Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение
к постановлению
администрации
муниципального образования -
городской округ город Касимов
Рязанской области
от 13.04.2022 N 503
"Приложение
к постановлению
администрации
муниципального образования -
городской округ город Касимов
Рязанской области
от 27.12.2021 N 1463"
Муниципальная программа
"Развитие культуры и туризма муниципального образования - городской округ город Касимов Рязанской области"
1. Паспорт муниципальной программы
Наименование Программы |
Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма муниципального образования - городской округ город Касимов Рязанской области" (далее - Программа). |
Ответственный исполнитель Программы |
Управление по культуре и туризму администрации муниципального образования - городской округ город Касимов (далее - УКиТ администрации г. Касимов) |
Главные распорядители бюджетных средств (далее - ГРБС) |
УКиТ администрации г. Касимов |
Исполнители Программы |
УКиТ администрации г. Касимов, муниципальные бюджетные учреждения культуры подведомственные УКиТ. |
Срок реализации Программы |
2022 - 2024 годы |
Цель (цели) Программы |
Обеспечение конституционного права населения г. Касимова на доступ к ценностям культуры и свободы творчества в сфере культуры. |
Перечень подпрограмм |
- |
Перечень региональных и ведомственных проектов, реализуемых в рамках Программы |
|
Финансовое обеспечение (далее - ФО) Программы |
Финансовое обеспечение Программы составляет 311 192 769,22 рублей, в том числе: 2022 год - 113 683 749,74 рублей; 2023 год - 98 754 509,74 рублей; 2024 год - 98 754 509,74 рублей. Из них за счет средств: - местного бюджета: 2022 год - 110 905 549,74 рублей; 2023 год - 95 976 309,74 рублей; 2024 год - 95 976 309,74 рублей. - областного бюджета: 2022 год - 0,00 рублей; 2023 год - 0,00 рублей; 2024 год - 0,00 рублей. - федерального бюджета 2022 год - 0,00 рублей; 2023 год - 0,00 рублей; 2024 год - 0,00 рублей. - внебюджетных источников: 2022 год - 2 778 200,0 рублей; 2023 год - 2 778 200,00 рублей; 2024 год - 2 778 200,00 рублей. |
2. Характеристика проблемы, решение которой осуществляется путем реализации Программы
Город Касимов обладает богатейшим историко-культурным потенциалом. Касимов по праву считается жемчужиной Мещерского края. У города богатое историческое прошлое: слияние на его территории двух культур, уникальные объекты культурного наследия, сложившиеся многовековые традиции - дают основу развития культуры в современных условиях.
Выделяются следующие проблемы в сфере культуры, решение которых будет осуществлено путем реализации Программы:
1. Проблемы в области музейного дела.
В настоящее время решается вопрос о размещении фондов музея-заповедника в современном фондохранилище. Ведется подготовка к переводу фондохранилища музея-заповедника в здание корпуса торговых рядов.
Также необходимо обеспечить материально-техническое оснащение музейной деятельности. Речь идет об увеличении средств обеспечения сохранности предметов, фондового оборудования, стеллажей, сейфов, измерительных приборов, без которых невозможно автоматизировать учет, оцифровывать музейные предметы, внедрять современные методики учета культурных ценностей.
Проведение мероприятий позволит создать оптимальные условия для совершенствования деятельности музея, обеспечения сохранности и безопасности музейного фонда
2. Проблемы в области искусства и народного творчества.
На территории города Касимова наблюдается рост числа мероприятий, организованных культурно-досуговыми учреждениями с 260 в 2012 году до 903 в 2021 году. К 2024 году планируется увеличение количества посещений муниципальных учреждений культуры на 14,5%.
Город Касимов - уникальный заповедник народной культуры, народнопоэтических традиций, художественных промыслов и ремесел. Сохранение, возрождение и развитие самобытной культуры, народных промыслов, традиционного жизненного уклада - вот одно из важнейших направлений деятельности культурно-досуговых учреждений.
Учреждение культурно-досугового типа - центр социально-культурной жизни муниципального образования. Его деятельность по приобщению населения к культуре остается самой массовой и доступной.
В городе Касимове работает 2 учреждения культурно-досугового типа - Дворец культуры и Центр культурного развития. На базе культурно - досуговых учреждений успешно функционирует 41 объединение, с числом участников 965 человек. Это - вокальные, хореографические, театральные коллективы, студии декоративно-прикладного искусства, живописи и академического рисунка, мульти медиа и спортивные клубы. Все коллективы и студии ведут активную творческую, концертную и спортивную деятельность.
