Постановление администрации Мичуринского района Тамбовской области
от 29 апреля 2022 г. N 433
"О внесении изменений и дополнений в муниципальную программу "Развитие культуры и туризма", утвержденную постановлением администрации района от 01.10.2013 N 1839"
Администрация района постановляет:
1. Внести в муниципальную программу "Развитие культуры и туризма", утвержденную постановлением администрации района от 01.10.2013 N 1839 (в редакции от 30.12.2021 N 1498) (далее - Программа) следующие изменения и дополнения:
1.1. в Паспорте Программы позицию "Объемы и источники финансирования Программы" изложить в следующей редакции:
Объемы и источники финансирования Программы |
Общие затраты на реализацию Программы в 2014 - 2024 годах за счет всех источников финансирования составляют 58139,107 тыс. руб., в том числе по годам: 2014 год - 1975,745 тыс. руб.; 2015 год - 1846,6 тыс. руб.; 2016 год - 1756,8 тыс. руб.; 2017 год - 5180,6 тыс. руб.; 2018 год - 7552,669 тыс. руб.; 2019 год - 5323,33427 тыс. руб.; 2020 год - 8093,14826 тыс. руб.; 2021 год - 12410,10009 тыс. руб.; 2022 год - 5126,57622 тыс. руб.; 2023 год - 4452,93416 тыс. руб.; 2024 год - 4420,6 тыс. руб.; в том числе: федеральный бюджет - 12840,93307 тыс. руб.: 2014 год - 523,145 тыс. руб.; 2015 год - 367,2 тыс. руб.; 2016 год - 161,9 тыс. руб.; 2017 год - 1171,1 тыс. руб.; 2018 год - 234,07566 тыс. руб.; 2019 год - 645,8296 тыс. руб.; 2020 год - 998,70938 тыс. руб.; 2021 год - 5967,76314 тыс. руб.; 2022 год - 553,61029 тыс. руб.; 2023 год -1108,8 тыс. руб.; 2024 год - 1108,8 тыс. руб.; в том числе: областной бюджет - 16198,23272 тыс. руб.: 2014 год - 943,6 тыс. руб.; 2015 год - 684,9 тыс. руб.; 2016 год - 850,1 тыс. руб.; 2017 год - 2147,8 тыс. руб.; 2018 год - 4871,15034 тыс. руб.; 2019 год - 1416,0704 тыс. руб.; 2020 год -977,75572 тыс. руб.; 2021 год - 1525,47752 тыс. руб.; 2022 год - 955,77874 тыс. руб.; 2023 год - 912,8 тыс. руб.; 2024 год - 912,8 тыс. руб.; в том числе: районный бюджет - 28945,94121 тыс. руб.: 2014 год - 487,0 тыс. руб.; 2015 год - 765,5 тыс. руб.; 2016 год - 727,8 тыс. руб.; 2017 год - 1846,7 тыс. руб.; 2018 год - 2430,443 тыс. руб.; 2019 год - 3256,43427 тыс. руб.; 2020 год - 6116,68316 тыс. руб.; 2021 год - 4916,85943 тыс. руб.; 2022 год - 3602,18719 тыс. руб.; 2023 год - 2414,33416 тыс. руб.; 2024 год - 2382,0 тыс. руб.; в том числе: внебюджетные источники - 154,0 тыс. руб.: 2014 год - 22,0 тыс. руб.; 2015 год - 29,0 тыс. руб.; 2016 год - 17,0 тыс. руб.; 2017 год - 15,0 тыс. руб.; 2018 год - 17,0 тыс. руб.; 2019 год - 5,0 тыс. руб.; 2020 год - 0,0 тыс. руб.; 2021 год -0,0 тыс. руб.; 2022 год - 15,0 тыс. руб.; 2023 год - 17,0 тыс. руб.; 2024 год - 17,0 тыс. руб. |
1.2. раздел 6 Программы изложить в следующей редакции:
"6. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Программы Ресурсное обеспечение Программы носит прогнозный характер и подлежит ежегодному (ежеквартальному) уточнению в установленном порядке
Информация о ресурсном обеспечении Программы представлена в приложении 3 к Программе.
