Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение
к постановлению администрации
муниципального района "Княжпогостский"
от 4 июля 2022 года N 249
Паспорт
муниципальной программы "Развитие отрасли "Культура в Княжпогостском районе"
Ответственный исполнитель Программы |
Управление культуры и спорта администрации муниципального района "Княжпогостский" (далее - Управление культуры и спорта) |
|||||
Соисполнители Программы |
МАО ДО "Детская школа искусств" г. Емва, МБУ "Княжпогостская межпоселенческая библиотечная система", МБУ "Княжпогостский районный историко-краеведческий музей", МАУ "Княжпогостский районный Дом культуры" г. Емва, МБУ "ЦХТО", МАУ "Княжпогостский центр национальный культур" |
|||||
Подпрограммы Программы |
1. "Развитие учреждений культуры дополнительного образования" (далее - Подпрограмма 1); 2. "Развитие библиотечного дела" (далее - Подпрограмма 2); 3. "Развитие музейного дела" (далее - Подпрограмма 3); 4. "Развитие народного художественного творчества и культурно-досуговой деятельности" (далее - Подпрограмма 4); 5. "Обеспечение условий для реализации муниципальной программы "Развитие отрасти "Культура в Княжпогостском районе" (далее - Подпрограмма 5); 6. "Хозяйственно-техническое обеспечение учреждений" (далее - Подпрограмма 6). 7. "Развитие и сохранение национальных культур" (далее - Подпрограмма 7) |
|||||
Цель Программы |
Развитие культурного потенциала жителей Княжпогостского района, как духовно-нравственного основания для формирования гармоничного развитой личности, единства социокультурного пространства и приобщение граждан к культурному и природному наследию. |
|||||
Задачи Программы |
1. 1.Обеспечение условий для эффективного развития и модернизации муниципальной системы дополнительного образования детей в сфере искусства и культуры на территории муниципального района "Княжпогостский". 2. 2. Организация библиотечного обслуживания населения и создание условий для повышения качества и разнообразия услуг, предоставляемых библиотекой населению 3. 3.Обеспечение доступности объектов сферы культуры, сохранение и актуализация культурного и исторического наследия 4. 4. Обеспечение реализации подпрограмм, основных мероприятий программы в соответствии с установленными сроками. 5. 5. Хозяйственно-техническое обеспечение учреждений. 6. 6. Удовлетворения общественных потребностей в сохранении и развитии народной традиции и национальной культуры и осуществлении государственной национальной политики на территории Княжпогостского района. 7. 7. Формирование благоприятных условий реализации, воспроизводства и развития творческого потенциала населения МР "Княжпогостский". |
|||||
Целевые индикаторы и показатели Программы |
1. Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего числа детей (процент). 2. Уровень удовлетворенности граждан муниципального района "Княжпогостский" качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры (от общего числа опрошенных) (процент). 3. Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры (процент). 4. Рост посещений учреждений культуры населением Княжпогостского района к уровню 2018 года (процент). 5. Среднее количество выставок в расчете на 10 тыс. человек (единиц на 10 тыс. населения). 6. Средняя численность участников клубных формирований в расчете на 1 тыс. человек. 7. Доля зданий и сооружений государственных (муниципальных) учреждений сферы культуры, состояние которых является удовлетворительным, в общем количестве зданий и сооружений государственных (муниципальных) учреждений сферы культуры (процент). 8. Доля представленных зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда в год (процент). 9. Количество реализованных проектов "Народный бюджет" в отрасли "Культура" |
|||||
Сроки реализации Программы |
I этап 2021 - 2026 годы. |
|||||
Объемы и источники финансирования Программы |
Год |
Средства федерального бюджета (тыс. руб.) |
Средства республи канского бюджета (тыс. руб.) |
Средства местного бюджета (тыс. руб.) |
Средства от приносящей доход деятельности (тыс. руб.) |
Всего (тыс. руб.) |
2021 |
1 114,424 |
33 752,503 |
83 748,644 |
0,00 |
118 615,571 |
|
2022 |
721,534 |
55 222,903 |
76 983,399 |
0,00 |
132 927,836 |
|
2023 |
0,00 |
38 604,400 |
59 758,565 |
0,00 |
98 362,965 |
|
2024 |
0,00 |
38 604,400 |
59 758,565 |
0,00 |
98 362,965 |
|
Итого |
1 835,958 |
166 184,206 |
280 249,173 |
0,00 |
448 269,337 |
|
Ожидаемые результаты реализации Программы |
1. Увеличена доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего числа детей до 8,4 процентов к 2026 году. 2. Увеличен уровень удовлетворенности граждан муниципального района "Княжпогостский" качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры (от общего числа опрошенных) до 89,9 процентов к 2026 году. 3. Увеличен удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры до 89% к 2026 году. 4. Рост посещений учреждений культуры населением Княжпогостского района к уровню 2018 года до 27% к 2026 году. 5. Повышение среднего количества выставок в расчете на 10 тыс. человек до 41 единиц на 10 тыс. населения к 2026 году. 6. Увеличение средней численности участников клубных формирований на 1 тыс. человек до 102 человек на 1 тыс. населения к 2026 году. 7. Сохранение доли зданий и сооружений муниципальных учреждений сферы культуры, состояние которых является удовлетворительным, в общем количестве зданий и сооружений муниципальных учреждений сферы культуры на уровне 100 процентов к 2026 году. 8. Увеличена доля представленных зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда в год до 49,8% процентов к 2026 году. 9. Сохранение количества реализованных проектов "Народный бюджет" в отрасли "Культура" к 2026 году. |
1. Характеристика текущего состояния соответствующей сферы социально-экономического развития муниципального образования
По состоянию на 1 января 2022 года сеть учреждений культуры в муниципальном районе "Княжпогостский" насчитывает 29 единицы, в том числе: 10 культурно-досуговых учреждений, 1 Центр национальных культур, 15 библиотек, 1 музей с 1 филиалом, 1 Детская школа искусств. Численность лиц, работающих в отрасли, составляет более 200 человек. На территории МР "Княжпогостский" действует 1 центр хозяйственно-технического обеспечения.
Значительное количество учреждений культуры расположено в сельской местности - 18, в том числе 10 библиотек и 8 культурно-досуговых учреждений. На сегодняшний день удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг в сфере культуры (качеством культурного обслуживания) определяется общественным мнением населения посредством опроса.
В 2021 году повысился процент удовлетворенности населения качеством предоставляемых услуг и составил - 93%.
Второй показатель, который определяет работу учреждений культуры - это количество населения, участвующего в культурных мероприятиях. Сегодня культурно-досуговым обслуживанием охвачено 99% населения Княжпогостского района. Этот показатель рассчитывается из количества посещений платных мероприятий, организованных учреждениями культуры.
