Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение
к постановлению Правительства
Республики Калмыкия
от 18 мая 2022 г. N 185
"Приложение N 1
к государственной программе
"Информационное общество
Республики Калмыкия",
утвержденной постановлением
Правительства Республики Калмыкия
от 17 декабря 2018 г. N 388
Сведения
о показателях (индикаторах) государственной программы "Информационное общество Республики Калмыкия"
N п/п |
Показатель (индикатор) (наименование) |
Ед. изм. |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
Удельный вес |
||
базовый |
с учетом доп. ср. |
базовый |
с учетом доп. ср. |
||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
Государственная программа "Информационное общество Республики Калмыкия" | |||||||||||
1 |
Доля населения Республики Калмыкия, зарегистрированного в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА) |
% |
60 |
70 |
80 |
80 |
85 |
90 |
95 |
90 |
0,4 |
2 |
Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг |
% |
90 |
90 |
90 |
90 |
90 |
90 |
90 |
90 |
0,4 |
3 |
Количество государственных гражданских служащих Министерства цифрового развития Республики Калмыкия, прошедших повышение квалификации |
ед. |
2 |
2 |
2 |
2 |
3 |
2 |
3 |
2 |
0,2 |
Подпрограмма 1 "Цифровизация региона" | |||||||||||
1 |
Доля населения Республики Калмыкия, зарегистрированного в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА) |
% |
60 |
70 |
80 |
80 |
85 |
90 |
95 |
90 |
0,04 |
2 |
Доля ответов на запросы р-сведений от общего количества запросов р-сведений, направленных федеральными органами государственной власти посредством СМЭВ |
% |
80 |
90 |
90 |
90 |
90 |
90 |
90 |
90 |
0,04 |
3 |
Доля сотрудников органов исполнительной власти Республики Калмыкия, подключенных к системе электронного документооборота и автоматизированного делопроизводства |
% |
35 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
0,04 |
4 |
Доля проверок, осуществляемых по приоритетным видам регионального государственного контроля (надзора), информация о которых вносится в единый реестр проверок с использование единой системы межведомственного электронного взаимодействия, в общем количестве указанных проверок |
% |
х |
70 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
5 |
Доля населения, проживающего на территориях муниципальных образований Республики Калмыкия, в которых функционирует система-112, от общей численности населения Республики Калмыкия |
% |
0 |
0 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
0,04 |
6 |
Время оповещения оператором системы-112 соответствующих ДДС о происшествии |
сек. |
90 |
90 |
75 |
75 |
75 |
75 |
75 |
75 |
0,04 |
7 |
Количество ДДС, подключенных к инфраструктуре АПК "Безопасный город" |
ед. |
0 |
1 |
1 |
3 |
18 |
3 |
18 |
18 |
0,04 |
8 |
Охват населения Республики Калмыкия системами оповещения о ЧС |
% |
0 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
9 |
Уровень реагирования служб Центра гражданской защиты |
% |
100 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
10 |
Доля региональных массовых социально значимых услуг (МСЗУ), реализуемых в субъекте Российской Федерации в электронном виде с применением ЦАР, от общего количества региональных МСЗУ, предоставляемых в каждом отдельном субъекте Российской Федерации |
% |
х |
х |
х |
55 |
55 |
75 |
75 |
95 |
0,04 |
11 |
Доля участков мировых судей Республики Калмыкия, на которых сформирована и функционирует необходимая информационно-технологическая и телекоммуникационная инфраструктура для организации защищенного межведомственного электронного взаимодействия, приема исковых заявлений, направляемых в электронном виде, и организации участия в заседаниях мировых судов в режиме видео-конференц-связи |
% |
х |
х |
х |
0,0 |
100 |
0,0 |
100 |
100 |
0,04 |
12 |
Доля домохозяйств, которым обеспечена возможность широкополосного доступа к сети "Интернет" |
% |
х |
х |
х |
67,3 |
67,3 |
72,2 |
72,2 |
77,1 |
0,04 |
13 |
Количество видов сведений, предоставляемых в режиме онлайн органами государственной власти в рамках межведомственного взаимодействия при предоставлении государственных услуг и исполнения функций, в том числе коммерческих организаций в соответствии с законодательством |
усл. ед. |
х |
х |
х |
1 |
1 |
2 |
2 |
3 |
0,04 |
14 |
Доля видов сведений в государственных или региональных информационных системах, доступных в электронном виде, необходимых для оказания массовых социально значимых услуг |
% |
х |
х |
х |
18 |
18 |
25 |
25 |
32 |
0,04 |
15 |
Доля органов государственной власти, использующих государственные облачные сервисы и инфраструктуру |
% |
х |
х |
х |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 |
0,04 |
16 |
Сокращение регламентного времени предоставления государственных и муниципальных услуг в 3 раза при оказании услуг в электронном виде на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) и (или) региональном портале государственных услуг |
раз |
х |
х |
х |
0,5 |
0,6 |
0,75 |
0,8 |
1 |
0,04 |
17 |
Доля государственных и муниципальных услуг, предоставленных без нарушения регламентного срока при оказании услуг в электронном виде на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) и (или) региональном портале государственных услуг |
% |
х |
х |
х |
18 |
18 |
25 |
25 |
32 |
0,04 |
18 |
Количество государственных услуг, предоставляемых органами государственной власти в реестровой модели и (или) в проактивном режиме с предоставлением результата в электронном виде на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) |
усл. ед. |
х |
х |
х |
20 |
25 |
40 |
45 |
50 |
0,04 |
19 |
Уровень удовлетворенности качеством предоставления массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) |
балл |
х |
х |
х |
3,9 |
3,9 |
4 |
4 |
4.4 |
0,04 |
20 |
Доля обращений за получением массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), без необходимости личного посещения органов государственной власти, органов местного самоуправления и многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, в общем количестве таких услуг |
