Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение N 5
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
муниципального образования
город Новороссийск
от 07.07.2022 г. N 3711
Перечень
основных мероприятий муниципальной программы "Развитие транспортной системы муниципального образования город Новороссийск на 2020 - 2024 годы"
N |
Наименование мероприятия |
Источник финансирования |
Объем финансирования, всего (тыс. рублей) |
В том числе по годам |
Непосредственный результат реализации мероприятий |
Муниципальный заказчик, главный (распорядитель) бюджетных средств, исполнитель |
||||
2020 г. |
2021 г. |
2022 г. |
2023 г. |
2024 г. |
|
|
||||
|
Итого по муниципальной программе |
всего |
4 997 785,6 |
1 334 027,4 |
835 187,0 |
1 200 072,8 |
1 075 499,2 |
552 999,2 |
|
|
местный бюджет |
2 547 231,2 |
298 234,5 |
465 425,5 |
677 572,8 |
552 999,2 |
552 999,2 |
||||
краевой бюджет |
1 567 907,9 |
187 092,9 |
335 815,0 |
522 500,0 |
522 500,0 |
0,0 |
||||
федеральный бюджет |
882 646,5 |
848 700,0 |
33 946,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
Муниципальная подпрограмма "Организация транспортного обслуживания муниципального образования город Новороссийск на 2020 - 2024 годы" | ||||||||||
Цели: Удовлетворение потребностей населения муниципального образования город Новороссийск в качественных транспортных перевозках. | ||||||||||
Задачи: 1. Создание условий для бесперебойного функционирования городского транспорта. 2. Создание условий для получения льгот отдельной категории пассажиров для увеличения количества перевозок на муниципальных городских и пригородных маршрутах автомобильным транспортом. | ||||||||||
|
Итого по муниципальной подпрограмме |
всего |
858 926,0 |
129 520,7 |
144 603,8 |
188 326,7 |
204 237,4 |
192 237,4 |
|
Администрация МО г. Новороссийск, |
местный бюджет |
852 373,4 |
123 244,9 |
144 327,0 |
188 326,7 |
204 237,4 |
192 237,4 |
||||
краевой бюджет |
6 552,6 |
6 275,8 |
276,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Управление имущественных и земельных отношений, Управление транспорта и дорожного хозяйства |
||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
1. |
Организация транспортного обслуживания населения |
всего |
41 709,0 |
1 423,4 |
1 028,2 |
9 151,4 |
21 053,0 |
9 053,0 |
Организация и расходы на организацию транспортного обслуживания населения |
Администрация МО г. Новороссийск Управление транспорта и дорожного хозяйства |
местный бюджет |
41 709,0 |
1 423,4 |
1 028,2 |
9 151,4 |
21 053,0 |
9 053,0 |
||||
краевой бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
1.1 |
Компенсация расходов на реализацию мер социальной поддержки, связанных с перевозкой пенсионеров города Новороссийска, не имеющих льготного статуса, на автомобильном транспорте общего пользования пригородного сообщения, в том числе обязательства прошлых лет |
всего |
617,9 |
617,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Социальная поддержка, связанная с перевозкой пенсионеров города Новороссийска, не имеющих льготного статуса, не менее 250 человек в 2020 году. |
Администрация МО г. Новороссийск Управление транспорта и дорожного хозяйства |
местный бюджет |
617,9 |
617,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
краевой бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
1.2. |
Приобретение бланков свидетельств об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок, карт маршрутов регулярных перевозок, в том числе обязательства прошлых лет |
Всего |
48,6 |
48,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Исключения нелегальных пассажирских перевозок общественным транспортом. Расчет потребности денежных средств на 2020 годы - ежегодное приобретение не менее 1600 бланков. |
