Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение
к постановлению Администрации
города Новый Уренгой
от 30 июня 2022 г. N 252
Изменения,
вносимые в муниципальную программу муниципального образования город Новый Уренгой "Развитие городского хозяйства"
1. В паспорте муниципальной программы "Развитие городского хозяйства":
1.1. Раздел "Соисполнители муниципальной программы" изложить в следующей редакции:
1.2. Раздел "Ресурсное обеспечение муниципальной программы (в том числе по годам реализации муниципальной программы)" изложить в следующей редакции:
"Ресурсное обеспечение муниципальной программы (в том числе по годам реализации муниципальной программы) |
Общий объем финансирования программы на 2014 - 2024 годы всего 15 833 119,00 тыс. руб., в том числе по годам: - 2014 год - 2 590 060,00 тыс. руб.; - 2015 год - 1 691 401,00 тыс. руб.; - 2016 год - 1 630 470,00 тыс. руб.; - 2017 год - 1 686 223,00 тыс. руб.; - 2018 год - 595 824,00 тыс. руб.; - 2019 год - 648 864,00 тыс. руб.; - 2020 год - 1 177 005,00 тыс. руб.; - 2021 год - 1 930 913,00 тыс. руб.; - 2022 год - 1 377 751,00 тыс. руб.; - 2023 год - 1 333 668,00 тыс. руб.; - 2024 год - 1 170 940,00 тыс. руб. Объем финансирования программы из федерального бюджета на 2014 - 2024 годы всего 1 333,00 тыс. руб., в том числе по годам: - 2014 год - 0,00 тыс. руб.; - 2015 год - 0,00 тыс. руб.; - 2016 год - 0,00 тыс. руб.; - 2017 год - 0,00 тыс. руб.; - 2018 год - 0,00 тыс. руб.; - 2019 год - 1 333,00 тыс. руб.; - 2020 год - 0,00 тыс. руб.; - 2021 год - 0,00 тыс. руб.; - 2022 год - 0,00 тыс. руб.; - 2023 год - 0,00 тыс. руб.; - 2024 год - 0,00 тыс. руб. Объем финансирования программы из окружного бюджета на 2014 - 2024 годы всего 5 468 361,00 тыс. руб., в том числе по годам: - 2014 год - 1 048 293,00 тыс. руб.; - 2015 год - 396 028,00 тыс. руб.; - 2016 год - 324 655,00 тыс. руб.; - 2017 год - 419 360,00 тыс. руб.; - 2018 год - 39 081,00 тыс. руб.; - 2019 год - 56 230,00 тыс. руб.; - 2020 год - 452 390,00 тыс. руб.; - 2021 год - 913 418,00 тыс. руб.; - 2022 год - 689 815,00 тыс. руб.; - 2023 год - 657 671,00 тыс. руб.; - 2024 год - 471 420,00 тыс. руб. Объем финансирования программы из местного бюджета на 2014 - 2024 годы всего 10 336 202,00 тыс. руб., в том числе по годам: - 2014 год - 1 514 544,00 тыс. руб.; - 2015 год - 1 295 373,00 тыс. руб.; - 2016 год - 1 305 815,00 тыс. руб.; - 2017 год - 1 266 863,00 тыс. руб.; - 2018 год - 556 743,00 тыс. руб.; - 2019 год - 591 301,00 тыс. руб.; - 2020 год - 724 615,00 тыс. руб.; - 2021 год - 1 017 495,00 тыс. руб.; - 2022 год - 687 936,00 тыс. руб.; - 2023 год - 675 997,00 тыс. руб.; - 2024 год - 699 520,00 тыс. руб. Объем финансирования программы за счет средств собственников помещений всего 27 223,00 тыс. руб., в том числе по годам: - 2014 год - 27 223,00 тыс. руб.; - 2015 год - 0,00 тыс. руб.; - 2016 год - 0,00 тыс. руб.; - 2017 год - 0,00 тыс. руб.; - 2018 год - 0,00 тыс. руб.; - 2019 год - 0,00 тыс. руб.; - 2020 год - 0,00 тыс. руб.; - 2021 год - 0,00 тыс. руб.; - 2022 год - 0,00 тыс. руб.; - 2023 год - 0,00 тыс. руб.; - 2024 год - 0,00 тыс. руб.". |
2. Паспорт подпрограммы "Ремонт муниципального жилищного фонда" (до 2018 года - "Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда") изложить в следующей редакции:
"Паспорт подпрограммы "Ремонт муниципального жилищного фонда" (до 2018 года - "Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда")
3. В подпрограмме "Подготовка объектов энергетики и коммунального комплекса к работе в осенне-зимний период":
3.1. Паспорт подпрограммы изложить в следующей редакции:
"Паспорт подпрограммы "Подготовка объектов энергетики и коммунального комплекса к работе в осенне-зимний период"
Ответственный исполнитель |
Департамент строительства и жилищно-коммунального комплекса Администрации города Новый Уренгой (до 2021 года - Департамент городского хозяйства Администрации города Новый Уренгой) (далее - ДСиЖКК). |
Соисполнители подпрограммы |
Департамент жизнеобеспечения районов Лимбяяха и Коротчаево Администрации города Новый Уренгой (до 2022 года - Территориальное управление Администрации города Новый Уренгой района Коротчаево, Территориальное управление Администрации города Новый Уренгой района Лимбяяха) (далее - ДЖРЛК), муниципальное казённое учреждение "Управление муниципального хозяйства". |
Цель подпрограммы |
Обеспечение надежности функционирования объектов коммунальной инфраструктуры. |
Задачи подпрограммы |
1. Удовлетворение спроса потребителей на поставку коммунальных ресурсов в соответствии с отраслевыми нормативно-техническими требованиями по качеству, надежности и безопасности. 2. Обеспечение восстановления и улучшения технических и эксплуатационных характеристик объектов энергетики и коммунального комплекса. |
Этапы и сроки реализации подпрограммы |
I этап - 2014 - 2016 годы; II этап - 2017 - 2020 годы; III этап - 2021 - 2024 годы. |
Целевые показатели эффективности реализации подпрограммы |
1. Количество аварий на тепловых сетях. 2. Количество аварий на сетях водоснабжения. 3. Количество аварий на сетях водоотведения. 4. Доля отремонтированных тепловых сетей от общей протяженности ветхих тепловых сетей. 5. Доля отремонтированных сетей холодного водоснабжения от общей протяженности ветхих сетей холодного водоснабжения. 6. Доля отремонтированных сетей горячего водоснабжения от общей протяженности ветхих сетей горячего водоснабжения. |
Ресурсное обеспечение подпрограммы (в том числе по годам реализации муниципальной программы) |
Общий объём финансирования подпрограммы на 2014 - 2024 годы всего 158 904,00 тыс. руб., в том числе по годам: - 2014 год - 15 908,00 тыс. руб.; - 2015 год - 32 223,00 тыс. руб.; - 2016 год - 11 533,00 тыс. руб.; - 2017 год - 6 876,00 тыс. руб.; - 2018 год - 6 037,00 тыс. руб.; - 2019 год - 5 195,00 тыс. руб.; - 2020 год - 42 017,00 тыс. руб.; - 2021 год - 6 872,00 тыс. руб.; - 2022 год - 8 081,00 тыс. руб.; - 2023 год - 12 081,00 тыс. руб.; - 2024 год - 12 081,00 тыс. руб. Общий объём финансирования подпрограммы из окружного бюджета на 2014 - 2024 годы всего 59 076,00 тыс. руб., в том числе по годам: - 2014 год - 0,00 тыс. руб.; - 2015 год - 25 000,00 тыс. руб.; - 2016 год - 0,00 тыс. руб.; - 2017 год - 0,00 тыс. руб.; - 2018 год - 0,00 тыс. руб.; - 2019 год - 0,00 тыс. руб.; - 2020 год - 34 076,00 тыс. руб.; - 2021 год - 0,00 тыс. руб.; - 2022 год - 0,00 тыс. руб.; - 2023 год - 0,00 тыс. руб.; - 2024 год - 0,00 тыс. руб. Общий объём финансирования подпрограммы из местного бюджета на 2014 - 2024 годы всего 99 828,00 тыс. руб., в том числе по годам: - 2014 год - 15 908,00 тыс. руб.; - 2015 год - 7 223,00 тыс. руб.; - 2016 год - 11 533,00 тыс. руб.; - 2017 год - 6 876,00 тыс. руб.; - 2018 год - 6 037,00 тыс. руб.; - 2019 год - 5 195,00 тыс. руб.; - 2020 год - 7 941,00 тыс. руб.; - 2021 год - 6 872,00 тыс. руб.; - 2022 год - 8 081,00 тыс. руб.; - 2023 год - 12 081,00 тыс. руб.; - 2024 год - 12 081,00 тыс. руб. |
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы |
1. Улучшение эксплуатационных свойств объектов энергетики и коммунального комплекса. 2. Улучшение качества предоставляемых коммунальных услуг населению. 3. Улучшение технического состояния сетей теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения. 4. Безаварийная работа систем тепло-, водоснабжения и водоотведения. 5. Ежегодный ремонт ветхих тепловых сетей не менее 0,9% до 2020 года, 0,14% в 2021 - 2024 годах. 6. Ремонт ветхих сетей холодного водоснабжения от общей протяжённости ветхих сетей - 1,1% в 2014 году, 0,62% в 2017 году, 0,5257% в 2018 году, 0,63% ежегодно в 2019 - 2020 годах, 1,19% ежегодно в 2021 - 2024 годах. 7. Ремонт ветхих сетей горячего водоснабжения - 0,17% от общей протяжённости ветхих сетей в 2016 - 2017 годах, 0,18% ежегодно в 2018 - 2024 годах". |
3.2. Раздел 3 "Ожидаемые результаты реализации подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Раздел 3. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
Реализация мероприятий подпрограммы "Подготовка объектов энергетики и коммунального комплекса к работе в осенне-зимний период" обеспечит:
- улучшение эксплуатационных свойств объектов энергетики и коммунального комплекса;
- улучшение качества предоставляемых коммунальных услуг населению;
- улучшение технического состояния сетей теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения;
- безаварийную работу систем тепло-, водоснабжения и водоотведения;
- ежегодный ремонт ветхих тепловых сетей не менее 0,9% до 2020 года, 0,14% в 2021 - 2024 годах;
- ремонт ветхих сетей холодного водоснабжения от общей протяжённости ветхих сетей - 1,1% в 2014 году, 0,62% в 2017 году, 0,5257% в 2018 году, 0,63% ежегодно в 2019 - 2020 годах, 1,19% ежегодно в 2021 - 2024 годах;
- ремонт ветхих сетей горячего водоснабжения - 0,17% от общей протяжённости ветхих сетей в 2016 - 2017 годах, 0,18% ежегодно в 2018 - 2024 годах".
4. В подпрограмме "ЖКК - без убытков":
4.1. Паспорт подпрограммы изложить в следующей редакции:
"Паспорт подпрограммы "ЖКК - без убытков"
Ответственный исполнитель |
Департамент строительства и жилищно-коммунального комплекса Администрации города Новый Уренгой (до 2021 года - Департамент городского хозяйства Администрации города Новый Уренгой) (далее - ДСиЖКК). |
Соисполнители подпрограммы |
Департамент имущественных и жилищных отношений Администрации города Новый Уренгой (до 2021 года - Департамент имущественных отношений Администрации города Новый Уренгой) (далее - ДИиЖО), муниципальное казённое учреждение "Управление муниципального хозяйства", муниципальное казенное учреждение "Дирекция капитального строительства и жилищной политики". |
Цели подпрограммы |
Создание условий для обеспечения финансовой устойчивости организаций жилищно-коммунального комплекса, обеспечения населения качественными жилищно-коммунальными услугами. |
Задачи подпрограммы |
1. Обеспечение доступности жилищно-коммунальных услуг для населения, проживающего на территории муниципального образования город Новый Уренгой. 2. Обеспечение бытового обслуживания населения. 3. Совершенствование системы управления жилищным фондом. 4. Улучшение эксплуатационных характеристик общего имущества в многоквартирном доме с разнородной структурой собственности. |
Этапы и сроки реализации подпрограммы |
I этап - 2014 - 2016 годы; II этап - 2017 - 2020 годы; III этап - 2021 - 2024 годы. |
Целевые показатели эффективности реализации подпрограммы |
1. Доля безубыточных организаций ЖКК. 2. Уровень возмещения населением затрат на предоставление жилищных услуг по установленным для населения тарифам. 3. Доля субсидии в общей сумме расходов организации на оказание банных услуг. 4. Доля субсидии в общей сумме расходов организации на содержание специализированной службы по вопросам похоронного дела (до 2020 года включительно). 5. Доля объектов муниципального жилищного фонда, в отношении которых проведен конкурс на управление, от общего числа объектов муниципального жилищного фонда. 6. Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют один из способов управления многоквартирными домами, в общем числе многоквартирных домов, в которых собственники помещений должны выбрать способ управления данными домами. 7. Доля отремонтированных многоквартирных домов с разнородной структурой собственности от общего количества многоквартирных домов с разнородной структурой собственности, расположенных на территории муниципального образования. 8. Доля замененных лифтов от общего числа лифтов, эксплуатируемых в жилищном фонде (2014 - 2016 годы). 9. Доля площади помещений муниципальной собственности, находящихся в многоквартирных домах, включенных в капитальный ремонт с разнородной структурой собственности, от их общей площади помещений (2016 - 2024 годы). |
Ресурсное обеспечение подпрограммы (в том числе по годам реализации муниципальной программы) |
Общий объем финансирования подпрограммы на 2014 - 2024 годы всего 2 835 842,00 тыс. руб., в том числе по годам: - 2014 год - 1 008 646,00 тыс. руб.; - 2015 год - 240 696,00 тыс. руб.; - 2016 год - 173 606,00 тыс. руб.; - 2017 год - 134 426,00 тыс. руб.; - 2018 год - 123 585,00 тыс. руб.; - 2019 год - 128 741,00 тыс. руб.; - 2020 год - 166 942,00 тыс. руб.; - 2021 год - 87 213,00 тыс. руб.; - 2022 год - 256 724,00 тыс. руб.; - 2023 год - 258 768,00 тыс. руб.; - 2024 год - 256 495,00 тыс. руб. Объем финансирования подпрограммы из окружного бюджета на 2014 - 2024 годы всего 1 739 761,00 тыс. руб., в том числе по годам: - 2014 год - 851 517,00 тыс. руб.; - 2015 год - 116 918,00 тыс. руб.; - 2016 год - 37 728,00 тыс. руб.; - 2017 год - 40 245,00 тыс. руб.; - 2018 год - 34 763,00 тыс. руб.; - 2019 год - 32 289,00 тыс. руб.; - 2020 год - 86 239,00 тыс. руб.; - 2021 год - 27 588,00 тыс. руб.; - 2022 год - 177 318,00 тыс. руб.; - 2023 год - 167 578,00 тыс. руб.; - 2024 год - 167 578,00 тыс. руб. Объем финансирования подпрограммы из местного бюджета на 2014 - 2024 годы всего 1 068 858,00 тыс. руб., в том числе по годам: - 2014 год - 129 906,00 тыс. руб.; - 2015 год - 123 778,00 тыс. руб.; - 2016 год - 135 878,00 тыс. руб.; - 2017 год - 94 181,00 тыс. руб.; - 2018 год - 88 822,00 тыс. руб.; - 2019 год - 96 452,00 тыс. руб.; - 2020 год - 80 703,00 тыс. руб.; - 2021 год - 59 625,00 тыс. руб.; - 2022 год - 79 406,00 тыс. руб.; - 2023 год - 91 190,00 тыс. руб.; - 2024 год - 88 917,00 тыс. руб. Объем финансирования подпрограммы за счет средств собственников помещений на 2014 - 2024 годы всего 27 223,00 тыс. руб., в том числе по годам: - 2014 год - 27 223,00 тыс. руб.; - 2015 год - 0,00 тыс. руб.; - 2016 год - 0,00 тыс. руб.; - 2017 год - 0,00 тыс. руб.; - 2018 год - 0,00 тыс. руб.; - 2019 год - 0,00 тыс. руб.; - 2020 год - 0,00 тыс. руб.; - 2021 год - 0,00 тыс. руб.; - 2022 год - 0,00 тыс. руб.; - 2023 год - 0,00 тыс. руб.; - 2024 год - 0,00 тыс. руб. |
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы |
1. Стабильная работа организаций ЖКК, их безубыточность. 2. Соблюдение предельных индексов изменения размера платы граждан за жилищно-коммунальные услуги. 3. Обеспечение качества бытового обслуживания населения. 4. Сохранение уровня расходов, субсидируемых за счет бюджетных средств, в общей сумме расходов организации на оказание банных услуг - 47% в течение периода реализации подпрограммы. 5. Сохранение до 2020 года включительно 100%-го субсидирования расходов организации на содержание специализированной службы по вопросам похоронного дела. 6. Улучшение условий проживания населения. 7. Рост уровня возмещения населением затрат на предоставление жилищных услуг по установленным для населения тарифам до 95% к концу 2024 года. 8. Сохранение на уровне 4,39% доли замененных лифтов от общего числа лифтов, эксплуатируемых в жилищном фонде (на 2014 - 2016 годы). 9. Сохранение 100% объектов муниципального жилищного фонда, в отношении которых проведен конкурс на управление, в течение периода реализации подпрограммы. 10. Увеличение к концу 2024 года до 94,09% доли многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют один из способов управления многоквартирными домами, в общем числе многоквартирных домов, в которых собственники помещений должны выбрать способ управления данными домами. 11. Доля отремонтированных многоквартирных домов с разнородной структурой собственности от общего количества многоквартирных домов с разнородной структурой собственности - 1,73% в 2014 году, 2,38% в 2015 - 2016 годах, 6,02% в 2017 году, 13% в 2018 году, 8,67% в 2019 - 2020 годах, 14,25% в 2021 - 2024 годах. 12. Доля площади помещений муниципальной собственности, находящихся в многоквартирных домах, включенных в капитальный ремонт с разнородной структурой собственности, от их общей площади помещений - 5,1% в 2016 году, 16,1% в 2017 году, 8,35% в 2018 году, 5,32% в 2019 году, 6,26% в 2020 году, 3,08% в 2021 - 2022 годах, 3,05% в 2023 - 2024 годах" . |
4.2. Раздел 2 "Перечень мероприятий и целевых индикаторов подпрограммы" изложить в следующей редакции:
Раздел 2. Перечень мероприятий и целевых индикаторов подпрограммы
2.1. Решение задачи 1 "Обеспечение доступности жилищно-коммунальных услуг для населения, проживающего на территории муниципального образования город Новый Уренгой" осуществляется посредством выполнения следующих мероприятий:
2.1.1. Предоставление субсидий на компенсацию выпадающих доходов организациям коммунального комплекса, осуществляющим предоставление коммунальных услуг (тепловой энергии) населению по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек в связи с соблюдением предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги. Однако с 2015 года данные полномочия органом местного самоуправления не исполняются, субвенции из окружного бюджета не предоставляются.
2.1.2. Предоставление субсидий на компенсацию выпадающих доходов организациям коммунального комплекса, осуществляющим предоставление коммунальных услуг (водоснабжение и водоотведение) населению по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек в связи с соблюдением предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги. Однако с 2015 года данные полномочия органом местного самоуправления не исполняются, субвенции из окружного бюджета не предоставляются.
2.1.3. Предоставление субсидий на компенсацию выпадающих доходов организациям коммунального комплекса, осуществляющим предоставление коммунальных услуг (поставка сжиженного газа) населению по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек в связи с соблюдением предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги. Однако с 2015 года данные полномочия органом местного самоуправления не исполняются, субвенции из окружного бюджета не предоставляются.
2.1.4. Предоставление субсидий на компенсацию выпадающих доходов организациям, предоставляющим гражданам, проживающим в жилищном фонде деревянного исполнения, в котором доля собственности муниципального образования в праве общей собственности на общее имущество в многоквартирном доме составляет более чем пятьдесят процентов, а также в специализированном жилищном фонде, жилищные услуги по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек.
2.1.5. Предоставление субсидий на возмещение затрат и недополученных доходов в связи с оказанием жилищно-коммунальных услуг нанимателям жилых помещений в общежитии по адресу: мкр. Восточный, д. 2, корп. 3 (до 2016 года включительно).
2.1.6. Содержание жилых и нежилых помещений, являющихся муниципальной собственностью или построенных за счет средств бюджета муниципального образования город Новый Уренгой, до их заселения гражданами или передачи в пользование юридическим лицам, а также осуществление расходов за предоставленные коммунальные услуги в данных помещениях.
2.1.7. Предоставление субсидий на компенсацию выпадающих доходов организациям, предоставляющим гражданам услуги по откачке и вывозу бытовых сточных вод из септиков в жилищном фонде, обустроенном внутридомовой системой канализации и не подключенном к сетям централизованной системы канализации, по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек.
2.2. Решение задачи 2 "Обеспечение бытового обслуживания населения" осуществляется посредством выполнения следующих мероприятий:
2.2.1. Предоставление субсидии на возмещение недополученных доходов в связи с установлением цен на банные услуги, реализуемые населению в величине, не обеспечивающей возмещение издержек.
2.2.2. Предоставление субсидии организациям на возмещение затрат по содержанию круглосуточного дежурного звена в составе специализированной службы по вопросам похоронного дела и за предоставленные услуги по захоронению невостребованных трупов (до 2020 года включительно).
