В соответствии с постановлением Правительства Республики Ингушетия от 14 ноября 2013 г. N 259 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Республики Ингушетия" Правительство Республики Ингушетия постановляет:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в государственную программу Республики Ингушетия "Развитие сферы строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства", утвержденную постановлением Правительства Республики Ингушетия от 22 октября 2014 г. N 200 "Об утверждении государственной программы Республики Ингушетия "Развитие сферы строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства".
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Председатель Правительства Республики Ингушетия |
В.В. Сластенин |
Утверждены
постановлением Правительства
Республики Ингушетия
от "23" мая 2022 г. N 76
Изменения,
которые вносятся в государственную программу Республики Ингушетия "Развитие сферы строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства"
1. В паспорте государственной программы позицию, касающуюся объемов бюджетных ассигнований государственной программы, изложить в следующей редакции:
"
Объемы бюджетных ассигнований государственной программы |
- |
общий объем средств, привлекаемых для реализации государственной программы, составляет за счет всех источников финансирования 36 735 565,4 тыс. руб., в том числе по годам: 2014 год - 7 383 844,7 тыс. рублей; 2015 год - 9 671 017,8 тыс. рублей; 2016 год - 7 084 593,8 тыс. рублей; 2017 год - 3 330 009,4 тыс. рублей; 2018 год - 3 238 189,0 тыс. рублей; 2019 год - 2 836 004,8 тыс. рублей; 2020 год - 1 413 892,1 тыс. рублей; 2021 год - 469 126,0 тыс. рублей; 2022 год - 402 637,0 тыс. рублей; 2023 год - 251 686,5 тыс. рублей; 2024 год - 654 564,3 тыс. рублей; 2025 год - 0 рублей; в том числе: за счет средств федерального бюджета - 30 003 181,3 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 5 088 103,4 тыс. рублей; 2015 год - 8 163 248,1 тыс. рублей; 2016 год - 6 325 401,7 тыс. рублей; 2017 год - 2 831 100,0 тыс. рублей; 2018 год - 2 692 616,3 тыс. рублей; 2019 год - 2 375 219,1 тыс. рублей; 2020 год - 1 263 722,4 тыс. рублей; 2021 год - 251 469,3 тыс. рублей; 2022 год - 314 651,6 тыс. рублей; 2023 год - 160 158,9 тыс. рублей; 2024 год - 537 490,5 тыс. рублей; 2025 год - 0 рублей; за счет средств республиканского бюджета - 6 600 164,5 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 2 295 741,3 тыс. рублей; 2015 год - 1 507 769,7 тыс. рублей; 2016 год - 759 192,1 тыс. рублей; 2017 год - 498 909,4 тыс. рублей; 2018 год - 545 572,7 тыс. рублей; 2019 год - 450 834,4 тыс. рублей; 2020 год - 134 715,9 тыс. рублей; 2021 год - 204 187,7 тыс. рублей; 2022 год - 66 548,1 тыс. рублей; 2023 год - 58 416,9 рублей; 2024 год - 78 276,3 рублей; 2025 год - 0 рублей; за счет средств местного бюджета - 168,1 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 0 рублей; 2015 год - 0 рублей; 2016 год - 0 рублей; 2017 год - 0 рублей; 2018 год - 0 рублей; 2019 год - 0 рублей; 2020 год - 0 рублей; 2021 год - 168,1 тыс. рублей; 2022 год - 0 рублей; 2023 год - 0 рублей; 2024 год - 0 рублей; 2025 год - 0 рублей; за счет внебюджетных источников - 132 051,5 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 0 рублей; 2015 год - 0 рублей; 2016 год - 0 рублей; 2017 год - 0 рублей; 2018 год - 0 рублей; 2019 год - 9 951,3 тыс. рублей; 2020 год - 15 453,8 тыс. рублей; 2021 год - 13 301,0 тыс. рублей; 2022 год - 21 437,3 тыс. рублей; 2023 год - 33 110,7 рублей; 2024 год - 38 797,5 рублей; 2025 год - 0 рублей |
".
2. В подпрограмме 7 "Капитальное строительство, ремонт, реконструкция и техническое перевооружение объектов государственного заказа":
а) в паспорте позицию, касающуюся объемов бюджетных ассигнований, изложить в следующей редакции:
"
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы |
- |
объем финансирования мероприятий подпрограммы за счет всех источников финансирования - 3 442 589,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 1 146 812,3 тыс. рублей; 2015 год - 412 897,6 тыс. рублей; 2016 год - 245 927,3 тыс. рублей; 2017 год - 78 481,3 тыс. рублей; 2018 год - 325 575,1 тыс. рублей; 2019 год - 247 422,7 тыс. рублей; 2020 год - 32 390,0 тыс. рублей; 2021 год - 147 333,4 тыс. рублей; 2022 год - 175 102,0 тыс. рублей; 2023 год - 85 758,8 тыс. рублей; 2024 год - 544 888,5 тыс. рублей; 2025 год - 0 рублей; за счет средств федерального бюджета - 765 461,8 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 0 тыс. рублей; 2015 год - 0 тыс. рублей; 2016 год - 0 рублей; 2017 год - 0 рублей; 2018 год - 0 тыс. рублей; 2019 год - 0 тыс. рублей; 2020 год - 0 тыс. рублей; 2021 год - 0 тыс. рублей; 2022 год - 166 346,9 тыс. рублей; 2023 год - 81 470,8 тыс. рублей; 2024 год - 517 644,1 тыс. рублей; 2025 год - 0 рублей; общий объем финансирования, осуществляемого за счет средств республиканского бюджета, составляет 2 531 172,3 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 1 146 812,3 тыс. рублей; 2015 год - 412 897,6 тыс. рублей; 2016 год - 245 927,3 тыс. рублей; 2017 год - 78 481,3 тыс. рублей; 2018 год - 325 575,1 тыс. рублей; 2019 год - 247 422,7 тыс. рублей; 2020 год - 32 390,0 тыс. рублей; 2021 год - 147 333,4 тыс. рублей; 2022 год - 8 755,1 тыс. рублей; 2023 год - 4 288,0 тыс. рублей; 2024 год - 27 244,4 тыс. рублей; 2025 год - 0 рублей |
";
б) приложение к подпрограмме изложить в следующей редакции:
"Приложение
к подпрограмме 7 "Капитальное строительство,
ремонт, реконструкция и техническое
перевооружение объектов государственного заказа"
Перечень
объектов в рамках подпрограммы "Капитальное строительство, ремонт, реконструкция и техническое перевооружение объектов государственного заказа"
тыс. руб. | ||||
N п/п |
Наименование мероприятий (объекта) |
Всего |
ФБ |
РБ |
|
2017 год |
|||
1 |
Детский сад на 220 мест в с.п. Нестеровское |
30 000,0 |
0,0 |
30 000,0 |
2 |
Строительство сетей электроснабжения оптово-распределительного центра ООО "Сад-Гигант Ингушетия" |
10 000,0 |
0,0 |
10 000,0 |
3 |
Реконструкция здания Администрации Главы Республики Ингушетия г. Магас. II этап |
