Постановление Правительства Белгородской области от 18 апреля 2022 г. N 243-пп
"О внесении изменений в постановление Правительства Белгородской области от 28 октября 2013 года N 442-пп"
1. Внести следующие изменения в постановление Правительства Белгородской области от 28 октября 2013 года N 442-пп "Об утверждении государственной программы Белгородской области "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения и территорий Белгородской области":
- в пункте 2 постановления слова "Администрации Губернатора" исключить;
- в пункте 3 постановления слова "Департаменту финансов и бюджетной политики области" заменить словами "Министерству финансов и бюджетной политики Белгородской области";
- в пункте 7 постановления слова "секретаря Совета безопасности области О.В. Мантулина" заменить словами "заместителя Губернатора Белгородской области - руководителя Администрации Губернатора Белгородской области Будлова И.М.";
в государственную программу Белгородской области "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения и территорий Белгородской области" (далее - программа), утвержденную в пункте 1 названного постановления:
- паспорт программы изложить в следующей редакции:
N
п/п
|
Наименование государственной программы Белгородской области: "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения и территорий Белгородской области" (далее - государственная программа)
|
1.
|
Ответственный исполнитель государственной программы
|
Управление региональной безопасности области
|
2.
|
Соисполнители государственной программы
|
Управление региональной безопасности области
|
3.
|
Участники государственной программы
|
Управление региональной безопасности области;
министерство образования области;
министерство здравоохранения области;
министерство общественных коммуникаций области;
министерство строительства области;
министерство культуры области;
министерство цифрового развития области;
министерство спорта области;
министерство социальной защиты населения и труда области;
министерство автомобильных дорог и транспорта области;
управление по организационному обеспечению деятельности мировых судей области;
Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Белгородской области (по согласованию);
областное государственное казенное учреждение "Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Белгородской области" (по согласованию);
Управление Федеральной службы исполнения наказаний по Белгородской области (по согласованию);
Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Белгородской области (по согласованию);
Управление Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Белгородской области (по согласованию);
администрации муниципальных районов и городских округов (по согласованию)
|
4.
|
Подпрограммы государственной программы
|
1. Профилактика немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ.
2. Государственная поддержка уголовно-исполнительной системы.
3. Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность и защита населения.
4. Укрепление общественного порядка и профилактика правонарушений.
5. Развитие мировой юстиции в Белгородской области.
6. Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
7. Построение и развитие аппаратно-программного комплекса "Безопасный город".
8. Противодействие терроризму и экстремизму
|
5.
|
Цель (цели) государственной программы
|
Повышение уровня безопасности жизнедеятельности населения и территорий Белгородской области
|
6.
|
Задачи государственной программы
|
1. Сокращение масштабов незаконного распространения и немедицинского потребления наркотиков и их последствий для здоровья личности и общества в целом.
2. Поддержка организации трудоустройства и профессионального обучения осужденных, отбывающих наказание в виде лишения свободы в исправительных учреждениях области.
3. Создание условий для снижения уровня возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, защита населения от их последствий, обеспечение необходимых условий для безопасной жизнедеятельности и устойчивого социально-экономического развития региона, повышение уровня пожарной безопасности.
4. Обеспечение общественного порядка и безопасности дорожного движения.
5. Повышение качества, обеспечение открытости, прозрачности и доступности правосудия на территории Белгородской области.
6. Повышение эффективности профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Белгородской области. Создание условий для занятости и трудоустройства несовершеннолетних, в том числе находящихся в трудной жизненной ситуации.
7. Повышение общего уровня общественной безопасности, правопорядка и безопасности среды обитания.
8. Реализация комплекса мер по противодействию терроризму и экстремизму на территории Белгородской области
|
7.
|
Сроки и этапы реализации государственной программы
|
Реализация государственной программы осуществляется в два этапа:
I этап - 2014 - 2020 годы;
II этап - 2021 - 2025 годы
|
8.
|
Объемы бюджетных ассигнований государственной программы за счет средств областного бюджета, а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников
|
Планируемый общий объем финансирования государственной программы в 2014 - 2025 годах за счет всех источников финансирования составит 9920377,3 тыс. рублей.
