Правительство Нижегородской области постановляет:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в государственную программу "Информационное общество Нижегородской области", утвержденную постановлением Правительства Нижегородской области от 30 апреля 2014 г. N 300.
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
И.о. Губернатора |
А.Н. Гнеушев |
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Нижегородской области
от 15 июня 2022 г. N 450
Изменения,
которые вносятся в государственную программу "Информационное общество Нижегородской области", утвержденную постановлением Правительства Нижегородской области от 30 апреля 2014 г. N 300
1. Позиции "Соисполнители Программы", "Этапы и сроки реализации Программы", "Объемы бюджетных ассигнований Программы за счет средств областного бюджета (в разбивке по подпрограммам)" и "Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов" раздела 1 "Паспорт Программы" изложить в следующей редакции:
"
Соисполнители Программы |
министерство здравоохранения Нижегородской области; министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области; министерство сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области; министерство лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Нижегородской области; управление делами Правительства Нижегородской области; министерство строительства Нижегородской области; департамент региональной безопасности Нижегородской области; управление информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации Нижегородской области; министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской области; министерство социальной политики Нижегородской области |
";
"
".
2. В разделе 2 "Текст Программы":
2.1. Таблицу 1 "Перечень основных мероприятий Программы" подраздела 2.4 "Перечень основных мероприятий Программы" изложить в следующей редакции:
"Таблица 1
Перечень основных мероприятий Программы
N п/п |
Наименование мероприятия |
Категория расходов (капвложения, НИОКР и прочие расходы) |
Сроки выполнения (год) |
Исполнители мероприятий |
Объем финансирования (по годам) за счет средств областного бюджета |
||||||||||
|
|
|
|
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
Всего |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
Цель: Улучшение инвестиционной привлекательности и конкурентоспособности Нижегородской области, повышение безопасности жизнедеятельности и качества жизни населения Нижегородской области, развитие системы государственного управления за счет: - использования системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112"; - обеспечения конституционного права граждан на получение информации; - использования спутниковых навигационных технологий на основе системы ГЛОНАСС и других результатов космической деятельности; - применения информационных и телекоммуникационных технологий | |||||||||||||||
Подпрограмма 1 "Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112" в Нижегородской области" |
80 241,1 |
82 581,5 |
160 297,6 |
66 945,1 |
31 545,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
421 610,6 |
||||
Основное мероприятие 1.1. Внедрение научно-методических документов, обеспечивающих организационные и технические мероприятия по созданию и вводу в эксплуатацию системы-112 |
НИОКР |
2015-2017 |
Мининформ; ГУ МЧС России по НО (по согласованию); ГУ МВД России по НО (по согласованию); Минздрав; ПАО "Газпром газораспределение г. Нижний Новгород" (по согласованию) |
95,0 |
190,0 |
2 500,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2 785,0 |
|
Основное мероприятие 1.2. Создание телекоммуникационной инфраструктуры системы-112 на территории Нижегородской области |
прочие расходы |
2016-2017 |
Мининформ; ГУ МЧС России по НО (по согласованию); ГУ МВД России по НО (по согласованию); ОМСУ (по согласованию) |
0,0 |
0,0 |
5 983,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
5 983,5 |
|
Основное мероприятие 1.3. Создание информационно-технической инфраструктуры системы-112 |
прочие расходы |
2015-2017 |
Мининформ; ГКУ НО "Служба 112" (по согласованию); Минздрав; ГБУЗ НО (по согласованию); ГКУЗ НО (по согласованию); ГУ МЧС России по НО (по согласованию); ГУ МВД России по НО (по согласованию); ПАО "Газпром газораспределение г. Нижний Новгород" (по согласованию); ОМСУ (по согласованию) |
22 058,1 |
27 977,9 |
103 718,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
153 754,1 |
|
Основное мероприятие 1.4. Обучение преподавателей и персонала, привлекаемого к выполнению задач системы-112 |
прочие расходы |
2015-2017 |
Мининформ; Минздрав; Департамент региональной безопасности НО; УМЦ по ГОЧС (по согласованию); ГУ МЧС России по НО (по согласованию); ГУ МВД России по НО (по согласованию); ОМСУ (по согласованию) |
320,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
320,0 |
|
Основное мероприятие 1.5. Организация и проведение информирования населения Нижегородской области о создании и функционировании системы-112 на региональном уровне |
прочие расходы |
2015-2017 |
Мининформ |
0,0 |
0,0 |
380,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
380,0 |
|
Основное мероприятие 1.6. Капитальный ремонт помещений здания по улице Пугачева, дом 21, литера А, в городе Нижнем Новгороде |
прочие расходы |
2015-2017 |
Минстрой; ГКУ НО "Нижегородстройзаказчик" (по согласованию) |
57 023,5 |
35 662,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
92 685,7 |
|
Основное мероприятие 1.7. Обеспечение функционирования системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112" |
прочие расходы |
2015-2019 |
Мининформ; ГКУ НО "Служба 112" (по согласованию) |
744,5 |
18 751,4 |
47 716,0 |
66 945,1 |
31 545,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
165 702,3 |
|
Подпрограмма 2 "Информационная среда" |
330 512,3 |
300 118,1 |
303 510,7 |
349 989,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 284 130,5 |
||||
Основное мероприятие 2.1. Организация информирования населения Нижегородской области о деятельности органов государственной власти, а также по вопросам, имеющим большую социальную значимость |
прочие расходы |
2015-2018 |
Управление информационной политики; ГКУ НО "Пресс-служба Правительства Нижегородской области" (по согласованию) |
22 711,2 |
20 327,0 |
19 142,6 |
18 382,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
80 563,4 |
|
Основное мероприятие 2.2. Предоставление бюджетам муниципальных районов и городских округов Нижегородской области субсидий на оказание частичной финансовой поддержки районных (городских) средств массовой информации |
прочие расходы |
2015-2018 |
Управление информационной политики |
35 345,3 |
35 227,1 |
35 568,9 |
98 152,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
204 293,6 |
|
Основное мероприятие 2.3. Предоставление государственным учреждениям Нижегородской области субсидий на выполнение государственного задания на осуществление издательской деятельности, производство и выпуск сетевого издания, производство и распространение телепрограмм, а также субсидий на иные цели |
прочие расходы |
2015-2018 |
Управление информационной политики |
183 902,8 |
162 688,6 |
168 984,8 |
198 997,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
714 574,0 |
|
Основное мероприятие 2.4. Предоставление субсидий на оказание государственной финансовой поддержки средствам массовой информации Нижегородской области |
прочие расходы |
2015-2018 |
Управление информационной политики |
57 950,8 |
51 250,9 |
47 417,1 |
1 411,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
158 030,1 |
|
Основное мероприятие 2.5. Предоставление субсидий на финансирование расходов, связанных с изданием литературных произведений |
прочие расходы |
2015-2018 |
Управление информационной политики |
2 470,0 |
2 640,0 |
2 847,9 |
2 873,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
10 831,8 |
|
Основное мероприятие 2.6. Проведение методических и обучающих семинаров для работников средств массовой информации Нижегородской области; организация и/или участие в профессиональных медийных и книжных выставках, фестивалях и презентациях; проведение творческих журналистских конкурсов для представителей областных и муниципальных средств массовой информации; поощрение редакций подведомственных средств массовой информации в связи с юбилейными и знаменательными датами и иные мероприятия |
прочие расходы |
2015-2018 |
Управление информационной политики; ГКУ НО "Пресс-служба Правительства Нижегородской области" (по согласованию) |
1 371,1 |
1 678,8 |
1 620,9 |
1 943,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
6 614,6 |
|
Основное мероприятие 2.7. Информационное обеспечение деятельности Губернатора и Правительства Нижегородской области |
прочие расходы |
2015-2018 |
Управление информационной политики; ГКУ НО "Пресс-служба Правительства Нижегородской области" (по согласованию) |
26 761,1 |
26 305,7 |
27 928,5 |
28 227,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
109 223,0 |
|
Подпрограмма 3 "Электронное правительство" |
40 558,6 |
71 676,1 |
80 883,0 |
89 152,3 |
664 833,4 |
822 142,8 |
912 955,5 |
914 985,9 |
815 272,8 |
822 548,2 |
5235 008,6 |
||||
Основное мероприятие 3.1. Поддержка региональных проектов в сфере информационных технологий |
прочие расходы |
2015-2022 |
Мининформ; ГБУ НО "ЦИТ"; ГАУ НО "ЦИТ" (по согласованию) |
9 548,9 |
19 888,5 |
21 005,7 |
27 621,1 |
275 425,6 |
234 256,1 |
229 793,3 |
271 115,4 |
213 770,6 |
213 770,6 |
1516 195,8 |
|
Основное мероприятие 3.2. Развитие единого интернет-портала государственных и муниципальных услуг (функций) Нижегородской области, предоставление государственных услуг в электронном виде |
прочие расходы |
2015-2022 |
Мининформ; ГБУ НО "ЦИТ"; ГАУ НО "ЦИТ" (по согласованию) |
480,0 |
160,0 |
16 503,0 |
635,0 |
3 055,0 |
23 805,0 |
41 167,0 |
21 664,5 |
21 664,5 |
21 664,5 |
150 798,5 |
|
Основное мероприятие 3.3. Поддержка функционирования инфраструктуры электронного правительства Нижегородской области |
прочие расходы |
2015-2022 |
Мининформ; ГБУ НО "ЦИТ"; ГАУ НО "ЦИТ" (по согласованию) |
12 702,9 |
12 464,3 |
12 725,7 |
12 884,2 |
53 749,5 |
85 589,4 |
146 979,9 |
150 292,4 |
150 292,4 |
157 392,4 |
795 073,1 |
|
Основное мероприятие 3.4. Проведение в рамках своей компетенции обучения специалистов по защите (технической защите) информации по вопросам информационной безопасности |
прочие расходы |
2015-2022 |
Мининформ, ГАУ НО "ЦИТ" (по согласованию) |
500,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
500,0 |
450,0 |
3677,8 |
450,0 |
450,0 |
6027,8 |
|
Основное мероприятие 3.5. Создание (модернизация) и развитие систем безопасности |
прочие расходы |
2015-2022 |
Мининформ |
4 298,9 |
3 212,0 |
0,0 |
18 400,0 |
46 650,0 |
51 688,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
124 249,4 |
|
Основное мероприятие 3.6. Создание (модернизация) систем защиты информационных систем и сетей связи |
прочие расходы |
2015-2022 |
Мининформ; ГБУ НО "ЦИТ"; ГАУ НО "ЦИТ" (по согласованию) |
1 185,1 |
844,6 |
1 085,0 |
610,0 |
323,0 |
340,0 |
306,0 |
2 286,0 |
2 286,0 |
2 286,0 |
11 551,7 |
|
Основное мероприятие 3.7. Поддержка и развитие ИТ-инфраструктуры и сетей связи |
прочие расходы |
2015-2022 |
Мининформ; ГБУ НО "ЦИТ"; ГАУ НО "ЦИТ" (по согласованию) |
5 668,6 |
6 047,6 |
5 915,0 |
28 792,0 |
233 472,6 |
192 851,2 |
458 895,2 |
423 754,1 |
406 755,4 |
406 930,8 |
2169 082,5 |
|
Основное мероприятие 3.8. Создание (модернизация) и развитие инфраструктурных решений |
капвложения |
2015-2022 |
Мининформ |
5 000,0 |
12 280,0 |
23 648,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
40 928,6 |
|
Основное мероприятие 3.9. Приобретение (обновление) и адаптация программных продуктов и систем и обеспечение их обслуживания |
прочие расходы |
2015-2022 |
Мининформ; ГКУ НО "Служба 112" (по согласованию); ГАУ НО "ЦИТ" (по согласованию) |
1 174,2 |
16 779,1 |
0,0 |
210,0 |
13 800,0 |
487,3 |
966,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
33 416,8 |
|
Основное мероприятие 3.10. Организация и (или) участие в мероприятиях в сфере информационных технологий |
прочие расходы |
2019-2022 |
Мининформ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
15 161,8 |
200,0 |
1 000,0 |
1 000,0 |
1 000,0 |
1 000,0 |
19 361,8 |
|
Основное мероприятие 3.11. Внедрение и развитие информационных систем, обеспечивающих автоматизацию деятельности Правительства Нижегородской области |
прочие расходы |
2019-2022 |
Мининформ; ГАУ НО "ЦИТ" (по согласованию) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
8 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
8 000,0 |
|
Основное мероприятие 3.12. Методическое и организационное сопровождение реализации мероприятий по цифровизации городского хозяйства (проект "Умные города" Нижегородской области) |
прочие расходы |
2019-2022 |
Мининформ; ГАУ НО "ЦИТ" (по согласованию) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
41 500,0 |
14 109,8 |
17 000,0 |
17 000,0 |
17 000,0 |
106 609,8 |
|
Основное мероприятие 3.13. Реализация регионального проекта "Информационная инфраструктура" в рамках национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации": обеспечение мероприятий по формированию и функционированию необходимой информационно-технологической и телекоммуникационной инфраструктуры на участках мировых судей для организации защищенного межведомственного электронного взаимодействия, приема исковых заявлений, направляемых в электронном виде, и организации участия в заседаниях по делам, рассматриваемым мировыми судьями в режиме видео-конференц-связи |
прочие расходы |
2019-2022 |
Мининформ, управление по обеспечению деятельности мировых судей |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3 411,0 |
4 073,9 |
923,0 |
923,0 |
9 330,9 |
|
Основное мероприятие 3.14. Реализация регионального проекта "Информационная инфраструктура" в рамках национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации": развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры объектов общеобразовательных организаций |
прочие расходы |
2019-2022 |
Мининформ; Минобрнауки |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
15 195,9 |
112 556,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
127 752,5 |
|
Основное мероприятие 3.15. Реализация регионального проекта "Информационная инфраструктура" в рамках национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации": формирование в государственных (муниципальных) образовательных организациях, реализующих программы общего образования, в соответствии с утвержденным стандартом ИТ-инфраструктуры для обеспечения в помещениях безопасного доступа к государственным, муниципальным и иным информационным системам, а также к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" |
прочие расходы |
2019-2022 |
Мининформ, Минобрнауки |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
11 444,6 |
18 867,3 |
0,0 |
0,0 |
30 311,9 |
|
Основное мероприятие 3.16. Реализация регионального проекта "Кадры для цифровой экономики" в рамках национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации" |
прочие расходы |
2019-2022 |
