Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
5. Приложение 3 к Программе изложить в следующей редакции:
"Приложение 3
к Программе
Финансовое обеспечение
реализации государственной программы Камчатского края "Семья и дети Камчатки"
N |
Наименование Программы /подпрограммы/ основного мероприятия |
|
Код бюджетной классификации |
Объем средств на реализацию Программы (тыс. руб.) |
||||||||
ГРБС |
ВСЕГО |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
1. |
Государственная программа Камчатского края "Семья и дети Камчатки" |
Всего |
|
322 021,00622 |
33 572,41138 |
33 840,35183 |
51 899,58422 |
45 968,59179 |
44 908,14000 |
14 538,90000 |
18 079,20000 |
79 213,82700 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
321 549,00622 |
33 572,41138 |
33 840,35183 |
51 899,58422 |
45 968,59179 |
44 908,14000 |
14 538,90000 |
18 079,20000 |
78 741,82700 |
||
за счет средств федерального бюджета |
815 |
5 514,70000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
470,80000 |
488,20000 |
507,70000 |
4 048,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
815 |
472,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
472,00000 |
||
за счет средств краевого бюджета |
|
316 034,30622 |
33 572,41138 |
33 840,35183 |
51 899,58422 |
45 497,79179 |
44 419,94000 |
14 031,20000 |
14 031,20000 |
78 741,82700 |
||
|
813 |
14 851,20872 |
2 525,00000 |
2 480,00000 |
1 669,57872 |
1 112,80000 |
3 045,00000 |
200,00000 |
200,00000 |
3 618,83000 |
||
|
814 |
73 823,72225 |
8 085,41138 |
8 354,35183 |
7 179,43725 |
10 504,52179 |
11 000,00000 |
8 200,00000 |
8 200,00000 |
12 300,00000 |
||
|
815 |
197 942,12525 |
18 742,52000 |
18 680,00000 |
33 813,65625 |
32 830,47000 |
26 410,04000 |
5 631,20000 |
5 631,20000 |
56 203,03900 |
||
|
816 |
9 200,00000 |
1 500,00000 |
1 500,00000 |
1 150,00000 |
1 000,00000 |
1 100,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
2 950,00000 |
||
|
858 |
19 589,10800 |
2 599,48000 |
2 706,00000 |
8 086,91200 |
0,00000 |
2 684,90000 |
0,00000 |
0,00000 |
3 511,81600 |
||
|
847 |
628,14200 |
120,00000 |
120,00000 |
0,00000 |
50,00000 |
180,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
158,14200 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
1. |
Подпрограмма 1 "Семья" |
Всего |
|
150 035,06225 |
10 022,00000 |
10 874,00000 |
30 935,56825 |
27 809,47000 |
24 108,74000 |
1 445,00000 |
1 445,00000 |
43 395,28400 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
150 035,06225 |
10 022,00000 |
10 874,00000 |
30 935,56825 |
27 809,47000 |
24 108,74000 |
1 445,00000 |
1 445,00000 |
43 395,28400 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
0,00000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
0,00000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
||
за счет средств краевого бюджета |
|
150 035,06225 |
10 022,00000 |
10 874,00000 |
30 935,56825 |
27 809,47000 |
24 108,74000 |
1 445,00000 |
1 445,00000 |
43 395,28400 |
||
|
813 |
496,08000 |
0,00000 |
200,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
296,08000 |
||
|
815 |
120 121,73225 |
5 802,52000 |
6 348,00000 |
21 698,65625 |
26 759,47000 |
20 143,84000 |
1 445,00000 |
1 445,00000 |
36 479,24600 |
||
|
816 |
9 200,00000 |
1 500,00000 |
1 500,00000 |
1 150,00000 |
1 000,00000 |
1 100,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
2 950,00000 |
||
|
858 |
19 589,10800 |
2 599,48000 |
2 706,00000 |
8 086,91200 |
0,00000 |
2 684,90000 |
0,00000 |
0,00000 |
3 511,81600 |
||
|
847 |
628,14200 |
120,00000 |
120,00000 |
0,00000 |
50,00000 |
180,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
158,14200 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
1.1. |
Укрепление социального института семьи, пропаганда положительных семейных традиции и семейных ценностей и ответственного родительства |