Объем финансирования государственной программы в 2014 - 2025 годах за счет средств областного бюджета составит 9635225,7 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 435925 тыс. рублей;
2015 год - 563110 тыс. рублей;
2016 год - 570630 тыс. рублей;
2017 год - 599870 тыс. рублей;
2018 год - 692660 тыс. рублей;
2019 год - 787681,9 тыс. рублей;
2020 год - 840324,6 тыс. рублей;
2021 год - 1071619 тыс. рублей;
2022 год - 1033264,4 тыс. рублей;
2023 год - 1058662,6 тыс. рублей;
2024 год - 1070768,6 тыс. рублей;
2025 год - 910709,6 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования государственной программы в 2014 - 2025 годах за счет средств федерального бюджета составит 102699,6 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования государственной программы в 2014 - 2025 годах за счет средств консолидированных бюджетов муниципальных образований составит 160652,0 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования государственной программы в 2014 - 2025 годах за счет внебюджетных источников составит 21800,0 тыс. рублей
|
9.
|
Конечные результаты реализации государственной программы
|
К 2025 году планируется:
1. Увеличение удовлетворенности населения области безопасностью жизни до 70 процентов.
2. Снижение заболеваемости синдромом зависимости от наркотических средств (число больных с впервые в жизни установленным диагнозом "синдром зависимости от наркотических средств") до 2,7 на 100 тыс. населения области.
3. Увеличение доли подростков и молодежи в возрасте от 14 до 35 лет, вовлеченных в профилактические мероприятия, по отношению к общему числу молодежи до 81 процента.
4. Увеличение доли осужденных, привлеченных к труду, от общей численности осужденных до 47 процентов.
5. Снижение количества людей, погибших при пожарах, до 81 человека.
6. Снижение уровня преступности по области до 900 случаев на 100 тыс. населения.
7. Сокращение транспортного риска (число погибших в ДТП на 10 тыс. транспортных средств) до 1,57.
8. Снижение удельного веса несовершеннолетних, принявших участие в совершении преступлений, от общего числа лиц, совершивших преступления, до 2,6 процента.
9. Снижение количества преступлений, совершенных несовершеннолетними или при их участии, до 300 единиц.
10. Уменьшение времени реагирования на обращения граждан при происшествиях до 10 минут
|
- шестой абзац раздела 2 программы после слов "общественного порядка" дополнить словами "и профилактика правонарушений", далее по тексту;
- восьмой абзац раздела 4 программы изложить в следующей редакции:
"- снижение количества случаев смерти в результате потребления наркотических средств до 2,7 случая на 100 тыс. населения;";
- двадцать девятый абзац раздела 4 программы после слов "общественного порядка" дополнить словами "и профилактика правонарушений";
- тридцать восьмой абзац раздела 4 программы исключить;
- тридцать девятый - шестьдесят пятый абзацы раздела 4 программы считать тридцать восьмым - шестьдесят четвертым абзацами соответственно;
- тридцать восьмой абзац раздела 4 программы изложить в следующей редакции:
"- снижение социального риска (число погибших в ДТП на 100 тыс. населения) до 6,3.";
- дополнить раздел 4 программы сорок восьмым абзацем следующего содержания:
"- создание условий для повышения информационной безопасности несовершеннолетних.";
- сорок восьмой - шестьдесят четвертый абзацы раздела 4 программы считать сорок девятым - шестьдесят пятым соответственно;
- в пятидесятом абзаце раздела 4 программы цифры "30" заменить цифрами "38";
- таблицу 2 раздела 5 программы изложить в следующей редакции:
"Таблица 2
Предполагаемые объемы финансирования государственной программы
Годы
|
Источники финансирования
|
Федеральный бюджет
|
Областной бюджет
|
Консолидированные бюджеты муниципальных образований
|
Территориальные внебюджетные фонды
|
Внебюджетные источники
|
Всего
|
2014
|
46716
|
435925
|
20600
|
-
|
600
|
503841
|
2015
|
27090
|
563110
|
20600
|
-
|
600
|
611400
|
2016
|
5000
|
570630
|
11480
|
-
|
1200
|
588310
|
2017
|
5000
|
599870
|
11480
|
-
|
1200
|
617550
|
2018
|
5000
|
692660
|
11480
|
-
|
1200
|
710340
|
2019
|
5000
|
787681,9
|
11480
|
-
|
2200
|
806361,9
|
2020
|
2584,0
|
840324,6
|
16132
|
-
|
2200
|
913702,6
|
2021
|
6309,6
|
1071619
|
11480
|
-
|
3800
|
1093208,6
|
2022
|
0
|
1033264,4
|
11480
|
-
|
2200
|
1046944,4
|
2023
|
0
|
1058662,6
|
11480
|
-
|
2200
|
1072342,6
|
2024
|
0
|
1070768,6
|
11480
|
-
|
2200
|
1084448,6
|
2025
|
0
|
910709,6
|
11480
|
-
|
2200
|
924389,6
|
Всего
|
102699,6
|
9635225,7
|
160652
|
-
|
21800
|
9920377,3
|
в подпрограмму 1 "Профилактика немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ" программы (далее - подпрограмма 1):
- паспорт подпрограммы 1 изложить в следующей редакции:
N
п/п
|
Наименование подпрограммы 1: "Профилактика немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ" (далее - подпрограмма 1)
|
1.