Мининформ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Основное мероприятие 3.17. Реализация регионального проекта "Информационная безопасность" в рамках национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации" |
прочие расходы |
2019-2022 |
Мининформ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Основное мероприятие 3.18. Реализация регионального проекта "Цифровые технологии" в рамках национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации" |
прочие расходы |
2019-2022 |
Мининформ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Основное мероприятие 3.19. Реализация регионального проекта "Цифровое государственное управление" в рамках национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации": на обеспечение развития системы межведомственного электронного взаимодействия в Нижегородской области |
прочие расходы |
2019-2022 |
Мининформ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
212,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
212,5 |
|
Основное мероприятие 3.20. Предупреждение распространения, профилактика, диагностика и лечение от новой коронавирусной инфекции (COVID-19) |
прочие расходы |
2020 |
Мининформ, ГАУ НО "ЦИТ" (по согласованию) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
78 156,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
78 156,2 |
|
Основное мероприятие 3.21. Реализация мероприятий, направленных на поддержку региональных проектов в сфере ИТ: автоматизация приоритетных видов регионального государственного контроля (надзора) в целях внедрения риск-ориентированного подхода |
прочие расходы |
2019-2022 |
Мининформ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
4 432,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
4 432,5 |
|
Основное мероприятие 3.22. Поддержка региональных проектов в сфере информационных технологий: мероприятия по модернизации ведомственных информационных систем с целью оказания массовых социально значимых услуг (сервисов) органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, муниципальных услуг органов местного самоуправления и услуг бюджетных учреждений в электронном виде с применением машиночитаемых цифровых административных регламентов |
прочие расходы |
2022-2024 |
Мининформ, Минсоцпол |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 130,9 |
1 130,9 |
1 130,9 |
3 392,7 |
|
Основное мероприятие 3.23. Реализация регионального проекта "Информационная инфраструктура" в рамках национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации": организация работы единой службы оперативной помощи гражданам по "122" |
прочие расходы |
2022 |
Минздрав |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
123,6 |
0,0 |
0,0 |
123,6 |
|
Подпрограмма 4 "Внедрение спутниковых навигационных технологий с использованием системы ГЛОНАСС и других результатов космической деятельности в интересах социально-экономического и инновационного развития Нижегородской области в 2015 - 2017 годах" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
Основное мероприятие 4.1. Обеспечение функционирования и модернизации РНИС |
НИОКР капвложения прочие расходы |
2015-2017 |
Мининформ; АО "РНИЦ" (по согласованию) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Подпрограмма 5 "Обеспечение реализации Программы" |
47 908,0 |
48 443,7 |
51 618,6 |
41 113,7 |
36 755,8 |
35 814,6 |
37 607,2 |
37 580,2 |
37 580,2 |
37 580,2 |
412 002,2 |
".
2.2. Таблицу 2 "Сведения об индикаторах и непосредственных результатах" подраздела 2.5 "Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации Программы" изложить в следующей редакции:
"Таблица 2
Сведения об индикаторах и непосредственных результатах
N п/п |
Наименование индикатора/ непосредственного результата |
Ед. измерения |
Значение индикатора/ непосредственного результата |
|||||||||||
|
|
2013 год |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
Государственная программа "Информационное общество Нижегородской области" | ||||||||||||||
1 |
Среднемесячная заработная плата одного работающего в отрасли "связь", руб. |
руб. |
28 521,7 |
31 185,9 |
32 706,6 |
34 236,3 |
36 188,3 |
39 192,0 |
41 622,0 |
44 119,0 |
68 398,1 |
46 766,0 |
46 766,0 |
46 766,0 |
2 |
Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования (полный круг) по отрасли "связь", млрд руб. |
млрд руб. |
10,6 |
13,4 |
11,3 |
11,6 |
13,1 |
13,7 |
14,5 |
15,5 |
16,5 |
16,5 |
16,5 |
16,5 |
3 |
Доля государственных учреждений, предоставивших энергетическую декларацию за отчетный год, от общего количества подведомственных министерству информационных технологий и связи Нижегородской области государственных учреждений |
% |
- |
- |
- |
- |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
Подпрограмма 1 "Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112" в Нижегородской области" | ||||||||||||||
1 |
Индикатор 1.1. Доля населения Нижегородской области, проживающего на территории муниципальных образований, в которых развернута система-112, в общем количестве населения региона |
% |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
Индикатор 1.2. Количество муниципальных образований Нижегородской области, в которых система-112 реализована в полном объеме |
единиц |
0 |
0 |
0 |
0 |
52 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3 |
Индикатор 1.3. Доля персонала системы-112 и сотрудников взаимодействующих ДДС, прошедших обучение, в общем требуемом количестве такого персонала по региону |
% |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
4 |
Индикатор 1.4. Количество ЕДДС муниципальных образований Нижегородской области, интегрированных в систему-112 |
единиц |
0 |
0 |
1 |
52 |
52 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5 |
Индикатор 1.5. Количество созданных подсистем системы-112 |
единиц |
0 |
0 |
1 |
4 |
5 |
6 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
6 |
Индикатор 1.6. Количество муниципальных образований, получивших субсидии из бюджета Нижегородской области на дооснащение ЕДДС с целью интеграции в систему-112 |
единиц |
0 |
0 |
7 |
49 |
49 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
7 |
Непосредственный результат 1.1. Сокращение среднего времени комплексного реагирования экстренных оперативных служб на вызовы (обращения) населения по номеру "112" на территории Нижегородской области по сравнению с 2011 годом |
% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
20 |
- |
- |
- |
- |
- |
8 |
Непосредственный результат 1.2. Снижение числа пострадавших при ЧС и происшествиях на территории муниципальных образований, в которых развернута система-112, по сравнению с 2011 годом |
% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
7 |
- |
- |
- |
- |
- |
9 |
Непосредственный результат 1.3. Снижение числа погибших при ЧС и происшествиях на территории муниципальных образований, в которых развернута система-112, по сравнению с 2011 годом |
% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
7 |
- |
- |
- |
- |
- |
10 |
Непосредственный результат 1.4. Сокращение экономического ущерба при ЧС и происшествиях на территории муниципальных образований, в которых развернута система-112, по сравнению с экономическим ущербом в 2011 году |
% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
11 |
- |
- |
- |
- |
- |
11 |
Непосредственный результат 1.5. Охват муниципальных образований Нижегородской области системой-112 |
% |
0 |
0 |
2% |
100% |
100% |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
12 |
Непосредственный результат 1.6. Готовность программно-аппаратного комплекса системы-112 к проведению опытной эксплуатации с использованием короткого номера вызова экстренных оперативных служб "112" и государственным испытаниям |
% |
0 |
0 |
17% |
67% |
100% |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Подпрограмма 2 "Информационная среда" | ||||||||||||||
1 |
Индикатор 2.1. Уровень обеспеченности местными печатными СМИ жителей муниципальных образований Нижегородской области |
экз./тыс. чел. |
113,3 |
113,5 |
113,3 |
100 |
100 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
Индикатор 2.2. Доля населения Нижегородской области, имеющего возможность принимать трансляцию телеканала на территории Нижегородской области |
% от населения области |
95 |
95 |
95 |
95 |
95 |
95 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3 |
Непосредственный результат 2.1. Количество книг (наименований), издание которых поддержано за счет средств областного бюджета |
ед. |
13 |
13 |
13 |
11 |
11 |
9 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
4 |
Непосредственный результат 2.2. Количество работников редакций средств массовой информации Нижегородской области, повысивших квалификацию |
чел. |
335 |
335 |
350 |
360 |
348 |
335 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5 |
Непосредственный результат 2.3. Количество профессиональных творческих конкурсов для журналистов печатных и электронных средств массовой информации Нижегородской области |
ед. |
4 |
4 |
4 |
3 |
3 |
3 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
6 |
Непосредственный результат 2.4. Производство и выпуск в эфир (аналоговое и кабельное вещание) телепередач, новостных сюжетов и иных форм телевизионной продукции |
мин. |
- |
- |
- |
205 500 |
215 160 |
1 000 000 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
7 |
Непосредственный результат 2.5. Изготовление и распространение выпусков (номеров) региональных периодических печатных изданий |
экз. |
- |
- |
- |
328 |
328 |
393 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
8 |
Непосредственный результат 2.6. Изготовление и распространение не менее одного средства массовой информации, освещающего деятельность профессиональных союзов, действующих на территории Нижегородской области |
шт. |
- |
- |
- |
- |
1 |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
9 |
Непосредственный результат 2.7. Изготовление и распространение не менее одного средства массовой информации, освещающего проблемы и потребности инвалидов, семей, имеющих детей-инвалидов, многодетных семей, а также пенсионеров, ветеранов труда, ветеранов ВОВ, участников локальных конфликтов |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
10 |
Непосредственный результат 2.8. Изготовление и распространение в эфире муниципальными радиоканалами передач, новостных сюжетов и иных форм радиопродукции, не менее мин. в год |
мин. |
- |
- |
- |
- |
- |
65 520 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
11 |
Непосредственный результат 2.9. Изготовление и распространение в эфире муниципальными телеканалами передач, новостных сюжетов и иных форм телевизионной продукции, не менее мин. в год |
мин. |
- |
- |
- |
- |
- |
216 580 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
12 |
Непосредственный результат 2.10. Размещение информации в сетевом издании, не менее мегабайт в год |
мегабайт |
- |
- |
- |
- |
- |
8 000 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Подпрограмма 3 "Электронное правительство" | ||||||||||||||
1 |
Индикатор 3.1. Доля населения, получившего универсальную электронную карту, от общего количества граждан, проживающих на территории Нижегородской области |
% |
0,187 |
0,13 |
0,104 |
0,11 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
Индикатор 3.2. Доля органов исполнительной власти Нижегородской области, ведомственные информационные системы которых подключены к региональной информационной системе межведомственного электронного взаимодействия, от общего количества органов исполнительной власти Нижегородской области, являющихся участниками межведомственного электронного взаимодействия, подключенных к корпоративной сети передачи данных, заявивших о таком подключении |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
3 |
Индикатор 3.3. Доля граждан, обратившихся за получением государственных и муниципальных услуг, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме |
% |
30 |
35 |
40 |
50 |
63 |
70 |
70 |
70 |
86,6 |
70 |
70 |
70 |
4 |
Индикатор 3.4. Доля органов исполнительной власти и администраций муниципальных районов (муниципальных округов, городских округов) Нижегородской области, имеющих доступ к информационным ресурсам, размещенным в корпоративной сети передачи данных, к их общему количеству |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
5 |
Индикатор 3.5. Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна" по месту пребывания |
% |
20 |
40 |
91,11 |
91,34 |
91,34 |
91,34 |
91,34 |
91,34 |
91,34 |
91,34 |
91,34 |
91,34 |
6 |
Индикатор 3.6. Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг |
% |
- |
- |
- |
88 |
90 |
90 |
90 |
90 |
90 |
90 |
90 |
90 |
7 |
Индикатор 3.7. Доля органов исполнительной власти и органов местного самоуправления муниципальных районов, муниципальных округов и городских округов Нижегородской области, осуществляющих работу в системе электронного документооборота с использованием электронной подписи |
% |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
8 |
Индикатор 3.8. Доля бесперебойно функционирующего оборудования и программного обеспечения инфраструктуры обработки и хранения данных регионального центра обработки данных |
% |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
9 |
Индикатор 3.9. Уровень готовности оборудования и программного обеспечения инфраструктуры обработки и хранения данных регионального центра обработки данных к удовлетворению потребности в хранении и обработке государственных информационных ресурсов, в т.ч. конфиденциальных данных |
% |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
10 |
Индикатор 3.10. Доля региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами, за которыми обеспечен контроль деятельности |
% |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
11 |
Индикатор 3.11. Доля медицинских организаций государственной собственности субъекта Российской Федерации и муниципальной собственности (больницы и поликлиники), подключенных к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" |
% |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
93 |
100 |
- |
- |
- |
- |
12 |
Индикатор 3.12. Доля фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов государственной собственности субъекта Российской Федерации и муниципальной собственности, подключенных к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" |
% |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
23,7 |
77,78 |
- |
- |
- |
- |
13 |
Индикатор 3.13. Доля образовательных организаций государственной собственности субъекта Российской Федерации и муниципальной собственности, реализующих образовательные программы общего образования и/или среднего профессионального образования, подключенных к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" |
% |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
25,9 |
59,08 |
- |
- |
- |
- |
14 |
Индикатор 3.14. Доля органов власти субъекта Российской Федерации, органов местного самоуправления, подключенных к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" |
% |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
28,6 |
72,4 |
- |
- |
- |
- |
15 |
Индикатор 3.15. Доля социально значимых объектов, имеющих широкополосный доступ к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в соответствии с утвержденными требованиями |