2.3. Решение задачи 3 "Совершенствование системы управления жилищным фондом" осуществляется посредством выполнения следующих мероприятий:
2.3.1. Организация содержания и управления муниципальным жилищным фондом.
2.3.2. Организация открытых конкурсов по отбору управляющей организации на управление многоквартирным домом, если собственники не приняли решение о выборе способа управления этим домом либо решение не было реализовано.
2.3.3. Созыв собраний собственников помещений многоквартирных домов для решения вопросов о расторжении договора с управляющей организацией и о выборе новой управляющей организации или об изменении способа управления домом в случаях, предусмотренных законодательством.
2.3.4. Проведение мониторинга задолженности организаций ЖКК муниципального образования город Новый Уренгой.
2.3.5. Проведение внеплановых проверок деятельности управляющих организаций на основании обращения собственников помещений в многоквартирном доме, председателя совета многоквартирного дома, органов управления товарищества собственников жилья либо органов управления жилищного кооператива или органов управления иного специализированного потребительского кооператива о невыполнении управляющей организацией обязательств, предусмотренных частью 2 статьи 162 Жилищного кодекса Российской Федерации.
2.3.6. Проведение совещаний с руководителями управляющих и ресурсоснабжающих организаций по вопросам погашения задолженности за топливно-энергетические ресурсы.
2.3.7. Проведение пресс-конференций для средств массовой информации по вопросам ЖКК.
2.3.8. Разработка муниципальных правовых актов по вопросам ЖКК (при необходимости).
2.4. Решение задачи 4 "Улучшение эксплуатационных характеристик общего имущества в многоквартирном доме" осуществляется посредством выполнения следующих мероприятий:
2.4.1. Организация работ по проведению капитального ремонта многоквартирных домов с разнородной структурой собственности (по отдельному плану).
Федеральным законом от 25.12.2012 N 271-ФЗ "О внесении изменений в Жилищный Кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации" внесены дополнения в Жилищное законодательство РФ, которыми определена новая система организации мероприятий по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах. В соответствии с частью 1 ст. 167 Жилищного кодекса РФ органы государственной власти субъекта РФ принимают нормативные правовые акты, которые направлены на обеспечение своевременного проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории субъекта РФ.
В целях реализации положений Жилищного кодекса Российской Федерации Законодательным Собранием автономного округа утвержден Закон ЯНАО от 28.03.2014 N 11-ЗАО "Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ямало-Ненецкого автономного округа".
Часть 1 статьи 21 Закона устанавливает перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, оказание и (или) выполнение которых финансируется за счет средств фонда капитального ремонта, размер которого сформирован исходя из минимального размера взноса, а также за счет средств государственной поддержки капитального ремонта, включает в себя:
- ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения;
- ремонт или замену лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт;
- ремонт крыши, в том числе переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую, устройство выходов на кровлю;
- ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме;
- утепление и (или) ремонт фасада;
- установку коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг, и узлов управления и регулирования потребления этих ресурсов (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии, газа);
- ремонт фундамента многоквартирного дома;
- разработку проектной документации по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме в случаях, предусмотренных федеральным законодательством;
- услуги по строительному контролю;
- проведение государственной экспертизы проекта, историко-культурной экспертизы в отношении многоквартирных домов, признанных официально памятниками архитектуры, в случаях, предусмотренных федеральным законодательством;
- ремонт пандусов, обеспечивающих доступ маломобильных групп населения в помещения общего пользования в многоквартирном доме;
- разработку сметы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме и проведение ее экспертизы, в случае если ее проведение предусмотрено федеральным законодательством и (или) законодательством автономного округа.
В подпрограмму подлежат включению многоквартирные дома, соответствующие следующим критериям:
- включенные в региональную программу капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах;
- общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме принято решение о проведении капитального ремонта;
- имеется положительное заключение специализированной организации о соответствии сметной стоимости нормативам в области сметного нормирования и ценообразования по каждому объекту.
Перечень многоквартирных домов, в отношении которых планируется предоставление финансовой поддержки на проведение капитального ремонта, перечень многоквартирных домов по видам работ, в отношении которых планируется предоставление финансовой поддержки на проведение капитального ремонта, утверждаются муниципальным правовым актом.
2.4.2. Организация работ по замене лифтов, отработавших срок службы, на объектах жилищного фонда (по отдельному плану) до 2016 года включительно.
Перечень объектов жилищного фонда, в отношении которых планируется предоставление финансовой поддержки на замену лифтов, отработавших сроки службы, утверждается муниципальным правовым актом.
В подпрограмму подлежат включению многоквартирные дома, соответствующие следующим критериям:
- наличие лифтов, отработавших срок службы и не соответствующих требованиям Технического регламента;
- наличие сметных расчетов для определения затрат на комплекс мероприятий, входящих в состав работ по замене лифтового оборудования;
- наличие положительного заключения специализированной организации о соответствии сметной стоимости нормативам в области сметного нормирования и ценообразования по каждому объекту;
- общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме приняты следующие решения:
- об участии в муниципальной программе (подпрограмме) по замене лифтового оборудования;
- о стоимости капитального ремонта и о долевом финансировании капитального ремонта многоквартирного дома за счет средств собственников помещений в многоквартирном доме в размере не менее 15% общей стоимости капитального ремонта многоквартирного дома;
- о выборе (утверждении) уполномоченного лица на подписание актов выполненных работ и участие в приемке дома в эксплуатацию после капитального ремонта.
Замена одного лифта состоит из комплекса технических мероприятий, включающих следующие виды работ: экспертное обследование лифта, проектные работы, демонтаж и монтаж лифтового оборудования, пусконаладочные работы, полное техническое освидетельствование лифта.
Работы по демонтажу предусматривают утилизацию с транспортировкой к местам переработки механических узлов и агрегатов. В расценках по демонтажу лифтового оборудования работы по утилизации предусмотрены в нормах затрат.
2.4.3. Организация перечисления взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах с разнородной структурой собственности за помещения муниципальной собственности.
Согласно части 3 статьи 3 Закона ЯНАО от 28.03.2014 N 11-ЗАО "Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ямало-Ненецкого автономного округа" собственники помещений в многоквартирном доме, в том числе являющиеся публично-правовыми образованиями, обязаны уплачивать ежемесячные взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах в размере, установленном в соответствии с частью 1 настоящей статьи, или в большем размере, если соответствующее решение принято общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме, за исключением случаев, предусмотренных частью 2 статьи 169, частью 8 статьи 170 и частью 4 статьи 181 Жилищного кодекса Российской Федерации.
Перечень мероприятий и целевых индикаторов подпрограммы "ЖКК - без убытков" представлен в приложениях 1, 12, 14 к настоящей муниципальной программе.
Методика расчета показателей эффективности подпрограммы "ЖКК - без убытков" приведена в таблице 1.
Таблица 1
Методика расчета показателей эффективности подпрограммы "ЖКК - без убытков"
N п/п |
Наименование показателя |
Ед. изм. |
Формула расчета |
Исходные данные для расчета значений показателя (цели, задачи) |
||
обозначение переменной |
наименование переменной |
источник исходных данных |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
1. |
Задача 1: "Обеспечение доступности жилищно-коммунальных услуг для населения, проживающего на территории муниципального образования город Новый Уренгой" |
|||||
1.1. |
Доля безубыточных организаций ЖКК |
% |
У |
Количество безубыточных организаций ЖКК |
Форма федерального статистического наблюдения N 22-ЖКХ (реформа) |
|
О |
Общее количество организаций ЖКК |
Ведомственная статистика (далее - ВС) |
||||
1.2. |
Уровень возмещения населением затрат на предоставление жилищных услуг по установленным для населения тарифам |
% |
Н |
Общая сумма платежей населения за предоставленные жилищные услуги |
ВС |
|
Ж |
Общая сумма затрат организаций, оказывающих жилищные услуги населению |
ВС |
||||
2. |
Задача 2: "Обеспечение бытового обслуживания населения" |
|||||
2.1. |
Доля субсидии в общей сумме расходов организации на оказание банных услуг |
% |
С |
Общая сумма предоставляемой субсидии на возмещение недополученных доходов в связи с установлением цен на банные услуги, реализуемые населению в величине, не обеспечивающей возмещение издержек |
ВС |
|
Б |
Общая сумма расходов организации на оказание банных услуг |
ВС |
||||
2.2. |
Доля субсидии в общей сумме расходов организации на содержание специализированной службы по вопросам похоронного дела*(1) |
% |
С |
Общая сумма предоставляемой субсидии организациям на возмещение затрат по содержанию круглосуточного дежурного звена в составе специализированной службы по вопросам похоронного дела и за предоставленные услуги по захоронению невостребованных трупов |
ВС |
|
П |
Общая сумма расходов организации на содержание специализированной службы по вопросам похоронного дела |
|||||
3 |
Задача 3: "Совершенствование системы управления жилищным фондом" |
|||||
3.1. |
Доля объектов муниципального жилищного фонда, в отношении которых проведен конкурс на управление, от общего числа объектов муниципального жилищного фонда |
% |
Умжф |
Число объектов муниципального жилищного фонда, в отношении которых проведен конкурс на управление |
ВС |
|
Кмжф |
Общее число объектов муниципального жилищного фонда |
|||||
3.2. |
Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют один из способов управления многоквартирными домами, в общем числе многоквартирных домов, в которых собственники помещений должны выбрать способ управления данными домами |
% |
Умкд |
Число многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют один из способов управления многоквартирными домами |
ВС |
|
Уо |
Общее число многоквартирных домов, в которых собственники помещений должны выбрать способ управления данными домами |
|||||
4. |
Задача 4: "Улучшение эксплуатационных характеристик общего имущества в многоквартирном доме" |
|||||
4.1. |
Доля отремонтированных многоквартирных домов с разнородной структурой собственности от общего количества многоквартирных домов с разнородной структурой собственности, расположенных на территории муниципального образования |
% |
D |
Количество отремонтированных многоквартирных домов с разнородной структурой собственности |
ВС |
|
Dобщ |
Общее количество многоквартирных домов с разнородной структурой собственности, расположенных на территории муниципального образования |
Реестр жилищного фонда |
||||
4.2. |
Доля замененных лифтов от общего числа лифтов, эксплуатируемых в жилищном фонде (2014 - 2016) |
% |
L |
Количество замененных лифтов |
ВС |
|
Lобщ |
Количество лифтов, эксплуатируемых в жилищном фонде |
Реестр жилищного фонда |
||||
4.3. |
Доля площади помещений муниципальной собственности, находящихся в многоквартирных домах, включенных в капитальный ремонт с разнородной структурой собственности, от их общей площади помещений |
% |
Sm |
Площадь муниципальных помещений в отремонтированных многоквартирных домах |
ВС |
|
So |
Площадь многоквартирных домов, включенных в капитальный ремонт |
ВС |
4.3. Раздел 3 "Ожидаемые результаты реализации подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Раздел 3. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
Ожидаемыми результатами реализации подпрограммы "ЖКК - без убытков" будут являться:
- стабильная работа организаций ЖКК, их безубыточность;
- соблюдение предельных индексов изменения размера платы граждан за жилищно-коммунальные услуги;
- обеспечение качества бытового обслуживания населения;
- сохранение уровня расходов, субсидируемых за счет бюджетных средств, в общей сумме расходов организации на оказание банных услуг - 47% в течение периода реализации подпрограммы;
- сохранение до 2020 года включительно 100%-го субсидирования расходов организации на содержание специализированной службы по вопросам похоронного дела;
- улучшение условий проживания населения;
- рост уровня возмещения населением затрат на предоставление жилищных услуг по установленным для населения тарифам до 95% к концу 2024 года;
- сохранение на уровне 4,39% доли замененных лифтов от общего числа лифтов, эксплуатируемых в жилищном фонде (на 2014 - 2016 годы);
- сохранение 100% объектов муниципального жилищного фонда, в отношении которых проведен конкурс на управление, в течение периода реализации подпрограммы;
- увеличение к концу 2024 года до 94,09% доли многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют один из способов управления многоквартирными домами, в общем числе многоквартирных домов, в которых собственники помещений должны выбрать способ управления данными домами;
- доля отремонтированных многоквартирных домов с разнородной структурой собственности от общего количества многоквартирных домов с разнородной структурой собственности - 1,73% в 2014 году, 2,38% в 2015 - 2016 годах, 6,02% в 2017 году, 13% в 2018 году, 8,67% в 2019 - 2020 годах, 14,25% в 2021 - 2024 годах;
- доля площади помещений муниципальной собственности, находящихся в многоквартирных домах, включенных в капитальный ремонт с разнородной структурой собственности, от их общей площади помещений - 5,1% в 2016 году, 16,1% в 2017 году, 8,35% в 2018 году, 5,32% в 2019 году, 6,26% в 2020 году, 3,08% в 2021 - 2022 годах, 3,05% в 2023 - 2024 годах.
5. В подпрограмме "Развитие системы обращения с отходами":
5.1. Паспорт подпрограммы изложить в следующей редакции:
"Паспорт подпрограммы "Развитие системы обращения с отходами"
Ответственный исполнитель |
Департамент строительства и жилищно-коммунального комплекса Администрации города Новый Уренгой (до 2021 года - Департамент городского хозяйства Администрации города Новый Уренгой) (далее - ДСиЖКК). |
Соисполнитель подпрограммы |
Департамент имущественных и жилищных отношений Администрации города Новый Уренгой (до 2021 года - Департамент имущественных отношений Администрации города Новый Уренгой) (далее - ДИиЖО), Департамент общественной безопасности и гражданской защиты Администрации города Новый Уренгой (далее - ДОБиГЗ), муниципальное казённое учреждение "Дирекция капитального строительства и жилищной политики". |
Цель подпрограммы |
Улучшение функционирования системы обращения с отходами. |
Задачи подпрограммы |
1. Повышение качества услуг в сфере обращения с отходами. 2. Устранение последствий незаконного обращения с отходами. |
Сроки и этапы реализации подпрограммы |
I этап - 2014 - 2016 годы; II этап - 2017 - 2020 годы; III этап - 2021 - 2024 годы. |
Целевые показатели эффективности реализации подпрограммы |
1. Доля контейнерных площадок, оборудованных контейнерами нового поколения, от общего количества контейнерных площадок. 2. Доля обустроенных контейнерных площадок в соответствии с установленными требованиями от общего количества контейнерных площадок. 3. Доля объектов размещения отходов, оборудованных весовыми пунктами контроля. 4. Доля ликвидированных несанкционированных мест размещения отходов (свалок) от общего числа выявленных несанкционированных мест размещения отходов (2014 - 2019 годы). 5. Удельный вес проверок с выявленными нарушениями порядка сбора и утилизации отходов от общего количества проведенных проверок порядка сбора и утилизации отходов. 6. Количество объектов утилизации отходов, введенных в эксплуатацию в период реализации муниципальной программы (2020 - 2024 годы). |
Ресурсное обеспечение подпрограммы (в том числе по годам реализации муниципальной программы) |
Общий объем финансирования подпрограммы на 2014 - 2024 годы 48 144,00 тыс. руб., в том числе по годам: - 2014 год - 1184,00 тыс. руб.; - 2015 год - 0,00 тыс. руб.; - 2016 год - 0,00 тыс. руб.; - 2017 год - 0,00 тыс. руб.; - 2018 год - 0,00 тыс. руб.; - 2019 год - 0,00 тыс. руб.; - 2020 год - 32 544,00 тыс. руб.; - 2021 год - 13,00 тыс. руб.; - 2022 год - 417,00 тыс. руб.; - 2023 год - 6 993,00 тыс. руб.; - 2024 год - 6 993,00 тыс. руб. Общий объем финансирования подпрограммы из окружного бюджета на 2014 - 2024 годы составляет 3 201,00 тыс. руб., в том числе по годам: - 2014 год - 0,00 тыс. руб.; - 2015 год - 0,00 тыс. руб.; - 2016 год - 0,00 тыс. руб.; - 2017 год - 0,00 тыс. руб.; - 2018 год - 0,00 тыс. руб.; - 2019 год - 0,00 тыс. руб.; - 2020 год - 3 201,00 тыс. руб.; - 2021 год - 0,00 тыс. руб.; - 2022 год - 0,00 тыс. руб.; - 2023 год - 0,00 тыс. руб.; - 2024 год - 0,00 тыс. руб. Общий объем финансирования подпрограммы из местного бюджета на 2014 - 2024 годы составляет 44 943,00 тыс. руб., в том числе по годам: - 2014 год - 1184,00 тыс. руб.; - 2015 год - 0,00 тыс. руб.; - 2016 год - 0,00 тыс. руб.; - 2017 год - 0,00 тыс. руб.; - 2018 год - 0,00 тыс. руб.; - 2019 год - 0,00 тыс. руб.; - 2020 год - 29 343,00 тыс. руб.; - 2021 год - 13,00 тыс. руб.; - 2022 год - 417,00 тыс. руб.; - 2023 год - 6 993,00 тыс. руб.; - 2024 год - 6 993,00 тыс. руб. |
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы |
1. Обновление оборудования и техники, используемых для сбора и транспортировки отходов. 2. Сокращение числа нарушений порядка сбора и утилизации отходов. 3. Ликвидация 100% выявленных несанкционированных мест размещения отходов (свалок) (2014 - 2019 годы). 4. Увеличение к концу 2024 года до 20% доли контейнерных площадок, оборудованных контейнерами нового поколения, от общего количества контейнерных площадок (нарастающим итогом). 5. Увеличение к концу 2024 года до 100% доли контейнерных площадок, обустроенных в соответствии с установленными требованиями, от общего количества контейнерных площадок. 6. Обеспечить 100% объектов обращения отходов весовыми пунктами контроля к концу 2020 года с сохранением результата до 2024 года. 7. Снижение до 13% удельного веса проверок с выявленными нарушениями порядка сбора и утилизации отходов к концу 2019 года с сохранением результата до конца 2024 года". 8. Ввод в эксплуатацию 3 объектов утилизации отходов до конца 2022 года". |
5.2. Раздел 2 "Перечень мероприятий и целевых индикаторов подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Раздел 2. Перечень мероприятий и целевых индикаторов подпрограммы
2.1. Решение задачи 1 "Повышение качества услуг, предоставляемых в сфере обращения с отходами" осуществляется посредством выполнения следующих мероприятий:
2.1.1. Закупка и установка специального оборудования для сбора твердых бытовых отходов.
Для совершенствования системы обращения с отходами муниципальное образование планирует приобретение дополнительных евроконтейнеров большего объема (с целью постепенной замены парка контейнеров для сборки отходов от населения) и бункеров объемом от 8 до 20 куб. м для сбора крупногабаритного мусора.
2.1.2. Приобретение специализированной техники.
Для обеспечения качества предоставления услуг по сбору, вывозу ТБО требуется замена и дополнительное приобретение специализированного автотранспорта, в том числе мусоровозов.
2.1.3. Обустройство объектов размещения отходов весовыми пунктами контроля. В состав работ входит:
- приобретение весов;
- их установка на объектах размещения отходов.
Прием отходов на объекты размещения отходов производится с учетом весового (в тоннах) контроля их поступления.
2.1.4. Очистка контейнерных площадок от отходов, не относящихся к ТКО.
В рамках заключенного контракта предусмотрены мероприятия только в отношении тех контейнерных площадок, по которым в результате спорных разбирательств не достигнуты положительные результаты и строительный мусор не вывезен.
2.2. Решение задачи 2 "Устранение последствий незаконного обращения с отходами" осуществляется посредством выполнения следующих мероприятий:
2.2.1. Организация и проведение рейдов по контролю за порядком сбора и утилизации отходов (по отдельному плану).
В состав работ входит:
- организация выездных проверок по санитарному содержанию территории города;
- выявление лиц, допустивших загрязнение земель общего пользования;
- составление протоколов об административных правонарушениях за выбрасывание мусора в местах, не предназначенных для этого.
В соответствии с Правилами благоустройства и санитарного содержания муниципального образования город Новый Уренгой запрещается накапливать и размещать отходы производства и потребления в несанкционированных местах.
Статья 3.11 Закона ЯНАО от 16.12.2004 N 81-ЗАО "Об административных правонарушениях" предусматривает административную ответственность за нарушение порядка сбора и утилизации отходов. В рамках проведения мероприятий по санитарному содержанию территории города будут приниматься меры к физическим и юридическим лицам, допускающим загрязнение муниципальных земель.
В результате проведенных мероприятий планируется снизить уровень антропогенной нагрузки на окружающую среду.
2.2.2. Выявление и ликвидация несанкционированных мест размещения отходов (свалок) (период реализации - 2014 - 2019 годы).
В состав работ входит:
- выявление несанкционированных мест размещения отходов (свалок) на основе объездов территории, обращений граждан и организаций;
- ликвидация выявленных несанкционированных мест размещения отходов (свалок).
В результате проведенных мероприятий планируется обеспечить должное санитарное состояние территорий муниципального образования город Новый Уренгой.
2.2.3. Проведение общегородских субботников среди населения и организаций.
В рамках мероприятия планируется ежегодное проведение 2-х общегородских субботников.
2.2.4. Увеличение количества объектов утилизации бытовых отходов, введенных в эксплуатацию в текущем году.