Администрация МО г. Новороссийск Управление транспорта и дорожного хозяйства |
местный бюджет |
48,6 |
48,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
краевой бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
1.3. |
Приобретение доступа в интернет сервис АИС "Транспорт-КТГ ", предназначенное для автоматизированного учета выдачи разрешительной документации на провоз крупногабаритных и тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего пользования РФ |
всего |
263,0 |
35,0 |
48,0 |
60,0 |
60,0 |
60,0 |
Ежегодное продление доступа в интернет сервис и ежегодное обслуживание. |
Администрация МО г. Новороссийск Управление транспорта и дорожного хозяйства |
местный бюджет |
263,0 |
35,0 |
48,0 |
60,0 |
60,0 |
60,0 |
||||
краевой бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
1.4. |
Приобретение защищенной полиграфической продукции (бланки специальных разрешений) |
всего |
624,4 |
201,9 |
90,0 |
62,5 |
135,0 |
135,0 |
Выдача разрешительной документации, в 2021 году приобретение не менее 350 бланков. С 2022 по 2024 - не менее 450 бланков. |
Администрация МО г. Новороссийск Управление транспорта и дорожного хозяйства |
местный бюджет |
624,4 |
201,9 |
90,0 |
62,5 |
135,0 |
135,0 |
||||
краевой бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
1.5. |
Транспортное обеспечение городских мероприятий муниципального образования город Новороссийск |
всего |
3 171,1 |
520,0 |
562,2 |
1028,9 |
530,0 |
530,0 |
Организация транспортных услуг: Автобус категории М2, 1 час - 1200 руб. Полунизкопольный автобус, включающий в себя откидной трап для заезда инвалидной коляски с ручкой категории М3, 1 час - 1460 руб. |
Администрация МО г. Новороссийск Управление транспорта и дорожного хозяйства |
местный бюджет |
3 171,1 |
520,0 |
562,2 |
1028,9 |
530,0 |
530,0 |
||||
краевой бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
1.6. |
Мониторинг удовлетворенности населения качеством транспортного обеспечения на территории муниципального образования город Новороссийск |
всего |
984,0 |
0,0 |
328,0 |
0,0 |
328,0 |
328,0 |
В 2021, 2023, 2024 годы проведение мониторинга удовлетворенности, проведение опроса населения, проведения выездных мероприятий, ежегодно интервью не менее чем у 1000 человек. Оценка состояния автодорог, актуальности автомобильных пробок/заторов , удобства использования троллейбусов, маршрутного транспорта, пригородного автобусного сообщения, оценка оптимальной стоимости проезда на общественном транспорте |
Администрация МО г. Новороссийск Управление транспорта и дорожного хозяйства |
местный бюджет |
984,0 |
0,0 |
328,0 |
0,0 |
328,0 |
328,0 |
||||
краевой бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
1.7 |
Система информационного обеспечения |
всего |
36 000,0 |
0,0 |
0,0 |
8 000,0 |
20 000,0 |
8 000,0 |
В 2022 году - Разработка комплексной схемы транспортного обслуживания населения общественным транспортом (КСОТ); 2023 - 2024 разработка КСОДЦ, ПКРТИ. |
Администрация МО г. Новороссийск Управление транспорта и дорожного хозяйства |
местный бюджет |
36 000,0 |
0,0 |
0,0 |
8 000,0 |
20 000,0 |
8 000,0 |
||||
краевой бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
2. |
Организация платного парковочного пространства на территории муниципального образования город Новороссийск (в том числе муниципальный проект) |
всего |
85 995,8 |
6 908,6 |
20 553,7 |
18 816,7 |
19 858,4 |
19 858,4 |
