограммы 5 "Чистая вода" Приложения к Подпрограмме 5 "Чистая вода" изложить в следующей редакции:
"
N |
Место расположения объектов |
Объем работ (протяженность, мощность и т.д.) |
стоимость, тыс. руб. |
||
всего |
в том числе |
||||
стоимость работ, тыс. руб. |
стоимость ПСД и экспертизы, тыс. руб. |
||||
|
НА 2014 ГОД |
|
|
|
|
|
Строительство водопровода по ул. А. Гайтеровой от пер. Береговой до ж.д. N 81 |
317 п. м |
2714,5 |
2714,5 |
0 |
|
Канализация по ул. А. Гайтеровой от ж.д. N 28 до ж.д. N 32 и от ул. Песковатская до ж.д. N 77 |
154 п. м |
1623,5 |
1623,5 |
0 |
|
Строительство КНС по ул. Маяковского |
15 кВт |
6427,4 |
6427,4 |
0 |
|
Канализация по улицам пос. Мирный |
|
769,2 |
0 |
769,2 |
|
Строительство наружных сетей водопровода к строящемуся жилому д. N 2 по ул. Черокманова |
125 п. м |
327,9 |
327,9 |
0 |
|
Строительство наружных сетей канализации к строящемуся жилому д. N 2 по ул. Черокманова |
155 п. м |
999,1 |
999,1 |
0 |
|
Строительство сетей канализации в районе Черная Слобода (на участке от ул. Космонавтов до пер. Сиреневый) |
|
356,9 |
0 |
356,9 |
|
Предпроектные работы по строительству КНС и сетей канализации к ней по ул. Радиотехническая |
|
416,9 |
0 |
416,9 |
|
Строительство сетей канализации по ул. Пригородная (на участке от ул. Героев до жилого дома N 63) |
146 п. м |
188,4 |
0 |
188,4 |
|
ИТОГО на 2014 год: |
|
13823,8 |
12092,4 |
1731,4 |
|
НА 2015 ГОД |
|
|
|
|
|
Строительство инженерных сетей канализации по улицам пос. Мирный |
3740 п. м |
11186 |
11186 |
0 |
|
Строительство канализационной сети с сооружениями (модульная КНС) по ул. Радиотехническая |
|
229,5 |
0 |
229,5 |
|
Строительство сетей канализации по ул. Пригородная (на участке от ул. Героев до жилого дома N 63) |
|
148,0 |
0 |
148,0 |
|
Строительство сетей канализации по ул. Пальна-Михайловская (от ул. Космонавтов до пер. Сиреневый) |
|
235,5 |
0 |
235,5 |
|
Строительство инженерных сетей канализации по ул. А. Гайтеровой от жилого дома N 28 до жилого дома N 32 и от ул. Песковатская до жилого дома N 77 |
|
260,0 |
260,0 |
0 |
|
Строительство наружных сетей канализации к строящемуся жилому дому N 2 по ул. Черокманова |
|
24,0 |
24,0 |
0 |
|
ИТОГО: на 2015 год: |
|
12083 |
11470 |
613 |
|
НА 2016 ГОД |
|
|
|
|
|
Канализация по улицам пос. Мирный |
|
15570,03715 |
15570,03715 |
|
|
ИТОГО: на 2016 год: |
|
15570,03715 |
15570,03715 |
|
|
НА 2017 ГОД |
|
|
|
|
|
Канализация по улицам пос. Мирный |
|
14 919,7 |
14 919,7 |
|
|
ИТОГО на 2017 год: |
|
14 919,7 |
14 919,7 |
|
|
НА 2018 ГОД |
|
|
|
|
|
Канализация по улицам пос. Мирный |
|
10882,70022 |
10882,70022 |
|
|
ИТОГО на 2018 год: |
|
10882,70022 |
10882,70022 |
|
|
НА 2023 ГОД |
|
|
|
|
|
Сети водоснабжения и водоотведения мкрн. "Черная слобода" г. Елец |
108, км вода; 7,63 км кан ВНС, КНС |
2612,32 |
2612,32 |
0,00 |
|
ИТОГО на 2023 год: |
|
2612,32 |
2612,32 |
0,00 |
|
НА 2024 ГОД |
|
|
|
|
|
Сборный водовод от Нижних скважин до Насосной станции второго подъема N 3 (Сазыкино) г. Елец |
4,2 |
4 800,00 |
4800,00 |
480,0 |
|
Строительство сетей и объектов водоснабжения Липецкой области, г. Елец, мкрн. "Черная слобода" |
48,5 |
1940,00 |
1940,00 |
0,00 |
|
Главная насосная станция, пер. Береговая |
41,8 тыс. м3/сут. |
13458,89 |
5458,89 |
8000,00 |
|
ИТОГО на 2024 год: |
|
20 198,89 |
12 198,89 |
8480,00 |
";
1.8. В приложении 6 "Подпрограмма 6 "Содержание территории городского округа город Елец" к муниципальной программе "Обеспечение населения городского округа город Елец комфортными условиями жизни":
1) строку "Объем финансирования за счет средств городского бюджета всего, в том числе по годам реализации подпрограммы" Паспорта изложить в следующей редакции:
"Объем финансирования за счет средств городского бюджета всего, в том числе по годам реализации подпрограммы |
Объем финансирования Подпрограммы 6 составляет 1 544 721,66302 тыс. руб. В том числе по годам: 2014 год - 142 585,7 тыс. руб.; 2015 год - 161 897,0 тыс. руб.; 2016 год - 187 085,57985 тыс. руб.; 2017 год - 184 382,42167 тыс. руб.; 2018 год - 160 399,18906 тыс. руб.; 2019 год - 158 477,80135 тыс. руб.; 2020 год - 157 893,79022 тыс. руб.; 2021 год - 145 359,74880 тыс. руб.; 2022 год - 110 180,67002 тыс. руб.; 2023 год - 70 523,41479 тыс. руб.; 2024 год - 65 936,34726 тыс. руб."; |
2) абзац первый раздела 5 "Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы 6" Текстовой части изложить в следующей редакции:
"Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы 6, по прогнозной оценке составит всего 1 819 264,00043 тыс. руб., в том числе за счет средств городского бюджета 1 544 721,66302 тыс. руб. (из них 167 766,58504 тыс. руб. - средства Дорожного фонда городского округа город Елец), 34 067,28781 тыс. руб. за счет средств федерального бюджета, 240 378,11730 тыс. руб. за счет средств областного бюджета, 96,93230 тыс. руб. за счет средств внебюджетных источников.".
1.9. Абзац первый раздела 5 "Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы 7" Текстовой части Приложения 7 "Подпрограмма 7 "Обеспечение отдельных категорий населения жилыми помещениями" к муниципальной программе "Обеспечение населения городского округа город Елец комфортными условиями жизни" изложить в следующей редакции:
"Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы 7, по прогнозной оценке составит всего 115 928,40896 тыс. руб., в том числе 33 880,50200 тыс. руб. за счет средств федерального бюджета и 82047,90696 тыс. руб. за счет средств областного бюджета.".