В рамках мероприятия планируется строительство объектов:
- "Полигон твердых бытовых отходов для района Коротчаево и района Лимбяяха". Планируемый срок ввода объекта в эксплуатацию - 2023 год.
В результате завершения строительства и ввода в эксплуатацию данного объекта будет построен полигон для захоронения твердых бытовых отходов с годовым объёмом 12 тыс. куб. м, срок эксплуатации полигона - не менее 15 лет, ёмкость 20 тыс. т.;
- "Полигон твердых отходов строительных материалов и конструкций (Северная промзона) г. Новый Уренгой, II очередь".
В результате завершения строительства и ввода в эксплуатацию данного объекта будет построена II очередь полигона твердых отходов строительных материалов и конструкций, включающая в себя 3 этапа (1 этап - строительство автодороги длиной 500 м расширяемого полигона, 2 этап - строительство 4-х карт для размещения отходов, 3 этап - строительство карты N 3 с высотой заложения отходов 3 - 3,5 м.) Срок эксплуатации полигона - до 20 лет, ориентировочная площадь участка - 16,8 га, обработка отходов III - IV классов опасности;
- "Полигон ТБО г. Новый Уренгой (расширение), в т.ч. затраты на ПИР". Общая площадь полигона 33,4 га, планируемый срок завершения строительства - 2023 год.
Строительство данных объектов поспособствует ликвидации несанкционированных свалок мусора, обеспечит должное санитарное состояние территорий муниципального образования город Новый Уренгой.
Для проведения мероприятий по строительству объектов утилизации отходов требуется:
- проведение проектно-изыскательских работ и разработка проектно-сметной документации;
- получение положительного заключения экспертизы проектно-сметной документации;
- разработка необходимой документации для заключения муниципальных контрактов на проектно-изыскательские работы, строительно-монтажные работы и договоров с единственным поставщиком на прохождение государственной экспертизы и техническое присоединение;
- проведение строительно-монтажных работ;
- ввод объекта в эксплуатацию.
Перечень мероприятий и целевых индикаторов подпрограммы представлен в приложении 1 к настоящей муниципальной программе.
Методика расчета показателей эффективности подпрограммы "Развитие системы обращения с отходами" приведена в таблице 1.
Таблица 1
Методика расчета показателей эффективности подпрограммы "Развитие системы обращения с отходами"
N п/п |
Наименование показателя |
Ед. изм. |
Формула расчета |
Исходные данные для расчета значений показателя (цели, задачи) |
||
обозначение переменной |
наименование переменной |
источник исходных данных |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
1. |
Задача 1: "Повышение качества услуг, предоставляемых в сфере обращения с отходами" |
|||||
1.1. |
Доля контейнерных площадок, оборудованных контейнерами нового поколения, от общего количества контейнерных площадок (нарастающим итогом) |
% |
Кн |
Количество контейнерных площадок с контейнерами нового типа |
Реестры управляющих организаций |
|
Ко |
Общее количество контейнерных площадок |
|||||
1.2. |
Доля обустроенных контейнерных площадок в соответствии с установленными требованиями, от общего количества контейнерных площадок (нарастающим итогом) |
% |
Коб. |
Количество обустроенных контейнерных площадок в соответствии с установленными требованиями |
Ведомственная статистика |
|
Ко |
Общее количество контейнерных площадок |
Реестры управляющих организаций |
||||
1.3. |
Доля объектов размещения отходов, оборудованных весовыми пунктами контроля |
% |
Количество объектов размещения отходов, обустроенных весовыми пунктами контроля |
Ведомственная статистика |
||
Общее количество объектов размещения отходов |
Ведомственная статистика |
|||||
2. |
Задача 2: "Устранение последствий незаконного обращения с отходами" |
|||||
2.1. |
Доля ликвидированных несанкционированных мест размещения отходов (свалок) от общего числа выявленных несанкционированных мест размещения отходов (2014 - 2019 годы) |
% |
Sл |
Число ликвидированных несанкционированных мест размещения отходов (свалок) |
Акт осмотра либо акт выполненных работ |
|
Sо |
Общее число выявленных несанкционированных мест размещения отходов |
Ведомственная статистика |
||||
2.2. |
Удельный вес выявленных нарушений порядка сбора и утилизации отходов от общего количества проведенных проверок порядка сбора и утилизации отходов |
% |
Нв |
Количество выявленных нарушений порядка сбора и утилизации отходов |
Ведомственная статистика |
|
Кп |
Общее количество проведенных проверок порядка сбора и утилизации отходов |
Ведомственная статистика |
||||
2.3. |
Количество объектов утилизации бытовых отходов, введенных в эксплуатацию в текущем году |
Шт. |
- |
- |
- |
Ведомственная статистика |
6. В подпрограмме "Охрана окружающей среды":
6.1. Паспорт подпрограммы изложить в следующей редакции:
"Паспорт подпрограммы "Охрана окружающей среды"
Ответственный исполнитель |
Департамент строительства и жилищно-коммунального комплекса Администрации города Новый Уренгой (до 2021 года - Департамент городского хозяйства Администрации города Новый Уренгой) (далее - ДСиЖКК). |
Соисполнители подпрограммы |
Департамент имущественных и жилищных отношений Администрации города Новый Уренгой (до 2021 года - Департамент имущественных отношений Администрации города Новый Уренгой) (далее - ДИиЖО), муниципальное казённое учреждение "Дирекция капитального строительства и жилищной политики". |
Цель подпрограммы |
Сохранение благоприятной окружающей среды. |
Задачи подпрограммы |
1. Предотвращение и снижение загрязнений окружающей среды. 2. Предупреждение вредного воздействия шума, вибрации, электрических, электромагнитных, магнитных полей и иного негативного физического воздействия на окружающую среду. 3. Информирование населения о законодательстве в области охраны окружающей среды и экологической безопасности. |
Этапы и сроки реализации подпрограммы |
I этап - 2014 - 2016 годы; II этап - 2017 - 2020 годы; III этап - 2021 - 2024 годы. |
Целевые показатели эффективности реализации подпрограммы |
1. Удельный вес проб, соответствующих гигиеническим нормативам, в том числе нормативам воздуха, воды, почвы. 2. Доля утилизированной техники к общему числу брошенной техники. 3. Доля использованных и обезвреженных твердых бытовых отходов в общем объеме образованных твердых отходов (2017 - 2024 годы). 4. Доля выявленных случаев негативного физического воздействия, превышающего нормативы. 5. Удельный вес проведенных общественных обсуждений к общему количеству обращений с просьбой проведения общественных обсуждений. 6. Доля публикаций экологической направленности от общего количества выпусков печатных средств массовой информации. 7. Доля рассмотренных обращений граждан с жалобами, заявлениями и предложениями по вопросам, касающимся охраны окружающей среды, негативного воздействия на окружающую среду, от общего числа обращений по вышеуказанным вопросам. 8. Доля ликвидированных несанкционированных мест размещения отходов (свалок) от общего числа выявленных несанкционированных мест размещения отходов (свалок) (2020 - 2024 годы). |
Ресурсное обеспечение подпрограммы (в том числе по годам реализации муниципальной программы) |
Общий объем финансирования подпрограммы на 2014 - 2024 годы составляет 306 315,00 тыс. руб., в том числе по годам: - 2014 год - 2 981,00 тыс. руб.; - 2015 год - 5 503,00 тыс. руб.; - 2016 год - 5 663,00 тыс. руб.; - 2017 год - 5 598,00 тыс. руб.; - 2018 год - 3 796,00 тыс. руб.; - 2019 год - 32 227,00 тыс. руб.; - 2020 год - 37 473,00 тыс. руб.; - 2021 год - 114 685,00 тыс. руб.; - 2022 год - 40 285,00 тыс. руб.; - 2023 год - 29 052,00 тыс. руб.; - 2024 год - 29 052,00 тыс. руб. Общий объем финансирования подпрограммы из окружного бюджета на 2014 - 2024 годы составляет 115 791,00 тыс. руб., в том числе по годам: - 2014 год - 0,00 тыс. руб.; - 2015 год - 0,00 тыс. руб.; - 2016 год - 95,00 тыс. руб.; - 2017 год - 451,00 тыс. руб.; - 2018 год - 451,00 тыс. руб.; - 2019 год - 286,00 тыс. руб.; - 2020 год - 8 225,00 тыс. руб.; - 2021 год - 19 145,00 тыс. руб.; - 2022 год - 29 046,00 тыс. руб.; - 2023 год - 29 046,00 тыс. руб.; - 2024 год - 29 046,00 тыс. руб. Общий объем финансирования подпрограммы из местного бюджета на 2014 - 2024 годы составляет 190 524,00 тыс. руб., в том числе по годам: - 2014 год - 2 981,00 тыс. руб.; - 2015 год - 5 503,00 тыс. руб.; - 2016 год - 5 568,00 тыс. руб.; - 2017 год - 5 147,00 тыс. руб.; - 2018 год - 3 345,00 тыс. руб.; - 2019 год - 31 941,00 тыс. руб.; - 2020 год - 29 248,00 тыс. руб.; - 2021 год - 95 540,00 тыс. руб.; - 2022 год - 11 239,00 тыс. руб.; - 2023 год - 6,00 тыс. руб.; - 2024 год - 6,00 тыс. руб. |
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы |
1. Сохранение качества воздуха, воды, почвы: соответствие гигиеническим нормативам не менее 97% проб почвы, не менее 99,6% проб воздуха, не менее 78% проб воды в течение всего периода реализации подпрограммы. 2. Сохранение на уровне не ниже 4,592% удельного веса использованных и обезвреженных твердых бытовых отходов в общем объеме образованных твердых бытовых отходов (2017 - 2024 годы). 3. Реализация прав общественности на участие в принятии экологически значимых решений. 4. Повышение уровня экологической культуры и экологической информированности населения. 5. Увеличение до 72% доли утилизированной техники к общему количеству брошенной техники до конца 2024 года. 6. Снижение к концу 2016 года до 5,5% доли выявленных случаев негативного физического воздействия, превышающего нормативы, с сохранением результата до конца 2024 года. 7. Проведение общественных обсуждений по 100% обращений с просьбой об их проведении. 8. Увеличение к 2024 году до 31% доли публикаций экологической направленности от общего количества выпусков печатных средств массовой информации. 9. Сохранение к 2024 году на уровне 100% доли рассмотренных обращений граждан с жалобами, заявлениями и предложениями по вопросам окружающей среды. 10. Ликвидация 100% выявленных несанкционированных мест размещения отходов (свалок) (2020 - 2024 годы)". |
6.2. Раздел 2 "Перечень мероприятий и целевых индикаторов подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Раздел 2. Перечень мероприятий и целевых индикаторов подпрограммы
2.1. Решение задачи 1 "Предотвращение и снижение загрязнений окружающей среды" осуществляется посредством выполнения следующих мероприятий:
2.1.1. Вывоз и утилизация брошенных и разукомплектованных транспортных средств и их частей, в том числе утилизация шин.
В целях проведения необходимых работ по освобождению городских магистралей, проездов и придомовых территорий от брошенных и разукомплектованных транспортных средств, создающих помехи движению технологического и специального транспорта в жилых зонах, угрозу пожарной безопасности, отрицательно влияющих на внешний облик города, его санитарное состояние, планируется проведение мероприятий по эвакуации бесхозяйного транспорта.
Эвакуация транспортных средств осуществляется в соответствии с Положением о порядке принудительной эвакуации брошенных и разукомплектованных транспортных средств в муниципальном образовании город Новый Уренгой, утвержденным решением Городской Думы муниципального образования город Новый Уренгой от 31.05.2007 N 208, постановлением Главы города Новый Уренгой от 17.03.2008 N 47 "О создании комиссии по организации мероприятий, связанных с эвакуацией транспортных средств на территории муниципального образования город Новый Уренгой".
В соответствии с указанными нормативными документами будет организован ряд мероприятий по:
- установлению собственников транспортных средств;
- информированию собственников о необходимости передислокации транспортных средств собственными силами посредством писем;
- информированию владельцев о необходимости передислокации транспортных средств посредством средств массовой информации;
- организации сбора комиссии по эвакуации транспортных средств;
- составлению актов осмотра транспортных средств;
- составлению актов принудительной эвакуации транспортных средств;
- эвакуации транспортных средств.
Ежегодно жителями города проводится массовая сезонная смена автомобильных покрышек (шин). Зачастую отработанные шины складируются в неустановленных местах и контейнерных площадках. Их вывоз и утилизация будет проводиться на условиях муниципального контракта.
В результате проводимых мероприятий планируется освободить территорию города от бесхозяйных и разукомплектованных транспортных средств и отработавших гарантийный срок автомобильных покрышек.
2.1.2. Отлов животных без владельцев и содержание приюта (до 2020 года - содержание службы по отлову безнадзорных животных).
Для осуществления деятельности по отлову и содержанию животных без владельцев необходимо:
- обеспечить предоставление транспортного средства для осуществления деятельности по отлову животных без владельцев;
- обеспечить содержание рабочего звена по отлову животных без владельцев;
- обеспечить необходимыми материалами и оборудованием лова животных;
- обеспечить содержание рабочего звена по отлову животных без владельцев (с 2020 года - обеспечить рабочим звеном по содержанию животных в приюте);
- организовать содержание отловленных животных без владельцев (кормовая база, ветеринария, санитарно-техническое обслуживание) (с 2020 года).
В результате проводимых мероприятий планируется обеспечить:
- сохранение санитарно-эпидемиологического и ветеринарного благополучия на территории города;
- контроль численности бродячих собак на территории города;
- охрану жизни и здоровья жителей города Новый Уренгой.
2.1.3. Строительство объектов утилизации и уничтожения биологических отходов.
Планируется строительство объекта "Пункт биоуничтожения трупов животных - 2 этап". В результате завершения строительства и ввода в эксплуатацию данного объекта будет обеспечено размещение дополнительных 6 подземных железобетонных банок емкостью по 6 куб. м каждая на земельном участке 0,17 га, что поспособствует утилизации трупов животных в соответствии с ветеринарно-санитарными правилами, обеспечит должное санитарное состояние территорий муниципального образования город Новый Уренгой.
Для проведения мероприятий по строительству объекта утилизации трупов животных требуется:
- проведение проектно-изыскательских работ, включающих в себя: инженерно-геологические изыскания, инженерно-геодезические изыскания, инженерно-экологические изыскания;
- получение положительного заключения экспертизы проектно-сметной документации;
- разработка необходимой документации для заключения муниципальных контрактов на проектно-изыскательские работы, строительно-монтажные работы и договоров с единственным поставщиком на прохождение государственной экспертизы;
- проведение строительно-монтажных работ;
- прием-передача законченного строительством объекта.
2.1.4. Организация приюта для животных без владельцев.
В 2021 году решен вопрос об увеличении площади приюта для животных за счет создания новых мест их размещения, а именно:
- приюта для животных без владельцев в Западной промзоне, на базе зданий, принадлежащих РФ. С целью приема их в муниципальную собственность и одновременной эксплуатации Департаментом строительства и жилищно-коммунального комплекса Администрации города Новый Уренгой заключен договор безвозмездного пользования в отношении объектов недвижимого имущества общей площадью 1561,5 кв. м. Мероприятия по приему в муниципальную собственность осуществляет Департамент имущественных и жилищных отношений Администрации города Новый Уренгой.
Для создания и эксплуатации приюта:
- подготовлено техническое задание для проведения на конкурентной основе закупки на проведение общестроительных работ, устройства ограждения и замену инженерных систем. Закупку планируется провести в 2022 году;
- заключены контракты на разработку проектно-сметной документации (далее - ПСД) на монтаж инженерной инфраструктуры и устройства блочно-модульной газовой водогрейной котельной. Срок выполнения работ по разработке ПСД - 2022 год;
- приюта для безнадзорных животных в районе Коротчаево. Приют планируется создать на базе муниципального здания, расположенного по адресу: ул. Коротчаева, д. 14 (бывший детский сад "Оленёнок").
С целью создания приюта в отношении здания проведены ремонтные работы. Ввод в эксплуатацию планируется в 2022 году после приобретения вольеров для животных.
2.1.5. Выявление и ликвидация несанкционированных мест размещения отходов (свалок) (период реализации мероприятия - 2020 - 2024 годы).
В состав работ входит:
- выявление несанкционированных мест размещения отходов (свалок) на основе объездов территории, обращений граждан и организаций;
- ликвидация выявленных несанкционированных мест размещения отходов (свалок).
В результате проведенных мероприятий планируется обеспечить должное санитарное состояние территорий муниципального образования город Новый Уренгой.
2.2. Решение задачи 2 "Предупреждение вредного воздействия шума, вибрации, электрических, электромагнитных, магнитных полей и иного негативного физического воздействия на окружающую среду" осуществляется посредством выполнения следующих мероприятий:
2.2.1. Организация проведения общественных обсуждений, проведения опросов среди населения о намечаемой хозяйственной и иной деятельности, которая подлежит экологической экспертизе.
В состав работ входит:
- прием и регистрация обращения;
- рассмотрение принятого от заказчика обращения;
- подготовка и размещение на официальном сайте муниципального образования город Новый Уренгой в сети Интернет информационного сообщения о проведении общественных обсуждений;
- прием предложений, замечаний от участников общественных обсуждений;
- подготовка и направление заказчику ответа на обращение.
Мероприятия по организации проведения общественных обсуждений, проведению опросов среди населения о намечаемой хозяйственной и иной деятельности, которая подлежит экологической экспертизе, организации по требованию населения общественных экологических экспертиз предусмотрены Федеральным законом от 23.11.1995 N 174-ФЗ "Об экологической экспертизе" и выполняются для выявления общественных предпочтений и учета мнения населения при размещении объектов, осуществлении хозяйственной деятельности.
В результате проведенных мероприятий органы местного самоуправления принимают и реализуют решения по вопросам экологической экспертизы.
2.2.2. Организация по требованию населения общественных экологических экспертиз.
В состав работ входит:
- прием и регистрация обращения;
- информирование заказчика объекта экологической экспертизы о проведении общественных обсуждений;
- подготовка и размещение на официальном сайте муниципального образования город Новый Уренгой в сети Интернет информационного сообщения о проведении общественных обсуждений;
- прием предложений, замечаний от участников общественных обсуждений;
- подготовка и направление информации заказчику;
- подготовка и направление ответа на обращение.
В результате проведенных мероприятий органы местного самоуправления принимают и реализуют решения по вопросам экологической экспертизы.
2.2.3. Реализация решений по вопросам экологической экспертизы на основании результатов общественных обсуждений, опросов, заявлений общественных экологических организаций (объединений) и движений, информации об объектах экологической экспертизы.
В состав работ входит информирование органов прокуратуры, федеральных органов исполнительной власти в области охраны окружающей среды и органов государственной власти автономного округа о начале реализации объекта экологической экспертизы без положительного заключения государственной экологической экспертизы.
В результате проведенных мероприятий органы местного самоуправления могут предотвратить на территории муниципального образования город Новый Уренгой возможные неблагоприятные воздействия на окружающую среду и связанные с ними социально-экономические и иные последствия в случае реализации намечаемой хозяйственной и иной деятельности, подлежащей экологической экспертизе.
2.3. Решение задачи 3 "Информирование населения о законодательстве в области охраны окружающей среды и экологической безопасности" осуществляется посредством выполнения следующих мероприятий:
2.3.1. Размещение на официальном сайте муниципального образования город Новый Уренгой в сети Интернет информации о законодательстве в области охраны окружающей среды и экологической безопасности.
2.3.2. Размещение публикаций в средствах массовой информации о негативных последствиях ненадлежащего обращения с отходами для окружающей среды и здоровья человека.
В состав работ входит:
- подготовка материалов экологической направленности для размещения в газете "Правда Севера";
- подготовка, издание и распространение материалов экологического содержания (информационные бюллетени, доклады, учебные и методические пособия) в сети Интернет.
В результате проведенных мероприятий планируется обеспечить информирование жителей города о законодательстве в области охраны окружающей среды и экологической безопасности.
Перечень мероприятий и целевых индикаторов подпрограммы "Охрана окружающей среды" приведен в приложении 1 к настоящей муниципальной программе.
Методика расчета показателей эффективности подпрограммы "Охрана окружающей среды" приведена в таблице 1.