17 679,8 |
0,0 |
17 679,8 |
4 |
Устройство подпорных стен при школе с.п. Ольгетти (в т. ч. ПИР) |
3 063,3 |
0,0 |
3 063,3 |
5 |
Строительство ПС-35/10 кВ "Назрань-3" в г. Назрань (ПИР) |
2 320,2 |
0,0 |
2 320,2 |
6 |
Детский сад на 220 мест в с.п. Али-Юрт Республики Ингушетия |
14 793,0 |
0,0 |
14 793,0 |
7 |
Поставка технологического оборудования (кухонной мебели) на объект государственного заказа "Реконструкция МКОУ "Средняя общеобразовательная школа N 2 с.п. Нестеровское" |
625,0 |
0,0 |
625,0 |
8 |
Разработка индексов изменения сметной стоимости цен на строительство |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Итого: |
78 481,3 |
0,0 |
78 481,3 |
|
2018 год | ||||
1 |
Реконструкция здания Администрации Главы Республики Ингушетия, г. Магас, II этап |
10 000,0 |
0,0 |
10 000,0 |
2 |
Реконструкция здания Администрации Главы Республики Ингушетия, г. Магас, II этап (доп. работы) |
1 354,4 |
0,0 |
1 354,4 |
3 |
Строительство жилых домов в жилом образовании с.п. Яндаре Назрановского района (жилые дома N 14, 15, 16, 17) |
3 577,6 |
0,0 |
3 577,6 |
4 |
Детский сад на 220 мест в с.п. Плиево |
60 643,1 |
0,0 |
60 643,1 |
5 |
Строительство психоневрологического дома-интерната на 100 мест в г. Малгобеке |
250 000,0 |
0,0 |
250 000, 0 |
6 |
Разработка индексов изменения сметной стоимости цен на строительство |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Итого: |
325 575,1 |
0,0 |
325 575,1 |
|
2019 год | ||||
1 |
Реконструкция здания Администрации Главы Республики Ингушетия г. Магас. II этап |
26 998,8 |
0,0 |
26 998,8 |
2 |
Строительство психоневрологического дома-интерната на 100 мест в г. Малгобек Республики Ингушетия |
168 629,1 |
0,0 |
168 629, 1 |
3 |
Строительство сетей электроснабжения оптово-распределительного центра ООО "Сад-Гигант Ингушетия" |
29 247,4 |
0,0 |
29 247,4 |
4 |
Публичный технологический и ценовой аудит инвестиционного проекта "Стадион с легкоатлетическим ядром на 15000 посадочных мест в г. Магасе, Республика Ингушетия" |
928,2 |
0,0 |
928,2 |
5 |
Затраты на подготовку обоснования инвестиций по объекту "Республиканская многопрофильная больница на 450 коек с поликлиникой на 250 пос. в смену в г. Назрань" |
300,0 |
0,0 |
300,0 |
6 |
Проведение ценового технологического аудита обоснования инвестиций по объекту "Республиканская многопрофильная больница на 450 коек с поликлиникой на 250 пос. в смену в г. Назрань" |
1 179,5 |
0,0 |
1 179,5 |
7 |
Строительство онкологического диспансера в г. Назрани РИ "под ключ" (кредиторская задолженность) |
14 859,7 |
0,0 |
14 859,7 |
8 |
Расходы по разработке проектной документации, в том числе: |
5 280,0 |
0,0 |
5 280,0 |
8.1 |
Строительство ГКОУ "Основная общеобразовательная школа с.п. Сурхахи" на 320 мест |
480,0 |
0,0 |
480,0 |
8.2 |
Школа на 720 мест в г. Назрани |
480,0 |
0,0 |
480,0 |
8.3 |
Школа на 720 мест в с.п. Яндаре |
480,0 |
0,0 |
480,0 |
8.4 |
Школа на 720 мест в с.п. Барсуки |
480,0 |
0,0 |
480,0 |
8.5 |
Школа на 720 мест в г. Назрани |
480,0 |
0,0 |
480,0 |
8.6 |
Школа на 720 мест в с.п. Экажево |
480,0 |
0,0 |
480,0 |
8.7 |
Школа на 720 мест в с.п. Инарки |
480,0 |
0,0 |
480,0 |
8.8 |
Школа на 720 мест в с.п. Верхние Ачалуки |
480,0 |
0,0 |
480,0 |
8.9 |
Школа на 720 мест в г. Сунже |
480,0 |
0,0 |
480,0 |
8.10 |
Школа на 720 мест в с.п. Троицкое |
480,0 |
0,0 |
480,0 |
8.11 |
Строительство детского сада на 220 мест в г. Назрани |
480,0 |
0,0 |
480,0 |
9 |
Разработка индексов изменения сметной стоимости цен на строительство |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Итого: |
247 422,7 |
0,0 |
247 422, 7 |
|
2020 год |
|||
1 |
Расходы по разработке проектной документации, в том числе: |
25 040,0 |
0,0 |
25 040,0 |
1.1 |
Строительство ГКОУ "Основная общеобразовательная школа с.п. Сурхахи" на 320 мест |
1 020,0 |
0,0 |
1 020,0 |
1.2 |
Школа на 720 мест в г. Назрани |
2 500,0 |
0,0 |
2 500,0 |
1.3 |
Школа на 720 мест в с.п. Яндаре |
2 500,0 |
0,0 |
2 500,0 |
1.4 |
Школа на 720 мест в с.п. Барсуки |
2 500,0 |
0,0 |
2 500,0 |
1.5 |
Школа на 720 мест в г. Назрани |
2 500,0 |
0,0 |
2 500,0 |
1.6 |
Школа на 720 мест в с.п. Экажево |
2 500,0 |
0,0 |
2 500,0 |
1.7 |
Школа на 720 мест в с.п. Инарки |
2 500,0 |
0,0 |
2 500,0 |
1.8 |
Школа на 720 мест в с.п. Верхние Ачалуки |
2 500,0 |
0,0 |
2 500,0 |
1.9 |
Школа на 720 мест в г. Сунже |
2 500,0 |
0,0 |
2 500,0 |
1.10 |
Школа на 720 мест в с.п. Троицкое |
2 500,0 |
0,0 |
2 500,0 |
1.11 |
Строительство детского сада на 220 мест в г. Назрани |
1 520,0 |
0,0 |
1 520,0 |
2 |
Расходы на государственную экспертизу проектной документации и проверку достоверности определения сметной стоимости, в том числе: |
7 350,0 |
0,0 |
7 350,0 |
2.1 |
Затраты на экспертизу по объекту "Строительство ГКОУ "Основная общеобразовательная школа с.п. Сурхахи" на 320 мест" |
500,0 |
0,0 |
500,0 |
2.2 |
Затраты на экспертизу по объекту "Школа на 720 мест в г. Назрани" |
700,0 |
0,0 |
700,0 |
2.3 |
Затраты на экспертизу по объекту "Школа на 720 мест в с.п. Яндаре" |
700,0 |
0,0 |
700,0 |
2.4 |
Затраты на экспертизу по объекту "Школа на 720 мест в с.п. Барсуки |
700,0 |
0,0 |
700,0 |
2.5 |
Затраты на экспертизу по объекту "Школа на 720 мест в г. Назрани" |
700,0 |
0,0 |
700,0 |
2.6 |
Затраты на экспертизу по объекту "Школа на 720 мест в с.п. Экажево" |
700,0 |
0,0 |
700,0 |
2.7 |
Затраты на экспертизу по объекту "Школа на 720 мест в с.п. Инарки" |
700,0 |
0,0 |
700,0 |
2.8 |
Затраты на экспертизу по объекту "Школа на 720 мест в Верхние Ачалуки" |
700,0 |
0,0 |
700,0 |
2.9 |
Затраты на экспертизу по объекту "Школа на 720 мест в г. Сунже" |
700,0 |
0,0 |
700,0 |
2.10 |
Затраты на экспертизу по объекту "Школа на 720 мест в с.п. Троицкое" |
700,0 |
0,0 |
700,0 |
2.11 |
Затраты на экспертизу по объекту "Строительство детского сада на 220 мест в г. Назрани" |
550,0 |
0,0 |
550,0 |
3 |
Разработка индексов изменения сметной стоимости цен на строительство |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Итого: |
32 390,0 |
0,0 |
32 390,0 |
2021 год | ||||
1 |
