Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение
к постановлению
администрации
муниципального образования -
Уткинское сельское поселение
Клепиковского муниципального района
Рязанской области
от 21.02.2022 года N 13
Приложение 2
к постановлению
администрации
муниципального образования -
Уткинское сельское поселение
Клепиковского муниципального района
от 28.10.2016 года N 94
Муниципальная программа
"Комплексное развитие муниципального образования - Уткинское сельское поселение Клепиковского муниципального района"
1. Паспорт муниципальной программы
Наименование Программы |
Муниципальная программа "Комплексное развитие муниципального образования - Уткинское сельское поселение Клепиковского муниципального района " (далее - Программа) |
Ответственный исполнитель Программы |
Администрация муниципального образования - Уткинское сельское поселение Клепиковского муниципального района Рязанской области |
Главные распорядители бюджетных средств (далее - ГРБС) |
Администрация муниципального образования - Уткинское сельское поселение Клепиковского муниципального района Рязанской области |
Исполнители программы |
Администрация муниципального образования - Уткинское сельское поселение Клепиковского муниципального района Рязанской области |
Срок реализации Программы |
Срок реализации программы: 2017 - 2030 годы. Этап II: 2022 - 2030 годы. |
Цель (цели) Программы |
Цель 1: организация антитеррористической деятельности, противодействие возможным факторам проявления терроризма и экстремизма, на территории муниципального образования. Цель 2: совершенствование системы комплексного благоустройства на территории муниципального образования, создание комфортных условий проживания и отдыха населения, комплексное решение проблем транспортной доступности, благоустройства, по улучшению санитарного и эстетического вида территории сельского поселения, повышению качества жизни граждан, обеспечению безопасного транспортного сообщения на грунтовых дорогах, озеленению территорий городского поселения, обеспечение безопасности проживания жителей, улучшение экологической обстановки, создание комфортной среды проживания на территории муниципального образования. Цель 3: удовлетворение потребности населения в перевозках по автомобильным дорогам на территории муниципального образования, сохранение и совершенствование сети автомобильных дорог, улучшение их транспортно-эксплуатационного состояния, улучшение жизнеобеспечения и повышение комфортности и безопасности жизнедеятельности населения. Цель 4: совершенствование и повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения и переданных государственных полномочий, создание условий для исполнения переданных государственных полномочий. Цель 5: совершенствование межбюджетных отношений между муниципальным образованием - Уткинское сельское поселение Клепиковского муниципального района Рязанской области и муниципальным образованием - Клепиковский муниципальный район. Цель 6: повышение уровня и качества жизни муниципальных служащих, вышедших на пенсию. Цель 7: развитие и укрепление системы обеспечения пожарной безопасности на территории муниципального образования, защиты жизни и здоровья населения, сокращения материальных потерь от пожаров и улучшения пожарной безопасности на территории муниципального образования. Цель 8: обеспечение создания условий для реализации мероприятий муниципальной программы "Комплексное развитие муниципального образования", создание оптимальных условий для развития и совершенствования муниципального управления, повышение эффективности муниципальной службы и результативности профессиональной служебной деятельности муниципальных служащих. Цель 9: Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании. |
Перечень подпрограмм |
Подпрограмма 1 "Противодействие терроризму и экстремизму на территории муниципального образования"; Подпрограмма 2 "Благоустройство на территории муниципального образования"; Подпрограмма 3 "Дорожное хозяйство муниципального образования"; Подпрограмма 4 "Обеспечение эффективного исполнения переданных государственных полномочий муниципального образования; Подпрограмма 5 "Финансовое обеспечение части переданных полномочий муниципального образования"; Подпрограмма 6 "Социальная поддержка муниципальных служащих, вышедших на пенсию"; Подпрограмма 7 "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах муниципального образования"; Подпрограмма 8 "Обеспечение реализации муниципальной программы "Комплексное развитие муниципального образования" Подпрограмма 9 "Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании" |
Перечень региональных и ведомственных проектов, реализуемых в рамках Программы |
|
Финансовое обеспечение (далее - ФО) Программы |
Объем финансирования Программы составляет 40 731 333,92 руб. (1 103 559,55 руб. - средства федерального бюджета) (далее - ФБ) (2 061 656,28 руб.- средства областного бюджета) (далее - ОБ), (37 566 118,09 руб. - средства бюджета муниципального образования) (далее - МБ) |
2. Характеристика сферы реализации Программы
Муниципальная программа разработана на основании Федерального закона от 06.10.2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации".
