Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение 1
к постановлению
администрации города Тынды
от 20 июня 2022 г. N 1128
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы из различных источников финансирования
N п/п |
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия |
Координатор муниципальной программы, координатор подпрограммы, участник муниципальной программы |
Источники финансирования |
Код бюджетной классификации |
Оценка расходов (тыс. рублей) |
||||||||||||
ГРБС |
КФСР |
ЦСР |
всего |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
|
"Развитие и сохранение культуры и искусства города Тынды на 2015 - 2024 годы". |
Управление культуры, искусства, кинофикации и архивного дела Администрации города Тынды, МОБУ ДО ДМШ, МБУ ДО ДХШ, МАУК ГДК "Русь", МБУК Музей истории БАМа, МБУК ГБ, Архив города Тынды, МБУИ ДТ, МБУ ЦБ УКИ |
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0801 |
06 0 00 00000 |
1 322 731,37 |
89 073,09 |
80 162,00 |
116 106,91 |
139 516,59 |
145 155,02 |
136 258,88 |
154 646,81 |
168 059,03 |
165 318,18 |
128 434,86 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
областной бюджет |
458 456,20 |
0,00 |
0,00 |
5 990,00 |
11 334,12 |
71 012,27 |
52 632,90 |
75 887,06 |
79 387,70 |
82 356,08 |
79 856,07 |
||||||
городской бюджет |
707 022,48 |
89 073,09 |
80 162,00 |
89 277,51 |
107 343,07 |
53 278,35 |
65 758,07 |
60 078,38 |
68 510,56 |
64 334,92 |
29 206,53 |
||||||
внебюд. источники |
157 252,69 |
0,00 |
0,00 |
20 839,40 |
20 839,40 |
20 864,40 |
17 867,91 |
18 681,37 |
20 160,77 |
18 627,18 |
19 372,26 |
||||||
1. |
Подпрограмма "Дополнительное образование в сфере культуры и искусства" |
Управление культуры, искусства, кинофикации и архивного дела Администрации города Тынды, МОБУ ДО ДМШ, МБУ ДО ДХШ |
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0703 |
06 1 00 00000 |
392 284,93 |
28 238,49 |
26 135,58 |
30 019,93 |
33 864,96 |
37 253,54 |
41 731,85 |
47 523,05 |
50 067,71 |
54 777,43 |
42 672,39 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
областной бюджет |
177 306,18 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
24 750,62 |
22 221,42 |
30 203,82 |
31 306,38 |
35 661,97 |
33 161,97 |
||||||
городской бюджет |
194 804,16 |
28 238,49 |
26 135,58 |
27 399,93 |
31 264,96 |
9 902,92 |
16 990,43 |
14 685,83 |
16 389,49 |
16 748,13 |
7 048,40 |
||||||
внебюд. источники |
20 174,59 |
0,00 |
0,00 |
2 620,00 |
2 600,00 |
2 600,00 |
2 520,00 |
2 633,40 |
2 371,84 |
2 367,33 |
2 462,02 |
||||||
1.1 |
Основное мероприятие "Повышение эффективности деятельности муниципальных учреждений культуры" |
Управление культуры, искусства, кинофикации и архивного дела Администрации города Тынды |
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0703 |
06 1 01 00000 |
384 551,71 |
27 776,73 |
25 594,23 |
29 392,79 |
33 207,80 |
36 494,42 |
41 112,93 |
46 811,03 |
49 666,13 |
51 823,26 |
42 672,39 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
областной бюджет |
174 806,18 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
24 750,62 |
22 221,42 |
30 203,82 |
31 306,38 |
33 161,97 |
33 161,97 |
||||||
городской бюджет |
189 570,94 |
27 776,73 |
25 594,23 |
26 772,79 |
30 607,80 |
9 143,80 |
16 371,51 |
13 973,81 |
15 987,91 |
16 293,96 |
7 048,40 |
||||||
внебюд. источники |
20 174,59 |
0,00 |
0,00 |
2 620,00 |
2 600,00 |
2 600,00 |
2 520,00 |
2 633,40 |
2 371,84 |
2 367,33 |
2 462,02 |
||||||
1.1.1 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений |
|
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0703 |
06 1 01 22840 |
197 454,61 |
27 776,73 |
25 594,23 |
29 392,79 |
33 207,80 |
6 172,98 |
17 965,62 |
15 348,72 |
17 055,32 |
17 175,37 |
7 765,05 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
городской бюджет |
177 280,02 |
27 776,73 |
25 594,23 |
26 772,79 |
30 607,80 |
3 572,98 |
15 445,62 |
12 715,32 |
14 683,48 |
14 808,04 |
5 303,03 |
||||||
внебюд. источники |
20 174,59 |
0,00 |
0,00 |
2 620,00 |
2 600,00 |
2 600,00 |
2 520,00 |
2 633,40 |
2 371,84 |
2 367,33 |
2 462,02 |
||||||
1.1.2 |
Государственная поддержка отрасли культуры (оснащение музыкальными инструментами детских школ искусств и училищ) |
|
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0703 |
06 1 01 55192 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
городской бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
внебюд. источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
1.1.2.1 |
Приобретение музыкальных инструментов |
|
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0703 |
06 1 01 L5195 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
городской бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
внебюд. источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
1.1.3. |
Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими отдельных расходных обязательств |
|
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0703 |
06 1 01 S7710 |
186 992,93 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30 321,44 |
23 147,31 |
31 462,31 |
32 610,81 |
34 543,72 |
