В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", решением Муниципального совета Белгородского района от 24 декабря 2021 г. N 469 "О бюджете муниципального района "Белгородский район" Белгородской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов" (в ред. решения Муниципального совета Белгородского района от 11 февраля 2022 г. N 487), постановлением администрации Белгородского района от 30 сентября 2014 г. N 126 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Белгородского района", постановлением администрации Белгородского района от 21 сентября 2017 г. N 127 "Об утверждении перечня муниципальных программ Белгородского района", в целях улучшения качества транспортного обслуживания жителей Белгородского района администрация Белгородского района постановляет:
1. Внести в постановление администрации Белгородского района Белгородской области от 23 декабря 2014 г. N 174 "Об утверждении муниципальной программы "Совершенствование и развитие транспортной системы и дорожной сети Белгородского района" (далее - постановление) следующие изменения:
1.1. В Паспорте муниципальной программы "Совершенствование и развитие транспортной системы и дорожной сети Белгородского района" (далее - муниципальная программа), утвержденной названным постановлением:
1.1.1. Пункт 8 "Общий объем бюджетных ассигнований муниципальной программы за счет средств местного бюджета (с расшифровкой плановых объемов бюджетных ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников" изложить в новой редакции:
8. |
Общий объем бюджетных ассигнований муниципальной программы за счет средств местного бюджета (с расшифровкой плановых объемов бюджетных ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников |
Общий объем финансирования муниципальной программы за 2015 - 2025 годы составит 4600618,2 тыс. рублей. I этап реализации муниципальной программы (2015 - 2020 годы): Общий объем финансирования муниципальной программы в 2015 - 2020 годах за счет всех источников финансирования составил 1775524,3 тыс. рублей, в том числе по годам: 2015 год (факт) - 106406,0 тыс. рублей; 2016 год (факт) - 130537,1 тыс. рублей; 2017 год (факт) - 140833,3 тыс. рублей; 2018 год (факт) - 203066,2 тыс. рублей; 2019 год (факт) - 500334,3 тыс. рублей; 2020 год (факт) - 694347,4 тыс. рублей. Объем финансирования муниципальной программы в 2015 - 2020 годах за счет средств районного бюджета составил 737174,1 тыс. рублей, в том числе по годам: 2015 год (факт) - 106406,0 тыс. рублей; 2016 год (факт) - 116210,0 тыс. рублей; 2017 год (факт) - 68735,4 тыс. рублей; 2018 год (факт) - 54519,6 тыс. рублей; 2019 год (факт) - 131482,3 тыс. рублей; 2020 год (факт) - 259820,8 тыс. рублей. Объем финансирования муниципальной программы в 2015 - 2020 годах за счет средств федерального бюджета составил 256977,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2015 год (факт) - 0,0 тыс. рублей; 2016 год (факт) - 0,0 тыс. рублей; 2017 год (факт) - 0,0 тыс. рублей; 2018 год (факт) - 0,0 тыс. рублей; 2019 год (факт) - 79000,0 тыс. рублей; 2020 год (факт) - 177977,0 тыс. рублей. Объем финансирования муниципальной программы в 2015 - 2020 годах за счет средств областного бюджета составил 515509,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2015 год (факт) - 0,0 тыс. рублей; 2016 год (факт) - 0,0 тыс. рублей; 2017 год (факт) - 28998,1 тыс. рублей; 2018 год (факт) - 100543,0 тыс. рублей; 2019 год (факт) - 157581,9 тыс. рублей; 2020 год (факт) - 228386,0 тыс. рублей. Объем финансирования муниципальной программы в 2015 - 2020 годах за счет иных источников составил 265864,2 тыс. рублей, в том числе по годам: 2015 год (факт) - 0,0 тыс. рублей; 2016 год (факт) - 14327,1 тыс. рублей; 2017 год (факт) - 43099,8 тыс. рублей; 2018 год (факт) - 48003,6 тыс. рублей; 2019 год (факт) - 132270,1 тыс. рублей; 2020 год (факт) - 28163,6 тыс. рублей. II этап реализации муниципальной