Всего |
|
42 931,89400 |
6 877,00000 |
6 376,00000 |
7 696,91200 |
3 795,00000 |
6 389,90000 |
825,00000 |
825,00000 |
10 147,08200 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
42 931,89400 |
6 877,00000 |
6 376,00000 |
7 696,91200 |
3 795,00000 |
6 389,90000 |
825,00000 |
825,00000 |
10 147,08200 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств краевого бюджета |
|
42 931,89400 |
6 877,00000 |
6 376,00000 |
7 696,91200 |
3 795,00000 |
6 389,90000 |
825,00000 |
825,00000 |
10 147,08200 |
||
|
813 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
815 |
18 414,64400 |
2 657,52000 |
2 050,00000 |
3 360,00000 |
2 745,00000 |
2 425,00000 |
825,00000 |
825,00000 |
3 527,12400 |
||
|
816 |
9 200,00000 |
1 500,00000 |
1 500,00000 |
1 150,00000 |
1 000,00000 |
1 100,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
2 950,00000 |
||
|
858 |
14 689,10800 |
2 599,48000 |
2 706,00000 |
3 186,91200 |
0,00000 |
2 684,90000 |
0,00000 |
0,00000 |
3 511,81600 |
||
|
847 |
628,14200 |
120,00000 |
120,00000 |
0,00000 |
50,00000 |
180,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
158,14200 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
1.2. |
Развитие системы социальных услуг, оказание поддержки семьям с детьми. Ресурсное обеспечение, организационно-методическая поддержка учреждений и организаций, работающих с семьями и детьми |
Всего |
|
107 103,16825 |
3 145,00000 |
4 498,00000 |
23 238,65625 |
24 014,47000 |
17 718,84000 |
620,00000 |
620,00000 |
33 248,20200 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
107 103,16825 |
3 145,00000 |
4 498,00000 |
23 238,65625 |
24 014,47000 |
17 718,84000 |
620,00000 |
620,00000 |
33 248,20200 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств краевого бюджета |
|
107 103,16825 |
3 145,00000 |
4 498,00000 |
23 238,65625 |
24 014,47000 |
17 718,84000 |
620,00000 |
620,00000 |
33 248,20200 |
||
|
813 |
496,08000 |
0,00000 |
200,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
296,08000 |
||
|
815 |
101 707,08825 |
3 145,00000 |
4 298,00000 |
18 338,65625 |
24 014,47000 |
17 718,84000 |
620,00000 |
620,00000 |
32 952,12200 |
||
|
858 |
4 900,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
4 900,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
2. |
Подпрограмма 2 "Особый ребенок" |
Всего |
|
123 000,33078 |
15 795,41138 |
15 434,35183 |
14 239,86278 |
13 732,32179 |
16 240,00000 |
9 580,00000 |
13 120,30000 |
24 858,08300 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
123 000,33078 |
15 795,41138 |
15 434,35183 |
14 239,86278 |
13 732,32179 |
16 240,00000 |
9 580,00000 |
13 120,30000 |
24 858,08300 |
||
за счет средств федерального бюджета |
815 |
3 540,30000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
3540,30000 |
0,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств краевого бюджета |
|
119 460,03078 |
15 795,41138 |
15 434,35183 |
14 239,86278 |
13 732,32179 |
16 240,00000 |
9 580,00000 |
9 580,00000 |
24 858,08300 |
||
|
813 |
8 132,11553 |
1 310,00000 |
1 080,00000 |
800,42553 |
652,80000 |
2 465,00000 |
50,00000 |
50,00000 |
1 723,89000 |
||
|
814 |
73 823,72225 |
8 085,41138 |
8 354,35183 |
7 179,43725 |
10 504,52179 |
11 000,00000 |
8 200,00000 |
8 200,00000 |
12 300,00000 |
||
|
815 |
37 504,19300 |
6 400,00000 |
6 000,00000 |
6 260,00000 |
2 575,00000 |
2 775,00000 |
1 330,00000 |
1 330,00000 |
10 834,19300 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
2.1. |
Медицинская и социальная реабилитация детей с особыми потребностями, использование новых методов и технологии в реабилитационном процессе |
Всего |
|
88 332,74421 |
9 894,02438 |
10470,91183 |
10 264,70321 |
11 807,32179 |
12 939,34000 |
8 680,00000 |
12 220,30000 |
15 596,44300 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