На данный момент необходим ремонт и реконструкция площадок для сценического показа с учетом требований к противопожарному состоянию, санитарным нормам, необходимости создания безбарьерной среды для инвалидов.
3. Проблемы в области библиотечного дела.
Библиотечное обслуживание населения осуществляет Центральная библиотека им. Л.А. Малюгина, в которую входит 9 обособленных подразделений. Ежегодно их посещают более 20 тыс. человек, книговыдача составляет 400,3 тыс. экземпляров. Охвачено библиотечным обслуживанием 70% населения.
Ежегодно библиотеки ведут работу, содействующую повышению их социальной и коммуникативной функции, роли в развитии культурной, образовательной и информационной инфраструктуры города. Но наряду с определенными достижениями существует ряд проблем, сдерживающих их дальнейшее развитие:
- недостаточное финансирование комплектования.
Приток изданий в фонды библиотек муниципалитета осуществляется за счет федеральных трансфертов, областного и муниципального бюджетов и внебюджетных источников, но этих средств недостаточно. Кроме того, книги с каждым годом дорожают, поэтому библиотекам не хватает финансов на комплектование, соответствующее современным требованиям обслуживания пользователей
4. Проблемы в области дополнительного образования детей в сфере культуры.
Дополнительное образование детей в сфере культуры занимает важное место, являясь той основой, которая обеспечивает ее развитие, достижения, постоянный приток новых творческих кадров, воспитанных на лучших традициях.
Услуги по предоставлению дополнительного образования детей в сфере культуры предоставляют 3 школы. Контингент учащихся составляет 643 человека.
В целях реализации положений Федерального закона от 29.12.2012 года N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", с 1 сентября 2013 года школы перешли на предпрофессиональное образование.
5. Проблемы в области туризма.
Создание условий для развития туризма является одним из приоритетных направлений администрации города. Разработаны и реализованы: "Дорожная карта" "Развитие туризма в городе Касимов", "План мероприятий по развитию туризма в муниципальном образовании - городской округ город Касимов на 2019 год", продолжает работу Совет по туризму при главе администрации муниципального образования.
В городе сформирована определенная туристическая инфраструктура:
- 6 объектов размещения;
- 24 объекта общественного питания;
- 5 туристических фирм.
Основным видом в городе является культурно-познавательный туризм. На территории реализуются 10 туристических маршрутов. Город Касимов включен в туристический маршрут "Золотого кольца" программы "Южные рубежи", а также в посещение программ теплоходной навигации фирм "Инфофлот", "Мостурфлот", "Водоход".
Серьезное внимание уделяется паломническому туризму, продолжается сотрудничество с Касимовской местной татарской национально-культурной автономией и паломническим центром Касимовской епархии.
В мае 2015 года открыт Туристский информационный центр города Касимова, главная задача которого предоставление информации о туристических ресурсах и информационное продвижение города, для этого регулярно сотрудничает с федеральными и региональными СМИ, публикует информацию о туристическом потенциале в профессиональных журналах и каталогах, по возможности размещает рекламные баннеры, готовит информацию для интернет-порталов. Центр является структурным подразделением Касимовского историко-культурного музея-заповедника. Совместно с ТИЦ г. Рязани при поддержке Министерства культуры и туризма РО проводится региональная акция "Отдыхай дома! Путешествуй по Рязанской области", которая ежегодно привлекает в город все большее количество туристов.
С целью информирования жителей и гостей города разработан и постоянно обновляется официальный туристский портал Касимов-62, где собрана вся информация по объектам туристской инфраструктуры. Информирование о событиях, интересных людях, объектах показа и размещения ежедневно ведется через группы в социальных сетях.
Вместе с тем очевидным является тот факт, что туристский потенциал используется далеко не в полном объеме. Необходимо обеспечить всестороннее продвижение и рекламно-информационную поддержку туристского продукта г. Касимова на региональном и всероссийском рынках. Мероприятия этого блока предполагают целенаправленное формирование имиджа Касимова как города, благоприятного для туризма, активное продвижение туристского продукта на российском и мировом туристских рынках, совершенствование системы информационного обеспечения туристской деятельности.
Все вышеуказанные проблемы планируется решать программно-целевым методом. Реализация мероприятий внепрограммными методами невозможна.