% |
х |
х |
х |
30 |
30 |
40 |
40 |
50 |
0,04 |
21 |
Доля массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг, доступных в электронном виде, предоставляемых с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), в общем количестве таких услуг, предоставляемых в электронном виде |
% |
х |
х |
х |
55 |
60 |
75 |
80 |
95 |
0,04 |
22 |
Доля обращений, поступивших с использованием Платформы обратной связи, от общего количества поступивших обращений |
% |
х |
х |
х |
18 |
18 |
25 |
25 |
32 |
0,04 |
23 |
Доля государственных органов субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, территориальных государственных внебюджетных фондов либо подведомственных государственным органам субъектов Российской Федерации или органам местного самоуправления организаций, обеспечивших интерактивное взаимодействие с гражданами и организациями для решения актуальных задач посредством информирования в социальных сетях |
% |
х |
х |
х |
30 |
30 |
40 |
40 |
60 |
0,04 |
24 |
Доля проверок в рамках контрольно-надзорной деятельности, проведенных дистанционно, в том числе с использованием чек-листов в электронном виде |
% |
х |
х |
х |
18 |
18 |
25 |
25 |
32 |
0,04 |
25 |
Доля электронного юридически значимого документооборота между органами исполнительной власти, местного самоуправления и подведомственными им учреждениями и в субъекте Российской Федерации |
% |
х |
х |
х |
16 |
16 |
23 |
23 |
30 |
0,04 |
26 |
Доля размещенных (опубликованных) нормативных правовых актов на официальном интернет-портале правовой информации от общего числа нормативных правовых актов, поступивших к субъекту официального опубликования |
% |
х |
х |
х |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
0,04 |
27 |
Количество фактов неправомерного доступа к информации, хранимой и обрабатываемой в информационных ресурсах, повлекших блокировку информационных ресурсов |
ед. |
х |
х |
х |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,04 |
28 |
Уровень доведения информации о мерах государственной поддержки проектов по разработке и внедрению решений в сфере цифровых технологий |
% |
х |
х |
х |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
0,04 |
Подпрограмма "Организации предоставления государственных и муниципальных услуг в многофункциональных центрах" | |||||||||||
1 |
Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг |
% |
90 |
90 |
90 |
90 |
90 |
90 |
90 |
90 |
0,4 |
2 |
Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна" по месту пребывания, в том числе в МФЦ, от общей численности граждан, проживающих на территории Республики Калмыкия |
% |
90 |
90 |
90 |
90 |
95 |
90 |
95 |
90 |
0,4 |
3 |
Время ожидания в очереди при обращении заявителя в орган исполнительной власти Республики Калмыкия (орган местного самоуправления) для получения государственных (муниципальных) услуг |
мин. |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
0,2 |
Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы "Информационное общество Республики Калмыкия" | |||||||||||
1 |
Количество государственных гражданских служащих Министерства цифрового развития Республики Калмыкия, прошедших повышение квалификации |
ед. |
2 |
2 |
2 |
2 |
3 |
2 |
3 |
2 |
1 |
Приложение N 5
к государственной программе
"Информационное общество
Республики Калмыкия",
утвержденной
постановлением Правительства
Республики Калмыкия
от 17 декабря 2018 г. N 388
Прогноз
сводных показателей государственного задания на выполнение государственной работы автономным учреждением Республики Калмыкия "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг" по государственной программе "Информационное общество Республики Калмыкия"
Наименование услуг (работ), показателя объема услуг (работ), подпрограммы/ ВЦП |
Значение показателя объема услуг (работ), ед. |
Расходы республиканского бюджета на оказание государственных услуг (работ), тыс. руб. |
||||||||||||||||
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
|||||||
базовый вариант |
с учетом доп. средств |
базовый вариант |
с учетом доп. средств |
базовый вариант |
с учетом доп. средств |
базовый вариант |
с учетом доп. средств |
базовый вариант |
с учетом доп. средств |
базовый вариант |
с учетом доп. средств |
|||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
Наименование услуг (работ) и их содержание: |
Организация предоставления государственных и муниципальных услуг в МФЦ |
|||||||||||||||||
Показатель объема услуг (работ): |
Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна" по месту пребывания, в том числе в МФЦ, от общей численности граждан, проживающих на территории Республики Калмыкия |
|||||||||||||||||
Подпрограмма 2 "Организация предоставления государственных и муниципальных услуг в многофункциональных центрах" | ||||||||||||||||||
Основное мероприятие 2.1 Материально-техническое обеспечение сети МФЦ | ||||||||||||||||||
Количество услуг (работ), ед.: |
230500 |
250000 |
200000 |
200000 |
210000 |
200000 |
210000 |
200000 |
210000 |
61901,3 |
61913,4 |
63554,9 |
69035,9 |
76477,1 |
58174,8 |
70813,1 |
58174,8 |
70813,1 |
Приложение N 6
к государственной программе
"Информационное общество
Республики Калмыкия",
утвержденной
постановлением Правительства
Республики Калмыкия
от 17 декабря 2018 г. N 388
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, республиканского бюджета, местного бюджета и внебюджетных источников на реализацию целей государственной программы "Информационное общество Республики Калмыкия"
Статус |
Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия |
Источники финансирования, наименование ответственного исполнителя, соисполнителя, участника государственной программы |
Оценка расходов (тыс. руб.), годы |
||||||
Всего, в т.ч. по годам: |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
9 |
Государственная программа |
"Информационное общество Республики Калмыкия" |
Всего, в т.ч.: |
1752338,3 |