Таблица 1
Методика расчета показателей эффективности подпрограммы "Охрана окружающей среды"
N п/п |
Наименование показателя |
Ед. изм. |
Формула расчета |
Исходные данные для расчета значений показателя (цели, задачи) |
||
обозначение переменной |
наименование переменной |
источник исходных данных |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
1. |
Задача 1: "Предотвращение и снижение загрязнений окружающей среды" |
|||||
1.1. |
Доля утилизированной техники к общему числу брошенной техники |
% |
Ту |
Количество утилизируемой техники |
Ведомственная статистика (далее - ВС) |
|
Тв |
Количество выявленной брошенной техники |
|||||
1.2. |
Удельный вес проб, соответствующих гигиеническим нормативам, в том числе: почвы, воздуха, воды |
% |
Пгн |
Количество проб, соответствующих гигиеническим нормативам |
Данные Роспотребнадзора |
|
П |
Общее количество проб соответственно почвы, воздуха, воды |
|||||
1.3. |
Доля использованных и обезвреженных твердых бытовых отходов в общем объеме образованных твердых отходов (2017 - 2024 годы) |
% |
Оис |
Объём использованных и обезвреженных твердых бытовых отходов |
ВС |
|
Ообщ |
Общий объем образованных твердых отходов |
|||||
1.4. |
Доля ликвидированных несанкционированных мест размещения отходов (свалок) от общего числа выявленных несанкционированных мест размещения отходов (2020 - 2024 годы) |
% |
Sл |
Число ликвидированных несанкционированных мест размещения отходов (свалок) |
Акт осмотра либо акт выполненных работ |
|
Sо |
Общее число выявленных несанкционированных мест размещения отходов |
ВС |
||||
2. |
Задача 2: "Предупреждение вредного воздействия шума, вибрации, электрических, электромагнитных, магнитных полей и иного негативного физического воздействия на окружающую среду" |
|||||
2.1. |
Доля выявленных случаев негативного физического воздействия, превышающего нормативы |
% |
Кв |
Количество выявленных случаев, превышающих нормативы |
Данные Роспотребнадзора |
|
Ко |
Общее количество проведенных обследований |
|
||||
2.2. |
Удельный вес проведенных общественных обсуждений к общему количеству обращений с просьбой проведения общественных обсуждений |
% |
Оп |
Количество проведенных общественных обсуждений |
ВС |
|
Оо |
Общее количество обращений с просьбой проведения общественных обсуждений |
|||||
3. |
Задача 3: "Информирование населения о законодательстве в области охраны окружающей среды и экологической безопасности" |
|||||
3.1. |
Доля публикаций экологической направленности от общего количества выпусков печатных средств массовой информации |
% |
Пэ |
Количество публикаций экологической направленности |
ВС |
|
|
|
По |
Общее количество выпусков печатных средств массовой информации |
|
||
3.2. |
Доля рассмотренных обращений граждан с жалобами, заявлениями и предложениями по вопросам, касающимся охраны окружающей среды, негативного воздействия на окружающую среду, от общего числа обращений по вышеуказанным вопросам |
% |
Ир |
Количество рассмотренных обращений граждан с жалобами, заявлениями и предложениями по вопросам, касающимся охраны окружающей среды, негативного воздействия на окружающую среду |
ВС |
|
Ио |
Общее число обращений по вышеуказанным вопросам |
6.3. Раздел 3 "Ожидаемые результаты реализации подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Раздел 3. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы "Охрана окружающей среды" характеризуются следующими показателями:
- сохранение качества воздуха, воды, почвы: соответствие гигиеническим нормативам не менее 97% проб почвы, не менее 99,6% проб воздуха, не менее 78% проб воды в течение всего периода реализации подпрограммы;
- сохранение на уровне не ниже 4,592% удельного веса использованных и обезвреженных твердых бытовых отходов в общем объеме образованных твердых бытовых отходов (2017 - 2024 годы);
- реализация прав общественности на участие в принятии экологически значимых решений;
- повышение уровня экологической культуры и экологической информированности населения;
- увеличение до 72% доли утилизированной техники к общему количеству брошенной техники до конца 2024 года;
- снижение к концу 2016 года до 5,5% доли выявленных случаев негативного физического воздействия, превышающего нормативы, с сохранением результата до конца 2024 года;
- проведение общественных обсуждений по 100% обращений с просьбой об их проведении;
- увеличение к 2024 году до 31% доли публикаций экологической направленности от общего количества выпусков печатных средств массовой информации;
- сохранение к 2024 году на уровне 100% доли рассмотренных обращений граждан с жалобами, заявлениями и предложениями по вопросам окружающей среды.
- ликвидация 100% выявленных несанкционированных мест размещения отходов (свалок) (2020 - 2024 годы)".
7. В подпрограмме "Ремонт, строительство и реконструкция административных объектов, объектов социальной сферы и инженерной инфраструктуры":
7.1. Паспорт подпрограммы изложить в следующей редакции:
"Паспорт подпрограммы "Ремонт, строительство и реконструкция административных объектов, объектов социальной сферы и инженерной инфраструктуры"
Ответственный исполнитель |
Департамент строительства и жилищно-коммунального комплекса Администрации города Новый Уренгой (до 2021 года - Департамент городского хозяйства Администрации города Новый Уренгой) (далее - ДСиЖКК). |
Соисполнители подпрограммы |
Департамент жизнеобеспечения районов Лимбяяха и Коротчаево Администрации города Новый Уренгой (до 2022 года - Территориальное управление Администрации города Новый Уренгой района Коротчаево, Территориальное управление Администрации города Новый Уренгой района Лимбяяха) (далее - ДЖРЛК). |
Цель подпрограммы |
Поддержание и улучшение материально-технической базы объектов социальной сферы. |
Задачи подпрограммы |
1. Поддержание технического состояния объектов социальной сферы. 2. Улучшение технического состояния объектов социальной сферы, административных объектов. |
Этапы и сроки реализации подпрограммы |
I этап - 2014 - 2016 годы; II этап - 2017 - 2020 годы; III этап - 2021 - 2024 годы. |
Целевые показатели эффективности реализации подпрограммы: |
1. Доля объектов социальной сферы, в отношении которых проведен текущий ремонт, от общего количества объектов социальной сферы. |
2. Доля общей площади объектов социальной сферы, в отношении которых проведен текущий ремонт, от общей площади объектов социальной сферы. | |
3. Доля общеобразовательных организаций, в отношении которых проведен капитальный ремонт, от общего числа образовательных организаций. | |
4. Доля дошкольных образовательных организаций, в отношении которых проведен капитальный ремонт, от общего числа образовательных организаций. | |
5. Доля объектов дополнительного образования, в отношении которых проведен капитальный ремонт, от общего числа объектов дополнительного образования. | |
6. Доля введенных в эксплуатацию объектов инженерной инфраструктуры, административных объектов от общего числа объектов инженерной инфраструктуры, административных объектов. | |
7. Доля объектов административных зданий, в отношении которых проведен капитальный ремонт, от общего числа административных зданий. | |
8. Доля площади объектов культуры, в отношении которых проведен капитальный ремонт, от общей площади объектов культуры. | |
9. Доля площади объектов физической культуры и спорта, в отношении которых проведен капитальный ремонт, от общей площади объектов физической культуры. | |
10. Доля площади объектов управления молодежной политики (до 2021 года - управления по работе с молодёжью и общественностью), в отношении которых проведен капитальный ремонт, от площади объектов управления молодёжной политики. | |
11. Доля протяжённости ограждений по объектам образования, по которым выполнена замена, от общего числа протяженности ограждений объектов образования. | |
Ресурсное обеспечение подпрограммы (в том числе по годам реализации муниципальной программы) |
Общий объем финансирования подпрограммы на 2014 - 2024 годы составляет 3 625 187,00 тыс. руб., в том числе по годам: - 2014 год - 77 274,00 тыс. руб.; - 2015 год - 111 096,00 тыс. руб.; - 2016 год - 84 243,00 тыс. руб.; - 2017 год - 81 323,00 тыс. руб.; - 2018 год - 71 008,00 тыс. руб.; - 2019 год - 81 998,00 тыс. руб.; - 2020 год - 412 453,00 тыс. руб.; - 2021 год - 1 199 672,00 тыс. руб.; - 2022 год - 578 437,00 тыс. руб.; - 2023 год - 556 671,00 тыс. руб.; - 2024 год - 371 012,00 тыс. руб. Объем финансирования подпрограммы из окружного бюджета на 2014 - 2024 годы составляет 2 448 513,00 тыс. руб., в том числе по годам: - 2014 год - 0,00 тыс. руб.; - 2015 год - 0,00 тыс. руб.; - 2016 год - 0,00 тыс. руб.; - 2017 год - 18 230,00 тыс. руб.; - 2018 год - 0,00 тыс. руб.; - 2019 год - 23 655,00 тыс. руб.; - 2020 год - 320 649,00 тыс. руб.; - 2021 год - 866 685,00 тыс. руб.; - 2022 год - 483 451,00 тыс. руб.; - 2023 год - 461 047,00 тыс. руб.; - 2024 год - 274 796,00 тыс. руб. Объем финансирования подпрограммы из местного бюджета на 2014 - 2024 годы составляет 1 176 674,00 тыс. руб., в том числе по годам: - 2014 год - 77 274,00 тыс. руб.; - 2015 год - 111 096,00 тыс. руб.; - 2016 год - 84 243,00 тыс. руб.; - 2017 год - 63 093,00 тыс. руб.; - 2018 год - 71 008,00 тыс. руб.; - 2019 год - 58 343,00 тыс. руб.; - 2020 год - 91 804,00 тыс. руб.; - 2021 год - 332 987,00 тыс. руб.; - 2022 год - 94 986,00 тыс. руб.; - 2023 год - 95 624,00 тыс. руб.; - 2024 год - 96 216,00 тыс. руб. |
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы |
1. Поддержание на заданном уровне параметров эксплуатационных свойств административных объектов, объектов социальной сферы и инженерной инфраструктуры, снижение физического износа зданий. 2. Обеспечение выполнения требований пожарной безопасности, исполнения предписаний государственного пожарного надзора. 3. Обеспечение соблюдения санитарных норм на административных объектах и объектах социальной сферы, исполнения предписаний территориального отдела Роспотребнадзора. 4. Безаварийное предоставление коммунальных услуг. 5. Повышение энергосбережения и энергетической эффективности административных объектов и объектов социальной сферы. 6. Доля объектов социальной сферы, в отношении которых проведен текущий ремонт, от общего количества объектов социальной сферы - 54% в 2014 году, 18% в 2015 году, 26% в 2016 году, 48% ежегодно в 2017 - 2018 годах, 25% в 2019 - 2020 годах, 41,7% в 2021 году, 41% ежегодно в 2022 - 2024 годах. 7. Доля общей площади объектов социальной сферы, в отношении которых проведён текущий ремонт, от общей площади объектов социальной сферы - 54% в 2014 году, 21% в 2015 году, 26% в 2016 году, 47% ежегодно в 2017 - 2018 годах, 30% в 2019 - 2020 годах, 53,12% в 2021 году, 48% в 2022 - 2024 годах. 8. Сохранение на уровне 6% доли объектов социальной сферы, в отношении которых проведен капитальный ремонт, от общего количества объектов социальной сферы ежегодно в течение периода реализации подпрограммы. 9. Увеличение к концу 2016 года до 96% доли объектов социальной сферы, соответствующих требованиям пожарной безопасности, от общего количества объектов социальной сферы с сохранением результата до конца реализации подпрограммы. 10. Увеличение к концу 2016 года до 97% доли объектов социальной сферы, соответствующих требованиям санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, от общего количества объектов социальной сферы с сохранением результата до конца реализации подпрограммы". |
7.2. Раздел 3 "Ожидаемые результаты реализации подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Раздел 3. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы "Ремонт, строительство и реконструкция административных объектов, объектов социальной сферы и инженерной инфраструктуры" характеризуются следующими показателями:
- поддержание на заданном уровне параметров эксплуатационных свойств административных объектов, объектов социальной сферы и инженерной инфраструктуры, снижение физического износа зданий;
- обеспечение выполнения требований пожарной безопасности, исполнения предписаний государственного пожарного надзора;
- обеспечение соблюдения санитарных норм на административных объектах и объектах социальной сферы, исполнения предписаний территориального отдела Роспотребнадзора;
- безаварийное предоставление коммунальных услуг;
- повышение энергосбережения и энергетической эффективности административных объектов и объектов социальной сферы;
- доля объектов социальной сферы, в отношении которых проведен текущий ремонт, от общего количества объектов социальной сферы - 54% в 2014 году, 18% в 2015 году, 26% в 2016 году, 48% в 2017 - 2018 годах, 25% в 2019 - 2020 годах, 41,7% в 2021 году, 41% ежегодно в 2022 - 2024 годах;
- доля общей площади объектов социальной сферы, в отношении которых проведён текущий ремонт, от общей площади объектов социальной сферы - 54% в 2014 году, 21% в 2015 году, 26% в 2016 году, 47% в 2017 - 2018 годах, 30% в 2019 - 2020 годах, 53,12% в 2021 году, 48% в 2022 - 2024 годах;
- сохранение на уровне 6% доли объектов социальной сферы, в отношении которых проведен капитальный ремонт, от общего количества объектов социальной сферы ежегодно в течение периода реализации подпрограммы;
- увеличение к концу 2016 года до 96% доли объектов социальной сферы, соответствующих требованиям пожарной безопасности, от общего количества объектов социальной сферы с сохранением результата до конца реализации подпрограммы;
- увеличение к концу 2016 года до 97% доли объектов социальной сферы, соответствующих требованиям санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, от общего количества объектов социальной сферы с сохранением результата до конца реализации подпрограммы.
8. Паспорт обеспечивающей подпрограммы изложить в следующей редакции:
"Паспорт обеспечивающей подпрограммы
Ответственный исполнитель |
Департамент строительства и жилищно-коммунального комплекса Администрации города Новый Уренгой (до 2021 года - Департамент городского хозяйства Администрации города Новый Уренгой) (далее - ДСиЖКК). |
Соисполнители подпрограммы |
Муниципальное казенное учреждение "Управление муниципального хозяйства", муниципальное казенное учреждение "Дирекция капитального строительства и жилищной политики". |
Цель подпрограммы |
Кадровое и финансовое обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие городского хозяйства". |
Этапы и сроки реализации подпрограммы |
I этап - 2014 - 2016 годы; II этап - 2017 - 2020 годы; III этап - 2021 - 2024 годы. |
Целевые показатели эффективности реализации подпрограммы |
1. Оценка уровня качества финансового менеджмента. 2. Доля выполненных мероприятий муниципальной программы от планируемых мероприятий муниципальной программы. |
Ресурсное обеспечение подпрограммы (в том числе по годам реализации муниципальной программы) |
Общий объем финансирования подпрограммы на 2014 - 2024 годы составляет 4 615 962,00 тыс. руб., в том числе по годам: - 2014 год - 340 662,00 тыс. руб.; - 2015 год - 340 421,00 тыс. руб.; - 2016 год - 349 576,00 тыс. руб.; - 2017 год - 369 731,00 тыс. руб.; - 2018 год - 387 086,00 тыс. руб.; - 2019 год - 395 238,00 тыс. руб.; - 2020 год - 480 218,00 тыс. руб.; - 2021 год - 516 214,00 тыс. руб.; - 2022 год - 487 340,00 тыс. руб.; - 2023 год - 462 136,00 тыс. руб.; - 2024 год - 487 340,00 тыс. руб. Объем финансирования программы из федерального бюджета на 2014 - 2024 годы всего 1 333,00 тыс. руб., в том числе по годам: - 2014 год - 0,00 тыс. руб.; - 2015 год - 0,00 тыс. руб.; - 2016 год - 0,00 тыс. руб.; - 2017 год - 0,00 тыс. руб.; - 2018 год - 0,00 тыс. руб.; - 2019 год - 1 333,00 тыс. руб.; - 2020 год - 0,00 тыс. руб.; - 2021 год - 0,00 тыс. руб.; - 2022 год - 0,00 тыс. руб.; - 2023 год - 0,00 тыс. руб.; - 2024 год - 0,00 тыс. руб. Объем финансирования подпрограммы из окружного бюджета на 2014 - 2024 годы составляет 7 798,00 тыс. руб., в том числе по годам: - 2014 год - 3 931,00 тыс. руб.; - 2015 год - 0,00 тыс. руб.; - 2016 год - 0,00 тыс. руб.; - 2017 год - 0,00 тыс. руб.; - 2018 год - 3867,00 тыс. руб.; - 2019 год - 0,00 тыс. руб.; - 2020 год - 0,00 тыс. руб.; - 2021 год - 0,00 тыс. руб.; - 2022 год - 0,00 тыс. руб.; - 2023 год - 0,00 тыс. руб.; - 2024 год - 0,00 тыс. руб. Объем финансирования подпрограммы из местного бюджета на 2014 - 2024 годы составляет 4 606 831,00 тыс. руб., в том числе по годам: - 2014 год - 336 731,00 тыс. руб.; - 2015 год - 340 421,00 тыс. руб.; - 2016 год - 349 576,00 тыс. руб.; - 2017 год - 369 731,00 тыс. руб.; - 2018 год - 383 219,00 тыс. руб.; - 2019 год - 393 905,00 тыс. руб.; - 2020 год - 480 218,00 тыс. руб.; - 2021 год - 516 214,00 тыс. руб.; - 2022 год - 487 340,00 тыс. руб.; - 2023 год - 462 136,00 тыс. руб.; - 2024 год - 487 340,00 тыс. руб. |
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы |
1. Формирование полной и достоверной информации о финансовых результатах деятельности. 2. Повышение результативности расходования бюджетных средств на реализацию полномочий ДСиЖКК в сфере городского хозяйства. 3. Выполнение мероприятий муниципальной программы в полном объёме". |
9. Приложение 13 "Перечень основных мероприятий муниципальной программы "Развитие городского хозяйства" изложить в следующей редакции:
"Приложение 13
к муниципальной программе
муниципального образования
город Новый Уренгой
"Развитие городского хозяйства"
Перечень
основных мероприятий муниципальной программы "Развитие городского хозяйства" 2
N п/п |
Наименование подпрограммы, основного мероприятия |
Источник финансирования |
Объем финансирования, тыс. руб. |
|||||
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
1. |
Подпрограмма "Ремонт муниципального жилищного фонда" |
Местный бюджет |
6 599,00 |
4 504,00 |
4 312,00 |
5 465,00 |
5 358,00 |
6 244,00 |
1.1. |
Основное мероприятие "Создание условий для приведения муниципального жилищного фонда на территории муниципального образования город Новый Уренгой в соответствие стандартам, обеспечивающим комфортные условия проживания" |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1.2. |
Основное мероприятие "Улучшение технического состояния объектов муниципального жилищного фонда" |
Местный бюджет |
6 599,00 |
4 504,00 |
4 312,00 |
5 465,00 |
5 358,00 |
6 244,00 |
2. |
Подпрограмма "Подготовка объектов энергетики и коммунального комплекса к работе в осенне-зимний период" |
Местный бюджет |
11 533,00 |
6 876,00 |
6 037,00 |
5 195,00 |
7 941,00 |
6 872,00 |
Окружной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
34 076,00 |
0,00 |
||
2.1. |
Основное мероприятие "Удовлетворение спроса потребителей на поставку коммунальных ресурсов в соответствии с отраслевыми нормативно-техническими требованиями по качеству, надежности и безопасности" |
Местный бюджет |
1 537,00 |
2 376,00 |
1 647,00 |
700,00 |
900,00 |
1 503,00 |
2.2. |
Основное мероприятие "Проведение капитального ремонта объектов энергетики и коммунального комплекса (с 2020 года - "Проведение ремонта объектов энергетики и коммунального комплекса")" |
Местный бюджет |
9 995,00 |
4 500,00 |
4 390,00 |
4 495,00 |
7 041,00 |
5 369,00 |
Окружной бюджет |
|
|
|
|
34 076,00 |
|
||
3. |
Подпрограмма "ЖКК - без убытков" |
Окружной бюджет |
37 728,00 |
40 245,00 |
34 763,00 |
32 289,00 |
86 239,00 |
27 588,00 |
Местный бюджет |
135 878,00 |
94 181,00 |
88 822,00 |
96 452,00 |
80 703,00 |
59 625,00 |
||
3.1. |