Расходы на выполнение инженерных изысканий и разработку проектно-сметной документации: |
147 333,4 |
0,0 |
147 333, 4 |
1.1 |
Строительство автомобильной дороги по улицам Ж-1 и Ш-1 в г. Магас. Корректировка |
2 815,6 |
0,0 |
2 815,6 |
1.2 |
Модернизация Альтиевского водозабора. Строительство станции очистки воды |
11 151,2 |
0,0 |
11 151,2 |
1.3 |
Улучшение водоснабжения в населенных пунктах РИ. Улучшение водоснабжения г. Карабулак (строительство водовода от водозабора "Назрань" до площадки резервуаров г. Карабулак) |
13 865,4 |
0,0 |
13 865,4 |
1.4 |
Улучшение водоснабжения в населенных пунктах Республики Ингушетия II этап. Улучшение водоснабжения г. Назрань (бурение и обустройство 14-ти артезианских скважин) |
3 000,0 |
0,0 |
3 000,0 |
1.5 |
ГБУЗ "Кантышевская участковая больница" |
2 801,3 |
0,0 |
2 801,3 |
1.6 |
Строительство очистных сооружений в ст. Орджоникидзевская |
60 215,9 |
0,0 |
60 215,9 |
1.7 |
Физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном в г. Сунжа Сунженского района РИ |
6 518,0 |
0,0 |
6 518,0 |
1.8 |
Строительство корпуса стационарного обслуживания ГБУ республиканский центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов в г. Малгобек и Малгобекского района Республики Ингушетия. Корректировка |
2 298,6 |
0,0 |
2 298,6 |
1.9 |
Школа на 704 места в с.п. Али-Юрт |
3 986,7 |
0,0 |
3 986,7 |
1.10 |
Строительство школы на 720 мест в г. Назрань |
3 986,7 |
0,0 |
3 986,7 |
1.11 |
Строительство школы на 704 ученических места в г. Сунже |
3 986,7 |
0,0 |
3 986,7 |
1.12 |
Строительство детского сада на 220 мест в г. Сунжа |
1 495,2 |
0,0 |
1 495,2 |
2 |
Капитальный ремонт школ |
6 337,3 |
0,0 |
6 337,3 |
2.1 |
Капитальный ремонт ГБОУ "Гимназия Назрановского района" с.п. Али-Юрт |
600,0 |
0,0 |
600,0 |
2.2 |
Капитальный ремонт "Лицей N 1 г. Назрань" |
438,8 |
0,0 |
438,8 |
2.3 |
Капитальный ремонт ГБОУ "СОШ N 2 с.п. Галашки" |
397,0 |
0,0 |
397,0 |
2.4 |
Капитальный ремонт ГБОУ "СОШ N 7 с.п. Пседах |
488,7 |
0,0 |
488,7 |
2.5 |
Капитальный ремонт ГБОУ "СОШ N 23 с.п. Инарки имени М.Т. Яндиева" |
307,3 |
0,0 |
307,3 |
2.6 |
Капитальный ремонт ГБОУ "СОШ N 3 с.п. Нестеровское" |
600,0 |
0,0 |
600,0 |
2.7 |
Капитальный ремонт ГБОУ "СОШ N 5 г. Сунжа" |
363,8 |
0,0 |
363,8 |
2.8 |
Капитальный ремонт ГБОУ "СОШ N 7 Сунжа" |
600,0 |
0,0 |
600,0 |
2.9 |
Капитальный ремонт ГБОУ "СОШ N 18 г. Малгобек" |
600,0 |
0,0 |
600,0 |
2.10 |
Капитальный ремонт ГБОУ "СОШ N 26 с.п. Зязиков-Юрт" |
600,0 |
0,0 |
600,0 |
2.11 |
Капитальный ремонт ГБОУ "ООШ с.п. Долаково" |
335,8 |
0,0 |
335,8 |
2.12 |
Капитальный ремонт ГБОУ "СОШ N 5 г. Назрань" |
600,0 |
0,0 |
600,0 |
2.13 |
Капитальный ремонт ГБОУ "СОШ N 7 г. Назрань" |
405,9 |
0,0 |
405,9 |
2.14 |
Строительство врачебной амбулатории на 100 посещений в смену со стационаром на 60 койко-мест в с.п. Средние Ачалуки |
1 943,8 |
0,0 |
1 943,8 |
2.15 |
Строительство детского сада на 220 мест в с.п. Али-Юрт |
1 495,2 |
0,0 |
1 495,2 |
2.16 |
Строительство здания Республиканского музея краеведения в г. Магас, Республика Ингушетия |
11 432,6 |
0,0 |
11 432,6 |
3 |
Расходы на государственную экспертизу проектной документации и проверку достоверности определения сметной стоимости, в том числе: |
10 003,3 |
0,0 |
10 003,3 |
3.1 |
Строительство очистных сооружений в ст. Орджоникидзевская |
6 701,3 |
0,0 |
6 701,3 |
3.2 |
Физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном в г. Сунжа Сунженского района РИ |
1 044,8 |
0,0 |
1 044,8 |
3.3 |
Капитальный ремонт школ |
599,9 |
0,0 |
599,9 |
3.4 |
Капитальный ремонт ГБОУ "СОШ с.п. Долаково" |
47,4 |
0,0 |
47,4 |
3.5 |
Капитальный ремонт ГБОУ "СОШ N 6 г. Малгобек" |
56,9 |
0,0 |
56,9 |
3.6 |
Капитальный ремонт ГБОУ "СОШ N 22 с.п. Верхние Ачалуки" |
42,1 |
0,0 |
42,1 |
3.7 |
Капитальный ремонт ГБОУ "СОШ N 3 с.п. Плиево" |
67,6 |
0,0 |
67,6 |
3.8 |
Капитальный ремонт ГБОУ "СОШ N 3 с.п. Экажево" |
67,6 |
0,0 |
67,6 |
3.9 |
Капитальный ремонт ГБОУ "СОШ N 8 г. Назрань" |
51,6 |
0,0 |
51,6 |
3.10 |
Капитальный ремонт ГБОУ "Школа-интернат N 4 Малгобекского р-на" |
54,8 |
0,0 |
54,8 |
3.11 |
Капитальный ремонт ГБОУ "ООШ N 3 с.п. Троицкое" |
36,6 |
0,0 |
36,6 |
3.12 |
Капитальный ремонт ГБОУ "СОШ N 3 г. Сунжа" |
47,4 |
0,0 |
47,4 |
3.13 |
Капитальный ремонт ГБОУ "СОШ N 6 г. Сунжа" |
39,0 |
0,0 |
39,0 |
3.14 |
Капитальный ремонт "Школа-интернат в с.п. Нижние Ачалуки" |
88,9 |
0,0 |
88,9 |
3.15 |
Строительство здания Республиканского музея краеведения в г. Магас, Республика Ингушетия |
1 657,3 |
0,0 |
1 657,3 |
2022 год | ||||
1 |
Строительство очистных сооружений ст. Орджоникидзевская |
175 102,0 |
166 346,9 |
8 755,1 |
2023 год | ||||
1 |
Строительство очистных сооружений ст. Орджоникидзевская |
87 758,8 |
81 470,8 |
4 288,0 |
2024 год | ||||
1 |
Строительство очистных сооружений ст. Орджоникидзевская |
544 888,5 |
517 644,1 |
27 244,4 |
".
3. В подпрограмме 9 "Обеспечение реализации государственной программы Республики Ингушетия "Развитие сферы строительства и жилищно-коммунального хозяйства" и общепрограммные мероприятия":
а) позицию паспорта, касающуюся объемов бюджетных ассигнований подпрограммы, изложить в следующей редакции:
"
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы |
- |
объем финансирования подпрограммы за счет средств бюджета Республики Ингушетия составляет на 2014 - 2025 годы - 552 431,5 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2014 году - 51 137,4 тыс. рублей; в 2015 году - 44 490,3 тыс. рублей; в 2016 году - 48 409,6 тыс. рублей; в 2017 году - 46 320,2 тыс. рублей; в 2018 году - 46 887,8 тыс. рублей; в 2019 году - 58 339,0 тыс. рублей; в 2020 году - 54 097,5 тыс. рублей; в 2021 году - 52 787,5 тыс. рублей; в 2022 году - 49 987,4 тыс. рублей; в 2023 году - 49 987,4 тыс. рублей; в 2024 году - 49 987,4 тыс. рублей; в 2025 году - 0 рублей. |
";
б) раздел IV изложить в следующей редакции:
"IV. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы
Ресурсное обеспечение подпрограммы осуществляется за счет средств республиканского бюджета. Финансирование осуществляется в пределах объёмов, предусматриваемых в бюджете на соответствующий финансовый год.