В районе работают 138 клубных формирований, в них занимается 1838 человек, в том числе в 59 детских формированиях занимается 678 человек, что составляет - 8% от общего количества населения.
Решение вопросов сохранения и возрождения традиционных форм культуры населения Княжпогостского района, поддержка развития народного творчества и культурно-досуговой деятельности являются важнейшими задачами Программы.
В районе в целом созданы условия для создания единой библиотечной информационной среды, которая открывает населению возможность свободного получения информации. Библиотечным обслуживанием в 2021 году было охвачено 70% населения Княжпогостского района.
Организация дополнительного образования детей "Детская школа искусств" г. Емва осуществляет обучение детей по предпрофессиональным и общеразвивающим программам в области искусств.
Проведена большая работа по увеличению количества обучающихся в МАО ДО "Детская школа искусств" г. Емва. Здесь обучается более 350 детей.
Музеи муниципального значения - муниципальное бюджетное учреждение "Княжпогостский районный историко-краеведческий музей" г. Емва (далее - МБУ "Княжпогостский районный историко-краеведческий музей") и филиал "Музей им. Питирима Сорокина в с. Туръя" МБУ "Княжпогостский РИКМ". Охват населения музейным обслуживанием составил в 2021 году 85%.
На территории МР "Княжпогостский" для технического обслуживания учреждений культуры действует Муниципальное бюджетное учреждение "Центр хозяйственно-технического обеспечения учреждений Княжпогостского района".
Материально-техническое оснащение сельских учреждений культуры отстает от современных требований и остро нуждается в укреплении и совершенствовании. В то же время, наполняемость залов при проведении мероприятий, во многом зависит от комфортности и дизайна помещений, новизны и яркости сценического оформления, качества звуко- и светооборудования, современной системы безопасности.
В приложение 1 к Программе представлены:
- таблица 1 - перечень и характеристики основных мероприятий муниципальной программы муниципального района "Княжпогостский";
- таблица 2 - перечень и сведения о целевых индикаторах (показателях) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы муниципального района "Княжпогостский";
- таблица 3 - ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов средств на реализацию целей муниципальной программы муниципального района "Княжпогостский";
- таблица 4 - перечень объектов капитального строительства для муниципальных нужд, подлежащих строительству (реконструкции) за счет средств бюджета муниципального района "Княжпогостский";
- таблица 5 - информация о показателях результатов использования субсидий и (или) иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из республиканского бюджета Республики Коми;
- таблица 6 - информация о налоговых расходах муниципального района "Княжпогостский", соответствующих целям муниципальной программы (целям подпрограммы), ее структурным элементам.
Паспорт
подпрограммы 4 основной Программы "Развитие народного художественного творчества и культурно-досуговой деятельности"
Название подпрограммы |
"Развитие народного художественного творчества и культурно-досуговой деятельности" (далее - Подпрограмма 4) |
|||||
Ответственный исполнитель Подпрограммы 4 |
Управление культуры и спорта администрации муниципального района "Княжпогостский" |
|||||
Соисполнители Подпрограммы 4 |
МАУ "Княжпогостский районный Дом культуры" (далее - РДК) |
|||||
Цель Подпрограммы 4 |
Формирование благоприятных условий реализации, воспроизводства и развития творческого потенциала населения муниципального района "Княжпогостский" |
|||||
Задачи Подпрограммы 4 |
1. Обеспечение доступа населения к услугам по организации досуга. 2. Создание условий для развития народного творчества и культурно-досуговой деятельности. 3. Модернизация материальной технической - базы, проведение ремонтных работ в учреждениях. |
|||||
Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы 4 |
1. Количество клубных формирований (единиц). 2. Количество киносеансов в год (единиц). 3. Средняя посещаемость киносеансов в расчете на 1 тыс. населения (посещение). 4. Удельный вес этнокультурных мероприятий, проводимых с использованием коми языка, от числа культурно-досуговых мероприятий (процент). 5. Количество посещений платных культурно-массовых мероприятий (единиц). |
|||||
Сроки реализации Подпрограммы 4 |
I этап 2021 - 2026 годы. |
|||||
Объемы и источники финансирования Подпрограммы 4 |
Год |
Средства федерального бюджета (тыс. руб.) |
Средства республи канского бюджета (тыс. руб.) |
Средства местного бюджета (тыс. руб.) |
Средства от приносящей доход деятельности (тыс. руб.) |
Всего (тыс. руб.) |
2021 |
783,168 |
11 030,227 |
20 184,804 |
0,00 |
31 998,199 |
|
2022 |
532,704 |
10 619,599 |
19 072,524 |
0,00 |
30 224,827 |
|
2023 |
0,00 |
9 212,436 |
13 542,304 |
0,00 |
22 754,740 |
|
2024 |
0,00 |
9 212,436 |
13 542,304 |
0,00 |
22 754,740 |
|
Итого |
1 315,872 |
40 074,698 |
66 341,936 |
0,00 |
107 732,506 |
|
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы |
1. Увеличено количество клубных формирований до 142 единиц к 2026 году. 2. Увеличение количества киносеансов в год до 275 единиц к 2026 году. 3. Увеличение средней посещаемости киносеансов до 120 посещений на 1 тыс. населения к 2026 году 4. Увеличен удельный вес этнокультурных мероприятий, проводимых с использованием коми языка, от числа культурно-досуговых мероприятий до 9% к 2026 году. 5. Увеличение количества посещений платных культурно-массовых мероприятий до 16000 посещений к 2026 году. |
1. Характеристика сферы реализации Подпрограммы 4
Подпрограмма 4 направлена на сохранение, поддержку и развитие народного художественного творчества Княжпогостского района; совершенствование культурно-досуговой деятельности; обеспечение преемственности развития народно-художественного творчества, традиционной народной культуры и культурно-досуговой деятельности; сохранение и развитие государственных языков Республики Коми; формирование высоких духовно-нравственных качеств личности и общества путём приобщения населения, в том числе и детей и молодёжи, к культурным ценностям; укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов, проживающих на территории муниципального образования.
По состоянию на 1 января 2022 года в Княжпогостском районе функционировали 10 культурно-досуговых учреждений. Из общего числа клубных учреждений 7 культурно-досуговых учреждений расположено в сельской местности. Для большинства населения, проживающего в сельской местности, муниципальное учреждение культуры - единственный источник, обеспечивающий условия для реализации конституционного права граждан на участие в культурной жизни и пользование учреждениями культуры, на доступ к культурным ценностям. И эти ценности востребованы.
Современный подход к обновлению содержания деятельности культурно-досуговых учреждений требует совершенствования информационно-методического обеспечения специалистов учреждений культуры. Более конкретной и действенной должна стать деятельность по разработке и распространению методических изданий, этнографических, сценарных материалов.