Основное мероприятие "Обеспечение доступности жилищно-коммунальных услуг для населения, проживающего на территории муниципального образования г. Новый Уренгой" |
Окружной бюджет |
27 561,0 |
29 150,00 |
26 730,00 |
24 546,00 |
18 500,00 |
19 467,00 |
Местный бюджет |
108 661,0 |
69 878,00 |
64 120,00 |
68 926,00 |
51 434,00 |
45 537,00 |
||
3.2. |
Основное мероприятие "Обеспечение бытового обслуживания населения" |
Местный бюджет |
14 770,00 |
14 000,00 |
12 856,00 |
13 847,00 |
14 938,00 |
1 132,00 |
3.3. |
Основное мероприятие "Совершенствование системы управления жилищным фондом" |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3.4. |
Основное мероприятие "Капитальный ремонт многоквартирных домов" |
Местный бюджет |
12 447,0 |
10 303,00 |
11 846,00 |
13 679,00 |
14 331,00 |
12 956,00 |
Окружной бюджет |
10 167,0 |
11 095,00 |
8 033,00 |
7 743,00 |
67 739,00 |
8 121,00 |
||
4. |
Подпрограмма "Благоустройство" |
Местный бюджет |
415 398,0 |
391 661,00 |
Х |
Х |
Х |
Х |
Окружной бюджет |
286 832,0 |
360 434,00 |
Х |
Х |
Х |
Х |
||
4.1. |
Основное мероприятие "Обеспечение сохранности улично-дорожной сети города" |
Местный бюджет |
399 167,0 |
368 578,00 |
Х |
Х |
Х |
Х |
Окружной бюджет |
208 675,0 |
284 383,00 |
Х |
Х |
Х |
Х |
||
4.2. |
Основное мероприятие "Повышение уровня благоустройства городских территорий" |
Местный бюджет |
5 703,0 |
12 694,00 |
Х |
Х |
Х |
Х |
Окружной бюджет |
64 640,0 |
64 420,00 |
Х |
Х |
Х |
Х |
||
4.3. |
Основное мероприятие "Повышение уровня благоустройства мест массового отдыха" |
Местный бюджет |
7 199,0 |
7 570,00 |
Х |
Х |
Х |
Х |
Окружной бюджет |
13 517,0 |
11 631,00 |
Х |
Х |
Х |
Х |
||
4.4. |
Основное мероприятие "Организация и содержание мест захоронения" |
Местный бюджет |
3 329,0 |
2 819,00 |
Х |
Х |
Х |
Х |
5. |
Подпрограмма "Развитие общественного транспорта" |
Местный бюджет |
297 020,0 |
331 670,00 |
Х |
Х |
Х |
Х |
5.1. |
Основное мероприятие "Обеспечение доступности услуг пассажирского транспорта для населения" |
Местный бюджет |
297 020,0 |
331 670,00 |
Х |
Х |
Х |
Х |
5.2. |
Основное мероприятие "Обеспечение соответствия маршрутов движения автобусов требованиям безопасности движения" |
- |
- |
- |
Х |
Х |
Х |
Х |
6. |
Подпрограмма "Развитие системы обращения с отходами" |
Местный бюджет |
- |
- |
- |
- |
29 343,00 |
13,00 |
Окружной бюджет |
- |
- |
- |
- |
3 201,00 |
0,00 |
||
6.1. |
Основное мероприятие "Повышение качества услуг в сфере обращения с отходами" |
- |
- |
- |
- |
- |
6 552,00 |
- |
6.2. |
Основное мероприятие "Устранение последствий незаконного обращения с отходами" |
Местный бюджет |
- |
- |
- |
- |
22 791,00 |
13,00 |
Окружной бюджет |
- |
- |
- |
- |
3 201,00 |
0,00 |
||
7. |
Подпрограмма "Охрана окружающей среды" |
Местный бюджет |
5 568,0 |
5 147,00 |
3 345,00 |
31 941,00 |
29 248,00 |
95 540,00 |
Окружной бюджет |
95,0 |
451,00 |
451,00 |
286,00 |
8 225,00 |
19 145,00 |
||
7.1. |
Основное мероприятие "Предотвращение и снижение загрязнений окружающей среды" |
Местный бюджет |
5 568,0 |
5 147,00 |
3 345,00 |
31 941,00 |
29 248,00 |
95 540,00 |
Окружной бюджет |
95,0 |
451,00 |
451,00 |
286,00 |
8 225,00 |
19 145,00 |
||
7.2. |
Основное мероприятие "Предупреждение вредного воздействия шума, вибрации, электрических, электромагнитных, магнитных полей и иного негативного физического воздействия на окружающую среду" |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
7.3. |
Основное мероприятие "Информирование населения о законодательстве в области охраны окружающей среды и экологической безопасности" |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
8. |
Подпрограмма "Ремонт, строительство и реконструкция административных объектов, объектов социальной сферы и инженерной инфраструктуры" |
Местный бюджет |
84 243,00 |
63 093,00 |
71 008,00 |
58 343,00 |
91 804,00 |
332 987,00 |
Окружной бюджет |
0,00 |
18 230,00 |
0,00 |
23 655,00 |
320 649,00 |
866 685,00 |
||
8.1. |
Основное мероприятие "Поддержание технического состояния объектов социальной сферы" |
Местный бюджет |
67 020,0 |
46 475,00 |
53 669,00 |
30 532,00 |
29 598,00 |
61 603,00 |
8.2. |
Основное мероприятие "Улучшение технического состояния, строительство (реконструкция) объектов муниципальной собственности" |
Местный бюджет |
17 223,0 |
16 618,00 |
17 339,00 |
27 811,00 |
62 206,00 |
271 384,00 |
Окружной бюджет |
0,00 |
18 230,00 |
0,00 |
23 655,00 |
320 649,00 |
866 685,00 |
||
9. |
Подпрограмма "Обеспечивающая" |
Местный бюджет |
349 576,0 |
369 731,00 |
383 219,00 |
393 905,00 |
480 218,00 |
516 214,00 |
Окружной бюджет |
0,00 |
0,00 |
3 867,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
1333,00 |
- |
- |
||
9.1. |
Основное мероприятие "Обеспечение реализации муниципальной программы" |
Местный бюджет |
349 576,0 |
369 731,00 |
383 219,00 |
393 905,00 |
480 218,00 |
516 214,00 |
Окружной бюджет |
0,00 |
0,00 |
3867,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
1333,00 |
- |
- |
||
Итого по муниципальной программе |
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
1333,00 |
- |
- |
|
Окружной бюджет |
324 655,00 |
419 360,00 |
39 081,00 |
56 230,00 |
452 390,00 |
913 418,00 |
||
Местный бюджет |
1 305 815,00 |
1 266 863,00 |
556 743,00 |
591 301,00 |
724 615,00 |
1 017 495,00 |
||
Общий объем финансирования |
1 630 470,0 |
1 686 223,00 |
595 824,00 |
648 864,00 |
1 177 005,00 |
1 930 913,00 |
Перечень основных мероприятий муниципальной программы "Развитие городского хозяйства" 3
N |
Код типа структурного элемента |
Код регионального проекта / код основного мероприятия |
Наименование регионального проекта / основного мероприятия |
Источник финансирования |
Объем финансирования, тыс. рублей |
||
2022 год |
2023 год |
2024 год |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
1. |
|
|
Подпрограмма "Ремонт муниципального жилищного фонда" |
Местный бюджет |
6 467,00 |
7 967,00 |
7 967,00 |
1.1. |
|
|
Основное мероприятие "Создание условий для приведения муниципального жилищного фонда на территории муниципального образования город Новый Уренгой в соответствие стандартам, обеспечивающим комфортные условия проживания" |
- |
- |
- |
- |
1.2. |
3 |
02 |
Основное мероприятие "Улучшение технического состояния объектов муниципального жилищного фонда" |
Местный бюджет |
6 467,00 |
7 967,00 |
7 967,00 |
2. |
|
|
Подпрограмма "Подготовка объектов энергетики и коммунального комплекса к работе в осенне-зимний период" |
Местный бюджет |
8 081,00 |
12081,00 |
12081,00 |
Окружной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
2.1. |
3 |
03 |
Основное мероприятие "Удовлетворение спроса потребителей на поставку коммунальных ресурсов в соответствии с отраслевыми нормативно-техническими требованиями по качеству, надежности и безопасности" |
Местный бюджет |
1 604,00 |
3 604,00 |
3 604,00 |
2.2. |
3 |
04 |
Основное мероприятие "Проведение капитального ремонта объектов энергетики и коммунального комплекса (с 2020 года - "Проведение ремонта объектов энергетики и коммунального комплекса")" |
Местный бюджет |
6 477,00 |
8 477,00 |
8 477,00 |
Окружной бюджет |
|
|
|
||||
3. |
|
|
Подпрограмма "ЖКК - без убытков" |
Окружной бюджет |
177 318,00 |
167 578,00 |
167 578,00 |
Местный бюджет |
79 406,00 |
91 190,00 |
88 917,00 |
||||
3.1. |
3 |
05 |
Основное мероприятие "Обеспечение доступности жилищно-коммунальных услуг для населения, проживающего на территории муниципального образования г. Новый Уренгой" |
Окружной бюджет |
17 578,00 |
17 578,00 |
17 578,00 |
Местный бюджет |
50 924,00 |
57 656,00 |
58 203,00 |
||||
3.2. |
3 |
06 |
Основное мероприятие "Обеспечение бытового обслуживания населения" |
Местный бюджет |
5 435,00 |
6 435,00 |
6 435,00 |
3.3. |
3 |
07 |
Основное мероприятие "Совершенствование системы управления жилищным фондом" |
- |
- |
- |
- |
3.4. |
3 |
08 |
Основное мероприятие "Капитальный ремонт многоквартирных домов" |
Местный бюджет |
23 047,00 |
27 099,00 |
24 279,00 |
Окружной бюджет |
159 740,00 |
150 000,00 |
150 000,00 |
||||
4. |
|
|
Подпрограмма "Благоустройство" |
Местный бюджет |
Х |
Х |
Х |
Окружной бюджет |
Х |
Х |
Х |
||||
4.1. |
|
|
Основное мероприятие "Обеспечение сохранности улично-дорожной сети города" |
Местный бюджет |
Х |
Х |
Х |
Окружной бюджет |
Х |
Х |
Х |
||||
4.2. |
|
|
Основное мероприятие "Повышение уровня благоустройства городских территорий" |
Местный бюджет |
Х |
Х |
Х |
Окружной бюджет |
Х |
Х |
Х |
||||
4.3. |
|
|
Основное мероприятие "Повышение уровня благоустройства мест массового отдыха" |
Местный бюджет |
Х |
Х |
Х |
Окружной бюджет |
Х |
Х |
Х |
||||
4.4. |
|
|
Основное мероприятие "Организация и содержание мест захоронения" |
Местный бюджет |
Х |
Х |
Х |
5. |
|
|
Подпрограмма "Развитие общественного транспорта" |
Местный бюджет |
Х |
Х |
Х |
5.1. |
|
|
Основное мероприятие "Обеспечение доступности услуг пассажирского транспорта для населения" |
Местный бюджет |
Х |
Х |
Х |
5.2. |
|
|
Основное мероприятие "Обеспечение соответствия маршрутов движения автобусов требованиям безопасности движения" |
- |
Х |
Х |
Х |
6. |
|
|
Подпрограмма "Развитие системы обращения с отходами" |
Местный бюджет |
417,00 |
6 993,00 |
6 993,00 |
Окружной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
6.1. |
|
|
Основное мероприятие "Повышение качества услуг в сфере обращения с отходами" |
- |
- |
- |
- |
6.2. |
3 |
10 |
Основное мероприятие "Устранение последствий незаконного обращения с отходами" |
Местный бюджет |
417,00 |
6 993,00 |
6 993,00 |
Окружной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
7. |
|
|
Подпрограмма "Охрана окружающей среды" |
Местный бюджет |
11 239,00 |
6,00 |
6,00 |
Окружной бюджет |
29 046,00 |
29 046,00 |
29 046,00 |
||||
7.1. |
3 |
11 |
Основное мероприятие "Предотвращение и снижение загрязнений окружающей среды" |
Местный бюджет |
11 239,00 |
6,00 |
6,00 |
Окружной бюджет |
29 046,00 |
29 046,00 |
29 046,00 |
||||
7.2. |
|
|
Основное мероприятие "Предупреждение вредного воздействия шума, вибрации, электрических, электромагнитных, магнитных полей и иного негативного физического воздействия на окружающую среду" |
- |
- |
- |
- |
7.3. |
|
|
Основное мероприятие "Информирование населения о законодательстве в области охраны окружающей среды и экологической безопасности" |
- |
- |
- |
- |
8. |
|
|
Подпрограмма "Ремонт, строительство и реконструкция административных объектов, объектов социальной сферы и инженерной инфраструктуры" |
Местный бюджет |
94 986,00 |
95 624,00 |
96 216,00 |
Окружной бюджет |
483 451,00 |
461 047,00 |
274 796,00 |
||||
8.1. |
3 |
13 |
Основное мероприятие "Поддержание технического состояния объектов социальной сферы" |
Местный бюджет |
23 539,00 |
24 434,00 |
24 434,00 |
8.2. |
3 |
14 |
Основное мероприятие "Улучшение технического состояния, строительство (реконструкция) объектов муниципальной собственности" |
Местный бюджет |
71 447,00 |
71 190,00 |
71 782,00 |
Окружной бюджет |
483 451,00 |
461 047,00 |
274 796,00 |
||||
9. |
|
|
Подпрограмма "Обеспечивающая" |
Местный бюджет |
487 340,00 |
462 136,00 |
487 340,00 |
9.1. |
3 |
15 |
Основное мероприятие "Обеспечение реализации муниципальной программы" |
Местный бюджет |
487 340,00 |
462 136,00 |
487 340,00 |
Итого по муниципальной программе |
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Окружной бюджет |
689 815,00 |
657 671,00 |
471 420,00 |
||||
Местный бюджет |
687 936,00 |
675 997,00 |
699 520,00 |
||||
Общий объем финансирования |
1 377 751,00 |
1 333 668,00 |
1 170 940,00 |
10. Приложение 14 "Перечень мероприятий и целевых индикаторов муниципальной программы муниципального образования город Новый Уренгой "Развитие городского хозяйства" (III этап)" изложить в следующей редакции:
"Приложение 14
к муниципальной программе
муниципального образования
город Новый Уренгой
"Развитие городского хозяйства"
Перечень
мероприятий и целевых индикаторов муниципальной программы муниципального образования город Новый Уренгой "Развитие городского хозяйства" (III этап)
N п/п |
Код бюджетной классификации |
Наименование программы (подпрограммы), цели, задачи, мероприятия и показатели результативности |
Исполнитель (соисполнитель) |
Ед. измерения |
Источник финансирования |
Базовое значение для показателей, 2012 год |
Период этапа реализации программы |
||||||
ГРБС |
РзПр |
ЦСР |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
|||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
|
|
|
|
Показатель эффективности 1. Удовлетворенность населения жилищно-коммунальными услугами |
|
% |
|
43 |
51 |
52 |
53 |
54 |
|
|
|
|
|
Показатель эффективности 2. Доля организаций, осуществляющих управление многоквартирными домами и (или) оказание услуг по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах, участие субъекта РФ и (или) городского округа, в уставном капитале которых составляет не более 25%, в общем числе организаций, осуществляющих данные виды деятельности на территории городского округа, кроме товариществ собственников жилья, жилищных, жилищно-строительных кооперативов и иных специализированных потребительских кооперативов |
|
% |
|
75 |
88,89 |
88,89 |
88,89 |
88,89 |
|
|
|
|
|
Показатель эффективности 3. Доля организаций коммунального комплекса, осуществляющих производство товаров, оказание услуг по водо-, тепло-, газо- и электроснабжению, водоотведению, очистке сточных вод, утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов и использующих объекты коммунальной инфраструктуры на праве частной собственности, по договору аренды или концессии, участие субъекта Российской Федерации и (или) городского округа, в уставном капитале которых составляет не более 25%, в общем числе организаций коммунального комплекса, осуществляющих свою деятельность на территории городского округа |
|
% |
|
56 |
80 |
80 |
80 |
80 |
|
|
|
|
|
Показатель эффективности 4. Доля подписанных паспортов готовности жилищного фонда (по состоянию на 15 сентября текущего года) |
|
% |
|
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
|
|
|
|
Показатель эффективности 5. Доля подписанных паспортов готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций (по состоянию на 01 ноября текущего года) |
|
% |
|
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
|
|
|
|
Показатель эффективности 6. Доля объема отходов, сбор и утилизация которых осуществляется с применением мусоросортировочных, мусороперегрузочных, мусоросжигательных установок, от общего объема отходов в год |
|
% |
|
0,61 |
0,61 |
0,61 |
0,61 |
0,61 |
|
1. |
|
|
|
Подпрограмма "Ремонт муниципального жилищного фонда" |
Департамент строительства и жилищно-коммунального комплекса Администрации города Новый Уренгой (далее - ДСиЖКК), муниципальное казённое учреждение "Управление муниципального хозяйства" (далее - МКУ "УМХ"), Департамент жизнеобеспечения районов Лимбяяха и Коротчаево (далее - ДЖРЛК) |
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1. |
|
|
|
Задача 1. Создание условий для приведения муниципального жилищного фонда на территории муниципального образования город Новый Уренгой в соответствие стандартам, обеспечивающим комфортные условия проживания |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель эффективности 1.1. Наличие адресного перечня объектов муниципального жилищного фонда, подлежащих ремонту, на текущий год или очередной финансовый год (период) |
|
Да-1/ нет-0 |
|
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
||
|
|
|
Показатель эффективности 1.2. Доля отремонтированных объектов муниципального жилищного фонда от общего числа объектов, включенных в реестр объектов муниципального жилищного фонда, подлежащего ремонту (нарастающим итогом) |
|
% |
|
- |
24,5 |
26 |
27,5 |
29 |
||
1.1.1. |
|
|
|
Мероприятие 1.1. Организация сбора данных и ведение реестра объектов муниципального жилищного фонда, подлежащих ремонту |
ДСиЖКК, МКУ "УМХ" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель результативности 1.1.1. Наличие реестра объектов муниципального жилищного фонда, подлежащих ремонту |
|
Да-1/ нет-0 |
|
- |
1 |
1 |
1 |
1 |
||
1.1.2. |
|
|
|
Мероприятие 1.2. Осуществление муниципального жилищного контроля |
ДСиЖКК |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель результативности 1.2.1. Количество проведенных проверок |
|
Ед. |
|
0 |
45 |
25 |
25 |
25 |
||
1.2. |
|
|
|
Задача 2: Улучшение технического состояния объектов муниципального жилищного фонда |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель эффективности 2.1. Доля отремонтированных жилых домов, находящихся в муниципальной собственности, от общего количества жилых домов муниципального жилищного фонда (нарастающим итогом) |
|
% |
|
1,3 |
9,6 |
10,3 |
11 |
11,7 |
||
|
|
|
Показатель эффективности 2.2. Доля площади отремонтированного муниципального жилищного фонда от общей площади муниципального жилищного фонда (нарастающим итогом) |
|
% |
|
1,7 |
20,3 |
21 |
21,7 |
22,4 |
||
|
|
|
Показатель эффективности 2.3. Численность жителей, проживающих в муниципальном жилищном фонде, технические характеристики которого улучшены (нарастающим итогом) |
|
Чел. |
|
462 |
2 393 |
2 696 |
2 999 |
3 302 |
||
1.2.1. |
920 |
0501 |
0310240060 0330240200 |
Мероприятие 2.1. Организация работ по проведению ремонта муниципального жилищного фонда районов Южный и Северный (по отдельному плану) |
ДСиЖКК, МКУ "УМХ", муниципальное казённое учреждение "Дирекция капитального строительства и жилищной политики" (далее - МКУ "ДКСиЖП") |
Тыс. руб. |
Местный бюджет |
|
6 244,00 0,00 |
0,00 6 467,00 |
0,00 7 967,00 |
0,00 7 967,00 |
|
|
|
|
Показатель результативности 2.1.1. Количество отремонтированных жилых домов районов Южный и Северный |
|
Ед. |
|
8 |
1 |
1 |
1 |
1 |
||
|
|
|
Показатель результативности 2.1.2. Количество отремонтированных муниципальных жилых помещений |
|
Ед. |
|
1 |
13 |
10 |
10 |
10 |
||
|
|
|
Показатель результативности 2.1.3. Общая площадь отремонтированного муниципального жилищного фонда районов Южный и Северный |
|
Кв. м |
|
4 323,2 |
706,46 |
564,12 |
564,12 |
564,12 |
||
|
|
|
Показатель результативности 2.1.4. Общее количество муниципальных жилых домов в районах Южный и Северный |
|
Ед. |
|
374 |
84 |
84 |
84 |
84 |
||
|
|
|
Показатель результативности 2.1.5. Общая площадь муниципального жилищного фонда районов Южный и Северный |
|
Кв. м |
|
202 477 |
90 810,40 |
90 810,40 |
90 810,40 |
90 810,40 |
||
1.2.2. |
920 |
0501 |
0310240060 |
Мероприятие 2.2. Организация работ по проведению ремонта муниципального жилищного фонда районов Коротчаево, Лимбяяха (по отдельному плану) |
ДСиЖКК, МКУ "УМХ", ДЖРЛК |
Тыс. руб. |
Местный бюджет |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
Показатель результативности 2.2.1. Количество отремонтированных жилых домов районов Коротчаево и Лимбяяха |
|
Ед. |
|
3 |
- |
- |
- |
- |
||
|
|
|
Показатель результативности 2.2.2. Количество отремонтированных муниципальных жилых помещений районов Коротчаево и Лимбяяха |
|
Ед. |
|
0 |
- |
- |
- |
- |
||
|
|
|
Показатель результативности 2.2.3. Общая площадь отремонтированного муниципального жилищного фонда районов Коротчаево и Лимбяяха |
|
Кв. м |
|
501,93 |
- |
- |
- |
- |
||
|
|
|
Показатель результативности 2.2.4. Общее количество муниципальных жилых домов в районах Коротчаево и Лимбяяха |
|
Ед. |
|
473 |
212 |
212 |
212 |
212 |
||
|
|
|
Показатель результативности 2.2.5. Общая площадь муниципального жилищного фонда районов Коротчаево и Лимбяяха |