1.10. В приложении 8 "Подпрограмма 8 "Территориальное планирование городского округа город Елец" к муниципальной программе "Обеспечение населения городского округа город Елец комфортными условиями жизни":
1) строку "Объем финансирования за счет средств городского бюджета всего, в том числе по годам реализации программы" Паспорта изложить в следующей редакции:
"Объем финансирования за счет средств городского бюджета всего, в том числе по годам реализации подпрограммы |
Объем финансирования Подпрограммы 8 составляет 9 169,60716 тыс. руб. В том числе по годам: 2016 год - 2099,2 тыс. руб.; 2017 год - 1840,21341 тыс. руб.; 2018 год - 947,01773 тыс. руб.; 2019 год - 910,95102 тыс. руб.; 2020 год - 860,585 тыс. руб.; 2021 год - 82,24000 тыс. руб.; 2022 год - 629,40000 тыс. руб.; 2023 год - 900,0 тыс. руб.; 2024 год - 900 тыс. руб."; |
Нумерация подпунктов приводится в соответствии с источником
б) абзац первый раздела 5 "Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы 8" Текстовой части изложить в следующей редакции:
"Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы 8, по прогнозной оценке составит всего 12 268,23216 тыс. руб., в том числе 9 169,60716 за счет средств городского бюджета и 3098,62500 тыс. руб. за счет средств областного бюджета.".
1.11. Приложение 10 "Сведения об индикаторах цели, показателях задач и объемах финансирования за счет средств городского бюджета муниципальной программы городского округа город Елец "Обеспечение населения городского округа город Елец комфортными условиями жизни" к муниципальной программе "Обеспечение населения городского округа город Елец комфортными условиями жизни" изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
1.12. Приложение 11 "Прогнозная оценка расходов по источникам ресурсного обеспечения на реализацию муниципальной программы "Обеспечение населения городского округа город Елец комфортными условиями жизни" за счет средств иных источников, не запрещенных действующим законодательством" к муниципальной программе "Обеспечение населения городского округа город Елец комфортными условиями жизни" изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации городского округа город Елец Н.М. Родионова.
Глава городского округа город Елец |
Е.В. Боровских |
Приложение 1
к постановлению
администрации городского
округа город Елец
"Приложение 10
к муниципальной программе
"Обеспечение населения
городского округа город Елец
комфортными условиями жизни"
СВЕДЕНИЯ ОБ ИНДИКАТОРАХ ЦЕЛИ, ПОКАЗАТЕЛЯХ ЗАДАЧ И ОБЪЕМАХ
ФИНАНСИРОВАНИЯ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ЕЛЕЦ
"ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ЕЛЕЦ
КОМФОРТНЫМИ УСЛОВИЯМИ ЖИЗНИ"
N п/п |
Наименование целей, индикаторов, задач, показателей, подпрограмм, основных мероприятий |
Ответственный исполнитель, соисполнитель |
Единица измерения |
Значение индикаторов, показателей и объемов финансирования |
|||||||||||
2013 год (до начала реализации муниципальной программы) |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
1 |
Цель муниципальной программы: создание комфортных и благоприятных условий для проживания населения |
||||||||||||||
2 |
Индикатор 1: доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения |
Управление дорог, транспорта и благоустройства |
% |
57,1 |
57,0 |
56,9 |
56,8 |
52,3 |
51,7 |
51,1 |
50,5 |
49,9 |
49,3 |
48,7 |
48,1 |
3 |
Индикатор 2: потери в рейсах внутригородского сообщения по техническим причинам, % от общего количества рейсов |
Управление дорог, транспорта и благоустройства |
% |
9,1 |
8,8 |
2,5 |
3,5 |
3,7 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
4 |
Индикатор 3: общая площадь отремонтированных многоквартирных домов |
Управление коммунального хозяйства |
тыс. кв. м |
18,7 |
10,5 |
28,4 |
50,7 |
61,5 |
105,9 |
63,5 |
28,3 |
401,1 |
62,4 |
39,2 |
39,2 |
5 |
Индикатор 4: доля населения, проживающего в непригодном для проживания и аварийном жилье, признанном таковым до 01.01.2012, в общей численности населения |
комитет имущественных отношений |
% |
0,12 |
0,06 |
0,06 |
0,05 |
0,05 |
0,05 |
0,02 |
0,02 |
0,02 |
0,02 |
0,02 |
0,02 |
6 |
Индикатор 5: доля населения, проживающего в непригодном для проживания и аварийном жилье, признанном таковым с 01.01.2012 до 01.01.2017, в общей численности населения |
комитет имущественных отношений |
% |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0,75 |
0,6 |
0,53 |
0,5 |
0,3 |
0,3 |
7 |
Индикатор 6: увеличение количества абонентов, подключенных к централизованной системе водоотведения |
Управление коммунального хозяйства |
человек |
115 |
95 |
315 |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
8 |
Индикатор 7: доля общей протяженности освещенных улиц в общей протяженности улиц |
Управление дорог, транспорта и благоустройства |
% |
78,2 |
78,4 |
78,1 |
77,5 |
77,1 |
77,1 |
77,1 |
76,7 |
76,7 |
76,7 |
76,7 |
76,7 |
9 |
Индикатор 8: количество ликвидированных несанкционированных свалок |
Управление коммунального хозяйства |
единиц |
88 |
80 |
124 |
89 |
189 |
173 |
84 |
173 |
173 |
173 |
173 |
173 |
10 |
Индикатор 9: доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия за период действия Программы, в общей численности населения, из числа состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях по состоянию на 01.01.2015 |
комитет имущественных отношений |
% |
|
|
1,1 |
1,6 |
1,9 |
2,3 |
2,7 |
2,8 |
3,2 |
3,3 |
3,9 |
3,9 |
11 |
Индикатор 10: удельный вес разработанной проектной документации в общем объеме документов, необходимых для градостроительной деятельности |
комитет архитектуры и градостроительства |
% |
|
|
|
3 |
6 |
9 |
12 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
12 |
Индикатор 11: снижение количества зарегистрированных нарушений правил дорожного движения, % к предыдущему году |
управление образования |
% |
|
|
|
|
|
|
0,3 |
0,2 |
0,3 |
0,3 |
0,3 |
0,3 |
13 |
Задача 1 муниципальной программы: Развитие дорожного хозяйства и транспортного обслуживания населения, обеспечение безопасности дорожного движения |
||||||||||||||
14 |
Показатель 1 задачи 1 муниципальной программы: площадь отремонтированных дорог за счет средств городского бюджета |
Управление дорог, транспорта и благоустройства |
тыс. кв. м |
25,6 |
9,2 |
9,3 |
9,0 |
18,4 |
12,2 |
15,9 |
17,1 |
17,4 |
17 |
17 |
17 |
15 |
Показатель 2 задачи 1 муниципальной программы: количество рейсов внутригородского сообщения, не состоявшихся по техническим причинам |
Управление дорог, транспорта и благоустройства |
ед. |
|
|
6065 |
8547 |
7798 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
16 |
Подпрограмма 1 "Развитие и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и обеспечение безопасности дорожного движения на них" |
||||||||||||||
17 |
Задача 1 Подпрограммы 1: Развитие дорожной сети и обеспечение надлежащего технического состояния дорог, тротуаров и средств регулирования дорожного движения |
||||||||||||||
18 |
Показатель 1 задачи 1 подпрограммы 1 протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям |
Управление дорог, транспорта и благоустройства |
км |
144,4 |
144,1 |
144,1 |
145,0 |
134,1 |
132,6 |
131 |
130,2 |
128,7 |
127,1 |
125,6 |
124 |
19 |
Показатель 2 задачи 1 подпрограммы 1 площадь отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним за счет средств городского бюджета |