Общие затраты на реализацию Программы в 2014 - 2024 годах за счет всех источников финансирования составляют 58139,107 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год - 1975,745 тыс. руб.;
2015 год - 1846,6 тыс. руб.;
2016 год - 1756,8 тыс. руб.;
2017 год - 5180,6 тыс. руб.;
2018 год - 7552,669 тыс. руб.;
2019 год - 5323,33427 тыс. руб.;
2020 год - 8093,14826 тыс. руб.;
2021 год - 12410,10009 тыс. руб.;
2022 год - 5126,57622 тыс. руб.;
2023 год - 4452,93416 тыс. руб.;
2024 год - 4420,6 тыс. руб.; в том числе:
федеральный бюджет - 12840,93307 тыс. руб.:
2014 год - 523,145 тыс. руб.;
2015 год - 367,2 тыс. руб.;
2016 год - 161,9 тыс. руб.;
2017 год - 1171,1 тыс. руб.;
2018 год - 234,07566 тыс. руб.;
2019 год - 645,8296 тыс. руб.;
2020 год - 998,70938 тыс. руб.;
2021 год - 5967,76314 тыс. руб.;
2022 год - 553,61029 тыс. руб.;
2023 год - 1108,8 тыс. руб.;
2024 год - 1108,8 тыс. руб.; в том числе:
областной бюджет - 16198,23272 тыс. руб.:
2014 год - 943,6 тыс. руб.;
2015 год - 684,9 тыс. руб.;
2016 год - 850,1 тыс. руб.;
2017 год - 2147,8 тыс. руб.;
2018 год - 4871,15034 тыс. руб.;
2019 год - 1416,0704 тыс. руб.;
2020 год - 977,75572 тыс. руб.;
2021 год - 1525,47752 тыс. руб.;
2022 год - 955,77874 тыс. руб.;
2023 год - 912,8 тыс. руб.;
2024 год - 912,8 тыс. руб.;
в том числе:
районный бюджет - 28945,94121 тыс. руб.:
2014 год - 487,0 тыс. руб.;
2015 год - 765,5 тыс. руб.;
2016 год - 727,8 тыс. руб.;
2017 год - 1846,7 тыс. руб.;
2018 год - 2430,443 тыс. руб.;
2019 год - 3256,43427 тыс. руб.;
2020 год - 6116,68316 тыс. руб.;
2021 год - 4916,85943 тыс. руб.;
2022 год - 3602,18719 тыс. руб.;
2023 год - 2414,33416 тыс. руб.;
2024 год - 2382,0 тыс. руб.; в том числе:
внебюджетные источники - 154,0 тыс. руб.:
2014 год - 22,0 тыс. руб.;
2015 год - 29,0 тыс. руб.;
2016 год - 17,0 тыс. руб.;
2017 год - 15,0 тыс. руб.;
2018 год - 17,0 тыс. руб.;
2019 год - 5,0 тыс. руб.;
2020 год - 0,0 тыс. руб.;
2021 год - 0,0 тыс. руб.;
2022 год - 15,0 тыс. руб.;
2023 год - 17,0 тыс. руб.;
2024 год - 17,0 тыс. руб.".
