В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 7.1 раздела 7 приложения 1 к постановлению Администрации города Ростова-на-Дону от 27.08.2014 N 955 "Об утверждении Порядка принятия решения о разработке муниципальных программ города Ростова-на-Дону, их формирования и реализации, Порядка проведения и критериев оценки эффективности реализации муниципальных программ города Ростова-на-Дону, мониторинга и контроля", в связи с уменьшением бюджетных ассигнований, направляемых на реализацию мероприятий муниципальной программы, перераспределением бюджетных ассигнований между мероприятиями программы, корректировкой значений целевых показателей муниципальной программы постановляю:
1. Внести в постановление Администрации города Ростова-на-Дону от 28.12.2018 N 1377 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие цифровых технологий и системы предоставления государственных и муниципальных услуг в городе Ростове-на-Дону" (ред. от 30.06.2022) следующие изменения:
1.1. В приложении:
1.1.1. Строку "Объемы и источники финансирования программы" паспорта программы изложить в следующей редакции:
"
Объемы и источники финансирования программы |
Общий объем финансирования программы составляет 6 200 146,9 тыс. рублей, в том числе: 1. Средства областного бюджета - 10 991,0 тыс. рублей. 2. Средства бюджета города - 6 189 155,9 тыс. рублей. В том числе по годам: 2019 год - 348 513,0 тыс. рублей; 2020 год - 351 412,8 тыс. рублей; 2021 год - 401 316,3 тыс. рублей; 2022 год - 500 328,7 тыс. рублей; 2023 год - 486 391,5 тыс. рублей; 2024 год - 502 623,7 тыс. рублей; 2025 год - 328 141,9 тыс. рублей; 2026 год - 328 141,9 тыс. рублей; 2027 год - 328 141,9 тыс. рублей; 2028 год - 328 141,9 тыс. рублей; 2029 год - 328 141,9 тыс. рублей; 2030 год - 328 141,9 тыс. рублей; 2031 год - 328 141,9 тыс. рублей; 2032 год - 328 141,9 тыс. рублей; 2033 год - 328 141,9 тыс. рублей; 2034 год - 328 141,9 тыс. рублей; 2035 год - 328 141,9 тыс. рублей. |
"
1.1.2. Таблицу к программе "Прогнозируемые объемы и источники финансирования муниципальной программы "Развитие цифровых технологий и системы предоставления государственных и муниципальных услуг в городе Ростове-на-Дону" раздела IV изложить в следующей редакции:
"Таблица
к программе
Прогнозируемые объемы и источники финансирования муниципальной программы "Развитие цифровых технологий и системы предоставления государственных и муниципальных услуг в городе Ростове-на-Дону"
N п/п |
Источники финансирования |
Всего |
в том числе по годам (тыс. рублей): |
||||||||||||||||
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
2027 год |
2028 год |
2029 год |
2030 год |
2031 год |
2032 год |
2033 год |
2034 год |
2035 год |
|||
1. |
Подпрограмма N 1 |
"Развитие цифровых технологий в городе Ростове-на-Дону" |
|||||||||||||||||
1.1. |
Средства бюджета города Ростова-на-Дону |
268973,6 |
15959,8 |
18032,6 |
19814,0 |
26543,8 |
16707,8 |
16707,8 |
14109,8 |
14109,8 |
14109,8 |
14109,8 |
14109,8 |
14109,8 |
14109,8 |
14109,8 |
14109,8 |
14109,8 |
14109,8 |
1.2. |
Итого по подпрограмме N 1 |
268973,6 |
15959,8 |
18032,6 |
19814,0 |
26543,8 |
16707,8 |
16707,8 |
14109,8 |
14109,8 |
14109,8 |
14109,8 |