В 2020 году содержание 5 платных парковок по Коммунистической, ул. Леднева, ул. К. Маркса, ул. Козлова, ул. Губернского. 2021 - 2024 гг. обустройство платных парковок открытого типа по ул. Новороссийской республики, ул. Жуковского, ул. Дзержинского, а также техническое и материальное обеспечение парковок. |
Администрация МО г. Новороссийск МКУ "УРРАД" Управление транспорта и дорожного хозяйства |
местный бюджет |
85 719,0 |
6 908,6 |
20 276,9 |
18 816,7 |
19 858,4 |
19 858,4 |
||||
краевой бюджет |
276,8 |
0,0 |
276,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
3. |
Реализация общественно значимых народных проектов в рамках инициативного бюджетирования |
всего |
602 053,2 |
89 715,0 |
103 710,3 |
124 819,9 |
141 904,0 |
141 904,0 |
Приобретение движимого имущества, расходы на организацию транспортного обслуживания населения |
Администрация МО г. Новороссийск Управление транспорта и дорожного хозяйства, Управление имущественных и земельных отношений |
местный бюджет |
595 916,9 |
83 578,7 |
103 710,3 |
124 819,9 |
141 904,0 |
141 904,0 |
||||
краевой бюджет |
6 136,3 |
6 136,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
3.1. |
Организация системы льготного проезда на городском наземном электрическом транспорте и муниципальным автобусом с индексом "М" |
всего |
404 934,7 |
37 715,0 |
70 576,8 |
88 868,9 |
103 887,0 |
103 887,0 |
В 2020 году обеспечение льготного проезда на городском наземном электрическом транспорте 45% от общего количества школьников и студентов (очной формы обучения) и 54% от общего количества пенсионеров, а также лиц, достигших 60 и 55 лет (соответственно мужчины и женщины), не обладающих краевыми и федеральными льготами в городском наземном электротранспорте. В 2021 - 63% от общего количества школьников и студентов и 73% от общего количества пенсионеров, а также лиц, достигших 60 и 55 лет. В 2022 году - 67% от общего количества школьников и студентов и 62% от общего количества пенсионеров, а также лиц, достигших 60 и 55 лет. В 2023, 2024 - 79% от общего количества школьников и студентов и 67% от общего количества пенсионеров, а также лиц, достигших 60 и 55 лет. |
Администрация МО г. Новороссийск Управление транспорта и дорожного хозяйства, |
местный бюджет |
398 798,4 |
31 578,7 |
70 576,8 |
88 868,9 |
103 887,0 |
103 887,0 |
||||
краевой бюджет |
6 136,3 |
6 136,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
3.2 |
Приобретение электротранспорта, автотранспорта и специализированной техники |
всего |
197 118,5 |
52 000,0 |
33 133,5 |
35 951,0 |
38 017,0 |
38 017,0 |
Приобретение 3 единиц городского наземного электрического транспорта в 2020.В 2021 - приобретение 2 троллейбусов, 2022 - приобретение 1 троллейбуса, 1 - автовышка для обслуживания контактной сети, 1 автовышка с телескопическим подъемником, ГАЗ (33023/330273) Газель фермер. В 2023, 2024 приобретение 2 троллейбусов ежегодно |
Администрация МО г. Новороссийск Управление имущественных и земельных отношений |
местный бюджет |
197 118,5 |
52 000,0 |
33 133,5 |
35 951,0 |
38 017,0 |
38 017,0 |
||||
краевой бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
4. |
Предоставление субсидий в целях возмещения недополученных доходов в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров и одного места багажа на муниципальных троллейбусных маршрутах регулярного сообщения муниципального образования город Новороссийск по тарифам, установленным муниципальными правовыми актами муниципального образования город Новороссийск, ниже экономически обоснованных тарифов на указанные услуги. |
всего |
47 026,0 |
0,0 |
7 251,5 |
22911,7 |
8 431,4 |
8 431,4 |
Предоставление субсидий на основании постановления N 3170 от 08.06.2021 |
Администрация МО г. Новороссийск Управление транспорта и дорожного хозяйства |