271644,9 |
208514,2 |
289206,1 |
336893,6 |
273819,9 |
372259,6 |
Федеральный бюджет |
220627,0 |
0,0 |
6652,9 |
14450,3 |
22583,9 |
36859,3 |
140080,6 |
||
Республиканский бюджет всего, в т.ч.: |
1531687,6 |
271644,9 |
201846,1 |
274747,3 |
314309,7 |
236960,6 |
232179,0 |
||
Действующие расходные обязательства |
1126006,3 |
271644,9 |
201846,1 |
274747,3 |
156529,9 |
121560,1 |
99678,0 |
||
Необходимые дополнительные объемы ресурсов |
405681,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
157779,8 |
115400,5 |
132501,0 |
||
Местный бюджет |
23,7 |
0,0 |
15,2 |
8,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Министерство цифрового развития Республики Калмыкия, всего, в т.ч.: |
1116667,6 |
162795,7 |
129015,4 |
196103,1 |
218923,1 |
158285,7 |
251544,6 |
||
Федеральный бюджет |
220627,0 |
0,0 |
6652,9 |
14450,3 |
22583,9 |
36859,3 |
140080,6 |
||
Республиканский бюджет, всего, в т.ч.: |
896016,9 |
162795,7 |
122347,3 |
181644,3 |
196339,2 |
121426,4 |
111464,0 |
||
Действующие расходные обязательства |
602826,7 |
162795,7 |
122347,3 |
181644,3 |
67254,1 |
45333,7 |
23451,6 |
||
Необходимые дополнительные объемы ресурсов |
293190,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
129085,1 |
76092,7 |
88012,4 |
||
Местный бюджет |
23,7 |
0,0 |
15,2 |
8,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
ЦССИ ФСО РФ в РК, всего, в т.ч.: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Республиканский бюджет, всего, в т.ч.: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Действующие расходные обязательства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Необходимые дополнительные объемы ресурсов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
КУ РК "ЦИТКБ", всего, в т.ч.: |
190825,8 |
7575,9 |
17585,4 |
29548,1 |
41493,4 |
44721,1 |
49901,9 |
||
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Республиканский бюджет, всего, в т.ч.: |
190825,8 |
7575,9 |
17585,4 |
29548,1 |
41493,4 |
44721,1 |
49901,9 |
||
Действующие расходные обязательства |
111052,5 |
7575,9 |
17585,4 |
29548,1 |
20239,9 |
18051,6 |
18051,6 |
||
Необходимые дополнительные объемы ресурсов |
79773,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
21253,5 |
26669,5 |
31850,3 |
||
Местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
КУ РК "ЦГЗ", всего, в т.ч.: |
39372,0 |
39372,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Республиканский бюджет, всего, в т.ч.: |
39372,0 |
39372,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Действующие расходные обязательства |
39372,0 |
39372,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Необходимые дополнительные объемы ресурсов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
АУ "МФЦ", всего, в т.ч.: |
405472,9 |
61901,3 |
61913,4 |
63554,9 |
76477,1 |
70813,1 |
70813,1 |
||
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Республиканский бюджет, всего, в т.ч.: |
405472,9 |
61901,3 |
61913,4 |
63554,9 |
76477,1 |
70813,1 |
70813,1 |
||
Действующие расходные обязательства |
372755,1 |
61901,3 |
61913,4 |
63554,9 |
69035,9 |
58174,8 |
58174,8 |
||
Необходимые дополнительные объемы ресурсов |
32717,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
7441,2 |
12638,3 |
12638,3 |
||
Местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Подпрограмма 1 |
"Цифровизация региона" |
Всего, в т.ч.: |
1266575,1 |
197864,0 |
135487,5 |
211752,4 |
245025,3 |
189003,1 |
287442,8 |
Федеральный бюджет |
220627,0 |
0,0 |
6652,9 |
14450,3 |
22583,9 |
36859,3 |
140080,6 |
||
Республиканский бюджет, всего, в т.ч.: |
1045924,4 |
197864,0 |
128819,4 |
197293,6 |
222441,4 |
152143,8 |
147362,2 |
||
Действующие расходные обязательства |
679491,8 |
197864,0 |
128819,4 |
197293,6 |
75380,6 |
51271,9 |
28862,3 |
||
Необходимые дополнительные объемы ресурсов |
366432,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
147060,8 |
100871,9 |
118499,9 |
||
Местный бюджет |
23,7 |
0,0 |
15,2 |
8,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Министерство цифрового развития Республики Калмыкия, всего, в т.ч.: |
1036377,3 |
150916,1 |
117902,1 |
182204,3 |
203531,9 |
144282,0 |
237540,9 |
||
Федеральный бюджет |
220627,0 |
0,0 |
6652,9 |
14450,3 |
22583,9 |
36859,3 |
140080,6 |
||
Республиканский бюджет, всего, в т.ч.: |
815726,6 |
150916,1 |
111234,0 |
167745,5 |
180948,0 |
107422,7 |
97460,3 |
||
Действующие расходные обязательства |
529067,3 |
150916,1 |
111234,0 |
167745,5 |
55140,7 |
33220,3 |
10810,7 |
||
Необходимые дополнительные объемы ресурсов |
286659,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
125807,3 |
74202,4 |
86649,6 |
||
Местный бюджет |
23,7 |
0,0 |
15,2 |
8,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
ЦССИ ФСО РФ в РК, всего, в т.ч.: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Республиканский бюджет, всего, в т.ч.: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Действующие расходные обязательства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Необходимые дополнительные объемы ресурсов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
КУ РК "ЦИТКБ", всего, в т.ч.: |
190825,8 |
7575,9 |
17585,4 |
29548,1 |
41493,4 |
44721,1 |
49901,9 |
||
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Республиканский бюджет, всего, в т.ч.: |
190825,8 |
7575,9 |
17585,4 |
29548,1 |
41493,4 |
44721,1 |
49901,9 |
||
Действующие расходные обязательства |
111052,5 |
7575,9 |
17585,4 |
29548,1 |
20239,9 |
18051,6 |
18051,6 |
||
Необходимые дополнительные объемы ресурсов |
79773,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
21253,5 |
26669,5 |
31850,3 |
||
Местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
КУ РК "ЦГЗ", всего, в т.ч.: |
39372,0 |
39372,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Республиканский бюджет, всего, в т.ч.: |
39372,0 |
39372,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Действующие расходные обязательства |
39372,0 |
