Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение N 2
к постановлению администрации
Сковородинского района
от 26.05.2022 N 478
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию основных мероприятий муниципальной программы из различных источников финансирования
N п/п |
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия |
Источники финансирования |
Оценка расходов, (тыс. рублей) |
|||||||||||
Всего |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
|
Муниципальная программа "Развитие транспортной системы Сковородинского района" |
Всего |
502 062,27024 |
22 786,32991 |
25 769,82925 |
40 283,01913 |
58 543,87160 |
55 538,85423 |
57 126,63524 |
93 996,71826 |
56 791,75322 |
35 040,27970 |
27 034,9797 |
29 150 |
федеральный бюджет |
8 000 |
|
|
|
|
|
|
8 000 |
|
|
|
|
||
областной бюджет |
83 332,79322 |
15 600 |
11 885,101 |
|
7 047,941 |
3 064 |
6 680,65505 |
18 102,22452 |
12 947,57165 |
8 005,300 |
|
|
||
районный бюджет |
410 729,47702 |
7 186,32991 |
13 884,72825 |
40 283,01913 |
51 495,93060 |
52 474,85423 |
50 445,98019 |
67 894,49374 |
43 844,18157 |
27 034,97970 |
27 034,9797 |
29 150 |
||
бюджеты поселений |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
внебюджетные источники |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
1 |
Подпрограмма "Развитие транспортного комплекса" |
Всего |
27 139,96246 |
1 298,50268 |
5 093,26565 |
4 965,29445 |
2 018,5955 |
250,0042 |
2 280,35896 |
2 608,50908 |
6 875,43194 |
450 |
450 |
850 |
федеральный бюджет |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
областной бюджет |
4 832,87169 |
|
|
|
|
|
1 328,06043 |
1 752,40563 |
1 752,40563 |
|
|
|
||
районный бюджет |
22 307,09077 |
1 298,50268 |
5 093,26565 |
4 965,29445 |
2 018,5955 |
250,0042 |
952,29853 |
856,10345 |
5 123,02631 |
450 |
450 |
850 |
||
бюджеты поселений |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
внебюджетные источники |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
1.1. |
Основное мероприятие "Приобретение и строительство основных фондов на транспорте" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1.1. |
Приобретение автобусов для развития перевозок |
Всего |
12 118,46658 |
|
1 762,66667 |
4 085,79991 |
1 670 |
|
|
|
4 600 |
|
|
|
федеральный бюджет |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
областной бюджет |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
районный бюджет |
12 118,46658 |
|
1 762,66667 |
4 085,79991 |
1 670 |
|
|
|
4 600 |
|
|
|
||
бюджеты поселений |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
внебюджетные источники |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
1.1.2. |
Модернизация подвижного состава для осуществления перевозок |
Всего |
3 003,12177 |
234,965 |
2 401,18398 |
366,97279 |
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
областной бюджет |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
районный бюджет |
3 003,12177 |
234,965 |
2 401,18398 |
366,97279 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
бюджеты поселений |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
внебюджетные источники |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
1.1.3. |
Внедрение автоматизированных систем управления автомобильным пассажирским транспортом |
Всего |
276,495 |
|
276,495 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
областной бюджет |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
районный бюджет |
276,495 |
|
276,495 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
бюджеты поселений |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
внебюджетные источники |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
1.1.4. |
Приобретение билетной продукции для пассажирского автотранспорта общего пользования, свидетельств об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок и карт маршрутов регулярных перевозок |
Всего |
118,82 |
26,9 |
91,92 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
областной бюджет |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
районный бюджет |
118,82 |
26,9 |
91,92 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
бюджеты поселений |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
внебюджетные источники |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
1.1.5. |
Приобретение и установка автобусных остановок |
Всего |
4 954,79023 |
300 |
561 |
260,19473 |
348,5955 |
250 |
285 |
750 |
450 |
450 |
450 |
850 |
федеральный бюджет |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
областной бюджет |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
районный бюджет |
4 954,79023 |
300 |
561 |
260,19473 |
348,5955 |
250 |
285 |
750 |
450 |
450 |
450 |
850 |
||
бюджеты поселений |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
внебюджетные источники |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
1.1.6. |
Компенсация выпадающих доходов при обслуживании населения на социально-значимых маршрутах |
Всего |
736,63768 |
736,63768 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
областной бюджет |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