|
Соисполнитель, ответственный за реализацию подпрограммы 1
|
Управление региональной безопасности области
|
2.
|
Участники подпрограммы 1
|
Управление региональной безопасности области;
министерство образования области;
министерство здравоохранения области;
министерство общественных коммуникаций области;
министерство культуры области;
министерство спорта области
|
3.
|
Цель (цели) подпрограммы 1
|
Сокращение масштабов незаконного распространения и немедицинского потребления наркотиков и их последствий для здоровья личности и общества в целом
|
4.
|
Задачи подпрограммы 1
|
1. Создание и реализация комплекса мер по популяризации в обществе здорового образа жизни и формированию негативного отношения к немедицинскому потреблению наркотиков.
2. Обеспечение раннего выявления, реабилитации и ресоциализации лиц, допускающих немедицинское потребление наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов
|
5.
|
Сроки и этапы реализации подпрограммы 1
|
Реализация подпрограммы 1 осуществляется в два этапа:
I этап - 2014 - 2020 годы;
II этап - 2021 - 2025 годы
|
6.
|
Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 1 за счет средств областного бюджета (с расшифровкой плановых бюджетных ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников
|
Планируемый объем финансирования подпрограммы 1 в 2014 - 2025 годах за счет средств областного бюджета составит 38536 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 2932 тыс. рублей;
2015 год - 2602 тыс. рублей;
2016 год - 2562 тыс. рублей;
2017 год - 2464 тыс. рублей;
2018 год - 2429 тыс. рублей;
2019 год - 2659 тыс. рублей;
2020 год - 2659 тыс. рублей;
2021 год - 3350 тыс. рублей;
2022 год - 5818 тыс. рублей;
2023 год - 3687 тыс. рублей;
2024 год - 3687 тыс. рублей;
2025 год - 3687 тыс. рублей
|
7.
|
Конечные результаты реализации подпрограммы 1
|
В 2025 году планируется:
1. Снижение количества случаев смерти в результате потребления наркотических средств до 2,7 случая на 100 тыс. населения.
2. Снижение уровня общей заболеваемости наркоманией и обращаемости лиц, потребляющих наркотики с вредными последствиями, до 264,5 случая на 100 тыс. населения
|
- в первом абзаце раздела 5 подпрограммы 1 цифры "33915" заменить цифрами "38536";
- девятый - тринадцатый абзацы раздела 5 подпрограммы 1 изложить в следующей редакции:
"2021 год - 3350 тыс. рублей;
2022 год - 5818 тыс. рублей;
2023 год - 3687 тыс. рублей;
2024 год - 3687 тыс. рублей;
2025 год - 3687 тыс. рублей";
в подпрограмму 2 "Государственная поддержка уголовно-исполнительной системы" программы (далее - подпрограмма 2):
- паспорт подпрограммы 2 изложить в следующей редакции:
N
п/п
|
Наименование подпрограммы 2: "Государственная поддержка уголовно-исполнительной системы" (далее - подпрограмма 2)
|
1.
|
Соисполнитель, ответственный за реализацию подпрограммы 2
|
Управление региональной безопасности области
|
2.
|
Участники подпрограммы 2
|
Управление региональной безопасности области;
Управление Федеральной службы исполнения наказаний по Белгородской области (по согласованию)
|
3.
|
Цель подпрограммы 2
|
Поддержка организации трудоустройства и профессионального обучения осужденных, отбывающих наказание в виде лишения свободы в исправительных учреждениях области
|
4.