34 907,34 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
областной бюджет |
174 806,18 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
24 750,62 |
22 221,42 |
30 203,82 |
31 306,38 |
33 161,97 |
33 161,97 |
||||||
городской бюджет |
12 186,75 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5 570,82 |
925,89 |
1 258,49 |
1 304,43 |
1 381,75 |
1 745,37 |
||||||
внебюд. источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
1.2 |
Основное мероприятие "Гарантии и компенсации лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях" |
|
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0703 |
06 1 02 00000 |
5 233,22 |
461,76 |
541,35 |
627,14 |
657,16 |
759,12 |
618,92 |
712,02 |
401,58 |
454,17 |
0,00 |
городской бюджет |
5 233,22 |
461,76 |
541,35 |
627,14 |
657,16 |
759,12 |
618,92 |
712,02 |
401,58 |
454,17 |
0,00 |
||||||
внебюд. источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
1.2.1 |
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно и расходов, связанных с переездом, лицам, заключившим трудовые договоры о работе в органах местного самоуправления, муниципальных учреждениях, и работникам указанных органов, учреждений |
|
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0703 |
06 1 02 22860 |
5 233,22 |
461,76 |
541,35 |
627,14 |
657,16 |
759,12 |
618,92 |
712,02 |
401,58 |
454,17 |
0,00 |
городской бюджет |
5 233,22 |
461,76 |
541,35 |
627,14 |
657,16 |
759,12 |
618,92 |
712,02 |
401,58 |
454,17 |
0,00 |
||||||
внебюд. источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
1.3 |
Основное мероприятие "Региональный проект "Культурная среда"" |
|
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0703 |
06 1 01 00000 |
2 604,17 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2 604,17 |
0,00 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
областной бюджет |
2 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2 500,00 |
0,00 |
||||||
городской бюджет |
104,17 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
104,17 |
0,00 |
||||||
внебюд. источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
1.3.1 |
Государственная поддержка отрасли культуры (оснащение музыкальными инструментами детских школ искусств и училищ) |
|
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0703 |
06 1 А1 55192 |
2 604,17 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2 604,17 |
0,00 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
областной бюджет |
2 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2 500,00 |
0,00 |
||||||
городской бюджет |
104,17 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
104,17 |
0,00 |
||||||
внебюд. источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
2. |
Подпрограмма "Народное творчество и досуговая деятельность" |
Управление культуры, искусства, кинофикации и архивного дела Администрации города Тынды, МАУК ГДК "Русь" |
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0801 |
06 2 00 00000 |
244 824,16 |
15 262,67 |
13 355,54 |
19 806,23 |
25 174,88 |
26 958,60 |
24 543,08 |
27 986,47 |
34 544,07 |
32 176,39 |
25 016,23 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
областной бюджет |
79 332,43 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
11 094,98 |
9 107,66 |
14 021,41 |
14 464,56 |
15 321,91 |
15 321,91 |
||||||
городской бюджет |
125 393,72 |
15 262,67 |
13 355,54 |
13 845,23 |
19 213,88 |
9 902,62 |
11 744,42 |
10 107,96 |
14 356,10 |
12 470,41 |
5 134,89 |
||||||
внебюд. источники |
40 098,01 |
0,00 |
0,00 |
5 961,00 |
5 961,00 |
5 961,00 |
3 691,00 |
3 857,10 |
5 723,41 |
4 384,07 |
4 559,43 |
||||||
2.1 |
Основное мероприятие "Повышение эффективности деятельности муниципальных учреждений культуры" |
|
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0801 |
06 2 01 00000 |
242 750,70 |
15 170,27 |
13 093,66 |
19 641,26 |
24 869,11 |
26 791,60 |
24 372,67 |
27 580,44 |
34 299,07 |
31 916,39 |
25 016,23 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
областной бюджет |
79 332,43 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
11 094,98 |
9 107,66 |
14 021,41 |
14 464,56 |
15 321,91 |
15 321,91 |
||||||
городской бюджет |
123 320,26 |
15 170,27 |
13 093,66 |
13 680,26 |
18 908,11 |
9 735,62 |
11 574,01 |
9 701,93 |
14 111,10 |
12 210,41 |
5 134,89 |
||||||
внебюд. источники |
40 098,01 |
0,00 |
0,00 |
5 961,00 |
5 961,00 |
5 961,00 |
3 691,00 |
3 857,10 |
5 723,41 |
4 384,07 |
4 559,43 |
||||||
2.1.1 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений |
|
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0801 |
06 2 01 22840 |
158 155,45 |
15 170,27 |
13 093,66 |
19 641,26 |
24 869,11 |
14 420,01 |
14 841,55 |
12 974,80 |
18 300,82 |
15 956,07 |
8 887,90 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
городской бюджет |
118 057,44 |
15 170,27 |
13 093,66 |
13 680,26 |
18 908,11 |
8 459,01 |
11 150,55 |
9 117,70 |
12 577,41 |
11 572,00 |
4 328,47 |
||||||
внебюд. источники |
40 098,01 |
0,00 |
0,00 |
5 961,00 |
5 961,00 |
5 961,00 |
3 691,00 |
3 857,10 |
5 723,41 |
4 384,07 |
4 559,43 |
||||||
2.1.2 |
Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населённых пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек |
|
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0801 |
06201L4670 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
городской бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
внебюд. источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
2.1.3 |
Реализация мероприятий по развитию и сохранению культуры в муниципальных образованиях Амурской области |
|
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0801 |
06201S7550 |
1 131,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
200,00 |
0,00 |
931,00 |
0,00 |
0,00 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
областной бюджет |
149,79 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
149,79 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
городской бюджет |
981,21 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
50,21 |
0,00 |
931,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
внебюд. источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
2.1.4 |
Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими отдельных расходных обязательств |
|
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0801 |
06 2 01 S7710 |
83 464,25 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
12 371,59 |
9 331,12 |
14 605,64 |
15 067,25 |
15 960,32 |
16 128,33 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
областной бюджет |
79 182,64 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
11 094,98 |
8 957,87 |
14 021,41 |
14 464,56 |
15 321,91 |
15 321,91 |
||||||
городской бюджет |
4 281,61 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 276,61 |
373,25 |
584,23 |
602,69 |
638,41 |
806,42 |
||||||
внебюд. источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
2.2 |
Основное мероприятие "Гарантии и компенсации лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях" |
|
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0801 |
06 2 02 00000 |
2 073,46 |
92,40 |
261,88 |
164,97 |
305,77 |
167,00 |
170,41 |
406,03 |
245,00 |
260,00 |
0,00 |
городской бюджет |
2 073,46 |
92,40 |
261,88 |
164,97 |
305,77 |
167,00 |
170,41 |
406,03 |
245,00 |
260,00 |
0,00 |
||||||
внебюд. источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
2.2.1 |
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно и расходов, связанных с переездом, лицам, заключившим трудовые договоры о работе в органах местного самоуправления, муниципальных учреждениях, и работникам указанных органов, учреждений |
|
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0801 |
06 2 02 22860 |
2 073,46 |
92,40 |
261,88 |
164,97 |
305,77 |
167,00 |
170,41 |
406,03 |
245,00 |
260,00 |
0,00 |
городской бюджет |
2 073,46 |
92,40 |
261,88 |
164,97 |
305,77 |
167,00 |
170,41 |
406,03 |
245,00 |
260,00 |
0,00 |
||||||
внебюд. источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
3. |
Подпрограмма "Историко-культурное наследие" |
Управление культуры, искусства, кинофикации и архивного дела Администрации города Тынды, МБУК Музей истории БАМа |
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0801 |
06 3 00 00000 |
118 623,09 |
9 426,43 |
6 836,49 |
8 425,01 |
12 248,21 |
15 145,40 |
13 664,68 |
16 763,58 |
15 473,38 |
15 043,23 |
5 596,68 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
городской бюджет |
114 385,76 |
9 426,43 |
6 836,49 |
7 825,01 |
11 648,21 |
14 535,40 |
13 064,68 |
16 136,58 |
14 907,02 |
14 732,46 |
5 273,48 |
||||||
внебюд. источники |
4 237,33 |
0,00 |
0,00 |
600,00 |
600,00 |
610,00 |
600,00 |
627,00 |
566,36 |
310,77 |
323,20 |
||||||
3.1 |
Основное мероприятие "Повышение эффективности деятельности муниципальных учреждений культуры" |
|
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0801 |
06 3 01 00000 |
117 296,37 |
9 243,71 |
6 743,87 |
8 315,58 |
12 098,98 |
14 836,81 |
13 519,93 |
16 565,80 |
15 435,78 |
14 939,23 |
5 596,68 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
городской бюджет |
113 059,04 |
9 243,71 |
6 743,87 |
7 715,58 |
11 498,98 |
14 226,81 |
12 919,93 |
15 938,80 |
14 869,42 |
14 628,46 |
5 273,48 |
||||||
внебюд. источники |
4 237,33 |
0,00 |
0,00 |
600,00 |
600,00 |
610,00 |
600,00 |
627,00 |
566,36 |
310,77 |
323,20 |
||||||
3.1.1 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений |
|
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0801 |
06 3 01 22840 |
117 296,37 |
9 243,71 |
6 743,87 |
8 315,58 |
12 098,98 |
14 836,81 |
13 519,93 |
16 565,80 |
15 435,78 |
14 939,23 |
5 596,68 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
городской бюджет |
113 059,04 |
9 243,71 |
6 743,87 |
7 715,58 |
11 498,98 |
14 226,81 |
12 919,93 |
15 938,80 |
14 869,42 |
14 628,46 |
5 273,48 |
||||||
внебюд. источники |
4 237,33 |
0,00 |
0,00 |
600,00 |
600,00 |
610,00 |
600,00 |
627,00 |
566,36 |
310,77 |
323,20 |
||||||
3.2 |
Основное мероприятие "Гарантии и компенсации лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях" |
|
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0801 |
06 3 02 00000 |
1 326,72 |
182,72 |
92,62 |
109,43 |