% |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
58 |
100 |
100 |
100 |
100 |
16 |
Индикатор 3.16. Доля государственных и муниципальных образовательных организаций, реализующих программы начального общего, основного общего, среднего общего и среднего профессионального образования, в учебных классах которых обеспечена возможность беспроводного широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по технологии Wi-Fi |
% |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
27,19 |
100 |
100 |
100 |
17 |
Индикатор 3.17. На участках мировых судей обеспечено формирование и функционирование необходимой информационно-технологической и телекоммуникационной инфраструктуры для организации защищенного межведомственного электронного взаимодействия, приема исковых заявлений, направляемых в электронном виде, и организации участия в заседаниях мировых судов в режиме видео-конференц-связи |
усл. ед. |
|
|
|
|
|
|
- |
- |
1 |
1 |
1 |
1 |
18 |
Индикатор 3.18. Количество выпускников системы профессионального образования с ключевыми компетенциями цифровой экономики |
тыс. чел. |
|
|
|
|
|
|
- |
7,235 |
- |
- |
- |
- |
19 |
Индикатор 3.19. Количество специалистов, прошедших переобучение по компетенциям цифровой экономики в рамках дополнительного образования |
тыс. чел. |
|
|
|
|
|
|
- |
16,156 |
- |
- |
- |
- |
20 |
Индикатор 3.20. Количество государственных (муниципальных) служащих и работников учреждений, прошедших обучение компетенциям в сфере цифровой трансформации государственного и муниципального управления, ежегодно |
чел. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
238 |
203 |
218 |
222 |
21 |
Индикатор 3.21. Средний срок простоя государственных информационных систем в результате компьютерных атак |
часов |
|
|
|
|
|
|
- |
0 |
- |
- |
- |
- |
22 |
Индикатор 3.22. Количество подготовленных специалистов по образовательным программам в области информационной безопасности, с использованием в образовательном процессе отечественных высокотехнологичных комплексов средств защиты информации |
тыс. чел. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0,134 |
- |
- |
- |
- |
23 |
Индикатор 3.23. Стоимостная доля закупаемого и (или) арендуемого федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов и иными органами государственной власти отечественного программного обеспечения |
% |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
90 |
- |
- |
- |
- |
24 |
Индикатор 3.24. Увеличение затрат на развитие "сквозных" цифровых технологий компаниями, зарегистрированными на территории субъекта Российской Федерации |
% |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
- |
- |
- |
- |
25 |
Индикатор 3.25. Доля взаимодействий граждан и коммерческих организаций с органами власти субъекта Российской Федерации и местного самоуправления и организациями государственной собственности субъекта Российской Федерации и муниципальной собственности, осуществляемых в цифровом виде |
% |
|
|
|
|
|
|
- |
40,57 |
- |
- |
- |
- |
26 |
Индикатор 3.26. Доля приоритетных государственных услуг и сервисов, оказываемых органами власти субъекта Российской Федерации и местного самоуправления и организациями государственной собственности субъекта Российской Федерации и муниципальной собственности, соответствующих целевой модели цифровой трансформации (предоставление без необходимости личного посещения государственных органов и иных организаций с применением реестровой модели, онлайн (в автоматическом режиме), проактивно) |
% |
|
|
|
|
|
|
- |
16 |
- |
- |
- |
- |
27 |
Индикатор 3.27. Доля отказов при предоставлении приоритетных государственных услуг и сервисов, оказываемых органами власти субъекта Российской Федерации и местного самоуправления и организациями государственной собственности субъекта Российской Федерации и муниципальной собственности, от числа отказов в 2018 году |
% |
|
|
|
|
|
|
100 |
90 |
- |
- |
- |
- |
28 |
Индикатор 3.28. Доля внутриведомственного и межведомственного юридически значимого электронного документооборота органов власти субъекта Российской Федерации и местного самоуправления и организаций государственной собственности субъекта Российской Федерации и муниципальной собственности |
% |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
42 |
- |
- |
- |
- |
29 |
Индикатор 3.29. Уровень удовлетворенности качеством предоставления массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ) |
балл |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
4,1 |
3,9 |
4 |
4,4 |
30 |
Индикатор 3.30. Доля массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде, предоставляемых с использованием ЕПГУ, от общего количества таких услуг, предоставляемых в электронном виде |
% |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
86 |
55 |
75 |
95 |
31 |
Индикатор 3.31. Доля обращений за получением массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием ЕПГУ, без необходимости личного посещения органов государственной власти, органов местного самоуправления и МФЦ от общего количества таких услуг |
% |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
39 |
30 |
40 |
50 |
32 |
Индикатор 3.32. Доля органов государственной власти, использующих государственные облачные сервисы и инфраструктуру |
% |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
100 |
33 |
Индикатор 3.33. Количество реализованных на базе единой платформы сервисов обеспечения функций органов государственной власти и органов местного самоуправления, в том числе типовых функций |
штук |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
56 |
50 |
70 |
80 |
34 |
Индикатор 3.34. Количество государственных услуг, предоставляемых органами государственной власти в реестровой модели и/или в проактивном режиме с предоставлением результата в электронном виде на ЕПГУ |
усл. ед. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
79 |
20 |
40 |
50 |
35 |
Индикатор 3.35. Доля расходов на закупки и/или аренду отечественного программного обеспечения и платформ от общих расходов на закупку или аренду программного обеспечения |
% |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
67,8 |
50 |
70 |
80 |
36 |
Индикатор 3.36. Количество видов сведений, предоставляемых в режиме онлайн органами государственной власти в рамках межведомственного взаимодействия при предоставлении государственных услуг и исполнения функций, в том числе коммерческих организаций в соответствии с законодательством |
шт. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
1 |
2 |
3 |
37 |
Индикатор 3.37. Доля зарегистрированных пользователей ЕПГУ, использующих сервисы ЕПГУ в текущем году в целях получения государственных и муниципальных услуг в электронном виде, от общего числа зарегистрированных пользователей ЕПГУ |
% |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
81 |
50 |
50 |
60 |
38 |
Индикатор 3.38. Доля проверок, осуществляемых по приоритетным видам регионального государственного контроля (надзора), информация о которых вносится в единый реестр проверок с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия, в общем количестве указанных проверок |
% |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
84,14 |
- |
- |
- |
39 |
Индикатор 3.39. Уровень готовности Центра управления регионом (Ситуационного Центра) Нижегородской области к реализации функциональных задач в части оснащения программно-техническими комплексами, телекоммуникационным оборудованием, подсистемой информационной безопасности, системами |
% |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
60 |
70 |
80 |
100 |
40 |
Индикатор 3.40. Доля принятых звонков с нормативным временем соединения с оператором |
% |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
90 |
90 |
- |
41 |
Индикатор 3.41. Доля неотвеченных звонков операторами Контакт-центра с нормативным временем ожидания соединения |
% |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5 |
5 |
- |
42 |
Индикатор 3.42. Уровень доступности видеоизображений с камер видеонаблюдения |
% |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
100 |
100 |
100 |
43 |
Индикатор 3.43. Доля подключенных к ПОС органов местного самоуправления в части обработки сообщений |
% |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
100 |
100 |
100 |
44 |
Индикатор 3.44. Доля электронного юридически значимого документооборота между органами исполнительной власти, местного самоуправления и подведомственными им учреждениями и в субъекте Российской Федерации |
% |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
100 |
100 |
100 |
45 |
Индикатор 3.45. Доля подключенных к ПОС органов исполнительной власти в части обработки сообщений |
% |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
100 |
100 |
100 |
46 |
Индикатор 3.46. Доля видов сведений в государственных или региональных информационных системах, доступных в электронном виде, необходимых для оказания массовых социально значимых услуг |
% |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
100 |
100 |
100 |
47 |
Индикатор 3.47. Доля совершенных операций с использованием биометрии к общему количеству совершенных операций |
% |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
48 |
Индикатор 3.48. Сокращение регламентного времени предоставления государственных и муниципальных услуг в 3 раза при оказании услуг в электронном виде на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) и (или) региональном портале государственных услуг |
%. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
12 |
12 |
15 |
20 |
49 |
Индикатор 3.49. Доля государственных и муниципальных услуг, предоставленных без нарушения регламентного срока при оказании услуг в электронном виде на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) и (или) региональном портале государственных услуг |
% |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
92 |
95 |
98 |
50 |
Индикатор 3.50. Доля проверок в рамках контрольно-надзорной деятельности, проведенных дистанционно, в том числе с использованием чек-листов в электронном виде |
% |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0,2 |
2 |
4 |
6 |
51 |
Индикатор 3.51. Доля информационных систем обеспечения деятельности РОИВ, подключенных к Единой системе управления доступом Нижегородской области (ЕСУД) |
% |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
20 |
30 |
50 |
52 |
Индикатор 3.52. Доля информационных систем обеспечения деятельности органов местного самоуправления, городских округов, подключенных к ЕСУД |
% |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
10 |
10 |
20 |
30 |
53 |
Индикатор 3.53. Количество региональных ИС, обрабатывающих геоданные, интегрированных с РГИС |
% |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
15 |
30 |
60 |
54 |
Индикатор 3.54. Покрытие системами видеонаблюдения территорий мест массового скопления людей |
% |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
30 |
40 |
50 |
60 |
55 |
Индикатор 3.55 Доля государственных услуг, направленных на оказание финансовой помощи гражданам, пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, оказанных в электронной форме |
% |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
0 |
10 |
50 |
56 |
Индикатор 3.56. Перевод в цифровой формат информационного взаимодействия органов повседневного управления территориальной подсистемы РСЧС |
% |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
100 |
57 |
Непосредственный результат 3.1. Число пользователей единого интернет-портала государственных и муниципальных услуг (функций) Нижегородской области |
тыс. чел. |
1 151 |
1 208 |
1 430 |
1 680 |
1 560 |
1 010 |
1 025 |
1 800 |
363,43 |
700 |
750 |
800 |
58 |
Непосредственный результат 3.2. Количество специалистов по защите (технической защите) информации органов исполнительной власти и органов местного самоуправления Нижегородской области, ежегодно проходящих обучение по вопросам информационной безопасности |
чел. |
0 |
20 |
37 |
0 |
0 |
50 |
50 |
5 |
5 |
50 |
50 |
50 |
59 |
Непосредственный результат 3.3. Количество органов исполнительной власти и органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Нижегородской области, осуществляющих работу в системе электронного документооборота с использованием электронной подписи |
ед. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
89 |
95 |
92 |
92 |
92 |
92 |
60 |
Непосредственный результат 3.4. Количество процессорных ядер в инфраструктуре обработки и хранения данных регионального центра обработки данных |
шт. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 500 |
1 500 |
2 500 |
2 500 |
2 500 |
2500 |
61 |
Непосредственный результат 3.5. Количество сервисов Нижегородской области, переведенных на взаимодействие с использованием видов сведений единого электронного сервиса единой системы межведомственного электронного взаимодействия в соответствии с методическими рекомендациями по работе с единой системой межведомственного электронного взаимодействия версии 3.xx |
шт. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
30 |
- |
- |
- |
- |
Подпрограмма 4 "Внедрение спутниковых навигационных технологий с использованием системы ГЛОНАСС и других результатов космической деятельности в интересах социально-экономического и инновационного развития Нижегородской области в 2015 - 2017 годах" | ||||||||||||||
1 |
Индикатор 4.1. Доля подключенных к РНИС транспортных средств из числа зарегистрированных на территории Нижегородской области пяти категорий транспорта (автобусы категории М2 и М3, осуществляющие пассажирские перевозки, школьные автобусы, машины скорой медицинской помощи и медицины катастроф, машины категории N, перевозящие специальные, опасные, крупногабаритные и тяжеловесные грузы, транспорт, используемый в сфере ЖКХ) и оснащенных бортовым навигационно-связным оборудованием ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS |
% |
25,42 |
28,09 |
30,0 |
32,0 |
37,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
Непосредственный результат 4.1. Количество подключенных к РНИС транспортных средств из числа зарегистрированных на территории Нижегородской области пяти категорий транспорта (автобусы категории М2 и М3, осуществляющие пассажирские перевозки, школьные автобусы, машины скорой медицинской помощи и медицины катастроф, машины категории N, перевозящие специальные, опасные, крупногабаритные и тяжеловесные грузы, транспорт, используемый в сфере ЖКХ) и оснащенных бортовым навигационно-связным оборудованием ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS |
ед. |
0 |
0 |
1 000 |
2 000 |
2 001 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Подпрограмма 5 "Обеспечение реализации Программы" | ||||||||||||||
1 |
Индикатор 5.1. Укомплектование должностей государственной гражданской службы в министерстве информационных технологий и связи Нижегородской области |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
2 |
Индикатор 5.2. Выполнение государственного задания государственными учреждениями, находящимися в ведении министерства информационных технологий и связи Нижегородской области |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
".