программы (2021 - 2025 годы): Планируемый общий объем финансирования муниципальной программы в 2021 - 2025 годах за счет всех источников финансирования составит 2825093,9 тыс. рублей, в том числе по годам: 2021 год (факт) - 817829,0 тыс. рублей; 2022 год - 425426,7 тыс. рублей; 2023 год - 620035,2 тыс. рублей; 2024 год - 607745,0 тыс. рублей; 2025 год (прогноз) - 354058,0 тыс. рублей. Планируемый объем финансирования муниципальной программы в 2021 - 2025 годах за счет средств районного бюджета составит 577056,8 тыс. рублей, в том числе по годам: 2021 год (факт) - 157791,4 тыс. рублей; 2022 год - 117205,9 тыс. рублей; 2023 год - 100597,5 тыс. рублей; 2024 год - 100731,0 тыс. рублей; 2025 год (прогноз) - 100731,0 тыс. рублей. Планируемый объем финансирования муниципальной программы в 2021 - 2025 годах за счет средств областного бюджета составит 1156479,7 тыс. рублей, в том числе по годам: 2021 год (факт) - 613406,4 тыс. рублей; 2022 год - 224259,1 тыс. рублей; 2023 год - 82423,1 тыс. рублей; 2024 год - 236391,1 тыс. рублей; 2025 год (прогноз) - 0,0 тыс. рублей. Планируемый объем финансирования муниципальной программы в 2021 - 2025 годах за счет иных источников составит 1091557,4 тыс. рублей, в том числе по годам: 2021 год (факт) - 46631,2 тыс. рублей; 2022 год - 83961,7 тыс. рублей; 2023 год - 437014,6 тыс. рублей; 2024 год - 270622,9 тыс. рублей; 2025 год (прогноз) - 253327,0 тыс. рублей |
1.1.2. Пункт 9 "Конечные результаты муниципальной программы" изложить в новой редакции:
"9. |
Конечные результаты муниципальной программы |
I этап реализации муниципальной программы (2015 - 2020 годы): К концу 2020 года достигнуты следующие целевые показатели: 1. Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения - 98,5 км. 2. Общая протяженность построенных автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием - 52,7 км. 3. Протяженность тротуаров, доведенных до нормативных требований, - 55,7 км. 4. Протяженность капитально отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения с усовершенствованным типом покрытия - 89,7 км. 5. Количество отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям - 31 ед. 6. Количество приобретенных транспортных средств ООО "ЕТК" - 8 ед. (итогам 2019 года). 7. Количество подготовленных проектных работ по транспортному обслуживанию населения Белгородского района - 1 ед. 8. Количество организованных маршрутов регулярных перевозок - 0 ед. (реализация целевого показателя запланирована на II этап реализации Муниципальной программы). II этап реализации муниципальной программы (2021 - 2025 годы): К концу 2025 года планируется достичь следующих целевых показателей: 1. Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения - 185,5 км. 2. Общая протяженность построенных автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием - 63,2 км. 3. Протяженность тротуаров, доведенных до нормативных требований, - 120,0 км. 4. Протяженность капитально отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения с усовершенствованным типом покрытия - 100,7 км. 5. Количество отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям - 45 ед. 6. ** Количество организованных маршрутов регулярных перевозок - 2 ед. (факт 2021 года, к 2025 году - предварительно 2 ед.). 7. ** Количество маршрутов, предоставляющих право льготного проезда, - 2 ед. (факт 2021 года, к 2025 году - предварительно 2 ед.). 8. * Количество предоставленных финансовых услуг на оплату лизинговых платежей - 1 ед. (итог 2021 года). 9. ** Количество нормативных правовых актов об утверждении тарифов на перевозки по муниципальным маршрутам - 1 ед. (факт 2021 года, к 2025 году - предварительно 1 ед.). |
-----------------------------
* Целевой показатель "Количество предоставленных финансовых услуг на оплату лизинговых платежей" реализован в 2021 году. Целевой показатель напрямую зависит от бюджетных ассигнований.