Управление коммунального хозяйства |
тыс. кв. м |
|
|
2,3 |
2,7 |
2,2 |
4,8 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
20 |
Показатель 3 задачи 1 подпрограммы 1 площадь отремонтированных тротуаров за счет средств городского бюджета |
Управление дорог, транспорта и благоустройства |
тыс. кв. м |
|
|
0,1 |
0,4 |
0,3 |
0,8 |
1,3 |
5,0 |
1,5 |
2,4 |
2,4 |
2,4 |
21 |
Показатель 4 задачи 1 подпрограммы 1 модернизация светофорных объектов путем их замены на светодиодные, оснащенные табло обратного отсчета времени разрешающего сигнала |
Управление дорог, транспорта и благоустройства |
единиц |
|
|
8 |
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
22 |
Показатель 5 задачи 1 подпрограммы 1 количество комплексно обустроенных пешеходных переходов путем нанесения дорожной разметки, монтажа искусственной неровности и дорожных знаков |
Управление дорог, транспорта и благоустройства |
единиц |
|
|
10 |
8 |
6 |
6 |
4 |
7 |
6 |
6 |
6 |
6 |
23 |
Показатель 6 задачи 1 подпрограммы 1 доля протяженности дорожной сети городских агломераций, соответствующих нормативным требованиям к их транспортно-эксплуатационному состоянию (городской округ город Елец) |
Управление дорог, транспорта и благоустройства |
% |
|
|
|
|
|
58 |
60,2 |
71,2 |
77,4 |
84,9 |
88,6 |
94,8 |
24 |
Показатель 7 задачи 1 подпрограммы 1 снижение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно опасных участков) на дорожной сети городской агломерации (городской округ город Елец) |
Управление дорог, транспорта и благоустройства |
% |
|
|
|
|
|
50 |
45 |
39 |
32 |
26 |
20 |
14 |
25 |
Показатель 8 задачи 1 подпрограммы 1 протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, введенных в эксплуатацию после строительства и реконструкции |
Управление дорог, транспорта и благоустройства |
км |
|
|
|
|
|
|
2,33 |
|
1,48 |
|
|
|
26 |
Показатель 9 задачи 1 подпрограммы 1 количество и протяженность уникальных искусственных дорожных сооружений, строительство (реконструкция) которых завершена |
Управление протокола |
шт./пм |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 / 238,27 |
|
|
|
27 |
Мероприятие 1 подпрограммы 1 проведение ремонта дорог, тротуаров, дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним |
Управление дорог, транспорта и благоустройства |
|
|
8 434,0 |
|
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
28 |
в том числе из средств Дорожного фонда города Ельца |
Управление дорог, транспорта и благоустройства хозяйству |
тыс. руб. |
|
8 434,0 |
|
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
29 |
Мероприятие 2 подпрограммы 1 обеспечение безопасности дорожного движения |
Управление дорог, транспорта и благоустройства |
тыс. руб. |
|
4 630,6 |
|
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
30 |
в том числе из средств Дорожного фонда города Ельца |
Управление дорог, транспорта и благоустройства |
тыс. руб. |
|
4 630,6 |
|
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
31 |
Основное мероприятие задачи 1 Подпрограммы 1 Дорожная деятельность |
Управление дорог, транспорта и благоустройства |
тыс. руб. |
|
|
17861,7 |
17675,236 |
23556,728 |
21561,66999 |
25583,59119 |
29 883,11406 |
93545,16439 |
26131,75512 |
39 288,8934 |
40 240,77219 |
Управление коммунального хозяйства |
тыс. руб. |
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1791,75655 |
- |
- |
- |
||
Управление протокола |
тыс. руб. |
|
|
|
|
93,662 |
- |
5 872,786 |
4 142,12925 |
28 538,95901 |
150,00 |
- |
- |
||
32 |
в том числе мероприятия в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения на реализацию мероприятий приоритетного проекта "Безопасные и качественные дороги" на условиях софинансирования |
Управление дорог, транспорта и благоустройства |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
4500 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
33 |
мероприятия в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в части строительства (реконструкции) автомобильных дорог и проектирования искусственных сооружений на них на условиях софинансирования |
Управление дорог, транспорта и благоустройства |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
7291,460 |
- |
- |
- |
- |
- |
Управление протокола |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
133,334 |
- |
- |
- |
- |
- |
||
34 |
мероприятия в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в части строительства (реконструкции) автомобильных дорог и проектирования искусственных сооружений на них |
Управление протокола |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
1392,84 |
1494,25288 |
4996,31063 |
- |
- |
- |
35 |
мероприятия в части строительства (реконструкции) уникальных искусственных дорожных сооружений: реконструкция автомобильного железобетонного моста через реку Быстрая Сосна в г. Елец (Мост автотранспортный пл. Победы) |
Управление протокола |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
0,112 |
2056,56437 |
22556,64838 |
- |
- |
- |
36 |
мероприятия в части капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения |
Управление дорог, транспорта и благоустройства |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
201 |
- |
- |
- |
- |
- |
37 |
мероприятия, направленные на обеспечение дорожной деятельности в части строительства (реконструкции) примыкания к автомобильной дороге общего пользования |
Управление протокола |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
4346,5 |
591,312 |
986,0 |
- |
- |
- |
38 |
мероприятия в части содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа город Елец |
Управление дорог, транспорта и благоустройства |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
916,33414 |
- |
- |
- |
39 |
Региональный проект "Дорожная сеть" |
Управление дорог, транспорта и благоустройства |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
500 |
4000 |
2800,000 |
8 416,51067 |
- |
- |
40 |
Итого по подпрограмме 1 |
|
тыс. руб. |
|
13 064,6 |
17 861,7 |
17 675,236 |
23 650,390 |
21 561,66999 |
31 956,37719 |
38 025,24331 |
126675,87995 |
34698,26579 |
39288,89340 |
40240,77219 |
41 |
Подпрограмма 2 "Развитие транспортного обслуживания населения" |
||||||||||||||
42 |
Задача 1 Подпрограммы 2: Создание благоприятных условий для обеспечения транспортного обслуживания населения |
||||||||||||||
43 |
Показатель 1 задачи 1 подпрограммы 2 количество автобусов, приобретенных в лизинг |
Управление дорог, транспорта и благоустройства |
ед. |
3 |
10 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
44 |
Показатель 2 задачи 1 подпрограммы 2 выполнение договорных обязательств по заключенным муниципальным контрактам на приобретение автобусов в лизинг |
Управление дорог, транспорта и благоустройства |
% |
|
|
100 |
100 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
45 |
Показатель 3 задачи 1 подпрограммы 2 количество садоводческих маршрутов за период 2014 - 2018 годы |
Управление коммунального хозяйства |
ед. |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
46 |
Показатель 4 задачи 1 подпрограммы 2 количество автобусов, приобретенных в муниципальную собственность по договору купли-продажи на условиях софинансирования |
Управление дорог, транспорта и благоустройства |
ед. |
|
|
|
|
|
|
30 |
- |
- |
- |
- |
- |
47 |
Показатель 5 задачи 1 подпрограммы 2 количество муниципальных маршрутов |