местный бюджет |
47 026,0 |
0,0 |
7 251,5 |
22 911,7 |
8 431,4 |
8 431,4 |
||||
краевой бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
5. |
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления |
всего |
60 881,4 |
10 213,1 |
12 060,1 |
12 627,0 |
12 990,6 |
12 990,6 |
Обеспечение оплаты персоналу и содержание государственных (муниципальных) органов. |
Администрация МО г. Новороссийск Управление транспорта и дорожного хозяйства |
местный бюджет |
60 881,4 |
10 213,1 |
12 060,1 |
12 627,0 |
12 990,6 |
12 990,6 |
||||
краевой бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
Муниципальная подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании город Новороссийск на 2020 - 2024 годы" | ||||||||||
Цели: Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования город Новороссийск, сокращение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, сокращение количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими. | ||||||||||
Задачи: 1. Обеспечение охраны жизни, здоровья граждан и их имущества, гарантии их законных прав на безопасные условия движения на дорогах; 2. Обеспечение безопасности и соблюдения правил дорожного движения. | ||||||||||
|
Итого по муниципальной подпрограмме |
всего |
714,6 |
126,6 |
108,0 |
226,0 |
127,0 |
127,0 |
|
Администрация МО г. Новороссийск Управление транспорта и дорожного хозяйства |
местный бюджет |
714,6 |
126,6 |
108,0 |
226,0 |
127,0 |
127,0 |
||||
краевой бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
1. |
Мероприятия, направленные на повышение безопасности дорожного движения |
всего |
714,6 |
126,6 |
108,0 |
226,0 |
127,0 |
127,0 |
Брендирование троллейбуса перфорированной пленкой в стиле "Безопасный троллейбус"; - печать А4 (листовка БДД, цифровая печать); - баннеры 6*3 (баннер БДД, "Сбавь скорость! Сохрани жизнь!"). Привлечение 2 ед. техники (грузоподъемный кран и эвакуатор) для ликвидации аварийных и заторовых ситуаций |
Администрация МО г. Новороссийск Управление транспорта и дорожного хозяйства |
местный бюджет |
714,6 |
126,6 |
108,0 |
226,0 |
127,0 |
127,0 |
||||
краевой бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
1.1. |
Изготовление полиграфической продукции по вопросам соблюдения правил безопасности дорожного движения |
всего |
614,6 |
126,6 |
108,0 |
126,0 |
127,0 |
127,0 |
Брендирование троллейбуса перфорированной пленкой в стиле "Безопасный троллейбус"; - печать А4 (листовка БДД, цифровая печать); - баннеры 6*3 (баннер БДД, "Сбавь скорость! Сохрани жизнь!"). |
Администрация МО г. Новороссийск Управление транспорта и дорожного хозяйства |
местный бюджет |
614,6 |
126,6 |
108,0 |
126,0 |
127,0 |
127,0 |
||||
краевой бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
1.2. |
Транспортное обеспечение мероприятий по безопасности дорожного движения, предотвращению заторовых ситуаций на автомобильных дорогах местного значения в границах муниципального образования город Новороссийск |
всего |
100,0 |
0,0 |
0,0 |
100,0 |
0,0 |
0,0 |
Привлечение 2 ед. техники (грузоподъемный кран и эвакуатор) для ликвидации аварийных и заторовых ситуаций |
Администрация МО г. Новороссийск Управление транспорта и дорожного хозяйства |
местный бюджет |
100,0 |
0,0 |
0,0 |
100,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
краевой бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
Подпрограмма "Дорожное хозяйство" | ||||||||||
Цели: Развитие дорожно-транспортной сети местного значения в городском и сельских округах муниципального образования город Новороссийск. | ||||||||||
Задачи: Обеспечение развития и содержания объектов транспортной инфраструктуры. | ||||||||||