** Плановые значения целевых показателей в период 2022 - 2025 годы заявлены в соответствии с фактическими значениями 2021 года. В реализуемый период плановые значения будут корректироваться.".
-----------------------------
1.2. Раздел 2 "Приоритеты политики в сфере реализации муниципальной программы, цели, задачи и показатели достижения целей и решения задач, описание основных конечных результатов муниципальной программы, сроков и этапов реализации муниципальной программы" изложить в новой редакции:
"Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы определены в Стратегии социально-экономического развития Белгородского района на период до 2025 года, утвержденной решением Муниципального совета Белгородского района от 30 марта 2018 г. N 638 "О внесении изменений в решение Муниципального совета Белгородского района от 28 ноября 2008 г. N 132 "Об утверждении Стратегии социально-экономического развития муниципального района "Белгородский район" Белгородской области до 2025 года".
В соответствии с данным документом одним из стратегических направлений является обеспечение высокого качества жизни населения Белгородского района, что включает в себя достойный уровень жизни граждан независимо от места проживания, создание условий для повышения степени однородности социально-экономического развития городских и сельских поселений района, комплексного устойчивого развития населенных пунктов Белгородского района.
Таким образом, исходя из обозначенной стратегической задачи, целью муниципальной программы является Создание условий для устойчивого функционирования транспортной системы, дорожной сети и дворовых территорий многоквартирных домов Белгородского района в соответствии с социально-экономическими потребностями населения.
Для достижения указанной цели необходимо решить следующие задачи:
1. Сохранность и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения в соответствии с темпами экономического развития Белгородского района, ростом уровня автомобилизации и объемом автомобильных перевозок.
2. Повышение доли капитально отремонтированных автомобильных дорог и уровня благоустройства дворовых территорий, прилегающих к многоквартирным домам.
3. Качественное обслуживание населения автомобильным транспортом.
Срок реализации муниципальной программы: 2015 - 2025 годы.
Муниципальная программа реализуется в два этапа:
- I этап: 2015 - 2020 годы;
- II этап: 2021 - 2025 годы.
По итогам реализации муниципальной программы будут достигнуты следующие конечные результаты:
I этап реализации муниципальной программы (2015 - 2020 годы):
К концу 2020 года достигнуты следующие целевые показатели:
1.1. Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения - 98,5 км.
1.2. Общая протяженность построенных автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием - 52,7 км.
1.3. Протяженность тротуаров, доведенных до нормативных требований, - 55,7 км.
1.4. Протяженность капитально отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения с усовершенствованным типом покрытия - 89,7 км.
1.5. Количество отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям - 31 ед.
1.6. Количество приобретенных транспортных средств ООО "ЕТК" - 8 ед. (итог 2019 года).
1.7. Количество подготовленных проектных работ по транспортному обслуживанию населения Белгородского района - 1 ед.
1.8. Количество организованных маршрутов регулярных перевозок - 0 ед. (реализация целевого показателя запланирована на II этап реализации Муниципальной программы).
II этап реализации муниципальной программы (2021 - 2025 годы):
К концу 2025 года планируется достичь следующих целевых показателей:
2.1. Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения - 185,5 км.
2.2. Общая протяженность построенных автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием - 63,2 км.
2.3. Протяженность тротуаров, доведенных до нормативных требований, - 120,0 км.
2.4. Протяженность капитально отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения с усовершенствованным типом покрытия - 100,7 км.
2.5. Количество отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям - 45 ед.
2.6. ** Количество организованных маршрутов регулярных перевозок - 2 ед. (факт 2021 года, к 2025 году - предварительно 2 ед.).
2.7. ** Количество маршрутов, предоставляющих право льготного проезда, - 2 ед. (факт 2021 года, к 2025 году - предварительно 2 ед.).
2.8. * Количество предоставленных финансовых услуг на оплату лизинговых платежей - 1 ед. (итог 2021 года).
2.9. ** Количество нормативных правовых актов об утверждении тарифов на перевозки по муниципальным маршрутам - 1 ед. (факт 2021 года, к 2025 году - предварительно 1 ед.).