14109,8 |
14109,8 |
14109,8 |
14109,8 |
14109,8 |
14109,8 |
14109,8 |
2. |
Подпрограмма N 2 |
"Развитие системы предоставления государственных и муниципальных услуг в городе Ростове-на-Дону на базе многофункциональных центров предоставления услуг" |
|||||||||||||||||
2.1. |
Средства бюджета города Ростова-на-Дону |
5780263,8 |
323459,9 |
323932,4 |
371220,8 |
461095,1 |
456520,0 |
471623,7 |
306582,9 |
306582,9 |
306582,9 |
306582,9 |
306582,9 |
306582,9 |
306582,9 |
306582,9 |
306582,9 |
306582,9 |
306582,9 |
2.2. |
Средства областного бюджета |
10991,0 |
1600,1 |
1656,3 |
1689,2 |
1943,7 |
2014,2 |
2087,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2.3. |
Итого по подпрограмме N 2 |
5791254,8 |
325060,0 |
325588,7 |
372910,0 |
463038,8 |
458534,2 |
473711,2 |
306582,9 |
306582,9 |
306582,9 |
306582,9 |
306582,9 |
306582,9 |
306582,9 |
306582,9 |
306582,9 |
306582,9 |
306582,9 |
3. |
Подпрограмма N 3 |
"Развитие рациональной системы хранения и использования архивных документов МКУ "Муниципальный архив города Ростова-на-Дону" |
|||||||||||||||||
3.1. |
Средства бюджета города Ростова-на-Дону |
139918,5 |
7493,2 |
7791,5 |
8592,3 |
10746,1 |
11149,5 |
12204,7 |
7449,2 |
7449,2 |
7449,2 |
7449,2 |
7449,2 |
7449,2 |
7449,2 |
7449,2 |
7449,2 |
7449,2 |
7449,2 |
3.2. |
Итого по подпрограмме N 3 |
139918,5 |
7493,2 |
7791,5 |
8592,3 |
10746,1 |
11149,5 |
12204,7 |
7449,2 |
7449,2 |
7449,2 |
7449,2 |
7449,2 |
7449,2 |
7449,2 |
7449,2 |
7449,2 |
7449,2 |
7449,2 |
4. |
Муниципальная программа |
"Развитие цифровых технологий и системы предоставления государственных и муниципальных услуг в городе Ростове-на-Дону" |
|||||||||||||||||
4.1. |
Средства бюджета города Ростова-на-Дону |
6189155,9 |
346912,9 |
349756,5 |
399627,1 |
498385,0 |
484377,3 |
500536,2 |
328141,9 |
328141,9 |
328141,9 |
328141,9 |
328141,9 |
328141,9 |
328141,9 |
328141,9 |
328141,9 |
328141,9 |
328141,9 |
4.2 |
Средства областного бюджета |
10991,0 |
1600,1 |
1656,3 |
1689,2 |
1943,7 |
2014,2 |
2087,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
4.3. |
Итого по программе |
6200146,9 |
348513,0 |
351412,8 |
401316,3 |
500328,7 |
486391,5 |
502623,7 |
328141,9 |
328141,9 |
328141,9 |
328141,9 |
328141,9 |
328141,9 |
328141,9 |
328141,9 |
328141,9 |
328141,9 |
328141,9 |
"
1.1.3. В приложении N 1 к муниципальной программе "Развитие цифровых технологий и системы предоставления государственных и муниципальных услуг в городе Ростове-на-Дону" "Система целевых показателей программы":
1.1.3.1. Строку 4 изложить в следующей редакции:
"
4. |
1.1. Количество рабочих мест системы электронного документооборота и делопроизводства "Дело" |
единиц |
1200 |
1250 |
1300 |
1550 |
1900 |
1950 |
2000 |
2050 |
2100 |
2150 |
2200 |
2250 |
2300 |
2350 |
2400 |
2450 |
2500 |
2550 |
"
1.1.3.2. Строку 6 изложить в следующей редакции:
"
6. |
1.3. Число защищенных точек подключения к корпоративной сети Администрации города Ростова-на-Дону |
единиц |
60 |
80 |
100 |
150 |
210 |
215 |
224 |
240 |
256 |
272 |
288 |
304 |
320 |
336 |
353 |
368 |
384 |
400 |
"
1.1.4. В приложении N 2 к муниципальной программе "Развитие цифровых технологий и системы предоставления государственных и муниципальных услуг в городе Ростове-на-Дону" "Система программных мероприятий":