Анализ действия муниципальной программы "Развитие культуры и туризма города Касимов" (далее Программа) показал, что за период ее действия с 2015 года были достигнуты успехи в сфере культуры города Касимова. Удалось сохранить положительные тенденции в области предоставления населению возможностей для реализации творческой активности. Стабильным остаётся показатель посещаемости учреждений культуры, сохраняется базовый уровень предоставляемых услуг. Благодаря участию в областной программе удалось реализовать ряд проектов.
Достигнутые результаты свидетельствуют о необходимости продолжать работу в этом направлении. Вместе с тем новая Программа требует корректировки приоритетов муниципальной культурной политики и формирование стратегических целей, направленных на сохранение завоеванных позиций и достижение новых высоких результатов.
3. Финансовое обеспечение Программы
Реализация Программы предусматривает финансирование мероприятий за счет средств бюджетов всех уровней, а также внебюджетных средств. Планируемые объемы средств, необходимые для реализации Программы в целом, представлены в следующей таблице:
N п/п |
Наименование |
Источник ФО (федеральный, областной местный, внебюджетный) |
Объем ФО по годам (руб.) |
|||
всего |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
1. |
Всего по региональным проектам |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
1.1. |
Региональный проект "...." |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
2. |
Всего по ведомственным проектам |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
2.1. |
Ведомственный проект "......" |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
3. |
Всего по комплексам процессных мероприятий |
Всего |
311 192, 769,22 |
113 683 749,74 |
98 754 509,74 |
98 754 509,74 |
Местный бюджет |
302 858 169,22 |
110 905 549,74 |
95 976 309,74 |
95 976 309,74 |
||
Областной бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Внебюджетные источники |
8334600,0 |
2778200,0 |
2778200,0 |
2778200,0 |
||
Итого по Программе |
Всего |
311 192, 769,22 |
113 683 749,74 |
98 754 509,74 |
98 754 509,74 |
|
Местный бюджет |
302 858 169,22 |
110 905 549,74 |
95 976 309,74 |
95 976 309,74 |
||
Областной бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Внебюджетные источники |
8334600,0 |
2778200,0 |
2778200,0 |
2778200,0 |
||
в том числе ГРБС |
Всего |
311 192, 769,22 |
113 683 749,74 |
98 754 509,74 |
98 754 509,74 |
|
Местный бюджет |
302 858 169,22 |
110 905 549,74 |
95 976 309,74 |
95 976 309,74 |
||
Областной бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Внебюджетные источники |
8334600,0 |
2778200,0 |
2778200,0 |
2778200,0 |
Участие в финансировании Программы муниципального образования определяется договорами (соглашениями) администрации муниципального образования - городской округ город Касимов Рязанской области с исполнительными органами Рязанской области и прочими инвесторами.
4. Порядок представления информации об исполнении Программы
Ответственный исполнитель Программы не позднее 5 октября направляет в Сектор инвестиционной и проектной деятельности администрации муниципального образования - городской округ город Касимов (далее - Сектор ИПД) информацию о ходе исполнения Программы за 9 месяцев текущего года.
Ответственный исполнитель Программы до 10 февраля года, следующего за отчетным, направляет в Сектор ИПД информацию об итогах реализации программных мероприятий, которая должна содержать:
- общий объем полученных средств и фактически произведенных расходов, в том числе по источникам финансирования и программным мероприятиям за отчетный период;
- соответствие лимитов финансирования, указанных в паспорте Программы, фактическому финансированию в отчетном году;
- степень охвата программными мероприятиями проблемного направления;
- соблюдение плановых сроков выполнения работ;
- результаты выполнения мероприятий Программы в целом и в текущем году в свете достижения поставленных задач;
- при наличии несвоевременного выполнения мероприятий, предусмотренных Программой, анализ причин невыполнения;
- соответствие целевых показателей (индикаторов), достигнутых в отчетном году, целевым показателям (индикаторам), утвержденным в Программе;
- меры по повышению эффективности реализации Программы, предложения иных способов достижения программных целей.
5. Сведения о Программе
1. Цель Программы: Обеспечение конституционного права населения г. Касимова на доступ к ценностям культуры и свободы творчества в сфере культуры.