Управление дорог, транспорта и благоустройства |
ед. |
|
|
|
|
|
|
|
18 |
18 |
18 |
18 |
18 |
48 |
Мероприятие 1 подпрограммы 2 финансовая аренда транспортных средств для подвижного состава пассажирского транспорта, осуществляющего внутригородские перевозки на социально значимых маршрутах |
Управление дорог, транспорта и благоустройства |
тыс. руб. |
|
19 269,9 |
|
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
49 |
Мероприятие 2 подпрограммы 2 предоставление поддержки транспортным организациям на возмещение части затрат, возникающих при осуществлении перевозок пассажиров автомобильным транспортом на маршрутах, обеспечивающих социально значимые перевозки по территории города Ельца |
Управление дорог, транспорта и благоустройства |
тыс. руб. |
|
28 637,8 |
|
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
50 |
Мероприятие 3 подпрограммы 2 оптимизация внутригородской маршрутной сети |
Управление дорог, транспорта и благоустройства |
тыс. руб. |
|
1 177,1 |
|
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
51 |
Основное мероприятие задачи 1 подпрограммы 2 Организация транспортного обслуживания населения |
Управление дорог, транспорта и благоустройства |
тыс. руб. |
|
|
47 902,2 |
46 477,245 |
56 198,5 |
11 333,206 |
34 931,77711 |
17 242,65710 |
10 816,84855 |
12 000,00 |
12 000,00 |
12 000,00 |
52 |
в том числе создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организации транспортного обслуживания населения между муниципальными образованиями на садоводческих маршрутах |
Управление дорог, транспорта и благоустройства |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
580 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
53 |
в том числе приобретение автобусов в муниципальную собственность для осуществления перевозок пассажиров по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам на условиях софинансирования |
Управление дорог, транспорта и благоустройства |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
14922,22221 |
- |
- |
- |
- |
- |
54 |
Итого по подпрограмме 2 |
|
тыс. руб. |
|
49084,8 |
47 902,2 |
46 477,245 |
56 198,54 |
11 333,206 |
34 931,77711 |
17 242,65710 |
10 816,84855 |
12 000,0 |
12 000,0 |
12 000,0 |
55 |
Задача 2 муниципальной программы: Улучшение жилищных условий проживания граждан в многоквартирных домах, обеспечение надежности и повышение качества предоставляемых коммунальных услуг |
||||||||||||||
56 |
Показатель 1 задачи 2 муниципальной программы: количество отремонтированных многоквартирных домов |
Управление коммунального хозяйства |
ед. |
5 |
2 |
13 |
21 |
32 |
47 |
76 |
37 |
88 |
43 |
37 |
37 |
57 |
Показатель 2 задачи 2 муниципальной программы: общая площадь расселяемых жилых помещений, признанных непригодными для проживания до 01.01.2012 |
комитет имущественных отношений |
м2 |
1367,9 |
1722,98 |
486,31 |
88,2 |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
58 |
Показатель 3 задачи 2 муниципальной программы: общая площадь расселяемых жилых помещений, признанных непригодными для проживания с 01.01.2012 до 01.01.2017 |
комитет имущественных отношений |
м2 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2074,4 |
795,7 |
666,9 |
2 856,5 |
- |
59 |
Показатель 4 задачи 2 муниципальной программы: количество домов, подключенных к централизованной системе водоотведения |
Управление коммунального хозяйства |
шт. |
51 |
60 |
126 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
60 |
Подпрограмма 3 "Проведение капитального ремонта многоквартирных домов" |
||||||||||||||
61 |
Задача 1 Подпрограммы 3: Устранение неисправностей изношенных конструктивных элементов и инженерных коммуникаций, относящихся к общему имуществу собственников помещений в многоквартирном доме, в том числе их восстановление или замена |
||||||||||||||
62 |
Показатель 1 задачи 1 подпрограммы 3 доля отремонтированных многоквартирных домов от общего количества многоквартирных домов, запланированных на срок реализации Программы |
Управление коммунального хозяйства |
% |
|
10,5 |
44,8 |
45,7 |
42,7 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
63 |
Показатель 1 задачи 1 подпрограммы 3 внесение обязательных взносов на капитальный ремонт за помещения в многоквартирных домах, находящихся в муниципальной собственности |
Управление коммунального хозяйства |
% |
|
|
|
|
|
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
64 |
Мероприятие 1 подпрограммы 3 проведение капитального ремонта многоквартирных домов |
Управление коммунального хозяйства |
тыс. руб. |
|
5177,3 |
|
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
65 |
Мероприятие 2 подпрограммы 3 внесение обязательных взносов на капитальный ремонт многоквартирных домов, приходящихся на помещения, находящихся в муниципальной собственности |
Управление коммунального хозяйства |
тыс. руб. |
|
1 400,0 |
|
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
66 |
Основное мероприятие задачи 1 подпрограммы 3 обеспечение капитального ремонта многоквартирных домов |
Управление коммунального хозяйства |
тыс. руб. |
|
|
12079,8 |
4800,0 |
6423,0 |
5220,0 |
4995,0 |
5137,7 |
5137,66100 |
5 200,0 |
5 200,0 |
5200,0 |
67 |
Итого по подпрограмме 3 |
|
тыс. руб. |
|
6 577,3 |
12 079,8 |
4 800,0 |
6 423,0 |
5 220,0 |
4 995,0 |
5 137,7 |
5137,66100 |
5 200,0 |
5 200,0 |
5200,0 |
68 |
Подпрограмма 4 "Переселение граждан из непригодного для проживания и аварийного жилищного фонда" |
||||||||||||||
69 |
Задача 1 Подпрограммы 4: Переселение граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания, и многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации |
||||||||||||||
70 |
Показатель 1 задачи 1 подпрограммы 4 Количество расселяемых жилых помещений, признанных непригодными для проживания до 01.01.2012 |
комитет имущественных отношений |
ед. |
32 |
52 |
20 |
2 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
71 |
Показатель 2 задачи 1 подпрограммы 4 Количество расселяемых жилых помещений, признанных непригодными для проживания с 01.01.2012 до 01.01.2017 |
комитет имущественных отношений |
ед. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
70 |
23 |
21 |
111 |
- |
72 |
Показатель 3 задачи 1 подпрограммы 4 Количество переселяемых граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания до 01.01.2012 |
комитет имущественных отношений |
чел. |
89 |
140 |
51 |
3 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
73 |
Показатель 4 задачи 1 подпрограммы 4 Количество переселяемых граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания с 01.01.2012 до 01.01.2017 |
комитет имущественных отношений |
чел. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
160 |
67 |
41 |
245 |
- |
74 |
Мероприятие 1 подпрограммы 4 переселение граждан, проживающих в непригодном для проживания или аварийном жилищном фонде |
комитет имущественных отношений |
тыс. руб. |
|
42459,210 |
|
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
75 |
Основное мероприятие задачи 1 подпрограммы 4 Обеспечение мероприятий по переселению граждан из непригодного для проживания и аварийного жилищного фонда |
комитет имущественных отношений |
тыс. руб. |
|
|
18625,1564 |
7024,1552 |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
76 |
Региональный проект "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" |