1.1.4.1. Строки 6-7 изложить в следующей редакции:
"
6. |
1.4. Развитие серверной и сетевой информационной инфраструктуры, программного, аппаратного и программно-аппаратного обеспечения, а также организация доступа в сеть "Интернет" |
управление ИТ |
2019-2035 |
бюджет города 2210121370 |
135144,5 |
0,0 |
0,0 |
12286,0 |
9089,1 |
9299,8 |
9299,8 |
8651,8 |
8651,8 |
8651,8 |
8651,8 |
8651,8 |
8651,8 |
8651,8 |
8651,8 |
8651,8 |
8651,8 |
8651,8 |
7. |
Итого по основному мероприятию |
160794,9 |
9011,8 |
11498,6 |
12386,0 |
9449,1 |
9659,8 |
9659,8 |
9011,8 |
9011,8 |
9011,8 |
9011,8 |
9011,8 |
9011,8 |
9011,8 |
9011,8 |
9011,8 |
9011,8 |
9011,8 |
"
1.1.4.2. Строки 9-10 изложить в следующей редакции:
"
9. |
1.5. Развитие информационных систем Администрации города Ростова-на-Дону |
управление ИТ |
2019-2035 |
бюджет города 2210121380 |
70046,0 |
3278,0 |
4714,0 |
4750,0 |
10790,0 |
5228,0 |
5228,0 |
3278,0 |
3278,0 |
3278,0 |
3278,0 |
3278,0 |
3278,0 |
3278,0 |
3278,0 |
3278,0 |
3278,0 |
3278,0 |
10. |
Итого по основному мероприятию |
70046,0 |
3278,0 |
4714,0 |
4750,0 |
10790,0 |
5228,0 |
5228,0 |
3278,0 |
3278,0 |
3278,0 |
3278,0 |
3278,0 |
3278,0 |
3278,0 |
3278,0 |
3278,0 |
3278,0 |
3278,0 |
"
1.1.4.3. Строку 12 изложить в следующей редакции:
"
12. |
1.6. Обеспечение информационной безопасности и защиты информации. Развитие корпоративной сети Администрации города Ростова-на-Дону |
управление ИТ |
2019-2035 |
бюджет города 2210221390 |
38132,7 |
3670,0 |
1820,0 |
2678,0 |
6304,7 |
1820,0 |
1820,0 |
1820,0 |
1820,0 |
1820,0 |
1820,0 |
1820,0 |
1820,0 |
1820,0 |
1820,0 |
1820,0 |
1820,0 |
1820,0 |
"
1.1.4.4. Строки 14-15 изложить в следующей редакции:
"
14. |
Итого по основному мероприятию |
38132,7 |
3670,0 |
1820,0 |
2678,0 |
6304,7 |
1820,0 |
1820,0 |
1820,0 |
1820,0 |
1820,0 |
1820,0 |
1820,0 |
1820,0 |
1820,0 |
1820,0 |
1820,0 |
1820,0 |
1820,0 |
15. |
Всего по подпрограмме N 1 |
268973,6 |
15959,8 |
18032,6 |
19814,0 |
26543,8 |
16707,8 |
16707,8 |
14109,8 |
14109,8 |
14109,8 |
14109,8 |
14109,8 |
14109,8 |
14109,8 |
14109,8 |
14109,8 |
14109,8 |
14109,8 |
"
1.1.4.5. Строки 17-19 изложить в следующей редакции:
"
17. |
Основное мероприятие "Мероприятия по развитию и обеспечению деятельности МФЦ" |
|||||||||||||||||||||
18. |
2.1. Оплата труда работников |
МКУ "МФЦ" |
2019-2035 |
бюджет города, областной бюджет (субсидии) 2220100590, 22201S402, 22201S3600 |
4397113,3 |
237007,2 |
245986,6 |
271041,7 |
350609,4 |
363618,0 |
378162,7 |
231880,7 |
231880,7 |
231880,7 |
231880,7 |
231880,7 |
231880,7 |
231880,7 |
231880,7 |
231880,7 |
231880,7 |
231880,7 |
19. |
2.1.1. Расходы на оплату труда работников, связанные с оказанием государственных и муниципальных услуг |
МКУ "МФЦ" |
2019-2035 |
бюджет города 2220100590 |
4372986,1 |
234748,7 |
243638,6 |
268697,3 |
347890,4 |
360790,1 |
375292,6 |
231084,4 |
231084,4 |
231084,4 |
231084,4 |
231084,4 |
231084,4 |
231084,4 |
231084,4 |
231084,4 |
231084,4 |
231084,4 |
"
1.1.4.6. Строку 22 изложить в следующей редакции:
22. |