2. Срок и этапы реализации Программы: 2022 - 2024 годы
3. Показатели Программы:
N п/п |
Наименование |
Ед. изм. |
Значение по годам |
|||
базовый 2020 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
1. |
Мероприятия по созданию условий для проведения образовательного процесса в учреждениях дополнительного образования в сфере культуры, в т. ч. |
|
|
|
|
|
- Живопись; |
Чел./час. |
122282,5 |
125064 |
125129 |
125229 |
|
- Народные инструменты; |
Чел./час. |
29683,5 |
27619 |
29584,5 |
31410,5 |
|
- Фортепиано; |
Чел./час. |
36530 |
36451,5 |
39349 |
39449 |
|
- Струнные инструменты; |
Чел./час. |
4328,5 |
3947 |
4082 |
4220 |
|
- Духовые и ударные инструменты; |
Чел./час. |
6552 |
5177,5 |
5177,5 |
5401,5 |
|
- Хореографическое творчество; |
Чел./час. |
16675 |
15214 |
15250 |
15300 |
|
- Музыкальный фольклор. |
Чел./час. |
3200 |
2878,5 |
3000 |
3100 |
|
2. |
Увеличение доли детей, охваченных предпрофессиональными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи в возрасте 5-18 лет. |
% |
15,0 |
15,3 |
16,2 |
16,9 |
3. |
Количество (доля) учреждений дополнительного образования в сфере культуры, в которых проведены ремонтные работы в рамках подготовки к началу учебного года |
% |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
4. |
Мероприятия по выполнению методической работы в сфере народного творчества и культурно-досуговой деятельности, проведение фестивалей, смотров, конкурсов, работа по созданию спектаклей, концертов и иных зрелищных мероприятий, в том числе |
Ед. |
41 |
41 |
41 |
41 |
МБУК "ДК" |
Ед. |
24 |
24 |
24 |
24 |
|
МБУК "ЦКР" |
Ед. |
17 |
17 |
17 |
17 |
|
5. |
Увеличение количества посещений муниципальных учреждений культуры по отношению к базовому году, в том числе |
Чел. |
231600 |
244760 |
277920 |
324240 |
% |
|
110,0 |
120,0 |
140,0 |
||
МБУК "ДК" |
Чел. |
85840 |
94424 |
103008 |
120176 |
|
МБУК "ЦКР" |
Чел. |
27343 |
30077 |
32812 |
38280 |
|
МБУК "КИКМЗ" |
Чел. |
18272 |
20099 |
21926 |
25581 |
|
МБУК "ЦБ им. Л.А. Малюгина" |
Чел. |
100145 |
100160 |
120174 |
140203 |
|
6. |
Общегородские мероприятия в социально-культурной сфере муниципального образования - городского округ город Касимов Рязанской области |
Ед. |
4 |
4 |
4 |
4 |
7. |
Мероприятия в музейной сфере деятельности по формированию, учету, хранению, изучению и обеспечению сохранности предметов музейного фонда |
% |
7 |
7 |
7 |
7 |
8. |
Увеличение посещаемости муниципальных музеев города (посещение на 1 жителя в год) |
% |
63 |
71,3 |
72,7 |
74,1 |
9. |
Формирование, учет, изучение обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций |
ед. |
42653 |
42722 |
42752 |
42782 |
10. |
Увеличение туристического потока |
Чел. |
38109 |
44000 |
46200 |
48510 |
% |
115,45 |
105,0 |
105,0 |
|||
11. |
Мероприятия по осуществлению библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей библиотеки |
Шт. |
3879 |
3887 |
3891 |
3895 |
% |
|
100,2 |
100,1 |
100,1 |
||
12. |
Эффективность бюджетных расходов и создание условий для повышения качества бюджетного планирования в сфере культуры |
% |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
13. |
Создание условий для реализации государственной политики в области культуры на территории муниципального образования |
Учр-я |
8 |
8 |
8 |
8 |
4. Результаты структурных элементов Программы:
N п/п |
Наименование |
Ед. изм. |
значение по годам |
|||
базовый 2020 год |
2022 |
2023 |
2024 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
1. |
Региональные проекты |
|
|
|
|
|
1.1. |
Региональный проект"..." |
|
|
|
|
|
2. |
Ведомственные проекты |
|
|
|
|
|
2.1. |
Ведомственный проект "...." |
|
|
|
|
|
3. |
Комплексы процессных мероприятий |
|
|
|
|
|
3.1. |
Задача 1: Создание условий по реализации образовательного процесса в учреждениях дополнительного образования в сфере культуры в т.ч. |
|
|
|
|
|
3.1.1. |