|
Задачи подпрограммы 2
|
Обеспечение трудовой занятости осужденных, отбывающих наказание в исправительных учреждениях на территории Белгородской области, обучение осужденных рабочим специальностям, востребованным в производственном секторе исправительных учреждений и на рынке труда Белгородской области
|
5.
|
Сроки и этапы реализации подпрограммы 2
|
Реализация подпрограммы 2 осуществляется в два этапа:
I этап - 2014 - 2020 годы;
II этап - 2021 - 2025 годы
|
6.
|
Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 2 за счет средств областного бюджета (с расшифровкой плановых бюджетных ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников
|
Планируемый общий объем финансирования подпрограммы 2 в 2014 - 2025 годах за счет всех источников финансирования составит 68693,6 тыс. рублей.
Объем финансирования подпрограммы 2 в 2014 - 2025 годах за счет средств областного бюджета составит 8000 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования подпрограммы 2 в 2014 - 2025 годах за счет средств федерального бюджета составит 38893,6 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования подпрограммы 2 в 2014 - 2025 годах за счет средств внебюджетных источников составит 21800 тыс. рублей:
2014 год - 600 тыс. рублей;
2015 год - 600 тыс. рублей;
2016 год - 1200 тыс. рублей;
2017 год - 1200 тыс. рублей;
2018 год - 1200 тыс. рублей;
2019 год - 2200 тыс. рублей;
2020 год - 2200 тыс. рублей;
2021 год - 3800 тыс. рублей;
2022 год - 2200 тыс. рублей;
2023 год - 2200 тыс. рублей;
2024 год - 2200 тыс. рублей;
2025 год - 2200 тыс. рублей
|
7.
|
Конечные результаты реализации подпрограммы 2
|
В 2025 году планируется:
1. Достижение среднесписочного количества осужденных, трудоустроенных на оплачиваемых работах, до 1900 человек.
2. Достижение объема доходов исправительных учреждений в результате производственно-хозяйственной деятельности с использованием труда осужденных - 350000 тыс. рублей.
3. Достижение объема полученной прибыли исправительными учреждениями в результате производственно-хозяйственной деятельности с использованием труда осужденных - 30000 тыс. рублей
|
- таблицу 4 раздела 5 подпрограммы 2 изложить в следующей редакции:
"Таблица 4
Предполагаемые объемы финансирования подпрограммы 2
Годы
|
Источники финансирования
|
Федеральный бюджет
|
Областной бюджет
|
Консолидированные бюджеты муниципальных образований
|
Территориальные внебюджетные фонды
|
Внебюджетные источники
|
Всего
|
2014
|
5000
|
0
|
-
|
-
|
600
|
5600
|
2015
|
5000
|
4000
|
-
|
-
|
600
|
9600
|
2016
|
5000
|
4000
|
-
|
-
|
1200
|
10200
|
2017
|
5000
|
-
|
-
|
-
|
1200
|
6200
|
2018
|
5000
|
-
|
-
|
-
|
1200
|
6200
|
2019
|
5000
|
-
|
-
|
-
|
2200
|
7200
|
2020
|
2584
|
-
|
-
|
-
|
2200
|
4784
|
2021
|
6309,6
|
-
|
-
|
-
|
3800
|
10109,6
|
2022
|
0
|
-
|
-
|
-
|
2200
|
2200
|
2023
|
0
|
-
|
-
|
-
|
2200
|
2200
|
2024
|
0
|
-
|
-
|
-
|
2200
|
2200
|
2025
|
0
|
-
|
-
|
-
|
2200
|
2200
|
Всего
|
38893,6
|
8000
|
-
|
-
|
21800
|
68693,6
|
в подпрограмму 3 "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность и защита населения" программы (далее - подпрограмма 3):
- паспорт подпрограммы 3 изложить в следующей редакции:
N
п/п
|
Наименование подпрограммы 3: "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность и защита населения" (далее - подпрограмма 3)
|
1.
|
Соисполнитель, ответственный за реализацию подпрограммы 3
|
Управление региональной безопасности области
|
2.
|
Участники подпрограммы 3
|
Управление региональной безопасности области;
Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны;
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Белгородской области (по согласованию);
областное государственное казенное учреждение "Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Белгородской области" (по согласованию);
министерство строительства области;
министерство цифрового развития области
|
3.
|
Цель подпрограммы 3
|
Создание условий для снижения уровня возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, защита населения от их последствий, обеспечение необходимых условий для безопасной жизнедеятельности и устойчивого социально-экономического развития региона, повышение уровня пожарной безопасности
|
4.
|
Задачи подпрограммы 3
|
1. Управление в области гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности.
2. Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112".
3. Управление переводом на работу в условиях военного времени Правительства Белгородской области, организаций, территориальных органов.
4. Обеспечение пожарной безопасности и защита населения и территорий области
|
5.
|
Сроки и этапы реализации подпрограммы 3
|
Реализация подпрограммы 3 осуществляется в два этапа:
I этап - 2014 - 2020 годы;
II этап - 2021 - 2025 годы
|
6.
|
Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 3 за счет средств областного бюджета (с расшифровкой плановых бюджетных ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемых их других источников
|
Планируемый общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 3 в 2014 - 2025 годах за счет всех источников финансирования составляет 3187981,2 тыс. рублей.
Планируемый общий объем финансирования подпрограммы 3 за счет средств областного бюджета составляет 3124175,2 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 188856 тыс. рублей;
2015 год - 212090 тыс. рублей;
2016 год - 209932 тыс. рублей;
2017 год - 202834 тыс. рублей;
2018 год - 224233 тыс. рублей;
2019 год - 274093 тыс. рублей;
2020 год - 266095,8 тыс. рублей;
2021 год - 339978,4 тыс. рублей;
2022 год - 360309 тыс. рублей;
2023 год - 276960 тыс. рублей;
2024 год - 284397 тыс. рублей;
2025 год - 284397 тыс. рублей.
Планируемый общий объем финансирования подпрограммы 3 в 2014 - 2015 годах за счет средств федерального бюджета составит 63806 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 41716 тыс. рублей;
2015 год - 22090 тыс. рублей
|
7.
|
Конечные результаты реализации подпрограммы 3
|
В 2025 году планируется:
1. Снижение количества техногенных пожаров до 1297 единиц.
2. Снижение количества пострадавших людей при пожарах до 36 человек.
3. Снижение экономического ущерба от пожаров на 15 процентов
|
- в первом абзаце раздела 5 подпрограммы 3 цифры "2987018,2" заменить цифрами "3187981,2";
- во втором абзаце раздела 5 подпрограммы 3 цифры "2923212,2" заменить цифрами "3124175,2";
- десятый - четырнадцатый абзацы раздела 5 подпрограммы 3 изложить в следующей редакции:
"2021 год - 339978,4 тыс. рублей;
2022 год - 360309 тыс. рублей;
2023 год - 276960 тыс. рублей;
2024 год - 284397 тыс. рублей;
2025 год - 284397 тыс. рублей";
в подпрограмму 4 "Укрепление общественного порядка" программы (далее - подпрограмма 4):
- заголовок к тексту паспорта подпрограммы 4 изложить в следующей редакции:
"Укрепление общественного порядка и профилактика правонарушений";
- паспорт подпрограммы 4 изложить в следующей редакции:
N
п/п
|
Наименование подпрограммы 4: "Укрепление общественного порядка и профилактика правонарушений" (далее - подпрограмма 4)
|
1.
|
Соисполнитель, ответственный за реализацию подпрограммы 4
|
Управление региональной безопасности области
|
2.
|
Участники подпрограммы 4
|
Управление региональной безопасности области;
министерство цифрового развития области;
министерство автомобильных дорог и транспорта области;
министерство строительства области;
министерство образования области;
министерство общественных коммуникаций области;
министерство социальной защиты населения и труда области;
Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Белгородской области (по согласованию);
администрации муниципальных районов и городских округов (по согласованию)
|
3.
|
Цель подпрограммы 4
|
Обеспечение общественного порядка и безопасности дорожного движения
|
4.
|
Задачи подпрограммы 4
|
1. Сокращение смертности от дорожно-транспортных происшествий.