|
Итого по муниципальной подпрограмме |
всего |
4 138 145,0 |
1 204 380,1 |
690 475,2 |
1 011 520,1 |
871 134,8 |
360 634,8 |
|
Администрация МО г. Новороссийск МКУ "Управление по развитию и реконструкции автомобильных дорог" |
местный бюджет |
1 694 143,2 |
174 863,0 |
320 990,5 |
489 020,1 |
348 634,8 |
360 634,8 |
||||
краевой бюджет |
1 561 355,3 |
180 817,1 |
335 538,2 |
522 500,0 |
522 500,0 |
0,0 |
||||
федеральный бюджет |
882 646,5 |
848 700,0 |
33 946,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
1. |
Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" (Безопасные качественные дороги), (в т.ч. в рамках муниципального проекта) |
всего |
2 245 053,3 |
943 000,0 |
157 000,0 |
555 851,1 |
555 851,1 |
33 351,1 |
2020 год - ремонт 59,3 км дорог 2021 год - ремонт 6 км дорог 2022 год - ремонт 22,1 км дорог 2023 год - ремонт 27,6 км дорог 2024 год - ремонт 3 км дорог |
Администрация МО г. Новороссийск МКУ "Управление по развитию и реконструкции автомобильных дорог" |
местный бюджет |
155 053,3 |
47 150,0 |
7 850,0 |
33 351,1 |
33 351,1 |
33 351,1 |
||||
краевой бюджет |
1 207 353,5 |
47 150,0 |
115 203,5 |
522 500,0 |
522 500,0 |
0,0 |
||||
федеральный бюджет |
882 646,5 |
848 700,0 |
33 946,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
2. |
Расходы на содержание, ремонт, капитальный ремонт и строительство автомобильных дорог города |
всего |
1 567 687,0 |
261 380,1 |
463 511,4 |
360 987,1 |
234 904,2 |
246 904,2 |
Капитальный ремонт дорог, строительство, реконструкция и проектирование дорог |
Администрация МО г. Новороссийск МКУ "Управление по развитию и реконструкции автомобильных дорог" |
местный бюджет |
1 233 552,5 |
127 713,0 |
263 044,0 |
360 987,1 |
234 904,2 |
246 904,2 |
||||
краевой бюджет |
334 134,5 |
133 667,1 |
200 467,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
2.1 |
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения(в т.ч. в рамках муниципального проекта) |
всего |
299 354,6 |
88 988,9 |
104 140,9 |
99 524,8 |
3 350,0 |
3 350,0 |
2020 год - ремонт 1,8 км 2021 год - ремонт 1,7 км. 2022 год - 1,19 км 2023 - 1 км 2024 - 1 км |
Администрация МО г. Новороссийск МКУ "Управление по развитию и реконструкции автомобильных дорог" |
местный бюджет |
117 812,7 |
5 339,4 |
6 248,5 |
99 524,8 |
3 350,0 |
3 350,0 |
||||
краевой бюджет |
181 541,9 |
83 649,5 |
97 892,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
2.1.1 |
Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Пионерская от ул. Южной до ул. Мурата Ахеджака в г. Новороссийск (от ПК0+00 до ПК4+00) |
всего |
71 350,1 |
0,0 |
0,0 |
71 350,1 |
0,0 |
0,0 |
В 2022 году капитальный ремонт ул. Пионерской, общей протяженностью 0,39 км |
Администрация МО г. Новороссийск МКУ "Управление по развитие и реконструкции автомобильных дорог" |
местный бюджет |
71 350,1 |
0,0 |
0,0 |
71 350,1 |
0,0 |
0,0 |
||||
краевой бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
2.1.2 |
Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Чапаева от ул. Шоссейная до ул. Малахитовая с. Борисовка (от ПК0+00 до ПК8+20) |
всего |
28 174,7 |
0,0 |
0,0 |
28 174,7 |
0,0 |
0,0 |
В 2022 году капитальный ремонт ул. Чапаева, с. Борисовка, общей протяженностью 0,8 км |
Администрация МО г. Новороссийск МКУ "Управление по развитию и реконструкции автомобильных дорог" |
местный бюджет |
28 174,7 |
0,0 |
0,0 |
28 174,7 |
0,0 |
0,0 |
||||
краевой бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
2.1.3 |
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения |
всего |
95 688,9 |
88 988,9 |
0,0 |
0,0 |
3 350,0 |
3 350,0 |