Мероприятия по созданию условий для проведения образовательного процесса в учреждениях культуры дополнительного образования в сфере культуры, в т. ч. |
|
|
|
|
|
- Живопись; |
Чел./час. |
122282,5 |
125064 |
125129 |
125229 |
|
- Народные инструменты; |
Чел./час. |
29683,5 |
27619 |
29584,5 |
31410,5 |
|
- Фортепиано; |
Чел./час. |
36530 |
36451,5 |
39349 |
39449 |
|
- Струнные инструменты; |
Чел./час. |
4328,5 |
3947 |
4082 |
4220 |
|
- Духовые и ударные инструменты; |
Чел./час. |
6552 |
5177,5 |
5177,5 |
5401,5 |
|
- Хореографическое творчество; |
Чел./час. |
16675 |
15214 |
15250 |
15300 |
|
- Музыкальный фольклор. |
Чел./час. |
3200 |
2878,5 |
3000 |
3100 |
|
3.1.2. |
Увеличение доли детей, охваченных предпрофессиональными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи в возрасте 5 - 18 лет. |
% |
15,0 |
15,3 |
16,2 |
16,9 |
3.1.3. |
Количество (доля) учреждений дополнительного образования в сфере культуры, в которых проведены ремонтные работы в рамках подготовки к началу учебного года. |
% |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
3.2. |
Задача 2. Выполнение методической работы в сфере народного творчества и культурно-досуговой деятельности (МБУК "ДК"), в том числе: |
|
|
|
|
|
3.2.1. |
Мероприятия по выполнению методической работы в сфере народного творчества и культурно-досуговой деятельности, проведение фестивалей, смотров, конкурсов, работа по созданию спектаклей, концертов и иных зрелищных мероприятий |
Ед. |
24 |
24 |
24 |
24 |
3.2.2. |
Увеличение количества посещений муниципальных учреждений культуры по отношению к базовому году. |
Чел. |
85840 |
94424 |
103008 |
120176 |
3.3. |
Задача 3. Выполнение методической работы в сфере народного творчества и культурно-досуговой деятельности (МБУК "ЦКР"), в том числе: |
|
|
|
|
|
3.3.1. |
Мероприятия по выполнению методической работы в сфере народного творчества и культурно-досуговой деятельности, проведение фестивалей, смотров, конкурсов, турниров, мастер-классов, концертов и иных зрелищных мероприятий |
Ед. |
17 |
17 |
17 |
17 |
3.3.2. |
Увеличение количества посещений муниципальных учреждений культуры по отношению к базовому году. |
Чел. |
27343 |
30077 |
32812 |
38280 |
3.4. |
Задача 4. Мероприятия в социально-культурной сфере муниципального образования - городской округ город Касимов Рязанской области, в том числе: |
|
|
|
|
|
3.4.1. |
Общегородские мероприятия в социально- культурной сфере муниципального образования - городского округ город Касимов Рязанской области |
Ед. |
4 |
4 |
4 |
4 |
3.5. |
Задача 5. Методическая работа в музейной сфере в том числе: |
|
|
|
|
|
3.5.1. |
Мероприятия в музейной сфере деятельности по формированию, учету, хранению, изучению и обеспечению сохранности предметов музейного фонда (в том числе п. 3.5.1.1. приложение N 5 к Положению) |
% |
7 |
7 |
7 |
7 |
3.5.2. |
Увеличение количества посещений муниципальных учреждений культуры по отношению к базовому году |
Чел. |
18272 |
20099 |
21926 |
25581 |
3.5.3. |
Увеличение посещаемости муниципальных музеев города (посещение на 1 жителя в год). |
% |
63 |
71,3 |
72,7 |
74,1 |
3.5.4. |
Формирование, учет, изучение обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций. |
ед. |
42653 |
42830 |
42860 |
42890 |
3.5.5. |
Увеличение туристического потока. |
Чел. |
38109 |
44000 |
46200 |
48510 |
% |
|
115,45 |
105,0 |
105,0 |
||
3.6. |
Задача 6. Создание условий по осуществлению библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей библиотеки, в том числе: |
|
|
|
|
|
3.6.1. |
Мероприятия по осуществлению библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей библиотеки |
ед. |
3879 |
3887 |
3891 |
3895 |
% |
|
100,2 |
100,1 |
100,1 |
||
3.6.2. |
Увеличение посещаемости центральной библиотеки и ее обособленных подразделений. |
% |
100145 |
110160 |
120174 |
140203 |
3.7. |
Задача 7. Создание условий по осуществлению организационного обеспечения функционирования и развития культуры |
|
|
|
|
|
3.7.1. |