|
Кв. м |
|
78 941,80 |
97 755,30 |
97 755,30 |
97 755,30 |
97 755,30 |
||
|
|
|
|
Итого по задаче 2: |
|
Тыс. руб. |
Местный бюджет |
|
6 244,00 |
6 467,00 |
7 967,00 |
7 967,00 |
|
Итого по подпрограмме 1: |
|
Тыс. руб. |
Местный бюджет |
|
6 244,00 |
6 467,00 |
7 967,00 |
7 967,00 |
|||||
2. |
|
|
|
Подпрограмма "Подготовка объектов энергетики и коммунального комплекса к работе в осенне-зимний период" |
ДСиЖКК, МКУ "УМХ", ДЖРЛК |
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1. |
|
|
|
Задача 1. Удовлетворение спроса потребителей на поставку коммунальных ресурсов в соответствии с отраслевыми нормативно-техническими требованиями по качеству, надежности и безопасности |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель эффективности 1.1. Количество аварий на тепловых сетях |
|
Ед./ 100 км |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
|
|
Показатель эффективности 1.2. Количество аварий на сетях водоснабжения |
|
Ед./ 100 км |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
|
|
Показатель эффективности 1.3. Количество аварий на сетях водоотведения |
|
Ед./ 100 км |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
2.1.1. |
|
|
|
Мероприятие 1.1. Организация разработки и согласования адресного перечня мероприятий по подготовке объектов энергетики и коммунального комплекса к работе в осенне-зимний период |
ДСиЖКК, МКУ "УМХ", ДЖРЛК |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель результативности 1.1.1. Наличие согласованного адресного перечня мероприятий по подготовке объектов энергетики и коммунального комплекса к работе в осенне-зимний период |
|
Да-1/ нет-0 |
|
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
2.1.2. |
|
|
|
Мероприятие 1.2. Разработка муниципальных правовых актов, внесение изменений в действующие муниципальные правовые акты по вопросам организации подготовки объектов муниципального образования к работе в осенне-зимний период |
ДСиЖКК |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель результативности 1.2.1. Количество разработанных муниципальных правовых актов для организации подготовки объектов муниципального образования к работе в осенне-зимний период |
|
Ед. |
|
4 |
3 |
3 |
3 |
3 |
||
2.1.3. |
|
|
|
Мероприятие 1.3. Осуществление сбора и анализа данных о ходе выполнения мероприятий по подготовке объектов к работе в осенне-зимний период, устранению предписаний надзорных органов |
ДСиЖКК, ДЖРЛК |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель результативности 1.3.1. Количество информации о ходе выполнения мероприятий по подготовке объектов к работе в осенне-зимний период |
|
Ед. |
|
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
||
|
|
|
Показатель результативности 1.3.2. Количество информации о ходе устранения предписаний надзорных органов |
|
Ед. |
|
12 |
12 |
4 |
4 |
4 |
||
2.1.4. |
|
|
|
Мероприятие 1.4. Формирование и организация работы комиссии по проверке готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии к отопительному периоду |
ДСиЖКК |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель результативности 1.4.1. Количество проведенных заседаний комиссии по проверке готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии к отопительному периоду |
|
Ед. |
|
5 |
1 |
1 |
1 |
1 |
||
2.1.5. |
920 |
0502 |
0320140290 0330364000 |
Мероприятие 1.5. Актуализация (корректировка) схемы теплоснабжения |
ДСиЖКК |
Тыс. руб. |
Местный бюджет |
|
1 503,00 0,00 |
0,00 1 604,00 |
0,00 3 604,00 |
0,00 3 604,00 |
|
|
|
|
Показатель результативности 1.5.1. Количество проведенных корректировок схемы теплоснабжения |
|
Ед. |
|
0 |
1 |
1 |
1 |
1 |
||
2.1.6. |
920 |
0502 |
0320140290 |
Мероприятие 1.6. Актуализация (корректировка) схем водоснабжения и водоотведения |
|
Тыс. руб. |
Местный бюджет |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
Показатель результативности 1.6.1. Количество актуализированных схем водоснабжения и водоотведения |
|
Ед. |
|
0 |
0 |
1* |
1* |
1* |
||
|
|
|
Итого по задаче 1: |
|
Тыс. руб. |
Местный бюджет |
|
1 503,00 |
1 604,00 |
3 604,00 |
3 604,00 |
||
2.2. |
|
|
|
Задача 2. Обеспечение восстановления и улучшения технических и эксплуатационных характеристик объектов энергетики и коммунального комплекса |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель эффективности 2.1. Доля отремонтированных тепловых сетей от общей протяженности ветхих тепловых сетей |
|
% |
|
15,2 |
0,14 |
0,03 |
0,03 |
0,03 |
||
|
|
|
Показатель эффективности 2.2. Доля отремонтированных сетей холодного водоснабжения от общей протяженности ветхих сетей холодного водоснабжения |
|
% |
|
1,9 |
1,19 |
1,19 |
1,19 |
1,19 |
||
|
|
|
Показатель эффективности 2.3. Доля отремонтированных сетей горячего водоснабжения от общей протяженности ветхих сетей горячего водоснабжения |
|
% |
|
1,9 |
0,18 |
0,18 |
0,18 |
0,18 |
||
2.2.1. |
920 |
0502 |
0320240070 0330364000 |
Мероприятие 2.1. Организация работ по проведению ремонта объектов сферы производства и передачи тепловой энергии (по отдельному плану) |
ДСиЖКК, МКУ "УМХ" |
Тыс. руб. |
Местный бюджет |
|
2 865,00 |
0,00 4 377,00 |
0,00 3 955,00 |
0,00 3 745,00 |
|
|
|
|
Показатель результативности 2.1.1. Протяженность отремонтированных тепловых сетей |
|
Км |
|
7 |
0,09 |
0,02 |
0,02 |
0,02 |
||
|
|
|
Показатель результативности 2.1.2. Общая протяженность ветхих тепловых сетей |
|
Км |
|
46 |
61,95 |
61,95 |
61,95 |
61,95 |
||
|
|
|
Показатель результативности 2.1.3. Протяженность отремонтированных трубопроводов горячего водоснабжения |
|
Км |
|
0,2 |
0,063 |
0,063 |
0,063 |
0,063 |
||
|
|
|
Показатель результативности 2.1.4. Общая протяженность ветхих трубопроводов горячего водоснабжения |
|
Км |
|
36,04 |
35,07 |
35,07 |
35,07 |
35,07 |
||
2.2.2. |
920 |
0502 |
0320240070 0330364000 |
Мероприятие 2.2. Организация работ по проведению капитального и текущего ремонта объектов сферы производства и передачи электрической энергии (по отдельному плану) |
ДСиЖКК, МКУ "УМХ" |
Тыс. руб. |
Местный бюджет |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
Показатель результативности 2.2.1. Количество отремонтированных объектов сферы производства электрической энергии |
|
Ед. |
|
2 |
0 |
1* |
1* |
1* |
||
|
|
|
Показатель результативности 2.2.2. Протяженность отремонтированных электрических сетей (ежегодно) |
|
Км |
|
2,925 |
0 |
0,9* |
0,9* |
0,9* |
||
|
|
|
Показатель результативности 2.2.3. Общая протяженность ветхих электрических сетей |
|
Км |
|
50,925 |
53,99 |
53,99 |
53,99 |
53,99 |
||
2.2.3. |
920 |
0502 |
0320240070 0330464000 |
Мероприятие 2.3. Организация работ по проведению капитального и текущего ремонта объектов сферы подъема, транспортировки и очистки воды (по отдельному плану) |
ДСиЖКК, МКУ "УМХ" |
Тыс. руб. |
Местный бюджет |
|
0,00 |
0,00 0,00 |
0,00 1 690,00 |
0,00 1 477,00 |
|
|
|
|
Показатель результативности 2.3.1. Протяженность отремонтированных трубопроводов холодного водоснабжения (ежегодно) |
|
Км |
|
1,3 |
0 |
0,16* |
0,16 |
0,16 |
||
|
|
|
Показатель результативности 2.3.2. Общая протяженность ветхих трубопроводов холодного водоснабжения |
|
Км |
|
34 |
13,40 |
13,40 |
13,40 |
13,40 |
||
2.2.4. |
920 |
0502 |
0320240070 0330364000 |
Мероприятие 2.4. Организация работ по проведению капитального и текущего ремонта объектов сферы транспортировки (перекачки) и очистки канализационных стоков (по отдельному плану) |
ДСиЖКК |
Тыс. руб. |
Местный бюджет |
|
2 504,00 |
0,00 2 100,00 |
0,00 2 832,00 |
0,00 3 255,00 |
|
|
|
|
Показатель результативности 2.4.1. Количество отремонтированных объектов сферы транспортировки (перекачки) канализационных стоков |
|
Ед. |
|
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
||
|
|
|
Показатель результативности 2.4.2. Количество отремонтированных объектов сферы очистки канализационных стоков |
|
Ед. |
|
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
|
|
Показатель результативности 2.4.3. Протяженность отремонтированных канализационных сетей |
|
Км |
|
Х |
0,15 |
0,15 |
0,15 |
0,15 |
||
2.2.5. |
920 |
0309 |
0320240070 |
Мероприятие 2.5. Организация проведения работ по ремонту пожарных ёмкостей |
ДСиЖКК, МКУ "УМХ" |
Тыс. руб. |
Местный бюджет |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
Показатель результативности 2.5.1. Количество отремонтированных пожарных ёмкостей |
|
Ед. |
|
1 |
0 |
1* |
1* |
1* |
||
2.2.6. |
920 |
0502 |
0320240070 |
Мероприятие 2.6. Организация проведения работ по восстановлению газопровода |
ДСиЖКК, МКУ "УМХ" |
Тыс. руб. |
Местный бюджет |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
Показатель результативности 2.6.1. Количество восстановленных газопроводов |
|
Ед. |
|
0 |
0 |
1* |
1* |
1* |
||
|
|
|
Итого по задаче 2: |
|
Тыс. руб. |
Местный бюджет |
|
5 369,00 |
6 477,00 |
8 477,00 |
8 477,00 |
||
Итого по подпрограмме 2: |
Тыс. руб. |
Местный бюджет |
|
6 872,00 |
8 081,00 |
12 081,00 |
12 081,00 |
||||||
3. |
|
|
|
Подпрограмма "ЖКК - без убытков" |
ДСиЖКК, ДИиЖО, МКУ "УМХ" |
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1. |
|
|
|
Задача 1. Обеспечение доступности жилищно-коммунальных услуг для населения, проживающего на территории муниципального образования город Новый Уренгой |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель эффективности 1.1. Доля безубыточных организаций ЖКК |
|
% |
|
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||
|
|
|
Показатель эффективности 1.2. Уровень возмещения населением затрат на предоставление жилищных услуг по установленным для населения тарифам |
|
% |
|
90,8 |
94,2 |
94,5 |
94,8 |
95 |
||
3.1.1. |
920 |
0501 |
0330140080 0330564000 |
Мероприятие 1.1. Предоставление субсидий на компенсацию выпадающих доходов организациям, предоставляющим гражданам, проживающим в жилищном фонде деревянного исполнения, в котором доля собственности муниципального образования в праве общей собственности на общее имущество в многоквартирном доме составляет более чем 50%, а также в специализированном жилищном фонде, жилищные услуги по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек |
ДСиЖКК, МКУ "УМХ" |
Тыс. руб. |
Местный бюджет |
|
32 908,00 |
0,00 36 022,00 |
0,00 36 022,00 |
0,00 36 569,00 |
|
|
|
|
Показатель результативности 1.1.1. Доля организаций, получивших субсидию, от общего количества претендентов |
|
% |
|
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||
3.1.2. |
920 950 |
0501 0501 |
0330140100 0330564000 |
Мероприятие 1.2 Содержание жилых и нежилых помещений, являющихся муниципальной собственностью или построенных за счет средств бюджета муниципального образования город Новый Уренгой до их заселения гражданами или передачи в пользование юридическим лицам, а также осуществление расходов за предоставленные коммунальные услуги в данных помещениях |
ДСиЖКК, ДИиЖО, МКУ "УМХ" |
Тыс. руб. |
Местный бюджет |
|
11 090,00 |
0,00 11 813,00 |
0,00 16 545,00 |
0,00 16 545,00 |
|
0330172070 |
Окружной бюджет |
3267,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
|
|
|
Показатель результативности 1.2.1. Количество незаселённых квартир^ |
|
Квартир |
|
1 271 |
315 |
233 |
151 |
69 |
||
|
|
|
Показатель результативности 1.2.2. Общая площадь незаселённых квартир^ |
|
Кв. м |
|
55 425 |
16 349 |
12 116 |
7 852 |
3 588 |
||
3.1.3. |
920 920 920 920 |
0501 0501 0501 0501 |
0330140450 0330561100 03301S1623 03305S1623 |
Мероприятие 1.3. Предоставление субсидий на компенсацию выпадающих доходов организациям, предоставляющим гражданам услуги по откачке и вывозу бытовых сточных вод из септиков в жилищном фонде, обустроенном внутридомовой системой канализации и не подключенном к сетям централизованной системы канализации по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек |
ДСиЖКК, МКУ "УМХ" |
Тыс. руб. |
Местный бюджет |
|
1 375,00 0,00 164,00 |
0,00 2 911,00 0,00 178,00 |
0,00 4 911,00 0,00 178,00 |
0,00 4 911,00 0,00 178,00 |
|
920 |
0501 |
0330171623 0330571623 |
Окружной бюджет |
16 200,00 |
0,00 17 578,00 |
0,00 17 578,00 |
0,00 17 578,00 |
||||||
|
|
|
Показатель результативности 1.3.1. Доля организаций, получивших субсидию, от общего количества претендентов |
|
% |
|
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||
|
|
|
|
Итого по задаче 1: |
|
Тыс. руб. |
Окружной бюджет |
|
19 467,00 |
17 578,00 |
17 578,00 |
17 578,00 |
|
Местный бюджет |
45 537,00 |
50 924,00 |
57 656,00 |
58 203,00 |
|||||||||
3.2. |
|
|
|
Задача 2. Обеспечение бытового обслуживания населения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель эффективности 2.1. Доля субсидии в общей сумме расходов организации на оказание банных услуг |
|
% |
|
47,1 |
47 |
47 |
47 |
47 |
||
3.2.1. |
920 |
0502 |
0330240090 0330661100 |
Мероприятие 2.1. Предоставление субсидии на возмещение недополученных доходов в связи с установлением цен на банные услуги, реализуемые населению в величине, не обеспечивающей возмещение издержек* |
ДСиЖКК, МКУ "УМХ" |
Тыс. руб. |
Местный бюджет |
|
1 132,00 0,00 |
0,00 5 435,00 |
0,00 6 435,00 |
0,00 6 435,00 |
|
|
|
|
Показатель результативности 2.1.1. Количество посещений субсидируемых городских бань |
|
Ед. |
|
7 062 |
1 712 |
4 354 |
4 354 |
4 354 |
||
|
|
|
Показатель результативности 2.1.2. Количество субсидируемых общегородских бань |
|
Ед. |
|
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
||
|
|
|
Итого по задаче 2: |
|
Тыс. руб. |
Окружной бюджет |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Тыс. руб. |
Местный бюджет |
|
1 132,00 |
5 435,00 |
6 435,00 |
6 435,00 |
||||||
3.3. |
|
|
|
Задача 3. Совершенствование системы управления жилищным фондом |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель эффективности 3.1. Доля объектов муниципального жилищного фонда, в отношении которых проведен конкурс на управление, от общего числа объектов муниципального жилищного фонда |
|
% |
|
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||
|
|
|
Показатель эффективности 3.2. Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют один из способов управления многоквартирными домами, в общем числе многоквартирных домов, в которых собственники помещений должны выбрать способ управления данными домами |
|
% |
|
83,6 |
86,23 |
92,27 |
93,18 |
94,09 |
||
3.3.1. |
|
|
|
Мероприятие 3.1. Организация содержания и управления муниципальным жилищным фондом |
ДСиЖКК |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель результативности 3.1.1. Количество проведенных конкурсов по отбору управляющей организации на управление жилыми домами, находящимися в муниципальной собственности |
|
Ед. |
|
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
||
|
|
|
Показатель результативности 3.1.2. Количество жилых домов, находящихся в муниципальной собственности, в отношении которых проведен конкурс по отбору управляющей организации |
|
Ед. |
|
847 |
52 |
35 |
18 |
1 |
||
|
|
|
Показатель результативности 3.1.3. Общее количество жилых домов, находящихся в муниципальной собственности, в том числе многоквартирных домов |
|
Ед. |
|
847/760 |
296/79 |
296/79 |
296/79 |
296/79 |
||
3.3.2. |
|
|
|
Мероприятие 3.2. Организация открытых конкурсов по отбору управляющей организации на управление многоквартирным домом, если собственники не приняли решение о выборе способа управления этим домом, либо решение не было реализовано |
ДСиЖКК |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель результативности 3.2.1. Количество открытых конкурсов по отбору управляющей организации на управление многоквартирным домом, если собственники не приняли решение о выборе способа управления этим домом, либо решение не было реализовано |
|
Ед. |
|
1 |
4 |
3 |
3 |
3 |
||
|
|
|
Показатель результативности 3.2.2. Число многоквартирных домов, в которых собственники выбрали и реализуют один из способов управления многоквартирными домами |
|
Ед. |
|
372 |
451 |
430 |
432 |
434 |
||
|
|
|
Показатель результативности 3.2.3. Общее число многоквартирных домов, в которых собственники должны выбрать способ управления многоквартирными домами |
|
Ед. |
|
445 |
523 |
471 |
471 |
471 |
||
3.3.3. |
|
|
|
Мероприятие 3.3. Созыв собраний собственников помещений многоквартирных домов для решения вопросов о расторжении договора с управляющей организацией и о выборе новой управляющей организации или об изменении способа управления домом в случаях, предусмотренных законодательством |
ДСиЖКК |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель результативности 3.3.1. Общее количество собраний собственников многоквартирных домов, организованных ДСиЖКК |
|
Ед. |
|
58 |
1 |
0 |
0 |
0 |
||
3.3.4. |
|
|
|
Мероприятие 3.4. Проведение мониторинга задолженности организаций ЖКК муниципального образования город Новый Уренгой |
ДСиЖКК |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель результативности 3.4.1. Количество информации о наличии дебиторской и кредиторской задолженности организаций ЖКК, направленных в уполномоченный орган ЯНАО |
|
Ед. |
|
0 |
12 |
12 |
12 |
12 |
|
|
|
|
Показатель результативности 3.4.2. Количество направленных рекомендаций руководителям организаций ЖКК о проведении мероприятий по снижению задолженности в случае недостаточности проводимых ими мер |
|
Ед. |
|
0 |
8 |
8 |
8 |
8 |
||
|
|
|
Показатель результативности 3.4.3. Общее число организаций ЖКК, подлежащих мониторингу |
|
Ед. |
|
11 |
18 |
18 |
18 |
18 |
||
3.3.5. |
|
|
|
Мероприятие 3.5. Проведение совещаний с руководителями организаций ЖКК по вопросам погашения задолженности за топливно-энергетические ресурсы |
ДСиЖКК |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель результативности 3.5.1. Количество проведенных совещаний |
|
Ед. |
|
2 |
21 |
21 |
21 |
21 |
||
3.3.6. |
|
|
|
Мероприятие 3.6. Проведение пресс-конференций для средств массовой информации по вопросам ЖКК |
ДСиЖКК |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель результативности 3.6.1. Количество проведенных пресс-конференций |
|
Ед. |
|
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
||
3.3.7. |
|
|
|
Мероприятие 3.7. Разработка муниципальных правовых актов по вопросам ЖКК (при необходимости) |
ДСиЖКК |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель результативности 3.7.1. Количество разработанных муниципальных правовых актов |
|
Ед. |
|
28 |
8 |
1 |
1 |
1 |
||
3.4. |
|
|
|
Задача 4. Улучшение эксплуатационных характеристик общего имущества в многоквартирном доме с разнородной структурой собственности |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель эффективности 4.1. Доля отремонтированных многоквартирных домов с разнородной структурой собственности от общего количества многоквартирных домов с разнородной структурой собственности, расположенных на территории муниципального образования город Новый Уренгой |
|
% |
|
1,08 |
14,25 |
14,25 |
14,25 |
14,25 |
||
|
|
|
Показатель эффективности 4.2. Доля площади помещений муниципальной собственности, находящихся в многоквартирных домах, включенных в капитальный ремонт с разнородной структурой собственности, от их общей площади помещений |
|
% |
|
5,1 |
3,08 |
3,08 |
3,05 |
3,05 |
||
3.4.1. |
920 |
0501 |
0330471626 0330871626 0330471629 |
Мероприятие 4.1. Организация работ по проведению капитального ремонта многоквартирных домов с разнородной структурой собственности (по отдельному плану) |
ДСиЖКК, Департамент имущественных и жилищных отношений Администрации города Новый Уренгой (далее - ДИиЖО) |
Тыс. руб. |
Окружной бюджет |
|
