N п/п
|
Наименование
|
Исполнитель мероприятия
|
Источник финансового обеспечения (расшифровать)
|
Объем средств на реализацию муниципальной программы на очередной финансовый год и плановый период (руб.)
|
Планируемое значение показателя реализации муниципальной программы на очередной финансовый год и плановый период
|
всего
|
очередной финансовый год (2021)
|
1-й год планового периода (2022)
|
2-й год планового периода(2023)
|
очередной финансовый год (2021)
|
1-й год планового периода(2022)
|
2-й год планового периода(2023)
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
Цель 1 муниципальной программы: Реализация главных приоритетов государственной политики, направленных на обеспечение общедоступного и бесплатного образования, обеспечение высокого качества образования в соответствии с запросами населения
|
Основное мероприятие 1 муниципальной программы: Развитие эффективных форм работы с семьями
|
1.1.
|
Численность детей-сирот, переданных на воспитание в приемную семью (чел)
|
|
X
|
|
|
|
|
20
|
19
|
19
|
1.2.
|
Количество приемных родителей, получающих вознаграждение (чел)
|
|
X
|
|
|
|
|
18
|
17
|
18
|
1.3.
|
Количество опекунов, получающих выплату на содержание детей-сирот (чел)
|
|
X
|
|
|
|
|
35
|
33
|
30
|
1.4.
|
Доля родителей (законных представителей), получающих компенсацию платы, взимаемой с родителей (законных представителей), за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования, (%)
|
Комитет по образованию г. Десногорска
|
X
|
|
|
|
|
13
|
13
|
13
|
1.5.
|
Выплата денежных средств на содержание ребенка, переданного на воспитание в приемную семью
|
|
Областной бюджет
|
2 293,7
|
2 293,7
|
|
|
|
|
|
1.6.
|
Выплата вознаграждения, причитающегося приемным родителям
|
|
Областной бюджет
|
821,1
|
821,1
|
|
|
|
|
|
1.7.
|
Выплата ежемесячных денежных средств на содержание ребенка, находящегося под опекой (попечительством)
|
|
Областной бюджет
|
4 272,0
|
4 272,0
|
|
|
|
|
|
1.8.
|
Компенсация платы, взимаемой с родителей (законных представителей), за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях (за исключением государственных образовательных организаций), реализующих образовательную программу дошкольного образования
|
Комитет по образованию г. Десногорска
|
Областной бюджет
|
1 295,4
|
1 295,4
|
|
|
|
|
|
Итого по основному мероприятию 1 муниципальной программы
|
|
Областной бюджет
|
8 682,2
|
8 682,2
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
Основное мероприятие 2 муниципальной программы: Социальная поддержка
|
1.9.
|
Численность педагогических работников, которым предоставлена компенсация расходов по оплате жилых помещений, отопления и освещения (чел)
|
Комитет по образованию г. Десногорска
|
X
|
|
|
|
|
1
|
1
|
1
|
1.10.
|
Осуществление мер социальной поддержки по предоставлению компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам образовательных учреждений
|
Областной бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
Итого по основному мероприятию 2 муниципальной программы
|
|
Областной бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
Основное мероприятие 3 муниципальной программы: Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству
|
1.11.
|
Наличие системы информирования населения о реализации мероприятий в сфере опеки и попечительства (да/нет)
|
Комитет по образованию г. Десногорска
|
X
|
|
|
|
|
да
|
да
|
да
|
1.12.
|
Расходы на организацию и осуществление деятельности по опеке и попечительству
|
Областной бюджет
|
4 498,5
|
1 531,9
|
1 454,2
|
1 512,4
|
|
|
|
Итого по основному мероприятию 3 муниципальной программы
|
|
Областной бюджет
|
4 498,5
|
1 531,9
|
1 454,2
|
1 512,4
|
|
|
|
Основное мероприятие 4 муниципальной программы: Культурно-массовые мероприятия
|
1.13.