149,23 |
308,59 |
144,75 |
197,78 |
37,60 |
104,00 |
0,00 |
городской бюджет |
1 326,72 |
182,72 |
92,62 |
109,43 |
149,23 |
308,59 |
144,75 |
197,78 |
37,60 |
104,00 |
0,00 |
||||||
внебюд. источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
3.2.1 |
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно и расходов, связанных с переездом, лицам, заключившим трудовые договоры о работе в органах местного самоуправления, муниципальных учреждениях, и работникам указанных органов, учреждений |
|
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0801 |
06 3 02 22860 |
1 326,72 |
182,72 |
92,62 |
109,43 |
149,23 |
308,59 |
144,75 |
197,78 |
37,60 |
104,00 |
0,00 |
городской бюджет |
1 326,72 |
182,72 |
92,62 |
109,43 |
149,23 |
308,59 |
144,75 |
197,78 |
37,60 |
104,00 |
0,00 |
||||||
внебюд. источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
4. |
Подпрограмма "Библиотечное обслуживание" |
Управление культуры, искусства, кинофикации и архивного дела Администрации города Тынды, МБУК "Тындинская Центральная городская библиотека" |
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0801 |
06 4 00 00000 |
96 046,98 |
8 146,59 |
7 410,62 |
8 459,57 |
10 551,97 |
11 048,45 |
9 830,93 |
11 143,43 |
10 454,59 |
10 794,53 |
8 206,30 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
областной бюджет |
31 791,48 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5 547,49 |
3 734,83 |
5 337,58 |
5 506,28 |
5 832,65 |
5 832,65 |
||||||
городской бюджет |
59 017,97 |
8 146,59 |
7 410,62 |
7 609,57 |
9 691,97 |
4 635,96 |
5 639,84 |
5 319,66 |
4 277,81 |
4 447,38 |
1 838,57 |
||||||
внебюд. источники |
5 237,53 |
0,00 |
0,00 |
850,00 |
860,00 |
865,00 |
456,26 |
486,19 |
670,50 |
514,50 |
535,08 |
||||||
4.1 |
Основное мероприятие "Повышение эффективности деятельности муниципальных учреждений культуры" |
|
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0801 |
06 4 01 00000 |
94 911,86 |
8 048,89 |
7 210,82 |
8 386,79 |
10 375,12 |
10 804,03 |
9 830,93 |
10 922,41 |
10 404,84 |
10 721,73 |
8 206,30 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
областной бюджет |
31 791,48 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5 547,49 |
3 734,83 |
5 337,58 |
5 506,28 |
5 832,65 |
5 832,65 |
||||||
городской бюджет |
57 882,85 |
8 048,89 |
7 210,82 |
7 536,79 |
9 515,12 |
4 391,54 |
5 639,84 |
5 098,64 |
4 228,06 |
4 374,58 |
1 838,57 |
||||||
внебюд. источники |
5 237,53 |
0,00 |
0,00 |
850,00 |
860,00 |
865,00 |
456,26 |
486,19 |
670,50 |
514,50 |
535,08 |
||||||
4.1.1 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений |
|
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0801 |
06 4 01 22840 |
60 189,21 |
8 048,89 |
7 210,82 |
8 386,79 |
10 375,12 |
3 482,83 |
5 940,48 |
5 362,43 |
4 669,13 |
4 646,05 |
2 066,67 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
городской бюджет |
54 951,68 |
8 048,89 |
7 210,82 |
7 536,79 |
9 515,12 |
2 617,83 |
5 484,22 |
4 876,24 |
3 998,63 |
4 131,55 |
1 531,59 |
||||||
внебюд. источники |
5 237,53 |
0,00 |
0,00 |
850,00 |
860,00 |
865,00 |
456,26 |
486,19 |
670,50 |
514,50 |
535,08 |
||||||
4.1.2. |
Государственная поддержка отрасли культуры (комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек и государственных центральных библиотек субъектов Российской Федерации) |
|
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0801 |
06 4 01 L5191 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
городской бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
внебюд. источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
4.1.3. |
Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими отдельных расходных обязательств |
|
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0801 |
06 4 01 S7710 |
34 722,65 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
7 321,20 |
3 890,45 |
5 559,98 |
5 735,71 |
6 075,68 |
6 139,63 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
областной бюджет |
31 791,48 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5 547,49 |
3 734,83 |
5 337,58 |
5 506,28 |
5 832,65 |
5 832,65 |
||||||
городской бюджет |
2 931,17 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 773,71 |
155,62 |
222,40 |
229,43 |
243,03 |
306,98 |
||||||
внебюд. источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
4.2 |
Основное мероприятие "Гарантии и компенсации лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях" |
|
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0801 |
06 4 02 00000 |
1 135,12 |
97,70 |
199,80 |
72,78 |
176,85 |
244,42 |
0,00 |
221,02 |
49,75 |
72,80 |
0,00 |
городской бюджет |
1 135,12 |
97,70 |
199,80 |
72,78 |
176,85 |
244,42 |
0,00 |
221,02 |
49,75 |
72,80 |
0,00 |
||||||
внебюд. источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
4.2.1 |
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно и расходов, связанных с переездом, лицам, заключившим трудовые договоры о работе в органах местного самоуправления, муниципальных учреждениях, и работникам указанных органов, учреждений |
|
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0801 |