39372,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Необходимые дополнительные объемы ресурсов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Основное мероприятие 1.1. |
Использование информационных технологий в сфере государственного управления |
Министерство цифрового развития Республики Калмыкия, всего, в т.ч.: |
226630,7 |
16061,1 |
10828,5 |
55362,5 |
83633,6 |
31264,5 |
29480,5 |
Федеральный бюджет |
14697,5 |
0,0 |
702,5 |
0,0 |
4665,0 |
4665,0 |
4665,0 |
||
Республиканский бюджет, всего, в т.ч.: |
211933,2 |
16061,1 |
10126,0 |
55362,5 |
78968,6 |
26599,5 |
24815,5 |
||
Действующие расходные обязательства |
125255,1 |
16061,1 |
10126,0 |
55362,5 |
33611,3 |
5047,1 |
5047,1 |
||
Необходимые дополнительные объемы ресурсов |
86678,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
45357,3 |
21552,4 |
19768,4 |
||
Местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Мероприятие 1.1.1. |
Обеспечение функционирования платформы электронного правительства |
Министерство цифрового развития Республики Калмыкия, всего, в т.ч.: |
33862,9 |
2900,0 |
2776,7 |
7186,2 |
7000,0 |
7000,0 |
7000,0 |
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Республиканский бюджет, всего, в т.ч.: |
33862,9 |
2900,0 |
2776,7 |
7186,2 |
7000,0 |
7000,0 |
7000,0 |
||
Действующие расходные обязательства |
14820,6 |
2900,0 |
2776,7 |
7186,2 |
1957,7 |
0,0 |
0,0 |
||
Необходимые дополнительные объемы ресурсов |
19042,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
5042,3 |
7000,0 |
7000,0 |
||
Местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Мероприятие 1.1.2. |
Создание и развитие Ситуационного центра Главы Республики Калмыкия |
Министерство цифрового развития Республики Калмыкия, всего, в т.ч.: |
38638,7 |
900,0 |
1600,0 |
5734,0 |
20404,7 |
5000,0 |
5000,0 |
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Республиканский бюджет, всего, в т.ч.: |
38638,7 |
900,0 |
1600,0 |
5734,0 |
20404,7 |
5000,0 |
5000,0 |
||
Действующие расходные обязательства |
23638,7 |
900,0 |
1600,0 |
5734,0 |
5404,7 |
5000,0 |
5000,0 |
||
Необходимые дополнительные объемы ресурсов |
15000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
15000,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Мероприятие 1.1.3. |
Развитие единой межведомственной системы электронного документооборота Республики Калмыкия |
Министерство цифрового развития Республики Калмыкия, всего, в т.ч.: |
26215,5 |
7500,0 |
0,0 |
9705,9 |
2825,6 |
3484,0 |
2700,0 |
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Республиканский бюджет, всего, в т.ч.: |
26215,5 |
7500,0 |
0,0 |
9705,9 |
2825,6 |
3484,0 |
2700,0 |
||
Действующие расходные обязательства |
20031,5 |
7500,0 |
0,0 |
9705,9 |
2825,6 |
0,0 |
0,0 |
||
Необходимые дополнительные объемы ресурсов |
6184,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3484,0 |
2700,0 |
||
Местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Мероприятие 1.1.4. |
Развитие и сопровождение сайта Главы Республики Калмыкия, Портала Правительства Республики Калмыкия и сайтов органов исполнительной власти Республики Калмыкия |
Министерство цифрового развития Республики Калмыкия, всего, в т.ч.: |
12072,9 |
72,9 |
0,0 |
0,0 |
7000,0 |
3000,0 |
2000,0 |
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Республиканский бюджет, всего, в т.ч.: |
12072,9 |
72,9 |
0,0 |
0,0 |
7000,0 |
3000,0 |
2000,0 |
||
Действующие расходные обязательства |
72,9 |
72,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Необходимые дополнительные объемы ресурсов |
12000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
7000,0 |
3000,0 |
2000,0 |
||
Местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Мероприятие 1.1.5. |
Поддержка Центра обработки данных Правительства Республики Калмыкия и обеспечение хранения данных |
Министерство цифрового развития Республики Калмыкия, всего, в т.ч.: |
49123,0 |
317,0 |
371,5 |
18442,4 |
29832,1 |
80,0 |
80,0 |
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Республиканский бюджет, всего, в т.ч.: |
49123,0 |
317,0 |
371,5 |
18442,4 |
29832,1 |
80,0 |
80,0 |
||
Действующие расходные обязательства |
36309,1 |
317,0 |
371,5 |
18442,4 |
17178,2 |
0,0 |
0,0 |
||
Необходимые дополнительные объемы ресурсов |
12813,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
12653,9 |
80,0 |
80,0 |
||
Местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Мероприятие 1.1.6. |
Развитие сервисов на основе информационных технологий для создания комфортных условий для жизни населения |
Министерство цифрового развития Республики Калмыкия, всего, в т.ч.: |
8093,7 |
0,0 |
299,7 |
600,0 |
2398,0 |
2398,0 |
2398,0 |
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Республиканский бюджет, всего, в т.ч. |
8093,7 |
0,0 |
299,7 |
600,0 |
2398,0 |
2398,0 |
2398,0 |
||
Действующие расходные обязательства |
2097,7 |
0,0 |
299,7 |
600,0 |
1198,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Необходимые дополнительные объемы ресурсов |
5996,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1200,0 |
2398,0 |
2398,0 |
||
Местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Мероприятие 1.1.7. |
Обеспечение передачи данных для нужд государственного управления |
Министерство цифрового развития Республики Калмыкия, всего, в т.ч.: |
26752,3 |
4371,2 |
4740,8 |
4219,5 |
5000,0 |
4210,4 |
4210,4 |
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Республиканский бюджет, всего, в т.ч.: |
26752,3 |
4371,2 |
4740,8 |
4219,5 |
5000,0 |
4210,4 |
4210,4 |
||
Действующие расходные обязательства |
17683,4 |
4371,2 |
4740,8 |
4219,5 |
4351,9 |
0,0 |
0,0 |
||
Необходимые дополнительные объемы ресурсов |
9068,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
648,1 |
4210,4 |
4210,4 |
||
Местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Мероприятие 1.1.8. |
Создание и обеспечение функционирования Центра управления регионом |
Министерство цифрового развития Республики Калмыкия, всего, в т.ч.: |
5355,2 |
0,0 |
330,2 |