1.3. в приложении 2 к Программе "Перечень мероприятий":
1.3.1. в подпрограмме "Развитие культуры":
1.3.1.1. пункт 1.5. изложить в следующей редакции:
1.5. |
Проведение литературно-музыкального праздника в с. Старая Казинка, посвященного просветителю И.Г. Рахманинову |
отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации района, МБУК "Заворонежский РДК", МБУК "МЦБ Мичуринского района |
количество мероприятий |
единиц |
2014 |
1 |
27,0 |
|
|
25,0 |
2,0 |
2015 |
1 |
27,0 |
|
|
25,0 |
2,0 |
|||||
2016 |
1 |
27,0 |
|
|
25,0 |
2,0 |
|||||
2017 |
1 |
79,4 |
|
|
79,4 |
- |
|||||
2018 |
1 |
59,398 |
|
|
59,398 |
- |
|||||
2019 |
1 |
100,0 |
|
|
100,0 |
- |
|||||
2020 |
1 |
50,1 |
|
|
50,1 |
- |
|||||
2021 |
1 |
100,0 |
|
|
100,0 |
- |
|||||
2022 |
1 |
141,9 |
|
|
141,9 |
- |
|||||
2023 |
1 |
102,0 |
|
|
100,0 |
2,0 |
|||||
2024 |
1 |
102,0 |
|
|
100,0 |
2,0 |
|||||
|
Всего: |
|
|
|
|
|
815,798 |
|
|
805,798 |
10,0 |
1.3.1.2. пункты 1.16. - 1.17. изложить в следующей редакции:
1.16. |
Приобретение одежды сцены, специального оборудования (музыкальных инструментов, комплектующих к ним, свето- и звукотехнического оборудования, компьютерной техники) и мебели для учреждений культуры |
отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации района, МБУК "Заворонежский РДК", МБОУ ДО "Новоникольская ДМШ", МБУК "МЦБ Мичуринского района" |
обеспечение учреждений культуры необходимым оборудованием |
комплект |
2014 |
4 |
300,0 |
300,0 |
|
|
|
2015 |
1 |
|
|
|
|
|
|||||
2016 |
1 |
|
|
|
|
|
|||||
2017 |
1 |
1554,7 |
912,3 |
101,4 |
541,0 |
|
|||||
2018 |
1 |
531,91986 |
|
|
531,91986 |
|
|||||
2019 |
1 |
550,4222 |
|
|
550,4222 |
|
|||||
2020 |
1 |
1070,55 |
|
|
1070,55 |
|
|||||
2021 |
1 |
2481,6009 |
|
|
2481,6009 |
|
|||||
2022 |
1 |
1402,34 |
|
|
1402,34 |
|
|||||
2023 |
1 |
600,0 |
|
|
600,0 |
|
|||||
2024 |
1 |
600,0 |
|
|
600,0 |
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
Всего: |
|
|
|
|
|
9091,53296 |
1212,3 |
101,4 |
7777,83296 |
|
1.17. |
Приобретение сценических костюмов участникам художественной самодеятельности района |
отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации района, МБУК "Заворонежский РДК", МБОУ ДО "Новоникольская ДМШ" |
обеспечение учреждений культуры сценическими костюмами |
единиц |
2014 |
22 |
55,0 |
|
|
55,0 |
|
2015 |
10 |
50,0 |
|
|
50,0 |
|
|||||
2016 |
5 |
85,0 |
|
|
85,0 |
|
|||||
2017 |
5 |
348,0 |
|
|
348,0 |
|
|||||
2018 |
5 |
229,457 |
|
|
229,457 |
|
|||||
2019 |
5 |
288,0 |
|
|
288,0 |
|
|||||
2020 |
5 |
387,835 |
|
|
387,835 |
|
|||||
2021 |
5 |
491,644 |
|
|
491,644 |
|
|||||
2022 |
5 |
319,0 |
|
|
319,0 |
|
|||||
2023 |
5 |
155,0 |
|
|
155,0 |
|
|||||
2024 |
5 |
155,0 |
|
|
155,0 |
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
Всего: |
|
|
|
|
|
2563,936 |
|
|
2563,936 |
|
1.3.1.3. позицию "Итого по Подпрограмме" изложить в следующей редакции:
|
Итого по Подпрограмме |
2014 |
1244,8 |
300,0 |
630,8 |
292,0 |
22,0 |
2015 |
397,6 |
0,0 |
0,0 |
378,6 |
19,0 |
||
2016 |