2.3. В подразделе 2.9 "Обоснование объема финансовых ресурсов":
2.3.1. В абзаце первом:
цифры "7 482 731,5" заменить цифрами "9 108 622,0";
цифры "5 750 399,8" заменить цифрами "7 352 751,9".
2.3.2. Таблицу 4 "Ресурсное обеспечение реализации государственной программы за счет средств областного бюджета", таблицу 5 "Прогнозная оценка расходов на реализацию государственной программы за счет всех источников" изложить в следующей редакции:
"Таблица 4
Ресурсное обеспечение реализации государственной программы за счет средств областного бюджета
Статус |
Подпрограмма государственной программы |
Государственный заказчик - координатор, соисполнители |
Расходы (тыс. руб.), годы |
|||||||||
|
|
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 |
2024 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
Государственная программа "Информационное общество Нижегородской области" |
Всего: |
499 220,0 |
502 819,4 |
596 309,9 |
547 200,5 |
733 134,5 |
857 957,4 |
950 562,7 |
952 566,1 |
852 853,0 |
860 128,4 |
|
|
Мининформ |
436 193,6 |
462 156,2 |
593 362,9 |
197 211,1 |
717 938,6 |
745 400,8 |
939 118,1 |
932 444,3 |
851 722,1 |
858 997,5 |
|
|
Управление информационной политики |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
349 989,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Минздрав |
5 682,9 |
5 001,0 |
2 947,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
123,6 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Минстрой |
57 023,5 |
35 662,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Департамент региональной безопасности НО |
320,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Минобрнауки |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
15 195,9 |
112 556,6 |
11 444,6 |
18 867,30 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Минсоцпол |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 130,9 |
1 130,9 |
1 130,9 |
|
Подпрограмма 1 "Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112" в Нижегородской области" |
Всего: |
80 241,1 |
82 581,5 |
160 297,6 |
66 945,1 |
31 545,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Мининформ |
17 214,7 |
41 918,3 |
157 350,6 |
66 945,1 |
31 545,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Минздрав |
5 682,9 |
5 001,0 |
2 947,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Минстрой |
57 023,5 |
35 662,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Департамент региональной безопасности НО |
320,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Подпрограмма 2 |
"Информационная среда" |
Всего: |
330 512,3 |
300 118,1 |
303 510,7 |
349 989,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Мининформ |
330 512,3 |
300 118,1 |
303 510,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Управление информационной политики |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
349 989,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Подпрограмма 3 |
"Электронное правительство" |
Всего: |
40 558,6 |
71 676,1 |
80 883,0 |
89 152,3 |
664 833,4 |
822 142,8 |
912 955,5 |
914 985,9 |
815 272,8 |
822 548,2 |
|
|
Мининформ |
40 558,6 |
71 676,1 |
80 883,0 |
89 152,3 |
649 637,5 |
709 586,2 |
901 510,9 |
894 864,1 |
814 141,9 |
821 417,3 |
|
|
Минобрнауки |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
15 195,9 |
112 556,6 |
11 444,6 |
18 867,3 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Минсоцпол |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 130,9 |
1 130,9 |
1 130,9 |
|
|
Минздрав |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
123,6 |
0,0 |
0,0 |
Подпрограмма 4 |
"Внедрение спутниковых навигационных технологий с использованием системы ГЛОНАСС и других результатов космической деятельности в интересах социально-экономического и инновационного развития Нижегородской области в 2015 - 2017 годах" |
Всего: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Подпрограмма 5 |
"Обеспечение реализации Программы" |
Всего: |
47 908,0 |
48 443,7 |
51 618,6 |
41 113,7 |
36 755,8 |
35 814,6 |
37 607,2 |
37 580,2 |
37 580,2 |
37 580,2 |
|
|
Мининформ |
47 908,0 |
48 443,7 |
51 618,6 |
41 113,7 |
36 755,8 |
35 814,6 |
37 607,2 |
37 580,2 |
37 580,2 |
37 580,2 |
Таблица 5
Прогнозная оценка расходов на реализацию государственной программы за счет всех источников
Статус |
Подпрограмма государственной программы |
Источники финансирования |
Оценка расходов (тыс. руб.), годы |
||||||||||
|
|
2015 год, тыс. руб. |
2016 год, тыс. руб. |
2017 год, тыс. руб. |
2018 год, тыс. руб. |
2019 год, тыс. руб. |
2020 год, тыс. руб. |
2021 год, тыс. руб. |
2022 год, тыс. руб. |
2023 год, тыс. руб. |
2024 год, тыс. руб |
Всего |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
13 |
Государственная программа "Информационное общество Нижегородской области" |
Всего, в т.ч. |
621 308,8 |
639 309,2 |
699 058,4 |
572 439,0 |
1104 924,6 |
873 095,9 |
1326 405,1 |
1507 634,6 |
878 585,5 |
885 860,9 |
9108 622,0 |
|
|
Областной бюджет |
499 220,0 |
502 819,4 |
596 309,9 |
547 200,5 |
733 134,5 |
857 957,4 |
950 562,7 |
952 566,1 |
852 853,0 |
860 128,4 |
7352 751,9 |
|
|
Местный бюджет |
89 327,5 |
105 176,7 |
82 994,1 |
25 238,5 |
7 087,7 |
10 038,2 |
6 693,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
326 556,1 |
|
|
Федеральный бюджет |
22 761,3 |
24 313,1 |
15 293,9 |
0,0 |
364 702,4 |
5 100,3 |
369 149,0 |
555 068,5 |
25 732,5 |
25 732,5 |
1407 853,5 |
|
|
Прочие источники |
10 000,0 |
7 000,0 |
4 460,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
21 460,5 |
|
Подпрограмма 1 "Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112" в Нижегородской области" |
Всего, в т.ч. |
109 857,6 |
105 489,7 |
160 297,6 |
66 945,1 |
31 545,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
474 135,3 |
|
|
Областной бюджет |
80 241,1 |
82 581,5 |
160 297,6 |
66 945,1 |
31 545,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
421 610,6 |
|
|
Местный бюджет |
6 855,2 |
22 908,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
29 763,4 |
|
|
Федеральный бюджет |
22 761,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
22 761,3 |
|
|
Прочие источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Основное мероприятие 1.1. |
Внедрение научно-методических документов, обеспечивающих организационные и технические мероприятия по созданию и вводу в эксплуатацию системы-112 |
Всего |
95,0 |
190,0 |
2 500,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2 785,0 |
|
|
Областной бюджет |
95,0 |
190,0 |
2 500,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2 785,0 |
|
|
Местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Прочие источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Основное мероприятие 1.2. |
Создание телекоммуникационной инфраструктуры системы-112 на территории Нижегородской области |
Всего |
0,0 |
8 448,0 |
5 983,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
14 431,5 |
|
|
Областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
5 983,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
5 983,5 |
|
|
Местный бюджет |
0,0 |
8 448,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
8 448,0 |
|
|
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Прочие источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Основное мероприятие 1.3. |
Создание информационно-технической инфраструктуры системы-112 |
Всего |
50 341,3 |
41 104,8 |
103 718,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
195 164,2 |
|
|
Областной бюджет |
22 058,1 |
27 977,9 |
103 718,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
153 754,1 |
|
|
Местный бюджет |
5 521,9 |
13 126,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
18 648,8 |
|
|
Федеральный бюджет |
22 761,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
22 761,3 |
|
|
Прочие источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Основное мероприятие 1.4. |
Обучение преподавателей и персонала, привлекаемого к выполнению задач системы-112 |
Всего |
1 653,3 |
1 333,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2 986,6 |
|
|
Областной бюджет |
320,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
320,0 |
|
|
Местный бюджет |
1 333,3 |
1 333,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2 666,6 |
|
|
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Прочие источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Основное мероприятие 1.5. |
Организация и проведение информирования населения Нижегородской области о создании и функционировании системы-112 на региональном уровне |
Всего |
0,0 |
0,0 |
380,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
380,0 |
|
|
Областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
380,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
380,0 |
|
|
Местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Прочие источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Основное мероприятие 1.6. |
Капитальный ремонт помещений здания по улице Пугачева, дом 21, литера А, в городе Нижнем Новгороде |
Всего |
57 023,5 |
35 662,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
92 685,7 |
|
|
Областной бюджет |
57 023,5 |
35 662,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
92 685,7 |
|
|
Местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Прочие источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Основное мероприятие 1.7. |
Обеспечение функционирования системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112" |
Всего, в т.ч. |
744,5 |
18 751,4 |
47 716,0 |
66 945,1 |
31 545,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
165 702,3 |
|
|
Областной бюджет |
744,5 |
18 751,4 |
47 716,0 |
66 945,1 |
31 545,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
165 702,3 |
|
|
Местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Прочие источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Подпрограмма 2 "Информационная среда" |
Всего, в т.ч. |
412 984,6 |
382 386,6 |
386 504,8 |
375 227,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 557 103,9 |
|
|
Областной бюджет |
330 512,3 |
300 118,1 |
303 510,7 |
349 989,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 284 130,5 |
|
|
Местный бюджет |
82 472,3 |
82 268,5 |
82 994,1 |
25 238,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
272 973,4 |
|
|
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Прочие источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Основное мероприятие 2.1. |
Организация информирования населения Нижегородской области о деятельности органов государственной власти, а также по вопросам, имеющим большую социальную значимость |
Всего, в т.ч. |
22 711,2 |
20 327,0 |
19 142,6 |
18 382,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
80 563,4 |
|
|
Областной бюджет |
22 711,2 |
20 327,0 |
19 142,6 |
18 382,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
80 563,4 |
|
|
Местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Прочие источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Основное мероприятие 2.2. |
Предоставление бюджетам муниципальных районов и городских округов Нижегородской области субсидий на оказание частичной финансовой поддержки районных (городских) средств массовой информации |
Всего, в т.ч. |
117 817,6 |
117 495,6 |
118 563,0 |
123 390,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
477 267,0 |
|
|
Областной бюджет |
35 345,3 |
35 227,1 |
35 568,9 |
98 152,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
204 293,6 |
|
|
Местный бюджет |
82 472,3 |
82 268,5 |
82 994,1 |
25 238,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
272 973,4 |
|
|
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Прочие источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Основное мероприятие 2.3. |
Предоставление государственным учреждениям Нижегородской области субсидий на выполнение государственного задания на осуществление издательской деятельности, производство и выпуск сетевого издания, производство и распространение телепрограмм, а также субсидий на иные цели |
Всего, в т.ч. |
183 902,8 |
162 688,6 |
168 984,8 |
198 997,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
714 574,0 |
|
|
Областной бюджет |
183 902,8 |
162 688,6 |
168 984,8 |
198 997,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
714 574,0 |
|
|
Местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Прочие источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Основное мероприятие 2.4. |
Предоставление субсидий на оказание государственной финансовой поддержки средствам массовой информации Нижегородской области |
Всего, в т.ч. |
57 950,8 |
51 250,9 |
47 417,1 |
1 411,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
158 030,1 |
|
|
Областной бюджет |
57 950,8 |
51 250,9 |
47 417,1 |
1 411,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
158 030,1 |
|
|
Местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Прочие источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Основное мероприятие 2.5. |
Предоставление субсидий на финансирование расходов, связанных с изданием литературных произведений |
Всего, в т.ч. |
2 470,0 |
2 640,0 |
2 847,9 |
2 873,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
10 831,8 |
|
|
Областной бюджет |
2 470,0 |
2 640,0 |
2 847,9 |
2 873,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
10 831,8 |
|
|
Местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Прочие источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Основное мероприятие 2.6. |
Проведение методических и обучающих семинаров для работников средств массовой информации Нижегородской области; организация и/или участие в профессиональных медийных и книжных выставках, фестивалях и презентациях; проведение творческих журналистских конкурсов для представителей областных и муниципальных средств массовой информации; поощрение редакций подведомственных средств массовой информации в связи с юбилейными и знаменательными датами |
Всего, в т.ч. |
1 371,1 |
1 678,8 |
1 620,9 |
1 943,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
6 614,6 |
|
|
Областной бюджет |
1 371,1 |
1 678,8 |
1 620,9 |
1 943,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
6 614,6 |
|
|
Местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Прочие источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Основное мероприятие 2.7. |
Информационное обеспечение деятельности Губернатора и Правительства Нижегородской области |
Всего, в т.ч. |
26 761,1 |
26 305,7 |
27 928,5 |
28 227,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
109 223,0 |
|
|
Областной бюджет |
26 761,1 |
26 305,7 |
27 928,5 |
28 227,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
109 223,0 |
|
|
Местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0.0 |
0,0 |
|
|
Прочие источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Подпрограмма 3 "Электронное правительство" |
Всего, в т.ч. |
40 558,6 |
95 989,2 |
96 176,9 |
89 152,3 |
1036 623,5 |
837 281,3 |
1288 797,9 |
1470 054,4 |
841 005,3 |
848 280,7 |
6643 920,1 |
|
|
Областной бюджет |
40 558,6 |
71 676,1 |
80 883,0 |
89 152,3 |
664 833,4 |
822 142,8 |
912 955,5 |
914 985,9 |
815 272,8 |
822 548,2 |
5235 008,6 |
|
|
Местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
7 087,7 |
10 038,2 |
6 693,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
23 819,3 |
|
|
Федеральный бюджет |
0,0 |
24 313,1 |
15 293,9 |
0,0 |
364 702,4 |
5 100,3 |
369 149,0 |
555 068,5 |
25 732,5 |
25 732,5 |
1385 092,2 |
|
|
Прочие источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
0,0 |
|