1943,9 |
3081,1 |
0,0 |
0,0 |
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Республиканский бюджет, всего, в т.ч.: |
5355,2 |
0,0 |
330,2 |
1943,9 |
3081,1 |
0,0 |
0,0 |
||
Действующие расходные обязательства |
2922,2 |
0,0 |
330,2 |
1943,9 |
648,1 |
0,0 |
0,0 |
||
Необходимые дополнительные объемы ресурсов |
2433,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2433,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Мероприятие 1.1.9. |
Автоматизация приоритетных видов регионального государственного контроля (надзора) в целях внедрения риск-ориентированного подхода |
Министерство цифрового развития Республики Калмыкия, всего, в т.ч.: |
709,6 |
0,0 |
709,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Федеральный бюджет |
702,5 |
0,0 |
702,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Республиканский бюджет, всего, в т.ч.: |
7,1 |
0,0 |
7,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Действующие расходные обязательства |
7,1 |
0,0 |
7,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Необходимые дополнительные объемы ресурсов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Мероприятие 1.1.9.1. |
Закупка автоматизированных рабочих мест, в том числе переносных, и другого оборудования для штатных единиц по должностям, предусматривающим выполнение функций по контролю (надзору) в Республике Калмыкия для обеспечения работы в ГИС ТОР КНД или ВИС КНО |
Министерство цифрового развития Республики Калмыкия, всего, в т.ч.: |
709,6 |
0,0 |
709,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Федеральный бюджет |
702,5 |
0,0 |
702,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Республиканский бюджет, всего, в т.ч.: |
7,1 |
0,0 |
7,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Действующие расходные обязательства |
7,1 |
0,0 |
7,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Необходимые дополнительные объемы ресурсов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Мероприятие 1.1.10. |
Внедрение и развитие регионального почтового сервера |
Министерство цифрового развития Республики Калмыкия, всего, в т.ч.: |
8320,6 |
0,0 |
0,0 |
6280,6 |
680,0 |
680,0 |
680,0 |
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Республиканский бюджет, всего, в т.ч.: |
8320,6 |
0,0 |
0,0 |
6280,6 |
680,0 |
680,0 |
680,0 |
||
Действующие расходные обязательства |
6280,6 |
0,0 |
0,0 |
6280,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Необходимые дополнительные объемы ресурсов |
2040,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
680,0 |
680,0 |
680,0 |
||
Местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Мероприятие 1.1.11. |
Создание и развитие единой региональной геоинформационной системы Республики Калмыкия |
Министерство цифрового развития Республики Калмыкия, всего, в т.ч.: |
3350,0 |
0,0 |
0,0 |
1250,0 |
700,0 |
700,0 |
700,0 |
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Республиканский бюджет, всего, в т.ч.: |
3350,0 |
0,0 |
0,0 |
1250,0 |
700,0 |
700,0 |
700,0 |
||
Действующие расходные обязательства |
1250,0 |
0,0 |
0,0 |
1250,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Необходимые дополнительные объемы ресурсов |
2100,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
700,0 |
700,0 |
700,0 |
||
Местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Мероприятие 1.1.12. |
НСУД |
Министерство цифрового развития Республики Калмыкия, всего, в т.ч.: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Республиканский бюджет, всего, в т.ч.: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Действующие расходные обязательства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Необходимые дополнительные объемы ресурсов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Мероприятие 1.1.13. |
Гособлако |
Министерство цифрового развития Республики Калмыкия, всего, в т.ч.: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Республиканский бюджет, всего, в т.ч.: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Действующие расходные обязательства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Необходимые дополнительные объемы ресурсов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Мероприятие 1.1.14. |
ЦХЭД |
Министерство цифрового развития Республики Калмыкия, всего, в т.ч.: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Республиканский бюджет, всего, в т.ч.: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Действующие расходные обязательства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Необходимые дополнительные объемы ресурсов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Мероприятие 1.1.15. |
Цифровая трансформация контрольной (надзорной) деятельности |
Министерство цифрового развития Республики Калмыкия, всего, в т.ч.: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Республиканский бюджет, всего, в т.ч.: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Действующие расходные обязательства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Необходимые дополнительные объемы ресурсов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Мероприятие 1.1.16. |
Поддержка региональных проектов в сфере информационных технологий |
Министерство цифрового развития Республики Калмыкия, всего, в т.ч.: |
14136,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
4712,1 |
4712,1 |
4712,1 |
Федеральный бюджет |
13995,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
4665,0 |
4665,0 |
4665,0 |
||
Республиканский бюджет, всего, в т.ч.: |
141,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
47,1 |
47,1 |
47,1 |
||
Действующие расходные обязательства |
141,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
47,1 |
47,1 |
47,1 |
||
Необходимые дополнительные объемы ресурсов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Основное мероприятие 1.2. |
Обеспечение информирования и официального опубликования правовых актов, информационных материалов |
Всего, в т.ч.: |
