В соответствии с постановлением администрации Касимовского муниципального района Рязанской области от 29 ноября 2021 г. N 906 "Об утверждении Положения о муниципальных программах Касимовского муниципального района Рязанской области", в целях обеспечения программно-целевого планирования и повышения эффективности бюджетных расходов, руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом Касимовского муниципального района, администрация Касимовского муниципального района Рязанской области постановляет:
1. Внести в постановление администрации Касимовского муниципального района Рязанской области от 14.10.2015 N 1147 "Об утверждении муниципальной программы Касимовского муниципального района Рязанской области "Комплексное развитие культуры" следующие изменения:
1.1. В Приложении N 1:
Приложение N 1 в тексте изменяемого документа отсутствует
1.1.1. Пункт 3 "Финансовое обеспечение программы" изложить в следующей редакции:
Пункт 3 "Финансовое обеспечение программы" в тексте изменяемого документа отсутствует
N п/п |
Наименование |
Источник ФО |
Объем ФО по годам (тыс. руб.) |
|||||||||
всего |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
1 |
По региональным проектам |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1 |
Расходы на реализацию мероприятий подпрограммы 5 "Развитие культуры" государственной программы Рязанской области "Развитие культуры и туризма", в том числе модернизация библиотек в части комплектования книжных фондов библиотек муниципальных образований |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ФБ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
ОБ |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
МБ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
2 |
По ведомственным проектам |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
Всего по комплексам процессных мероприятий |
Всего |
1 045 499 446,57 |
119 902 086,57 |
115 699 670,00 |
115 699 670,00 |
115 699 670,00 |
115 699 670,00 |
115 699 670,00 |
115 699 670,00 |
115 699 670,00 |
115 699 670,00 |
ФБ |
250 000,00 |
250 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
ОБ |
54 449 895,27 |
6 449 895,27 |
6 000 000,00 |
6 000 000,00 |
6 000 000,00 |
6 000 000,00 |
6 000 000,00 |
6 000 000,00 |
6 000 000,00 |
6 000 000,00 |
||
МБ |
979 044 280,89 |
111 846 920,89 |
108 399 670,00 |
108 399 670,00 |
108 399 670,00 |
108 399 670,00 |
108 399 670,00 |
108 399 670,00 |
108 399 670,00 |
108 399 670,00 |
||
ИП |
55 270,41 |
55 270,41 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
ВБ |
11 700 000,00 |
1 300 000,00 |
1 300 000,00 |
1 300 000,00 |
1 300 000,00 |
1 300 000,00 |
1 300 000,00 |
1 300 000,00 |
1 300 000,00 |
1 300 000,00 |
||
Итого по Программе |
Всего |
1 045 499 446,57 |
119 902 086,57 |
115 699 670,00 |
115 699 670,00 |
115 699 670,00 |
115 699 670,00 |
115 699 670,00 |
115 699 670,00 |
115 699 670,00 |
115 699 670,00 |
|
ФБ |
250 000,00 |
250 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
ОБ |
54 449 895,27 |
6 449 895,27 |
6 000 000,00 |
6 000 000,00 |
6 000 000,00 |
6 000 000,00 |
6 000 000,00 |
6 000 000,00 |
6 000 000,00 |
6 000 000,00 |
||
МБ |
979 044 280,89 |
111 846 920,89 |
108 399 670,00 |
108 399 670,00 |
108 399 670,00 |
108 399 670,00 |
108 399 670,00 |
108 399 670,00 |
108 399 670,00 |
108 399 670,00 |
||
ИП |
55 270,41 |
55 270,41 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
ВБ |
11 700 000,00 |
1 300 000,00 |
1 300 000,00 |
1 300 000,00 |
1 300 000,00 |
1 300 000,00 |
1 300 000,00 |
1 300 000,00 |
1 300 000,00 |
1 300 000,00 |
||