462,2 |
0,0 |
130,2 |
315,0 |
17,0 |
||
2017 |
3536,3 |
912,3 |
1325,4 |
1283,6 |
15,0 |
||
2018 |
5534,91386 |
0,0 |
4023,300 |
1494,61386 |
17,0 |
||
2019 |
1804,248 |
0,0 |
501,0 |
1298,248 |
5,0 |
||
2020 |
1926,135 |
43,75 |
6,25 |
1876,135 |
0,0 |
||
2021 |
3874,20006 |
0,0 |
65,1 |
3809,10006 |
0,0 |
||
2022 |
2495,24 |
0,0 |
0,0 |
2480,24 |
15,0 |
||
2023 |
1491,3 |
0,0 |
0,0 |
1474,3 |
17,0 |
||
2024 |
1489,0 |
0,0 |
0,0 |
1472,0 |
17,0 |
||
|
Итого: |
|
24255,93692 |
1256,05 |
6682,05 |
16173,83692 |
144,0 |
1.3.2. в подпрограмме "Обеспечение условий реализации муниципальной Программы":
1.3.2.1. пункт 4.3. изложить в следующей редакции:
4.3. |
Субсидии на мероприятия по развитию учреждений культуры |
отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации района |
прирост количества посещений учреждений культуры по отношению к уровню 2012 года |
процент |
2014 |
110 |
73,2 |
|
73,2 |
|
|
2015 |
|
|
|
|
|
|
|||||
2016 |
|
|
|
|
|
|
|||||
2017 |
110 |
200,0 |
173,3 |
26,7 |
|
|
|||||
2018 |
110 |
217,10614 |
196,58366 |
19,44234 |
1,08014 |
|
|||||
2019 |
110 |
663,3 |
600,6 |
59,4 |
3,3 |
|
|||||
2020 |
110 |
948,31246 |
862,10224 |
85,26286 |
0,94736 |
|
|||||
2021 |
110 |
1200,0 |
1090,908 |
107,892 |
1,2 |
|
|||||
2022 |
110 |
318,68164 |
289,71029 |
28,65267 |
0,31868 |
|
|||||
2023 |
110 |
984,58456 |
983,6 |
0,0 |
0,98456 |
|
|||||
2024 |
110 |
983,6 |
983,6 |
|
|
|
|||||
|
Всего: |
|
|
|
|
|
5588,7848 |
5180,40419 |
400,54987 |
7,83074 |
|
1.3.2.2. пункт 4.6. изложить в следующей редакции:
4.6. |
Комплектование библиотечных фондов из областного и федерального бюджета |
отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации района |
количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды |
экземпляров |
2014 |
|
|
|
|
|
|
2015 |
|
|
|
|
|
|
|||||
2016 |
|
|
|
|
|
|
|||||
2017 |
50 |
11,0 |
9,6 |
1,4 |
|
|
|||||
2018 |
50 |
11,256 |
10,192 |
1,008 |
0,056 |
|
|||||
2019 |
50 |
10,653 |
9,2856 |
1,3144 |
0,053 |
|
|||||
2020 |
|
|
|
|
|
|
|||||
2021 |
50 |
167,96797 |
152,698 |
15,102 |
0,16797 |
|
|||||
2022 |
50 |
125,29013 |
113,9 |
11,26484 |
0,12529 |
|
|||||
2023 |
50 |
125,2 |
125,2 |
0,0 |
0,0 |
|
|||||
2024 |
50 |
125,2 |
125,2 |
0,0 |
0,0 |
|
|||||
|
Всего: |
|
|
|
|
|
576,5671 |
546,0756 |
30,08924 |
0,40226 |
|
1.3.2.3. дополнить пунктами 4.10. - 4.11. в следующей редакции:
4.10. |
Государственная поддержка лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территории сельских поселений |
администрация района |
количество лучших работников |
человек |
2014 |
|
|
|
|
|
|
2015 |
|
|
|
|
|
|
|||||
2016 |
|
|
|
|
|
|
|||||
2017 |
|
|
|
|
|
|
|||||
2018 |
|
|
|
|
|
|
|||||
2019 |
|
|
|
|
|
|
|||||
2020 |
|
|
|
|
|
|
|||||
2021 |
|
|
|
|
|
|
|||||
2022 |
1 |
51,07148 |
50,0 |
1,02041 |
0,05107 |
|
|||||
2023 |
|
|
|
|
|
|
|||||
2024 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
Всего: |
|
|
|
|
|
51,07148 |
50,0 |
1,02041 |
0,05107 |
|
4.11. |