450,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
150,0 |
150,0 |
150,0 |
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Республиканский бюджет, всего, в т.ч.: |
450,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
150,0 |
150,0 |
150,0 |
||
Действующие расходные обязательства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Необходимые дополнительные объемы ресурсов |
450,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
150,0 |
150,0 |
150,0 |
||
Местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Министерство цифрового развития Республики Калмыкия, всего, в т.ч.: |
450,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
150,0 |
150,0 |
150,0 |
||
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Республиканский бюджет, всего, в т.ч.: |
450,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
150,0 |
150,0 |
150,0 |
||
Действующие расходные обязательства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Необходимые дополнительные объемы ресурсов |
450,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
150,0 |
150,0 |
150,0 |
||
Местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
ЦССИ ФСО РФ в РК, всего, в т.ч.: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Республиканский бюджет, всего, в т.ч.: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Действующие расходные обязательства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Необходимые дополнительные объемы ресурсов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Основное мероприятие 1.3. |
Внедрение информационных и цифровых технологий в сферу обеспечения безопасности населения |
всего, в т.ч.: |
472433,8 |
36582,9 |
30522,1 |
39190,4 |
131800,4 |
118721,1 |
115616,9 |
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Республиканский бюджет, всего, в т.ч.: |
472433,8 |
36582,9 |
30522,1 |
39190,4 |
131800,4 |
118721,1 |
115616,9 |
||
Действующие расходные обязательства |
204145,5 |
36582,9 |
30522,1 |
39190,4 |
40246,9 |
39551,6 |
18051,6 |
||
Необходимые дополнительные объемы ресурсов |
268288,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
91553,5 |
79169,5 |
97565,3 |
||
Местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Министерство цифрового развития Республики Калмыкия, всего, в т.ч.: |
281608,0 |
29007,0 |
12936,7 |
9642,3 |
90307,0 |
74000,0 |
65715,0 |
||
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Республиканский бюджет, всего, в т.ч.: |
281608,0 |
29007,0 |
12936,7 |
9642,3 |
90307,0 |
74000,0 |
65715,0 |
||
Действующие расходные обязательства |
93093,0 |
29007,0 |
12936,7 |
9642,3 |
20007,0 |
21500,0 |
0,0 |
||
Необходимые дополнительные объемы ресурсов |
188515,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
70300,0 |
52500,0 |
65715,0 |
||
Местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
КУ РК "ЦИТиКБ", всего, в т.ч.: |
190825,8 |
7575,9 |
17585,4 |
29548,1 |
41493,4 |
44721,1 |
49901,9 |
||
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Республиканский бюджет, всего, в т.ч.: |
190825,8 |
7575,9 |
17585,4 |
29548,1 |
41493,4 |
44721,1 |
49901,9 |
||
Действующие расходные обязательства |
111052,5 |
7575,9 |
17585,4 |
29548,1 |
20239,9 |
18051,6 |
18051,6 |
||
Необходимые дополнительные объемы ресурсов |
79773,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
21253,5 |
26669,5 |
31850,3 |
||
Местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Мероприятие 1.3.1. |
Развитие и эксплуатация системы обеспечения вызовов экстренных оперативных служб по единому номеру "112" |
Министерство цифрового развития Республики Калмыкия, всего, в т.ч.: |
76358,0 |
9057,0 |
12636,7 |
4642,3 |
30307,0 |
14000,0 |
5715,0 |
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Республиканский бюджет, всего, в т.ч.: |
76358,0 |
9057,0 |
12636,7 |
4642,3 |
30307,0 |
14000,0 |
5715,0 |
||
Действующие расходные обязательства |
60343,0 |
9057,0 |
12636,7 |
4642,3 |
20007,0 |
14000,0 |
0,0 |
||
Необходимые дополнительные объемы ресурсов |
16015,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
10300,0 |
0,0 |
5715,0 |
||
Местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Мероприятие 1.3.2. |
Создание и функционирование инфраструктуры АПК "Безопасный город" |
Министерство цифрового развития Республики Калмыкия, всего, в т.ч.: |
204950,0 |
19950,0 |
0,0 |
5000,0 |
60000,0 |
60000,0 |
60000,0 |
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Республиканский бюджет, всего, в т.ч.: |
204950,0 |
19950,0 |
0,0 |
5000,0 |
60000,0 |
60000,0 |
60000,0 |
||
Действующие расходные обязательства |
32450,0 |
19950,0 |
0,0 |
5000,0 |
0,0 |
7500,0 |
0,0 |
||
Необходимые дополнительные объемы ресурсов |
172500,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
60000,0 |
52500,0 |
60000,0 |
||
Местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Мероприятие 1.3.3. |
Модернизация и эксплуатация систем оповещения и информирования населения Республики Калмыкия |
Министерство цифрового развития Республики Калмыкия, всего, в т.ч.: |
300,0 |
0,0 |
300,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Республиканский бюджет, всего, в т.ч.: |
300,0 |
0,0 |
300,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Действующие расходные обязательства |
300,0 |
0,0 |
300,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Необходимые дополнительные объемы ресурсов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Мероприятие 1.3.4. |
Обеспечение деятельности КУ РК "ЦИТиКБ" по обслуживанию информационных систем |
КУ РК "ЦИТиКБ", всего, в т.ч.: |
190825,8 |
7575,9 |
17585,4 |
29548,1 |
41493,4 |
44721,1 |
49901,9 |
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Республиканский бюджет, всего, в т.ч.: |
190825,8 |
7575,9 |
17585,4 |
29548,1 |
41493,4 |
44721,1 |
49901,9 |
||
Действующие расходные обязательства |
111052,5 |
7575,9 |
17585,4 |
29548,1 |
20239,9 |
18051,6 |
18051,6 |
||
Необходимые дополнительные объемы ресурсов |
79773,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