комитет имущественных отношений |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
19 222,000 |
4660,11356 |
29695,10 |
2142,06563 |
- |
77 |
Итого по подпрограмме 4 |
|
тыс. руб. |
|
42459,210 |
18625,1564 |
7024,1552 |
0 |
- |
- |
19 222,000 |
4660,11356 |
29695,10 |
2142,06563 |
- |
78 |
Подпрограмма 5 "Чистая вода" |
||||||||||||||
79 |
Задача 1 Подпрограммы 5: Удовлетворение потребностей населения в коммунальных услугах водоснабжения и водоотведения |
||||||||||||||
80 |
Показатель 1 задачи 1 подпрограммы 5 количество построенных объектов водоотведения (КНС) |
Управление протокола |
ед. |
1 |
0 |
1 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
81 |
Показатель 2 задачи 1 подпрограммы 5 протяженность построенных сетей канализации |
Управление протокола |
км |
1,3 |
0,3 |
3,7 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
82 |
Показатель 3 задачи 1 подпрограммы 5 протяженность построенных сетей водоснабжения |
Управление протокола |
км |
0 |
0,4 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
83 |
Мероприятие 1 подпрограммы 5 Строительство объектов водоотведения |
Управление протокола |
тыс. руб. |
|
1731,4 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Управление коммунального хозяйства |
тыс. руб. |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2612,31565 |
10258,89130 |
||
84 |
Мероприятие 2 подпрограммы 5 строительство самотечных и напорных сетей канализации |
Управление протокола |
тыс. руб. |
|
9050 |
|
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
85 |
Мероприятие 3 подпрограммы 5 строительство сетей водоснабжения |
Управление протокола |
тыс. руб. |
|
3042,4 |
|
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Управление протокола |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4800,00 |
||
86 |
Основное мероприятие задачи 1 подпрограммы 5 Обеспечение мероприятий по организации водоснабжения населения и водоотведения |
Управление коммунального хозяйства |
тыс. руб. |
|
|
12083 |
15570,03715 |
14919,7 |
10882,70022 |
- |
- |
- |
- |
2612,31565 |
10258,89130 |
|
Региональный проект "Жилье" |
Управление коммунального хозяйства |
тыс. руб. |
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
3919,59184 |
87 |
Итого по подпрограмме 5 |
|
тыс. руб. |
|
13823,8 |
12083 |
15570,03715 |
14919,7 |
10882,70022 |
- |
- |
- |
- |
2612,31565 |
14178,48314 |
88 |
Задача 3 муниципальной программы: Поддержание в надлежащем состоянии территории городского округа город Елец |
||||||||||||||
89 |
Показатель 1 задачи 3 муниципальной программы: протяженность освещенных улиц |
Управление дорог, транспорта и благоустройства |
км |
197,6 |
198,1 |
197,8 |
197,8 |
197,8 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
90 |
Показатель 2 задачи 3 муниципальной программы: объем мусора, вывезенного с несанкционированных свалок |
Управление коммунального хозяйства |
тыс. куб. м |
10 |
10 |
9 |
8,1 |
9,5 |
9,4 |
2,2 |
4,6 |
5 |
5 |
5 |
5 |
91 |
Подпрограмма 6 "Содержание территории городского округа город Елец" |
||||||||||||||
92 |
Задача 1 Подпрограммы 6: Обеспечение содержания территории городского округа город Елец |
||||||||||||||
93 |
Показатель 1 задачи 1 подпрограммы 6 протяженность вновь проложенных сетей уличного освещения |
Управление протокола |
км |
0 |
0,5 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
6,08 |
- |
- |
94 |
Показатель 2 задачи 1 подпрограммы 6 количество спиленных сухих деревьев |
Управление дорог, транспорта и благоустройства |
шт. |
460 |
500 |
500 |
500 |
500 |
500 |
224 |
191 |
247,4 |
250 |
250 |
350 |
95 |
Показатель 3 задачи 1 подпрограммы 6 доля ликвидированных несанкционированных свалок к общему числу несанкционированных свалок |
Управление коммунального хозяйства |
% |
95,7 |
95,2 |
97,6 |
96,7 |
98,9 |
98,9 |
97,7 |
98,9 |
98,9 |
98,9 |
98,9 |
100 |
96 |
Показатель 4 задачи 1 подпрограммы 6 срок выполнения работ по санитарной очистке территории городского округа город Елец в рамках средств, предусмотренных Подпрограммой на текущий финансовый год |
Управление дорог, транспорта и благоустройства |
период |
|
|
январь - ноябрь |
январь - ноябрь |
январь - ноябрь |
январь - ноябрь |
январь - ноябрь |
январь - декабрь |
январь - декабрь |
январь - декабрь |
январь - декабрь |
январь - декабрь |
97 |
Показатель 5 задачи 1 подпрограммы 6 количество мест отдыха, на которых проведены работы по благоустройству территории |
Управление протокола |
ед. |
|
|
1 |
2 |
3 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
98 |
Показатель 6 задачи 1 подпрограммы 6 выполнение договорных обязательств по заключенным муниципальным контрактам на проведение благоустройства мест отдыха |
Управление протокола |
% |
|
|
100 |
100 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
99 |
Показатель 7 задачи 1 подпрограммы 6 увеличение количества участников городского конкурса на лучшее новогоднее художественное и световое оформление фасадов зданий, строений, сооружений и прилегающих территорий предприятий, учреждений, организаций, многоквартирных домов и частных домовладений на территории городского округа город Елец |
Управление коммунального хозяйства |
участник |
|
|
29 |
32 |
33 |
34 |
35 |
36 |
27 |
38 |
39 |
40 |
100 |
Показатель 8 задачи 1 подпрограммы 6 количество установленных новых детских площадок на территории городского округа город Елец |
Управление коммунального хозяйства |
ед. |
0 |
15 |
11 |
11 |
13 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
101 |
Показатель 9 задачи 1 подпрограммы 6 количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов в рамках реализации приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды" |
Управление коммунального хозяйства |
ед. |
|
|
|
|
16 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
102 |
Показатель 10 задачи 1 подпрограммы 6 количество благоустроенных территорий общего пользования в рамках реализации приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды" |
Управление коммунального хозяйства |
ед. |
|
|
|
|
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
103 |
Показатель 11 задачи 1 подпрограммы 6 количество обустроенных мест массового отдыха населения (городских парков) в рамках реализации приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды" |
Управление протокола |
ед. |
|
|
|
|
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
104 |
Показатель 12 задачи 1 подпрограммы 6 количество разработанных проектов по рекультивации земель, находящихся в муниципальной собственности, нарушенных при складировании и захоронении отходов производства и потребления |
Управление коммунального хозяйства |
ед. |
|
|
|
|
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
105 |
Показатель 13 задачи 1 подпрограммы 6 доля своевременно рассмотренных жалоб, поступивших от потребителей жилищно-коммунальных услуг |
Управление коммунального хозяйства |
% |
|
|
|
|
|
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
106 |
Показатель 14 задачи 1 подпрограммы 6 количество приобретенных и размещенных контейнеров для накопления твердых коммунальных отходов на местах (площадках) накопления твердых коммунальных отходов (объемом 1,1 м3) |
Управление коммунального хозяйства |
шт. |
|
|
|
|
|
|
719 |
|
|
|
|
|
107 |