|
Количество обучающихся охваченных мероприятиями гражданско-патриотической и духовно нравственной направленности
|
Комитет по образованию г. Десногорска
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.14.
|
Организация и проведение мероприятий культурно-массового характера в области образования
|
Местный бюджет
|
85,4
|
85,4
|
|
|
|
|
|
Итого по основному мероприятию 4 муниципальной программы
|
|
Местный бюджет
|
85,4
|
85,4
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
2. Подпрограмма 1 муниципальной программы: "Развитие дошкольного образования"
|
Цель 1 подпрограммы 1: Повышение доступности и качества дошкольного образования в муниципальном образовании "город Десногорск" Смоленской области
|
Основное мероприятие 1 цели 1 подпрограммы 1: обеспечение государственных гарантий доступности дошкольного образования
|
2.1.
|
Численность детей в возрасте от 1 до 7 лет, охваченных программой дошкольного образования (чел)
|
X
|
X
|
|
|
|
|
1433
|
1433
|
1433
|
2.2.
|
Численность детей в возрасте от 3 до 7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования (чел.)
|
X
|
X
|
|
|
|
|
1194
|
1194
|
1194
|
2.3.
|
Доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием от общей численности детей-инвалидов данного возраста (%)
|
X
|
X
|
|
|
|
|
100
|
100
|
100
|
2.4.
|
Доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование от общей численности детей-инвалидов данного возраста (%)
|
X
|
X
|
|
|
|
|
50
|
50
|
50
|
2.5.
|
Удельный вес численности дошкольников, обучающихся по образовательным программам дошкольного образования, соответствующим требованиям федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования, в общем числе дошкольников, обучающихся по образовательным программам дошкольного образования (%)
|
X
|
X
|
|
|
|
|
100
|
100
|
100
|
2.6.
|
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений
|
Комитет по образованию г. Десногорска
Муниципальные бюджетные учреждения
|
Местный бюджет
|
229 652,7
|
76 552,9
|
76 549,9
|
76 549,9
|
|
|
|
2.7.
|
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования
|
Областной бюджет
|
254 180,4
|
81 607,8
|
84 035,6
|
88 537,0
|
|
|
|
2.8.
|
Расходы на укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений
|
Местный бюджет
|
373,8
|
373,8
|
|
|
|
|
|
Итого по подпрограмме 1
|
|
Областной и местный бюджет
|
484 206,9
|
158 534,5
|
160 585,5
|
165 086,9
|
|
|
|
3. Подпрограмма 2 муниципальной программы: "Развитие общего образования"
|
Цель 1 подпрограммы 2: Повышение доступности и качества общего образования в соответствии с запросами населения
|
Основное мероприятие 1 Цель 1 подпрограммы 2: Обеспечение общедоступного бесплатного начального общего образования, основного общего, среднего общего образования.
|
3.1.
|
Удельный вес учащихся общеобразовательных организаций, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с современными требованиями, в общей численности учащихся (%)
|
X
|
X
|
|
|
|
|
100
|
100
|
100
|
3.2
|
Удельный вес учащихся общеобразовательных организаций, обучающихся в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами от общей численности учащихся общеобразовательных организаций (%)
|
X
|
X
|
|
|
|
|
100
|
100
|
100
|
3.3
|
Удельный вес выпускников общеобразовательных организаций, получивших аттестат об основном общем образовании, от общей численности выпускников общеобразовательных организаций (%)
|
X
|
X
|
|
|
|
|
100
|
100
|
100
|
3.4.
|
Удельный вес выпускников общеобразовательных организаций, получивших аттестат об основном общем образовании, от общей численности выпускников общеобразовательных организаций (%)
|
X
|
X
|
|
|
|
|
100
|
100
|
100
|
3.5.
|
Средний балл ЕГЭ по русскому языку
|
X
|
X
|
|
|
|
|
72,7
|
72,7
|
72,7
|
3.6.