Повышение эффективности бюджетных расходов и создание условий для повышения качества бюджетного планирования в сфере культуры. |
% |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
3.8. |
Задача 8. Создание условий для реализации государственной политики в области культуры на территории муниципального образования |
Учр-й |
8 |
8 |
8 |
8 |
5. Перечень мероприятий Программы
N п/п |
Наименование |
|
Исполнители |
Источник ФО |
объем ФО по годам(руб.) |
||||||
ГРБС |
|
всего |
2022 |
2023 |
2024 |
||||||
1 |
2 |
|
|
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|||
1. |
Региональные проекты |
|
|
|
|
|
|
|
|||
1.1. |
Региональный проект"..." |
|
|
|
|
|
|
|
|||
2. |
Ведомственные проекты |
|
|
|
|
|
|
|
|||
2.1. |
Ведомственный проект "...." |
|
|
|
|
|
|
|
|||
3. |
Комплексы процессных мероприятий |
УКиТ |
УКиТ и учреждения, подведомственные УКиТ |
Всего |
311 192, 769,22 |
113 683 749,74 |
98 754 509,74 |
98 754 509,74 |
|||
Местный бюджет |
302 858 169,22 |
110 905 549,74 |
95 976 309,74 |
95 976 309,74 |
|||||||
Областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
Внебюджетные источники |
8 334 600,00 |
2 778 200,00 |
2 778 200,00 |
2 778 200,00 |
|||||||
3.1 |
Задача 1: Создание условий по реализации образовательного процесса в учреждениях дополнительного образования в сфере культуры в т.ч. |
УКиТ |
Управление по культуре и туризму, МБУ ДО "Детская школа искусств", МБУ ДО "Детская музыкальная школа им. В.И. Ряхов-ского", МБУ ДО "Касимовская детская художественная школа" |
Всего |
106 866 700,00 |
39 266 500,00 |
33 800 100,00 |
33 800 100,00 |
|||
Местный бюджет |
102 659 200,00 |
37 864 000,00 |
32 397 600,00 |
32 397 600,00 |
|||||||
Областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
Внебюджетные источники |
4 207 500,00 |
1 402 500,00 |
1 402 500,00 |
1 402 500,00 |
|||||||
3.1.1 |
Мероприятия по созданию условий для проведения образовательного процесса в учреждениях дополнительного образования в сфере культуры |
|
Управление по культуре и туризму, МБУ ДО "Детская школа искусств", МБУ ДО "Детская музыкальная школа им. В.И. Ряховского", МБУ ДО "Касимовская детская художественная школа" |
Всего |
106 866 700,00 |
39 266 500,00 |
33 800 100,00 |
33 800 100,00 |
|||
Местный бюджет |
102 659 200,00 |
37 864 000,00 |
32 397 600,00 |
32 397 600,00 |
|||||||
Областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
Внебюджетные источники |
4 207 500,00 |
1 402 500,00 |
1 402 500,00 |
1 402 500,00 |
|||||||
3.2. |
Задача 2. Выполнение методической работы в сфере народного творчества и культурно-досуговой деятельности (МБУК "ДК"), в том числе: |
УКиТ |
Управление по культуре и туризму, МБУК "Дворец культуры" |
Всего |
33 382 759,75 |
12 947 244,75 |
10 217 757,50 |
10 217 757,50 |
|||
Местный бюджет |
32 480 209,75 |
12 646 394,75 |
9 916 907,50 |
9 916 907,50 |
|||||||
Областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
Внебюджетные источники |
902 550,00 |
300 850,00 |
300 850,00 |
300 850,00 |
|||||||
3.2.1 |
Мероприятия по выполнению методической работы в сфере народного творчества и культурно-досуговой деятельности, проведение фестивалей, смотров, конкурсов, работа по созданию спектаклей, концертов и иных зрелищных мероприятий |
|
Управление по культуре и туризму, МБУК "Дворец культуры" |
Всего |
33 382 759,75 |
12 947 244,75 |
10 217 757,50 |
10 217 757,50 |
|||
Местный бюджет |
32 480 209,75 |
12 646 394,75 |
9 916 907,50 |
9 916 907,50 |
|||||||
Областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
Внебюджетные источники |
902 550,00 |
300 850,00 |
300 850,00 |
300 850,00 |
|||||||
3.3. |
Задача 3. Выполнение методической работы в сфере народного творчества и культурно-досуговой деятельности (МБУК "ЦКР"), в том числе: |
УКиТ |
Управление по культуре и туризму, МБУК "ЦКР" |
Всего |
23 798 0210,44 |
9 901 833,40 |
6 948 094, 02 |
6 948 094,02 |
|||
Местный бюджет |