2.2. Расходы на обеспечение деятельности МКУ "МФЦ города Ростова-на-Дону" (коммунальные расходы, расходы на командирование работников, арендная плата за пользование имуществом, услуги связи, транспортные расходы, программное обеспечение, защита информации, расходные материалы, охрана и содержание объектов МФЦ, смс-уведомление заявителей, аренда, прочие работы и услуги, частичный капитальный ремонт, приобретение оборудования и прочие расходы) |
МКУ "МФЦ" |
2019-2035 |
бюджет города 2220100590 |
1269946,8 |
83702,5 |
76216,0 |
88034,5 |
92769,6 |
76111,5 |
76148,6 |
70633,1 |
70633,1 |
70633,1 |
70633,1 |
70633,1 |
70633,1 |
70633,1 |
70633,1 |
70633,1 |
70633,1 |
70633,1 |
"
1.1.4.7. Строки 24-24.1 изложить в следующей редакции:
"
24. |
2.4. Оплата налога на имущество, налога на землю, транспортного налога, сбора за загрязнение окружающей среды |
МКУ "МФЦ" |
2019-2035 |
бюджет города 2220190210 |
56191,0 |
4060,8 |
3096,6 |
3395,2 |
1643,6 |
209,7 |
209,7 |
3961,4 |
3961,4 |
3961,4 |
3961,4 |
3961,4 |
3961,4 |
3961,4 |
3961,4 |
3961,4 |
3961,4 |
3961,4 |
24.1. |
Итого по основному мероприятию |
5726132,6 |
325060,0 |
325588,7 |
362754,2 |
445303,2 |
440219,8 |
454794,8 |
306582,9 |
306582,9 |
306582,9 |
306582,9 |
306582,9 |
306582,9 |
306582,9 |
306582,9 |
306582,9 |
306582,9 |
306582,9 |
"
1.1.4.8. Дополнить строками 24.2-24.3 следующего содержания:
"
24.2. |
Основное мероприятие "Мероприятие по развитию и обеспечению деятельности муниципального центра управления города Ростова-на-Дону" |
|||||||||||||||||||||
24.3. |
2.5. Организация и обеспечение функционирования муниципального центра управления города Ростова-на-Дону |
МКУ "МФЦ" |
2021-2035 |
бюджет города 2220200590 |
65122,2 |
0,0 |
0,0 |
10155,8 |
17735,6 |
18314,4 |
18916,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
"
1.1.4.9. Строки 25-27 изложить в следующей редакции:
"
25. |
Итого по основному мероприятию |
65122,2 |
0,0 |
0,0 |
10155,8 |
17735,6 |
18314,4 |
18916,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
26. |
Всего по подпрограмме N 2 |
5791254,8 |
325060,0 |
325588,7 |
372910,0 |
463038,8 |
458534,2 |
473711,2 |
306582,9 |
306582,9 |
306582,9 |
306582,9 |
306582,9 |
306582,9 |
306582,9 |
306582,9 |
306582,9 |
306582,9 |
306582,9 |
|
27. |
в том числе: |
областной бюджет |
10991,0 |
1600,1 |
1656,3 |
1689,2 |
1943,7 |
2014,2 |
2087,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
бюджет города |
5780263,8 |
323459,9 |
323932,4 |
371220,8 |
461095,1 |
456520,0 |
471623,7 |
306582,9 |
306582,9 |
306582,9 |
306582,9 |
306582,9 |
306582,9 |
306582,9 |
306582,9 |
306582,9 |
306582,9 |
306582,9 |
"
1.1.4.10. Строку 30 изложить в следующей редакции:
"
30. |
3.1. Расходы на обеспечение деятельности МКУ "Муниципальный архив города Ростова-на-Дону" (в том числе оплата труда, начисления на фонд оплаты труда, прочие выплаты работникам, материально-техническое обеспечение) |
МКУ "Муниципальный архив" |
2019-2035 |
бюджет города 2230100590 |
139918,5 |
7493,2 |
7791,5 |
8592,3 |
10746,1 |
11149,5 |
12204,7 |
7449,2 |
7449,2 |
7449,2 |
7449,2 |
7449,2 |
7449,2 |
7449,2 |
7449,2 |
7449,2 |
7449,2 |
7449,2 |
"
1.1.4.11. Строки 32-35 изложить в следующей редакции:
"
32. |