Прогнозируемый объем финансирования подпрограммы за счет средств бюджета Республики Ингушетия составляет на 2014 - 2025 годы - 552 431,5 тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2014 году - 51 137,4 тыс. рублей;
в 2015 году - 44 490,3 тыс. рублей;
в 2016 году - 48 409,6 тыс. рублей;
в 2017 году - 46 320,2 тыс. рублей;
в 2018 году - 46 887,8 тыс. рублей;
в 2019 году - 58 339,0 тыс. рублей;
в 2020 году - 54 097,5 тыс. рублей;
в 2021 году - 52 787,5 тыс. рублей;
в 2022 году - 49 987,4 тыс. рублей;
в 2023 году - 49 987,4 тыс. рублей;
в 2024 году - 49 987,4 тыс. рублей;
в 2025 году - 0 рублей.".
4. В подпрограмме Е "Обеспечение жильем молодых семей":
а) в паспорте позицию, касающуюся объемов бюджетных ассигнований подпрограммы, изложить в следующей редакции:
"
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы |
- |
общий объем финансирования мероприятий подпрограммы за счет всех источников финансирования - 221 760,9 тыс. рублей, в том числе по годам: 2017 год - 19 023,5 тыс. рублей; 2018 год - 0,0 тыс. рублей; 2019 год - 15 309,7 тыс. рублей; 2020 год - 23 356,2 тыс. рублей; 2021 год - 20 463,0 тыс. рублей; 2022 год - 32 980,5 рублей; 2023 год - 50 939,5 рублей; 2024 год - 59 688,4 рублей; 2025 год - 0 рублей; в том числе: за счет средств федерального бюджета - 85 404,2 тыс. рублей, в том числе по годам: 2017 год - 18 072,3 тыс. рублей; 2018 год - 0,0 тыс. рублей; 2019 год - 5 032,6 тыс. рублей; 2020 год - 7 905,2 тыс. рублей; 2021 год - 6 644,3 тыс. рублей; 2022 год - 10 966,0 тыс. рублей; 2023 год - 16 937,4 рублей; 2024 год - 19 846,4 рублей; 2025 год - 0 рублей; за счет средств республиканского бюджета - 4 555,9 тыс. рублей, в том числе по годам: 2017 год - 951,2 тыс. рублей; 2018 год - 0 тыс. рублей; 2019 год - 325,8 тыс. рублей; 2020 год - 416,1 тыс. рублей 2021 год - 349,7 тыс. рублей; 2022 год - 577,2 тыс. рублей; 2023 год - 891,4 тыс. рублей; 2024 год - 1 044,5 тыс. рублей; 2025 год - 0 рублей. за счет средств местного бюджета - 168,1 тыс. рублей, в том числе по годам: 2017 год - 0 тыс. рублей; 2018 год - 0 тыс. рублей; 2019 год - 0 тыс. рублей; 2020 год - 0 тыс. рублей 2021 год - 168,1 тыс. рублей; 2022 год - 0 тыс. рублей; 2023 год - 0 тыс. рублей; 2024 год - 0 тыс. рублей; 2025 год - 0 рублей. за счет средств внебюджетных источников - 131 632,6 тыс. рублей, в том числе по годам: 2017 год - 0 тыс. рублей; 2018 год - 0 тыс. рублей; 2019 год - 9 951,3 тыс. рублей; 2020 год - 15 034,9 тыс. рублей 2021 год - 13 301,0 тыс. рублей; 2022 год - 21 437,3 тыс. рублей; 2023 год - 33 110,7 тыс. рублей; 2024 год - 38 797,5 тыс. рублей; 2025 год - 0 рублей. |
";
б) раздел IV изложить в следующей редакции:
"IV. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы
Основными источниками финансирования подпрограммы являются:
средства федерального бюджета (софинансирование мероприятий подпрограммы);
средства республиканского и местных бюджетов;
средства кредитных и других организаций, предоставляющих молодым семьям кредиты и займы, в том числе ипотечные жилищные кредиты на приобретение жилья или строительство индивидуального жилья;
средства молодых семей, используемые для частичной оплаты стоимости приобретаемого жилья или строящегося индивидуального жилья.
Планируемый объем финансирования с 2017 по 2025 год составляет 221 760,9 тыс. рублей, в том числе:
за счет средств республиканского бюджета - 4 555,9 тыс. рублей;
за счет средств федерального бюджета - 85 404,2 тыс. рублей;
за счет собственных и заемных средств молодых семей - 131 632,6 тыс. рублей.".
5. В подпрограмме Ж "Стимулирование развития жилищного строительства в Республике Ингушетия":
а) в паспорте позицию, касающуюся объемов бюджетных ассигнований подпрограммы, изложить в следующей редакции:
"
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы |
объем финансирования мероприятий подпрограммы за счет всех источников финансирования - 3 395 071,4 тыс. рублей, в том числе по годам: 2017 год - 1 394 910,0 тыс. рублей; 2018 год - 734 556,8 тыс. рублей; 2019 год - 448 899,8 тыс. рублей; 2020 год - 598 952,7 тыс. рублей; 2021 год - 217 752,1 тыс. рублей; 2022 год - 0 рублей; 2023 год - 0 рублей; 2024 год - 0 рублей; 2025 год - 0 рублей; в том числе: за счет средств федерального бюджета - 3 251 388,4 тыс. рублей, в том числе по годам: 2017 год - 1 325 164,5 тыс. рублей; 2018 год - 697 820,4 тыс. рублей; 2019 год - 426 454,8 тыс. рублей; 2020 год - 586 374,2 тыс. рублей; 2021 год - 215 574,5 тыс. рублей; 2022 год - 0 рублей; 2023 год - 0 рублей; 2024 год - 0 рублей; 2025 год - 0 рублей; за счет средств республиканского бюджета - 143 683,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2017 год - 69 745,5 тыс. рублей; 2018 год - 36 736,4 тыс. рублей; 2019 год - 22 445,0 тыс. рублей; 2020 год - 12 578,5 тыс. рублей 2021 год - 2 177,6 тыс. рублей; 2022 год - 0 рублей; 2023 год - 0 рублей; 2024 год - 0 рублей; 2025 год - 0 рублей. |
";
б) раздел "Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы
Основными источниками финансирования подпрограммы являются:
средства федерального бюджета (софинансирование мероприятий подпрограммы);
средства республиканского и местных бюджетов;
средства кредитных и других организаций.
Планируемый объем финансирования составляет 3 395 071,4 тыс. рублей, в том числе:
за счет средств республиканского бюджета - 143 683,0 тыс. рублей;
а счет средств федерального бюджета - 3 251 388,4 тыс. рублей.
в) приложение 1 изложить в следующей редакции:
"Приложение 1
к подпрограмме Ж "Стимулирование
развития жилищного строительства
в Республике Ингушетия"
Перечень
объектов в рамках подпрограммы "Стимулирование развития жилищного строительства в Республике Ингушетия"
2021 год | ||||
|
Всего |
ФБ |
РБ |
|
1 |
Строительство школы на 704 ученических места в прибрежно-парковой зоне г. Магас Республики Ингушетия (корректировка) |
22 067,2 |
21 846,5 |
220,7 |
2 |
Школа на 540 учащихся в с.п. Яндаре Назрановского района |
96 264,7 |
95 302,2 |
962,5 |
3 |
Строительство автомобильной дороги по улицам Ж-1 и Ш-1 в г. Магас. Корректировка. |
99 420,0 |
98 425,8 |
994,2 |
".