2. Повышение эффективности работы в сфере профилактики правонарушений и борьбы с преступностью на территории области
|
5.
|
Сроки и этапы реализации подпрограммы 4
|
Реализация подпрограммы 4 осуществляется в два этапа:
I этап - 2014 - 2020 годы;
II этап - 2021 - 2025 годы
|
6.
|
Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 4 за счет средств областного бюджета (с расшифровкой плановых бюджетных ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников
|
Планируемый общий объем финансирования подпрограммы 4 в 2014 - 2025 годах за счет всех источников финансирования составит 2427389,5 тыс. рублей.
Объем финансирования подпрограммы 4 в 2014 - 2025 годах за счет средств областного бюджета составит 2275537,5 тыс. рублей, из них:
2014 год - 60101 тыс. рублей;
2015 год - 155219 тыс. рублей;
2016 год - 148248 тыс. рублей.
2017 год - 179414 тыс. рублей;
2018 год - 180272 тыс. рублей;
2019 год - 213780 тыс. рублей;
2020 год - 193879,8 тыс. рублей;
2021 год - 345962,2 тыс. рублей;
2022 год - 216200,5 тыс. рублей;
2023 год - 184386 тыс. рублей;
2024 год - 223798 тыс. рублей;
2025 год - 174277 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования подпрограммы 4 в 2014 - 2025 годах за счет средств консолидированных бюджетов муниципальных образований составит 151852 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 20600 тыс. рублей;
2015 год - 20600 тыс. рублей;
2016 год - 10600 тыс. рублей;
2017 год - 10600 тыс. рублей;
2018 год - 10600 тыс. рублей;
2019 год - 10600 тыс. рублей;
2020 год - 15252 тыс. рублей;
2021 год - 10600 тыс. рублей;
2022 год - 10600 тыс. рублей;
2023 год - 10600 тыс. рублей;
2024 год - 10600 тыс. рублей;
2025 год - 10600 тыс. рублей
|
7.
|
Конечные результаты реализации подпрограммы 4
|
В 2025 году планируется:
1. Снижение уровня совершенных тяжких и особо тяжких преступлений до 220 на 100 тыс. населения.
2. Снижение уровня рецидивной преступности до 159 на 100 тыс. населения.
3. Снижение числа лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, до 98 человек.
4. Снижение социального риска (число погибших в ДТП на 100 тыс. населения) до 6,3
|
- раздел 3 подпрограммы 4 дополнить двадцать вторым - двадцать четвертым абзацами следующего содержания:
"Основное мероприятие 4.6 "Профилактика преступлений, совершаемых с использованием информационно-телекоммуникационных технологий".
Данное основное мероприятие предполагает реализацию мероприятий, направленных на профилактику и снижение уровня преступлений, совершаемых с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, в том числе дистанционным способом, путем повышения уровня правовой грамотности населения, информирования граждан о новых видах и способах мошеннических действий с использованием средств массовой информации, наглядной агитации, рассылки СМС-извещений наиболее незащищенным категориям граждан, получающим меры социальной поддержки.
Финансирование мероприятия будет осуществляться за счет средств областного бюджета.";
- двадцать второй абзац раздела 3 подпрограммы 4 считать двадцать пятым абзацем;
- шестой абзац раздела 4 подпрограммы 4 исключить;
- седьмой - восьмой абзацы раздела 4 подпрограммы 4 считать шестым - седьмым абзацами соответственно;
- шестой абзац раздела 4 подпрограммы 4 изложить в следующей редакции:
"снижение социального риска (число погибших в ДТП на 100 тыс. населения) до 6,3.";
- таблицу 5 раздела 5 подпрограммы 4 изложить в следующей редакции:
"Таблица 5
Предполагаемые объемы финансирования подпрограммы 4
Годы
|
Источники финансирования
|
Федеральный бюджет
|
Областной бюджет
|
Консолидированные бюджеты муниципальных образований
|
Территориальные внебюджетные фонды
|
Внебюджетные источники
|
Всего
|
2014
|
-
|
60101
|
20600
|
-
|
-
|
80701
|
2015
|
-
|
155219
|
20600
|
-
|
-
|
175819
|
2016
|
-
|
148248
|
10600
|
-
|
-
|
158848
|
2017
|
-
|
179414
|
10600
|
-
|
-
|
190014
|
2018
|
-
|
180272
|
10600
|
-
|
-
|
190872
|
2019
|
-
|
213780
|
10600
|
-
|
-
|
224380
|
2020
|
-
|
193879,8
|
15252
|
-
|
-
|
209131,8
|
2021
|
-
|
345962,2
|
10600
|
-
|
-
|
356562,2
|
2022
|
-
|
216200,5
|
10600
|
-
|
-
|
226800,5
|
2023
|
-
|
184386
|
10600
|
-
|
-
|
194986
|
2024
|
-
|
223798
|
10600
|
-
|
-
|
234398
|
2025
|
-
|
174277
|
10600
|
-
|
-
|
184877
|
Всего
|
-
|
2275537,5
|
151852
|
-
|
-
|
2427389,5
|
в подпрограмму 5 "Развитие мировой юстиции в Белгородской области" программы (далее - подпрограмма 5):
- паспорт подпрограммы 5 изложить в следующей редакции:
N
п/п
|
Наименование подпрограммы 5: "Развитие мировой юстиции в Белгородской области" (далее - подпрограмма 5)
|
1.