|
Удельный вес учащихся общеобразовательных организаций, обучающихся в профильных классах на третьей ступени образования от общей численности учащихся третьей ступени образования (%)
|
X
|
X
|
|
|
|
|
100
|
100
|
100
|
3.7.
|
Удельный вес учителей, участвующих в реализации ФГОС, от общей численности педагогов
|
X
|
X
|
|
|
|
|
100
|
100
|
100
|
3.8.
|
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений
|
|
Местный бюджет
|
47 688,0
|
15 934,2
|
15 863,8
|
15 890,0
|
|
|
|
3.9.
|
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного бесплатного начального общего образования, основного общего, среднего общего образования.
|
Комитет по образованию г. Десногорска
Муниципальные бюджетные образовательные учреждения
|
Областной бюджет
|
357 910,9
|
114 154,1
|
118 281,4
|
125 475,4
|
|
|
|
3.10.
|
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного бесплатного начального общего образования, основного общего, среднего общего образования (региональный проект).
|
Областной бюджет
|
23 663,5
|
6 260,9
|
8 468,4
|
8 934,2
|
|
|
|
3.11.
|
Расходы на укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений
|
Местный бюджет
|
5,6
|
5,6
|
|
|
|
|
|
Итого по основному мероприятию 1 подпрограммы 2
|
|
Областной и местный бюджет
|
429 268,0
|
136 354,8
|
142 613,6
|
150 299,6
|
|
|
|
Основное мероприятие 2 подпрограммы 2: вознаграждение за выполнение функций классного руководителя
|
3.12.
|
Численность педагогических работников, выполняющих функции классного руководителя (чел)
|
|
X
|
|
|
|
|
126
|
126
|
126
|
3.13.
|
Доля классных руководителей муниципальных бюджетных общеобразовательных организаций, получающих ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство
|
|
|
|
|
|
|
100
|
100
|
100
|
3.14.
|
Выплата вознаграждения за выполнение функций классного руководителя
|
|
Областной бюджет
|
5 291,7
|
1 763,9
|
1 763,9
|
1 763,9
|
|
|
|
3.15.
|
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций
|
Комитет по образованию г. Десногорска Муниципальные бюджетные образовательные учреждения
|
Федеральный бюджет
|
29 529,3
|
9 843,1
|
9 843,1
|
9 843,1
|
|
|
|
Итого по основному мероприятию 2 подпрограммы 2
|
|
|
34 821,0
|
11 607,0
|
11 607,0
|
11 607,0
|
|
|
|
Основное мероприятие 3: обеспечение условий для функционирования центров "Томка роста"
|
3.16.
|
Доля сотрудников центра образования цифрового и гуманитарного профилей, прошедших повышение квалификации
|
Комитет по образованию г. Десногорска
Муниципальные бюджетные образовательные учреждения
|
|
|
|
|
|
100
|
100
|
100
|
3.17.
|
Количество общеобразовательных организаций, на базе которых будут созданы и функционировать центры образования естественно-научной и технологической направленностей "Точка роста"
|
|
|
|
|
|
1
|
1
|
0
|
3.18.
|
Численность обучающихся общеобразовательной организации, осваивающих два и более учебных предмета из числа предметных областей "Естественнонаучные предметы", "Естественные науки", "Математика и информатика", "Обществознание и естествознание", "Технология и (или) курсы внеурочной деятельности общеинтеллектуальной направленности с использованием средств обучения и воспитания центра "Точка роста"
|
|
|
|
|
|
722
|
661
|
1 383
|
3.19.
|
Численность обучающихся общеобразовательной организации, осваивающих программы технической и естественнонаучной направленности с использованием средств обучения и воспитания центра "Точка роста"
|
|
|
|
|
|
60
|
120
|
120
|
3.20.
|
Доля педагогических работников центра "Точка роста", прошедших обучение по программам из реестра программ повышения квалификации федерального оператора
|
|
|
|
|
|
100
|
100
|
100
|
3.21.