Целью успешного развития муниципального образования - Уткинское сельское поселение Клепиковского муниципального района Рязанской области (далее - муниципальное образование) является создание экономического механизма саморазвития, формирование бюджета на основе надежных источников финансирования. В настоящее время государством ставится задача формирования системы стратегического планирования в муниципальных образованиях различных регионов России. Её выполнение связано с рядом трудностей, которые заключаются в отсутствии чёткой нормативной базы по реализации процесса стратегического планирования в муниципальных образованиях.
Основным методом, обеспечивающим поступательное развитие муниципального образования, является программно-целевой метод планирования социально-экономического развития.
Уткинское сельское поселение Клепиковского муниципального района - муниципальное образование, обеспечивающее достойный уровень жизни населения, высокое качество функционирования среды жизнедеятельности. Возможные пути социально-экономического развития муниципального образования зависят от многих факторов.
Отбор проблем для решения путем реализации мероприятий муниципальной программы необходимо выполнять по следующим критериям:
- соответствие приоритетам социально-экономического развития Уткинского сельского поселения;
- соответствие полномочиям органов местного самоуправления и действующему законодательству;
- значимость проблемы и её комплексный характер;
- направленность на реформирование жилищно-коммунального хозяйства, достижение качественно нового уровня развития, в том числе повышение доступности и качества государственных и муниципальных услуг, снижение расходов на их оказание;
- невозможность эффективного решения данных проблем в приемлемые сроки за счет использования действующих механизмов.
Основные проблемы, требующие решения программным путем, определены на основании анализа социально-экономического развития муниципального образования:
- низкий уровень жизни населения;
- предупреждение экстремизма и терроризма;
- низкое качество дорог, освещения улиц и придомовых территорий;
- уборка территории и вывоз мусора;
- обеспечение населения качественной питьевой водой;
- создание условий для организации тушения пожаров в населенных пунктах сельского поселения.
Решение задач, связанных с развитием муниципального образования относится к компетенции органов местного самоуправления. Однако, учитывая недостаточную бюджетную обеспеченность сельского поселения, возникает потребность в федеральной, областной и районной поддержке муниципальных инициатив по комплексному развитию муниципального образования.
Местное самоуправление в Российской Федерации составляет одну из основ конституционного строя. Его значение в политической системе российского общества определяется тем, что это тот уровень власти, который наиболее приближен к населению, им формируется и ему непосредственно подконтролен, решает вопросы удовлетворения основных жизненных потребностей населения. Эффективное местное самоуправление является одним из условий социально-экономического развития муниципального образования, повышения качества жизни населения, повышения доверия населения к власти.
3. Финансовое обеспечение Программы
N п/п |
Наименование |
Источник ФО |
Объем ФО по годам (руб.) |
|||||||||
Всего |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
1. |
Всего по региональным проектам |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2. |
Всего по ведомственным проектам |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3. |
Всего по комплексам процессных мероприятий |
МБ |
37 566 118,09 |
4 934 674,68 |
4 153 846,43 |
4 068 228,14 |
4 068 228,14 |
4 068 228,14 |
4 068 228,14 |
4 068 228,14 |
4 068 228,14 |
4 068 228,14 |
ФБ |
1 103 559,55 |
115 997,62 |
119 820,86 |
123 963,01 |
123 963,01 |
123 963,01 |
123 963,01 |
123 963,01 |
123 963,01 |
123 963,01 |
||
ОБ |
2 061 656,28 |
2 060 517,24 |
142,38 |
142,38 |
142,38 |
142,38 |
142,38 |
142,38 |
142,38 |
142,38 |
||
Итого по программе |
|
40 731 333,92 |
7 111 189,54 |
4 273 809,67 |
4 192 333,53 |
4 192 333,53 |
4 192 333,53 |
4 192 333,53 |
4 192 333,53 |
4 192 333,53 |
4 192 333,53 |
4. Порядок предоставления информации об исполнении Программы
Ежегодно в срок до 1 апреля года, следующего за отчетным годом, Ответственный исполнитель муниципальной программы проводит оценку эффективности Программы, готовит информацию о достижении показателей Программы и результатов структурных элементов за отчетный период.
Подготовка оценку эффективности и информацию о достижении показателей Программы и результатов структурных элементов осуществляются в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ в муниципальном образовании - Уткинское сельское поселение Клепиковского муниципального района, утвержденным постановлением администрации муниципального образования - Уткинское сельское поселение Клепиковского муниципального района Рязанской области от 29.10.2021 года N 66.
5. Сведения о подпрограммах Программы
5.1. Подпрограмма 1 "Противодействие терроризму и экстремизму на территории муниципального образования"
1. Цели подпрограммы: организация антитеррористической деятельности, противодействие возможным факторам проявления терроризма и экстремизма, на территории муниципального образования - Уткинское сельское поселение Клепиковского муниципального района Рязанской области.
2. Сроки и этапы реализации Подпрограммы: 2017 - 2030 годы. II этап: 2022 - 2030 годы.