21253,5 |
26669,5 |
31850,3 |
||
Местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Основное мероприятие 1.4. |
Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах |
КУ РК "ЦГЗ", всего, в т.ч.: |
39372,0 |
39372,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Республиканский бюджет, всего, в т.ч.: |
39372,0 |
39372,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Действующие расходные обязательства |
39372,0 |
39372,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Необходимые дополнительные объемы ресурсов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Региональный проект |
Информационная безопасность |
Министерство цифрового развития Республики Калмыкия, всего, в т.ч.: |
29909,7 |
5500,0 |
248,0 |
6161,7 |
10000,0 |
5000,0 |
3000,0 |
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Республиканский бюджет, всего, в т.ч.: |
29909,7 |
5500,0 |
248,0 |
6161,7 |
10000,0 |
5000,0 |
3000,0 |
||
Действующие расходные обязательства |
19909,7 |
5500,0 |
248,0 |
6161,7 |
0,0 |
5000,0 |
3000,0 |
||
Необходимые дополнительные объемы ресурсов |
10000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
10000,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Региональный проект |
Информационная инфраструктура |
Министерство цифрового развития Республики Калмыкия, всего, в т.ч.: |
267001,4 |
20500,0 |
19500,0 |
37745,2 |
18225,7 |
32851,3 |
138179,2 |
Федеральный бюджет |
199979,1 |
0,0 |
0,0 |
14450,3 |
17918,9 |
32194,3 |
135415,6 |
||
Республиканский бюджет, всего, в т.ч.: |
67022,3 |
20500,0 |
19500,0 |
23294,9 |
306,8 |
657,0 |
2763,6 |
||
Действующие расходные обязательства |
67022,3 |
20500,0 |
19500,0 |
23294,9 |
306,8 |
657,0 |
2763,6 |
||
Необходимые дополнительные объемы ресурсов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Мероприятие 1 |
Цифровизация мировых судов |
Министерство цифрового развития Республики Калмыкия, всего, в т.ч.: |
32092,8 |
0,0 |
0,0 |
14745,2 |
12449,2 |
2449,2 |
2449,2 |
Федеральный бюджет |
31450,9 |
0,0 |
0,0 |
14450,3 |
12200,2 |
2400,2 |
2400,2 |
||
Республиканский бюджет, всего, в т.ч.: |
641,9 |
0,0 |
0,0 |
294,9 |
249,0 |
49,0 |
49,0 |
||
Действующие расходные обязательства |
641,9 |
0,0 |
0,0 |
294,9 |
249,0 |
49,0 |
49,0 |
||
Необходимые дополнительные объемы ресурсов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Мероприятие 2 |
Оказание содействия в проведении мероприятий по предоставлению универсальных услуг связи |
Министерство цифрового развития Республики Калмыкия, всего, в т.ч.: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Республиканский бюджет, всего, в т.ч.: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Действующие расходные обязательства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Необходимые дополнительные объемы ресурсов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Мероприятие 3 |
Формирование ИТ-инфраструктуры в государственных (муниципальных) образовательных организациях, реализующих программы общего образования |
Министерство цифрового развития Республики Калмыкия, всего, в т.ч.: |
166132,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
30402,1 |
135730,0 |
Федеральный бюджет |
162809,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
29794,1 |
133015,4 |
||
Республиканский бюджет, всего, в т.ч.: |
3322,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
608,0 |
2714,6 |
||
Действующие расходные обязательства |
3322,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
608,0 |
2714,6 |
||
Необходимые дополнительные объемы ресурсов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Мероприятие 4 |
Создание и организация работы единой службы оперативной помощи гражданам по номеру "122" |
Министерство цифрового развития Республики Калмыкия, всего, в т.ч.: |
5776,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
5776,5 |
0,0 |
0,0 |
Федеральный бюджет |
5718,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
5718,7 |
0,0 |
0,0 |
||
Республиканский бюджет, всего, в т.ч.: |
57,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
57,8 |
0,0 |
0,0 |
||
Действующие расходные обязательства |
57,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
57,8 |
0,0 |
0,0 |
||
Необходимые дополнительные объемы ресурсов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Региональный проект |
Кадры для цифровой экономики |
Министерство цифрового развития Республики Калмыкия, всего, в т.ч.: |
5042,4 |
248,0 |
653,9 |
892,5 |
1215,6 |
1016,2 |
1016,2 |
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Республиканский бюджет, всего, в т.ч.: |
5018,7 |
248,0 |
638,7 |
884,0 |
1215,6 |
1016,2 |
1016,2 |
||
Действующие расходные обязательства |
4002,5 |
248,0 |
638,7 |
884,0 |
1215,6 |
1016,2 |
0,0 |
||
Необходимые дополнительные объемы ресурсов |
1016,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1016,2 |
||
Местный бюджет |
23,7 |
0,0 |
15,2 |
8,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Региональный проект |
Цифровые технологии |
Министерство цифрового развития Республики Калмыкия, всего, в т.ч.: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Республиканский бюджет, всего, в т.ч.: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Действующие расходные обязательства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Необходимые дополнительные объемы ресурсов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Региональный проект |
Цифровое государственное управление |
Министерство цифрового развития Республики Калмыкия, всего, в т.ч.: |
10070,3 |
0,0 |
6071,8 |
3998,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Федеральный бюджет |
5950,4 |
0,0 |
5950,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Республиканский бюджет, всего, в т.ч.: |
4119,9 |
0,0 |
121,4 |
3998,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Действующие расходные обязательства |
4119,9 |
0,0 |
121,4 |