Показатели конечного результата реализации муниципальной программы по годам реализации, показатели конечных и непосредственных результатов подпрограмм представлены в приложении N 1 (форма 3) к настоящей муниципальной программе.
Сведения о методике расчета показателей реализации муниципальной программы представлены в приложении N 1 (форма 5) к настоящей муниципальной программе.
Перечень мероприятий подпрограмм муниципальной программы, а также сроки и этапы их реализации подлежат ежегодной корректировке в соответствии с достигнутыми результатами в предшествующий период реализации муниципальной программы.".
1.3. В паспорте подпрограммы 1 "Совершенствование и развитие дорожной сети Белгородского района" (далее - подпрограмма 1) муниципальной программы:
1.3.1. Пункт 6 "Общий объем бюджетных ассигнований подпрограммы 1 за счет средств бюджета Белгородского района (с расшифровкой плановых объемов бюджетных ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников" изложить в новой редакции:
6. |
Общий объем бюджетных ассигнований подпрограммы 1 за счет средств районного бюджета (с расшифровкой плановых объемов бюджетных ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников |
Общий объем финансирования подпрограммы 1 за 2015 - 2025 годы составит 3109259,5 тыс. рублей. I этап реализации подпрограммы 1 (2015 - 2020 годы): Общий объем финансирования подпрограммы 1 в 2015 - 2020 годах за счет всех источников финансирования составил 1069145,3 тыс. рублей, в том числе по годам: 2015 год (факт) - 96759,0 тыс. рублей; 2016 год (факт) - 66228,1 тыс. рублей; 2017 год (факт) - 104909,6 тыс. рублей; 2018 год (факт) - 95141,2 тыс. рублей; 2019 год (факт) - 295838,0 тыс. рублей; 2020 год (факт) - 410269,4 тыс. рублей. Объем финансирования подпрограммы 1 в 2015 - 2020 годах за счет средств районного бюджета составил 445956,1 тыс. рублей, в том числе по годам: 2015 год (факт) - 96759,0 тыс. рублей; 2016 год (факт) - 51901,0 тыс. рублей; 2017 год (факт) - 67599,9 тыс. рублей; 2018 год (факт) - 49421,4 тыс. рублей; 2019 год (факт) - 52675,0 тыс. рублей; 2020 год (факт) - 127599,8 тыс. рублей. Объем финансирования подпрограммы 1 в 2015 - 2020 годах за счет средств федерального бюджета составил 256977,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2015 год (факт) - 0,0 тыс. рублей; 2016 год (факт) - 0,0 тыс. рублей; 2017 год (факт) - 0,0 тыс. рублей; 2018 год (факт) - 0,0 тыс. рублей; 2019 год (факт) - 79000,0 тыс. рублей; 2020 год (факт) - 177977,0 тыс. рублей. Объем финансирования подпрограммы 1 в 2015 - 2020 годах за счет средств областного бюджета составил 111927,9 тыс. рублей, в том числе по годам: 2015 год (факт) - 0,0 тыс. рублей; 2016 год (факт) - 0,0 тыс. рублей; 2017 год (факт) - 0,0 тыс. рублей; 2018 год (факт) - 0,0 тыс. рублей; 2019 год (факт) - 35398,9 тыс. рублей; 2020 год (факт) - 76529,0 тыс. рублей. Объем финансирования подпрограммы 1 в 2015 - 2020 годах за счет иных источников составил 254284,3 тыс. рублей, в том числе по годам: 2015 год (факт) - 0,0 тыс. рублей; 2016 год (факт) - 14327,1 тыс. рублей; 2017 год (факт) - 37309,7 тыс. рублей; 2018 год (факт) - 45719,8 тыс. рублей; 2019 год (факт) - 128764,1 тыс. рублей; 2020 год (факт) - 28163,6 тыс. рублей. II этап реализации муниципальной программы (2021 - 2025 годы): Планируемый общий объем финансирования подпрограммы 1 в 2021 - 2025 годах за счет всех источников