06 4 02 22860 |
1 135,12 |
97,70 |
199,80 |
72,78 |
176,85 |
244,42 |
0,00 |
221,02 |
49,75 |
72,80 |
0,00 |
городской бюджет |
1 135,12 |
97,70 |
199,80 |
72,78 |
176,85 |
244,42 |
0,00 |
221,02 |
49,75 |
72,80 |
0,00 |
||||||
внебюд. источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
5. |
Подпрограмма "Профессиональное искусство, прокат кинофильмов" |
Управление культуры, искусства, кинофикации и архивного дела Администрации города Тынды, МБУИ ДТ |
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0801 |
06 5 00 00000 |
311 270,39 |
12 362,43 |
13 168,60 |
35 059,21 |
42 723,77 |
37 572,48 |
32 254,40 |
35 173,04 |
37 246,61 |
34 690,43 |
31 019,42 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
областной бюджет |
122 755,50 |
0,00 |
0,00 |
5 990,00 |
11 334,12 |
21 832,98 |
11 975,14 |
18 393,65 |
19 786,09 |
16 721,76 |
16 721,76 |
||||||
городской бюджет |
106 209,70 |
12 362,43 |
13 168,60 |
19 069,21 |
21 389,65 |
5 739,50 |
10 183,61 |
6 229,44 |
7 255,23 |
7 451,86 |
3 360,17 |
||||||
внебюд. источники |
82 305,19 |
0,00 |
0,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
10 095,65 |
10 549,95 |
10 205,29 |
10 516,81 |
10 937,49 |
||||||
5.1 |
Основное мероприятие "Повышение эффективности деятельности муниципальных учреждений культуры" |
|
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0801 |
06 5 01 00000 |
308 722,56 |
12 194,63 |
12 830,64 |
34 806,95 |
42 280,54 |
37 160,14 |
31 953,88 |
34 862,56 |
37 124,30 |
34 489,50 |
31 019,42 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
областной бюджет |
122 755,50 |
0,00 |
0,00 |
5 990,00 |
11 334,12 |
21 832,98 |
11 975,14 |
18 393,65 |
19 786,09 |
16 721,76 |
16 721,76 |
||||||
городской бюджет |
103 661,87 |
12 194,63 |
12 830,64 |
18 816,95 |
20 946,42 |
5 327,16 |
9 883,09 |
5 918,96 |
7 132,92 |
7 250,93 |
3 360,17 |
||||||
внебюд. источники |
82 305,19 |
0,00 |
0,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
10 095,65 |
10 549,95 |
10 205,29 |
10 516,81 |
10 937,49 |
||||||
5.1.1 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений |
|
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0801 |
06 5 01 22840 |
183 662,78 |
12 194,63 |
12 830,64 |
34 207,95 |
29 687,02 |
12 557,90 |
19 479,78 |
15 702,50 |
16 513,79 |
17 071,00 |
13 417,57 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
областной бюджет |
5 990,00 |
0,00 |
0,00 |
5 990,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
городской бюджет |
95 367,59 |
12 194,63 |
12 830,64 |
18 217,95 |
19 687,02 |
2 557,90 |
9 384,13 |
5 152,55 |
6 308,50 |
6 554,19 |
2 480,08 |
||||||
внебюд. источники |
82 305,19 |
0,00 |
0,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
10 095,65 |
10 549,95 |
10 205,29 |
10 516,81 |
10 937,49 |
||||||
5.1.2 |
Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры, поддержка творческой деятельности муниципальных театров в городах с численностью населения до 300 тысяч человек |
|
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0801 |
06 5 01 L5582 |
6 589,00 |
0,00 |
0,00 |
6 589,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||||||
областной бюджет |
5 990,00 |
0,00 |
0,00 |
5 990,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||||||
городской бюджет |
599,00 |
0,00 |
0,00 |
599,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||||||
внебюд. источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||||||
5.1.2.1 |
Создание новой постановки и показ муниципальным театром спектакля на стационаре |
|
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0801 |
06 5 01 L5582 |
293,36 |
0,00 |
0,00 |
293,36 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||||||
областной бюджет |
266,66 |
0,00 |
0,00 |
266,66 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||||||
городской бюджет |
26,70 |
0,00 |
0,00 |
26,70 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||||||
внебюд. источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||||||
5.1.2.2 |
Приобретение технического оборудования и кресел в зрительный зал |
|
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0801 |
06 5 01 L5582 |
6 295,64 |
0,00 |
0,00 |
6 295,64 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||||||
областной бюджет |
5 723,34 |
0,00 |
0,00 |
5 723,34 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||||||
городской бюджет |
572,30 |
0,00 |
0,00 |
572,30 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||||||
внебюд. источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||||||
5.1.3 |
Поддержка творческой деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных театров в населенных пунктах с численностью населения до 300 тысяч человек |
|
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0801 |
06 5 01 L4660 |
19 980,19 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
12 593,52 |
0,00 |
0,00 |
3 220,00 |
4 166,67 |
0,00 |
0,00 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
областной бюджет |
18 425,32 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
11 334,12 |
0,00 |
0,00 |
3 091,20 |