3998,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Необходимые дополнительные объемы ресурсов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Мероприятие 1 |
Перевод массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронный вид |
Министерство цифрового развития Республики Калмыкия, всего, в т.ч.: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Республиканский бюджет, всего, в т.ч.: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Действующие расходные обязательства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Необходимые дополнительные объемы ресурсов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Мероприятие 2 |
Платформа обратной связи |
Министерство цифрового развития Республики Калмыкия, всего, в т.ч.: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Республиканский бюджет, всего, в т.ч.: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Действующие расходные обязательства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Необходимые дополнительные объемы ресурсов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Региональный проект |
Общесистемные меры развития дорожного хозяйства |
Министерство цифрового развития Республики Калмыкия, всего, в т.ч.: |
215664,8 |
79600,0 |
67663,2 |
68401,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Республиканский бюджет, всего, в т.ч.: |
215664,8 |
79600,0 |
67663,2 |
68401,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Действующие расходные обязательства |
215664,8 |
79600,0 |
67663,2 |
68401,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Необходимые дополнительные объемы ресурсов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Мероприятие |
Создание и обеспечение функционирования системы фотовидеофиксации административных правонарушений в области дорожного движения |
Министерство цифрового развития Республики Калмыкия, всего, в т.ч.: |
215664,8 |
79600,0 |
67663,2 |
68401,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Республиканский бюджет, всего, в т.ч.: |
215664,8 |
79600,0 |
67663,2 |
68401,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Действующие расходные обязательства |
215664,8 |
79600,0 |
67663,2 |
68401,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Необходимые дополнительные объемы ресурсов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Подпрограмма 2 |
Подпрограмма "Организация предоставления государственных и муниципальных услуг в многофункциональных центрах" |
АУ "МФЦ", всего, в т.ч.: |
405472,9 |
61901,3 |
61913,4 |
63554,9 |
76477,1 |
70813,1 |
70813,1 |
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Республиканский бюджет, всего, в т.ч.: |
405472,9 |
61901,3 |
61913,4 |
63554,9 |
76477,1 |
70813,1 |
70813,1 |
||
Действующие расходные обязательства |
372755,1 |
61901,3 |
61913,4 |
63554,9 |
69035,9 |
58174,8 |
58174,8 |
||
Необходимые дополнительные объемы ресурсов |
32717,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
7441,2 |
12638,3 |
12638,3 |
||
Местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Основное мероприятие 2.1. |
Материально-техническое обеспечение сети МФЦ |
АУ "МФЦ", всего, в т.ч.: |
405472,9 |
61901,3 |
61913,4 |
63554,9 |
76477,1 |
70813,1 |
70813,1 |
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Республиканский бюджет, всего, в т.ч.: |
405472,9 |
61901,3 |
61913,4 |
63554,9 |
76477,1 |
70813,1 |
70813,1 |
||
Действующие расходные обязательства |
372755,1 |
61901,3 |
61913,4 |
63554,9 |
69035,9 |
58174,8 |
58174,8 |
||
Необходимые дополнительные объемы ресурсов |
32717,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
7441,2 |
12638,3 |
12638,3 |
||
Местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Основное мероприятие 2.2. |
Организация взаимодействия МФЦ с территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, органами исполнительной власти Республики Калмыкия, органами местного самоуправления, органами государственных внебюджетных фондов |
АУ "МФЦ", всего, в т.ч.: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Республиканский бюджет, всего, в т.ч.: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Действующие расходные обязательства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Необходимые дополнительные объемы ресурсов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Подпрограмма 3 |
"Обеспечение реализации государственной программы "Информационное общество Республики Калмыкия" |
Министерство цифрового развития Республики Калмыкия, всего, в т.ч.: |
80290,3 |
11879,6 |
11113,3 |
13898,8 |
15391,2 |
14003,7 |
14003,7 |
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Республиканский бюджет, всего, в т.ч.: |
80290,3 |
11879,6 |
11113,3 |
13898,8 |
15391,2 |
14003,7 |
14003,7 |
||
Действующие расходные обязательства |
73759,4 |
11879,6 |
11113,3 |
13898,8 |
12113,4 |
12113,4 |
12640,9 |
||
Необходимые дополнительные объемы ресурсов |
6530,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3277,8 |
1890,3 |
1362,8 |
||
Местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Основное мероприятие 3.1. |
Создание условий для реализации государственной программы "Информационное общество Республики Калмыкия" |
Министерство цифрового развития Республики Калмыкия, всего, в т.ч.: |
80290,3 |
11879,6 |
11113,3 |
13898,8 |
15391,2 |
14003,7 |
14003,7 |
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Республиканский бюджет, всего, в т.ч.: |
80290,3 |
11879,6 |
11113,3 |
13898,8 |
15391,2 |
14003,7 |
14003,7 |
||
Действующие расходные обязательства |
73759,4 |
11879,6 |
11113,3 |
13898,8 |
12113,4 |
12113,4 |
12640,9 |
||
Необходимые дополнительные объемы ресурсов |
6530,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3277,8 |
1890,3 |
1362,8 |
||
Местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
".
<< Назад |
||
Содержание Постановление Правительства Республики Калмыкия от 18 мая 2022 г. N 185 "О внесении изменений в государственную программу... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.