Показатель 15 задачи 1 подпрограммы 6 количество приобретенных и размещенных бункеров для накопления твердых коммунальных отходов на местах (площадках) накопления твердых коммунальных отходов (объемом 8 м3) |
Управление коммунального хозяйства |
шт. |
|
|
|
|
|
|
70 |
|
5 |
|
|
|
108 |
Закупка контейнеров для раздельного накопления твердых коммунальных отходов в рамках Регионального проекта "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами" |
Управление коммунального хозяйства |
шт. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель 16 задачи 1 подпрограммы 6 количество приобретенных и размещенных контейнеров раздельного накопления твердых коммунальных отходов на местах (площадках) накопления твердых коммунальных отходов |
Управление коммунального хозяйства |
шт. |
|
|
|
|
|
|
|
61 |
|
|
|
|
|
109 |
Показатель 17 задачи 1 подпрограммы 6 освоение средств, выделенных на организацию отлова и содержания безнадзорных животных в текущем финансовом году |
Управление коммунального хозяйства |
% |
|
|
|
|
|
|
|
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
110 |
Мероприятие 1 подпрограммы 6 прокладка сетей уличного освещения |
Управление коммунального хозяйства |
тыс. руб. |
|
0 |
|
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
111 |
Мероприятие 2 подпрограммы 6 поддержание надлежащего состояния объектов внешнего благоустройства и создание благоприятной санитарно-эпидемиологической обстановки в городе Ельце |
Управление дорог, транспорта и благоустройства |
тыс. руб. |
|
127677,1 |
|
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
112 |
Мероприятие 2 подпрограммы 6 в том числе из средств Дорожного фонда города Ельца |
Управление дорог, транспорта и благоустройства |
тыс. руб. |
|
76908 |
|
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
113 |
Мероприятие 4 подпрограммы 6 благоустройство площади Победы |
Управление протокола |
тыс. руб. |
|
4593,6 |
|
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
114 |
Мероприятие 5 подпрограммы 6 благоустройство территории сквера им. И.А. Бунина (фонтан) |
Управление протокола |
тыс. руб. |
|
3062,3 |
|
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
115 |
Мероприятие 6 подпрограммы 6 приобретение и установка детских площадок |
Управление коммунального хозяйства |
тыс. руб. |
|
3000 |
|
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
116 |
Мероприятие 7 подпрограммы 6 техническая инвентаризация кладбища |
Управление протокола |
тыс. руб. |
|
131 |
|
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
117 |
Мероприятие 8 подпрограммы 6 благоустройство территории сквера Комсомольского |
Управление протокола |
тыс. руб. |
|
621,7 |
|
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
118 |
Основное мероприятие задачи 1 подпрограммы 6 Благоустройство территории городского округа город Елец |
Управление дорог, транспорта и благоустройства |
тыс. руб. |
|
|
131083,9 |
149 968,455 |
156361,02111 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Управление протокола |
тыс. руб. |
|
|
19801,4 |
25632,90185 |
16367,13119 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
119 |
из средств Дорожного фонда городского округа город Елец |
Управление дорог, транспорта и благоустройства |
тыс. руб. |
|
|
78 277,0 |
5000 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
120 |
Основное мероприятие задачи 1 подпрограммы 6 Содержание городских территорий |
Управление дорог, транспорта и благоустройства |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
145470,41670 |
141521,48815 |
142966,516 |
85874,06889 |
94784,75958 |
58087,57303 |
53600,50550 |
Управление коммунального хозяйства |
тыс. руб. |
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
45153,74650 |
4300,00 |
2500,00000 |
2400,00000 |
||
Управление протокола |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
754,3 |
3 607,0 |
2 336,400 |
- |
- |
- |
- |
||
комитет информационных технологий и аналитики |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
375,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
||
121 |
в том числе мероприятия по организации благоустройства, ремонта и восстановления (реконструкции) воинских захоронений Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов |
Управление коммунального хозяйства |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
50 |
26,0 |
427,21751 |
- |
163,41448 |
- |
- |
122 |
мероприятия по созданию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории городского округа город Елец на условиях софинансирования |
Управление коммунального хозяйства |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
1 357,530 |
94,30603 |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
123 |
мероприятия в части содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа город Елец |
Управление дорог, транспорта и благоустройства |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
4 482,75862 |
3098,82642 |
- |
- |
124 |
предоставление муниципальному бюджетному учреждению субсидии |
Управление дорог, транспорта и благоустройства |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
45 200,00000 |
53227,18878 |
58882,30000 |
39706,80000 |
29447,90870 |
Управление коммунального хозяйства |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
33596,90955 |
- |
- |
|
||
125 |
Основное мероприятие задачи 1 подпрограммы 6 Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов |
Управление коммунального хозяйства |
тыс. руб. |
|
|
|
|
100,46593 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
126 |
Основное мероприятие задачи 1 подпрограммы 6 предоставление поддержки юридическим лицам всех форм собственности и индивидуальным предпринимателям, предоставляющим услуги по помывке населения в общих отделениях бань |
Управление коммунального хозяйства |
тыс. руб. |
|
3 500,0 |
3 500,0 |
3 500,0 |
2 220,0 |
4 000,0 |
1 150,0 |
500,0 |
2907,9 |
600,0 |
600,0 |
600,0 |
127 |
Основное мероприятие задачи 1 подпрограммы 6 финансовое обеспечение деятельности Управления коммунального хозяйства администрации городского округа город Елец/Управление дорог, транспорта и благоустройства администрации городского округа город Елец |
Управление дорог, транспорта и благоустройства |
тыс. руб. |
|
|
7511,7 |
7984,223 |
9333,80344 |
10174,47236 |
11824,31320 |
12090,87427 |
3233,24388 |
4969,83968 |
4403,94176 |
4403,94176 |
Управление коммунального хозяйства |
тыс. руб. |
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
8176,01753 |
5526,07076 |
4931,90000 |
4931,90000 |
||
Региональный проект "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами" |
Управление коммунального хозяйства |
тыс. руб. |
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
14,80000 |
- |
- |
- |
|
128 |
Итого по подпрограмме 6 |
|
тыс. руб. |
|
142585,7 |
161 897,0 |
187 085,57985 |
184 382,42167 |
160 399,18906 |
158 477,80135 |
157 893,79022 |
145359,74880 |
110 180,67002 |
70523,41479 |
65936,34726 |
129 |
Задача 4 муниципальной программы: Обеспечение жилыми помещениями отдельных категорий населения, проживающих на территории городского округа город Елец |
||||||||||||||
130 |
Показатель 1 задачи 4 муниципальной программы: число членов семей, получивших жилые помещения и улучшивших жилищные условия, из числа состоявших на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях по состоянию на 01.01.2015 |