Основное мероприятие 3.1. |
Поддержка региональных проектов в сфере информационных технологий |
Всего, в т.ч. |
9 548,9 |
19 888,5 |
36 299,6 |
27 621,1 |
282 513,3 |
244 294,3 |
236 486,7 |
271 115,4 |
213 770,6 |
213 770,6 |
1555 309,0 |
|
|
Областной бюджет |
9 548,9 |
19 888,5 |
21 005,7 |
27 621,1 |
275 425,6 |
234 256,1 |
229 793,3 |
271 115,4 |
213 770,6 |
213 770,6 |
1516 195,8 |
|
|
Местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
7 087,7 |
10 038,2 |
6 693,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
23 819,3 |
|
|
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
15 293,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0 |
0,0 |
0,0 |
|
15 293,9 |
|
|
Прочие источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
0,0 |
Основное мероприятие 3.2. |
Развитие единого интернет-портала государственных и муниципальных услуг (функций) Нижегородской области, предоставление государственных услуг в электронном виде |
Всего, в т.ч. |
480,0 |
160,0 |
16 503,0 |
635,0 |
3 055,0 |
23 805,0 |
41 167,0 |
21 664,5 |
21 664,5 |
21 664,5 |
150 798,5 |
|
|
Областной бюджет |
480,0 |
160,0 |
16 503,0 |
635,0 |
3 055,0 |
23 805,0 |
41 167,0 |
21 664,5 |
21 664,5 |
21 664,5 |
150 798,5 |
|
|
Местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
0,0 |
|
|
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
0,0 |
|
|
Прочие источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
0,0 |
Основное мероприятие 3.3. |
Поддержка функционирования инфраструктуры электронного правительства Нижегородской области |
Всего, в т.ч. |
12 702,9 |
12 464,3 |
12 725,7 |
12 884,2 |
53 749,5 |
85 589,4 |
146 979,9 |
150 292,4 |
150 292,4 |
157 392,4 |
795 073,1 |
|
|
Областной бюджет |
12 702,9 |
12 464,3 |
12 725,7 |
12 884,2 |
53 749,5 |
85 589,4 |
146 979,9 |
150 292,4 |
150 292,4 |
157 392,4 |
795 073,1 |
|
|
Местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
0,0 |
|
|
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
0,0 |
|
|
Прочие источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0.0 |
0,0 |
Основное мероприятие 3.4. |
Проведение в рамках своей компетенции обучения специалистов по защите (технической защите) информации по вопросам информационной безопасности |
Всего, в т.ч. |
500,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
500,0 |
450,0 |
3 677,8 |
450,0 |
450,0 |
6 027,8 |
|
|
Областной бюджет |
500,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
500,0 |
450,0 |
3 677,8 |
450,0 |
450,0 |
6 027,8 |
|
|
Местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Прочие источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Основное мероприятие 3.5. |
Создание (модернизация) и развитие систем безопасности |
Всего, в т.ч. |
4 298,9 |
3 212,0 |
0,0 |
18 400,0 |
46 650,0 |
51 688,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
124 249,4 |
|
|
Областной бюджет |
4 298,9 |
3 212,0 |
0,0 |
18 400,0 |
46 650,0 |
51 688,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
124 249,4 |
|
|
Местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Прочие источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Основное мероприятие 3.6. |
Создание (модернизация) систем защиты информационных систем и сетей связи |
Всего, в т.ч. |
1 185,1 |
844,6 |
1 085,0 |
610,0 |
323,0 |
340,0 |
306,0 |
2 286,0 |
2 286,0 |
2 286,0 |
11 551,7 |
|
|
Областной бюджет |
1 185,1 |
844,6 |
1 085,0 |
610,0 |
323,0 |
340,0 |
306,0 |
2 286,0 |
2 286,0 |
2 286,0 |
11 551,7 |
|
|
Местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Прочие источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Основное мероприятие 3.7. |
Поддержка и развитие ИТ-инфраструктуры и сетей связи |
Всего, в т.ч. |
5 668,6 |
30 360,7 |
5 915,0 |
28 792,0 |
233 472,6 |
192 851,2 |
458 895,2 |
423 754,1 |
406 755,4 |
406 930,8 |
2193 395,6 |
|
|
Областной бюджет |
5 668,6 |
6 047,6 |
5 915,0 |
28 792,0 |
233 472,6 |
192 851,2 |
458 895,2 |
423 754,1 |
406 755,4 |
406 930,8 |
2169 082,5 |
|
|
Местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Федеральный бюджет |
0,0 |
24 313,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
24 313,1 |
|
|
Прочие источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Основное мероприятие 3.8. |
Создание (модернизация) и развитие инфраструктурных решений |
Всего, в т.ч. |
5 000,0 |
12 280,0 |
23 648,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
40 928,6 |
|
|
Областной бюджет |
5 000,0 |
12 280,0 |
23 648,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
40 928,6 |
|
|
Местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Прочие источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Основное мероприятие 3.9. |
Приобретение (обновление) и адаптация программных продуктов и систем и обеспечение их обслуживания |
Всего, в т.ч. |
1 174,2 |
16 779,1 |
0,0 |
210,0 |
13 800,0 |
487,3 |
966,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
33 416,8 |
|
|
Областной бюджет |
1 174,2 |
16 779,1 |
0,0 |
210,0 |
13 800,0 |
487,3 |
966,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
33 416,8 |
|
|
Местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Прочие источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Основное мероприятие 3.10. |
Организация и (или) участие в мероприятиях в сфере информационных технологий |
Всего, в т.ч. |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
15 161,8 |
200,0 |
1 000,0 |
1 000,0 |
1 000,0 |
1 000,0 |
19 361,8 |
|
|
Областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
15 161,8 |
200,0 |
1 000,0 |
1 000,0 |
1 000,0 |
1 000,0 |
19 361,8 |
|
|
Местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Прочие источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Основное мероприятие 3.11. |
Внедрение и развитие информационных систем, обеспечивающих автоматизацию деятельности Правительства Нижегородской области |
Всего, в т.ч. |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
8 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
8 000,0 |
|
|
Областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
8 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
8 000,0 |
|
|
Местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Прочие источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Основное мероприятие 3.12. |
Методическое и организационное сопровождение реализации мероприятий по цифровизации городского хозяйства (проект "Умные города" Нижегородской области) |
Всего, в т.ч. |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
41 500,0 |
14 109,8 |
17 000,0 |
17 000,0 |
17 000,0 |
106 609,8 |
|
|
Областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
41 500,0 |
14 109,8 |
17 000,0 |
17 000,0 |
17 000,0 |
106 609,8 |
|
|
Местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Прочие источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Основное мероприятие 3.13. |
Реализация регионального проекта "Информационная инфраструктура" в рамках национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации": обеспечение мероприятий по формированию и функционированию необходимой информационно-технологической и телекоммуникационной инфраструктуры на участках мировых судей для организации защищенного межведомственного электронного взаимодействия, приема исковых заявлений, направляемых в электронном виде, и организации участия в заседаниях по делам, рассматриваемым мировыми судьями в режиме видео-конференц-связи |
Всего, в т.ч. |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0 |
0 |
85 274,5 |
101 847,8 |
23 074,3 |
23 074,3 |
233 270,9 |
|
|
Областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0 |
0 |
3 411,0 |
4 073,9 |
923,0 |
923,0 |
9330,9 |
|
|
Местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0 |
0,0 |
81 863,5 |
97 773,9 |
22 151,3 |
22 151,3 |
223 940,0 |
|
|
Прочие источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
0,0 |
Основное мероприятие 3.14. |
Реализация регионального проекта "Информационная инфраструктура" в рамках национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации": развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры объектов общеобразовательных организаций |
Всего, в т.ч. |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
379 898,3 |
112 556,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
492 454,9 |
|
|
Областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
15 195,9 |
112 556,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
127 752,5 |
|
|
Местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
364 702,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
364 702,4 |
|
|
Прочие источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Основное мероприятие 3.15. |
Реализация регионального проекта "Информационная инфраструктура" в рамках национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации": формирование ИТ-инфраструктуры в государственных (муниципальных) образовательных организациях, реализующих программы общего образования, в соответствии с утвержденным стандартом для обеспечения в помещениях безопасного доступа к государственным, муниципальным и иным информационным системам, а также к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" |
Всего, в т.ч. |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
286 114,4 |
460 347,2 |
0,0 |
0,0 |
746 461,6 |
|
|
Областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
11 444,6 |
18 867,3 |
0,0 |
0,0 |
30 311,9 |
|
|
Местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
274 669,8 |
441 479,9 |
0,0 |
0,0 |
716 149,7 |
|
|
Прочие источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Основное мероприятие 3.16. |
Реализация регионального проекта "Кадры для цифровой экономики" в рамках национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации" |
Всего, в т.ч. |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Прочие источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Основное мероприятие 3.17. |
Реализация регионального проекта "Информационная безопасность" в рамках национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации" |
Всего, в т.ч. |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Прочие источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Основное мероприятие 3.18. |
Реализация регионального проекта "Цифровые технологии" в рамках национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации" |
Всего, в т.ч. |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Прочие источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Основное мероприятие 3.19. |
Реализация регионального проекта "Цифровое государственное управление" в рамках национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации": на обеспечение развития системы межведомственного электронного взаимодействия в Нижегородской области |
Всего, в т.ч. |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
5 312,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
5 312,8 |
|
|
Областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
212,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
212,5 |
|
|
Местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
5 100,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
5 100,3 |
|
|
Прочие источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Основное мероприятие 3.20. |
Предупреждение распространения, профилактика, диагностика и лечение от новой коронавирусной инфекции (COVID-19) |
Всего, в т.ч. |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
78 156,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
78 156,2 |
|
|
Областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
78 156,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
78 156,2 |
|
|
Местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Прочие источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Основное мероприятие 3.21. |
Реализация мероприятий, направленных на поддержку региональных проектов в сфере ИТ: автоматизация приоритетных видов регионального государственного контроля (надзора) в целях внедрения риск-ориентированного подхода |
Всего, в т.ч. |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
17 048,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
17 048,2 |
|
|
Областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
4 432,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
4 432,5 |
|
|
Местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
12 615,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
12 615,7 |
|
|
Прочие источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Основное мероприятие 3.22. |
Поддержка региональных проектов в сфере информационных технологий: мероприятия по модернизации ведомственных информационных систем с целью оказания массовых социально значимых услуг (сервисов) органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, муниципальных услуг органов местного самоуправления и услуг бюджетных учреждений в электронном виде с применением машиночитаемых цифровых административных регламентов |
Всего, в т.ч. |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
4 712,1 |
4 712,1 |
4 712,1 |
14 136,3 |
|
|
Областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 130,9 |
1 130,9 |
1 130,9 |
3 392,7 |
|
|
Местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3 581,2 |
3 581,2 |
3 581,2 |
10 743,6 |
|
|
Прочие источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Основное мероприятие 3.23. |
Реализация регионального проекта "Информационная инфраструктура" в рамках национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации": расходы на реализацию мероприятий по созданию и организации работы единой службы оперативной помощи гражданам по номеру "122" |
Всего, в т.ч. |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
12 357,1 |
0,0 |
0,0 |
12 357,1 |
|
|
Областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
123,6 |
0,0 |
0,0 |
123,6 |
|
|
Местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
12 233,5 |
0,0 |
0,0 |
12 233,5 |
|
|
Прочие источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Подпрограмма 4 "Внедрение спутниковых навигационных технологий с использованием системы ГЛОНАСС и других результатов космической деятельности в интересах социально-экономического и инновационного развития Нижегородской области в 2015 - 2017 годах" |
Всего, в т.ч. |
10 000,0 |
7 000,0 |
4 460,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
21 460,5 |
|
|
Областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Прочие источники |
10 000,0 |
7 000,0 |
4 460,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
21 460,5 |
|
Основное мероприятие 4.1. |
Обеспечение функционирования и модернизации РНИС |
Всего, в т.ч. |
10 000,0 |
7 000,0 |
4 460,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
21 460,5 |
|
|
Областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Прочие источники |
10 000,0 |
7 000,0 |
4 460,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
21 460,5 |
Подпрограмма 5 "Обеспечение реализации государственной программы" |
Всего, в т.ч. |
47 908,0 |
48 443,7 |
51 618,6 |
41 113,7 |
36 755,8 |
35 814,6 |
37 607,2 |
37 580,2 |
37 580,2 |
37 580,2 |
412 002,2 |
|
|
Областной бюджет |
47 908,0 |
48 443,7 |
51 618,6 |
41 113,7 |
36 755,8 |
35 814,6 |
37 607,2 |
37 580,2 |
37 580,2 |
37 580,2 |
412 002,2 |
|
|
Местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
0,0 |
|
|
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
0,0 |
|
|
Прочие источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
0,0 |
".