4 000,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
городской бюджет |
1 554,87 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 259,40 |
0,00 |
0,00 |
128,80 |
166,67 |
0,00 |
0,00 |
||||||
внебюд. источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
5.1.3.1 |
Приобретение и установка технического и технологического оборудования для сцены МБУИ Драматический театр г. Тынды (поставка демонтаж, монтаж, погрузо-разгрузочные работы, запуск, обслуживание). |
|
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0801 |
06 5 01 L4660 |
12 593,52 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
12 593,52 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
областной бюджет |
11 334,12 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
11 334,12 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
городской бюджет |
1 259,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 259,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
внебюд. источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
5.1.3.2 |
Создание новой постановки и показ муниципальным театром спектакля на стационаре |
|
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0801 |
06 5 01 L4660 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
городской бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
внебюд. источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
5.1.4. |
Реализация мероприятий по развитию и сохранению культуры в муниципальных образованиях Амурской области |
|
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0801 |
06 5 01 S7550 |
7 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
7 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
областной бюджет |
6 300,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
6 300,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
городской бюджет |
700,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
700,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
внебюд. источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
5.1.5. |
Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими отдельных расходных обязательств |
|
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0801 |
06 5 01 S7710 |
97 480,59 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
17 602,24 |
12 474,10 |
15 940,06 |
16 443,84 |
17 418,50 |
17 601,85 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
областной бюджет |
92 040,18 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
15 532,98 |
11 975,14 |
15 302,45 |
15 786,09 |
16 721,76 |
16 721,76 |
||||||
городской бюджет |
5 440,41 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2 069,26 |
498,96 |
637,61 |
657,75 |
696,74 |
880,09 |
||||||
внебюд. источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
5.2 |
Основное мероприятие "Гарантии и компенсации лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях" |
|
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0801 |
06 5 02 00000 |
2 547,83 |
167,80 |
337,96 |
252,26 |
443,23 |
412,34 |
300,52 |
310,48 |
122,31 |
200,93 |
0,00 |
городской бюджет |
2 547,83 |
167,80 |
337,96 |
252,26 |
443,23 |
412,34 |
300,52 |
310,48 |
122,31 |
200,93 |
0,00 |
||||||
внебюд. источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
5.2.1 |
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно и расходов, связанных с переездом, лицам, заключившим трудовые договоры о работе в органах местного самоуправления, муниципальных учреждениях, и работникам указанных органов, учреждений |
|
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0801 |
06 5 02 22860 |
2 547,83 |
167,80 |
337,96 |
252,26 |
443,23 |
412,34 |
300,52 |
310,48 |
122,31 |
200,93 |
0,00 |
городской бюджет |
2 547,83 |
167,80 |
337,96 |
252,26 |
443,23 |
412,34 |
300,52 |
310,48 |
122,31 |
200,93 |
0,00 |
||||||
внебюд. источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
6. |
Подпрограмма "Архивное дело" |
Управление культуры, искусства, кинофикации и архивного дела Администрации города Тынды, МБУ "Архив г. Тынды" |
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0801 |
06 6 00 00000 |
41 009,70 |
3 353,50 |
3 334,76 |
3 770,59 |
4 230,41 |
4 159,45 |
4 084,51 |
4 504,71 |
4 704,91 |
4 860,40 |
4 006,46 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
областной бюджет |
17 388,52 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2 496,37 |
2 134,43 |
3 025,23 |
3 120,85 |
3 305,82 |
3 305,82 |
||||||
городской бюджет |
22 583,65 |
3 353,50 |
3 334,76 |
3 520,59 |
3 970,41 |
1 393,08 |
1 895,08 |
1 422,00 |
1 481,44 |
1 533,78 |
679,01 |
||||||
внебюд. источники |
1 037,53 |
0,00 |
0,00 |
250,00 |
260,00 |
270,00 |
55,00 |
57,48 |
102,62 |
20,80 |
21,63 |
||||||
6.1 |
Основное мероприятие "Повышение эффективности деятельности муниципальных учреждений культуры" |
|
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0801 |
06 6 01 00000 |
40 492,27 |
3 276,50 |
3 277,78 |
3 751,88 |
4 166,10 |
4 159,45 |
3 948,64 |
4 493,60 |
4 634,66 |
4 777,20 |
4 006,46 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
областной бюджет |