2020 год - ремонт 1,8 км 2023 - 1 км 2024 - 1 км |
Администрация МО г. Новороссийск МКУ "Управление по развитию и реконструкции автомобильных дорог" |
местный бюджет |
12 039,4 |
5 339,4 |
0,0 |
0,0 |
3 350,0 |
3 350,0 |
||||
краевой бюджет |
83 649,5 |
83 649,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
2.2 |
Строительство и реконструкция автомобильных дорог муниципального значения, включая проектно-изыскательские работы |
всего |
264 106,4 |
7 449,0 |
154 960,4 |
38 781,0 |
27 309,0 |
35 607,0 |
В 2021 году строительство автомобильной дороги по ул. Мурата Ахеджака, ПСД Шоссейная 2020 - 2021 гг., в 2022 г. ПСД - участка автомобильной дороги на пересечении ул. Горького, ул. Видова и ул. Анапское шоссе, ПСД Пионерская 2022 г., реализация проекта 2022 г., ПСД Дзержинского 2020 - 2021 гг., реализация проекта планируется 2022 - 2023 гг. В 2022 году обустройство подпорной стены |
Администрация МО г. Новороссийск МКУ "Управление по развитию и реконструкции автомобильных дорог" |
местный бюджет |
154 082,4 |
0,0 |
52 385,4 |
38 781,0 |
27 309,0 |
35 607,0 |
||||
краевой бюджет |
110 024,0 |
7 449,0 |
102 575,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
2.2.1 |
Строительство автомобильной дороги по ул. Мурата Ахеджака |
всего |
165 683,5 |
0,0 |
136 239,4 |
29 444,1 |
0,0 |
0,0 |
В 2021 году строительство автомобильной дороги по ул. Мурата Ахеджака, протяженностью 1,2 км. В 2022 году обустройство подпорной стены. |
Администрация МО г. Новороссийск МКУ "Управление по развитию и реконструкции автомобильных дорог" |
местный бюджет |
63 108,5 |
0,0 |
33 664,4 |
29 444,1 |
0,0 |
0,0 |
||||
краевой бюджет |
102 575,0 |
0,0 |
102 575,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
2.2.2 |
Проектно-изыскательские работы по строительству и реконструкции автомобильных дорог |
всего |
43 804,9 |
7 449,0 |
18 721,0 |
9 336,9 |
0,0 |
8 298,0 |
ПСД Шоссейная 2020 - 2021 гг., ПСД Дзержинского 2020 - 2021 гг., в 2022 г. ПСД - участка автомобильной дороги на пересечении ул. Горького, ул. Видова и ул. Анапское шоссе, ПСД Пионерская 2022 г., реализация проекта 2022 г. 2024 год - ПСД ул. Шоссейная (от ул. Котанова до ул. Школьной) |
Администрация МО г. Новороссийск МКУ "Управление по развитию и реконструкции автомобильных дорог" |
местный бюджет |
36 355,9 |
0,0 |
18 721,0 |
9 336,9 |
0,0 |
8 298,0 |
||||
краевой бюджет |
7 449,0 |
7 449,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
2.2.3 |
Строительство автомобильных дорог |
всего |
54618,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
27 309,0 |
27 309,0 |
Реконструкция автомобильной дороги по ул. Шоссейная (от ул. Волгоградская до ул. Котанова) в 2023 году. Реконструкция участка автомобильной дороги на пересечении ул. Горького, Анапское шоссе, ул. Видова в 2023 году. Реконструкция автомобильной дороги по ул. Шоссейная (от ул. Котанова до ул. Школьная) в 2024 году. Реконструкция автомобильной дороги по ул. Котанова(от ул. Шоссейная до пр. Дзержинского) в 2024 году. |
Администрация МО г. Новороссийск МКУ "Управление по развитию и реконструкции автомобильных дорог" |
местный бюджет |
54 618,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
27 309,0 |
27 309,0 |
||||
краевой бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
2.3 |
Развитие и содержание автомобильных дорог муниципального значения (в т.ч. в рамках муниципального проекта) |
всего |
975 037,5 |
156 091,9 |
200 204,8 |
217 420,2 |
198 818,3 |
202 520,3 |
Текущее содержание дорог, проездов, тротуаров, дорожной и вертикальной разметки. В 2021 - 2024 гг. выполнение работ по решениям комиссии по ОБДЦ. |