6. Таблицу 1 государственной программы изложить в следующей редакции:
"Таблица 1
"Перечень
целевых показателей государственной программы Республики Ингушетия "Развитие сферы строительства и жилищно-коммунального хозяйства" и их значения
|
Наименование целевого показателя |
Единица измерения |
Значение целевого показателя |
|||||||
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
Государственная программа "Развитие сферы строительства и жилищно-коммунального хозяйства" |
|||||||||
1 |
Подпрограмма 1 "Социально-экономическое развитие Республики Ингушетия" |
|||||||||
1.1. |
Доля вынужденных переселенцев, обеспеченных жильем, в общей численности вынужденных переселенцев |
% |
11,0 |
11,0 |
13,1 |
13,1 |
36,1 |
91,3 |
100 |
- |
1.2. |
Численность зарегистрированных безработных |
тыс. чел. |
48,8 |
44,4 |
40,3 |
26,6 |
24,9 |
25,7 |
25,3 |
- |
1.3. |
Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя |
кв. м |
11,0 |
13,8 |
19,1 |
16,1 |
16,5 |
16,7 |
18,7 |
- |
1.4. |
Обеспеченность больничными койками на 10 тыс. человек |
коек |
42,8 |
50,2 |
50,5 |
47,3 |
51,3 |
51,5 |
50,8 |
- |
1.5. |
Удельный вес учащихся, занимающихся в одну смену, к общему числу учащихся |
% |
60,2 |
59,0 |
62,2 |
63,4 |
64,3 |
64,0 |
64,1 |
- |
1.6. |
Физический износ сетей коммунальной инфраструктуры |
% |
66,0 |
65,2 |
61,5 |
54,1 |
46,5 |
41,1 |
35,0 |
- |
1.7. |
Сбор зерновых |
тыс. тонн |
44,0 |
50,8 |
54,8 |
96,3 |
107,6 |
82,0 |
85,0 |
- |
1.8. |
Валовой сбор овощей |
тыс. тонн |
1,7 |
5,2 |
6,5 |
3,4 |
6,3 |
6,5 |
6,7 |
- |
1.9. |
Производство скота и птицы в убойном весе |
тыс. тонн |
5,7 |
5,5 |
6,0 |
6,9 |
7,6 |
7,7 |
8,0 |
- |
1.10 |
Темп роста общего промышленного производства |
% |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2,9 |
- |
2. |
Подпрограмма 2 "Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах" |
|||||||||
2.1. |
Снижение уровня риска возникновения чрезвычайных ситуаций вследствие разрушительных землетрясений |
% |
- |
- |
- |
- |
5,0 |
6,25 |
9,6 |
5,6 |
2.2. |
Снижение уровня уязвимости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения от воздействий разрушительных землетрясений |
% |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
50,94 |
4,57 |
3. |
Подпрограмма 6 "Снижение административных барьеров в сфере строительства на территории Республики Ингушетия" |
|||||||||
3.1. |
Снижение административных барьеров и сокращение сроков выдачи разрешения |
дней |
- |
- |
- |
- |
10 |
9 |
7 |
- |
3.2. |
Разработка необходимой градостроительной документации республиканского и муниципального уровней |
месяц |
- |
- |
- |
- |
6 |
5 |
4 |
- |
4. |
Подпрограмма 7 "Капитальное строительство, ремонт, реконструкция и техническое перевооружение объектов государственного заказа" |
|||||||||
4.1. |
Прирост в основной капитал Республики Ингушетия |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
1146812,3 |
412897,6 |
245927,3 |
78481,3 |
5. |
Подпрограмма 8 "Развитие спортивной инфраструктуры" |
|||||||||
5.1. |
Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в Республике Ингушетия |
% |
- |
- |
- |
- |
- |
15,1 |
16,9 |
18,8 |
5.2. |
Обеспеченность плавательными бассейнами |
кв. м |
- |
- |
- |
- |
- |
18,5 |
22,0 |
24,0 |
5.3. |
Обеспеченность плоскостными спортивными сооружениями |
тыс. кв. м |
- |
- |
- |
- |
- |
45,0 |
48,9 |
52,8 |
5.4. |
Обеспеченность спортивными залами |
тыс. кв. м |
- |
- |
- |
- |
- |
5,8 |
5,9 |
7,2 |
6. |
Подпрограмма Б "Развитие системы ипотечного жилищного кредитования" |
|||||||||
6.1. |
Объемы приобретаемого жилья |
кв. м |
- |
- |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
7. |
Подпрограмма Г "Юг России" |
|||||||||
7.1. |
Объем валового регионального продукта |
млрд. руб. |
- |
- |
- |
- |
51,3 |
32,6 |
- |
- |
7.2. |
Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных инвестиций) |
млрд. руб. |
- |
- |
- |
- |
7,1 |
7,6 |
- |
- |
7.3. |
Объем налоговых и неналоговых доходов |
млрд. руб. |
- |
- |
- |
- |
0,4 |
3,4 |
- |
- |
7.4. |
Уровень безработицы в среднем за год |
% |
- |
- |
- |
- |
14,8 |
13,2 |
- |
- |
7.5. |
Удельный вес с денежными доходами ниже региональной величины прожиточного минимума |
% |
- |
- |
- |
- |
17,1 |
17,1 |
- |
- |
7.6. |
Среднедушевые денежные доходы населения в месяц |
руб. |
- |
- |
- |
- |
9635,80 |
13910,60 |
- |
- |
7.7. |
Охват детей дошкольным образованием |
% |
- |
- |
- |
- |
16,4 |
17,2 |
- |
- |
7.8. |
Обеспеченность детей в возрасте от 1 до 6 лет услугами дошкольного образования |
% |
- |
- |
- |
- |
39,5 |
45,0 |
- |
- |
7.9. |
Удельный вес учащихся, занимающихся в первую смену |
% |
- |
- |
- |
- |
65,3 |
64,7 |
- |
- |
7.10 |
Обеспеченность амбулаторно-поликлиническими учреждениями на 10 тыс. человек населения |
% |
- |
- |
- |
- |
128,7 |
134,9 |
- |
- |
7.11 |
Обеспеченность населения больничными койками на 10 тыс. человек населения |
% |
- |
- |
- |
- |
51,0 |
48,4 |
- |
- |
7.12 |
Младенческая смертность на 1000 детей, родившихся живыми |
% |
- |
- |
- |
- |
13,6 |
13,4 |
- |
- |
7.13 |
Физический износ сетей коммунальной инфраструктуры |
% |
- |
- |
- |
- |
59,8 |
58,8 |
- |
- |
8. |
Подпрограмма Д "Социально-экономическое развитие Республики Ингушетия на 2016 - 2025 годы" |
|||||||||
8.1. |
Отгрузка товаров собственного производства, выполнение работ и оказание услуг собственными силами (по чистым видам деятельности) по разделам С, D, Е ОКВЭД (добыча полезных ископаемых, обрабатывающие производства, производство и распределение электроэнергии, газа и воды) по субъекту Российской Федерации |
млрд. руб. |
|
|
|
|
|
|
9,8 |
10,8 |
8.2. |
Количество рабочих мест, созданных в результате реализации мероприятий в рамках подпрограммы Республики Ингушетия (нарастающим итогом) |
единиц |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
8.3. |
Количество высокопроизводительных рабочих мест, созданных в результате реализации мероприятий в рамках подпрограммы Республики Ингушетия (нарастающим итогом) |
единиц |
|
|
|
|
|
|
|
|
8.4. |
Объем инвестиций в основной капитал по Северо-Кавказскому федеральному округу |
млн. руб. |
|
|
|
|
|
|
- |
226,3 |
8.5. |
Уровень безработицы в среднем (по методологии Международной организации труда) в среднем за год |
% |
|
|
|
|
|
30,5 |
30,2 |
29,4 |
8.6. |
Объем налоговых и неналоговых доходов консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации, входящих в Северо-Кавказский федеральный округ |
млрд. руб. |
|
|
|
|
|
|
4,7 |
4,7 |
8.7. |
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата |
руб. |
|
|
|
|
|
|
22989,8 |
24139,2 |
8.8. |
Охват детей в возрасте 3 лет и старше дошкольным образованием |
% |
|
|
|
|
|
|
26,0 |
41,1 |
8.9. |
Доля обучающихся, занимающихся в первую смену, в общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях |
% |
|
|
|
|
|
|
64,1 |
72 |
8.10 |
Коэффициент рождаемости (число родившихся на 1000 чел.) |
чел. |
|
|
|
|
|
|
20,7 |
19,7 |
8.11 |
Смертность от всех причин (на 1000 человек) |
чел. |
|
|
|
|
|
|
3,5 |
3,5 |
8.12 |
Младенческая смертность (на 1000 детей, родившихся живыми) |
чел. |
|
|
|
|
|
|
13,2 |
13,0 |
8.13 |
Реальные денежные доходы к соответствующему периоду предыдущего года |
% |
|
|
|
|
|
|
94,0 |
96,0 |
8.14 |
Число высокопроизводительных рабочих мест по Северо-Кавказскому федеральному округу |
тыс. ед. |
|
|
|
|
|
|
15,9 |
16,0 |
8.15 |
Количество малых и средних предприятий в расчете на одну тысячу человек населения субъектов Российской Федерации, входящих в состав Северо-Кавказского федерального округа |
ед. |
|
|
|
|
|
|
8,4 |
8,4 |
8.16 |
Отгрузка товаров собственного производства, выполнение работ и оказание услуг собственными силами по разделу А ОКВЭД (сельское хозяйство, охота, лесное хозяйство) |
млн. руб. |
|
|
|
|
|
|
397,4 |
421,2 |
8.17 |
Индекс производительности труда |
% |
|
|
|
|
|
|
108,0 |
104,0 |
8.18 |
Физический износ сетей коммунальной инфраструктуры |
% |
|
|
|
|
|
|
|
34,9 |
8.19 |
Обеспечение технической готовности на 100% 2 зданий общеобразовательных организаций в РИ |
мест |
|
|
|
|
|
|
|
1044 |
8.20 |
Обеспечение технической готовности на 100% здания общеобразовательной организации в РИ |
мест |
|
|
|
|
|
|
|
|
9. |
Подпрограмма Е "Обеспечение жильем молодых семей" |
|||||||||
9.1. |
Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия |
семья |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
10 |
Подпрограмма 9 "Обеспечение реализации государственной программы Республики Ингушетия "Развитие сферы строительства и жилищно-коммунального хозяйства" и общепрограммные мероприятия" |
|||||||||
10.1 |
Количество рабочих мест |
мест |
- |
- |
- |
- |
89 |
89 |
89 |
89 |
11. |
Подпрограмма Ж "Стимулирование развития жилищного строительства в Республике Ингушетия" |
|||||||||
11.1 |
Годовой объем ввода жилья, в том числе жилья экономкласса, малоэтажного жилья, многоэтажного жилья |
тыс. кв. м |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
178,1 |
11.2 |
Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя |
кв. м |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
15,6 |
11.3 |
Средняя стоимость 1 квадратного метра общей площади жилья |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
26,74 |
12. |
Подпрограмма И "Формирование современной городской среды на территории Республики Ингушетия на 2017 год" |
|||||||||
12.1 |
Количество благоустроенных дворовых территорий |
ед. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
57 |
12.2 |
Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий |
% |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
20 |
12.3 |
Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями, от общей численности населения муниципального образования субъекта Российской Федерации) |
% |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1,5 |
12.4 |
Количество благоустроенных муниципальных территорий общего пользования |
ед. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
8 |
12.5 |
Доля благоустроенных муниципальных территорий общего пользования |
% |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
12,5 |
|
Наименование целевого показателя |
Значение целевого показателя |
||||||||
2017 |
2018 |
2019 |
202 0 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
||
1 |
2 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
|
Государственная программа "Развитие сферы строительства и жилищно-коммунального хозяйства" |
|||||||||
1 |
Подпрограмма 1 "Социально-экономическое развитие Республики Ингушетия" |
|||||||||
1.1. |
Доля вынужденных переселенцев, обеспеченных жильем, в общей численности вынужденных переселенцев |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1.2. |
Численность зарегистрированных безработных |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1.3. |
Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1.4. |
Обеспеченность больничными койками на 10 тыс. человек |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1.5. |
Удельный вес учащихся, занимающихся в одну смену, к общему числу учащихся |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1.6. |
Физический износ сетей коммунальной инфраструктуры |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1.7. |
Сбор зерновых |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1.8. |
Валовой сбор овощей |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1.9. |
Производство скота и птицы в убойном весе |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1.10 |
Темп роста общего промышленного производства |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2. |
Подпрограмма 2 "Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах" |
|||||||||
2.1. |
Снижение уровня риска возникновения чрезвычайных ситуаций вследствие разрушительных землетрясений |
5,6 |
5,9 |
7,5 |
1,7 |
0,9 |
- |
- |
- |
- |
2.2. |
Снижение уровня уязвимости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения от воздействий разрушительных землетрясений |
4,57 |
61,26 |
81,91 |
57,72 |
4,97 |
49,49 |
- |
- |
- |
3. |
Подпрограмма 6 "Снижение административных барьеров в сфере строительства на территории Республики Ингушетия" |
|||||||||
3.1. |
Снижение административных барьеров и сокращение сроков выдачи разрешения |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3.2. |
Разработка необходимой градостроительной документации республиканского и муниципального уровней |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
4. |
Подпрограмма 7 "Капитальное строительство, ремонт, реконструкция и техническое перевооружение объектов государственного заказа" |
|||||||||
4.1. |
Прирост в основной капитал Республики Ингушетия |
78481,3 |
325575,1 |
247422,7 |
32390,0 |
147333,4 |
8755,1 |
4288,0 |
27244,4 |
- |
5. |
Подпрограмма 8 "Развитие спортивной инфраструктуры" |
|||||||||
5.1. |
Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в Республике Ингушетия |
18,8 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5.2. |
Обеспеченность плавательными бассейнами |
24,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5.3. |
Обеспеченность плоскостными спортивными сооружениями |
52,8 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5.4. |
Обеспеченность спортивными залами |
7,2 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
6. |
Подпрограмма Б "Развитие системы ипотечного жилищного кредитования" |
|||||||||
6.1. |
Объемы приобретаемого жилья |
0 |
0,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
7. |
Подпрограмма Г "Юг России" |
|||||||||
7.1. |
Объем валового регионального продукта |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
7.2. |
Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных инвестиций) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
7.3. |
Объем налоговых и неналоговых доходов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
7.4. |
Уровень безработицы в среднем за год |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
7.5. |
Удельный вес с денежными доходами ниже региональной величины прожиточного минимума |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
7.6. |
Среднедушевые денежные доходы населения в месяц |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
7.7. |
Охват детей дошкольным образованием |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
7.8. |
Обеспеченность детей в возрасте от 1 до 6 лет услугами дошкольного образования |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
7.9. |
Удельный вес учащихся, занимающихся в первую смену |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
7.10 |
Обеспеченность амбулаторно-поликлиническими учреждениями на 10 тыс. человек населения |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
7.11 |
Обеспеченность населения больничными койками на 10 тыс. человек населения |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
7.12 |
Младенческая смертность на 1000 детей, родившихся живыми |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
7.13 |
Физический износ сетей коммунальной инфраструктуры |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
8. |
Подпрограмма Д "Социально-экономическое развитие Республики Ингушетия на 2016 - 2025 годы" |
|||||||||
8.1. |
Отгрузка товаров собственного производства, выполнение работ и оказание услуг собственными силами (по чистым видам деятельности) по разделам С, D, Е ОКВЭД (добыча полезных ископаемых, обрабатывающие производства, производство и распределение электроэнергии, газа и воды) по субъекту Российской Федерации |
10,8 |
11,6 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
8.2. |
Количество рабочих мест, созданных в результате реализации мероприятий в рамках подпрограммы Республики Ингушетия (нарастающим итогом) |
17 |
55 |
365 |
704 |
724 |
742 |
778 |
803 |
841 |
8.3. |
Количество высокопроизводительных рабочих мест, созданных в результате реализации мероприятий в рамках подпрограммы Республики Ингушетия (нарастающим итогом) |
|
9 |
76 |
162 |
165 |
169 |
171 |
177 |
181 |
8.4. |
Объем инвестиций в основной капитал по Северо-Кавказскому федеральному округу |
226,3 |
737,5 |
1012,7 |
1312,7 |
1612,7 |
1912,7 |
2212,7 |
2512,7 |
2812,7 |
8.5. |
Уровень безработицы в среднем (по методологии Международной организации труда) в среднем за год |
29,4 |
27,0 |
26,0 |
25,1 |
24,3 |
23,6 |
22,8 |
22,4 |
22,0 |
8.6. |
Объем налоговых и неналоговых доходов консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации, входящих в Северо-Кавказский федеральный округ |
4,7 |
4,9 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
8.7. |
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата |
24139,2 |
25346,2 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
8.8. |