финансирования составит 2044138,9 тыс. рублей, в том числе по годам: 2021 год (факт) - 300464,6 тыс. рублей; 2022 год - 318415,3 тыс. рублей; 2023 год - 540681,0 тыс. рублей; 2024 год - 567491,4 тыс. рублей; 2025 год (прогноз) - 317086,6 тыс. рублей. Планируемый объем финансирования подпрограммы 1 в 2021 - 2025 годах за счет средств районного бюджета составит 473182,7 тыс. рублей, в том числе по годам: 2021 год (факт) - 77774,6 тыс. рублей; 2022 год - 93348,6 тыс. рублей; 2023 год - 100597,5 тыс. рублей; 2024 год - 100731,0 тыс. рублей; 2025 год (прогноз) - 100731,0 тыс. рублей. Планируемый объем финансирования подпрограммы 1 в 2021 - 2025 годах за счет средств областного бюджета составит 639059,3 тыс. рублей, в том числе по годам: 2021 год (факт) - 179156,3 тыс. рублей; 2022 год - 141105,0 тыс. рублей; 2023 год - 82415,0 тыс. рублей; 2024 год - 236383,0 тыс. рублей; 2025 год (прогноз) - 0,0 тыс. рублей. Планируемый объем финансирования подпрограммы 1 в 2021 - 2025 годах за счет иных источников составит 927872,2 тыс. рублей, в том числе по годам: 2021 год (факт) - 39509,0 тыс. рублей; 2022 год - 83961,7 тыс. рублей; 2023 год - 357668,5 тыс. рублей; 2024 год - 230377,4 тыс. рублей; 2025 год (прогноз) - 216355,6 тыс. рублей. |
1.3.2. Пункт 7 "Конечные результаты подпрограммы 1" изложить в новой редакции:
7. |
Конечные результаты подпрограммы 1 |
I этап реализации подпрограммы 1 (2015 - 2020 годы): К концу 2020 года достигнуты следующие целевые показатели: 1. Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения - 98,5 км. 2. Общая протяженность построенных автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием - 52,7 км. 3. Протяженность тротуаров, доведенных до нормативных требований, - 55,7 км. II этап реализации подпрограммы 1 (2021 - 2025 годы): К концу 2025 года планируется достичь следующих целевых показателей: 1. Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения - 185,5 км. 2. Общая протяженность построенных автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием - 63,2 км. 3. Протяженность тротуаров, доведенных до нормативных требований, - 120,0 км |
1.4. Раздел 4 "Прогноз конечных результатов подпрограммы 1, перечень показателей подпрограммы 1" подпрограммы 1 изложить в новой редакции:
"По итогам реализации подпрограммы 1 будут достигнуты следующие конечные результаты.
1. I этап реализации подпрограммы 1 (2015 - 2020 годы):
К концу 2020 года достигнуты следующие целевые показатели:
1.1. Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения - 98,5 км.
1.2. Общая протяженность построенных автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием - 52,7 км.
1.3. Протяженность тротуаров, доведенных до нормативных требований, - 55,7 км.
2. II этап реализации муниципальной программы (2021 - 2025 годы):
К концу 2025 года планируется достичь следующих целевых показателей:
2.1. Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения - 185,5 км.
2.2. Общая протяженность построенных автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием - 63,2 км.
2.3. Протяженность тротуаров, доведенных до нормативных требований, - 120,0 км.
Сведения о динамике значений показателей конечного и непосредственного результатов представлены в приложении N 1 (форма 3) к настоящей муниципальной программе.
Сведения о методике расчета показателей представлены в приложении N 1 (форма 5) к настоящей муниципальной программе.".