|
Создание и обеспечение функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах
|
Местный бюджет
|
3,4
|
1,8
|
1,6
|
|
|
|
|
Федеральный бюджет
|
3 236,1
|
1 714,5
|
1 521,6
|
|
|
|
|
Областной бюджет
|
100,1
|
53,0
|
47,1
|
|
|
|
|
3.22.
|
Обеспечение условий для функционирования центров "Точка роста"
|
Местный бюджет
|
33,0
|
8,6
|
12,3
|
12,1
|
|
|
|
Областной бюджет
|
626,3
|
163,3
|
233,3
|
229,7
|
|
|
|
Итого по основному мероприятию 3 подпрограммы 2
|
|
Областной и местный бюджет
|
3 998,9
|
1 941,2
|
1 815,9
|
241,8
|
|
|
|
Основное мероприятие 4: обеспечение бесплатным горячим питанием обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях
|
3.22.
|
Охват учащихся 5-11 классов общеобразовательных организаций горячим питанием
|
|
|
|
|
|
|
44
|
44
|
44
|
3.23.
|
Доля обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, обеспеченных бесплатным горячим питанием
|
|
|
|
|
|
|
100
|
100
|
100
|
3.24.
|
Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях
|
Комитет по образованию г. Десногорска
Муниципальные бюджетные образовательные учреждения
|
Федеральный бюджет
|
34 811,7
|
11 267,7
|
11 605,1
|
11 938,9
|
|
|
|
Областной бюджет
|
5 201,8
|
1 683,7
|
1 734,1
|
1 784,0
|
|
|
|
Местный бюджет
|
404,1
|
130,8
|
134,7
|
138,6
|
|
|
|
Итого по основному мероприятию 4 подпрограммы 2
|
|
Областной и местный бюджет
|
40417,6
|
13 082,2
|
13 473,9
|
13 861,5
|
|
|
|
Основное мероприятие 5: создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах условии для занятия физической культуры и спорта
|
3.25.
|
Количество общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, в которых отремонтированы спортивные залы
|
|
|
|
|
|
|
0
|
1
|
1
|
3.26.
|
Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом
|
|
Областной бюджет
|
2 128,3
|
|
1 074,7
|
1 053,6
|
|
|
|
Местный бюджет
|
112,1
|
|
56,6
|
55,5
|
|
|
|
Итого по основному мероприятию 5 подпрограммы 2
|
|
Областной и местный бюджет
|
2 240,4
|
0,0
|
1 131,3
|
1 109,1
|
|
|
|
Итого по подпрограмме 2
|
|
Областной и местный бюджет
|
510 745,9
|
162 985,2
|
170 641,7
|
177 119,0
|
|
|
|
4. Подпрограмма 3 муниципальной программы: "Развитие системы дополнительного образования"
|
Цель 1 подпрограммы 3: повышение качества и доступности дополнительного образования детей
|
Основное мероприятие 1 цели 1 подпрограммы 3: обеспечение предоставления дополнительного образования детей
|
4.1.
|
Удельный вес детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных программами дополнительного образования от общего числа детей в возрасте от 5 до 18 лет (%)
|
X
|
X
|
|
|
|
|
70
|
71
|
72
|
4.2.
|
Количество обучающихся в МБУДО "ДДТ"
|
X
|
X
|
|
|
|
|
807
|
807
|
807
|
4.3.
|
Количество обучающихся в МБУДО "Десногорская ДМШ имени М.И. Глинки"
|
X
|
X
|
|
|
|
|
365
|
370
|
375
|
4.4.
|
Количество обучающихся в МБУДО "Десногорская ДХШ"
|
|
|
|
|
|
|
306
|
306
|
306
|
4.5.
|
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений
|
Комитет по образованию г. Десногорска, "ККС и МП" Администрации г. Десногорска, Муниципальные бюджетные образовательные учреждения
|
Местный бюджет
|
77518,2
|
20 523,4
|
26 997,4
|
29 997,4
|
|
|
|
4.6.