Государственная поддержка муниципальных учреждений культуры, находящихся на территории сельских поселений |
администрация района |
количество учреждений |
единиц |
2014 |
|
|
|
|
|
|
2015 |
|
|
|
|
|
|
|||||
2016 |
|
|
|
|
|
|
|||||
2017 |
|
|
|
|
|
|
|||||
2018 |
|
|
|
|
|
|
|||||
2019 |
|
|
|
|
|
|
|||||
2020 |
|
|
|
|
|
|
|||||
2021 |
|
|
|
|
|
|
|||||
2022 |
1 |
102,14297 |
100,0 |
2,04082 |
0,10215 |
|
|||||
2023 |
|
|
|
|
|
|
|||||
2024 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
Всего |
|
|
|
|
|
102,14297 |
100,0 |
2,04082 |
0,10215 |
|
1.3.2.4. позицию "Итого по Подпрограмме" изложить в следующей редакции:
|
Итого по Подпрограмме |
2014 |
106,8 |
33,6 |
73,2 |
0,0 |
0,0 |
|
2015 |
605,7 |
0,0 |
605,7 |
0,0 |
0,0 |
|
||
2016 |
759,0 |
0,0 |
641,0 |
118,0 |
0,0 |
|
||
2017 |
1294,2 |
258,8 |
746,3 |
289,1 |
0,0 |
|
||
2018 |
1045,15514 |
234,07566 |
770,25034 |
40,82914 |
0,0 |
|
||
2019 |
2688,28627 |
645,8296 |
834,4704 |
1207,98627 |
0,0 |
|
||
2020 |
5826,84826 |
862,10224 |
893,16286 |
4071,58316 |
0,0 |
|
||
2021 |
2163,06797 |
1243,606 |
918,094 |
1,36797 |
0,0 |
|
||
2022 |
1432,88622 |
553,61029 |
878,67874 |
0,59719 |
0,0 |
|
||
2023 |
1964,53416 |
1108,8 |
835,7 |
20,03416 |
0,0 |
|
||
2024 |
1944,5 |
1108,8 |
835,7 |
0,0 |
0,0 |
|
||
|
Итого: |
|
19830,97802 |
6049,22379 |
8032,25634 |
5749,49789 |
0,0 |
|
1.3.3. в подпрограмме "Развитие туризма":
1.3.3.1. пункты 3. - 8. изложить в следующей редакции:
1.3.3.2. пункт 10. изложить в следующей редакции:
1.3.3.3. позицию "Итого по Подпрограмме" изложить в следующей редакции:
1.3.3.4. позицию "Всего по Программе" изложить в следующей редакции:
1.4. приложение 3 к Программе изложить в редакции согласно приложению.
1.5. в приложении 4 к Программе:
1.5.1. в паспорте Подпрограммы "Культура" позицию "Объемы и источники финансирования Подпрограммы" изложить в следующей редакции:
1.5.2. раздел 5 изложить в следующей редакции:
"5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы
Ресурсное обеспечение Подпрограммы носит прогнозный характер и подлежит ежегодному (ежеквартальному) уточнению в установленном порядке.
Информация о ресурсном обеспечении Программы представлена в приложении N 3 к Программе.
Общие затраты на реализацию Подпрограммы в 2014 - 2024 годах за счет всех источников финансирования составляют 24255,93692 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год - 1244,8 тыс. рублей;
2015 год - 397,6 тыс. рублей;
2016 год - 462,2 тыс. рублей;
2017 год - 3536,3 тыс. рублей;
2018 год - 5534,91386 тыс. рублей;
2019 год - 1804,248 тыс. рублей;
2020 год - 1926,135 тыс. рублей;
2021 год - 3874,20006 тыс. рублей;
2022 год - 2495,24 тыс. рублей;
2023 год - 1491,3 тыс. рублей;
2024 год - 1489,0 тыс. рублей. в том числе:
федеральный бюджет - 1256,05 тыс. рублей:
2014 год - 300,0 тыс. рублей;
2015 год - 00,0 тыс. рублей;
2016 год - 00,0 тыс. рублей;
2017 год - 912,3 тыс. рублей;
2018 год - 00,0 тыс. рублей;
2019 год - 00,0 тыс. рублей;
2020 год - 43,75 тыс. рублей;
2021 год - 00,0 тыс. рублей;