в том числе ГРБС |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Управление культуры и туризма администрации Касимовского муниципального района Рязанской области (далее - Управление культуры и туризма администрации) |
Всего |
1 045 499 446,57 |
119 902 086,57 |
115 699 670,00 |
115 699 670,00 |
115 699 670,00 |
115 699 670,00 |
115 699 670,00 |
115 699 670,00 |
115 699 670,00 |
115 699 670,00 |
|
ФБ |
250 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
ОБ |
54 449 895,27 |
6 449 895,27 |
6 000 000,00 |
6 000 000,00 |
6 000 000,00 |
6 000 000,00 |
6 000 000,00 |
6 000 000,00 |
6 000 000,00 |
6 000 000,00 |
||
МБ |
979 044 280,89 |
111 846 920,89 |
108 399 670,00 |
108 399 670,00 |
108 399 670,00 |
108 399 670,00 |
108 399 670,00 |
108 399 670,00 |
108 399 670,00 |
108 399 670,00 |
||
ИП |
55 270,41 |
55 270,41 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
ВБ |
11 700 000,00 |
1 300 000,00 |
1 300 000,00 |
1 300 000,00 |
1 300 000,00 |
1 300 000,00 |
1 300 000,00 |
1 300 000,00 |
1 300 000,00 |
1 300 000,00 |
1.1.2. Пункт 5. Перечня мероприятий подпрограммы 1 "Развитие образования в сфере культуры" раздела "Сведения о подпрограммах Программы" изложить в следующей редакции:
Пункт 5 Перечня мероприятий подпрограммы 1 "Развитие образования в сфере культуры" раздела "Сведения о подпрограммах Программы" в тексте изменяемого документа отсутствует
N п.п. |
Наименование |
ГЮРС |
Исполнители |
Источник ФО |
КБК |
Объем финансирования (руб.) |
|||||||||
Всего |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
1 |
Региональные проекты |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
Ведомственные проекты |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
Комплекс процессных мероприятий |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1 |
Задача 1 Обеспечение деятельности учреждений дополнительного образования в сфере культуры |
Управление культуры и туризма администрации |
МБУДО "Елатомская детская школа искусств" |
Всего |
2740406990 |
105 342 697,34 |
11 886 137,34 |
11 682 070,00 |
11 682 070,00 |
11 682 070,00 |
11 682 070,00 |
11 682 070,00 |
11 682 070,00 |
11 682 070,00 |
11 682 070,00 |
МБ |
2740406990 |
103 992 697,34 |
11 736 137,34 |
11 532 070,00 |
11 532 070,00 |
11 532 070,00 |
11 532 070,00 |
11 532 070,00 |
11 532 070,00 |
11 532 070,00 |
11 532 070,00 |
||||
ВБ |
|
1 350 000,00 |
150 000,00 |
150 000,00 |
150 000,00 |
150 000,00 |
150 000,00 |
150 000,00 |
150 000,00 |
150 000,00 |
150 000,00 |
||||
3.1.1 |
Обеспечение выполнения муниципального задания в т. ч. |
Всего |
2740406990 |
105 342 697,34 |
11 886 137,34 |
11 682 070,00 |
11 682 070,00 |
11 682 070,00 |
11 682 070,00 |
11 682 070,00 |
11 682 070,00 |
11 682 070,00 |
11 682 070,00 |
||
МБ |
2740406990 |
103 992 697,34 |
11 736 137,34 |
11 532 070,00 |
11 532 070,00 |
11 532 070,00 |
11 532 070,00 |
11 532 070,00 |
11 532 070,00 |
11 532 070,00 |
11 532 070,00 |
||||
|
|
|
|
ВБ |
|
1 350 000,00 |
150 000,00 |
150 000,00 |
150 000,00 |
150 000,00 |
150 000,00 |
150 000,00 |
150 000,00 |
150 000,00 |
150 000,00 |
3.1.2 |
Субсидии на иные цели |
Управление культуры и туризма администрации |
МБУДО "Елатомская детская школа искусств" |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ОБ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
Всего по комплексу процессных мероприятий |
МБ |
2740406990 |
103 992 697,34 |
11 736 137,34 |
11 532 070,00 |
11 532 070,00 |
11 532 070,00 |
11 532 070,00 |
11 532 070,00 |
11 532 070,00 |
11 532 070,00 |
11 532 070,00 |
|||
ВБ |
|
1 350 000,00 |
150 000,00 |
150 000,00 |
150 000,00 |
150 000,00 |
150 000,00 |
150 000,00 |
150 000,00 |
150 000,00 |