Паспорт
подпрограммы 6 "Хозяйственно-техническое обеспечение учреждений"
Название Подпрограммы |
"Хозяйственно-техническое обеспечение учреждений" (далее - Подпрограмма 6) |
|||||
Ответственный исполнитель Подпрограммы 6 |
Управление культуры и спорта администрации муниципального района "Княжпогостский" |
|||||
Соисполнители Подпрограммы 6 |
Муниципальное бюджетное учреждение "Центр хозяйственно-технического обеспечения учреждений" Княжпогостского района |
|||||
Цель Подпрограммы 6 |
Хозяйственно-техническое обслуживание учреждений культуры |
|||||
Задачи Подпрограммы 6 |
Техническое обслуживание, эксплуатация и содержание зданий. |
|||||
Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы 6 |
1. Качество хозяйственно-технического обслуживания учреждений культуры (процент). |
|||||
Сроки реализации Подпрограммы 6 |
I этап 2021 - 2026 годы |
|||||
Объемы финансирования Подпрограммы 6 |
Год |
Средства федерального бюджета (тыс. руб.) |
Средства республи канского бюджета (тыс. руб.) |
Средства местного бюджета (тыс. руб.) |
Средства от приносящей доход деятельности (тыс. руб.) |
Всего (тыс. руб.) |
2021 |
0,00 |
7 423,400 |
24 172,956 |
0,00 |
31 596,356 |
|
2022 |
0,00 |
12 625,600 |
20 265,970 |
0,00 |
32 891,570 |
|
2023 |
0,00 |
12 625,600 |
18 186,049 |
0,00 |
30 811,649 |
|
2024 |
0,00 |
12 625,600 |
18 186,049 |
0,00 |
30 811,649 |
|
Итого |
0,00 |
45 300,200 |
80 811,024 |
0,00 |
126 111,224 |
|
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 6 |
Реализация Подпрограммы 6 позволит обеспечить: Повышение качества хозяйственно-технического обслуживания учреждений культуры. |
1. Характеристика сферы реализации Подпрограммы 6, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития
В целях оптимизации расходов на вспомогательный и обслуживающий персонал учреждений культуры в соответствии с Постановлением администрации муниципального района "Княжпогостский" от 12 декабря 2013 г. N 891 создано муниципальное автономное учреждение "Центр хозяйственно-технического обеспечения учреждений Княжпогостского района" (далее - "Центр ХТО"). Постановлением администрации муниципального района "Княжпогостский" от 20.01.2017 г. N 24 "Об изменении типа муниципального автономного учреждения "Центр хозяйственно-технического обеспечения учреждений Княжпогостского района" изменен на муниципальное бюджетное учреждение "Центр хозяйственно-технического обеспечения учреждений Княжпогостского района".
В целях координации деятельности в области культуры, повышения эффективности бюджетных расходов предусматривается выделение Подпрограммы 6.
Приложение
к муниципальной программе
"Развитие отрасли "Культура"
в Княжпогостском районе"
Таблица 2
Перечень и сведения
о целевых индикаторах (показателях) муниципальной программы "Развитие отрасли "Культура" в Княжпогостском районе"
N |
Наименование целевого индикатора (показателя) |
Ед. измерения |
Направленность <1> |
Принадлежность <2> |
Значения индикатора (показателя) <3> |
Ответственный исполнитель |
||||||
2020 факт |
2021 оценка |
2022 (план) |
2023 (план) |
2024 (план) |
2025 (план) |
2026 (план) |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
Муниципальная программа "Развитие отрасли "Культура" в Княжпогостском районе" | ||||||||||||
Задача 1.Обеспечение условий для эффективного развития и модернизации муниципальной системы дополнительного образования детей в сфере искусства и культуры на территории муниципального района "Княжпогостский". | ||||||||||||
1 |
Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего числа детей |
процент |
ИЗ |
8 |
8,1 |
8,2 |
8,3 |
8,4 |
8,4 |
8,4 |
МАО ДО "Детская школа искусств" г. Емва |
|
Задача 2. Организация библиотечного обслуживания населения и создание условий для повышения качества и разнообразия услуг, предоставляемых библиотекой населению. Задача 3.Обеспечение доступности объектов сферы культуры, сохранение и актуализация культурного и исторического наследия. Задача 4. Обеспечение реализации подпрограмм, основных мероприятий программы в соответствии с установленными сроками. Задача 5. Хозяйственно-техническое обеспечение учреждений. Задача 6. Удовлетворения общественных потребностей в сохранении и развитии народной традиции и национальной культуры и осуществлении государственной национальной политики на территории Княжпогостского района. | ||||||||||||
2 |
Уровень удовлетворенности граждан муниципального района "Княжпогостский" качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры |
от общего числа опрошенных) (процент) |
ИЗ |
89,8 |
89,8 |
89,9 |
89,9 |
89,9 |
89,9 |
89,9 |
Учреждения культуры и искусства Княжпогостского района |
|
Задача 7. Формирование благоприятных условий реализации, воспроизводства и развития творческого потенциала населения МР "Княжпогостский". | ||||||||||||
3 |
Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры |
процент |
ИЗ |
85 |
86 |
87 |
88 |
89 |
89 |
89 |
МАУ "Княжпогостский ЦНК", МАУ "Княжпогостский РДК" |
|
4 |
Рост посещений учреждений культуры населением Княжпогостского района к уровню 2018 года |
процент |
ИЗ |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
27 |
27 |
Учреждения культуры и искусства Княжпогостского района |
|
5 |
Средняя численность участников клубных формирований в расчете на 1 тыс. человек. |
человек на 1 тыс. населения |
ИЗ |
98 |
99 |
100 |
101 |
102 |
102 |
102 |
МАУ "Княжпогостский ЦНК", МАУ "Княжпогостский РДК" |
|
Задача 8. Обеспечение доступности объектов сферы культуры, сохранение и актуализация культурного и исторического наследия. | ||||||||||||
6 |
Среднее количество выставок в расчете на 10 тыс. человек |
единиц на 10 тыс. населения |
ИЗ |
37 |
38 |
39 |
40 |
41 |
41 |
41 |
МБУ "Княжпогостский РИКМ" |
|
7 |
Доля зданий и сооружений муниципальных учреждений сферы культуры, состояние которых является удовлетворительным, в общем количестве зданий и сооружений муниципальных учреждений сферы культуры |
процент |
ИЗ |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
Учреждения культуры и искусства Княжпогостского района |
|
8 |
Доля представленных зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда в год |
процент |
ИЗ |
49 |
49,2 |
49,4 |
49,6 |
49,8 |
49,8 |
49,8 |
МБУ "Княжпогостский РИКМ" |
|
9 |
Количество реализованных проектов "Народный бюджет" в отрасли "Культура" |