2022 год - 00,0 тыс. рублей;
2023 год - 00,0 тыс. рублей;
2024 год - 00,0 тыс. рублей. в том числе:
областной бюджет - 6682,05 тыс. рублей:
2014 год - 630,8 тыс. рублей;
2015 год - 00,0 тыс. рублей;
2016 год - 130,2 тыс. рублей;
2017 год - 1325,4 тыс. рублей;
2018 год - 4023,300 тыс. рублей;
2019 год - 501,0 тыс. рублей;
2020 год - 6,25 тыс. рублей;
2021 год - 65,1 тыс. рублей;
2022 год - 00,0 тыс. рублей;
2023 год - 00,0 тыс. рублей;
2024 год - 00,0 тыс. рублей. в том числе:
районный бюджет -16173,83692 тыс. рублей:
2014 год - 292,0 тыс. рублей;
2015 год - 378,6 тыс. рублей;
2016 год - 315,0 тыс. рублей;
2017 год - 1283,6 тыс. рублей;
2018 год - 1494,61386 тыс. рублей;
2019 год - 1298,248 тыс. рублей;
2020 год - 1876,135 тыс. рублей;
2021 год -3809,10006 тыс. рублей;
2022 год - 2480,24 тыс. рублей;
2023 год - 1474,3 тыс. рублей;
2024 год - 1472,0 тыс. рублей. в том числе:
внебюджетные источники - 144,0 тыс. рублей:
2014 год - 22,0 тыс. рублей;
2015 год - 19,0 тыс. рублей;
2016 год - 17,0 тыс. рублей;
2017 год - 15,0 тыс. рублей;
2018 год - 17,0 тыс. рублей;
2019 год - 5,0 тыс. рублей;
2020 год - 0,0 тыс. рублей;
2021 год - 0,0 тыс. рублей;
2022 год - 15,0 тыс. рублей;
2023 год - 17,0 тыс. рублей;
2024 год - 17,0 тыс. рублей.".
1.6. в приложении 7 к Программе:
1.6.1. в паспорте Подпрограммы "Обеспечение условий реализации муниципальной Программы" позицию "Объемы и источники финансирования Подпрограммы" изложить в следующей редакции:
1.6.2. раздел 5 изложить в следующей редакции:
"5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы
Ресурсное обеспечение Подпрограммы носит прогнозный характер и подлежит ежегодному (ежеквартальному) уточнению в установленном порядке.
Информация о ресурсном обеспечении Программы представлена в приложении N 3 к Программе.
Общие затраты на реализацию Подпрограммы в 2014 - 2024 годах за счет всех источников финансирования составляют 19830,97802 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год - 106,8 тыс. руб.;
2015 год - 605,7 тыс. руб.;
2016 год - 759,0 тыс. руб.;
2017 год - 1294,2 тыс. руб.;
2018 год - 1045,15514 тыс. руб.;
2019 год - 2688,28627 тыс. руб.;
2020 год - 5826,84826 тыс. руб.;
2021 год - 2163,06797 тыс. рублей;
2022 год - 1432,88622 тыс. рублей;
2023 год - 1964,53416 тыс. рублей;
2024 год - 1944,5 тыс. рублей; в том числе:
федеральный бюджет - 6049,22379 тыс. рублей:
2014 год - 33,6 тыс. рублей;
2015 год - 00,0 тыс. рублей;
2016 год - 00,0 тыс. рублей;
2017 год - 258,8 тыс. рублей;
2018 год - 234,07566 тыс. рублей;
2019 год - 645,8296 тыс. рублей;
2020 год - 862,10224 тыс. рублей
2021 год - 1243,606 тыс. рублей;
2022 год - 553,61029 тыс. рублей;
2023 год - 1108,8 тыс. рублей;
2024 год - 1108,8 тыс. рублей; в том числе:
областной бюджет - 8032,25634 тыс. рублей:
2014 год - 73,2 тыс. рублей;
2015 год - 605,7 тыс. рублей;
2016 год - 641,0 тыс. рублей;
2017 год - 746,3 тыс. рублей;
2018 год - 770,25034 тыс. рублей;
2019 год - 834,4704 тыс. рублей;
2020 год - 893,16286 тыс. рублей.