88 332,74421 |
9 894,02438 |
10470,91183 |
10 264,70321 |
11 807,32179 |
12 939,34000 |
8 680,00000 |
12 220,30000 |
15 596,44300 |
||
за счет средств федерального бюджета |
815 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
3540,30000 |
0,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств краевого бюджета |
|
88 332,74421 |
9 894,02438 |
10470,91183 |
10 264,70321 |
11 807,32179 |
12 939,34000 |
8 680,00000 |
8 680,00000 |
15 596,44300 |
||
|
813 |
2 517,21596 |
480,00000 |
300,00000 |
252,76596 |
252,80000 |
600,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
631,65000 |
||
|
814 |
71 481,39525 |
7 394,02438 |
7 875,91183 |
6 906,93725 |
10 504,52179 |
11 000,00000 |
8 200,00000 |
8 200,00000 |
11 400,00000 |
||
|
815 |
14 334,13300 |
2 020,00000 |
2 295,00000 |
3 105,00000 |
1 050,00000 |
1 339,34000 |
480,00000 |
480,00000 |
3 564,79300 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
2.2. |
Социализация детей с особенностями развития и членов их семей, повышение их адаптивных возможностей. Социокультурная и трудовая реабилитация, профориентация детей с особыми потребностями |
Всего |
|
17 202,61000 |
3 270,00000 |
2 775,00000 |
2 055,00000 |
810,00000 |
1 245,61000 |
780,00000 |
780,00000 |
5 487,00000 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
17 202,61000 |
3 270,00000 |
2 775,00000 |
2 055,00000 |
810,00000 |
1 245,61000 |
780,00000 |
780,00000 |
5 487,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств краевого бюджета |
|
17 202,61000 |
3 270,00000 |
2 775,00000 |
2 055,00000 |
810,00000 |
1 245,61000 |
780,00000 |
780,00000 |
5 487,00000 |
||
|
815 |
17 202,61000 |
3 270,00000 |
2 775,00000 |
2 055,00000 |
810,00000 |
1 245,61000 |
780,00000 |
780,00000 |
5 487,00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
2.3. |
Ресурсное обеспечение реабилитации и социализации детей с особыми потребностями и членов их семей. Организация и проведение информационно-просветительской кампании, направленной на развитие толерантности в отношении к детям, имеющим нарушения в развитии |
Всего |
|
13 924,67657 |
2 631,38700 |
2 188,44000 |
1 920,15957 |
1 115,00000 |
2 055,05000 |
120,00000 |
120,00000 |
3 774,64000 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
13 924,67657 |
2 631,38700 |
2 188,44000 |
1 920,15957 |
1 115,00000 |
2 055,05000 |
120,00000 |
120,00000 |
3 774,64000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств краевого бюджета |
|
13 924,67657 |
2 631,38700 |
2 188,44000 |
1 920,15957 |
1 115,00000 |
2 055,05000 |
120,00000 |
120,00000 |
3 774,64000 |
||
|
813 |
5 614,89957 |
830,00000 |
780,00000 |
547,65957 |
400,00000 |
1 865,00000 |
50,00000 |
50,00000 |
1 092,24000 |
||
|
814 |
2 342,32700 |
691,38700 |
478,44000 |
272,50000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
900,00000 |
||
|
815 |
5 967,45000 |
1 110,00000 |
930,00000 |
1 100,00000 |
715,00000 |
190,05000 |
70,00000 |
70,00000 |
1 782,40000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
3. |
Подпрограмма 3 "Профилактика и преодоление семейного и детского неблагополучия" |
Всего |
|
48 985,61319 |
7 755,00000 |
7 532,00000 |
6 724,15319 |
4 426,80000 |
4 559,40000 |
3 513,90000 |
3 513,90000 |
10 960,46000 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
48 513,61319 |
7 755,00000 |
7 532,00000 |
6 724,15319 |
4 426,80000 |
4 559,40000 |
3 513,90000 |
3 513,90000 |
10 488,46000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
815 |
1 974,40000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
470,80000 |
488,20000 |
507,70000 |
507,70000 |
0,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
815 |
472,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
472,00000 |
||
за счет средств краевого бюджета |
|
46 539,21319 |
7 755,00000 |
7 532,00000 |