23 175 971, 44 |
9 694 483,40 |
6 740 744,02 |
6 740 744,02 |
|||||||
Областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
Внебюджетные источники |
622 050,00 |
207 350,00 |
207 350,00 |
207 350,00 |
|||||||
3.3.1 |
Мероприятия по выполнению методической работы в сфере народного творчества и культурно-досуговой деятельности, проведение фестивалей, смотров, конкурсов, турниров, мастер-классов, концертов и иных зрелищных мероприятий |
|
Управление по культуре и туризму, МБУК "ЦКР" |
всего |
23 798 0210,44 |
9 901 833,40 |
6 948 094, 02 |
6 948 094,02 |
|||
местный бюджет |
23 175 971, 44 |
9 694 483,40 |
6 740 744,02 |
6 740 744,02 |
|||||||
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
внебюджетные источники |
622 050,00 |
207 350,00 |
207 350,00 |
207 350,00 |
|||||||
3.4. |
Задача 4. Мероприятия в социально-культурной сфере муниципального образования - городской округ город Касимов Рязанской области, в том числе: |
УКиТ |
УКиТ и учреждения, подведомственные УКиТ |
Всего |
2 000 000,00 |
2 000 000,00 |
0 |
0 |
|||
3.4.1 |
Общегородские мероприятия в социально- культурной сфере муниципального образования - городского округ город Касимов Рязанской области |
УКиТ и учреждения, подведомственные УКиТ |
Местный бюджет |
2 000 000,00 |
2 000 000,00 |
0 |
0 |
||||
3.5. |
Задача 5. Методическая работа в музейной сфере в том числе: |
УКиТ |
Управление по культуре и туризму, МБУК "Касимовский историко-культурный музей-заповедник" |
Всего |
36 228 710,90 |
12 872 886,82 |
11 677 912,04 |
11 677 912,04 |
|||
Местный бюджет |
33 828 710,90 |
12 072 886,82 |
10 877 912,04 |
10 877 912,04 |
|||||||
Областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
Внебюджетные источники |
2 400 000,00 |
800 000,00 |
800 000,00 |
800 000,00 |
|||||||
3.5.1 |
Мероприятия в музейной сфере деятельности по формированию, учету, хранению, изучению и обеспечению сохранности предметов музейного фонда |
|
Управление по культуре и туризму, МБУК "Касимовский историко-культурный музей-заповедник" |
Всего |
36 214 430,08 |
12 858 606,00 |
11 677 912,04 |
11 677 912,04 |
|||
Местный бюджет |
33 814 430,08 |
12 058 606,00 |
10 877 912,04 |
10 877 912,04 |
|||||||
Областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
Внебюджетные источники |
2 400 000,00 |
800 000,00 |
800 000,00 |
800 000,00 |
|||||||
3.5.1.1 |
Субсидии бюджетам муниципальных образований Рязанской области на техническое оснащение муниципальных музеев |
|
Управление по культуре и туризму, МБУК "Касимовский историко-культурный музей-заповедник" |
Всего |
14 280,82 |
14 280,82 |
0,00 |
0,00 |
|||
Местный бюджет |
14 280,82 |
14 280,82 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
Областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
3.6 |
Задача 6. Создание условий по осуществлению библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей библиотеки, в том числе: |
УКиТ |
Управление по культуре и туризму, МБУК "ЦБ им. Л.А. Малюгина" |
Всего |
53 906 414,73 |
19 209 035,11 |
17 348 689,81 |
17 348 689,81 |
|||
Местный бюджет |
53 703 914,73 |
19 141 535,11 |
17 281 189,81 |
17 281 189,81 |
|||||||
Областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
Внебюджетные источники |
202 500,00 |
67 500,00 |
67 500,00 |
67 500,00 |
|||||||
3.6.1 |
Мероприятия по осуществлению библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей библиотеки |
|
Управление по культуре и туризму, МБУК "ЦБ им. Л.А. Малюгина" |
Всего |
53 901 168,47 |
19 203 788,85 |
17 348 689,81 |
17 348 689,81 |
|||
Местный бюджет |
53 698 668,47 |
19 136 288,85 |
17 281 189,81 |
17 281 189,81 |
|||||||
Областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
Внебюджетные источники |
202 500,00 |
67 500,00 |
67 500,00 |
67 500,00 |
|||||||
3.6.1.1 |
Предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований Рязанской области на поддержку отрасли культуры, в т.ч. на модернизацию библиотек в части комплектования книжных фондов библиотек муниципальных образований (подпрограмма 3"Развитие Культуры" ГП Рязанской области "Развитие культуры и туризма") |
|
Управление по культуре и туризму, МБУК "ЦБ им. Л.А. Малюгина" |
Всего |
5246,26 |
5246,26 |
0,00 |
0,00 |
|||
Местный бюджет |
5246,26 |
5246,26 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
Областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
Внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
3.7 |
Задача 7. Создание условий по осуществлению организационного обеспечения функционирования и развития культуры |
УКиТ |
Управление по культуре и туризму, МКУ "ЦБУК" |
Местный бюджет |
46 796 893,18 |
14 692 999,92 |
16 051 946,63 |
16 051 946,63 |
|||
3.8 |
Задача 8. Создание условий для реализации государственной политики в области культуры на территории муниципального образования |
УКиТ |
Управление по культуре и туризму |
Местный бюджет |
8 213 269,22 |
2 793 249,74 |
2 710 009,74 |
2 710 009,74 |
|||
|
Всего по комплексу процессных мероприятий |
|
|
Всего |
311 192 769,22 |
113 683 749,74 |
98 754 509,74 |
98 754 509,74 |
|||
|
|
|
|
Местный бюджет |
302858169,22 |
110905549,74 |
95 976 309,74 |
95 976 309,74 |
|||
|
|
|
|
Областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
|
|
|
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
|
|
|
Внебюджетные источники |
8 334 600,00 |
2 778 200,00 |
2 778 200,00 |
2 778 200,00 |
|||
|
Итого по программе |
|
|
Всего |
311 192, 769,22 |
113 683 749,74 |
98 754 509,74 |
98 754 509,74 |
|||
|
|
|
|
Местный бюджет |
302 858 169,22 |
110 905 549,74 |
95 976 309,74 |
95 976 309,74 |
|||
|
|
|
|
Областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
|
|
|
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
|
|
|
Внебюджетные источники |
8 334 600,00 |
2 778 200,00 |
2 778 200,00 |
2 778 200,00 |
6. Механизм финансирования мероприятий Программы
Управление по культуре и туризму муниципального образования - городской округ город Касимов формирует муниципальные задания с исполнителями мероприятий Программы в соответствии с действующим законодательством.
Финансирование мероприятий в рамках субсидий бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), а также субсидий бюджетным учреждениям на иные цели осуществляется на основании плана финансово-хозяйственной деятельности учреждения (ПФХД), в пределах, доведенных до ГРБС лимитов бюджетных обязательств.
Финансирование мероприятий, направленных на обеспечение деятельности органа местного самоуправления и казенного учреждения осуществляется на основании бюджетной сметы, в пределах, доведенных до ГРБС лимитов бюджетных обязательств в соответствии с кассовым планом.
Предоставление субсидии из бюджета Рязанской области осуществляется в соответствии с Постановлением Правительства Рязанской области от 26.11.2019 N 377 "Об утверждении правил, устанавливающих общие требования к формированию, предоставлению и распределению субсидий из областного бюджета местным бюджетам".
В случае предоставления субсидии муниципальному бюджету за счет средств областного бюджета на условиях софинансирования из федерального бюджета соглашение заключается в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами "Электронный бюджет" в соответствии с Правилами формирования, предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30.09.2014 N 999 "О формировании, предоставлении и распределении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации"
Исполнители Программы несут ответственность за реализацию, достижение конечного результата, целевое и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на выполнение Программы.
<< Назад |
||
Содержание Постановление Администрации муниципального образования - городской округ город Касимов Рязанской области от 13 апреля 2022... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.