150 000,00 |
||||
Итого по подпрограмме |
МБ |
2740000000 |
103 992 697,34 |
11 736 137,34 |
11 532 070,00 |
11 532 070,00 |
11 532 070,00 |
11 532 070,00 |
11 532 070,00 |
11 532 070,00 |
11 532 070,00 |
11 532 070,00 |
|||
ВБ |
|
1 350 000,00 |
150 000,00 |
150 000,00 |
150 000,00 |
150 000,00 |
150 000,00 |
150 000,00 |
150 000,00 |
150 000,00 |
150 000,00 |
1.1.3. Пункт 5. Перечня мероприятий подпрограммы 2 "Развитие библиотечного дела" раздела "Сведения о подпрограммах Программы" изложить в следующей редакции:
Пункт 5 Перечня мероприятий подпрограммы 2 "Развитие библиотечного дела" раздела "Сведения о подпрограммах Программы" в тексте изменяемого документа отсутствует
N П.п |
Наименование |
ГРБС |
Исполнители |
Источник ФО |
КБК |
Объем финансирования (руб.) |
|||||||||
Всего |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
1 |
Региональные проекты |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
Ведомственные проекты |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
Комплекс процессных мероприятий |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1 |
Задача 1 Обеспечение деятельности библиотек |
Управление культуры и туризма администрации |
МУК "ЦРМБ Касимовского района" |
Всего |
2740215990 |
256 820 936,46 |
27 974 536,46 |
28 605 000,00 |
28 605 000,00 |
28 605 000,00 |
28 605 000,00 |
28 605 000,00 |
28 605 000,00 |
28 605 000,00 |
28 605 000,00 |
МБ |
2740215990 |
256 595 936,46 |
27 949 536,46 |
28 580 000,00 |
28 580 000,00 |
28 580 000,00 |
28 580 000,00 |
28 580 000,00 |
28 580 000,00 |
28 580 000,00 |
28 580 000,00 |
||||
ВБ |
|
225 000,00 |
25 000,00 |
25 000,00 |
25 000,00 |
25 000,00 |
25 000,00 |
25 000,00 |
25 000,00 |
25 000,00 |
25 000,00 |
||||
3.1.1 |
Обеспечение выполнения муниципального задания |
Всего |
2740215990 |
256 820 936,46 |
27 974 536,36 |
28 605 000,00 |
28 605 000,00 |
28 605 000,00 |
28 605 000,00 |
28 605 000,00 |
28 605 000,00 |
28 605 000,00 |
28 605 000,00 |
||
МБ |
2740215990 |
256 595 936,46 |
27 949 536,46 |
28 580 000,00 |
28 580 000,00 |
28 580 000,00 |
28 580 000,00 |
28 580 000,00 |
28 580 000,00 |
28 580 000,00 |
28 580 000,00 |
||||
ВБ |
|
225 000,00 |
25 000,00 |
25 000,00 |
25 000,00 |
25 000,00 |
25 000,00 |
25 000,00 |
25 000,00 |
25 000,00 |
25 000,00 |
||||
3.1.2 |
Субсидии на иные цели в т. ч. |
всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
МБ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
3.1.3 |
Комплектование книжного фонда |
всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
МБ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
Всего по комплексу процессных мероприятий |
МБ |
2740215990 |
256 595 936,46 |
27 949 536,46 |
28 580 000,00 |
28 580 000,00 |
28 580 000,00 |
28 580 000,00 |
28 580 000,00 |
28 580 000,00 |
28 580 000,00 |
28 580 000,00 |
|||
ВБ |
|
225 000,00 |
25 000,00 |
25 000,00 |
25 000,00 |
25 000,00 |
25 000,00 |
25 000,00 |
25 000,00 |
25 000,00 |
25 000,00 |
||||
Итого по подпрограмме |
МБ |
2740000000 |
256 595 936,46 |
27 949 536,46 |
28 580 000,00 |
28 580 000,00 |
28 580 000,00 |
28 580 000,00 |
28 580 000,00 |
28 580 000,00 |
28 580 000,00 |
28 580 000,00 |
|||
ВБ |
|
225 000,00 |
25 000,00 |
25 000,00 |
25 000,00 |
25 000,00 |
25 000,00 |
25 000,00 |
25 000,00 |
25 000,00 |
25 000,00 |
1.1.4. Пункт 5. Перечня мероприятий подпрограммы 3 "Развитие культуры, искусства, народного творчества" раздела "Сведения о подпрограммах Программы" изложить в следующей редакции:
Пункт 5 Перечня мероприятий подпрограммы 3 "Развитие культуры, искусства, народного творчества" раздела "Сведения о подпрограммах Программы" в тексте изменяемого документа отсутствует