2021 год - 918,094 тыс. рублей;
2022 год - 878,67874 тыс. рублей;
2023 год - 835,7 тыс. рублей;
2024 год - 835,7 тыс. рублей; в том числе:
районный бюджет - 5749,49789 тыс. рублей:
2014 год - 00,0 тыс. рублей;
2015 год - 00,0 тыс. рублей;
2016 год - 118,0 тыс. рублей;
2017 год - 289,1 тыс. рублей;
2018 год - 40,82914 тыс. рублей;
2019 год - 1207,98627 тыс. рублей;
2020 год - 4071,58316 тыс. рублей;
2021 год - 1,36797 тыс. рублей;
2022 год - 0,59719 тыс. рублей;
2023 год - 20,03416 тыс. рублей;
2024 год - 0,0 тыс. рублей; в том числе:
внебюджетные источники - 00,0 тыс. рублей:
2014 год - 00,0 тыс. рублей;
2015 год - 00,0 тыс. рублей;
2016 год - 00,0 тыс. рублей;
2017 год - 00,0 тыс. рублей;
2018 год - 00,0 тыс. рублей;
2019 год - 00,0 тыс. рублей;
2020 год - 00,0 тыс. рублей.
2021 год - 00,0 тыс. рублей;
2022 год - 00,0 тыс. рублей;
2023 год - 00,0 тыс. рублей;
2024 год - 00,0 тыс. рублей.".
1.7. в приложении 8 к Программе:
1.7.1. в паспорте Подпрограммы "Развитие туризма" позицию "Объемы и источники финансирования Подпрограммы" изложить в следующей редакции:
Объемы и источники финансирования Подпрограммы |
Общие затраты на реализацию Подпрограммы в 2014 - 2024 годах за счет всех источников финансирования составляют 3560,4034 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 00,0 тыс. рублей; 2015 год - 00,0 тыс. рублей; 2016 год - 00,0 тыс. рублей; 2017 год - 112,0 тыс. рублей; 2018 год - 310,0 тыс. рублей; 2019 год - 445,0 тыс. рублей; 2020 год - 149,375 тыс. рублей; 2021 год - 477,5284 тыс. рублей; 2022 год - 676,5 тыс. рублей; 2023 год - 700,0 тыс. рублей; 2024 год - 690,0 тыс. рублей; в том числе: федеральный бюджет - 00,0 тыс. рублей: 2014 год - 00,0 тыс. рублей; 2015 год - 00,0 тыс. рублей; 2016 год - 00,0 тыс. рублей; 2017 год - 00,0 тыс. рублей; 2018 год - 00,0 тыс. рублей; 2019 год - 00,0 тыс. рублей; 2020 год - 00,0 тыс. рублей. 2021 год - 00,0 тыс. рублей; 2022 год - 00,0 тыс. рублей; 2023 год - 00,0 тыс. рублей; 2024 год - 00,0 тыс. рублей; в том числе: областной бюджет - 00,0 тыс. рублей: 2014 год - 00,0 тыс. рублей; 2015 год - 00,0 тыс. рублей; 2016 год - 00,0 тыс. рублей; 2017 год - 00,0 тыс. рублей; 2018 год - 00,0 тыс. рублей; 2019 год - 00,0 тыс. рублей; 2020 год - 00,0 тыс. рублей. 2021 год - 00,0 тыс. рублей; 2022 год - 00,0 тыс. рублей; 2023 год - 00,0 тыс. рублей; 2024 год - 00,0 тыс. рублей; в том числе: районный бюджет - 3560,4034 тыс. рублей: 2014 год - 00,0 тыс. рублей; 2015 год - 00,0 тыс. рублей; 2016 год - 00,0 тыс. рублей; 2017 год - 112,0 тыс. рублей; 2018 год - 310,0 тыс. рублей; 2019 год - 445,0 тыс. рублей; 2020 год - 149,375 тыс. рублей; 2021 год - 477,5284 тыс. рублей; 2022 год - 676,5 тыс. рублей; 2023 год - 700,0 тыс. рублей; 2024 год - 690,0 тыс. рублей; в том числе: внебюджетные источники - 0,0 тыс. рублей: 2014 год - 00,0 тыс. рублей; 2015 год - 00,0 тыс. рублей; 2016 год - 00,0 тыс. рублей; 2017 год - 00,0 тыс. рублей; 2018 год - 00,0 тыс. рублей; 2019 год - 00,0 тыс. рублей; 2020 год - 00,0 тыс. рублей. 2021 год - 00,0 тыс. рублей; 2022 год - 00,0 тыс. рублей; 2023 год - 00,0 тыс. рублей; 2024 год - 00,0 тыс. рублей. |
1.7.2. раздел 5 изложить в следующей редакции:
"5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы
Ресурсное обеспечение Подпрограммы носит прогнозный характер и подлежит ежегодному (ежеквартальному) уточнению в установленном порядке.