единиц в год |
ИЗ |
1 |
3 |
3 |
1 |
1 |
1 |
1 |
Учреждения культуры и искусства Княжпогостского района |
|
Подпрограмма 1 "Развитие учреждений культуры дополнительного образования" | ||||||||||||
Задача 1. "Укрепление материально-технической базы для расширения возможностей введения новых современных направлений в систему дополнительного образования детей в сфере искусства и культуры, проведение ремонтных работ в учреждении". | ||||||||||||
10 |
Количество творческих мероприятий, проведенных учреждениями дополнительного образования в сфере культуры |
единиц |
ИЗ |
15 |
16 |
17 |
17 |
17 |
17 |
17 |
МАО ДО "Детская школа искусств" г. Емва |
|
11 |
Удовлетворенность населения качеством дополнительного образования от общего числа опрошенных родителей, дети которых посещают организацию дополнительного образования |
процент |
ИЦ |
75 |
76 |
77 |
78 |
79 |
79 |
79 |
МАО ДО "Детская школа искусств" г. Емва |
|
Задача 2 "Совершенствование системы повышения квалификации педагогических кадров". Задача 3. "Выявления и поддержки одаренных детей". | ||||||||||||
12 |
Доля детей охваченных дополнительным образованием, в общей численности детей в возрасте от 3 до 18 лет |
процент |
ИЗ |
10,6 |
10,7 |
10,8 |
10,9 |
10,10 |
10,10 |
10,10 |
МАО ДО "Детская школа искусств" г. Емва |
|
13 |
Доля дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусств в ДШИ в общей численности реализующих программ (процент). |
процент |
ИЦ |
50 |
46,6 |
53,3 |
53,3 |
53,3 |
53,3 |
53,3 |
МАО ДО "Детская школа искусств" г. Емва |
|
14 |
Доля учащихся охваченных обучением по дополнительным предпрофессиональным программам |
процент |
ИЦ |
64 |
65 |
65 |
65 |
65 |
65 |
65 |
МАО ДО "Детская школа искусств" г. Емва |
|
15 |
Доля преподавателей, прошедших аттестацию, повышение квалификации, в общем количестве педагогических работников |
процент |
|
ИЗ |
30 |
31 |
32 |
33 |
34 |
34 |
34 |
МАО ДО "Детская школа искусств" г. Емва |
Подпрограмма 2 "Развитие библиотечного дела" | ||||||||||||
Задача 1. Обеспечение полноценного комплектования и сохранности фондов муниципальных библиотек. | ||||||||||||
16 |
Количество документов, выданных из фондов библиотек |
единиц |
ИЗ |
373370 |
375370 |
378370 |
381370 |
384370 |
384270 |
384370 |
МБУ "Княжпогостская МЦБС" |
|
17 |
Охват населения Княжпогостского района библиотечным обслуживанием |
процент |
ИЦ |
70 |
71 |
72 |
73 |
74 |
74 |
74 |
МБУ "Княжпогостская МЦБС" |
|
Задача 2. Совершенствование библиотечного обслуживания населения района, развитие современных форм работы с различными категориями пользователей. | ||||||||||||
18 |
Количество библиографических записей включенных в сводный электронный каталог библиотек России |
единиц |
ИЗ |
28427 |
31427 |
34427 |
27427 |
40427 |
40427 |
40427 |
МБУ "Княжпогостская МЦБС" |
|
Задача 3. Модернизация библиотечных технологий и совершенствования системы библиотечного обслуживания. | ||||||||||||
19 |
Беспроводная локальная сеть Wi-Fi |
единиц |
ИЦ |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
5 |
5 |
МБУ "Княжпогостская МЦБС" |
|
20 |
Количество посещений библиотеки удалённо, через сеть Интернет |
единиц |
ИЦ |
9900 |
10000 |
10500 |
11000 |
11500 |
11500 |
11500 |
МБУ "Княжпогостская МЦБС" |
|
21 |
Количество посещений библиотеки для получения библиотечно-информационных услуг и библиотечных мероприятий |
человек |
ИЗ |
103335 |
103685 |
103985 |
104285 |
104585 |
104585 |
104585 |
МБУ "Княжпогостская МЦБС" |
|
22 |
Количество созданных модельных библиотек на территории Княжпогостского района |
единиц год в |
ИЦ |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
МБУ "Княжпогостская МЦБС" |
|
Подпрограмма 3 "Развитие музейного дела" | ||||||||||||
Задача 3.1. "Обеспечение доступа населения к музейным предметам, музейным ценностям". Задача 3.2. "Создание условий для сохранения и популяризации музейных коллекций, развития музейного дела в Княжпогостском районе". | ||||||||||||
23 |
Количество посещений музейных учреждений на 1 жителя в год |
посещений |
ИЗ |
0,22 |
0,23 |
0,24 |
0,25 |
0,26 |
0,26 |
0,26 |
МБУ "Княжпогостский РИКМ" |
|
24 |
Количество музейных предметов |
единиц |
ИЗ |
8630 |
8680 |
8730 |
8780 |
8830 |
8830 |
8830 |
МБУ "Княжпогостский РИКМ" |
|
25 |
Количество предметов основного фонда, занесенных в Государственный каталог музеев РФ |
единиц |
ИЦ |
5200 |
5230 |
5260 |
5290 |
5310 |
5310 |
5310 |
МБУ "Княжпогостский РИКМ" |
|
Подпрограмма 4 "Развитие народного, художественного творчества и культурно-досуговой деятельности" | ||||||||||||
Задача 4.1. "Создание условий для развития народного творчества и культурно-досуговой деятельности". | ||||||||||||
26 |
Количество клубных формирований |
единиц |
ИЦ |
138 |
139 |
140 |
141 |
142 |
142 |
142 |
МАУ "Княжпогостский РДК", МАУ "Княжпогостский ЦНК" |
|
27 |
Количество киносеансов в год |
единиц |
ИЗ |
240 |
260 |
265 |
270 |
275 |
275 |
275 |
МАУ "Княжпогостский РДК" |
|
28 |
Средняя посещаемость киносеансов в расчете на 1 тыс. населения |
посещение |
ИЗ |
108 |
112 |
115 |
118 |
120 |
120 |
120 |
МАУ "Княжпогостский РДК" |
|
Задача 4.2. "Обеспечение доступа населения к услугам по организации досуга". | ||||||||||||
29 |
Удельный вес этнокультурных мероприятий, проводимых с использованием коми языка, от числа культурно-досуговых мероприятий |
процент |
ИЗ |
7 |
7,5 |
8,0 |
8,5 |
9,0 |
9,0 |
9,0 |
МАУ "Княжпогостский РДК", МАУ "Княжпогостский ЦНК" |
|
Задача 4.3. "Модернизация материальной технической - базы, проведение ремонтных работ в учреждениях". | ||||||||||||
30 |
Количество посещений платных культурно-массовых мероприятий |
единиц |
ИЗ |
15689 |
15700 |
15800 |
15900 |
16000 |
16000 |
16000 |
МАУ "Княжпогостский РДК" |
|
Подпрограмма 5 "Обеспечение условия для реализации муниципальной программы" | ||||||||||||
Задача 5.1. "Обеспечение управления реализацией мероприятий программы на муниципальном уровне". | ||||||||||||
32 |
Уровень соблюдения установленных сроков утверждения Комплексного плана действий по реализации Программы и внесения в него изменений |
процент |
ИЦ ИЗ |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
Учреждения культуры и искусства Княжпогостского района |
|
33 |
Уровень ежегодного достижения показателей (индикаторов) Программы |
процент |