|
Соисполнитель, ответственный за реализацию подпрограммы 5
|
Управление региональной безопасности области
|
2.
|
Участники подпрограммы 5
|
Управление региональной безопасности области;
управление по организационному обеспечению деятельности мировых судей области;
министерство строительства области
|
3.
|
Цель подпрограммы 5
|
Повышение качества, обеспечение открытости, прозрачности и доступности правосудия на территории Белгородской области
|
4.
|
Задачи подпрограммы 5
|
Государственная поддержка информационного, правового и организационного обеспечения судебных участков мировых судей Белгородской области
|
5.
|
Сроки и этапы реализации подпрограммы 5
|
Реализация подпрограммы 5 осуществляется в два этапа:
I этап - 2014 - 2020 годы;
II этап - 2021 - 2025 годы
|
6.
|
Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 5 за счет средств областного бюджета (с расшифровкой плановых бюджетных ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников
|
Планируемый объем финансирования подпрограммы 5 в 2014 - 2025 годах за счет средств областного бюджета составит 3744135,1 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 166169 тыс. рублей;
2015 год - 170515 тыс. рублей;
2016 год - 176660 тыс. рублей;
2017 год - 179417 тыс. рублей;
2018 год - 250040 тыс. рублей;
2019 год - 263851 тыс. рублей;
2020 год - 341415 тыс. рублей;
2021 год - 346828,9 тыс. рублей;
2022 год - 401517,3 тыс. рублей;
2023 год - 543188 тыс. рублей;
2024 год - 507536 тыс. рублей;
2025 год - 396998 тыс. рублей
|
7.
|
Конечные результаты реализации подпрограммы 5
|
В 2025 году планируется:
- увеличение уровня оснащенности компьютерной техникой и серверным оборудованием, соответствующим современным требованиям судебного делопроизводства, до 85 процентов
|
- в первом абзаце раздела 5 подпрограммы 5 цифры "3162054,8" заменить цифрами "3744135,1";
- девятый - тринадцатый абзацы раздела 5 подпрограммы 5 изложить в следующей редакции:
"2021 год - 346828,9 тыс. рублей
2022 год - 401517,3 тыс. рублей;
2023 год - 543188 тыс. рублей;
2024 год - 507536 тыс. рублей;
2025 год - 396998 тыс. рублей";
в подпрограмму 6 "Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" программы (далее - подпрограмма 6):
- паспорт подпрограммы 6 изложить в следующей редакции:
N
п/п
|
Наименование подпрограммы 6: "Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" (далее - подпрограмма 6)
|
1.
|
Соисполнитель, ответственный за реализацию подпрограммы 6
|
Управление региональной безопасности области
|
2.
|
Участники подпрограммы 6
|
Управление региональной безопасности области;
министерство образования области;
министерство культуры области;
министерство социальной защиты населения и труда области;
министерство спорта области;
министерство цифрового развития области
|
3.
|
Цель подпрограммы 6
|
Повышение эффективности профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Белгородской области, создание условий для занятости и трудоустройства несовершеннолетних, в том числе находящихся в трудной жизненной ситуации
|
4.
|
Задачи подпрограммы 6
|
1. Повышение эффективности профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
2. Создание условий, направленных на повышение эффективности деятельности территориальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав.