N П. п |
Наименование |
ГЮРС |
Исполнители |
Источник ФО |
КБК |
Объем финансирования (руб.) |
|||||||||
Всего |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
1 |
Региональные проекты |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1 |
Расходы на реализацию федерального проекта "Культурная среда" |
Управление культуры и туризма администрации |
МУК "Межпоселенческий организационно-методический центр Касимовского района Рязанской области", МУК Гусевское клубное объединение |
Всего |
А1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ФБ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
ОБ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
МБ |
А1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
1.1.1 |
Капитальный ремонт здания сельского дома культуры |
ФБ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
ОБ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
МБ |
А1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
2 |
Ведомственные проекты |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
Комплексы процессных мероприятий |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1 |
Задача 1 Обеспечение деятельности учреждений культуры |
Управление культуры и туризма администрации |
МУК "Межпоселенческий организационно-методический центр Касимовского района Рязанской области", МУК Гусевское клубное объединение |
Всего |
2740313990 |
377 318 293,71 |
45 365 493,71 |
41 494 100,00 |
41 494 100,00 |
41 494 100,00 |
41 494 100,00 |
41 494 100,00 |
41 494 100,00 |
41 494 100,00 |
41 494 100,00 |
МБ |
2740313990 |
367 643 293,71 |
44 290 493,71 |
40 419 100,00 |
40 419 100,00 |
40 419 100,00 |
40 419 100,00 |
40 419 100,00 |
40 419 100,00 |
40 419 100,00 |
40 419 100,00 |
||||
|
|
ВБ |
|
9 675 000,00 |
1 075 000,00 |
1 075 000,00 |
1 075 000,00 |
1 075 000,00 |
1 075 000,00 |
1 075 000,00 |
1 075 000,00 |
1 075 000,00 |
1 075 000,00 |
||
3.1.1. |
Обеспечение выполнения муниципального задания в т. ч. |
Всего |
2740313990 |
377 318 293,71 |
45 365 493,71 |
41 494 100,00 |
41 494 100,00 |
41 494 100,00 |
41 494 100,00 |
41 494 100,00 |
41 494 100,00 |
41 494 100,00 |
41 494 100,00 |
||
МБ |
2740313990 |
367 643 293,71 |
44 290 493,71 |
40 419 100,00 |
40 419 100,00 |
40 419 100,00 |
40 419 100,00 |
40 419 100,00 |
40 419 100,00 |
40 419 100,00 |
40 419 100,00 |
||||
ВБ |
|
9 675 000,00 |
1 075 000,00 |
1 075 000,00 |
1 075 000,00 |
1 075 000,00 |
1 075 000,00 |
1 075 000,00 |
1 075 000,00 |
1 075 000,00 |
1 075 000,00 |
||||
3.1.2. |
Субсидии на иные цели |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
МБ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
Всего по комплексу процессных мероприятий |
МБ |
2740313990 |
367 643 293,71 |
44 290 493,71 |
40 419 100,00 |
40 419 100,00 |
40 419 100,00 |
40 419 100,00 |
40 419 100,00 |
40 419 100,00 |
40 419 100,00 |
40 419 100,00 |
|||
ВБ |
|
9 675 000,00 |
1 075 000,00 |
1 075 000,00 |
1 075 000,00 |
1 075 000,00 |
1 075 000,00 |
1 075 000,00 |
1 075 000,00 |
1 075 000,00 |
1 075 000,00 |
||||
Итого по подпрограмме |
ФБ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
ОБ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
МБ |
2740000000 |
367 643 293,71 |
44 290 493,71 |
40 419 100,00 |
40 419 100,00 |
40 419 100,00 |
40 419 100,00 |
40 419 100,00 |
40 419 100,00 |
40 419 100,00 |
40 419 100,00 |
||||
ВБ |
|
9 675 000,00 |
1 075 000,00 |
1 075 000,00 |
1 075 000,00 |
1 075 000,00 |
1 075 000,00 |
1 075 000,00 |
1 075 000,00 |
1 075 000,00 |
1 075 000,00 |