7017,00 0,00 1104,00 |
0,00 159 740,00 0,00 |
0,00 150 000,00 0,00 |
0,00 150 000,00 0,00 |
|
920 |
0501 |
03304S1626 03308S1626 03304S1629 |
Местный бюджет |
370,00 0,00 12,00 |
0,00 8 408,00 0,00 |
0,00 7 895,00 0,00 |
0,00 7 895,00 0,00 |
||||||
|
|
|
Средства собственников |
|
|
|
|
||||||
|
|
|
Показатель результативности 4.1.1. Количество многоквартирных домов с разнородной структурой собственности, в которых проведен капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома, в том числе: неотложный капитальный ремонт |
|
Ед. |
|
13 0 |
71 0 |
77 0
|
77 0
|
77 0
|
||
|
|
|
Показатель результативности 4.1.2. Общая площадь многоквартирных домов с разнородной структурой собственности, в которых проведен капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома |
|
Кв. м |
|
74 117,40 |
390 775,84 |
390 950,14 |
394 193,18 |
394 193,18 |
||
3.4.2. |
950 950 |
0501 0501 |
0330440110 0330840100 |
Мероприятие 4.2 Организация перечисления взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах с разнородной структурой собственности за помещения муниципальной собственности |
ДИиЖО |
Тыс. руб. |
Местный бюджет |
|
12 574,00 |
0,00 14 639,00 |
0,00 19 204,00 |
0,00 16 384,00 |
|
|
|
|
Показатель результативности 4.2.1. Площадь муниципальной собственности, находящейся в многоквартирных домах, включенных в капитальный ремонт с разнородной структурой собственности |
|
|
Кв. м |
9 845,80 |
12 060,40 |
12 060,40 |
12 060,40 |
12 060,40 |
||
920 |
0501 |
0330440400 |
Мероприятие 4.3. Предоставление дополнительной помощи при возникновении неотложной необходимости в проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на безвозвратной основе |
МКУ "ДКСиЖП" |
Тыс. руб. |
Местный бюджет |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
|
|
Показатель результативности 4.3.1. Количество случаев предоставления дополнительной помощи при возникновении неотложной необходимости в проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на безвозвратной основе |
|
Ед. |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
|
|
|
Итого по задаче 4: |
ДСиЖКК, ДИиЖО |
Тыс. руб. |
Окружной бюджет |
|
8 121,00 |
159 740,00 |
150 000,00 |
150 000,00 |
|
Местный бюджет |
|
12 956,00 |
23 047,00 |
27 099,00 |
24 279,00 |
||||||||
|
|
|
|
Средства собственников |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
Итого по подпрограмме 3: |
Тыс. руб. |
Окружной бюджет |
|
27 588,00 |
177 318,00 |
167 578,00 |
167 578,00 |
||||||
Тыс. руб. |
Местный бюджет |
|
59 625,00 |
79 406,00 |
91 190,00 |
88 917,00 |
|||||||
Тыс. руб. |
Средства собственников |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
4. |
Подпрограмма "Благоустройство" 4 |
||||||||||||
5. |
Подпрограмма "Развитие общественного транспорта" 4 |
||||||||||||
6. |
|
|
|
Подпрограмма "Развитие системы обращения с отходами" |
ДСиЖКК, ДИиЖО, МКУ "ДКСиЖП", ДОБиГЗ |
|
|
|
|
|
|
|
|
6.1. |
|
|
|
Задача 1. Повышение качества услуг в сфере обращения с отходами |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель эффективности 1.1. Доля контейнерных площадок, оборудованных контейнерами нового поколения, от общего количества контейнерных площадок (нарастающим итогом) |
|
% |
|
6 |
17 |
18 |
19 |
20 |
||
|
|
|
Показатель эффективности 1.2. Доля обустроенных контейнерных площадок в соответствии с установленными требованиями от общего количества контейнерных площадок (нарастающим итогом) |
|
% |
|
80 |
95 |
97 |
99 |
100 |
||
|
|
|
Показатель эффективности 1.3. Доля объектов размещения отходов, оборудованных весовыми пунктами контроля |
|
% |
|
33 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||
6.1.1. |
920 |
0503 |
03311У0009 03311У0000 |
Мероприятие 1.1. Закупка и установка специального оборудования для сбора твердых бытовых отходов |
ДСиЖКК, ДИиЖО |
Тыс. руб. |
Местный бюджет |
|
0,00 |
417,00 |
0,00 417,00 |
0,00 417,00 |
|
|
|
|
Показатель результативности 1.1.1. Количество контейнерных площадок/количество контейнерных площадок для раздельного сбора мусора |
|
Ед. |
|
414 |
1 315/0 |
405/24 |
405/24 |
405/24 |
||
|
|
|
Показатель результативности 1.1.2. Количество приобретенного специального оборудования для сбора отходов, в том числе контейнеров |
|
Ед. |
|
115/115 |
5/0 |
5/5 |
5/5 |
5/5 |
||
6.1.2. |
|
|
|
Мероприятие 1.2. Приобретение специализированной техники |
ДСиЖКК, ДИиЖО |
Тыс. руб. |
Местный бюджет |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
Показатель результативности 1.2.1. Общее количество имеющейся специализированной техники |
|
Ед. |
|
30 |
33 |
33* |
33* |
33* |
||
|
|
|
Показатель результативности 1.2.2. Количество приобретенной техники |
|
Ед. |
|
2 |
0 |
1* |
1* |
1* |
||
6.1.3. |
950 |
0503 |
|
Мероприятие 1.3. Обустройство объектов размещения отходов весовыми пунктами контроля |
ДСиЖКК, ДИиЖО |
Тыс. руб. |
Местный бюджет |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
Показатель результативности 1.3.1. Количество объектов обращения отходов, оборудованных весовыми пунктами контроля |
|
Ед. |
|
1 |
3 |
3* |
3* |
3* |
||
6.1.4. |
950 |
0503 |
|
Мероприятие 1.4. Очистка контейнерных площадок от отходов, не относящихся к ТКО |
ДСиЖКК |
Тыс. руб. |
Окружной бюджет Местный бюджет |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
Показатель результативности 1.4.1. Масса вывезенных с контейнерных площадок отходов, не относящихся к ТКО |
|
Тонн |
|
1 |
0 |
3* |
3* |
3* |
|
|
|
|
|
Итого по задаче 1: |
|
Тыс. руб. |
Окружной бюджет |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Местный бюджет |
0,00 |
417,00 |
417,00 |
417,00 |
|||||||||
6.2. |
|
|
|
Задача 2. Устранение последствий незаконного обращения с отходами |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель эффективности 2.1. Удельный вес проверок с выявленными нарушениями порядка сбора и утилизации отходов от общего количества проведенных проверок порядка сбора и утилизации отходов |
|
% |
|
60 |
13 |
13 |
13 |
13 |
||
|
|
|
Показатель эффективности 2.2. Количество объектов утилизации отходов введенных в эксплуатацию в период реализации муниципальной программы (нарастающим итогом) |
|
Шт. |
|
- |
0 |
0 |
2 |
0 |
||
6.2.1. |
|
|
|
Мероприятие 2.1. Организация и проведение рейдов по контролю за порядком сбора и утилизации отходов (по отдельному плану) |
ДОБиГЗ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель результативности 2.1.1. Количество выполненных рейдов |
|
Ед. |
|
22 |
23 |
23 |
23 |
23 |
||
|
|
|
Показатель результативности 2.1.2. Количество составленных административных протоколов |
|
Ед. |
|
24 |
3 |
3 |
3 |
3 |
||
6.2.2. |
|
|
|
Мероприятие 2.2. Проведение общегородских субботников |
ДСиЖКК |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель результативности 2.2.1. Количество проведенных субботников |
|
Ед. |
|
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
||
|
|
|
Показатель результативности 2.2.2. Общая площадь территорий общего пользования, очищенных во время субботников |
|
Га |
|
638 |
740 |
740 |
740 |
740 |
||
6.2.3. |
920 |
0503 |
0360240050 0331065000 |
Мероприятие 2.3. Строительство и реконструкция объектов утилизации бытовых отходов |
МКУ "ДКСиЖП" |
Тыс. руб. |
Местный бюджет |
- |
13,00 |
0,00 |
0,00 6 576,00 |
0,00 6 576,00 |
|
|
|
|
Показатель результативности 2.3.1. Количество объектов утилизации отходов, строящихся в текущем году |
|
Ед. |
|
|
0 |
1 |
2 |
0 |
||
|
|
|
Показатель результативности 2.3.2. Количество объектов, по которым ведется разработка проектно-сметной документации на строительство объектов утилизации бытовых отходов, из них: |
|
Ед. |
|
|
1 |
3 |
1 |
0 |
||
|
|
|
завершена разработка ПСД |
|
Ед. |
|
|
0 |
2 |
1 |
0 |
||
|
|
|
Показатель результативности 2.3.3. Количество объектов утилизации бытовых отходов, введенных в эксплуатацию в текущем году |
|
Ед. |
|
|
0 |
0 |
2 |
0 |
||
|
|
|
Показатель результативности 2.3.4. Ёмкость объектов утилизации бытовых отходов, введенных в эксплуатацию в текущем году |
|
Куб. м |
|
|
0 |
0 |
12 000 |
0 |
||
|
Итого по задаче 2: |
|
Тыс. руб. |
Местный бюджет |
|
13,00 |
0,00 |
6 576,00 |
6 576,00 |
||||
Итого по подпрограмме 6: |
|
Тыс. руб. |
Местный бюджет |
|
13,00 |
417,00 |
6 993,00 |
6 993,00 |
|||||
7. |
|
|
|
Подпрограмма "Охрана окружающей среды" |
ДСиЖКК, МКУ "УМХ", МКУ "ДКСиЖП", ДИиЖО |
|
|
|
|
|
|
|
|
7.1. |
|
|
|
Задача 1. Предотвращение и снижение загрязнений окружающей среды |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель эффективности 1.1. Доля утилизированной техники к общему числу брошенной техники |
|
% |
|
21 |
66 |
68 |
70 |
72 |
||
|
|
|
Показатель эффективности 1.2. Удельный вес проб, соответствующих гигиеническим нормативам, в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
почвы |
|
% |
|
- |
97 |
97 |
97 |
97 |
||||
|
воздуха |
|
% |
|
- |
99,6 |
99,6 |
99,6 |
99,6 |
||||
|
воды |
|
% |
|
- |
78 |
78 |
78 |
78 |
||||
|
|
|
Показатель эффективности 1.3. Доля использованных и обезвреженных твердых бытовых отходов в общем объеме образованных твердых отходов |
|
% |
|
- |
4,592 |
4,592 |
4,592 |
4,592 |
||
|
|
|
Показатель эффективности 1.4. Доля ликвидированных несанкционированных мест размещения отходов (свалок) от общего числа выявленных несанкционированных мест размещения отходов |
|
% |
|
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||
7.1.1. |
920 |
0503 |
0370171622 0331171622 |
Мероприятие 1.1. Вывоз и утилизация брошенных и разукомплектованных транспортных средств и их частей/утилизация шин |
ДСиЖКК, МКУ "УМХ" |
Тыс. руб. |
Окружной бюджет |
|
495,00 |
0,00 515,00 |
0,00 515,00 |
0,00 515,00 |
|
920 |
0503 |
0370171510 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
920 |
0503 |
03701S1622 03311S1622 |
Местный бюджет |
|
5,00 |
0,00 6,00 |
0,00 6,00 |
0,00 6,00 |
|||||
920 |
0503 |
03701S1510 0370140490 |
|
0,00 1737,00 |
0,00 0,00 |
0,00 0,00 |
0,00 0,00 |
||||||
|
|
|
Показатель результативности 1.1.1. Количество вывезенной техники/общий вес утилизированных шин |
|
Ед./ тонн |
|
48 |
29/28 |
16/28 |
16/28 |
16/28 |
||
7.1.2. |
920 |
0503 |
0370140150 |
Мероприятие 1.2. Отлов животных без владельцев и содержание приюта |
ДСиЖКК, МКУ "УМХ" |
Тыс. руб. |
Местный бюджет |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
920 |
0412 |
0370173340 0331273340 |
|||||||||||
Окружной бюджет |
18 650,00 |
0,00 28 531,00 |
0,00 28 531,00 |
0,00 28 531,00 |
|||||||||
|
|
|
Показатель результативности 1.2.1. Количество сотрудников по отлову и содержанию животных без владельцев |
|
Чел. |
|
2 |
26 |
26 |
26 |
26 |
||
|
|
|
Показатель результативности 1.2.2. Количество отловленных животных без владельцев/ содержащихся в приюте |
|
Ед. |
|
2306 |
424/277 |
800/400 |
800/400 |
800/400 |
||
7.1.3. |
|
|
|
Мероприятие 1.3. Строительство объектов утилизации и уничтожения биологических отходов |
МКУ "ДКСиЖП" |
Тыс. руб. |
Местный бюджет |
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
|
|
Показатель результативности 1.3.1. Количество объектов, по которым ведется разработка проектно-сметной документации на строительство объектов утилизации и уничтожения биологических отходов, из них: |
|
|
Ед. |
0 |
0 |
0 |
1* |
0 |
||
завершена разработка ПСД |
|
|
|
0 |
0 |
0 |
1* |
0 |
|||||
7.1.4. |
920 |
0503
|
0370140050 0370140600 |
Мероприятие 1.4. Организация приюта для животных без владельцев, в том числе: - проектно-изыскательные работы и получение заключения государственной экспертизы; - ремонтные работы - строительно-монтажные работы. |
МКУ "ДКСиЖП" |
Тыс. руб. |
Местный бюджет |
|
5 575,00
80 980,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
Показатель результативности 1.4.1. Количество объектов, по которым ведется разработка проектно-сметной документации на строительство объектов, из них: |
|
Ед. |
|
Х |
1 |
1* |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
завершена разработка ПСД |
|
|
|
Х |
0 |
1* |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
Показатель результативности 1.4.2. Количество объектов строящихся/отремонтированных в текущем году |
|
Ед. |
|
Х |
0 |
0/2 |
1/0 |
1/0 |
|
7.1.5. |
|
0503 0503 |
0370140480 0331161120 |
Мероприятие 1.5. Выявление и ликвидация несанкционированных мест размещения отходов (свалок)*(5) |
ДИиЖО, ДСиЖКК |
Ед. |
Местный бюджет |
|
7 243,00 |
0,0 11 233,00 |
0,0 0,0 |
0,0 0,0 |
|
|
|
|
Показатель результативности 1.5.1. Количество выявленных несанкционированных мест размещения отходов/количество ликвидированных несанкционированных мест размещения отходов нарастающим итогом |
|
Ед. |
|
0/0 |
157/90 |
157/90 |
157/90* |
157/90* |
||
|
|
|
Итого по задаче 1: |
|
Тыс. руб. |
Местный бюджет |
|
95 540,00 |
11 239,00 |
6,00 |
6,00 |
||
|
|
|
|
|
Окружной бюджет |
|
19 145,00 |
29 046,00 |
29 046,00 |
29 046,00 |
|||
7.2. |
|
|
|
Задача 2. Предупреждение вредного воздействия шума, вибрации, электрических, электромагнитных, магнитных полей и иного негативного физического воздействия на окружающую среду |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель эффективности 2.1. Доля выявленных случаев негативного физического воздействия, превышающего нормативы |
|
% |
|
6,5 |
5,5 |
5,5 |
5,5 |
5,5 |
|
|
|
|
|
Показатель эффективности 2.2. Удельный вес проведенных общественных обсуждений к общему количеству обращений с просьбой проведения общественных обсуждений |
|
% |
|
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
7.2.1. |
|
|
|
Мероприятие 2.1. Организация общественных обсуждений, проведение опросов среди населения о намечаемой хозяйственной и иной деятельности, которая подлежит экологической экспертизе |
ДСиЖКК |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель результативности 2.1.1. Количество проведенных общественных обсуждений/опросов |
|
Ед. |
|
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7.2.2. |
|
|
|
Показатель результативности 2.1.2. Количество выданных уведомлений об отказе в организации общественных обсуждений, проведении опросов |
|
Ед. |
|
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
Мероприятие 2.2. Организация по требованию населения общественных экологических экспертиз |
ДСиЖКК |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
Показатель результативности 2.2.1. Общее количество обращений с просьбой проведения общественных экологических экспертиз |
|
Ед. |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
|
|
Показатель результативности 2.2.2. Общее количество проведенных общественных экологических экспертиз |
|
Ед. |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
7.2.3. |
|
|
|
Мероприятие 2.3. Реализация решений по вопросам экологической экспертизы на основании результатов общественных обсуждений, опросов, заявлений общественных экологических организаций (объединений) и движений, информации об объектах экологической экспертизы |
ДСиЖКК |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель результативности 2.3.1. Количество принятых решений/реализованных решений |
|
Ед. |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
7.3. |
|
|
|
Задача 3. Информирование населения о законодательстве в области охраны окружающей среды и экологической безопасности |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель эффективности 3.1. Доля публикаций экологической направленности от общего количества выпусков печатных средств массовой информации |
|
% |
|
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
||
|
|
|
Показатель эффективности 3.2. Доля рассмотренных обращений граждан с жалобами, заявлениями и предложениями по вопросам, касающимся охраны окружающей среды, негативного воздействия на окружающую среду, от общего числа обращений по вышеуказанным вопросам |
|
% |
|
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||
7.3.1. |
|
|
|
Мероприятие 3.1. Размещение на официальном сайте муниципального образования город Новый Уренгой в сети Интернет информации о законодательстве в области охраны окружающей среды и экологической безопасности |
ДСиЖКК |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель результативности 3.1.1. Количество размещенной информации |
|
Ед. |
|
4 |
9 |
10 |
11 |
12 |
||
7.3.2. |
|
|
|
Мероприятие 3.2. Размещение публикаций в СМИ о негативных последствиях ненадлежащего обращения с отходами для окружающей среды и здоровья населения |
ДСиЖКК |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель результативности 3.2.1. Количество публикаций |
|
Ед. |
|
4 |
9 |
10 |
11 |
12 |
||
Итого по подпрограмме 7: |
Тыс. руб. |
Местный бюджет |
|
95 540,00 |
11 239,00 |
6,00 |
6,00 |
||||||
Окружной бюджет |
19 145,00 |
29 046,00 |
29 046,00 |
29 046,00 |
|||||||||
8. |
|
|
|
Подпрограмма "Ремонт, строительство и реконструкция административных объектов, объектов социальной сферы и инженерной инфраструктуры" |
ДСиЖКК, ДЖРЛК |
|
|
|
|
|
|
|
|
8.1. |
|
|
|
Задача 1. Поддержание технического состояния объектов социальной сферы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель эффективности 1.1. Доля объектов социальной сферы, в отношении которых проведен текущий ремонт, от общего количества объектов социальной сферы |
|
% |
|
50 |
41,7 |
41 |
41 |
41 |
||
|
|
|
Показатель эффективности 1.2. Доля общей площади объектов социальной сферы, в отношении которых проведен текущий ремонт, от общей площади объектов социальной сферы |
|
% |
|
59 |
53,12 |
48 |
48 |
48 |
||
8.1.1. |
920 |
0412 |
0380112000 |
Мероприятие 1.1. Организация работ по проведению текущего ремонта административных зданий (по отдельному плану) |
ДСиЖКК, МКУ "УМХ" |
Тыс. руб. |
Местный бюджет |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
920 |
0412 |
0380113000 0331340200 |
3 437,00 |
0,00 1 442,00 |
0,00 2 337,00 |
0,00 2 337,00 |
|||||||
920 |
0709 |
0380112000 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
920 |
0709 |
0380113000 0331340200 |
25,00 |
0,00 25,00 |
0,00 25,00 |
0,00 25,00 |
|||||||
|
|
|
Показатель результативности 1.1.1. Общее количество административных зданий |
|
Ед. |
|
7 |
7 |
7 |
7 |
7 |
||
|
|
|
Показатель результативности 1.1.2. Общая площадь административных зданий |
|
Кв. м |
|
13 554 |
13 554 |
13 554 |
13 554 |
13 554 |
||
|
|
|
Показатель результативности 1.1.3. Количество административных зданий, в отношении которых проведен текущий ремонт |
|
Ед. |
|
5 |
7 |
5 |
5 |
5 |
||
|
|
|
Показатель результативности 1.1.4. Сумма площадей административных зданий, в отношении которых проведен текущий ремонт |
|
Кв. м |
|
7 516 |
7848 |
205 |
205 |
205 |
||
8.1.2. |
920 |
0702 |
0380112000 |
Мероприятие 1.2. Организация работ по проведению текущего ремонта объектов общеобразовательных организаций (по отдельному плану) |
ДСиЖКК, МКУ "УМХ" |
Тыс. руб. |
Местный бюджет |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
920 |
0702 |
0380113000 0331340200 |
|
23 485,00 0,00 |
0,00 8 579,00 |
0,00 8 579,00 |
0,00 8 579,00 |
||||||
|
|
|
Показатель результативности 1.2.1. Общее количество объектов общеобразовательных организаций |
|
Ед. |
|
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
||
|
|
|
Показатель результативности 1.2.2. Общая площадь объектов общеобразовательных организаций |
|
Кв. м |
|
143 928 |
147 324 |
147 324 |
147 324 |
147 324 |
||
|
|
|
Показатель результативности 1.2.3. Количество объектов общеобразовательных организаций, в отношении которых проведен текущий ремонт |
|
Ед. |
|
16 |
12 |
13 |
13 |
13 |
||
|
|
|