Администрация МО г. Новороссийск МКУ "Управление по развитию и реконструкции автомобильных дорог" |
местный бюджет |
937 136,0 |
118 190,4 |
200 204,8 |
217 402,2 |
198 818,3 |
202 520,3 |
||||
краевой бюджет |
37 901,5 |
37 901,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
2.3.1 |
Содержание автомобильных дорог муниципального значения (в т.ч. в рамках муниципального проекта) |
всего |
960 794,2 |
156 091,9 |
193 194,0 |
210 169,7 |
198 818,3 |
202 520,3 |
2020 год - содержание 114,7 км дорожной разметки (более 114 улиц), обновление вертикальной разметки 272,5 тыс. м2 по 114 улицам города, текущее содержание дорог, проездов, надземных пешеходных переходов, тротуаров (ямочный ремонт,) - не менее 27 323 м3 по 129 улицам города. В 2021 - 2024 гг. выполнение работ по решениям комиссии по ОБДД, (ремонт тротуаров, устройство ограждений, устройство светофорных объектов, установка дорожных знаков, установка элементов дорог). 2021 - 2024 г. - ямочный ремонт холодной асфальтобетонной смесью 531 м2, санитарное содержание улично-дорожной сети, механизированная уборка, зимнее содержание улично-дорожной сети, обновление дорожной разметки (более 100 улиц) 256 тыс. м, текущее содержание дорог, тротуаров. В 2021 году устройство лифтов на надземных пешеходных переходах. В 2021 году ремонт 18 межквартальных проездов. В 2022 году ремонт 23 межквартальных проездов. Обустройство 12 тротуаров |
Администрация МО г. Новороссийск МКУ "Управление по развитию и реконструкции автомобильных дорог" |
местный бюджет |
922 892,7 |
118 190,4 |
193 194,0 |
210 169,7 |
198 818,3 |
202 520,3 |
||||
краевой бюджет |
37 901,5 |
37 901,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
2.3.2 |
Решение социально значимых вопросов по наказам избирателей, депутатам городской Думы (муниципальные дороги, в том числе в рамках муниципального проекта) |
всего |
14 243,3 |
0,0 |
7 010,8 |
7 232,5 |
0,0 |
0,0 |
Обустройство и ремонт тротуаров, ямочный ремонт, бетонирование межквартальных проездов, грейдирование, обустройство пешеходных переходов в 2021 более 21 улицы, в 2022 - 13 улиц. |
Администрация МО г. Новороссийск МКУ "Управление по развитию и реконструкции автомобильных дорог" |
местный бюджет |
14 243,3 |
0,0 |
7 010,8 |
7 232,5 |
0,0 |
0,0 |
||||
краевой бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
2.4. |
Установка и содержание остановок |
всего |
20 722,7 |
384,5 |
4 205,3 |
5 279,1 |
5 426,9 |
5 426,9 |
Обслуживание и содержание остановок, в том числе 5-ти "умных остановок" |
Администрация МО г. Новороссийск МКУ "Управление по развитию и реконструкции автомобильных дорог" |
местный бюджет |
20 722,7 |
384,5 |
4 205,3 |
5 279,1 |
5 426,9 |
5 426,9 |
||||
краевой бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
3. |
Расходы на содержание, ремонт, капитальный ремонт и строительство автомобильных дорог сельских территорий (в том числе в рамках муниципального проекта) |
всего |
72 710,6 |
8 465,8 |
12 387,7 |
27 232,5 |
12 312,3 |
12 312,3 |
В 2020 году ремонт парковочного кармана. В 2021 году обустройство и ремонт тротуаров, ямочный ремонт, бетонирование межквартальных проездов, грейдирование, обустройство пешеходных переходов более 10 улиц. |
Администрация МО г. Новороссийск МКУ "Управление по развитию и реконструкции автомобильных дорог" |
местный бюджет |
68 043,5 |
3 798,7 |
12 387,7 |
27 232,5 |
12 312,3 |
12 312,3 |
||||
краевой бюджет |
4 667,1 |
4 667,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
3.1 |
Содержание автомобильных дорог сельских территорий, включая проектные работы (в том числе в рамках муниципального проекта) |
всего |
67 853,6 |
8 278,5 |
8 796,5 |
26 154,0 |