3. В разделе 3 "Подпрограммы":
3.1. В подразделе 3.3 "Подпрограмма 3 "Электронное правительство":
3.1.1. Позиции "Соисполнители Подпрограммы", "Этапы и сроки реализации Подпрограммы", "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы за счет средств областного бюджета" и "Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов" пункта 3.3.1 "Паспорт Подпрограммы 3" изложить в следующей редакции:
"
Соисполнители Подпрограммы |
министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской области; министерство здравоохранения Нижегородской области; министерство социальной политики Нижегородской области |
";
"
Этапы и сроки реализации Подпрограммы |
Подпрограмма 3 реализуется в 2015 - 2024 годах в один этап |
Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы за счет средств областного бюджета |
всего по подпрограмме 2015 - 2024 годы - 5235008,6 тыс. рублей, в том числе по годам: 2015 - 40558,6 тыс. рублей; 2016 - 71676,1 тыс. рублей; 2017 - 80883,0 тыс. рублей; 2018 - 89152,3 тыс. рублей; 2019 - 664833,4 тыс. рублей; 2020 - 822142,8 тыс. рублей; 2021 - 912955,5 тыс. рублей; 2022 - 914985,9 тыс. рублей; 2023 - 815272,8 тыс. рублей; 2024 - 822548,2 тыс. рублей |
Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов |
По окончании реализации мероприятий Подпрограммы 3 индикаторы достигнут следующих значений: - доля населения, получившего универсальную электронную карту, от общего количества граждан, проживающих на территории Нижегородской области, - 0,11% в 2016 году; - доля органов исполнительной власти Нижегородской области, ведомственные информационные системы которых подключены к региональной информационной системе межведомственного электронного взаимодействия, от общего количества органов исполнительной власти Нижегородской области, являющихся участниками межведомственного электронного взаимодействия, подключенных к корпоративной сети передачи данных, заявивших о таком подключении, - 100%; - доля граждан, обратившихся за получением государственных и муниципальных услуг, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме, - 70%; - доля органов исполнительной власти и администраций муниципальных районов (муниципальных округов, городских округов) Нижегородской области, имеющих доступ к информационным ресурсам, размещенным в корпоративной сети передачи данных, к их общему количеству - 100%; - доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна" по месту пребывания - 91,34%; - уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг - 90%; - доля органов исполнительной власти и органов местного самоуправления муниципальных районов, муниципальных округов и городских округов Нижегородской области, осуществляющих работу в системе электронного документооборота с использованием электронной подписи, - 100%; - доля бесперебойно функционирующего оборудования и программного обеспечения инфраструктуры обработки и хранения данных регионального центра обработки данных - 100%; - уровень готовности оборудования и программного обеспечения инфраструктуры обработки и хранения данных регионального центра обработки данных к удовлетворению потребности в хранении и обработке государственных информационных ресурсов, в т.ч. конфиденциальных данных, - 100%; - доля региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами, за которыми обеспечен контроль деятельности, - 100%; - доля проверок, осуществляемых по приоритетным видам регионального государственного контроля (надзора), информация о которых вносится в единый реестр проверок с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия, в общем количестве указанных проверок - 84,14%; в 2021 г. - уровень готовности Центра управления регионом (Ситуационного Центра) Нижегородской области к реализации функциональных задач в части оснащения программно-техническими комплексами, телекоммуникационным оборудованием, подсистемой информационной безопасности, системами - 100%; - уровень доступности видеоизображений с камер видеонаблюдения - 100%; - доля подключенных к ПОС органов местного самоуправления в части обработки сообщений - 100%; - доля электронного юридически значимого документооборота между органами исполнительной власти, местного самоуправления и подведомственными им учреждениями и в субъекте Российской Федерации - 100%; - доля подключенных к ПОС органов исполнительной власти в части обработки сообщений - 100%; - доля видов сведений в государственных или региональных информационных системах, доступных в электронном виде, необходимых для оказания массовых социально значимых услуг - 100%; - доля совершенных операций с использованием биометрии к общему количеству совершенных операций - 0%; - сокращение регламентного времени предоставления государственных и муниципальных услуг в 3 раза при оказании услуг в электронном виде на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) и (или) региональном портале государственных услуг - 20%; - доля государственных и муниципальных услуг, предоставленных без нарушения регламентного срока при оказании услуг в электронном виде на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) и (или) региональном портале государственных услуг - 98%; - доля проверок в рамках контрольно-надзорной деятельности, проведенных дистанционно, в том числе с использованием чек-листов в электронном виде - 6%; - доля информационных систем обеспечения деятельности РОИВ, подключенных к Единой системе управления доступом Нижегородской области (ЕСУД) - 50%; - доля информационных систем обеспечения деятельности органов местного самоуправления, городских округов, подключенных к ЕСУД - 30%; - количество региональных ИС, обрабатывающих геоданные, интегрированных с РГИС - 60%; - покрытие системами видеонаблюдения территорий мест массового скопления людей - 60%; - доля государственных услуг, направленных на оказание финансовой помощи гражданам, пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, оказанных в электронной форме - 50%; - перевод в цифровой формат информационного взаимодействия органов повседневного управления территориальной подсистемы РСЧС - 100%. В рамках регионального проекта "Информационная инфраструктура" национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации" будут достигнуты следующие значения индикаторов: К 2020 году: - доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения (больницы и поликлиники), подключенных к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", - 100%; - доля фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов государственной и муниципальной систем здравоохранения, подключенных к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", - 77,78%; - доля государственных (муниципальных) образовательных организаций, реализующих образовательные программы общего образования и/или среднего профессионального образования, подключенных к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", - 59,08%; - доля органов государственной власти, органов местного самоуправления и государственных внебюджетных фондов, подключенных к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", - 72,4%. К 2023 году: - доля принятых звонков с нормативным временем соединения с оператором - не менее 90%; - доля неотвеченных звонков операторами Контакт-центра с нормативным временем ожидания соединения - не более 5%. К 2024 году: - доля социально значимых объектов, имеющих широкополосный доступ к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в соответствии с утвержденными требованиями, - 100%; - доля государственных и муниципальных образовательных организаций, реализующих программы начального общего, основного общего, среднего общего и среднего профессионального образования, в учебных классах которых обеспечена возможность беспроводного широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по технологии Wi-Fi, - 100%; - на участках мировых судей обеспечено формирование и функционирование необходимой информационно-технологической и телекоммуникационной инфраструктуры для организации защищенного межведомственного электронного взаимодействия, приема исковых заявлений, направляемых в электронном виде, и организации участия в заседаниях мировых судов в режиме видео-конференц-связи - 1 условная единица. В рамках регионального проекта "Кадры для цифровой экономики" национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации" будут достигнуты следующие значения индикаторов: К 2020 году: - количество выпускников системы профессионального образования с ключевыми компетенциями цифровой экономики - 7,235 тыс. чел.; - количество специалистов, прошедших переобучение по компетенциям цифровой экономики в рамках дополнительного образования, - 16,156 тыс. чел. К 2024 году: - количество государственных (муниципальных) служащих и работников учреждений, прошедших обучение компетенциям в сфере цифровой трансформации государственного и муниципального управления, ежегодно 222 человека. В рамках регионального проекта "Информационная безопасность" национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации" будут достигнуты следующие значения индикаторов: К 2020 году: - средний срок простоя государственных информационных систем в результате компьютерных атак - 0 часов; - количество подготовленных специалистов по образовательным программам в области информационной безопасности с использованием в образовательном процессе отечественных высокотехнологичных комплексов и средств защиты информации - 0,134 тыс. чел.; - стоимостная доля закупаемого и (или) арендуемого федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов и иными органами государственной власти отечественного программного обеспечения - 90%. В рамках регионального проекта "Цифровые технологии" национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации" будут достигнуты следующие значения индикаторов: К 2020 году: - увеличение затрат на развитие "сквозных" цифровых технологий компаниями, зарегистрированными на территории субъекта Российской Федерации, - 0%. В рамках регионального проекта "Цифровое государственное управление" национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации" будут достигнуты следующие значения индикаторов: К 2020 году: - доля взаимодействий граждан и коммерческих организаций с государственными (муниципальными) органами и бюджетными учреждениями, осуществляемых в цифровом виде, - 40,57%; - доля приоритетных государственных услуг и сервисов, соответствующих целевой модели цифровой трансформации (предоставление без необходимости личного посещения государственных органов и иных организаций с применением реестровой модели, онлайн (в автоматическом режиме), проактивно), - 16%; - доля отказов при предоставлении приоритетных государственных услуг и сервисов от числа отказов в 2018 году - 90%; - доля внутриведомственного и межведомственного юридически значимого электронного документооборота государственных и муниципальных органов и бюджетных учреждений - 42%. К 2024 году: - уровень удовлетворенности качеством предоставления массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ) - 4,4 балла; - доля массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде, предоставляемых с использованием ЕПГУ, от общего количества таких услуг, предоставляемых в электронном виде, - 95%; - доля обращений за получением массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием ЕПГУ, без необходимости личного посещения органов государственной власти, органов местного самоуправления и МФЦ от общего количества таких услуг - 50%; - доля органов государственной власти, использующих государственные облачные сервисы и инфраструктуру, - 100%; - количество реализованных на базе единой платформы сервисов обеспечения функций органов государственной власти и органов местного самоуправления, в том числе типовых функций, - 80 штук; - количество государственных услуг, предоставляемых органами государственной власти в реестровой модели и/или в проактивном режиме с предоставлением результата в электронном виде на ЕПГУ - 50 условных единиц; - доля расходов на закупки и/или аренду отечественного программного обеспечения и платформ от общих расходов на закупку или аренду программного обеспечения - 80%; - количество видов сведений, предоставляемых в режиме онлайн органами государственной власти в рамках межведомственного взаимодействия при предоставлении государственных услуг и исполнения функций, в том числе коммерческих организаций в соответствии с законодательством, - 3 штуки; - доля зарегистрированных пользователей ЕПГУ, использующих сервисы ЕПГУ в текущем году в целях получения государственных и муниципальных услуг в электронном виде, от общего числа зарегистрированных пользователей ЕПГУ - 60%. Показатели непосредственных результатов: - число пользователей единого интернет-портала государственных и муниципальных услуг (функций) Нижегородской области - 800 тыс. чел.; - количество специалистов по защите (технической защите) информации органов исполнительной власти, органов местного самоуправления Нижегородской области, подведомственных им организаций, ежегодно проходящих обучение по вопросам информационной безопасности, - 50 чел.; - количество органов исполнительной власти и органов местного самоуправления муниципальных районов, муниципальных округов и городских округов Нижегородской области, осуществляющих работу в системе электронного документооборота с использованием электронной подписи, - 92; - количество процессорных ядер в инфраструктуре обработки и хранения данных регионального центра обработки данных - 2500 шт.; - количество сервисов Нижегородской области, переведенных на взаимодействие с использованием видов сведений единого электронного сервиса единой системы межведомственного электронного взаимодействия в соответствии с методическими рекомендациями по работе с единой системой межведомственного электронного взаимодействия версии 3.xx, в 2020 году - 30 шт. |
".