3. Создание условий для повышения информационной безопасности несовершеннолетних
|
5.
|
Сроки и этапы реализации подпрограммы 6
|
Реализация подпрограммы 6 осуществляется в два этапа:
I этап - 2014 - 2020 годы;
II этап - 2021 - 2025 годы
|
6.
|
Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 6 за счет средств областного бюджета (с расшифровкой плановых бюджетных ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников
|
Планируемый общий объем финансирования подпрограммы 6 в 2014 - 2025 годах за счет всех источников финансирования составит 335834,4 тыс. рублей.
Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 6 за счет средств областного бюджета составляет 335834,4 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 17867 тыс. рублей;
2015 год - 18684 тыс. рублей;
2016 год - 19228 тыс. рублей;
2017 год - 19345 тыс. рублей;
2018 год - 22686 тыс. рублей;
2019 год - 23299 тыс. рублей;
2020 год - 26275 тыс. рублей;
2021 год - 25888 тыс. рублей;
2022 год - 39419,6 тыс. рублей;
2023 год - 40441,6 тыс. рублей;
2024 год - 41350,6 тыс. рублей;
2025 год - 41350,6 тыс. рублей
|
7.
|
Конечные результаты реализации подпрограммы 6
|
В 2025 году планируется:
1. Снижение количества несовершеннолетних, совершивших преступления повторно, до 38 человек.
2. Увеличение доли несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом, включенных в систему социализации и реабилитации (трудоустройство, организованный отдых, досуг), до 90 процентов
|
- дополнить раздел 2 подпрограммы 6 шестым абзацем следующего содержания:
"- создание условий для повышения информационной безопасности несовершеннолетних.";
- шестой - девятый абзацы раздела 2 подпрограммы 6 считать седьмым - десятым соответственно;
- раздел 3 подпрограммы 6 дополнить шестнадцатым - двадцатым абзацами следующего содержания:
"Задача 3 "Создание условий для повышения информационной безопасности несовершеннолетних".
Данная задача направлена на реализацию мер, которые должны исключить либо минимизировать влияние на несовершеннолетних негативного информационного контента, в том числе размещаемого в сети Интернет, способного причинить вред их интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию.
Основное мероприятие 6.3 "Обеспечение защиты несовершеннолетних от негативной информации".
В рамках указанного основного мероприятия предполагается обеспечить родителей учащихся общеобразовательных учреждений области программным обеспечением, позволяющим удаленно осуществлять контроль использования детьми мобильных устройств.
Финансирование мероприятия будет осуществляться за счет средств областного бюджета.";
- во втором абзаце раздела 4 подпрограммы 6 цифры "30" заменить цифрами "38";
- в первом абзаце раздела 5 подпрограммы 6 цифры "282916" заменить цифрами "335834,4";
- девятый - тринадцатый абзацы раздела 5 подпрограммы 6 изложить в следующей редакции:
"2021 год - 25888 тыс. рублей;
2022 год - 39419,6 тыс. рублей;
2023 год - 40441,6 тыс. рублей;
2024 год - 41350,6 тыс. рублей;
2025 год - 41350,6 тыс. рублей";
в подпрограмму 7 "Построение и развитие аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" программы (далее - подпрограмма 7):
- раздел 6 паспорта подпрограммы 7 изложить в следующей редакции:
6.
|
Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 7 за счет средств областного бюджета (с расшифровкой плановых бюджетных ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников
|
Планируемый общий объем финансирования подпрограммы 7 за счет средств областного бюджета составит 109007,5 тыс. рублей, в том числе по годам:
2016 год - 10000 тыс. рублей;
2017 год - 16396 тыс. рублей;
2018 год - 13000 тыс. рублей;
2019 год - 10000 тыс. рублей;
2020 год - 10000 тыс. рублей;
2021 год - 9611,5 тыс. рублей;
2022 год - 10000 тыс. рублей;
2023 год - 10000 тыс. рублей;
2024 год - 10000 тыс. рублей;
2025 год - 10000 тыс. рублей
|
- в первом абзаце раздела 5 подпрограммы 7 цифры "109396" заменить цифрами "109007,5";
- седьмой абзац раздела 5 подпрограммы 7 изложить в следующей редакции:
"2021 год - 9611,5 тыс. рублей;";
- таблицы 2 приложений N 1, N 3 и N 4 к программе изложить в редакции согласно приложению N 1 к настоящему постановлению;
- приложения N 2 и N 5 к программе изложить в редакции согласно приложению N 2 к настоящему постановлению.