1.1.5. Пункт 5. Перечня мероприятий подпрограммы 4 "Развитие культурно-просветительной деятельности музея" раздела "Сведения о подпрограммах Программы" изложить в следующей редакции:
Пункт 5 Перечня мероприятий подпрограммы 4 "Развитие культурно-просветительной деятельности музея" раздела "Сведения о подпрограммах Программы" в тексте изменяемого документа отсутствует
N |
Наименование |
ГРБС |
Исполнители |
Источник ФО |
КБК |
Объем финансирования (тыс. руб.) |
|||||||||
Всего |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
1 |
Региональные проекты |
Управление культуры и туризма администрации |
|
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
Ведомственные проекты |
|
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
3 |
Комплекс процессных мероприятий |
|
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
3.1 |
Задача 1. Обеспечение деятельности бюджетных учреждений |
|
МУК "Елатомский краеведческий музей" |
Всего |
|
36 270 522,54 |
4 049 722,54 |
4 027 600,00 |
4 027 600,00 |
4 027 600,00 |
4 027 600,00 |
4 027 600,00 |
4 027 600,00 |
4 027 600,00 |
4 027 600,00 |
МБ |
2740114990 |
35 820 522,54 |
3 999 722,54 |
3 977 600,00 |
3 977 600,00 |
3 977 600,00 |
3 977 600,00 |
3 977 600,00 |
3 977 600,00 |
3 977 600,00 |
3 977 600,00 |
||||
ВБ |
|
450 000,00 |
50 000,00 |
50 000,00 |
50 000,00 |
50 000,00 |
50 000,00 |
50 000,00 |
50 000,00 |
50 000,00 |
50 000,00 |
||||
3.1.1 |
Содержание МУК "Елатомский краеведческий музей" в т. ч. |
МБ |
2740114990 |
35 820 522,54 |
3 999 722,54 |
3 997 600,00 |
3 997 600,00 |
3 997 600,00 |
3 997 600,00 |
3 997 600,00 |
3 997 600,00 |
3 997 600,00 |
3 997 600,00 |
||
ВБ |
|
450 000,00 |
50 000,00 |
50 000,00 |
50 000,00 |
50 000,00 |
50 000,00 |
50 000,00 |
50 000,00 |
50 000,00 |
50 000,00 |
||||
|
Субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания |
МБ |
2740114990 |
35 820 522,54 |
3 999 722,54 |
3 997 600,00 |
3 997 600,00 |
3 997 600,00 |
3 997 600,00 |
3 997 600,00 |
3 997 600,00 |
3 997 600,00 |
3 997 600,00 |
||
ВБ |
|
450 000,00 |
50 000,00 |
50 000,00 |
50 000,00 |
50 000,00 |
50 000,00 |
50 000,00 |
50 000,00 |
50 000,00 |
50 000,00 |
||||
|
Субсидии на иные цели |
ОБ |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
Всего по комплексу процессных мероприятий |
МБ |
2740114990 |
35 820 522,54 |
3 999 722,54 |
3 997 600,00 |
3 997 600,00 |
3 997 600,00 |
3 997 600,00 |
3 997 600,00 |
3 997 600,00 |
3 997 600,00 |
3 997 600,00 |
|||
ВБ |
|
450 000,00 |
50 000,00 |
50 000,00 |
50 000,00 |
50 000,00 |
50 000,00 |
50 000,00 |
50 000,00 |
50 000,00 |
50 000,00 |
||||
Итого по подпрограмме |
Всего |
|
36 270 522,54 |
4 049 722,54 |
4 027 600,00 |
4 027 600,00 |
4 027 600,00 |
4 027 600,00 |
4 027 600,00 |
4 027 600,00 |
4 027 600,00 |
4 027 600,00 |
|||
МБ |
2740000000 |
35 820 522,54 |
3 999 722,54 |
3 997 600,00 |
3 997 600,00 |
3 997 600,00 |
3 997 600,00 |
3 997 600,00 |
3 997 600,00 |
3 997 600,00 |
3 997 600,00 |
||||
ВБ |
|
450 000,00 |
50 000,00 |
50 000,00 |
50 000,00 |
50 000,00 |
50 000,00 |
50 000,00 |
50 000,00 |
50 000,00 |
50 000,00 |
1.1.6. Пункт 5. Перечня мероприятий подпрограммы 5 "Модернизация и развитие материально-технической базы учреждений культуры, искусства и образования в сфере культуры и иные мероприятия" раздела "Сведения о подпрограммах Программы" изложить в следующей редакции:
Пункт 5 Перечня мероприятий подпрограммы 5 "Модернизация и развитие материально-технической базы учреждений культуры, искусства и образования в сфере культуры и иные мероприятия" раздела "Сведения о подпрограммах Программы" в тексте изменяемого документа отсутствует
N п/п |
Наименование |