17 388,52 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2 496,37 |
2 134,43 |
3 025,23 |
3 120,85 |
3 305,82 |
3 305,82 |
||||||
городской бюджет |
22 066,22 |
3 276,50 |
3 277,78 |
3 501,88 |
3 906,10 |
1 393,08 |
1 759,21 |
1 410,89 |
1 411,19 |
1 450,58 |
679,01 |
||||||
внебюд. источники |
1 037,53 |
0,00 |
0,00 |
250,00 |
260,00 |
270,00 |
55,00 |
57,48 |
102,62 |
20,80 |
21,63 |
||||||
|
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений |
|
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0801 |
06 6 01 22840 |
21 786,91 |
3 276,50 |
3 277,78 |
3 751,88 |
4 166,10 |
1 002,99 |
1 725,27 |
1 342,32 |
1 383,78 |
1 333,64 |
526,65 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
городской бюджет |
20 749,38 |
3 276,50 |
3 277,78 |
3 501,88 |
3 906,10 |
732,99 |
1 670,27 |
1 284,84 |
1 281,16 |
1 312,84 |
505,02 |
||||||
внебюд. источники |
1 037,53 |
0,00 |
0,00 |
250,00 |
260,00 |
270,00 |
55,00 |
57,48 |
102,62 |
20,80 |
21,63 |
||||||
6.1.2 |
Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими отдельных расходных обязательств |
|
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0801 |
06 6 01 S7710 |
18 705,36 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3 156,46 |
2 223,37 |
3 151,28 |
3 250,88 |
3 443,56 |
3 479,81 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
областной бюджет |
17 388,52 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2 496,37 |
2 134,43 |
3 025,23 |
3 120,85 |
3 305,82 |
3 305,82 |
||||||
городской бюджет |
1 316,84 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
660,09 |
88,94 |
126,05 |
130,03 |
137,74 |
173,99 |
||||||
внебюд. источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
6.2 |
Основное мероприятие "Гарантии и компенсации лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях" |
|
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0801 |
06 6 02 00000 |
517,43 |
77,00 |
56,98 |
18,71 |
64,31 |
0,00 |
135,87 |
11,11 |
70,25 |
83,20 |
0,00 |
городской бюджет |
517,43 |
77,00 |
56,98 |
18,71 |
64,31 |
0,00 |
135,87 |
11,11 |
70,25 |
83,20 |
0,00 |
||||||
внебюд. источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
6.2.1 |
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно и расходов, связанных с переездом, лицам, заключившим трудовые договоры о работе в органах местного самоуправления, муниципальных учреждениях, и работникам указанных органов, учреждений |
|
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0801 |
06 6 02 22860 |
517,43 |
77,00 |
56,98 |
18,71 |
64,31 |
0,00 |
135,87 |
11,11 |
70,25 |
83,20 |
0,00 |
городской бюджет |
517,43 |
77,00 |
56,98 |
18,71 |
64,31 |
0,00 |
135,87 |
11,11 |
70,25 |
83,20 |
0,00 |
||||||
внебюд. источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
7. |
Подпрограмма "Мероприятия в сфере культуры и искусства" |
Управление культуры, искусства, кинофикации и архивного дела Администрации города Тынды |
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0804 |
06 7 00 00000 |
114 907,20 |
10 147,86 |
9 920,41 |
10 566,37 |
10 722,39 |
11 387,31 |
10 149,43 |
11 552,53 |
15 567,75 |
12 975,77 |
11 917,38 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
областной бюджет |
29 882,09 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5 289,83 |
3 459,42 |
4 905,37 |
5 203,54 |
5 511,97 |
5 511,96 |
||||||
городской бюджет |
80 862,60 |
10 147,86 |
9 920,41 |
10 007,97 |
10 163,99 |
5 539,08 |
6 240,01 |
6 176,91 |
9 843,46 |
6 950,90 |
5 872,01 |
||||||
внебюд. источники |
4 162,51 |
0,00 |
0,00 |
558,40 |
558,40 |
558,40 |
450,00 |
470,25 |
520,75 |
512,90 |
533,41 |
||||||
7.1 |
Основное мероприятие "Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления" |
|
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0804 |
06 7 00 00000 |
42 033,14 |
3 977,85 |
3 900,22 |
3 355,21 |
3 491,43 |
3 955,38 |
4 168,69 |
4 356,49 |
4 720,63 |
5 021,27 |
5 085,97 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
городской бюджет |
42 033,14 |
3 977,85 |
3 900,22 |
3 355,21 |
3 491,43 |
3 955,38 |
4 168,69 |
4 356,49 |
4 720,63 |
5 021,27 |
5 085,97 |
||||||
7.1.1 |
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления |
|
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0804 |
06 7 01 22850 |
42 033,14 |
3 977,85 |
3 900,22 |
3 355,21 |
3 491,43 |
3 955,38 |
4 168,69 |
4 356,49 |
4 720,63 |
5 021,27 |
5 085,97 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
городской бюджет |
42 033,14 |
3 977,85 |
3 900,22 |
3 355,21 |
3 491,43 |
3 955,38 |
4 168,69 |
4 356,49 |
4 720,63 |
5 021,27 |
5 085,97 |
||||||
|
Основное мероприятие "Повышение эффективности деятельности муниципальных учреждений культуры" |
МБУ ЦБ УКИ |
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0804 |
06 7 02 00000 |
70 393,78 |
5 968,62 |
5 781,32 |
6 969,36 |
6 985,65 |
6 968,90 |
5 779,62 |
6 882,48 |
10 609,67 |
7 616,75 |
6 831,41 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
областной бюджет |
29 882,09 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5 289,83 |
3 459,42 |
4 905,37 |
5 203,54 |
5 511,97 |