12 312,3 |
12 312,3 |
В 2021 году текущее содержание дорог, ямочный ремонт, проектно-изыскательские работы по ул. Чапаева, с. Борисовка. В 2022 году текущее содержание Новороссийского района, выполнение мероприятий в рамках программы "Дом-школа-дом". В 2023 - 2024 гг. текущее содержание Новороссийского района. |
Администрация МО г. Новороссийск МКУ "Управление по развитию и реконструкции автомобильных дорог" |
местный бюджет |
63 186,5 |
3 611,4 |
8 796,5 |
26 154,0 |
12 312,3 |
12 312,3 |
||||
краевой бюджет |
4 667,1 |
4 667,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
3.2 |
Решение социально значимых вопросов по наказам избирателей, депутатам городской Думы (сельские дороги, в том числе в рамках муниципального проекта) |
всего |
4 857,0 |
187,3 |
3 591,2 |
1 078,5 |
0,0 |
0,0 |
В 2020 году ремонт парковочного кармана. В 2021 году обустройство и ремонт тротуаров, ямочный ремонт, бетонирование межквартальных проездов, грейдирование, обустройство пешеходных переходов в более 9 улиц, в 2022 году 4 улицы. |
Администрация МО г. Новороссийск МКУ "Управление по развитию и реконструкции автомобильных дорог" |
местный бюджет |
4 857,0 |
187,3 |
3 591,2 |
1 078,5 |
0,0 |
0,0 |
||||
краевой бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
4. |
Реализация общественно значимых народных проектов в рамках инициативного бюджетирования |
всего |
150 639,9 |
0,0 |
15 639,9 |
45 000,0 |
45 000,0 |
45 000,0 |
Выполнение работ по грейдированию улично-дорожной сети в рамках инициативного бюджетирования в 2021 году более 89 улиц, объем используемых материалов 16 015,4 м3. В 2022 - 2024 гг. более 250 улиц, объем используемых материалов 39 729,15 м.3. |
Администрация МО г. Новороссийск МКУ "Управление по развитию и реконструкции автомобильных дорог" |
местный бюджет |
150 639,9 |
0,0 |
15 639,9 |
45 000,0 |
45 000,0 |
45 000,0 |
||||
краевой бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
5. |
Ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций на автомобильных дорогах общего пользования местного значения |
всего |
19 846,7 |
0,0 |
19 846,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Ликвидация последствий ЧС на 43 объектах |
Администрация МО г. Новороссийск МКУ "Управление по развитию и реконструкции автомобильных дорог" |
местный бюджет |
992,7 |
0,0 |
992,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
краевой бюджет |
18 854,0 |
0,0 |
18 854,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
6. |
Обеспечение деятельности муниципальных учреждений |
всего |
111 933,9 |
21 260,6 |
22 089,5 |
22 449,4 |
23 067,2 |
23 067,2 |
Обеспечение оплаты персоналу и содержание государственных казенных учреждений |
Администрация МО г. Новороссийск МКУ "УРРАД" |
местный бюджет |
110781,1 |
21 121,1 |
21 076,2 |
22 449,4 |
23 067,2 |
23 067,2 |
||||
краевой бюджет |
1 152,8 |
139,5 |
1 013,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Средства бюджетов всех уровней и внебюджетных источников, направляемые на финансирование мероприятий Программы, подлежат ежегодному уточнению при принятии бюджетов на соответствующий финансовый год. В ходе реализации Программы отдельные мероприятия, объемы и источники их финансирования могут корректироваться на основе анализа, полученных результатов и с учетом реальных возможностей местного бюджета.
Координатор Программы, с учетом выделенных на реализацию Программы финансовых средств, ежегодно уточняет целевые показатели и затраты по программным мероприятиям, механизм реализации Программы, состав исполнителей.
Заместитель главы |
А.И. Яменсков |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.