комитет имущественных отношений |
чел. |
|
|
76 |
36 |
28 |
36 |
33 |
18 |
46 |
24 |
71 |
- |
131 |
Подпрограмма 7 "Обеспечение отдельных категорий населения, проживающих на территории городского округа город Елец, жилыми помещениями" |
||||||||||||||
132 |
Задача 1 Подпрограммы 7: Улучшение жилищных условий отдельных категорий населения, проживающих на территории городского округа город Елец |
||||||||||||||
133 |
Показатель 1 задачи 1 подпрограммы 7 количество семей, улучшивших жилищные условия, члены которых относятся к отдельным категориям граждан |
комитет имущественных отношений |
ед. |
|
|
46 |
20 |
14 |
18 |
15 |
7 |
15 |
10 |
25 |
- |
134 |
Задача 5 муниципальной программы: Обеспечение документацией территориального планирования городского округа город Елец |
|
|
|
|
||||||||||
135 |
Показатель 1 задачи 5 муниципальной программы: объем разработанной проектной документации, необходимой для градостроительной деятельности |
комитет архитектуры и градостроительства |
ед. |
|
|
|
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
136 |
Подпрограмма 8 "Территориальное планирование городского округа город Елец" |
||||||||||||||
137 |
Задача 1 Подпрограммы 8: Упрощение и усовершенствование административных процедур при осуществлении строительства, начиная со стадии подготовки градостроительной документации: разработка проектов планировки территории, разработка межевых планов и перечня сформированных земельных участков, предназначенных под застройку |
||||||||||||||
138 |
Показатель 1 задачи 1 подпрограммы 8 удельный вес сформированных земельных участков для предоставления под строительство от общего количества сформированных участков |
комитет архитектуры и градостроительства |
% |
|
|
|
1 |
1,5 |
1,5 |
1,5 |
1,5 |
1,5 |
1,5 |
1,5 |
1,5 |
139 |
Показатель 2 задачи 1 подпрограммы 8 удельный вес объема общей площади вводимого в эксплуатацию жилья от общего количества введенного в эксплуатацию |
комитет архитектуры и градостроительства |
% |
|
|
|
0,5 |
2,5 |
2,5 |
2,5 |
2,5 |
2,5 |
2,5 |
2,5 |
2,5 |
140 |
Основное мероприятие задачи 1 подпрограммы 8 подготовка проектов планировки и проектов межевания |
комитет архитектуры и градостроительства |
тыс. руб. |
|
|
|
2099,2 |
1840,21341 |
947,01773 |
876,72602 |
860,585 |
82,24000 |
629,40000 |
900 |
900 |
141 |
Региональный проект "Жилье" |
комитет архитектуры и градостроительства |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
34,225 |
|
|
29,40000 |
|
|
142 |
Итого по подпрограмме 8 |
|
тыс. руб. |
|
|
|
2099,2 |
1840,21341 |
947,01773 |
910,95102 |
860,585 |
82,24000 |
629,40000 |
900 |
900 |
143 |
Задача 6 муниципальной программы: Предупреждение опасного поведения участников дорожного движения |
||||||||||||||
144 |
Показатель 1 задачи 6 муниципальной программы: количество зарегистрированных нарушений правил дорожного движения |
управление образования |
ед. |
|
|
|
|
|
|
18700 |
18660 |
18610 |
18560 |
18510 |
18460 |
145 |
Подпрограмма 9 "Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения" |
||||||||||||||
146 |
Задача 1 Подпрограммы 9: Формирование у участников дорожного движения стереотипа законопослушного поведения и негативного отношения к правонарушениям в сфере дорожного движения |
||||||||||||||
147 |
Показатель 1 задачи 1 подпрограммы 9 количество граждан, задействованных в мероприятиях по профилактике ДТП |
управление образования |
человек |
|
|
|
|
|
|
1000 |
1500 |
2000 |
2500 |
3000 |
3500 |
148 |
Основное мероприятие задачи 1 Подпрограммы 9 информирование о правильном поведении участников дорожного движения |
управление образования |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
149 |
Итого по подпрограмме 9 |
управление образования |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
150 |
Всего по муниципальной программе |
Всего |
тыс. руб. |
|
267 595,410 |
270 448,8564 |
280 731,45320 |
287 414,26508 |
210 343,78300 |
231 301,90667 |
238 979,27563 |
292762,49186 |
192433,43581 |
132696,68947 |
138485,60259 |
151 |
|
Управление дорог, транспорта и благоустройства |
тыс. руб. |
|
202 903,8 |
219 939,3 |
230 405,159 |
254 193,55848 |
197 759,76505 |
220 506,16965 |
212 388,16138 |
195004,27217 |
146302,86505 |
113780,40819 |
110245,21945 |
Управление коммунального хозяйства |
тыс. руб. |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
64446,90712 |
15626,07076 |
15844,21565 |
27310,38314 |
||
152 |
|
Комитет имущественных отношений |
тыс. руб. |
|
42459,210 |
18625,1564 |
7024,15520 |
- |
- |
- |
19 222,00000 |
4660,11356 |
29695,10000 |
2142,06563 |
- |
153 |
|
Управление протокола |
тыс. руб. |
|
22232,4 |
31884,4 |
41202,939 |
31 380,49319 |
10882,70022 |
9 479,78600 |
6 478,52925 |
28 538,95901 |
150,0 |
0 |
0 |
154 |
|
Комитет архитектуры и градостроительства |
тыс. руб. |
|
|
|
2099,2 |
1840,21341 |
947,01773 |
910,95102 |
860,585 |
82,24000 |
629,40000 |
900 |
900 |
155 |
|
Управление образования |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
156 |
|
комитет информационных технологий и аналитики |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
375 |
|
|
|
|
|
"
Приложение 2
к постановлению
администрации городского
округа город Елец
"Приложение 11
к муниципальной программе
"Обеспечение населения
городского округа город Елец
комфортными условиями жизни"
Прогнозная оценка
расходов по источникам ресурсного обеспечения на реализацию муниципальной программы "Обеспечение населения городского округа город Елец комфортными условиями жизни" за счет средств иных источников, не запрещенных действующим законодательством
N п/п |
Наименование подпрограмм |
Источники ресурсного обеспечения |
|
||||||||||
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
|||
1 |
2 |
3 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
1 |
Муниципальная программа "Обеспечение населения городского округа город Елец комфортными условиями жизни" |
Всего |
398 365,307 |
372 478,94421 |
371 815,63667 |
507 237,30948 |
393 606,74800 |
832 674,17207 |
627 812,64053 |
838869,47173 |
765241,50639 |
290862,12866 |
459665,48872 |
федеральный бюджет |
18 297,249 |
9 613,97030 |
9 006,428 |
72 063,72267 |
94 430,435 |
171 957,24188 |
274 463,85646 |
212223,43154 |
100959,76437 |
99170,04376 |
0,00000 |
||
областной бюджет |
112 472,648 |
92 416,11751 |
82 077,75547 |
147 662,38943 |
88 832,530 |
429 415,02352 |
114 369,50844 |
333883,54833 |
471848,30621 |
58995,39543 |
321179,88613 |
||
городской бюджет |
267 595,410 |
270 448,8564 |
280 731,45320 |
287 414,26508 |
210 343,78300 |
231 301,90667 |
238 979,27563 |
292762,49186 |
192433,43581 |
132696,68947 |
138485,60259 |
||
в том числе средства Дорожного фонда городского округа город Елец |
89 972,6 |
96 138,7 |
22 675,236 |
23 650,390 |
21 561,66999 |
31 956,37719 |
38 025,24331 |
131158,63857 |
37797,09221 |
39288,89340 |
40240,77219 |
||
средства внебюджетных источников |
0 |
0 |
0 |
96,9323 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
2 |
Подпрограмма 1 "Развитие и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и обеспечение безопасности дорожного движения на них" |
Всего |
107 679,0 |
67 163,22956 |
92 279,02312 |
158 248,685 |
172 775,66999 |
385 971,16420 |
338 333,27664 |
599 303,79256 |
447107,28838 |