Охват детей в возрасте 3 лет и старше дошкольным образованием |
41,1 |
41,5 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
8.9. |
Доля обучающихся, занимающихся в первую смену, в общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях |
72 |
75,6 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
8.10 |
Коэффициент рождаемости (число родившихся на 1000 чел.) |
19,7 |
19,1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
8.11 |
Смертность от всех причин (на 1000 человек) |
3,5 |
3,5 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
8.12 |
Младенческая смертность (на 1000 детей, родившихся живыми) |
13,0 |
12,8 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
8.13 |
Реальные денежные доходы к соответствующему периоду предыдущего года |
96,0 |
99,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
8.14 |
Число высокопроизводительных рабочих мест по Северо-Кавказскому федеральному округу |
16,0 |
16,3 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
8.15 |
Количество малых и средних предприятий в расчете на одну тысячу человек населения субъектов Российской Федерации, входящих в состав Северо-Кавказского федерального округа |
8,4 |
8,5 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
8.16 |
Отгрузка товаров собственного производства, выполнение работ и оказание услуг собственными силами по разделу А ОКВЭД (сельское хозяйство, охота, лесное хозяйство) |
421,2 |
454,9 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
8.17 |
Индекс производительности труда |
104,0 |
105,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
8.18 |
Физический износ сетей коммунальной инфраструктуры |
34,9 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
8.19 |
Обеспечение технической готовности на 100% 2 зданий общеобразовательных организаций в РИ |
1044 |
|
|
|
|
|
|
|
|
8.20 |
Обеспечение технической готовности на 100% здания общеобразовательной организации в РИ |
|
720 |
|
|
|
|
|
|
|
9. |
Подпрограмма Е "Обеспечение жильем молодых семей" |
|||||||||
9.1. |
Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия |
- |
- |
6 |
6 |
- |
- |
- |
- |
- |
10 |
Подпрограмма 9 "Обеспечение реализации государственной программы Республики Ингушетия "Развитие сферы строительства и жилищно-коммунального хозяйства" и общепрограммные мероприятия" |
|||||||||
10.1 |
Количество рабочих мест |
89 |
89 |
89 |
89 |
- |
- |
- |
- |
- |
11. |
Подпрограмма Ж "Стимулирование развития жилищного строительства в Республике Ингушетия" |
|||||||||
11.1 |
Годовой объем ввода жилья, в том числе жилья экономкласса, малоэтажного жилья, многоэтажного жилья |
178,1 |
156,26 |
109,86 |
116,04 |
- |
- |
- |
- |
- |
11.2 |
Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя |
15,6 |
15,7 |
15,9 |
16,1 |
- |
- |
- |
- |
- |
11.3 |
Средняя стоимость 1 квадратного метра общей площади жилья |
26,74 |
30,5 |
32,13 |
32,70 |
- |
- |
- |
- |
- |
12. |
Подпрограмма И "Формирование современной городской среды на территории Республики Ингушетия на 2017 год" |
|||||||||
12.1 |
Количество благоустроенных дворовых территорий |
57 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
12.2 |
Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий |
20 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
12.3 |
Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями, от общей численности населения муниципального образования субъекта Российской Федерации) |
1,5 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
12.4 |
Количество благоустроенных муниципальных территорий общего пользования |
8 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
12.5 |
Доля благоустроенных муниципальных территорий общего пользования |
12,5 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
".
7. Таблицу 3 государственной программы изложить в следующей редакции:
"Таблица 3
Перечень мероприятий
государственной программы Республики Ингушетия "Развитие сферы строительства и жилищно-коммунального хозяйства"
N п/п |
Наименование государственной программы, подпрограммы, мероприятия |
Ответственный исполнитель, соисполнители |
Источник финансирования |
Объем финансирования, тыс. руб. |
||||
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
Государственная программа "Развитие сферы строительства и жилищно-коммунального хозяйства" |
Минстрой Ингушетии |
всего, в том числе: |
7 383 844,7 |
9 671 017,8 |
7 084 593,8 |
3 330 009,4 |
3 238 189,0 |
федеральный бюджет |
5 088 103,4 |
8 163 248,1 |
6 325 401,7 |
2 831 100,0 |
2 692 616,3 |
|||
республиканский бюджет |
2 295 |
1 507 |
759 192,1 |
498 909,4 |
545 572,7 |
|||
местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
1 |
Подпрограмма 1 "Социально-экономическое развитие Республики Ингушетия" |
Минстрой Ингушетии |
всего, в том числе: |
5 592 814,5 |
6 456 500,8 |
4 670 588,9 |
173 976,3 |
0,0 |
федеральный бюджет |
4 834 905,1 |
5 886 008,8 |
4 344 182,4 |
0,0 |
0,0 |
|||
республиканский бюджет |
757 909,4 |
570 492,0 |
326 406,5 |
173 976,3 |
0,0 |
|||
местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
2 |
Подпрограмма 2 "Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах" |
Минстрой Ингушетии |
всего, в том числе: |
210 931,0 |
1 288 138,7 |
1 418 369,7 |
111 975,9 |
1 573 469,3 |
федеральный бюджет |
154 477,3 |
1 205 456,3 |
1 296 215,7 |
51 657,3 |
1 494 795,9 |
|||
республиканский бюджет |
56 453,7 |
82 682,4 |
122 154,0 |
60 318,6 |
78 673,4 |
|||
местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
3 |
Подпрограмма 6 "Снижение административных барьеров в сфере строительства на территории Республики Ингушетия" |
Минстрой Ингушетии |
всего, в том числе: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
республиканский бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
4 |
Подпрограмма 7 "Капитальное строительство, ремонт, реконструкция и техническое перевооружение объектов государственного заказа" |
Минстрой Ингушетии, Минфин Ингушетии |
всего, в том числе: |
1 146 812,3 |
412 897,6 |
245 927,3 |
78 481,3 |
325 575,1 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
республиканский бюджет |
1 146 812,3 |
412 897,6 |
245 927,3 |
78 481,3 |
325 757,1 |
|||
местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
5 |
Подпрограмма 8 "Развитие спортивной инфраструктуры" |
Минстрой Ингушетии |
всего, в том числе: |
311 749,5 |
702 918,8 |
200 000,0 |
263 300,0 |
25 000,0 |
федеральный бюджет |
34 721,0 |
348 470,0 |
200 000,0 |
238 000,0 |
0,0 |
|||
республиканский бюджет |
277 028,5 |
354 448,8 |
0,0 |
25 300,0 |
25 000,0 |
|||
местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
6 |
Подпрограмма Б "Развитие системы ипотечного жилищного кредитования" |
Минстрой Ингушетии |
всего, в том числе: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
республиканский бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
заемные средства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
7 |
Подпрограмма Г "Юг России" |
Минстрой Ингушетии |
всего, в том числе: |
70 400,0 |
766 071,6 |
175 403,6 |
0,0 |
0,0 |
федеральный бюджет |
64 000,0 |
723 313,0 |
175 403,6 |
0,0 |
0,0 |
|||
республиканский бюджет |
6 400,0 |
42 758,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
8 |
Подпрограмма Д "Социально-экономическое развитие Республики Ингушетия на 2016-2025 годы" |
Минстрой Ингушетии, Минэкономразвития Ингушетии, Минфин Ингушетии |
всего, в том числе: |
0,0 |
0,0 |
325 894,7 |
1 138 180,9 |
532 700,0 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
309 600,0 |
1 099 556,7 |
500 000 |
|||
республиканский бюджет |
0,0 |
0,0 |
16 294,7 |
38 624,2 |
32 700,0 |
|||
местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
9 |
Подпрограмма Ж "Стимулирование развития жилищного строительства в Республике Ингушетия" |
Минстрой Ингушетии |
всего, в том числе: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 394 910,0 |
734 556,8 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 325 164,5 |
697 820,4 |
|||
республиканский бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
69 745,5 |
36 736,4 |
|||
местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
10 |
Подпрограмма Е "Обеспечение жильем молодых семей" |
Минстрой Ингушетии |
всего, в том числе: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
19 023,5 |
0,0 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