ГЮРС |
Исполнители |
Источник ФО |
КБК |
Объем финансирования, руб. |
|||||||||
Всего |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
1 |
Региональные проекты |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
Ведомственные проекты |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
Комплексы процессных мероприятий |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1 |
Задача 1 Обеспечение эффективного исполнения развития материально-технической базы учреждений культуры |
Управление культуры и туризма администрации |
Управление культуры и туризма администрации |
ФБ |
|
250 000,00 |
250 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
О Б |
|
449 895,27 |
449 895,27 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
М Б |
|
5 377 606,23 |
1 349 606,23 |
503 500,00 |
503 500,00 |
503 500,00 |
503 500,00 |
503 500,00 |
503 500,00 |
503 500,00 |
503 500,00 |
||||
ИП |
|
55 270,41 |
55 270,41 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
3.1.1 |
Субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания |
Управление культуры и туризма администрации |
М Б(модернизация) |
2740599999 |
4 121 360,80 |
93 360,80 |
503 500,00 |
503 500,00 |
503 500,00 |
503 500,00 |
503 500,00 |
503 500,00 |
503 500,00 |
503 500,00 |
|
3.1.2 |
Субсидии на иные цели (ремонт крыши Сынтульского СДК в рамках инициативных проектов) |
МУК МОМЦ |
О Б |
2741386610 |
442 163,27 |
442 163,27 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
М Б |
27413Я6610 |
55 270,41 |
55 270,41 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
И П |
27413Я6610 |
55 270,41 |
55 270,41 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
3.1.3 |
Субсидии на иные цели (техническое оснащение муниципального учреждения культуры Елатомского краеведческого музея в рамках подпрограммы 1 "Развитие музеев Рязанской области" ГП Рязанской области "Развитие культуры и туризма" |
МУК ЕКМ |
М Б |
271A155900 |
35 457,63 |
35 457,63 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1.4 |
Субсидии бюджетам муниципальных образований на поддержку отрасли культуры, в том числе: модернизация библиотек в части комплектования книжных фондов библиотек муниципальных образований |
|
МУК ЦРМБ |
М Б |
27402L5191 |
19 411,16 |
19 411,16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1.5 |
Экспертиза и разработка проектно-сметной документации по объекту ДК Гусь-Железный |
|
МУК ГКО |
М Б |
2740313990 |
1 016 106,23 |
1 016 106,23 |
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1.6 |
Актуализация проектно-сметной документации для проведения капитального ремонта здания МБУДО "Елатомская ДШИ" |
|
МБУДО "Елатомская ДШИ" |
М Б |
2740406990 |
130 000,00 |
130 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1.7. |
Государственная поддержка лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территории сельских поселений |
Управление культуры и туризма администрации |
МУК ЦРМБ, МУК МОМЦ |
ФБ |
271А255193 |
50 000,00 |
50 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
МУК ЦРМБ, МУК МОМЦ |
ОБ |
271А255193 |
1 546,10 |
1 546,40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
3.1.8. |
Государственная поддержка лучших муниципальных учреждений культуры, находящихся на территории сельских поселений |
Управление культуры и туризма администрации |
МУК ЦРМБ, МУК МОМЦ |
ФБ |
271А255194 |
200 000,00 |
200 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
МУК ЦРМБ, МУК МОМЦ |
ОБ |
271А255194 |
6 185,60 |
6 185,60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
ФБ |
|
250 000,00 |
250 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
О Б |