3. Показатели подпрограммы:
N п/п |
Наименование |
Единица измерения |
Значения по годам |
|||||||||
Базовое год: 2020 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
1. |
Снижение возможности проявлений экстремизма и терроризма |
% |
100 |
90 |
80 |
70 |
60 |
50 |
40 |
30 |
20 |
10 |
4. Результаты структурных элементов подпрограммы:
N п/п |
Наименование |
Ед. изм. |
Значение по годам |
|||||||||
Базовый год: 2020 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
1. |
Региональные проекты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2. |
Ведомственные проекты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3. |
Комплексы процессных мероприятий |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1. |
Задача 1. Совершенствование системы профилактических мер антитеррористической и противоэкстремистской направленности. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1.1. |
Мероприятия по профилактике экстремизма и терроризма |
ед. |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
Приобретение наглядной агитации |
ед. |
50 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
5. Перечень мероприятий подпрограммы:
N п/п |
Наименование |
ГРБС |
Исполнители |
Источник ФО |
КБК |
Объемы ФО по годам (рублей) |
|||||||||
Всего |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
1. |
Региональные проекты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2. |
Ведомственные проекты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3. |
Комплекс процессных мероприятий |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1. |
Задача 1 Совершенствование системы профилактических мер антитеррористической и противо-экстремистской направленности |
Администрация муниципального образования |
Администрация муниципального образования |
МБ |
01 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3.1.1. |
Мероприятия по профилактике экстремизма и терроризма, в том числе: - мероприятия по профилактике экстремизма и терроризма на территории муниципального образования; - приобретение наглядной агитации на тему предупреждения террористических актов и профилактики экстремизма; - иные мероприятия. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Всего по комплексу процессных мероприятий |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Итого по подпрограмме |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6. Механизм финансирования мероприятий подпрограммы:
Финансирование мероприятий, осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".
5.2. Подпрограмма 2 Благоустройство на территории муниципального образования
1. Цель подпрограммы: совершенствование системы комплексного благоустройства на территории муниципального образования, создание комфортных условий проживания и отдыха населения, создание комфортной среды проживания на территории муниципального образования - Уткинское сельское поселение Клепиковского муниципального района Рязанской области.
2. Сроки и этапы реализации подпрограммы: 2017 - 2030 годы. II этап: 2022 - 2030 годы.
3. Показатели подпрограммы:
N п/п |
Наименование |
Единица измерения |
Значения по годам |
|||||||||
Базовое год: 2020 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
1. |
Повышение качества благоустройства территорий |
% |
50 |
55 |
60 |
65 |
70 |
75 |
80 |
85 |
90 |
95 |
4. Результаты структурных элементов подпрограммы:
N п/п |
Наименование |
Ед. изм. |
Значение по годам |
|||||||||
Базовый год: 2020 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
1. |
Региональные проекты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2. |
Ведомственные проекты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3. |
Комплексы процессных мероприятий |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1. |
Задача 1. Повышение уровня благоустройства населенных пунктов сельского поселения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1.1. |
Мероприятия в области благоустройства (Уличное освещение, озеленение, содержание мест захоронений, прочие работы по благоустройству) |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
3.2. |
Задача 2. Организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства поселения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Привлечение учреждений, организаций, предприятий и жителей поселения к решению проблем благоустройства |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
5. Перечень мероприятий подпрограммы:
N п/п |
Наименование |
ГРБС |
Исполнители |
Источник ФО |
КБК |
Объемы ФО по годам (рублей) |
|||||||||
Всего |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
1. |
Региональные проекты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2. |
Ведомственные проекты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3. |
Комплекс процессных мероприятий |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1. |
Задача 1 Повышение уровня благоустройства населенных пунктов сельского поселения |
Администрация муниципального образования |
Администрация муниципального образования |
МБ |
02 |
1 676 582,33 |
261 453,06 |
231 145,00 |
169 140,61 |
169 140,61 |
169 140,61 |
169 140,61 |
169 140,61 |
169 140,61 |
169 140,61 |
3.1.1. |
Мероприятия в области благоустройства (Уличное освещение, озеленение, содержание мест захоронений, прочие работы по благоустройству) |
1 676 582,33 |
261 453,06 |
231 145,00 |
169 140,61 |
169 140,61 |
169 140,61 |
169 140,61 |
169 140,61 |
169 140,61 |
169 140,61 |
||||
3.2. |
Задача 2 Организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства поселения |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
Всего по комплексу процессных мероприятий |
1 676 582,33 |
261 453,06 |
231 145,00 |
169 140,61 |
169 140,61 |
169 140,61 |
169 140,61 |
169 140,61 |
169 140,61 |
169 140,61 |
|||||
Итого по подпрограмме |
1 676 582,33 |
261 453,06 |
231 145,00 |
169 140,61 |
169 140,61 |
169 140,61 |
169 140,61 |
169 140,61 |
169 140,61 |
169 140,61 |
6. Механизм финансирования мероприятий подпрограммы:
Финансирование мероприятий, осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".