районный бюджет |
736,63768 |
736,63768 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
бюджеты поселений |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
внебюджетные источники |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
1.1.7. |
Мероприятия, направленные на адаптацию с учетом нужд инвалидов и других маломобильных групп населения транспортной инфраструктуры |
Всего |
248,27702 |
|
|
248,27702 |
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
областной бюджет |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
районный бюджет |
248,27702 |
|
|
248,27702 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
бюджеты поселений |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
внебюджетные источники |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
1.1.8. |
Приобретение карт маршрутов регулярных перевозок |
Всего |
4,05 |
|
|
4,05 |
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
областной бюджет |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
районный бюджет |
4,05 |
|
|
4,05 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
бюджеты поселений |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
внебюджетные источники |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
1.1.9. |
Осуществление регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам на муниципальных маршрутах |
Всего |
0,0646 |
|
|
|
|
0,0042 |
0,0088 |
0,0422 |
0,0094 |
|
|
|
федеральный бюджет |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
областной бюджет |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
районный бюджет |
0,0646 |
|
|
|
|
0,0042 |
0,0088 |
0,0422 |
0,0094 |
|
|
|
||
бюджеты поселений |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
внебюджетные источники |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
1.1.10. |
Субсидия на оказание поддержки, связанной с организацией транспортного обслуживания населения |
Всего |
5 679,23958 |
|
|
|
|
|
1 995,35016 |
1 858,46688 |
1 825,42254 |
|
|
|
федеральный бюджет |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
областной бюджет |
4 832,87169 |
|
|
|
|
|
1 328,06043 |
1 752,40563 |
1 752,40563 |
|
|
|
||
районный бюджет |
846,36789 |
|
|
|
|
|
667,28973 |
106,06125 |
73,01691 |
|
|
|
||
бюджеты поселений |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
внебюджетные источники |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
2 |
Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения на территории района" |
Всего |
5 572,66997 |
379 |
248,55 |
601,17491 |
541,94652 |
324,9958 |
387,01214 |
440 |
649,9906 |
600 |
600 |
800 |
федеральный бюджет |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
областной бюджет |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
районный бюджет |
5 572,66997 |
379 |
248,55 |
601,17491 |
541,94652 |
324,9958 |
387,01214 |
440 |
649,9906 |
600 |
600 |
800 |
||
бюджеты поселений |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
внебюджетные источники |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
2.1. |
Основное мероприятие "Мероприятия по повышению уровня безопасности участников дорожного движения" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1.1. |
Строительство и оснащение детских автоплощадок |
Всего |
879,74658 |
80 |
79,74658 |
80 |
80 |
80 |
80 |
80 |
80 |
80 |
80 |
80 |
федеральный бюджет |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
областной бюджет |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
районный бюджет |
879,74658 |
80 |
79,74658 |
80 |
80 |
80 |
80 |
80 |
80 |
80 |
80 |
80 |
||
бюджеты поселений |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
внебюджетные источники |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
2.1.2. |
Создания "Класса безопасности дорожного движения" |
Всего |
549,85342 |
50 |
49,85342 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
федеральный бюджет |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
областной бюджет |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
районный бюджет |
549,85342 |
50 |
49,85342 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
||
бюджеты поселений |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
внебюджетные источники |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
2.1.3. |
Организация и проведение конкурса-соревнования "Безопасное колесо" |
Всего |
180 |
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
|
|
20 |
20 |
20 |
20 |
федеральный бюджет |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
областной бюджет |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
районный бюджет |
180 |
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
|
|
20 |
20 |
20 |
20 |
||
бюджеты поселений |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
внебюджетные источники |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
2.1.4. |
Совершенствование пешеходных переходов |
Всего |
2 181,46912 |
129 |
|
332,82491 |
302,64147 |
|
107,01214 |
160 |
249,9906 |
250 |
250 |
400 |
федеральный бюджет |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