1.5. В паспорте подпрограммы 2 "Капитальный ремонт дорог, дворовых территорий и проездов к дворовым территориям" (далее - подпрограмма 2) муниципальной программы:
1.5.1. Пункт 6 "Общий объем бюджетных ассигнований подпрограммы 2 за счет средств бюджета Белгородского района (с расшифровкой плановых объемов бюджетных ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников" изложить в новой редакции:
6. |
Общий объем бюджетных ассигнований подпрограммы 2 за счет средств районного бюджета (с расшифровкой плановых объемов бюджетных ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников |
Общий объем финансирования подпрограммы 2 за 2015 - 2025 годы составит 1401252,7 тыс. рублей. I этап реализации подпрограммы 2 (2015 - 2020 годы): Общий объем финансирования подпрограммы 2 в 2015 - 2020 годах за счет всех источников финансирования составил 656538,6 тыс. рублей, в том числе по годам: 2015 год (факт) - 9647,0 тыс. рублей; 2016 год (факт) - 64309,0 тыс. рублей; 2017 год (факт) - 35923,7 тыс. рублей; 2018 год (факт) - 107925,0 тыс. рублей; 2019 год (факт) - 155170,3 тыс. рублей; 2020 год (факт) - 283563,6 тыс. рублей. Объем финансирования подпрограммы 2 в 2015 - 2020 годах за счет средств районного бюджета составил 241377,6 тыс. рублей, в том числе по годам: 2015 год (факт) - 9647,0 тыс. рублей; 2016 год (факт) - 64309,0 тыс. рублей; 2017 год (факт) - 1135,5 тыс. рублей; 2018 год (факт) - 5098,2 тыс. рублей; 2019 год (факт) - 29481,3 тыс. рублей; 2020 год (факт) - 131706,6 тыс. рублей. Объем финансирования подпрограммы 2 в 2015 - 2020 годах за счет средств областного бюджета составил 403581,1 тыс. рублей, в том числе по годам: 2015 год (факт) - 0,0 тыс. рублей; 2016 год (факт) - 0,0 тыс. рублей; 2017 год (факт) - 28998,1 тыс. рублей; 2018 год (факт) - 100543,0 тыс. рублей; 2019 год (факт) - 122183,0 тыс. рублей; 2020 год (факт) - 151857,0 тыс. рублей. Объем финансирования подпрограммы 2 в 2015 - 2020 годах за счет иных источников составил 11579,9 тыс. рублей, в том числе по годам: 2015 год (факт) - 0,0 тыс. рублей; 2016 год (факт) - 0,0 тыс. рублей; 2017 год (факт) - 5790,1 тыс. рублей; 2018 год (факт) - 2283,8 тыс. рублей; 2019 год (факт) - 3506,0 тыс. рублей; 2020 год (факт) - 0,0 тыс. рублей. II этап реализации подпрограммы 2 (2021 - 2025 годы): Планируемый общий объем финансирования подпрограммы 2 в 2021 - 2025 годах за счет всех источников финансирования составит 744714,1 тыс. рублей, в том числе по годам: 2021 год (факт) - 486341,0 тыс. рублей; 2022 год - 101810,1 тыс. рублей; 2023 год - 79346,1 тыс. рублей; 2024 год - 40245,5 тыс. рублей; 2025 год (прогноз) - 36971,4 тыс. рублей. Планируемый объем финансирования подпрограммы 2 в 2021 - 2025 годах за счет местного бюджета составит 63632,8 тыс. рублей, в том числе по годам: 2021 год (факт) - 44968,7 тыс. рублей; 2022 год - 18664,1 тыс. рублей; 2023 год - 0,0 тыс. рублей; 2024 год - 0,0 тыс. рублей; 2025 год (прогноз) - 0,0 тыс. рублей. Объем финансирования подпрограммы 2 в 2021 - 2025 годах за счет средств областного бюджета составил 517396,1 тыс. рублей, в том числе по годам: 2021 год (факт) - 434250,1 тыс. рублей; 2022 год - 83146,0 тыс. рублей; 2023 год - 0,0 тыс. рублей; 2024 год - 0,0 тыс. рублей; 2025 год (прогноз) - 0,0 тыс. рублей. Планируемый объем финансирования подпрограммы 2 в 2021 - 2025 годах за счет иных источников составит 163685,2 тыс. рублей, в том числе по годам: 2021 год (факт) - 7122,2 тыс. рублей; 2022 год - 0,0 тыс. рублей; 2023 год - 79346,1 тыс. рублей; 2024 год - 40245,5 тыс. рублей; 2025 год (прогноз) - 36971,4 тыс. рублей. |
1.5.2. Пункт 7 "Конечные результаты подпрограммы 2" изложить в новой редакции:
7. |
Конечные результаты подпрограммы 2 |