ИЦ ИЗ |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
Учреждения культуры и искусства Княжпогостского района |
|
34 |
Средняя заработная плата работников муниципальных учреждений культуры Княжпогостского района. |
руб. |
ИЦ ИЗ |
37585 |
39088 |
41042 |
41042 |
41042 |
41042 |
41042 |
Учреждения культуры Княжпогостского района |
|
35 |
Средняя заработная плата педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования в сфере культуры Княжпогостского района. |
руб. |
ИЦ ИЗ |
38751 |
40301 |
42297 |
42297 |
42297 |
42297 |
42297 |
Учреждения искусства Княжпогостского района |
|
Подпрограмма 6 "Хозяйственно-техническое обеспечение учреждений" | ||||||||||||
Задача 6.1. "Техническое обслуживание, эксплуатация и содержание зданий". | ||||||||||||
36 |
Качество хозяйственно-технического обслуживания учреждений культуры |
процент |
ИЦ |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
МБУ "Центр ХТО" |
|
Подпрограмма 7 "Развитие национальных культур" | ||||||||||||
Задача 7.1. "Возрождение, сохранение и поддержка народного творчества, декоративно-прикладного искусства и национальных культурных традиций народов, проживающих на территории Княжпогостского района". Задача 7.2. "Формирование у детей и молодежи культуры межнационального общения, основанной на толерантности, уважении духовных и нравственных ценностей народов России". | ||||||||||||
37 |
Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений |
процент |
ИЦ ИЗ |
68 |
69 |
70 |
71 |
72 |
72 |
72 |
МАУ "Княжпогостский ЦНК" |
|
38 |
Удельный вес населения, участвующего в мероприятиях в области реализации национальной политики |
процент |
ИЦ ИЗ |
34 |
34,5 |
35 |
35,5 |
36 |
36 |
36 |
МАУ "Княжпогостский ЦНК" |
|
39 |
Количество онлайн - трансляций в виртуальном концертном зале в год |
единиц |
ИЗ |
3 |
12 |
13 |
14 |
15 |
15 |
15 |
МАУ "Княжпогостский ЦНК" |
Таблица 3
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка
расходов средств на реализацию целей муниципальной программы "Развитие отрасли "Культура" в Княжпогостском районе"
N |
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия |
Ответственные исполнители, соисполнители |
Расходы (тыс. руб.) |
|||||
источник финансирования |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
Всего |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
Муниципальная программа "Развитие отрасли "Культура" в Княжпогостском районе" |
|
Всего |
118 615,571 |
132 927,836 |
98 362,965 |
98 362,965 |
448 269,337 |
|
Федеральный бюджет |
1 114,424 |
721,534 |
0,00 |
0,00 |
1 835,958 |
|||
Бюджет РК |
33 752,503 |
55 222,903 |
38 604,400 |
38 604,400 |
166 184,206 |
|||
Бюджет муниципального района "Княжпогостский" |
83 748,644 |
76 983,399 |
59 758,565 |
59 758,565 |
280 249,173 |
|||
Средства от приносящей доход деятельности |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Соисполнитель: МАО ДО "Детская школа искусств" г. Емва |
Всего |
18 278,328 |
19 421,489 |
13 086,169 |
13086,169 |
63 872,155 |
||
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Бюджет РК |
3 924,000 |
4 424,200 |
4 424,200 |
4 424,200 |
17 196,600 |
|||
Бюджет муниципального района "Княжпогостский" |
14 354,328 |
14 997,289 |
8 661,969 |
8 661,969 |
46 675,555 |
|||
Средства от приносящей доход деятельности |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Соисполнитель: МБУ "Княжпогостская МЦБС" |
Всего |
20 701,870 |
36 722,469 |
18 679,416 |
18 679,416 |
94 783,171 |
||
Федеральный бюджет |
0,00 |
76,740 |
0,00 |
0,00 |
76,740 |
|||
Бюджет РК |
8 072,910 |
24 500,892 |
9 333,142 |
9 333,142 |
51 240,086 |
|||
Бюджет муниципального района "Княжпогостский" |
12 628,960 |
12 144,837 |
9 346,274 |
9 346,274 |
43 466,345 |
|||
Средства от приносящей доход деятельности |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Соисполнитель: МБУ "Княжпогостский РИКМ" |
Всего |
3 870,766 |
2 899,708 |
2 828,165 |
2 828,165 |
12 426,804 |
||
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Бюджет РК |
1 880,000 |
1 504,511 |
1 504,511 |
1 504,511 |
6 393,533 |
|||
Бюджет муниципального района "Княжпогостский" |
1 990,766 |
1 395,197 |
1 323,654 |
1 323,654 |
6 033,271 |
|||
Средства от приносящей доход деятельности |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Соисполнитель: МАУ "Княжпогостский РДК" |
Всего |
31 998,199 |
29 224,827 |
22 754,740 |
22 754,740 |
106 732,506 |
||
Федеральный бюджет |
783,168 |
532,704 |
0,00 |
0,00 |
1 315,872 |
|||
Бюджет РК |
11 030,227 |
10 619,599 |
9 212,436 |
9 212,436 |
40 074,698 |
|||
Бюджет муниципального района "Княжпогостский" |
20 184,804 |
18 072,524 |
13 542,304 |
13 542,304 |
65 341,936 |
|||
Средства от приносящей доход деятельности |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Управление культуры и спорта |
Всего |
7 735,251 |
8 548,795 |
7 251,939 |
7 251,939 |
30 787,924 |
||
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Бюджет РК |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Бюджет муниципального района "Княжпогостский" |
7 735,251 |
8 548,795 |
7 251,939 |
7 251,939 |
30 787,924 |
|||
Средства от приносящей доход деятельности |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Соисполнитель: МБУ "Центр ХТО" |
Всего |
31 596,356 |
32 891,570 |
30 811,649 |
30 811,649 |
126 111,224 |
||
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Бюджет РК |
7 423,400 |
12 625,600 |
12 625,600 |
12 625,600 |
45 300,200 |
|||
Бюджет муниципального района "Княжпогостский" |
24 172,956 |
20 265,970 |
18 186,049 |
18 186,049 |
80 811,024 |
|||
Средства от приносящей доход деятельности |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Соисполнитель: МАУ "Княжпогостский ЦНК" |
Всего |
4 434,801 |
3 218,978 |
2 950,887 |
2 950,887 |
13 555,553 |
||
Федеральный бюджет |
331,255 |
112,090 |
0,00 |
0,00 |
443,345 |
|||
Бюджет РК |
1 421,966 |
1 548,101 |
1 504,511 |
1 504,511 |
5 979,089 |
|||
Бюджет муниципального района "Княжпогостский" |
2 681,580 |
1 558,787 |
1 446,376 |
1 446,376 |
7 133,119 |
|||
Средства от приносящей доход деятельности |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Подпрограмма 1. "Развитие учреждений культуры дополнительного образования" |
Соисполнитель: МАО ДО "Детская школа искусств" г. Емва |
Всего |
18 278,328 |
19 421,489 |
13 086,169 |