5.3. Подпрограмма 3 "Дорожное хозяйство муниципального образования"
1. Цель подпрограммы: удовлетворение потребности населения в перевозках по автомобильным дорогам на территории муниципального образования, сохранение и совершенствование сети автомобильных дорог, улучшение их транспортно-эксплуатационного состояния, улучшение жизнеобеспечения и повышение комфортности и безопасности жизнедеятельности населения.
2. Сроки и этапы реализации подпрограммы: 2017 - 2030 годы. II этап: 2022 - 2030 годы.
3. Показатели подпрограммы:
N п/п |
Наименование |
Единица измерения |
Значения по годам |
|||||||||
Базовое год: 2020 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
1. |
Улучшение потребительских свойств автомобильных дорог и сооружений на них. |
% |
50 |
55 |
60 |
65 |
70 |
75 |
80 |
85 |
90 |
95 |
4. Результаты структурных элементов подпрограммы:
N п/п |
Наименование |
Ед. изм |
Значение по годам |
|||||||||
Базовый год: 2020 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
1. |
Региональные проекты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2. |
Ведомственные проекты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3. |
Комплексы процессных мероприятий |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1. |
Задача 1. Обеспечение сохранности и круглогодичного устойчивого функционирования сети автомобильных дорог общего пользования местного значения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1.1. |
Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения Уткинского сельского поселения, соответствующих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения Уткинского сельского поселения: - охват автомобильных дорог общего пользования местного значения Уткинского сельского поселения круглогодичным обслуживанием по всей протяженности дорог поселения - содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и инженерных сооружений |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
5. Перечень мероприятий подпрограммы:
N п/п |
Наименование |
ГРБС |
Исполнители |
Источник ФО |
КБК |
Объемы ФО по годам (рублей) |
|||||||||
Всего |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
1. |
Региональные проекты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2. |
Ведомственные проекты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3. |
Комплекс процессных мероприятий |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1. |
Задача 1. Обеспечение сохранности и круглогодичного устойчивого функционирования сети автомобильных дорог общего пользования местного значения |
Администрация муниципального образования |
Администрация муниципального образования |
МБ |
03 |
8 338 393,46 |
3 269 046,77 |
612 334,34 |
636 716,05 |
636 716,05 |
636 716,05 |
636 716,05 |
636 716,05 |
636 716,05 |
636 716,05 |
3.1.1.. |
Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и инженерных сооружений на них (в том числе, за счет иных межбюджетных трансфертов из бюджета района), в том числе: - механизированная снегоочистка, расчистка автомобильных дорог от снежных заносов; - ремонт асфальтобетонного покрытия дорог (ямочный ремонт); снятие деформированных асфальтобетонных покрытий; устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня; розлив вяжущих материалов; устройство покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей; - планировка площадей механизированным способом; - освещение автомобильных дорог общего пользования местного значения, - паспортизация дорог муниципального образования. |
03 |
5 598 013,70 |
528 667,01 |
612 334,34 |
636 716,05 |
636 716,05 |
636 716,05 |
636 716,05 |
636 716,05 |
636 716,05 |
636 716,05 |
|||
3.1.2. |
Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и инженерных сооружений на них |
03 |
18 382,56 |
18 382,56 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
3.1.3. |
Софинансирование расходов мероприятия подпрограммы 4 "Дорожное хозяйство" государственной программы Рязанской области "Дорожное хозяйство и транспорт" "Субсидии бюджетам муниципальных образований Рязанской области на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них" |
03 |
661 618,20 |
661 618,20 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Субсидии бюджетам муниципальных образований на реализацию мероприятий подпрограммы "Дорожное хозяйство" государственной программы Рязанской области "Дорожное хозяйство и транспорт" |
Администрация муниципального образования |
Администрация муниципального образования |
ОБ |
03 |
2 060 379,00 |
2 060 379,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Всего по комплексу процессных мероприятий |
|
|
|
|
8 338 393,46 |
3 269 046,77 |
612 334,34 |
636 716,05 |
636 716,05 |
636 716,05 |
636 716,05 |
636 716,05 |
636 716,05 |
636 716,05 |
|
Итого по подпрограмме |
|
|
|
|
8 338 393,46 |
3 269 046,77 |
612 334,34 |
636 716,05 |
636 716,05 |
636 716,05 |
636 716,05 |
636 716,05 |
636 716,05 |
636 716,05 |
______________________________
* - при предоставлении субсидии на реализацию мероприятий подпрограммы 4 "Дорожное хозяйство муниципального образования" государственной программы Рязанской области "Дорожное хозяйство и транспорт" в сумме 2 060 379,00 руб.