Показатель результативности 1.2.4. Сумма площадей объектов общеобразовательных организаций, в отношении которых проведен текущий ремонт |
|
Кв. м |
|
86 872 |
97 440 |
738 |
738 |
738 |
||
8.1.3. |
920 |
0701 |
0380112000 |
Мероприятие 1.3. Организация работ по проведению текущего ремонта объектов дошкольных образовательных организаций (по отдельному плану) |
ДСиЖКК, МКУ "УМХ" |
Тыс. руб. |
Местный бюджет |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
920 |
0701 |
0380113000 0331340200 |
10 361,00 |
0,00 5 137,00 |
0,00 5 137,00 |
0,00 5 137,00 |
|||||||
|
|
|
Показатель результативности 1.3.1. Общее количество объектов дошкольных образовательных организаций |
|
Ед. |
|
27 |
26 |
26 |
26 |
26 |
||
|
|
|
Показатель результативности 1.3.2. Общая площадь объектов дошкольных образовательных организаций |
|
Кв. м |
|
73 660 |
116914,47 |
116914,47 |
116914,47 |
116914,47 |
||
|
|
|
Показатель результативности 1.3.3. Количество объектов дошкольных образовательных организаций, в отношении которых проведен текущий ремонт |
|
Ед. |
|
13 |
10 |
11 |
11 |
11 |
||
|
|
|
Показатель результативности 1.3.4. Сумма площадей объектов дошкольных образовательных организаций, в отношении которых проведен текущий ремонт |
|
Кв. м |
|
36 336 |
35 532 |
891 |
891 |
891 |
||
8.1.4. |
920 |
0703 |
0380112000 |
Мероприятие 1.4. Организация работ по проведению текущего ремонта объектов дополнительного образования, объектов физической культуры и спорта (по отдельному плану) |
ДСиЖКК, МКУ "УМХ" |
Тыс. руб. |
Местный бюджет |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
920 |
0703 |
0380113000 0331340200 |
2 791,00 |
0,00 3 602,00 |
0,00 3 602,00 |
0,00 3 602,00 |
|||||||
920 |
1101 |
0380112000 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
920 |
1101 |
0380113000 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
920 |
1102 |
0380113000 0331340200 |
3 086,00 |
0,00 1 866,00 |
0,00 1 866,00 |
0,00 1 866,00 |
|||||||
920 |
1101 |
0380113000 0331340200 |
68,00 |
0,00 68,00 |
0,00 68,00 |
0,00 68,00 |
|||||||
920 |
1105 |
0380112000 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
920 |
1105 |
0380113000 |
30,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
|
|
Показатель результативности 1.4.1. Общее количество объектов дополнительного образования, объектов физической культуры и спорта |
|
Ед. |
|
18 |
15 |
15 |
15 |
15 |
||
|
|
|
Показатель результативности 1.4.2. Общая сумма площадей объектов дополнительного образования, объектов физической культуры и спорта |
|
Кв. м |
|
28 414 |
24 138 |
24 138 |
24 138 |
24 138 |
||
|
|
|
Показатель результативности 1.4.3. Объекты дополнительного образования, объекты физической культуры и спорта, в отношении которых проведен текущий ремонт |
|
Ед. |
|
17 |
9 |
7 |
7 |
7 |
||
|
|
|
Показатель результативности 1.4.4. Сумма площадей объектов дополнительного образования, объектов физической культуры и спорта, в отношении которых проведен текущий ремонт |
|
Кв. м |
|
22 988 |
26 456 |
466 |
466 |
466 |
||
8.1.5. |
920 |
0801 |
0380112000 |
Мероприятие 1.5. Организация работ по проведению текущего ремонта объектов культуры и СМИ (по отдельному плану) |
ДСиЖКК, МКУ "УМХ" |
Тыс. руб. |
Местный бюджет |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
920 |
0801 |
0380113000 0331340200 |
16 366,00 |
0,00 2 002,00 |
0,00 2 002,00 |
0,00 2 002,00 |
|||||||
920 |
1202 |
0380112000 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
920 |
1202 |
0380113000 0331340200 |
111,00 |
0,00 126,00 |
0,00 126,00 |
0,00 126,00 |
|||||||
|
|
|
Показатель результативности 1.5.1. Общее количество объектов культуры и СМИ |
|
Ед. |
|
12 |
19 |
19 |
19 |
19 |
||
|
|
|
Показатель результативности 1.5.2. Общая площадь объектов культуры и СМИ |
|
Кв. м |
|
17 180 |
32 706 |
32 706 |
32 706 |
32 706 |
||
|
|
|
Показатель результативности 1.5.3. Количество объектов культуры и СМИ, в отношении которых проведен текущий ремонт |
|
Ед. |
|
7 |
5 |
6 |
6 |
6 |
||
|
|
|
Показатель результативности 1.5.4. Общая площадь объектов культуры и СМИ, в отношении которых проведен текущий ремонт |
|
Кв. м |
|
9 865 |
9 765 |
1 439 |
1 439 |
1 439 |
||
8.1.6. |
920 |
0707 |
0380112000 |
Мероприятие 1.6. Организация работ по проведению текущего ремонта объектов молодежной политики (до 2021 года - объектов по работе с молодёжью и общественностью) (по отдельному плану) |
ДСиЖКК, МКУ "УМХ" |
Тыс. руб. |
Местный бюджет |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
920 |
0707 |
0380113000 0331340200 |
1 813,00 |
0,00 692,00 |
0,00 692,00 |
0,00 692,00 |
|||||||
920 |
0709 |
0380112000 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
920 |
0709 |
0380113000 |
30,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
|
|
Показатель результативности 1.6.1. Общее количество объектов молодежной политики (до 2021 года - объектов по работе с молодёжью и общественностью) |
|
Ед. |
|
13 |
15 |
15 |
15 |
15 |
||
|
|
|
Показатель результативности 1.6.2. Общая площадь объектов молодежной политики (до 2021 года - объектов по работе с молодёжью и общественностью) |
|
Кв. м |
|
1 420 |
2 300 |
2 300 |
2 300 |
2 300 |
||
|
|
|
Показатель результативности 1.6.3. Количество объектов молодежной политики (до 2021 года - объектов по работе с молодёжью и общественностью), в отношении которых проведен текущий ремонт |
|
Ед. |
|
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
||
|
|
|
Показатель результативности 1.6.4. Сумма площадей объектов молодежной политики (до 2021 года - объектов по работе с молодёжью и общественностью), в отношении которых проведен текущий ремонт |
|
Кв. м |
|
180 |
1 935 |
93 |
93 |
93 |
||
|
|
|
Итого по задаче 1: |
|
Тыс. руб. |
Местный бюджет |
|
61 603,00 |
23 539,00 |
24 434,00 |
24 434,00 |
||
8.2. |
|
|
|
Задача 2. Улучшение технического состояния объектов социальной сферы, административных объектов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель эффективности 2.1. Доля объектов социальной сферы, в отношении которых проведен капитальный ремонт, от общего количества объектов социальной сферы |
|
% |
|
14 |
31 |
6 |
6 |
6 |
||
|
|
|
Показатель эффективности 2.2. Доля объектов социальной сферы, соответствующих требованиям пожарной безопасности, от общего количества объектов социальной сферы |
|
% |
|
86 |
96 |
96 |
96 |
96 |
||
|
|
|
Показатель эффективности 2.3. Доля объектов социальной сферы, соответствующих требованиям санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, от общего количества объектов социальной сферы |
|
% |
|
89 |
97 |
97 |
97 |
97 |
||
8.2.1. |
920 |
0702 |
0380212000 |
Мероприятие 2.1. Организация работ по проведению капитального ремонта общеобразовательных организаций (по отдельному плану), в том числе разработка ПИР |
ДСиЖКК, МКУ "УМХ" |
Тыс. руб. |
Местный бюджет |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
920 |
0702 |
0380213000 |
|
28 806,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
03802S1600 03314S0400 03314S0400 |
|
24 625,000 |
0,00 17 281,00 3 150,00 |
0,00 35 648,00 0,00 |
0,00 27 178,00 0,00 |
||||||||
920 |
0702 |
0380210000 |
Окружной бюджет |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
0380271600 0331470400 0331470400 |
|
221 602,00 |
0,00 174 721,00 31 850,00 |
0,00 360 432,00 0,00 |
0,00 274 796,00 0,00 |
||||||||
|
|
|
Показатель результативности 2.1.1. Количество объектов общеобразовательных организаций, в отношении которых проведен капитальный ремонт |
|
Ед. |
|
4 |
14 |
7 |
7 |
7 |
||
|
|
|
Показатель результативности 2.1.2. Общая площадь объектов общеобразовательных организаций, в отношении которых проведен капитальный ремонт |
|
Кв. м |
|
28 721 |
51 632 |
9 044 |
9 044 |
9 044 |
||
8.2.2. |
920 |
0701 |
0380213000 03802S1600 0331440100 03314S0400 03314S0400 |
Мероприятие 2.2. Организация работ по проведению капитального ремонта объектов дошкольных образовательных организаций (по отдельному плану), в том числе разработка ПИР |
ДСиЖКК, МКУ "УМХ" |
Тыс. руб. |
Местный бюджет |
|
33 343,00 29 233,00 |
0,00 0,00 23 628,00 11 409,00 1 157,00 |
0,00 0,00 21 348,00 0,00 0,00 |
0,00 0,00 38 323,00 0,00 0,00 |
|
920 |
0701 |
0380210000 0380271600 0331470400 0331470400 |
Окружной бюджет |
|
- 263 079,00 |
- 0,00 115 356,00 11 691,00 |
- 0,00 0,00 0,00 |
- 0,00 0,00 0,00 |
|||||
|
|
|
Показатель результативности 2.2.1. Количество объектов дошкольных образовательных организаций, в отношении которых проведен капитальный ремонт |
|
Ед. |
|
7 |
15 |
1 |
1 |
1 |
||
|
|
|
Показатель результативности 2.2.2. Общая площадь объектов дошкольных образовательных организаций, в отношении которых проведен капитальный ремонт |
|
Кв. м |
|
23 325 |
31 433 |
3 221 |
3 221 |
3 221 |
||
8.2.3. |
920 |
0703 |
0380213000 |
Мероприятие 2.3. Организация работ по проведению капитального ремонта объектов дополнительного образования (по отдельному плану), в том числе разработка ПИР |
ДСиЖКК, МКУ "УМХ" |
Тыс. руб. |
Местный бюджет |
|
9 523,00 0,00 1 354,00 338,00 242,00 0,00 0,00 |
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 590,50 26,50 |
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 913,00 0,00 |
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 |
|
1101 |
0380213000 |
||||||||||||
0703 |
03802S1600 03802S1600 03802S1600 03314S0400 03314S0400 |
||||||||||||
920 |
0703 |
0380271600 0380271600 0331470400 0331470400 |
Окружной бюджет |
|
15 214,00 2 182,00 |
- - 76 734,00 263,00 |
- - 80 000,00 0,00 |
- - 0,00 0,00 |
|||||
|
|
|
Показатель результативности 2.3.1. Количество объектов дополнительного образования, в отношении которых проведен капитальный ремонт |
|
Ед. |
|
1 |
5 |
1 |
1 |
1 |
||
|
|
|
Показатель результативности 2.3.2. Общая площадь объектов дополнительного образования, в отношении которых проведен капитальный ремонт |
|
Кв. м |
|
1 628 |
16 058 |
1 628 |
1 628 |
1 628 |
||
8.2.4. |
920 |
0502 |
03802S1350 |
Мероприятие 2.4. Строительство (реконструкция) объектов инженерной инфраструктуры, административных объектов |
ДСиЖКК, МКУ "УМХ" |
Тыс. руб. |
Местный бюджет |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
920 |
0502 |
0380271350 |
Окружной бюджет |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
|
|
|
Показатель результативности 2.4.1. Количество объектов инженерной инфраструктуры, административных объектов, строящихся (реконструируемых) в текущем году |
|
Ед. |
|
- |
0 |
1* |
0 |
0 |
||
|
|
|
Показатель результативности 2.4.2. Количество введенных в эксплуатацию объектов инженерной инфраструктуры, административных объектов |
|
Ед. |
|
- |
0 |
1* |
0 |
0 |
||
8.2.5. |
920 |
0412 0412 0412 0314 |
0380213000 03802S1600 03314S0400 03802S1600 |
Мероприятие 2.5. Организация работ по проведению капитального ремонта административных зданий (по отдельному плану), в том числе разработка ПИР |
ДСиЖКК, МКУ "УМХ" |
Тыс. руб. |
Местный бюджет |
|
95 690,00 1 080,00 0,00 133,00 |
0,00 0,00 895,00 0,00 |
0,00 0,00 0,00 0,00 |
0,00 0,00 0,00 0,00 |
|
920 |
0412 0412 0412 0314 |
0380112000 0380271600 0331470400 0380271600 |
|
Окружной бюджет |
|
- 9 720,00 0,00 1 187,00 |
- 0,00 9 044,00 0,00 |
- 0,00 0,00 0,00 |
- 0,00 0,00 0,00 |
||||
|
|
|
Показатель результативности 2.5.1. Количество объектов административных зданий, в отношении которых проведен капитальный ремонт |
|
Ед. |
|
- |
4 |
- |
- |
- |
||
|
|
|
Показатель результативности 2.5.2. Общая площадь объектов административных зданий, в отношении которых проведен капитальный ремонт |
|
Кв. м |
|
- |
12 383 |
- |
- |
- |
||
8.2.6. |
920 |
0801 0801 0801 0801 0801 1202 |
0380213000 03802S1600 03314S0400 03314S0400 0331440100 03802S1600 |
Мероприятие 2.6. Организация работ по проведению капитального ремонта объектов культуры и СМИ (по отдельному плану), в том числе разработка ПИР |
ДСиЖКК, МКУ "УМХ" |
Тыс. Руб. |
Местный бюджет |
|
0,00 3 832,00 0,00 0,00 0,00 4 601,00 |
0,00 0,00 2 039,00 803,00 0,00 - |
0,00 0,00 2 039,00 0,00 803,00 - |
0,00 0,00 0,00 0,00 2 842,00 - |
|
920 |
0801 0801 0801 0801 1202 |
0380110000 0380271600 0331470400 0331470400 0380271600 |
Окружной бюджет |
|
- 34 482,00 0 0 41 405,00 |
- 0,00 20 615,00 8 117,00 - |
- 0,00 20 615,00 0,00 - |
- 0 0 0,00 - |
|||||
|
|
|
Показатель результативности 2.6.1. Количество объектов культуры и СМИ, в отношении которых проведен капитальный ремонт |
|
Ед. |
|
- |
3 |
2 |
- |
- |
||
|
|
|
Показатель результативности 2.6.2. Общая площадь объектов культуры, в отношении которых проведен капитальный ремонт |
|
Кв. м |
|
- |
1 459 |
5 977 |
- |
- |
||
8.2.7. |
920 |
0703 1102 1102 1102 1102 |
0380213000 03802S1600 03802S1600 03802S1600 03802S1600 03314S0400 0331440100 |
Мероприятие 2.7. Организация работ по проведению капитального ремонта объектов физической культуры и спорта (по отдельному плану), в том числе разработка ПИР |
ДСиЖКК, МКУ "УМХ" |
Тыс. Руб. |
Местный бюджет |
|
0,00 0,00 0,00 2 172,00 |
0,00 0,00 - -
3 468,00 0,00 |
0,00 - - -
0,00 3 439,00 |
0,00 - - -
0,00 3 439,00 |
|
920 |
0703
1102 1102 1102 |
0380271600 0380271600 0380271600 0380271600 0331470400 |
Окружной бюджет |
|
0,00 0,00 19 543,00 0,00 - |
- - - - 35 060,00 |
- - - - - |
- - - - - |
|||||
|
|
|
Показатель результативности 2.7.1. Количество объектов физической культуры и спорта, в отношении которых проведен капитальный ремонт |
|
Ед. |
|
- |
5 |
- |
- |
- |
||
|
|
|
Показатель результативности 2.7.2. Общая площадь объектов физической культуры и спорта, в отношении которых проведен капитальный ремонт |
|
Кв. м |
|
- |
3 568 |
- |
- |
- |
||
8.2.8. |
920 |
0707 0707 0707 |
03802S1600 03802S1600 0380213000 0380213000 |
Мероприятие 2.8. Организация работ по проведению капитального ремонта объектов управления молодежной политики (до 2021 года - объектов управления по работе с молодёжью и общественностью), в том числе разработка ПИР |
ДСиЖКК, МКУ "УМХ" |
Тыс. Руб. |
Местный бюджет |
|
4 699,00 24 571,00 5 634,00 1 508,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
920 |
0707 |
0380271600 |
Окружной бюджет |
|
42 289,00 215 982,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
|
|
|
Показатель результативности 2.8.1. Количество объектов управления молодежной политики (до 2021 года - объектов управления по работе с молодёжью и общественностью), в отношении которых проведен капитальный ремонт |
|
Ед. |
|
|
2 |
0 |
0 |
0 |
||
|
|
|
Показатель результативности 2.8.2. Общая площадь объектов управления молодежной политики (до 2021 года - объектов управления по работе с молодёжью и общественностью), в отношении которых проведен капитальный ремонт |
|
Кв. м |
|
|
6 314 |
0 |
0 |
0 |
||
|
|
|
Итого по задаче 2: |
|
Тыс. руб. |
Местный бюджет |
|
271 384,00 |
71 447,00 |
71 190,00 |
71 782,00 |
||
Окружной бюджет |
866 685,00 |
483 451,00 |
461 047,00 |
274 796,00 |
|||||||||
Итого по подпрограмме 8: |
|
Тыс. руб. |
Местный бюджет |
|
332 987,00 |
94 986,00 |
95 624,00 |
96 216,00 |
|||||
|
Тыс. руб. |
Окружной бюджет |
|
866 685,00 |
483 451,00 |
461 047,00 |
274 796,00 |
||||||
9. |
|
|
|
Обеспечивающая подпрограмма |
ДСиЖКК |
|
|
|
|
|
|
|
|
9.1. |
|
|
|
Показатель эффективности 1.1. Оценка уровня качества финансового менеджмента |
|
Бал. |
|
3 |
4,8 |
4,9 |
5 |
5 |
|
|
|
|
Показатель эффективности 1.2. Доля выполненных мероприятий муниципальной программы от планируемых мероприятий муниципальной программы |
|
% |
|
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||
9.1.1. |
920 |
0412 0412 |
0390111040 0331511040 |
Мероприятие 1.1. Обеспечение деятельности ответственного исполнителя муниципальной программы (ДСиЖКК) |
ДСиЖКК |
Тыс. руб. |
Местный бюджет |
|
64 025,00 - |
0,00 90 530,00 |
0,00 65 326,00 |
0,00 90 530,00 |
|
920 |
1006 |
0390111040 |
|
34 995,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
920 |
1006 |
0390171250 |
Окружной бюджет |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
920 |
0412 |
0390171250 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
920 |
1006 |
03901S1250 |
|
|
Местный бюджет |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
920 |
0412 |
03901S1250 |
|
|
|
Местный бюджет |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
|
|
Показатель результативности 1.1.1. Укомплектованность кадрами ответственного исполнителя муниципальной программы (ДСиЖКК) |
|
% |
|
93,1 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||
|
|
|
Показатель результативности 1.1.2. Доля муниципальных служащих в общей численности сотрудников ДСиЖКК |
|
% |
|
82,8 |
74,3 |
74,3 |
74,3 |
74,3 |
||
9.1.2. |
920 |
0412 |
0390112000 0331512000 |
Мероприятие 1.2. Обеспечение деятельности подведомственного муниципального учреждения (МКУ "УМХ") |
ДСиЖКК, МКУ "УМХ" |
Тыс. руб. |
Местный бюджет |
|
325 991,00 - |
0,00 327 899,00 |
0,00 327 899,00 |
0,00 327 899,00 |
|
920 |
0412 |
0390171250 |
Окружной бюджет |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
920 |
0412 |
03901S1250 |
|
|
Местный бюджет |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
|
|
Показатель результативности 1.2.1. Укомплектованность кадрами МКУ "УМХ" |
|
% |
|
95,9 |
96,5 |
96,5 |
96,5 |
96,5 |
||
9.1.3. |
920 |
0412 |
0390112000 0331512000 |
Мероприятие 1.3. Обеспечение деятельности подведомственного муниципального учреждения (МКУ "ДКСиЖП") |
ДСиЖКК, МКУ "ДКСиЖП" |
Тыс. руб. |
Местный бюджет |
|
91 203,00 - |
0,00 68 911,00 |
0,00 68 911,00 |
0,00 68 911,00 |
|
920 |
0412 |
0390171250 |
Окружной бюджет |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
920 |
0412 |
03901S1250 |
|
|
Местный бюджет |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
|
|
Показатель результативности 1.3.1. Укомплектованность кадрами МКУ "ДКСиЖП" |
|
% |
|
- |
100 |
100 |
100 |
100 |
||
Итого по обеспечивающей подпрограмме 9: |
Тыс. руб. |
Местный бюджет |
|
516 214,00 |
487 340,00 |
462 136,00 |
487 340,00 |
||||||
Окружной бюджет |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
Итого по муниципальной программе: |
Тыс. руб. |
Окружной бюджет |
|
913 418,00 |
689 815,00 |
657 671,00 |
471 420,00 |
||||||
Местный бюджет |
|
1 017 495,00 |
687 936,00 |
675 997,00 |
699 520,00 |
||||||||
Средства собственников |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Примечания:
* - мероприятия, по которым объем финансовых средств является нулевым либо недостаточным (выделенный объем средств менее планово-расчетного), планируется реализовывать при дополнительном финансировании, образовавшемся по результатам экономии с других мероприятий или дополнительном выделении финансовых средств. Показатели результативности (эффективности), отмеченные знаком "*", рассчитаны исходя из финансирования мероприятий в полном объеме;
^ - показатели могут уточняться с учетом вновь вводимых в эксплуатацию жилых объектов и сноса аварийных домов;
** - показатель рассчитан исходя из финансирования мероприятия в полном объёме".
-----------------------------
1Показатель рассчитывался до 2020 года включительно.
2До 31.12.2021
3С 01.01.2022
4С 01.01.2018 подпрограмма реализуется в рамках МП "Благоустройство и развитие транспортного комплекса на территории муниципального образования город Новый Уренгой"
5До 2020 года мероприятие реализовывалось в рамках подпрограммы "Развитие системы обращения с отходами".
<< Назад |
||
Содержание Постановление Администрации города Новый Уренгой Ямало-Ненецкого автономного округа от 30 июня 2022 г. N 252 "О внесении... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.