13 086,169 |
63 872,155 |
|
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Бюджет РК |
3 924,000 |
4 424,200 |
4 424,200 |
4 424,200 |
17 196,600 |
|||
Бюджет муниципального района "Княжпогостский" |
14 354,328 |
14 997,289 |
8 661,969 |
8 661,969 |
46 675,555 |
|||
Средства от приносящей доход деятельности |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Задача 1.1 "Укрепление материально-технической базы для расширения возможностей введения новых современных направлений в систему дополнительного образования детей в сфере искусства и культуры, проведение ремонтных работ в учреждении". Задача 1.2 "Совершенствование системы повышения квалификации педагогических кадров". Задача 1.3 "Выявления и поддержки одаренных детей". | ||||||||
1.1.2. |
Укрепление материально-технической базы |
Соисполнитель: МАО ДО "Детская школа искусств" г. Емва |
Всего |
0,00 |
10,000 |
0,00 |
0,00 |
10,000 |
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Бюджет РК |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Бюджет муниципального района "Княжпогостский" |
0,00 |
10,000 |
0,00 |
0,00 |
10,000 |
|||
Средства от приносящей доход деятельности |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
1.1.3. |
Основное мероприятие "Выполнение муниципального задания" (ДШИ) |
Соисполнитель: МАО ДО "Детская школа искусств" г. Емва |
Всего |
17 378,328 |
16 042,089 |
13086,169 |
13 086,169 |
59 592,755 |
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Бюджет РК |
3 924,000 |
4 424,200 |
4 424,200 |
4 424,200 |
17 196,600 |
|||
Бюджет муниципального района "Княжпогостский" |
13 454,328 |
11 617,889 |
8 661,969 |
8 661,969 |
42 396,155 |
|||
Средства от приносящей доход деятельности |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
1.1.4. |
Основное мероприятие "Проведение капитальных ремонтов" |
Соисполнитель: МАО ДО "Детская школа искусств" г. Емва |
Всего |
900,000 |
3 369,400 |
0,00 |
0,00 |
4 269,400 |
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Бюджет РК |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Бюджет муниципального района "Княжпогостский" |
900,000 |
3 369,400 |
0,00 |
0,00 |
4 269,400 |
|||
Средства от приносящей доход деятельности |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Подпрограмма 2 "Развитие библиотечного дела" |
Соисполнитель: МБУ "Княжпогостская МЦБС" |
Всего |
20 701,870 |
36 722,469 |
18 679,416 |
18 679,416 |
94 783,171 |
|
Федеральный бюджет |
0,00 |
76,740 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Бюджет РК |
8 072,910 |
24 500,892 |
9 333,142 |
9 333,142 |
51 240,086 |
|||
Бюджет муниципального района "Княжпогостский" |
12 628,960 |
12 144,837 |
9 346,274 |
9 346,274 |
43 466,345 |
|||
Средства от приносящей доход деятельности |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Задача 2.1 "Обеспечение полноценного комплектования и сохранности фондов муниципальных библиотек". | ||||||||
2.1.1. |
Основное мероприятие "Комплектование книжных и документных фондов" |
Соисполнитель: МБУ Соисполнитель: "Княжпогостская МЦБС" |
Всего |
145,820 |
221,560 |
0,00 |
0,00 |
367,380 |
Федеральный бюджет |
0,00 |
76,740 |
0,00 |
0,00 |
76,740 |
|||
Бюджет РК |
72,910 |
72,410 |
0,00 |
0,00 |
145,320 |
|||
Бюджет муниципального района "Княжпогостский" |
72,910 |
72,410 |
0,00 |
0,00 |
145,320 |
|||
Средства от приносящей доход деятельности |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Задача 2.2 "Совершенствование библиотечного обслуживания населения района, развитие современных форм работы с различными категориями пользователей". | ||||||||
2.2.1. |
Основное мероприятие "Подписка на периодические издания" |
Соисполнитель: МБУ "Княжпогостская МЦБС" |
Всего |
49,999 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
49,999 |
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Бюджет РК |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Бюджет муниципального района "Княжпогостский" |
49,999 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
49,999 |
|||
Средства от приносящей доход деятельности |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Задача 2.3. "Модернизация библиотечных технологий и совершенствования системы библиотечного обслуживания". | ||||||||
2.3.1. |
Основное мероприятие "Выполнение муниципального задания" |
Соисполнитель: МБУ "Княжпогостская МЦБС" |
Всего |
20 506,051 |
19 727,416 |
18 679,416 |
18 679,416 |
77 592,299 |
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Бюджет РК |
8 000,000 |
9 333,142 |
9 333,142 |
9 333,142 |
35 999,426 |
|||
Бюджет муниципального района "Княжпогостский" |
12 506,051 |
10 394,274 |
9 346,274 |
9 346,274 |
41 592,873 |
|||
Средства от приносящей доход деятельности |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
2.3.2. |
Основное мероприятие "Реализация народных проектов в сфере культуры, прошедших отбор в рамках проекта "Народный бюджет" " |
Соисполнитель: МБУ "Княжпогостская МЦБС" |
Всего |
0,00 |
667,560 |
0,00 |
0,00 |
667,560 |
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Бюджет РК |
0,00 |
600,00 |
0,00 |
0,00 |
600,00 |
|||
Бюджет муниципального района "Княжпогостский" |
0,00 |
67,560 |
0,00 |
0,00 |
67,560 |
|||
Средства от приносящей доход деятельности |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
2.3.3. |
Основное мероприятие "Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры" |
Соисполнитель: МБУ "Княжпогостская МЦБС" |
Всего |
0,00 |
16 105,933 |
0,00 |
0,00 |
16 105,933 |
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Бюджет РК |
0,00 |
14 495,340 |
0,00 |
0,00 |
14 495,340 |
|||
Бюджет муниципального района "Княжпогостский" |
0,00 |
1 610,593 |
0,00 |
0,00 |
1 610,593 |
|||
Средства от приносящей доход деятельности |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Подпрограмма 3 "Развитие музейного дела" |
Соисполнитель: МБУ "Княжпогостский РИКМ" |
Всего |
3 870,766 |
2 899,708 |
2 828,165 |
2 828,165 |
12 426,804 |
|
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Бюджет РК |
1 880,000 |
1 504,511 |
1 504,511 |
1 504,511 |
6 393,533 |
|||
Бюджет муниципального района "Княжпогостский" |
1 990,766 |
1 395,197 |
1 323,654 |
1 323,654 |
6 033,271 |
|||