6 724,15319 |
3 956,00000 |
4 071,20000 |
3 006,20000 |
3 006,20000 |
10 488,46000 |
||
|
813 |
6 223,01319 |
1 215,00000 |
1 200,00000 |
869,15319 |
460,00000 |
580,00000 |
150,00000 |
150,00000 |
1 598,86000 |
||
|
815 |
40 316,20000 |
6 540,00000 |
6 332,00000 |
5 855,00000 |
3 496,00000 |
3 491,20000 |
2 856,20000 |
2 856,20000 |
8 889,60000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
3.1. |
Профилактика семейного и детского неблагополучия, суицидального поведения. Организация межведомственного взаимодействия по вопросам предотвращения и выявления случаев неблагополучия |
Всего |
|
26 834,98000 |
4 339,00000 |
4 757,00000 |
4 337,01000 |
2 543,00000 |
1 562,00000 |
1 592,00000 |
2 242,20000 |
5 462,77000 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
26 834,98000 |
4 339,00000 |
4 757,00000 |
4 337,01000 |
2 543,00000 |
1 562,00000 |
1 592,00000 |
2 242,20000 |
5 462,77000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств краевого бюджета |
|
26 834,98000 |
4 339,00000 |
4 757,00000 |
4 337,01000 |
2 543,00000 |
1 562,00000 |
1 592,00000 |
2 242,20000 |
5 462,77000 |
||
|
813 |
5 908,77000 |
1 140,00000 |
1 140,00000 |
818,60000 |
430,00000 |
580,00000 |
150,00000 |
150,00000 |
1 500,17000 |
||
|
815 |
20 926,21000 |
3 199,00000 |
3 617,00000 |
3 518,41000 |
2 113,00000 |
982,00000 |
1 442,00000 |
2 092,20000 |
3 962,60000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
3.2. |
Выявление, реабилитация и сопровождение семей и детей, находящихся на разных стадиях неблагополучия, с применением эффективных технологий и специализированных методик. Расширение спектра социальных услуг детям и семьям, попавшим в трудную жизненную ситуацию. Обеспечение перевозки несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, образовательных организаций и иных организаций |
Всего |
|
15 772,99000 |
2 195,00000 |
1 800,00000 |
1 866,59000 |
1 620,80000 |
1 628,20000 |
1 376,70000 |
1 271,70000 |
4 014,00000 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
15 300,99000 |
2 195,00000 |
1 800,00000 |
1 866,59000 |
1 620,80000 |
1 628,20000 |
1 376,70000 |
1 271,70000 |
3 542,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
815 |
1 974,40000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
470,80000 |
488,20000 |
507,70000 |
507,70000 |
0,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
815 |
472,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
472,00000 |
||
за счет средств краевого бюджета |
815 |
13 326,59000 |
2 195,00000 |
1 800,00000 |
1 866,59000 |
1 150,00000 |
1 140,00000 |
869,00000 |
764,00000 |
3 542,00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
3.3. |
Своевременное оказание помощи детям, подвергшимся различным формам насилия, жестокого обращения, профилактика рисков жестокого обращения с детьми |
Всего |
|
6 377,64319 |
1 221,00000 |
975,00000 |
520,55319 |
263,00000 |
1 369,20000 |
545,20000 |
0,00000 |
1 483,69000 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
6 377,64319 |
1 221,00000 |
975,00000 |
520,55319 |
263,00000 |
1 369,20000 |
545,20000 |
0,00000 |
1 483,69000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств краевого бюджета |
|
6 377,64319 |
1 221,00000 |
975,00000 |
520,55319 |
263,00000 |
1 369,20000 |
545,20000 |
0,00000 |
1 483,69000 |
||
|
813 |
314,24319 |
75,00000 |
60,00000 |
50,55319 |
30,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
98,69000 |
||
|
815 |
6 063,40000 |
1 146,00000 |
915,00000 |
470,00000 |
233,00000 |
1 369,20000 |
545,20000 |
0,00000 |
1 385,00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
<< Часть 4 Часть 4 |
||
Содержание Постановление Правительства Камчатского края от 30 мая 2022 г. N 273-П "О внесении изменений в государственную программу... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.