I этап реализации подпрограммы 2 (2015 - 2020 годы): К концу 2020 года достигнуты следующие целевые показатели: 1. Протяженность капитально отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения с усовершенствованным типом покрытия - 89,7 км. 2. Количество отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям - 31 ед. II этап реализации подпрограммы 2 (2021 - 2025 годы): К концу 2025 года планируется достичь следующих целевых показателей: 1. Протяженность капитально отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения с усовершенствованным типом покрытия - 100,7 км. 2. Количество отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям - 45 ед. |
1.6. Раздел 4 "Прогноз конечных результатов подпрограммы 2. Перечень показателей подпрограммы 2" подпрограммы 2 изложить в новой редакции:
"По итогам реализации подпрограммы 2 будут достигнуты следующие конечные результаты:
1. I этап реализации подпрограммы 2 (2015 - 2020 годы):
К 2020 году достигнуты следующие целевые показатели:
1.1. Протяженность капитально отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения с усовершенствованным типом покрытия - 89,7 км.
1.2. Количество отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним - 31 ед.
2. II этап реализации подпрограммы 2 (2021 - 2025 годы):
К концу 2025 года планируется достичь следующих целевых показателей:
2.1. Протяженность капитально отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения с усовершенствованным типом покрытия - 100,7 км.
2.2. Количество отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям - 45 ед.
Сведения о значении показателей конечного и непосредственного результатов представлены в приложении N 1 (форма 3) к настоящей муниципальной программе.
Сведения о методике расчета показателей представлены в приложении N 1 (форма 5) к настоящей муниципальной программе.".
1.7. В паспорте подпрограммы 3 "Поддержка межмуниципальных пригородных пассажирских перевозок автомобильным транспортом" (далее - подпрограмма 3) муниципальной программы:
1.7.1. Пункт 6 "Общий объем бюджетных ассигнований подпрограммы 3 за счет средств бюджета Белгородского района (с расшифровкой плановых объемов бюджетных ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников" изложить в новой редакции:
6. |
Общий объем бюджетных ассигнований подпрограммы 3 за счет средств районного бюджета (с расшифровкой плановых объемов бюджетных ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников |
Планируемый общий объем финансирования подпрограммы 3 в 2019 - 2025 годах за счет всех источников финансирования составит 90106,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2019 год (факт) - 49326,0 тыс. рублей; 2020 год (факт) - 514,4 тыс. рублей; 2021 год (факт) - 35048,1 тыс. рублей; 2022 год - 5201,3 тыс. рублей; 2023 год - 8,1 тыс. рублей; 2024 год - 8,1 тыс. рублей; 2025 год (прогноз) - 0,0 тыс. рублей. Планируемый объем финансирования муниципальной программы в 2019 - 2025 годах за счет средств районного бюджета составит 90081,7 тыс. рублей, в том числе по годам: 2019 год (факт) - 49326,0 тыс. рублей; 2020 год (факт) - 514,4 тыс. рублей; 2021 год (факт) - 35048,1 тыс. рублей; 2022 год - 5193,2 тыс. рублей; 2023 год - 0,0 тыс. рублей; 2024 год - 0,0 тыс. рублей; 2025 год (прогноз) - 0,0 тыс. рублей. Планируемый объем финансирования муниципальной программы в 2019 - 2025 годах за счет средств областного бюджета составит 24,3 тыс. рублей, в том числе по годам: 2019 год (факт) - 0,0 тыс. рублей; 2020 год (факт) - 0,0 тыс. рублей; 2021 год (факт) - 0,0 тыс. рублей; 2022 год - 8,1 тыс. рублей; 2023 год - 8,1 тыс. рублей; 2024 год - 8,1 тыс. рублей; 2025 год (прогноз) - 0,0 тыс. рублей. |
1.7.2. Пункт 7 "Конечные результаты подпрограммы 3" изложить в новой редакции:
7. |
Конечные результаты подпрограммы 3 |