______________________________
6. Механизм реализации подпрограммы
Ответственный исполнитель Подпрограммы реализует программные мероприятия в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".
5.4. Подпрограмма 4 "Обеспечение эффективного исполнения переданных государственных полномочий муниципального образования"
1. Цель подпрограммы: совершенствование и повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения и переданных государственных полномочий, создание условий для исполнения переданных государственных полномочий.
2. Сроки и этапы реализации подпрограммы: 2017 - 2030 годы. II этап: 2022 - 2030 годы.
3. Показатели подпрограммы:
N п/п |
Наименование |
Ед. изм. |
Значение по годам |
|||||||||
Базовый год: 2020 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
1. |
Сохранение ежегодного исполнения лимитов бюджетных обязательств на уровне не менее 100% |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
4. Результаты структурных элементов подпрограммы:
N п/п |
Наименование |
Ед. изм. |
Значение по годам |
|||||||||
Базовый год: 2020 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
1. |
Региональные проекты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2. |
Ведомственные проекты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3. |
Комплексы процессных мероприятий |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1. |
Задача 1. Эффективное исполнение отдельных государственных полномочий: - осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты - Закон Рязанской области от 06.12.2010 N 152-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Рязанской области отдельными государственными полномочиями по созданию административных комиссий и определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1.1. |
Уровень ежегодного исполнения лимитов бюджетных обязательств |
% |
Не менее 100 |
Не менее 100 |
Не менее 100 |
Не менее 100 |
Не менее 100 |
Не менее 100 |
Не менее 100 |
Не менее 100 |
Не менее 100 |
Не менее 100 |
|
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты |
% |
Не менее 100 |
Не менее 100 |
Не менее 100 |
Не менее 100 |
Не менее 100 |
Не менее 100 |
Не менее 100 |
Не менее 100 |
Не менее 100 |
Не менее 100 |
|
Закон Рязанской области от 06.12.2010 N 152-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Рязанской области отдельными государственными полномочиями по созданию административных комиссий и определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях" (приобретение материальных запасов) |
% |
Не менее 100 |
Не менее 100 |
Не менее 100 |
Не менее 100 |
Не менее 100 |
Не менее 100 |
Не менее 100 |
Не менее 100 |
Не менее 100 |
Не менее 100 |
5. Перечень мероприятий подпрограммы:
N п/п |
Наименование |
ГРБС |
Исполнители |
Источник ФО |
КБК |
Объемы ФО по годам (рублей) |
|||||||||
Всего |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
1. |
Региональные проекты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2. |
Ведомственные проекты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3. |
Комплекс процессных мероприятий |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1. |
Задача 1. Эффективное исполнение отдельных государственных полномочий: |
Администрация муниципального образования |
Администрация муниципального образования |
|
04 |
1 104 836,83 |
116 135,86 |
119 963,24 |
124 105,39 |
124 105,39 |
124 105,39 |
124 105,39 |
124 105,39 |
124 105,39 |
124 105,39 |
|
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты |
ФБ |
1 103 559,55 |
115 997,62 |
119 820,86 |
123 963,01 |
123 963,01 |
123 963,01 |
123 963,01 |
123 963,01 |
123 963,01 |
123 963,01 |
|||
|
Закон Рязанской области от 06.12.2010 N 152-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Рязанской области отдельными государственными полномочиями по созданию административных комиссий и определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях" |
ОБ |
1 277,28 |
138,24 |
142,38 |
142,38 |
142,38 |
142,38 |
142,38 |
142,38 |
142,38 |
142,38 |
|||
Всего по комплексу процессных мероприятий |
|
1 104 836,83 |
116 135,86 |
119 963,24 |
124 105,39 |
124 105,39 |
124 105,39 |
124 105,39 |
124 105,39 |
124 105,39 |
124 105,39 |
||||
Итого по подпрограмме |
|
|
1 104 836,83 |
116 135,86 |
119 963,24 |
124 105,39 |
124 105,39 |
124 105,39 |
124 105,39 |
124 105,39 |
124 105,39 |
124 105,39 |
6. Механизм финансирования мероприятий подпрограммы:
Финансирование мероприятий, осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".
5.5. Подпрограмма 5 "Финансовое обеспечение части переданных полномочий муниципального образования"
1. Цель подпрограммы: совершенствование межбюджетных отношений между муниципальным образованием - Уткинское сельское поселение Клепиковского муниципального района и муниципальным образованием - Клепиковский муниципальный район Рязанской области.
