Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение N 1
Таблица 3
Перечень
мероприятий муниципальной программы "Эффективное управление финансами и оптимизация муниципального долга в Уваровском районе Тамбовской области"
п/п |
Наименование подпрограммы, основного мероприятия, ведомственной целевой программы |
Ответственный исполнитель, соисполнители |
Ожидаемые непосредственные результаты |
Объемы финансирования, тыс. рублей, в т.ч. |
|||||||
наименование |
единица измерения |
значение (по годам реализации мероприятия) |
по годам, всего |
федеральный бюджет |
областной бюджет |
местный бюджет |
внебюджетные средства |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
Подпрограмма 1 "Выполнение задач по совершенствованию системы распределения и перераспределения дотаций на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности и сбалансированности бюджетов муниципальных образований" - 56741,438 тыс. руб. | |||||||||||
1. |
Основное мероприятие 1. Выравнивание бюджетной обеспеченности бюджетов поселений. 2. Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований Уваровского района из районного фонда финансовой поддержки поселений 2 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований Уваровского района из регионального фонда финансовой поддержки поселений |
Сельсоветы, финансовый отдел администрации района |
Снижение количества поселений, в которых расчетная доля межбюджетных трансфертов из областного бюджета превышает 70% |
Ед. |
2014 год до 4-х поселений |
1 год |
|
2062,8 |
5488,9 |
|
|
2015 год до 4-х поселений |
2 год |
|
3703,3 |
6920,638 |
|
||||||
2016 год - до 4-х поселений |
3 год |
|
2567,4 |
1250,0 |
|
||||||
2017 год - до 2 поселений |
4 год |
|
2504,6 |
1250,0 |
|
||||||
2018 год - до 2-х поселений |
5 год |
|
2536,4 |
1500,0 |
|
||||||
2019 год - до 2-х поселений |
6 год |
|
2771,9 |
1550,0 |
|
||||||
2020 год - до 2-х поселений |
7 год |
|
2910,4 |
1550,0 |
|
||||||
2021 год - до 2-х поселений |
8 год |
|
2910,4 |
1550,0 |
|
||||||
2022 год - до 2-х поселений |
9 год |
|
3026,8 |
1600,0 |
|
||||||
2023 год - до 2-х поселений |
10 год |
|
2920,8 |
1600,0 |
|
||||||
2024 год - до 2-х поселений |
11 год |
|
2967,1 |
1600,0 |
|
||||||
Подпрограмма 2 "Поддержание устойчивого исполнения районного бюджета и бюджетов сельских поселений" - 15604,971 тыс. руб. | |||||||||||
1. |
1. Основное мероприятие Обеспечение сбалансированности бюджетов муниципальных образований Мероприятия: |
Сельсоветы, финансовый отдел администрации района |
Снижение доли кредиторской задолженности в расходах консолидированного бюджета; |
% |
|
|
|
|
|
|
|
Организация и проведение мероприятий, а также работ по строительству, реконструкции и ремонту объектов историко-культурного наследия |
|
|
|
2016 год до 0,2%; 2017 год до 0,1%; 2018 год до 0,1%; |
3-й год 4-й год 5-й год |
|
|
892,9 350,0 560,0 |
|
||
Иные межбюджетные трансферты, направленные на обеспечение сбалансированности бюджетов поселений |
|
Рост расчетной бюджетной обеспеченности по 7 наименее обеспеченным поселениям |
% |
2016 год до 0,2%; 2017 год до 0,1%; 2018 год до 0,1%; 2019 год до 0,1%; 2020 год до 0,1%; 2021 год до 0,1%; 2022 год до 0,1%; |
3-й год 4-й год 5-й год 6-й год 7-й год 8-й год 9-й год |
|
|
3745,271 2400,0 628,0 740,0 1420,0 1740,0 300,0 |
|
||
Расходы по выполнению комплекса работ по восстановлению центрального водоснабжения |
|
|
|
2014 год до 115,2%; 2015 год до 115,2%; 2016 год до 115,2%; 2017 год до 130,7%; |
|
|
|
|
|
||
2018 год до 130,7%; |
4-й год |
|
|
2828,8 |
|
||||||
2019 год до 130,7%; 2020 год до 130,7% |
|
|
|
|
|
||||||
Подпрограмма 3 "Содействие повышению качества управления муниципальными финансами" - 40,0 тыс. руб. | |||||||||||
1 |
Основное мероприятие: Иные межбюджетные трансферты, направленные на повышение качества управления муниципальными финансами |
Сельсоветы, финансовый отдел администрации района |
Рост доли расходов консолидированного бюджета, формируемых в рамках целевых программ; |
% |
2014 год до 55%; 2015 год до 55%; 2016 год до 55%; 2017 год до 80%; 2018 год до 80%; 2019 год до 80%; 2020 год до 80% |
1 год |
|
|
|
|
|
Создание условий для повышения качества управления муниципальными финансами, соблюдение требований бюджетного законодательства участниками бюджетного процесса на местном уровне |
Снижение количества поселений, в которых выявлены нарушения бюджетного законодательства; |
Ед. |
2014 год до 4-х поселений; 2015 год до 4-х поселений; 2016 год до 4-х поселений; 2017 год до 2-х поселений; 2018 год до 2-х поселений; 2019 год до 2-х поселений; 2020 год до 2-х поселений; |
|
|
|
20,0 |
|
|||
Рост количества поселений, имеющих высокое и надлежащее качество управления муниципальными финансами |
Ед. |
2014 год до 4-х поселений; 2015 год до 4-х поселений; 2016 год до 4-х поселений; 2017 год до 6-ти поселений; 2018 год до 6-ти поселений; 2019 год до 6-ти поселений; 2020 год до 6-ти поселений |
2 год |
|
|
20,0 |
|
||||
|
Подпрограмма 4 "Прочие основные мероприятия, не вошедшие в подпрограммы, муниципальной программы" - 29770,9 тыс. руб. |
||||||||||
1. |
Расходы на обеспечение деятельности финансового органа Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) услуг Уплата налогов, сборов и иных платежей |
финансовый отдел администрации района |
Создание условий для обеспечения деятельности финансового органа |
Ед. |
2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год |
|
|
|
3095,3 2969,5 2895,2 3012,0 2941,1 |
|
|
2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год |
|
|
181,3 |
3138,3 3038,0 3271,2 2598,4 2630,6 |
|
||||||
|
Подпрограмма 5 "Управление муниципальным долгом" |
||||||||||
|
Основное мероприятие: Обеспечение своевременности и полноты исполнения долговых обязательств Уваровского района |
Финансовый отдел администрации района |
Обеспечение сбалансированности бюджета путем привлечения кредитов для финансирования дефицита бюджета, своевременное и полное погашение муниципального долга |
ед. |
К 2020 году отношение расходов на обслуживание муниципального долга в среднем к объему муниципального долга составит не более 15% |
2018 год 2019 год 2020 год |
|
|
0,0 0,0 0,0 |
|
|
|
ВСЕГО по программе: 102157,309 |
|
|
|
|
|
31063,2 |
71094,109 |
|
<< Назад |
Приложение >> N 2 |
|
Содержание Постановление администрации Уваровского района Тамбовской области от 28 марта 2022 г. N 140 "О внесении изменений в постановление... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.