18 072,3 |
0,0 |
|||
республиканский бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
951,2 |
0,0 |
|||
местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
11 |
Подпрограмма И "Формирование современной городской среды на территории Республики Ингушетия на 2017 год" |
Минстрой Ингушетии, администрации муниципальных районов и городских округов Республики Ингушетия |
всего, в том числе: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
98 649,2 |
0,0 |
|||
республиканский бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
5 192,1 |
0,0 |
|||
местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
12 |
Подпрограмма 9 "Обеспечение реализации государственной программы Республики Ингушетия "Развитие сферы строительства и жилищно-коммунального хозяйства" и общепрограммные мероприятия", из них: |
Минстрой Ингушетии |
всего, в том числе: |
51 137,4 |
44 490,3 |
48 409,6 |
46 320,2 |
46 887,8 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
республиканский бюджет |
51 137,4 |
44 490,3 |
48 409,6 |
46 320,2 |
46 887,8 |
|||
местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
Обеспечение реализации мероприятий государственной программы Республики Ингушетия "Развитие сферы строительства и жилищно-коммунального хозяйства" |
|
всего, в том числе: |
8 599,4 |
6 020,0 |
6 860,0 |
6 860,0 |
6 860,0 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
республиканский бюджет |
8 599,4 |
6 020,0 |
6 860,0 |
6 860,0 |
6 860,0 |
|||
местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
Основное мероприятие "Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов Республики Ингушетия" |
|
всего, в том числе: |
35 100,3 |
32 257,0 |
31 306,8 |
33 890,6 |
33 117,5 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
республиканский бюджет |
35 100,3 |
32 257,0 |
31 306,8 |
33 890,6 |
33 117,5 |
|||
местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
Основное мероприятие "Расходы на обеспечение функции государственных органов Республики Ингушетия" |
|
всего, в том числе: |
7 437,7 |
6 213,3 |
10 242,8 |
5 569,6 |
6 910,3 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
республиканский бюджет |
7 437,7 |
6 213,3 |
10 242,8 |
5 569,6 |
6 910,3 |
|||
местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
N п/п |
Наименование государственной программы, подпрограммы, мероприятия |
Объем финансирования, тыс. руб. |
||||||
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
||
1 |
2 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
|
Государственная программа "Развитие сферы строительства и жилищно-коммунального хозяйства" |
2 836 004,8 |
1 413 892,1 |
469 126,0 |
402 637,0 |
251 686,5 |
654 564,3 |
0,0 |
2 375 219,1 |
1 263 722,4 |
251 469,3 |
314 651,6 |
160 158,9 |
537 490,5 |
0,0 |
||
450 834,4 |
134 715,9 |
204 187,7 |
66 548,1 |
58 416,9 |
78 276,3 |
0,0 |
||
0,0 |
0,0 |
168,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
9 951,3 |
15 453,8 |
13 301,0 |
21 437,3 |
33 110,7 |
38 797,5 |
0,0 |
||
1 |
Подпрограмма 1 "Социально-экономическое развитие Республики Ингушетия" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2 |
Подпрограмма 2 "Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах" |
1 417 686,0 |
697 427,6 |
30 790,0 |
59 154,0 |
65 000,7 |
0,0 |
0,0 |
1 346 801,7 |
662 556,3 |
29 250,5 |
56 196,3 |
61 750,7 |
0,0 |
0,0 |
||
70 884,3 |
34 871,3 |
1 539,5 |
2 957,7 |
3 250,0 |
0,0 |
0,0 |
||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
3 |
Подпрограмма 6 "Снижение административных барьеров в сфере строительства на территории Республики Ингушетия" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
4 |
Подпрограмма 7 "Капитальное строительство, ремонт, реконструкция и техническое перевооружение объектов государственного заказа" |
247 422,7 |
32 390,0 |
147 333,4 |
175 102,0 |
85 758,8 |
544 888,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
166 346,9 |
81 470,8 |
517 644,1 |
0,0 |
||
247 422,7 |
32 390,0 |
147 333,4 |
8 755,1 |
4 288,0 |
27 244,4 |
0,0 |
||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
5 |
Подпрограмма 8 "Развитие спортивной инфраструктуры" |
20 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
20 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
6 |
Подпрограмма Б "Развитие системы ипотечного жилищного кредитования" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
7 |
Подпрограмма Г "Юг России" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
8 |
Подпрограмма Д "Социально-экономическое развитие Республики Ингушетия на 2016-2025 годы" |
628 347,6 |
7 249,2 |
0,0 |
85 413,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
596 930,0 |
6 886,7 |
0,0 |
81 142,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
31 417,6 |
362,5 |
0,0 |
4 270,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
9 |
Подпрограмма Ж "Стимулирование развития жилищного строительства в Республике Ингушетия" |
448 899,8 |
598 952,7 |
217 752,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
426 454,8 |
586 374,2 |
215 574,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
22 445,0 |
12 578,5 |
2 177,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
10 |
Подпрограмма Е "Обеспечение жильем молодых семей" |
15 309,7 |
23 356,2 |
20 463,0 |
32 980,5 |
50 939,5 |
59 688,4 |
0,0 |
5 032,6 |
7 905,2 |
6 644,3 |
10 966,0 |
16 937,4 |
19 846,4 |
0,0 |
||
325,8 |
416,1 |
349,7 |
577,2 |
891,4 |
1 044,5 |
0,0 |
||
0,0 |
0,0 |
168,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
9 951,3 |
15 453,8 |
13 301,0 |
21 437,3 |
33 110,7 |
38 797,5 |
0,0 |
||
11 |
Подпрограмма И "Формирование современной городской среды на территории Республики Ингушетия на 2017 год" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
12 |
Подпрограмма 9 "Обеспечение реализации государственной программы Республики Ингушетия "Развитие сферы строительства и жилищно-коммунального хозяйства" и общепрограммные мероприятия", из них: |
58 339,0 |
54 097,5 |
52 787,5 |
49 987,4 |
49 987,4 |
49 987,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
58 339,0 |
54 097,5 |
52 787,5 |
49 987,4 |
49 987,4 |
49 987,4 |
0,0 |
||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Обеспечение реализации мероприятий государственной программы Республики Ингушетия "Развитие сферы строительства и жилищно-коммунального хозяйства" |
7 308,7 |
7 561,5 |
8 364,7 |
7 164,6 |
7 164,6 |
7 164,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
7 308,7 |
7 561,5 |
8 364,7 |
7 164,6 |
7 164,6 |
7 164,6 |
0,0 |
||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Основное мероприятие "Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов Республики Ингушетия" |
38 626,6 |
37 634,0 |
36 106,5 |
35 998,3 |
35 998,3 |
35 998,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
38 626,6 |
37 634,0 |
36 106,5 |
35 998,3 |
35 998,3 |
35 998,3 |
0,0 |
||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Основное мероприятие "Расходы на обеспечение функции государственных органов Республики Ингушетия" |
12 403,7 |
8 902,0 |
8 316,3 |
6 824,5 |
6 824,5 |
6 824,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
12 403,7 |
8 902,0 |
8 316,3 |
6 824,5 |
6 824,5 |
6 824,5 |
0,0 |
||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
".
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Общий объем средств, привлекаемых для реализации государственной программы Республики Ингушетия "Развитие сферы строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства", увеличен с 35,6 млрд руб. до 36,7 млрд руб., в том числе:
- за счет средств федерального бюджета - 30 млрд руб.;
- за счет средств республиканского бюджета - 6,6 млрд руб.;
- за счет средств местного бюджета - 168,1 тыс. руб.;
- за счет внебюджетных источников - 132,1 млн руб.
Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Постановление Правительства Республики Ингушетия от 23 мая 2022 г. N 76 "О внесении изменений в государственную программу Республики Ингушетия "Развитие сферы строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства"
Вступает в силу с 27 мая 2022 г.
Текст постановления опубликован на Официальном интернет-портале правовой информации (www.pravo.gov.ru) 27 мая 2022 г. N 0600202205270002, в интернет-газете "Ингушетия" (www.gazetaingush.ru) 30 мая 2022 г.