2. Сроки и этапы реализации подпрограммы: 2017 - 2030 годы. II этап: 2022 - 2030 годы.
3. Показатели подпрограммы:
N п/п |
Наименование |
Ед. изм. |
Значение по годам |
|||||||||
Базовый год: 2020 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
1. |
Доля иных межбюджетных трансфертов, перечисленных из бюджета сельского поселения в бюджет муниципального района, от запланированного объема иных межбюджетных трансфертов составит ежегодно не менее 100% |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
4. Результаты структурных элементов подпрограммы:
N п/п |
Наименование |
Ед. изм. |
Значение по годам |
|||||||||
Базовый год: 2020 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
1. |
Региональные проекты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2. |
Ведомственные проекты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3. |
Комплексы процессных мероприятий |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1. |
Задача 1. Передача бюджету муниципального района из бюджета сельского поселения части полномочий поселения в соответствии с заключенными соглашениями. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1.1. |
Расходы за счет иных межбюджетных трансфертов из бюджетов поселений на осуществление полномочий в соответствии с заключенными соглашениями |
% |
не менее 100 |
не менее 100 |
не менее 100 |
не менее 100 |
не менее 100 |
не менее 100 |
не менее 100 |
не менее 100 |
не менее 100 |
не менее 100 |
5. Перечень мероприятий подпрограммы:
N п/п |
Наименование |
ГРБС |
Исполнители |
Источник ФО |
КБК |
Объемы ФО по годам (рублей) |
|||||||||
Всего |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
1. |
Региональные проекты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2. |
Ведомственные проекты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3. |
Комплекс процессных мероприятий |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1. |
Задача 1. Передача бюджету муниципального района из бюджета сельского поселения части полномочий поселения в соответствии с заключенными соглашениями |
Администрация муниципального образования |
Администрация муниципального образования |
МБ |
05 |
43 521,00 |
43 521,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3.1.1. |
Расходы за счет иных межбюджетных трансфертов из бюджетов поселений на осуществление полномочий в соответствии с заключенными соглашениями, (в т.ч. на осуществление части полномочий контрольно-счетного органа муниципального образования; на осуществление части полномочий по вопросам создания условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры; на осуществление части полномочий по признанию жилого помещения муниципального жилищного фонда пригодным (непригодным) для проживания; на осуществление части полномочий по оказанию поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного порядка, создание условий для деятельности народных дружин) |
05 |
43 521,00 |
43 521,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Всего по комплексу процессных мероприятий |
|
43 521,00 |
43 521,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
Итого по подпрограмме |
|
43 521,00 |
43 521,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
6. Механизм финансирования мероприятий подпрограммы:
Финансирование мероприятий, осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".
5.6. Подпрограмма 6 "Социальная поддержка муниципальных служащих, вышедших на пенсию"
1. Цель подпрограммы: повышение уровня и качества жизни муниципальных служащих, вышедших на пенсию.
2. Сроки и этапы реализации подпрограммы: 2017 - 2030 годы. II этап: 2022 - 2030 годы.
3. Показатели подпрограммы:
N п/п |
Наименование |
Ед. изм. |
Значение по годам |
|||||||||
Базовый год: 2020 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
1. |
Выполнение требований действующего законодательства в части пенсионного обеспечения муниципальных служащих Уткинского сельского поселения |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
4. Результаты структурных элементов подпрограммы:
N п/п |
Наименование |
Ед. изм. |
Значение по годам |
|||||||||
Базовый год: 2020 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
1. |
Региональные проекты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2. |
Ведомственные проекты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3. |
Комплексы процессных мероприятий |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1. |
Задача 1. Оказание мер социальной поддержки муниципальным служащим, вышедшим на пенсию: - выплата пенсий за выслугу лет и доплат к пенсиям муниципальных служащих |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1.1. |
Количество граждан, получающих пенсию за выслугу лет и доплату к пенсиям муниципальных служащих |
чел. |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
3.1.2. |
Эффективность расходования средств, предусмотренных на выплату пенсий за выслугу лет и доплат к пенсиям муниципальных служащих |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
5. Перечень мероприятий подпрограммы:
N п/п |
Наименование |
ГРБС |
Исполнители |
Источник ФО |
КБК |
Объемы ФО по годам (рублей) |
|||||||||
Всего |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
1. |
Региональные проекты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2. |
Ведомственные проекты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3. |
Комплекс процессных мероприятий |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1. |
Задача 1 Оказание мер социальной поддержки муниципальным служащим, вышедшим на пенсию |
Администрация муниципального образования |
Администрация муниципального образования |
МБ |
06 |
1 541 440,36 |
165 390,60 |
172 006,22 |
172 006,22 |
172 006,22 |
172 006,22 |
172 006,22 |
172 006,22 |
172 006,22 |
172 006,22 |
3.1.1. |
Пенсии за выслугу лет, доплаты к пенсиям муниципальных служащих |
1 541 440,36 |
165 390,60 |
172 006,22 |
172 006,22 |
172 006,22 |
172 006,22 |
172 006,22 |
172 006,22 |
172 006,22 |
172 006,22 |
||||
Всего по комплексу процессных мероприятий |
1 541 440,36 |
165 390,60 |
172 006,22 |
172 006,22 |
172 006,22 |
172 006,22 |
172 006,22 |
172 006,22 |
172 006,22 |
172 006,22 |
|||||
Итого по подпрограмме |
1 541 440,36 |
165 390,60 |
172 006,22 |
172 006,22 |
172 006,22 |
172 006,22 |
172 006,22 |
172 006,22 |
172 006,22 |
172 006,22 |
6. Механизм финансирования мероприятий подпрограммы:
Финансирование мероприятий осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".