Средства от приносящей доход деятельности |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Задача 3.1. "Обеспечение доступа населения к музейным предметам, музейным ценностям". Задача 3.2. "Создание условий для сохранения и популяризации музейных коллекций, развития музейного дела в Княжпогостском районе". | ||||||||
3.1.1. |
Основное мероприятие "Выполнение муниципального задания" |
Соисполнитель: МБУ "Княжпогостский РИКМ" |
Всего |
3 203,310 |
2 899,708 |
2 828,165 |
2 828,165 |
11 759,348 |
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Бюджет РК |
1 280,000 |
1 504,511 |
1 504,511 |
1 504,511 |
5 793,533 |
|||
Бюджет муниципального района "Княжпогостский" |
1 923,310 |
1 395,197 |
1 323,654 |
1 323,654 |
5 965,815 |
|||
Средства от приносящей доход деятельности |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
3.2.1. |
Основное мероприятие "Реализация народных проектов в сфере КУЛЬТУРЫ, прошедших отбор в рамках проекта "Народный бюджет" |
Соисполнитель: МБУ "Княжпогостский РИКМ" |
Всего |
667,456 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
667,456 |
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Бюджет РК |
600,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
600,00 |
|||
Бюджет муниципального района "Княжпогостский" |
67,456 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
67,456 |
|||
Средства от приносящей доход деятельности |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Подпрограмма 4 "Развитие народного, художественного творчества и культурно-досуговой деятельности" |
|
Всего |
31 998,199 |
30 224,827 |
22 754,740 |
22 754,740 |
107 732,506 |
|
Федеральный бюджет |
783,168 |
532,704 |
0,00 |
0,00 |
1 315,872 |
|||
Бюджет РК |
11 030,227 |
10 619,599 |
9 212,436 |
9 212,436 |
40 074,698 |
|||
Бюджет муниципального района "Княжпогостский" |
20 184,804 |
19 072,524 |
13 542,304 |
13 542,304 |
66 341,936 |
|||
Средства от приносящей доход деятельности |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Соисполнитель: МАУ "Княжпогостский РДК" |
Всего |
31 998,199 |
29 224,827 |
22 754,740 |
22 754,740 |
106 732,506 |
||
Федеральный бюджет |
783,168 |
532,704 |
0,00 |
0,00 |
1 315,872 |
|||
Бюджет РК |
11 030,227 |
10 619,599 |
9 212,436 |
9 212,436 |
40 074,698 |
|||
Бюджет муниципального района "Княжпогостский" |
20 184,804 |
18 072,524 |
13 542,304 |
13 542,304 |
65 341,936 |
|||
Средства от приносящей доход деятельности |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Соисполнитель: Управление культуры и спорта |
Всего |
0,00 |
1 000,000 |
0,00 |
0,00 |
1 000,000 |
||
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Бюджет РК |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Бюджет муниципального района "Княжпогостский" |
0,00 |
1 000,000 |
0,00 |
0,00 |
1 000,000 |
|||
Средства от приносящей доход деятельности |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Задача 4.1. "Создание условий для развития народного творчества и культурно-досуговой деятельности. | ||||||||
4.1.1. |
Основное мероприятие "Выполнение муниципального задания" |
|
Всего |
27 571,851 |
27 633,491 |
22 754,740 |
22 754,740 |
100 714,822 |
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Бюджет РК |
8 830,500 |
9 212,436 |
9 212,436 |
9 212,436 |
36 467,808 |
|||
Бюджет муниципального района "Княжпогостский" |
18 741,351 |
18 421,055 |
13 542,304 |
13 542,304 |
64 247,014 |
|||
Средства от приносящей доход деятельности |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Соисполнитель: МАУ "Княжпогостский РДК" |
Всего |
27 571,851 |
26 633,491 |
22 754,740 |
22 754,740 |
100 714,822 |
||
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Бюджет РК |
8 830,500 |
9 212,436 |
9 212,436 |
9 212,436 |
36 467,808 |
|||
Бюджет муниципального района "Княжпогостский" |
18 741,351 |
17 421,055 |
13 542,304 |
13 542,304 |
64 247,014 |
|||
Средства от приносящей доход деятельности |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Соисполнитель: Управление культуры и спорта |
Всего |
0,00 |
1 000,000 |
0,00 |
0,00 |
1 000,000 |
||
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Бюджет РК |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Бюджет муниципального района "Княжпогостский" |
0,00 |
1 000,000 |
0,00 |
0,00 |
1 000,000 |
|||
Средства от приносящей доход деятельности |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
4.2.1. |
Основное мероприятие "Проведение культурно-досуговых мероприятий" |
Соисполнитель: МАУ "Княжпогостский РДК" |
Всего |
505,393 |
200,00 |
0,00 |
0,00 |
655,393 |
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Бюджет РК |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Бюджет муниципального района "Княжпогостский" |
505,393 |
200,00 |
0,00 |
0,00 |
655,393 |
|||
Средства от приносящей доход деятельности |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Соисполнитель: МАУ "Княжпогостский РДК" |
Всего |
0,00 |
150,000 |
0,00 |
0,00 |
150,000 |
||
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Бюджет РК |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Бюджет муниципального района "Княжпогостский" |
0,00 |
150,000 |
0,00 |
0,00 |
150,000 |
|||
Средства от приносящей доход деятельности |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Проведение культурно-досуговых мероприятий в рамках реализации народных инициатив |
Соисполнитель: МАУ "Княжпогостский РДК" |
Всего |
0,00 |
50,000 |
0,00 |
0,00 |
50,000 |
|
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Бюджет РК |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Бюджет муниципального района "Княжпогостский" |
0,00 |
50,000 |
0,00 |
0,00 |
50,000 |
|||
Средства от приносящей доход деятельности |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Задача 4.3. "Модернизация материальной технической - базы, проведение ремонтных работ в учреждениях". | ||||||||
4.3.1. |
Основное мероприятие "Приобретение специального оборудования, укрепление МТБ" |
Соисполнитель: МАУ "Княжпогостский РДК" |
Всего |
2 192,326 |
947,030 |
0,00 |
0,00 |
3 139,356 |
Федеральный бюджет |
783,168 |
532,704 |
0,00 |
0,00 |
1 315,872 |
|||
Бюджет РК |
999,727 |
207,163 |
0,00 |
0,00 |
1 206,890 |
|||
Бюджет муниципального района "Княжпогостский" |
409,431 |
207,163 |
0,00 |
0,00 |
616,594 |
|||
Средства от приносящей доход деятельности |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