областной бюджет |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
районный бюджет |
2 181,46912 |
129 |
|
332,82491 |
302,64147 |
|
107,01214 |
160 |
249,9906 |
250 |
250 |
400 |
||
бюджеты поселений |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
внебюджетные источники |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
2.1.5. |
Создание системы маршрутного ориентирования участников дорожного движения (установка дорожных знаков), обустройство наиболее опасных участков дорожно-уличной сети дорожными ограждениями |
Всего |
1 580,60085 |
100 |
98,95 |
42,35 |
89,30505 |
99,9958 |
100 |
150 |
250 |
200 |
200 |
250 |
федеральный бюджет |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
областной бюджет |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
районный бюджет |
1 580,60085 |
100 |
98,95 |
42,35 |
89,30505 |
99,9958 |
100 |
150 |
250 |
200 |
200 |
250 |
||
бюджеты поселений |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
внебюджетные источники |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
2.1.6. |
Приобретение оборудования для регулирования и обеспечения безопасности дорожного движения |
Всего |
151 |
|
|
76 |
|
75 |
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
областной бюджет |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
районный бюджет |
151 |
|
|
76 |
|
75 |
|
|
|
|
|
|
||
бюджеты поселений |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
внебюджетные источники |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
2.1.7. |
Приобретение и установка социальной рекламы (баннеров), направленных на безопасность дорожного движения |
Всего |
50 |
|
|
|
|
|
50 |
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
областной бюджет |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
районный бюджет |
50 |
|
|
|
|
|
50 |
|
|
|
|
|
||
бюджеты поселений |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
внебюджетные источники |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
3 |
Подпрограмма "Развитие сети автомобильных дорог общего пользования" |
Всего |
475 559,13781 |
21 108,82723 |
20 428,01360 |
34 716,54977 |
55 983,32958 |
54 963,85423 |
54 459,26414 |
90 948,20918 |
49 266,33068 |
33 990,27970 |
32 194,4797 |
27 500 |
федеральный бюджет |
8 000 |
|
|
|
|
|
|
8 000 |
|
|
|
|
||
областной бюджет |
78 499,92153 |
15 600 |
11 885,101 |
|
7 047,941 |
3 064 |
5 352,59462 |
16 349,819 |
11 195,16602 |
8 005,3 |
6 209,5 |
|
||
районный бюджет |
382 849,71628 |
5 508,82723 |
8 542,91260 |
34 716,54977 |
48 935,38858 |
51 899,85423 |
49 106,66952 |
66 598,39029 |
38 071,16466 |
25 984,97970 |
25 984,9797 |
27 500 |
||
бюджеты поселений |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
внебюджетные источники |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
3.1. |
Основное мероприятие "Обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1.1. |
Обеспечение содержания, ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения |
Всего |
235 787,75557 |
878,82723 |
3 490,77292 |
15 063,86042 |
26 066,97786 |
33 425,877 |
31 930,72327 |
33 447,80972 |
25 512,94775 |
20 984,97970 |
20 984,9797 |
24 000 |
федеральный бюджет |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
областной бюджет |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
районный бюджет |
235 787,75557 |
878,82723 |
3 490,77292 |
15 063,86042 |
26 066,97786 |
33 425,877 |
31 930,72327 |
33 447,80972 |
25 512,94775 |
20 984,97970 |
20 984,9797 |
24 000 |
||
бюджеты поселений |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
внебюджетные источники |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
3.1.2. |
Строительство, реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения |
Всего |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
областной бюджет |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
районный бюджет |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
бюджеты поселений |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
внебюджетные источники |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
3.1.3. |
Осуществление муниципальными образованиями района дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения и сооружений на них |
Всего |
97 768,71303 |
20 230,0 |
5 052,13968 |
6 684 |
5 649,538 |
8 951 |
9 578,37901 |
19 958,2018 |
8 825,82190 |
4 666,4479 |
4 673,1847 |
3 500 |
федеральный бюджет |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
областной бюджет |
27 485,101 |
15 600,0 |
11 885,1010 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
районный бюджет |
82 168,71303 |
4 630,0 |
5 052,13968 |
6 684 |
5 649,538 |
8 951 |
9 578,37901 |
19 958,2018 |
8 825,82190 |
4 666,4479 |
4 673,1847 |
3 500 |
||
бюджеты поселений |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
внебюджетные источники |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
3.1.4. |
Ремонт автомобильных дорог общего пользования муниципального значения, вошедших в транспортную схему доставки грузов при строительстве объектов "Магистральный газопровод "Сила Сибири" |