I этап реализации подпрограммы 3 (2015 - 2020 годы): К концу 2020 года достигнуты следующие целевые показатели: 1. Количество приобретенных транспортных средств ООО "ЕТК" - 8 ед. (итог 2019 года). 2. Количество подготовленных проектных работ по транспортному обслуживанию населения Белгородского района - 1 ед. 3. Количество организованных маршрутов регулярных перевозок - 0 ед. (реализация целевого показателя запланирована на II этап реализации Муниципальной программы). II этап реализации подпрограммы 3 (2021 - 2025 годы): К концу 2025 года планируется достичь следующих целевых показателей: 1. ** Количество организованных маршрутов регулярных перевозок - 2 ед. (факт 2021 года, к 2025 году - предварительно 2 ед.). 2. ** Количество маршрутов, предоставляющих право льготного проезда, - 2 ед. (факт 2021 года, к 2025 году - предварительно 2 ед.). 3. * Количество предоставленных финансовых услуг на оплату лизинговых платежей - 1 ед. (итог 2021 года). 4. ** Количество нормативных правовых актов об утверждении тарифов на перевозки по муниципальным маршрутам - 1 ед. (факт 2021 года, к 2025 году - предварительно 1 ед.). |
1.8. Раздел 4 "Прогноз конечных результатов подпрограммы 3, перечень показателей подпрограммы 3" подпрограммы 3 изложить в новой редакции:
"По итогам реализации подпрограммы 3 будут достигнуты следующие конечные результаты.
К концу 2020 года достигнуты следующие целевые показатели:
1. Количество приобретенных транспортных средств ООО "ЕТК" - 8 ед. (итог 2019 года).
2. Количество подготовленных проектных работ по транспортному обслуживанию населения Белгородского района - 1 ед.
3. Количество организованных маршрутов регулярных перевозок - 0 ед. (реализация целевого показателя запланирована на II этап реализации Муниципальной программы).
К концу 2025 года планируется достичь следующих целевых показателей:
1. ** Количество организованных маршрутов регулярных перевозок - 2 ед. (факт 2021 года, к 2025 году - предварительно 2 ед.).
2. ** Количество маршрутов, предоставляющих право льготного проезда, - 2 ед. (факт 2021 года, к 2025 году - предварительно 2 ед.).
3. * Количество предоставленных финансовых услуг на оплату лизинговых платежей - 1 ед. (итог 2021 года).
4. ** Количество нормативных правовых актов об утверждении тарифов на перевозки по муниципальным маршрутам - 1 ед. (факт 2021 года, к 2025 году - предварительно 1 ед.).
Сведения о динамике значений показателей конечного и непосредственного результатов представлены в приложении N 1 (форма 3) к настоящей муниципальной программе.
Сведения о методике расчета показателей конечного результата представлены в приложении N 1 (форма 5) к настоящей муниципальной программе.".
2. Формы 1, 2, 3 приложения N 1 к муниципальной программе изложить в новой редакции (прилагаются).
3. Приложения N 2, 3, 4, 5, 6 к муниципальной программе изложить в новой редакции (прилагаются).
Текст приложений N 2, 3, 4, 5, 6 в новой редакции не приводится
4. Опубликовать настоящее постановление в газете "Знамя" и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального района "Белгородский район" Белгородской области: www.belrn.ru.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на комитет ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры администрации Белгородского района (Шопин А.С.).
Глава администрации |
В.Н. Перцев |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Постановление администрации Белгородского района Белгородской области от 31 марта 2022 г. N 30 "О внесении изменений в постановление администрации Белгородского района Белгородской области от 23 декабря 2014 г. N 174 "Об утверждении муниципальной программы "Совершенствование и развитие транспортной системы и дорожной сети Белгородского района"
Текст постановления опубликован не был