4.3.2. |
Основное мероприятие "Реализация народного проекта в сфере культуры, прошедших отбор в рамках проекта "Народный бюджет" |
Соисполнитель: МАУ "Княжпогостский РДК" |
Всего |
1 335,629 |
1 444,306 |
0,00 |
0,00 |
2 779,935 |
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Бюджет РК |
1 200,00 |
1 200,00 |
0,00 |
0,00 |
2 400,00 |
|||
Бюджет муниципального района "Княжпогостский" |
135,629 |
244,306 |
0,00 |
0,00 |
379,935 |
|||
Средства от приносящей доход деятельности |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
4.3.2. |
Основное мероприятие "Проведение ремонтных работ" |
Соисполнитель: МАУ "Княжпогостский РДК" |
Всего |
393,000 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
393,000 |
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Бюджет РК |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Бюджет муниципального района "Княжпогостский" |
393,000 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
393,000 |
|||
Средства от приносящей доход деятельности |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Подпрограмма 5 "Обеспечение условий для реализации программы" |
Управление культуры и спорта |
Всего |
7 735,251 |
7 548,795 |
7 251,939 |
7 251,939 |
29 787,924 |
|
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Бюджет РК |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Бюджет муниципального района "Княжпогостский" |
7 735,251 |
7 548,795 |
7 251,939 |
7 251,939 |
29 787,924 |
|||
Средства от приносящей доход деятельности |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Задача 5.1. "Обеспечение управления реализацией мероприятий программы на муниципальном уровне". | ||||||||
5.1.1. |
Основное мероприятие "Обеспечение условий для реализации муниципальной программы" |
Управление культуры и спорта |
Всего |
7 735,251 |
7 548,795 |
7 251,939 |
7 251,939 |
29 787,924 |
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Бюджет РК |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Бюджет муниципального района "Княжпогостский" |
7 097,151 |
7 271,939 |
7 251,939 |
7 251,939 |
28 872,968 |
|||
Бюджет муниципального района "Княжпогостский" |
638,100 |
276,856 |
0,00 |
0,00 |
914,956 |
|||
Средства от приносящей доход деятельности |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Подпрограмма 6 "Хозяйственно-техническое обеспечение учреждений" |
Соисполнитель: МБУ "Центр ХТО" |
Всего |
31 596,356 |
32 891,570 |
30 811,649 |
30 811,649 |
126 111,224 |
|
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Бюджет РК |
7 423,400 |
12 625,600 |
12 625,600 |
12 625,600 |
45 300,200 |
|||
Бюджет муниципального района "Княжпогостский" |
24 172,956 |
20 265,970 |
18 186,049 |
18 186,049 |
80 811,024 |
|||
Средства от приносящей доход деятельности |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Задача 6.1. "Техническое обслуживание, эксплуатация и содержание зданий". | ||||||||
6.1.1. |
Основное мероприятие "Выполнение муниципального задания" (ЦХТО) |
Соисполнитель: МБУ "Центр ХТО" |
Всего |
31 596,356 |
32 891,570 |
30 811,649 |
30 811,649 |
126 111,224 |
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Бюджет РК |
7 423,400 |
12 625,600 |
12 625,600 |
12 625,600 |
45 300,200 |
|||
Бюджет муниципального района "Княжпогостский" |
24 172,956 |
20 265,970 |
18 186,049 |
18 186,049 |
80 811,024 |
|||
Средства от приносящей доход деятельности |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Подпрограмма 7 "Развитие и сохранение национальных культур" |
Соисполнитель: МАУ "Княжпогостский ЦНК" |
Всего |
4 434,801 |
3 218,978 |
2 950,887 |
2 950,887 |
13 555,553 |
|
Федеральный бюджет |
331,255 |
112,090 |
0,00 |
0,00 |
443,345 |
|||
Бюджет РК |
1 421,966 |
1 548,101 |
1 504,511 |
1 504,511 |
5 979,089 |
|||
Бюджет муниципального района "Княжпогостский" |
2 681,580 |
1 558,787 |
1 446,376 |
1 446,376 |
7 133,119 |
|||
Средства от приносящей доход деятельности |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Задача 7.1. "Возрождение, сохранение и поддержка народного творчества, декоративно-прикладного искусства и национальных культурных традиций народов, проживающих на территории Княжпогостского района". Задача 7.2. "Формирование у детей и молодежи культуры межнационального общения, основанной на толерантности, уважении духовных и нравственных ценностей народов России". | ||||||||
7.1.1. |
Основное мероприятие "Выполнение муниципального задания" |
Соисполнитель: МАУ "Княжпогостский ЦНК" |
Всего |
3449,613 |
3 019,708 |
2 950,887 |
2 950,887 |
12 371,095 |
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Бюджет РК |
1 280,000 |
1 504,511 |
1 504,511 |
1 504,511 |
5 793,533 |
|||
Бюджет муниципального района "Княжпогостский" |
2 169,613 |
1 515,197 |
1 446,376 |
1 446,376 |
6 577,562 |
|||
Средства от приносящей доход деятельности |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
7.1.2. |
Основное мероприятие "Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений сферы культуры" |
Соисполнитель: МАУ "Княжпогостский ЦНК" |
Всего |
615,188 |
199,270 |
0,00 |
0,00 |
814,458 |
Федеральный бюджет |
331,256 |
112,090 |
0,00 |
0,00 |
443,346 |
|||
Бюджет РК |
141,966 |
43,590 |
0,00 |
0,00 |
185,556 |
|||
Бюджет муниципального района "Княжпогостский" |
141,966 |
43,590 |
0,00 |
0,00 |
185,556 |
|||
Средства от приносящей доход деятельности |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
7.1.2. |
Основное мероприятие "Проведение ремонтных работ" |
Соисполнитель: МАУ "Княжпогостский ЦНК" |
Всего |
370,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
370,00 |
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Бюджет РК |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Бюджет муниципального района "Княжпогостский" |
370,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
370,00 |
|||
Средства от приносящей доход деятельности |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
------------------------------
<1> в случае отсутствия подпрограмм итоговые суммы отражаются в разрезе задач муниципальной программы
------------------------------
<< Назад |
||
Содержание Постановление Администрации муниципального района "Княжпогостский" Республики Коми от 4 июля 2022 г. N 249 "О... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.