Итого по основному мероприятию |
139918,5 |
7493,2 |
7791,5 |
8592,3 |
10746,1 |
11149,5 |
12204,7 |
7449,2 |
7449,2 |
7449,2 |
7449,2 |
7449,2 |
7449,2 |
7449,2 |
7449,2 |
7449,2 |
7449,2 |
7449,2 |
|
33. |
Всего по подпрограмме N 3 |
139918,5 |
7493,2 |
7791,5 |
8592,3 |
10746,1 |
11149,5 |
12204,7 |
7449,2 |
7449,2 |
7449,2 |
7449,2 |
7449,2 |
7449,2 |
7449,2 |
7449,2 |
7449,2 |
7449,2 |
7449,2 |
|
34. |
Итого по программе, |
6200146,9 |
348513,0 |
351412,8 |
401316,3 |
500328,7 |
486391,5 |
502623,7 |
328141,9 |
328141,9 |
328141,9 |
328141,9 |
328141,9 |
328141,9 |
328141,9 |
328141,9 |
328141,9 |
328141,9 |
328141,9 |
|
35. |
в том числе |
областной бюджет |
10991,0 |
1600,1 |
1656,3 |
1689,2 |
1943,7 |
2014,2 |
2087,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
бюджет города |
6189155,9 |
346912,9 |
349756,5 |
399627,1 |
498385,0 |
484377,3 |
500536,2 |
328141,9 |
328141,9 |
328141,9 |
328141,9 |
328141,9 |
328141,9 |
328141,9 |
328141,9 |
328141,9 |
328141,9 |
328141,9 |
"
1.1.5. В приложении N 3 к муниципальной программе "Развитие цифровых технологий и системы предоставления государственных и муниципальных услуг в городе Ростове-на-Дону":
1.1.5.1. Строки "Объемы и источники финансирования подпрограммы" и "Целевые показатели" паспорта подпрограммы N 1 "Развитие цифровых технологий в городе Ростове-на-Дону" изложить в следующей редакции:
"
Объемы и источники финансирования подпрограммы |
Общий объем финансирования подпрограммы N 1 из средств бюджета города Ростова-на-Дону составляет 268 973,6 тыс. рублей, в том числе по годам: 2019 год - 15 959,8 тыс. рублей; 2020 год - 18 032,6 тыс. рублей; 2021 год - 19 814,0 тыс. рублей; 2022 год - 26 543,8 тыс. рублей; 2023 год - 16 707,8 тыс. рублей; 2024 год - 16 707,8 тыс. рублей; 2025 год - 14 109,8 тыс. рублей; 2026 год - 14 109,8 тыс. рублей; 2027 год - 14 109,8 тыс. рублей; 2028 год - 14 109,8 тыс. рублей; 2029 год - 14 109,8 тыс. рублей; 2030 год - 14 109,8 тыс. рублей; 2031 год - 14 109,8 тыс. рублей; 2032 год - 14 109,8 тыс. рублей; 2033 год - 14 109,8 тыс. рублей; 2034 год - 14 109,8 тыс. рублей; 2035 год - 14 109,8 тыс. рублей. |
Целевые показатели |
Целевые показатели реализации подпрограммы N 1: 1. Количество рабочих мест системы электронного документооборота и делопроизводства "Дело" составит 2550 единиц (при значении базового показателя 1200 единиц). 2. Количество электронных подписей, предназначенных для юридически значимого электронного документооборота органов Администрации города Ростова-на-Дону и подведомственных учреждений, составит 730 единиц (при значении базового показателя 210 единиц). 3. Число защищенных точек подключения к корпоративной сети Администрации города Ростова-на-Дону составит 400 единиц (при значении базового показателя 60 единиц). |
"
1.1.5.2. Абзац девятый раздела II "Основные цели, задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы N 1, а также прогноз конечных результатов подпрограммы N 1. Система целевых показателей подпрограммы N 1" изложить в следующей редакции:
"количество рабочих мест, включенных в межведомственную систему электронного документооборота, увеличится на 1350 единиц и составит 2550 единиц;".