5.7. Подпрограмма 7 "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность"
1. Цель подпрограммы: развитие и укрепление системы обеспечения пожарной безопасности на территории Уткинского сельского поселения, защиты жизни и здоровья населения, сокращения материальных потерь от пожаров и улучшения пожарной безопасности на территории муниципального образования.
2. Сроки и этапы реализации подпрограммы: 2017 - 2030 годы. II этап: 2022 - 2030 годы.
3. Показатели подпрограммы:
N п/п |
Наименование |
Ед. изм. |
Значение по годам |
|||||||||
Базовый год: 2020 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
1. |
Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций, пожарная безопасность |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
4. Результаты структурных элементов подпрограммы:
N п/п |
Наименование |
Ед. изм. |
Значение по годам |
|||||||||
Базовый год: 2020 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
1. |
Региональные проекты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2. |
Ведомственные проекты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3. |
Комплексы процессных мероприятий |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1. |
Задача 1. Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций, пожарная безопасность |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1.1. |
Расходы на осуществление мероприятий в области предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, пожарная безопасность (Очистка противопожарных водоемов, противопожарная опашка территорий, очистка территорий от сухой растительности и горючего мусора, окашивание, приобретение противопожарного имущества (мотопомп, ранцевых опрыскивателей, хлопушек), средств индивидуальной защиты, средств оповещения населения при ЧС, приобретение противопожарного инвентаря, информационных плакатов, пожарных указателей, плакатов по безопасности на водоемах) |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
5. Перечень мероприятий подпрограммы:
N п/п |
Наименование |
ГРБС |
Исполнители |
Источник ФО |
КБК |
Объемы ФО по годам (рублей) |
|||||||||
Всего |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
1. |
Региональные проекты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2. |
Ведомственные проекты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3. |
Комплекс процессных мероприятий |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1. |
Задача 1. Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций, пожарная безопасность |
Администрация муниципального образования |
Администрация муниципального образования |
МБ |
07 |
285 636,20 |
199 452,20 |
10 773,00 |
10 773,00 |
10 773,00 |
10 773,00 |
10 773,00 |
10 773,00 |
10 773,00 |
10 773,00 |
3.1.1. |
Расходы на осуществление мероприятий в области предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, пожарная безопасность (Очистка противопожарных водоемов, противопожарная опашка территорий, очистка территорий от сухой растительности и горючего мусора, окашивание, приобретение противопожарного имущества (мотопомп, ранцевых опрыскивателей, хлопушек), средств индивидуальной защиты, средств оповещения населения при ЧС, приобретение противопожарного инвентаря, информационных плакатов, пожарных указателей, плакатов по безопасности на водоемах) |
07 |
285 636,20 |
199 452,20 |
10 773,00 |
10 773,00 |
10 773,00 |
10 773,00 |
10 773,00 |
10 773,00 |
10 773,00 |
10 773,00 |
|||
Всего по комплексу процессных мероприятий |
|
285 636,20 |
199 452,20 |
10 773,00 |
10 773,00 |
10 773,00 |
10 773,00 |
10 773,00 |
10 773,00 |
10 773,00 |
10 773,00 |
||||
Итого по подпрограмме |
|
285 636,20 |
199 452,20 |
10 773,00 |
10 773,00 |
10 773,00 |
10 773,00 |
10 773,00 |
10 773,00 |
10 773,00 |
10 773,00 |
6. Механизм финансирования мероприятий подпрограммы:
Финансирование мероприятий, осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".
5.8. Подпрограмма 8 "Обеспечение реализации муниципальной программы "Комплексное развитие муниципального образования - Уткинское сельское поселение Клепиковского муниципального района Рязанской области"
1. Цель подпрограммы: обеспечение создания условий для реализации мероприятий Программы, создание оптимальных условий для развития и совершенствования муниципального управления, повышение эффективности муниципальной службы и результативности профессиональной служебной деятельности муниципальных служащих администрации муниципального образования.