|
449 895,27 |
449 895,27 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
М Б |
|
5 377 606,23 |
1 349 606,23 |
503 500,00 |
503 500,00 |
503 500,00 |
503 500,00 |
503 500,00 |
503 500,00 |
503 500,00 |
503 500,00 |
||||
ИП |
|
55 270,41 |
55 270,41 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
Итого по подпрограмме |
Всего |
|
6 13277,91 |
2 104 771,91 |
503 500,00 |
503 500,00 |
503 500,00 |
503 500,00 |
503 500,00 |
503 500,00 |
503 500,00 |
503 500,00 |
|||
ФБ |
|
250 000,00 |
250 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
О Б |
|
449 895,27 |
449 895,27 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
М Б |
|
5 377 606,23 |
1 349 606,23 |
503 500,00 |
503 500,00 |
503 500,00 |
503 500,00 |
503 500,00 |
503 500,00 |
503 500,00 |
503 500,00 |
||||
ИП |
|
55 270,41 |
55 270,41 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1.7. Пункт 5. Перечня мероприятий подпрограммы 6 "Развитие туризма" раздела "Сведения о подпрограммах Программы" изложить в следующей редакции:
Пункт 5 Перечня мероприятий подпрограммы 6 "Развитие туризма" раздела "Сведения о подпрограммах Программы" в тексте изменяемого документа отсутствует
N п.п |
Наименование |
ГЮРС |
Исполнители |
Источник ФО |
КБК |
Объем финансирования (руб.) |
|||||||||
Всего |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
1 |
Региональные проекты |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
Ведомственные проекты |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
Комплексы процессных мероприятий |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1 |
Задача 1 Организационно-методическое обеспечение функционирования и развития культуры, направленное на развитие туризма, а также поддержка добровольческих (волонтерских) движений |
Управление культуры и туризма администрации |
Управление культуры и туризма администрации |
МБ |
2740899999 |
420 000,00 |
20 000,00 |
50 000,00 |
50 000,00 |
50 000,00 |
50 000,00 |
50 000,00 |
50 000,00 |
50 000,00 |
50 000,00 |
3.1.1 |
Субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания |
МБ |
2740899999 |
420 000,00 |
20 000,00 |
50 000,00 |
50 000,00 |
50 000,00 |
50 000,00 |
50 000,00 |
50 000,00 |
50 000,00 |
50 000,00 |
||
Всего по комплексу процессных мероприятий |
МБ |
2740899999 |
420 000,00 |
20 000,00 |
50 000,00 |
50 000,00 |
50 000,00 |
50 000,00 |
50 000,00 |
50 000,00 |
50 000,00 |
50 000,00 |
|||
Итого по подпрограмме |
МБ |
2740000000 |
420 000,00 |
20 000,00 |
50 000,00 |
50 000,00 |
50 000,00 |
50 000,00 |
50 000,00 |
50 000,00 |
50 000,00 |
50 000,00 |
1.1.8. Пункт 5. Перечня мероприятий подпрограммы 8 "Материально-техническое и хозяйственное обеспечение деятельности управления культуры администрации Касимовского муниципального района" раздела "Сведения о подпрограммах Программы" изложить в следующей редакции:
Пункт 5 Перечня мероприятий подпрограммы 8 "Материально-техническое и хозяйственное обеспечение деятельности управления культуры администрации Касимовского муниципального района" раздела "Сведения о подпрограммах Программы" в тексте изменяемого документа отсутствует
N п.п |
Наименование |
ГЮРС |
Исполнители |
Источник ФО |
КБК |
Объем финансирования (руб.) |
|||||||||
Всего |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
1 |
Региональные проекты |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
Ведомственные проекты |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
Комплексы процессных мероприятий |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1 |
Задача 1 Создание условий для реализации программы в т. ч. |
Управление культуры и туризма администрации |