Информация о ресурсном обеспечении Программы представлена в приложении N 3 к Программе.
Общие затраты на реализацию Подпрограммы в 2014 - 2024 годах за счет всех источников финансирования составляют 3560,4034 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год - 00,0 тыс. рублей;
2015 год - 00,0 тыс. рублей;
2016 год - 00,0 тыс. рублей;
2017 год - 112,0 тыс. рублей;
2018 год - 310,0 тыс. рублей;
2019 год - 445,0 тыс. рублей;
2020 год - 149,375 тыс. рублей;
2021 год - 477,5284 тыс. рублей;
2022 год - 676,5 тыс. рублей;
2023 год - 700,0 тыс. рублей;
2024 год - 690,0 тыс. рублей; в том числе:
федеральный бюджет - 00,0 тыс. рублей:
2014 год - 00,0 тыс. рублей;
2015 год - 00,0 тыс. рублей;
2016 год - 00,0 тыс. рублей;
2017 год - 00,0 тыс. рублей;
2018 год - 00,0 тыс. рублей;
2019 год - 00,0 тыс. рублей;
2020 год - 00,0 тыс. рублей.
2021 год - 00,0 тыс. рублей;
2022 год - 00,0 тыс. рублей;
2023 год - 00,0 тыс. рублей;
2024 год - 00,0 тыс. рублей; в том числе:
областной бюджет - 00,0 тыс. рублей:
2014 год - 00,0 тыс. рублей;
2015 год - 00,0 тыс. рублей;
2016 год - 00,0 тыс. рублей;
2017 год - 00,0 тыс. рублей;
2018 год - 00,0 тыс. рублей;
2019 год - 00,0 тыс. рублей;
2020 год - 00,0 тыс. рублей.
2021 год - 00,0 тыс. рублей;
2022 год - 00,0 тыс. рублей;
2023 год - 00,0 тыс. рублей;
2024 год - 00,0 тыс. рублей; в том числе:
районный бюджет - 3560,4034 тыс. рублей:
2014 год - 00,0 тыс. рублей;
2015 год - 00,0 тыс. рублей;
2016 год - 00,0 тыс. рублей;
2017 год - 112,0 тыс. рублей;
2018 год - 310,0 тыс. рублей;
2019 год - 445,0 тыс. рублей;
2020 год - 149,375 тыс. рублей;
2021 год - 477,5284 тыс. рублей;
2022 год - 676,5 тыс. рублей;
2023 год - 700,0 тыс. рублей;
2024 год - 690,0 тыс. рублей; в том числе:
внебюджетные источники - 00,0 тыс. рублей:
2014 год - 00,0 тыс. рублей;
2015 год - 00,0 тыс. рублей;
2016 год - 00,0 тыс. рублей;
2017 год - 00,0 тыс. рублей;
2018 год - 00,0 тыс. рублей;
2019 год - 00,0 тыс. рублей;
2020 год - 00,0 тыс. рублей.
2021 год - 00,0 тыс. рублей;
2022 год - 00,0 тыс. рублей;
2023 год - 00,0 тыс. рублей;
2024 год - 00,0 тыс. рублей."
2. Финансовому управлению администрации района (Дуванова) обеспечить выделение денежных средств на реализацию муниципальной программы "Развитие культуры и туризма" согласно внесенным изменениям.
3. Опубликовать настоящее постановление в сетевом издании "РИА "ТОП68", расположенном в сети Интернет на доменном имени www.top68.ru.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Врип главы района |
Г.Д. Хубулов |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Постановление администрации Мичуринского района Тамбовской области от 29 апреля 2022 г. N 433 "О внесении изменений и дополнений в муниципальную программу "Развитие культуры и туризма", утвержденную постановлением администрации района от 01.10.2013 N 1839"
Вступает в силу с 21 мая 2022 г.
Текст постановления опубликован на "Тамбовском областном портале" (www.top68.ru) 20 мая 2022 г.
Постановлением администрации Мичуринского муниципального округа Тамбовской области от 19 января 2024 г. N 49 (не вступило в силу) настоящий документ признан утратившим силу