Всего |
26 785,79872 |
|
|
5 468,68935 |
6 562,42722 |
5 514,71421 |
4 538,7751 |
2 350,59642 |
2 350,59642 |
|
|
|
федеральный бюджет |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
областной бюджет |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
районный бюджет |
26 785,79872 |
|
|
5 468,68935 |
6 562,42722 |
5 514,71421 |
4 538,7751 |
2 350,59642 |
2 350,59642 |
|
|
|
||
бюджеты поселений |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
внебюджетные источники |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
3.1.5. |
Приобретение, модернизация, содержание и эксплуатация дорожной техники |
Всего |
21 048,10811 |
|
|
7 500 |
10 071,10811 |
3 477 |
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
областной бюджет |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
районный бюджет |
21 048,10811 |
|
|
7 500 |
10 071,10811 |
3 477 |
|
|
|
|
|
|
||
бюджеты поселений |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
внебюджетные источники |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
3.1.6. |
Расходы на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения и сооружений |
Всего |
57 939,54045 |
|
|
|
7 633,27839 |
3 281,26302 |
7 779,79037 |
17 319,40589 |
7 050,635 |
8 338,852 |
6 536,315 |
|
федеральный бюджет |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
областной бюджет |
52 143,67819 |
|
|
|
7 047,941 |
3 000 |
4 762,5083 |
16 349,81889 |
6 768,610 |
8 005,300 |
6 209,5 |
|
||
районный бюджет |
5 795,86226 |
|
|
|
585,33739 |
281,26302 |
3 017,28207 |
969,587 |
282,02542 |
333,55209 |
326,81527 |
|
||
бюджеты поселений |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
внебюджетные источники |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
3.1.7. |
Обустройство автомобильных дорог и обеспечение условий для безопасного дорожного движения |
Всего |
0 945,59639 |
|
|
|
|
314 |
631,59639 |
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
областной бюджет |
0 654,08632 |
|
|
|
|
64 |
590,08632 |
|
|
|
|
|
||
районный бюджет |
291,51007 |
|
|
|
|
250 |
41,51007 |
|
|
|
|
|
||
бюджеты поселений |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
внебюджетные источники |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
3.1.8. |
Разработка комплексной схемы организации дорожного движения |
Всего |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
областной бюджет |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
районный бюджет |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
бюджеты поселений |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
внебюджетные источники |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
3.1.9. |
Расходы по исполнению судебных актов предусматривающих обращение взыскания на средства местного бюджета |
Всего |
9 872,19535 |
|
|
|
|
|
|
9 872,19535 |
|
|
|
|
федеральный бюджет |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
областной бюджет |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
районный бюджет |
9 872,19535 |
|
|
|
|
|
|
9 872,19535 |
|
|
|
|
||
бюджеты поселений |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
внебюджетные источники |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
3.1.10. |
Приведение в нормативное состояние, развитие и увеличение пропускной способности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения |
Всего |
8 000 |
|
|
|
|
|
|
8 000 |
|
|
|
|
федеральный бюджет |
8 000 |
|
|
|
|
|
|
8 000 |
|
|
|
|
||
областной бюджет |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
районный бюджет |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
бюджеты поселений |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
внебюджетные источники |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
3.1.11. |
Разработка проекта организации дорожного движения автомобильных дорог местного значения общего пользования |
Всего |
915,33333 |
|
|
|
|
|
|
|
915,33333 |
|
|
|
федеральный бюджет |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
областной бюджет |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
районный бюджет |
915,33333 |
|
|
|
|
|
|
|
915,33333 |
|
|
|
||
бюджеты поселений |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
внебюджетные источники |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
3.1.12. |
Обустройство остановок для школьных маршрутов, а также освещение улично-дорожной сети населенных пунктов |
Всего |
4 610,99586 |
|
|
|
|
|
|
|
4 610,99586 |
|
|
|
федеральный бюджет |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
областной бюджет |
4 426,55602 |
|
|
|
|
|
|
|
4 426,55602 |
|
|
|
||
районный бюджет |
184,43984 |
|
|
|
|
|
|
|
184,43984 |
|
|
|
||
бюджеты поселений |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
внебюджетные источники |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
<< Приложение N 1 |
||
Содержание Постановление администрации Сковородинского района Амурской области от 26 мая 2022 г. N 478 "О внесении изменений в постановление... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.