5 511,96 |
||||||
городской бюджет |
36 349,18 |
5 968,62 |
5 781,32 |
6 410,96 |
6 427,25 |
1 120,67 |
1 870,20 |
1 506,86 |
4 885,38 |
1 591,88 |
786,04 |
||||||
внебюд. источники |
4 162,51 |
0,00 |
0,00 |
558,40 |
558,40 |
558,40 |
450,00 |
470,25 |
520,75 |
512,90 |
533,41 |
||||||
7.2.1 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений |
|
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0804 |
06 7 02 22840 |
38 465,62 |
5 968,62 |
5 781,32 |
6 969,36 |
6 985,65 |
718,11 |
2 176,06 |
1 772,72 |
5 189,32 |
1 875,12 |
1 029,34 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
городской бюджет |
34 303,11 |
5 968,62 |
5 781,32 |
6 410,96 |
6 427,25 |
159,71 |
1 726,06 |
1 302,47 |
4 668,57 |
1 362,22 |
495,93 |
||||||
внебюд. источники |
4 162,51 |
0,00 |
0,00 |
558,40 |
558,40 |
558,40 |
450,00 |
470,25 |
520,75 |
512,90 |
533,41 |
||||||
7.2.2 |
Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими отдельных расходных обязательств |
|
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0804 |
06 7 02 S7710 |
31 928,16 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
6 250,79 |
3 603,56 |
5 109,76 |
5 420,35 |
5 741,63 |
5 802,07 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
областной бюджет |
29 882,09 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5 289,83 |
3 459,42 |
4 905,37 |
5 203,54 |
5 511,97 |
5 511,96 |
||||||
городской бюджет |
2 046,07 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
960,96 |
144,14 |
204,39 |
216,81 |
229,66 |
290,11 |
||||||
внебюд. источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
7.3 |
Основное мероприятие "Гарантии и компенсации лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях" |
|
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0804 |
06 7 03 00000 |
2 480,28 |
201,39 |
238,87 |
241,80 |
245,31 |
463,03 |
201,12 |
313,56 |
237,45 |
337,75 |
0,00 |
городской бюджет |
2 480,28 |
201,39 |
238,87 |
241,80 |
245,31 |
463,03 |
201,12 |
313,56 |
237,45 |
337,75 |
0,00 |
||||||
внебюд. источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
7.3.1 |
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно и расходов, связанных с переездом, лицам, заключившим трудовые договоры о работе в органах местного самоуправления, муниципальных учреждениях, и работникам указанных органов, учреждений |
|
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0804 |
06 7 03 22860 |
2 480,28 |
201,39 |
238,87 |
241,80 |
245,31 |
463,03 |
201,12 |
313,56 |
237,45 |
337,75 |
0,00 |
городской бюджет |
2 480,28 |
201,39 |
238,87 |
241,80 |
245,31 |
463,03 |
201,12 |
313,56 |
237,45 |
337,75 |
0,00 |
||||||
внебюд. источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
8. |
Подпрограмма "Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности" |
|
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0801 |
06 8 00 00000 |
3 764,91 |
2 135,12 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 629,79 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
городской бюджет |
3 764,91 |
2 135,12 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 629,79 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
внебюд. источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
8.1 |
Основное мероприятие "Строительство социально-культурных объектов" |
|
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0801 |
06 8 01 00000 |
2 135,12 |
2 135,12 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
городской бюджет |
2 135,12 |
2 135,12 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
8.1.1 |
"Музыкальная школа на 250 мест г. Тынды Амурская область, г. Тында, ул. Спортивная" |
|
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0801 |
06 8 01 23100 |
2 135,12 |
2 135,12 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
городской бюджет |
2 135,12 |
2 135,12 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
8.2 |
Основное мероприятие "Капитальный ремонт учреждений культуры" |
|
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0801 |
06 8 02 00000 |
1 629,79 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 629,79 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
городской бюджет |
1 629,79 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 629,79 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
внебюджет. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
8.2.1 |
Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений |
|
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0801 |
06 8 02 22940 |
1 629,79 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 629,79 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
городской бюджет |
1 629,79 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 629,79 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
внебюд. источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
<< Назад |
Приложение 2 >> Приложение 2 |
|
Содержание Постановление Администрации города Тынды Амурской области от 20 июня 2022 г. N 1128 "О внесении изменений в постановление... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.