39288,89340 |
40240,77219 |
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
36100 |
89200 |
150 000,00000 |
205 800,00000 |
182995,30000 |
0 |
0 |
- |
||
областной бюджет |
94 614,4 |
49 301,52956 |
74603,78712 |
98498,295 |
62014 |
204 014,78701 |
94 508,03333 |
289 632,61261 |
412 409,02259 |
- |
- |
||
городской бюджет |
13 064,6 |
17 861,7 |
17 675,236 |
23 650,390 |
21 561,66999 |
31 956,37719 |
38 025,24331 |
126675,87995 |
34698,26579 |
39288,89340 |
40240,77219 |
||
в том числе средства Дорожного фонда городского округа город Елец |
13 064,6 |
17 861,7 |
17 675,236 |
23 650,390 |
21 561,66999 |
31 956,37719 |
38 025,24331 |
126675,87995 |
34698,26579 |
39288,89340 |
40240,77219 |
||
средства внебюджетных источников |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
3 |
Подпрограмма 2 "Развитие транспортного обслуживания населения" |
Всего |
49 886,5 |
49 044,4 |
48 089,145 |
57 416,196 |
12 605,806 |
169 231,77703 |
17 242,65710 |
10816,84855 |
12 000,00000 |
12 000,00000 |
12 000,00000 |
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
областной бюджет |
801,7 |
1142,2 |
1611,9 |
1 217,656 |
1 272,600 |
134 299,99992 |
- |
- |
- |
- |
- |
||
городской бюджет |
49 084,8 |
47 902,2 |
46 477,245 |
56 198,540 |
11 333,206 |
34 931,77711 |
17 242,65710 |
10816,84855 |
12 000,00000 |
12 000,00000 |
12 000,00000 |
||
средства внебюджетных источников |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
4 |
Подпрограмма 3 "Проведение капитального ремонта многоквартирных домов" |
Всего |
6 577,3 |
12 079,8 |
4 800,0 |
6 423,000 |
5 220,000 |
7 966,97976 |
12 621,65338 |
5 137,66100 |
5 200,00000 |
5 200,00000 |
5 200,00000 |
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
2 971,97976 |
6 916,65338 |
|
|
|
|
||
областной бюджет |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
||
городской бюджет |
6 577,3 |
12 079,8 |
4 800,0 |
6 423,000 |
5 220,000 |
4 995,00000 |
5 705,00000 |
5 137,66100 |
5 200,00000 |
5 200,00000 |
5 200,00000 |
||
средства внебюджетных источников |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
5 |
Подпрограмма 4 "Переселение граждан из непригодного для проживания и аварийного жилищного фонда" |
Всего |
70 813,007 |
29 740,68200 |
7 024,1552 |
- |
- |
14 288,54960 |
92 773,30089 |
33 908,03040 |
145525,15011 |
117616,40169 |
- |
федеральный бюджет |
18 297,249 |
7 357,87030 |
0 |
- |
- |
13 574,12212 |
60 566,17582 |
24822,67554 |
97973,12049 |
97663,20676 |
- |
||
областной бюджет |
10 056,548 |
3 757,65530 |
0 |
- |
- |
714,42748 |
12 985,12507 |
4425,24130 |
17856,92962 |
17811,12930 |
- |
||
городской бюджет |
42 459,210 |
18 625,15640 |
7024,1552 |
- |
- |
- |
19 222,00000 |
4660,11356 |
29695,10000 |
2142,06563 |
- |
||
средства внебюджетных источников |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
6 |
Подпрограмма 5 "Чистая вода" |
Всего |
13 823,8 |
12 083 |
15 570,03715 |
14 919,700 |
10 882,70022 |
- |
- |
- |
- |
32653,94565 |
324215,73314 |
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
||
областной бюджет |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
30041,63000 |
310037,25000 |
||
городской бюджет |
13 823,8 |
12 083 |
15 570,03715 |
14 919,700 |
10 882,70022 |
- |
- |
- |
- |
2612,31565 |
14178,48314 |
||
средства внебюджетных источников |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
7 |
Подпрограмма 6 "Содержание территории городского округа город Елец" |
Всего |
149 585,7 |
162 153,13395 |
188 597,64820 |
260 892,10707 |
182 938,58506 |
245 555,58546 |
162 900,39326 |
179842,38322 |
148053,42990 |
71666,05092 |
67078,98339 |
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
31 466,31467 |
- |
- |
1 181,02726 |
688,94000 |
731,00588 |
- |
- |
||
областной бюджет |
7 000,0 |
256,13395 |
1512,06835 |
44 946,43843 |
22 539,396 |
87 077,78411 |
3 825,57578 |
33793,69442 |
37141,75400 |
1142,63613 |
1142,63613 |
||
городской бюджет |
142 585,7 |
161 897,0 |
187 085,57985 |
184 382,42167 |
160 399,18906 |
158 477,80135 |
157 893,79022 |
145359,74880 |
110180,67002 |
70523,41479 |
65936,34726 |
||
в том числе средства Дорожного фонда городского округа город Елец |
76 908,0 |
78 277,0 |
5000 |
- |
- |
- |
- |
4 482,75862 |
3098,82642 |
- |
- |
||
средства внебюджетных источников |
0 |
0 |
0 |
96,93230 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
8 |
Подпрограмма 7 "Обеспечение отдельных категорий населения жилыми помещениями" |
Всего |
|
40 214,69870 |
12 006,428 |
7 497,408 |
8 236,969 |
8 411,14000 |
3 050,77426 |
9748,51600 |
5 255,63800 |
11506,83700 |
10000,00000 |
федеральный бюджет |
|
2 256,1 |
9 006,428 |
4 497,408 |
5 230,43500 |
5 411,14000 |
- |
3716,51600 |
2255,63800 |
1506,83700 |
- |
||
областной бюджет |
|
37 958,59870 |
3 000,0 |
3 000,000 |
3 006,534 |
3 000,00000 |
3 050,77426 |
6 032,00000 |
3 000,00000 |
10 000,00000 |
10 000,00000 |
||
городской бюджет |
|
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
средства внебюджетных источников |
|
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
9 |
Подпрограмма 8 "Территориальное планирование городского округа город Елец" |
Всего |
|
|
3 449,2 |
1 840,21341 |
947,01773 |
1 218,97602 |
860,58500 |
82,24000 |
2 070,00000 |
900,00000 |
900,00000 |
федеральный бюджет |
|
|
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
областной бюджет |
|
|
1 350,0 |
|
- |
308,02500 |
- |
- |
1 440,60000 |
- |
- |
||
городской бюджет |
|
|
2 099,2 |
1 840,21341 |
947,01773 |
910,95102 |
860,58500 |
82,24000 |
629,40000 |
900,00000 |
900,00000 |
||
средства внебюджетных источников |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
10 |
Подпрограмма 9 "Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения" |
Всего |
|
|
|
|
|
30,00000 |
30,00000 |
30,00000 |
30,00000 |
30,00000 |
30,00000 |
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
областной бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
городской бюджет |
|
|
|
|
|
30,00000 |
30,00000 |
30,00000 |
30,00000 |
30,00000 |
30,00000 |
||
средства внебюджетных источников |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
"
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Постановление Администрации городского округа г. Елец Липецкой области от 23 марта 2022 г. N 432 "О внесении изменений в постановление администрации города Ельца от 24.12.2013 N 2013 "Об утверждении муниципальной программы "Обеспечение населения городского округа город Елец комфортными условиями жизни" и о признании утратившими силу некоторых постановлений администрации города Ельца" (с изменениями от 21.02.2014 N 234, от 18.04.2014 N 617, от 15.09.2014 N 1593, от 22.12.2014 N 2318, от 25.12.2014 N 2400, от 15.06.2015 N 890, от 06.11.2015 N 1714, от 28.12.2015 N 2176, от 25.04.2016 N 692, от 04.10.2016 N 2133, от 28.12.2016 N 2922, от 05.05.2017 N 799, от 25.05.2017 N 899, от 10.07.2017 N 1188, от 05.10.2017 N 1762, от 28.12.2017 N 2328, от 29.12.2017 N 2329, от 05.07.2018 N 1082, от 18.12.2018 N 2111, от 26.12.2018 N 2192, от 25.04.2019 N 653, от 26.12.2019 N 2186, от 03.08.2020 N 886, от 29.12.2020 N 1854, от 06.12.2021 N 1861, от 28.12.2021 N 2003)"
Вступает в силу с 31 марта 2022 г.
Текст постановления опубликован в газете г. Ельца "Красное знамя" от 31 марта 2022 г. N 14