1.1.5.3. В таблице к подпрограмме N 1 "Система целевых показателей подпрограммы N 1":
1.1.5.3.1. Строку 1.1 изложить в следующей редакции:
"
1.1. |
Количество рабочих мест системы электронного документооборота и делопроизводства "Дело" |
единиц |
1200 |
1250 |
1300 |
1550 |
1900 |
1950 |
2000 |
2050 |
2100 |
2150 |
2200 |
2250 |
2300 |
2350 |
2400 |
2450 |
2500 |
2550 |
"
1.1.5.3.2. Строку 1.3 изложить в следующей редакции:
"
1.3. |
Число защищенных точек подключения к корпоративной сети Администрации города Ростова-на-Дону |
единиц |
60 |
80 |
100 |
150 |
210 |
215 |
224 |
240 |
256 |
272 |
288 |
304 |
320 |
336 |
353 |
368 |
384 |
400 |
"
1.1.6. В приложении N 4 к муниципальной программе "Развитие цифровых технологий и системы предоставления государственных и муниципальных услуг в городе Ростове-на-Дону" строку "Объемы и источники финансирования подпрограммы" паспорта подпрограммы N 2 "Развитие системы предоставления государственных и муниципальных услуг в городе Ростове-на-Дону на базе многофункциональных центров предоставления услуг" изложить в следующей редакции:
"
Объемы и источники финансирования подпрограммы |
Общий объем финансирования подпрограммы N 2 составляет 5 791 254,8 тыс. рублей, в том числе: 1. Средства областного бюджета - 10 991,0 тыс. рублей; 2. Средства бюджета города Ростова-на-Дону - 5 780 263,8 тыс. рублей, в том числе по годам: 2019 год - 325 060,0 тыс. рублей; 2020 год - 325 588,7 тыс. рублей; 2021 год - 372 910,0 тыс. рублей; 2022 год - 463 038,8 тыс. рублей; 2023 год - 458 534,2 тыс. рублей; 2024 год - 473 711,2 тыс. рублей; 2025 год - 306 582,9 тыс. рублей; 2026 год - 306 582,9 тыс. рублей; 2027 год - 306 582,9 тыс. рублей; 2028 год - 306 582,9 тыс. рублей; 2029 год - 306 582,9 тыс. рублей; 2030 год - 306 582,9 тыс. рублей; 2031 год - 306 582,9 тыс. рублей; 2032 год - 306 582,9 тыс. рублей; 2033 год - 306 582,9 тыс. рублей; 2034 год - 306 582,9 тыс. рублей; 2035 год - 306 582,9 тыс. рублей. |
"
1.1.7. В приложении N 5 к муниципальной программе "Развитие цифровых технологий и системы предоставления государственных и муниципальных услуг в городе Ростове-на-Дону" строку "Объемы и источники финансирования подпрограммы" паспорта подпрограммы N 3 "Развитие рациональной системы хранения и использования архивных документов МКУ "Муниципальный архив города Ростова-на-Дону" изложить в следующей редакции:
"
Объемы и источники финансирования подпрограммы |
Общий объем финансирования подпрограммы N 3 за счет средств бюджета города Ростова-на-Дону составляет 139 918,5 тыс. рублей, в том числе по годам: 2019 год - 7 493,2 тыс. рублей; 2020 год - 7 791,5 тыс. рублей; 2021 год - 8 592,3 тыс. рублей; 2022 год - 10 746,1 тыс. рублей; 2023 год - 11 149,5 тыс. рублей; 2024 год - 12 204,7 тыс. рублей; 2025 год - 7 449,2 тыс. рублей; 2026 год - 7 449,2 тыс. рублей; 2027 год - 7 449,2 тыс. рублей; 2028 год - 7 449,2 тыс. рублей; 2029 год - 7 449,2 тыс. рублей; 2030 год - 7 449,2 тыс. рублей; 2031 год - 7 449,2 тыс. рублей; 2032 год - 7 449,2 тыс. рублей; 2033 год - 7 449,2 тыс. рублей; 2034 год - 7 449,2 тыс. рублей; 2035 год - 7 449,2 тыс. рублей. |
"
2. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования в городской газете "Ростов официальный".
3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Ростова-на-Дону по организационно-правовым и кадровым вопросам Новицкого А.Г.
Глава Администрации |
А.В. Логвиненко |
Постановление вносит
управление информационных технологий
Администрации города Ростова-на-Дону
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Постановление Администрации г. Ростова-на-Дону от 17 августа 2022 г. N 855 "О внесении изменений в постановление Администрации города Ростова-на-Дону от 28.12.2018 N 1377 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие цифровых технологий и системы предоставления государственных и муниципальных услуг в городе Ростове-на-Дону" (ред. от 30.06.2022)"
Вступает в силу с 24 августа 2022 г.
Текст постановления опубликован в информационном бюллетене "Ростов официальный" от 24 августа 2022 г. N 33