2. Сроки и этапы реализации подпрограммы: 2017 - 2030 годы. II этап: 2022 - 2030 годы.
3. Показатели подпрограммы:
N п/п |
Наименование |
Ед. изм. |
Значение по годам |
|||||||||
Базовый год: 2020 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
1. |
Повышение эффективности муниципальной службы и результативности профессиональной служебной деятельности муниципальных служащих администрации муниципального образования |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
4. Результаты структурных элементов подпрограммы:
N п/п |
Наименование |
Ед. изм. |
Значение по годам |
|||||||||
Базовый год: 2020 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
1. |
Региональные проекты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2. |
Ведомственные проекты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3. |
Комплексы процессных мероприятий |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1. |
Задача 1. Обеспечение эффективной деятельности администрации муниципального образования |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1.1. |
Обеспечение эффективной деятельности администрации |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
5. Перечень мероприятий подпрограммы:
N п/п |
Наименование |
ГРБС |
Исполнители |
Источник ФО |
КБК |
Объемы ФО по годам (рублей) |
|||||||||
Всего |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
1. |
Региональные проекты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2. |
Ведомственные проекты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3. |
Комплекс процессных мероприятий |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1. |
Задача 1. Обеспечение эффективной деятельности администрации муниципального образования |
Администрация муниципального образования |
Администрация муниципального образования |
МБ |
08 |
27 740 923,74 |
3 056 190,05 |
3 127 587,87 |
3 079 592,26 |
3 079 592,26 |
3 079 592,26 |
3 079 592,26 |
3 079 592,26 |
3 079 592,26 |
3 079 592,26 |
3.1.1. |
Обеспечение эффективной деятельности администрации |
27 740 923,74 |
3 056 190,05 |
3 127 587,87 |
3 079 592,26 |
3 079 592,26 |
3 079 592,26 |
3 079 592,26 |
3 079 592,26 |
3 079 592,26 |
3 079 592,26 |
||||
Всего по комплексу процессных мероприятий |
27 740 923,74 |
3 056 190,05 |
3 127 587,87 |
3 079 592,26 |
3 079 592,26 |
3 079 592,26 |
3 079 592,26 |
3 079 592,26 |
3 079 592,26 |
3 079 592,26 |
|||||
Итого по подпрограмме |
27 740 923,74 |
3 056 190,05 |
3 127 587,87 |
3 079 592,26 |
3 079 592,26 |
3 079 592,26 |
3 079 592,26 |
3 079 592,26 |
3 079 592,26 |
3 079 592,26 |
6. Механизм финансирования мероприятий подпрограммы:
Финансирование мероприятий, осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".
5.9. Подпрограмма 9 "Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании"
1. Цель подпрограммы: создание благоприятных условий для устойчивого развития малого и среднего предпринимательства как одного из факторов обеспечения экономической и социальной стабильности в муниципальном образовании
2. Сроки и этапы реализации подпрограммы: 2017 - 2030 годы. II этап: 2022 - 2030 годы.
3. Показатели подпрограммы:
N п/п |
Наименование |
Ед. изм. |
Значение по годам |
|||||||||
Базовый год: 2020 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
1. |
Информационная, правовая, консультативная поддержка субъектам малого и среднего предпринимательства |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
4. Результаты структурных элементов подпрограммы:
N п/п |
Наименование |
Ед. изм. |
Значение по годам |
|||||||||
Базовый год: 2020 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
1. |
Региональные проекты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2. |
Ведомственные проекты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3. |
Комплексы процессных мероприятий |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1. |
Задача 1. Развитие инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1.1. |
Количество опубликованных информационных материалов по вопросам развития малого и среднего предпринимательства |
шт. |
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
3.1.2. |
Количество изготовленных информационных листовок |
шт. |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
5. Перечень мероприятий подпрограммы:
N п/п |
Наименование |
ГРБС |
Исполнители |
Источник ФО |
КБК |
Объемы ФО по годам (рублей) |
|||||||||
Всего |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
1. |
Региональные проекты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2. |
Ведомственные проекты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3. |
Комплекс процессных мероприятий |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1. |
Задача 1. Развитие инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства |
Администрация муниципального образования |
Администрация муниципального образования |
МБ |
09 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Иные мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Всего по комплексу процессных мероприятий |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Итого по подпрограмме |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6. Механизм финансирования мероприятий подпрограммы:
Финансирование мероприятий, осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".
<< Назад |
||
Содержание Постановление Администрации муниципального образования - Уткинское сельское поселение Клепиковского муниципального района... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.