3.1.2. В пункте 3.3.2 "Текст Подпрограммы 3":
3.1.2.1. Подпункт 3.3.2.1 "Характеристика сферы реализации Подпрограммы 3" изложить в следующей редакции:
"3.3.2.1. Характеристика сферы реализации Подпрограммы 3
В современном обществе информация и знания становятся все более важным фактором производства, движущей силой экономического развития и процветания общества, ввиду современных тенденций развитие электронного правительства стало одним из приоритетных направлений работы Правительства Нижегородской области.
Для реализации стратегических приоритетов развития Нижегородской области необходимо развитие информационно-коммуникационной инфраструктуры, которая позволит обеспечить возможность осуществления государственной политики в сфере информатизации, создать условия для эффективного взаимодействия граждан и государства с использованием информационных технологий.
Правительство Нижегородской области проводит работу по построению информационного общества и электронного правительства с 2007 года в рамках следующих областных целевых программ: "Информатизация Нижегородской области (2007 - 2009 годы)", утвержденной постановлением Правительства Нижегородской области от 30 ноября 2006 г. N 396, "Информатизация Нижегородской области (2009 - 2011 годы)", утвержденной постановлением Правительства Нижегородской области от 3 июля 2009 г. N 453, "Информационное общество и электронное правительство Нижегородской области (2012 - 2014 годы)", утвержденной постановлением Правительства Нижегородской области от 9 августа 2011 г. N 599, и в рамках государственной программы "Информационное общество Нижегородской области (2014 - 2017 годы)", утвержденной постановлением Правительства Нижегородской области от 31 октября 2013 г. N 800.
Основные задачи Подпрограммы 3, а также мероприятия, направленные на решение задач, продиктованы требованиями действующего законодательства в сфере информатизации, указов Президента Российской Федерации, поручениями правительственных комиссий Российской Федерации в сфере информатизации. Кроме того, мероприятия программы соответствуют приоритетам политики в сфере информатизации, определенным в государственной программе Российской Федерации "Информационное общество", национальной программе "Цифровая экономика Российской Федерации", Стратегии в области цифровой трансформации отраслей экономики, социальной сферы и государственного управления Нижегородской области.
В ходе реализации программ достигнуты следующие основные результаты, характеризующие развитие электронного правительства в Нижегородской области:
Создана необходимая нормативная база в сфере информатизации, регламентирующая реализацию проектов в сфере информатизации.
Осуществлена координация деятельности органов исполнительной власти и местного самоуправления области по реализации мероприятий программы, оказана методическая, консультационная поддержка, проведено обучение в рамках реализации проектов. Проведена работа по консолидации ресурсов органов исполнительной власти Нижегородской области в сфере информатизации в целях повышения эффективности использования ресурсов органов исполнительной власти в сфере информатизации.
Создана и устойчиво функционирует надежная информационно-технологическая и телекоммуникационная инфраструктура, посредством которой обеспечена стабильная работа всех систем и сервисов органов исполнительной власти и муниципальных образований Нижегородской области. Обеспечен необходимый уровень защищенности государственных информационных систем (ГИС) и ресурсов, устойчивость и безопасность функционирования информационной инфраструктуры и сервисов передачи, обработки и хранения данных.
В Нижегородской области внедрена единая региональная система электронного документооборота (СЭДО) с использованием электронной подписи должностных лиц, объединяющая органы исполнительной власти Нижегородской области, органы местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области, подведомственные им организации. К системе подключены все органы исполнительной власти Нижегородской области и все органы местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области, а также подведомственные учреждения. Достигнуто устойчивое функционирование системы.
Все органы исполнительной власти Нижегородской области, органы местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области имеют сайты, информационно наполненные в соответствии с законодательством.
В целях обеспечения возможности для граждан получать услуги в электронном виде развивается инфраструктура доступа к данным услугам, элементом которой является портал государственных и муниципальных услуг Нижегородской области.
На конец 2021 года на портале представлена информация о порядке получения 150 государственных и 1973 муниципальных услуг, графики работы ведомств, формы для подачи заявлений в электронном виде с возможностью отслеживать ход исполнения заявления, возможность оплаты государственных пошлин, запись на прием и досудебное обжалование в электронном виде.
Количество уникальных посетителей в 2021 г. составило 376105 человек.
Обеспечен перевод в электронный формат массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг Нижегородской области через Единый портал государственных и муниципальных услуг. В соответствии с региональным перечнем массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг Нижегородской области, утвержденным распоряжением Правительства Нижегородской области от 6 сентября 2021 г. N 877-р, в электронный вид переведено 76 услуг из 80. Результат предоставления услуги также формируется в электронном виде.
Обеспечено подключение к функционалу подсистемы "Платформа обратной связи" (ПОС) федеральной государственной информационной системы Единый портал государственных и муниципальных услуг всех ОИВ и ОМСУ Нижегородской области, учреждений здравоохранения, образования, а также иных организаций, осуществляющих публично-значимые функции.
В 2021 г. принято более 205 000 сообщений, поступивших от граждан через ПОС, проведено более 60 общественных голосований.
Учитывая изменения, проводимые в Российской Федерации в части перевода услуг в электронный вид, внедрения электронных сервисов и платформ, развития информационно-технологической и телекоммуникационной инфраструктуры для организации межведомственного электронного взаимодействия и обеспечения доступа граждан и организаций к услугам и сервисам, в Нижегородской области необходимо продолжить работу по реализации требований федерального законодательства на региональном и муниципальном уровнях.
Без программного вмешательства большинство значений показателей осталось бы на уровне значений 2014 года, использование программного метода при решении этих проблем обеспечит возможность осуществления государственной политики в сфере информатизации, реализации увязанных по ресурсам, исполнителям и срокам мероприятий в сфере информатизации. Решение задач по информатизации в рамках Подпрограммы также позволяет осуществить интеграцию работ в сфере внедрения и использования информационных технологий, проводимых органами исполнительной власти области.".
3.1.2.2. Подпункт 3.3.2.3 "Сроки и этапы реализации Подпрограммы 3" изложить в следующей редакции:
"3.3.2.3. Сроки и этапы реализации Подпрограммы 3
Подпрограмма 3 реализуется в 2015 - 2024 годах в один этап.".
3.1.2.3. В подпункте 3.3.2.4 "Основные мероприятия Подпрограммы 3" после абзаца сорок третьего дополнить абзацами следующего содержания:
"Основное мероприятие 3.22. Поддержка региональных проектов в сфере информационных технологий: мероприятия по модернизации ведомственных информационных систем с целью оказания массовых социально значимых услуг (сервисов) органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, муниципальных услуг органов местного самоуправления и услуг бюджетных учреждений в электронном виде с применением машиночитаемых цифровых административных регламентов.
Ожидаемыми результатами реализации данного мероприятия являются обеспечение информационного взаимодействия ведомственных информационных систем с функционалом конструктора цифровых регламентов федеральной государственной информационной системы "Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)" в части получения сведений о цифровых регламентах, участвующих в предоставлении массовых социально значимых услуг Нижегородской области. Обеспечение доработки ведомственных информационной системы в целях модернизации процессов предоставления массовых социально значимых услуг Нижегородской области с применением цифровых регламентов в автоматизированном виде. Предоставление массовых социально значимых услуг Нижегородской области в электронном виде с применением машиночитаемых цифровых административных регламентов.
Основное мероприятие 3.23. Реализация регионального проекта "Информационная инфраструктура" в рамках национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации": организация работы единой службы оперативной помощи гражданам по "122".
Ожидаемым результатом реализации данного мероприятия является организация бесперебойной работы службы оперативной помощи гражданам в условиях распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 по единому номеру "122".".
3.1.2.4. Подпункт 3.3.2.5 "Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации Подпрограммы 3" изложить в следующей редакции:
"3.3.2.5. Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации Подпрограммы 3
По окончании реализации мероприятий Подпрограммы 3 индикаторы достигнут следующих значений:
- доля населения, получившего универсальную электронную карту, от общего количества граждан, проживающих на территории Нижегородской области, - 0,11% в 2016 году;
- доля органов исполнительной власти Нижегородской области, ведомственные информационные системы которых подключены к региональной информационной системе межведомственного электронного взаимодействия, от общего количества органов исполнительной власти Нижегородской области, являющихся участниками межведомственного электронного взаимодействия, подключенных к корпоративной сети передачи данных, заявивших о таком подключении - 100%;
- доля граждан, обратившихся за получением государственных и муниципальных услуг, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме - 70%;
- доля органов исполнительной власти и администраций муниципальных районов (муниципальных округов, городских округов) Нижегородской области, имеющих доступ к информационным ресурсам, размещенным в корпоративной сети передачи данных, к их общему количеству - 100%;
- доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна" по месту пребывания - 91,34%;
- уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг - 90%;
- доля органов исполнительной власти и органов местного самоуправления муниципальных районов, муниципальных округов и городских округов Нижегородской области, осуществляющих работу в системе электронного документооборота с использованием электронной подписи - 100%;
- доля бесперебойно функционирующего оборудования и программного обеспечения инфраструктуры обработки и хранения данных регионального центра обработки данных - 100%;
- уровень готовности оборудования и программного обеспечения инфраструктуры обработки и хранения данных регионального центра обработки данных к удовлетворению потребности в хранении и обработке государственных информационных ресурсов, в т.ч. конфиденциальных данных - 100%;
- доля региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами, за которыми обеспечен контроль деятельности - 100%;
- доля проверок, осуществляемых по приоритетным видам регионального государственного контроля (надзора), информация о которых вносится в единый реестр проверок с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия, в общем количестве указанных проверок - 84,14%; в 2021 г.
- уровень готовности Центра управления регионом (Ситуационного Центра) Нижегородской области к реализации функциональных задач в части оснащения программно-техническими комплексами, телекоммуникационным оборудованием, подсистемой информационной безопасности, системами - 100%;
- уровень доступности видеоизображений с камер видеонаблюдения - 100%;
- доля подключенных к ПОС органов местного самоуправления в части обработки сообщений - 100%;
- доля электронного юридически значимого документооборота между органами исполнительной власти, местного самоуправления и подведомственными им учреждениями и в субъекте Российской Федерации - 100%;
- доля подключенных к ПОС органов исполнительной власти в части обработки сообщений - 100%;
- доля видов сведений в государственных или региональных информационных системах, доступных в электронном виде, необходимых для оказания массовых социально значимых услуг - 100%;
- доля совершенных операций с использованием биометрии к общему количеству совершенных операций - 0%;
- сокращение регламентного времени предоставления государственных и муниципальных услуг в 3 раза при оказании услуг в электронном виде на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) и (или) региональном портале государственных услуг - 20%;
- доля государственных и муниципальных услуг, предоставленных без нарушения регламентного срока при оказании услуг в электронном виде на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) и (или) региональном портале государственных услуг - 98%;
- доля проверок в рамках контрольно-надзорной деятельности, проведенных дистанционно, в том числе с использованием чек-листов в электронном виде - 6%;
- доля информационных систем обеспечения деятельности РОИВ, подключенных к Единой системе управления доступом Нижегородской области (ЕСУД) - 50%;
- доля информационных систем обеспечения деятельности органов местного самоуправления, городских округов, подключенных к ЕСУД - 30%;
- количество региональных ИС, обрабатывающих геоданные, интегрированных с РГИС - 60%;
- покрытие системами видеонаблюдения территорий мест массового скопления людей - 60%;
- доля государственных услуг, направленных на оказание финансовой помощи гражданам, пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, оказанных в электронной форме - 50%;
- перевод в цифровой формат информационного взаимодействия органов повседневного управления территориальной подсистемы РСЧС - 100%.