Управление культуры и туризма администрации |
МБ |
2741602180 |
1 861 300,00 |
125 300,00 |
217 000,00 |
217 000,00 |
217 000,00 |
217 000,00 |
217 000,00 |
217 000,00 |
217 000,00 |
217 000,00 |
3.1.1 |
Обеспечение деятельности отдела культуры и туризма |
МБ |
2741602180 |
1 861 300,00 |
125 300,00 |
217 000,00 |
217 000,00 |
217 000,00 |
217 000,00 |
217 000,00 |
217 000,00 |
217 000,00 |
217 000,00 |
||
Всего по комплексу процессных мероприятий |
МБ |
2741602180 |
1 861 300,00 |
125 300,00 |
217 000,00 |
217 000,00 |
217 000,00 |
217 000,00 |
217 000,00 |
217 000,00 |
217 000,00 |
217 000,00 |
|||
Итого по подпрограмме |
МБ |
2740000000 |
1 861 300,00 |
125 300,00 |
217 000,00 |
217 000,00 |
217 000,00 |
217 000,00 |
217 000,00 |
217 000,00 |
217 000,00 |
217 000,00 |
1.1.9. Пункт 5. Перечня мероприятий подпрограммы 9 "Обеспечение деятельности МКУ "Служба бухгалтерского учета и хозяйственной деятельности учреждений культуры" раздела "Сведения о подпрограммах Программы" изложить в следующей редакции:
Пункт 5 Перечня мероприятий подпрограммы 9 "Обеспечение деятельности МКУ "Служба бухгалтерского учета и хозяйственной деятельности учреждений культуры" раздела "Сведения о подпрограммах Программы" в тексте изменяемого документа отсутствует
N п.п |
Наименование |
ГЮРС |
Исполнители |
Источник ФО |
КБК |
Объем финансирования (руб.) |
|||||||||
Всего |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
1 |
Региональные проекты |
Управление культуры и туризма администрации |
Управление культуры и туризма администрации |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
Ведомственные проекты |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
3 |
Комплексы процессных мероприятий |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
3.1 |
Задача 1 Создание условий для реализации программы в т. ч. |
МБ |
2740316990 |
175 871 624,61 |
18 880 424,61 |
19 623 900,00 |
19 623 900,00 |
19 623 900,00 |
19 623 900,00 |
19 623 900,00 |
19 623 900,00 |
19 623 900,00 |
19 623 900,00 |
||
3.1.1 |
Обеспечение деятельности учреждений культуры и туризма |
МБ |
2740316990 |
175 871 624,61 |
18 880 424,61 |
19 623 900,00 |
19 623 900,00 |
19 623 900,00 |
19 623 900,00 |
19 623 900,00 |
19 623 900,00 |
19 623 900,00 |
19 623 900,00 |
||
Всего по комплексу процессных мероприятий |
МБ |
2740316990 |
175 871 624,61 |
18 880 424,61 |
19 623 900,00 |
19 623 900,00 |
19 234 456,96 |
19 623 900,00 |
19 623 900,00 |
19 623 900,00 |
19 623 900,00 |
19 623 900,00 |
|||
Итого по подпрограмме |
МБ |
2740000000 |
175 871 624,61 |
18 880 424,61 |
19 623 900,00 |
19 623 900,00 |
19 234 456,96 |
19 623 900,00 |
19 623 900,00 |
19 623 900,00 |
19 623 900,00 |
19 623 900,00 |
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в Информационном бюллетене и на официальном сайте администрации Касимовского муниципального района.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Касимовского муниципального района Рязанской области по социальной политике Андрианову Э. А.
Глава администрации |
И.А. Бахилов |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Постановление Администрации Касимовского муниципального района Рязанской области от 14 июня 2022 г. N 474 "О внесении изменений в Постановление администрации муниципального образования - Касимовский муниципальный район Рязанской области от 14.10.2015 N 1147 "Об утверждении муниципальной программы Касимовского муниципального района Рязанской области "Комплексное развитие культуры"
Текст постановления опубликован в "Информационном бюллетене Касимовского муниципального района" от 30 июня 2022 г. N 14