В рамках регионального проекта "Информационная инфраструктура" национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации" будут достигнуты следующие значения индикаторов:
К 2020 году:
- доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения (больницы и поликлиники), подключенных к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" - 100%;
- доля фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов государственной и муниципальной систем здравоохранения, подключенных к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" - 77,78%;
- доля государственных (муниципальных) образовательных организаций, реализующих образовательные программы общего образования и/или среднего профессионального образования, подключенных к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" - 59,08%;
- доля органов государственной власти, органов местного самоуправления и государственных внебюджетных фондов, подключенных к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" - 72,4%.
К 2023 году:
- доля принятых звонков с нормативным временем соединения с оператором - не менее 90%;
- доля неотвеченных звонков операторами Контакт-центра с нормативным временем ожидания соединения - не более 5%.
К 2024 году:
- доля социально значимых объектов, имеющих широкополосный доступ к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в соответствии с утвержденными требованиями - 100%;
- доля государственных и муниципальных образовательных организаций, реализующих программы начального общего, основного общего, среднего общего и среднего профессионального образования, в учебных классах которых обеспечена возможность беспроводного широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по технологии Wi-Fi - 100%;
- на участках мировых судей обеспечено формирование и функционирование необходимой информационно-технологической и телекоммуникационной инфраструктуры для организации защищенного межведомственного электронного взаимодействия, приема исковых заявлений, направляемых в электронном виде, и организации участия в заседаниях мировых судов в режиме видео-конференц-связи - 1 условная единица.
В рамках регионального проекта "Кадры для цифровой экономики" национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации" будут достигнуты следующие значения индикаторов:
К 2020 году:
- количество выпускников системы профессионального образования с ключевыми компетенциями цифровой экономики - 7,235 тыс. чел.;
- количество специалистов, прошедших переобучение по компетенциям цифровой экономики в рамках дополнительного образования - 16,156 тыс. чел.
К 2024 году:
- количество государственных (муниципальных) служащих и работников учреждений, прошедших обучение компетенциям в сфере цифровой трансформации государственного и муниципального управления, ежегодно 222 человека.
В рамках регионального проекта "Информационная безопасность" национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации" будут достигнуты следующие значения индикаторов:
К 2020 году:
- средний срок простоя государственных информационных систем в результате компьютерных атак - 0 часов;
- количество подготовленных специалистов по образовательным программам в области информационной безопасности с использованием в образовательном процессе отечественных высокотехнологичных комплексов и средств защиты информации - 0,134 тыс. чел.;
- стоимостная доля закупаемого и (или) арендуемого федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов и иными органами государственной власти отечественного программного обеспечения - 90%.
В рамках регионального проекта "Цифровые технологии" национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации" будут достигнуты следующие значения индикаторов:
К 2020 году:
- увеличение затрат на развитие "сквозных" цифровых технологий компаниями, зарегистрированными на территории субъекта Российской Федерации - 0%.
В рамках регионального проекта "Цифровое государственное управление" национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации" будут достигнуты следующие значения индикаторов:
К 2020 году:
- доля взаимодействий граждан и коммерческих организаций с государственными (муниципальными) органами и бюджетными учреждениями, осуществляемых в цифровом виде - 40,57%;
- доля приоритетных государственных услуг и сервисов, соответствующих целевой модели цифровой трансформации (предоставление без необходимости личного посещения государственных органов и иных организаций с применением реестровой модели, онлайн (в автоматическом режиме), проактивно) - 16%;
- доля отказов при предоставлении приоритетных государственных услуг и сервисов от числа отказов в 2018 году - 90%;
- доля внутриведомственного и межведомственного юридически значимого электронного документооборота государственных и муниципальных органов и бюджетных учреждений - 42%.
К 2024 году:
- уровень удовлетворенности качеством предоставления массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ) - 4,4 балла;
- доля массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде, предоставляемых с использованием ЕПГУ, от общего количества таких услуг, предоставляемых в электронном виде - 95%;
- доля обращений за получением массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием ЕПГУ, без необходимости личного посещения органов государственной власти, органов местного самоуправления и МФЦ от общего количества таких услуг - 50%;
- доля органов государственной власти, использующих государственные облачные сервисы и инфраструктуру - 100%;
- количество реализованных на базе единой платформы сервисов обеспечения функций органов государственной власти и органов местного самоуправления, в том числе типовых функций - 80 штук;
- количество государственных услуг, предоставляемых органами государственной власти в реестровой модели и/или в проактивном режиме с предоставлением результата в электронном виде на ЕПГУ - 50 условных единиц;
- доля расходов на закупки и/или аренду отечественного программного обеспечения и платформ от общих расходов на закупку или аренду программного обеспечения - 80%;
- количество видов сведений, предоставляемых в режиме онлайн органами государственной власти в рамках межведомственного взаимодействия при предоставлении государственных услуг и исполнения функций, в том числе коммерческих организаций в соответствии с законодательством - 3 штуки;
- доля зарегистрированных пользователей ЕПГУ, использующих сервисы ЕПГУ в текущем году в целях получения государственных и муниципальных услуг в электронном виде, от общего числа зарегистрированных пользователей ЕПГУ - 60%.
Показатели непосредственных результатов:
- число пользователей единого интернет-портала государственных и муниципальных услуг (функций) Нижегородской области - 800 тыс. чел.;
- количество специалистов по защите (технической защите) информации органов исполнительной власти, органов местного самоуправления Нижегородской области, подведомственных им организаций, ежегодно проходящих обучение по вопросам информационной безопасности - 50 чел.;
- количество органов исполнительной власти и органов местного самоуправления муниципальных районов, муниципальных округов и городских округов Нижегородской области, осуществляющих работу в системе электронного документооборота с использованием электронной подписи - 92;
- количество процессорных ядер в инфраструктуре обработки и хранения данных регионального центра обработки данных - 2500 шт.;
- количество сервисов Нижегородской области, переведенных на взаимодействие с использованием видов сведений единого электронного сервиса единой системы межведомственного электронного взаимодействия в соответствии с методическими рекомендациями по работе с единой системой межведомственного электронного взаимодействия версии 3.xx, в 2020 году - 30 шт.".
3.1.2.5. Абзац первый подпункта 3.3.2.8 "Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы 3" изложить в следующей редакции:
"Общий прогнозный объем финансирования, необходимый для реализации мероприятий Подпрограммы 3 составит 4 411 864,5 тыс. рублей - средства областного бюджета.".
3.2. В подразделе 3.5 "Подпрограмма 5 "Обеспечение реализации государственной программы":
3.2.1. Позицию "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы за счет средств областного бюджета" паспорта Подпрограммы 5 изложить в следующей редакции:
"
Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы за счет средств областного бюджета |
Всего по подпрограмме 2015 - 2024 годы - 412002,2 тыс. рублей, в том числе по годам: 2015 - 47908,0 тыс. рублей; 2016 - 48443,7 тыс. рублей; 2017 - 51618,6 тыс. рублей; 2018 - 41113,7 тыс. рублей; 2019 - 36755,8 тыс. рублей; 2020 - 35814,6 тыс. рублей; 2021 - 37607,2 тыс. рублей; 2022 - 37580,2 тыс. рублей; 2023 - 37580,2 тыс. рублей; 2024 - 37580,2 тыс. рублей |
".
3.2.2. Таблицу 6 "Аналитическое распределение средств областного бюджета Подпрограммы 5 "Обеспечение реализации государственной программы" по подпрограммам (тыс. руб.)" изложить в следующей редакции:
"Таблица 6. Аналитическое распределение средств областного бюджета Подпрограммы 5 "Обеспечение реализации государственной программы" по подпрограммам (тыс. руб.)
Статус |
Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы |
Код бюджетной классификации |
Расходы (тыс. руб.), годы |
||||||||||||
|
ГРБС |
РзПр |
ЦСР |
ВР |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
подпрограмма 5 |
"Обеспечение реализации государственной программы" |
062 |
Всего: |
47 908,0 |
48 443,7 |
51 618,6 |
41 113,7 |
36 755,8 |
35 814,6 |
37 607,2 |
37 580,2 |
37 580,2 |
37 580,2 |
||
|
|
062 |
0410 |
1150100190 |
100 |
41 432,2 |
39 196,9 |
44 375,7 |
37 240,1 |
34 204,7 |
33 487,2 |
35 687,2 |
36 618,0 |
36 618,0 |
36 618,0 |
|
|
062 |
0410 |
|
200 |
6 415,2 |
9 176,8 |
7 179,9 |
3 824,4 |
2 541,1 |
2 317,4 |
1 895,0 |
952,2 |
952,2 |
952,2 |
|
|
062 |
0410 |
|
800 |
60,6 |
70,0 |
63,0 |
49,2 |
10,0 |
10,0 |
25,0 |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
подпрограмма 1 |
"Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112" в Нижегородской области" |
062 |
Всего: |
11 976,9 |
12 111,0 |
12 904,6 |
20 556,8 |
18 106,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
|
062 |
0410 |
1150100190 |
100 |
10 358,0 |
9 799,3 |
11 093,9 |
18 620,0 |
16 966,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
062 |
0410 |
|
200 |
1 603,8 |
2 294,2 |
1 795,0 |
1 912,2 |
1 135,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
062 |
0410 |
|
800 |
15,1 |
17,5 |
15,7 |
24,6 |
5,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
подпрограмма 2 |
"Информационная среда" |
062 |
Всего: |
11 977,1 |
12 111,0 |
12 904,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
|
062 |
0410 |
1150100190 |
100 |
10 358,1 |
9 799,3 |
11 093,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
062 |
0410 |
|
200 |
1 603,8 |
2 294,2 |
1 795,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
062 |
0410 |
|
800 |
15,2 |
17,5 |
15,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
подпрограмма 3 |
"Электронное правительство" |
062 |
Всего: |
11 977,1 |
12 110,7 |
12 904,9 |
20 556,9 |
18 649,0 |
35 814,6 |
37 607,2 |
37 580,2 |
37 580,2 |
37 580,2 |
||
|
|
062 |
0410 |
1150100190 |
100 |
10 358,1 |
9 799,0 |
11 094,0 |
18 620,1 |
17 238,4 |
33 487,2 |
35 687,2 |
36 618,0 |
36 618,0 |
36 618,0 |
|
|
062 |
0410 |
|
200 |
1 603,8 |
2 294,2 |
1 795,0 |
1 912,2 |
1 405,6 |
2 317,4 |
1 895,0 |
952,2 |
952,2 |
952,2 |
|
|
062 |
0410 |
|
800 |
15,2 |
17,5 |
15,9 |
24,6 |
5,0 |
10,0 |
25,0 |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
подпрограмма 4 |
"Внедрение спутниковых навигационных технологий с использованием системы ГЛОНАСС и других результатов космической деятельности в интересах социально-экономического и инновационного развития Нижегородской области в 2015 - 2017 годах" |
062 |
Всего: |
11 976,9 |
12 111,0 |
12 904,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
|
062 |
0410 |
1150100190 |
100 |
10 358,0 |
9 799,3 |
11 093,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
062 |
0410 |
|
200 |
1 603,8 |
2 294,2 |
1 794,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
062 |
0410 |
|
800 |
15,1 |
17,5 |
15,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
".
4. В списке используемых сокращений абзацы "ГКУ НО "ЦБДД" - государственное казенное учреждение Нижегородской области "Центр безопасности дорожного движения", "ГБУ НО "Автобаза" - государственное бюджетное учреждение Нижегородской области "Автобаза управления делами Правительства Нижегородской области", "ГКУ НО "ГУАД" - государственное казенное учреждение Нижегородской области "Главное управление автомобильных дорог", "ГКУ НО "Управление по делам ГО, ЧС и ПБ НО" - государственное казенное учреждение Нижегородской области "Управление по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Нижегородской области" исключить.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Постановление Правительства Нижегородской области от 15 июня 2022 г. N 450 "О внесении изменений в государственную программу "Информационное общество Нижегородской области", утвержденную постановлением Правительства Нижегородской области от 30 апреля 2014 г. N 300"
Текст постановления опубликован на "Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru) 21 июня 2022 г. N 5200202206210015