|
Расходы на укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений
|
Местный бюджет
|
1,5
|
1,5
|
|
|
|
|
|
4.7.
|
Расходы на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных учреждений дополнительного образования
|
Областной бюджет
|
570,6
|
570,6
|
|
|
|
|
|
Местный бюджет
|
30,0
|
30,0
|
|
|
|
|
|
Итого по основному мероприятию 1 подпрограммы 3
|
|
Областной и местный бюджет
|
78 120,3
|
21 125,5
|
26 997,4
|
29 997,4
|
|
|
|
Цель 2 подпрограммы 3: внедрение и обеспечение функционирования системы персонифицированного финансирования, обеспечивающей свободу выбора образовательных программ, равенство доступа к дополнительному образованию за счет средств бюджетов бюджетной системы, легкость и оперативность системы осваиваемых образовательных программ.
|
Основное мероприятие 2 цели 2 подпрограммы 3: обеспечение функционирования системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей
|
4.8.
|
Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты дополнительного образования
|
Комитет по образованию г. Десногорска "ККС и МП" Администрации г. Десногорска
Муниципальные учреждения дополнительного образования детей
|
|
|
|
|
|
18,7
|
30
|
30
|
4.9.
|
Расходы на обеспечение функционирования системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей
|
Местный бюджет
|
9 448,3
|
9 448,3
|
|
|
|
|
|
Итого по основному мероприятию 2 подпрограммы 3
|
|
Местный бюджет
|
9 448,3
|
9 448,3
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
Итого по подпрограмме 3
|
|
Местный бюджет
|
87 568,6
|
30 573,8
|
26 997,4
|
29 997,4
|
|
|
|
5. Подпрограмма 4 муниципальной программы: "Организация отдыха и оздоровления детей и подростков"
|
Цель 1 подпрограммы 4: повышение качества и доступности организованного отдыха и оздоровления детей и подростков в каникулярный период, развитие наиболее экономичных и эффективных форм отдыха и оздоровления детей и подростков
|
Основное мероприятие 1 цели 1 подпрограммы 4: Обеспечение содержания детей и подростков в лагерях с дневным пребыванием
|
5.1.
|
Численность детей в возрасте от 7 до 18 лет, охваченных отдыхом и оздоровлением в лагерях с дневным пребыванием
|
X
|
X
|
|
|
|
|
317
|
317
|
317
|
5.2.
|
Расходы на организацию отдыха детей в лагерях дневного пребывания в каникулярное время
|
|
Областной бюджет
|
849,7
|
849,7
|
|
|
|
|
|
Итого по подпрограмме 4
|
|
|
849,7
|
849,7
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
5. Обеспечивающая подпрограмма
|
Основное мероприятие 1: Обеспечение организационных условий для реализации муниципальной программы
|
6.1.
|
Удельный вес числа инструктивно-методических ресурсов, разработанных в рамках программы, к которым предоставлен доступ в сети Интернет, в общем числе инструктивно-методических ресурсов, разработанных в рамках Программы
|
X
|
X
|
|
|
|
|
60
|
60
|
60
|
6.2.
|
Количество проведенных городских мероприятий
|
X
|
X
|
|
|
|
|
33
|
40
|
40
|
6.3.
|
Уровень информированности о реализации мероприятий по развитию сферы образования в рамках реализации Программы, в том числе о мероприятиях по модернизации общего образования, и их влиянии на доступность качественных услуг населению на всех уровнях образования
|
X
|
X
|
|
|
|
|
100
|
100
|
100
|
6.4.
|
Расходы на обеспечение функции органов местного самоуправления
|
Комитет по образованию г. Десногорска
|
Местный бюджет
|
10 472,4
|
3 490,8
|
3 490,8
|
3 490,8
|
|
|
|
Всего по обеспечивающей подпрограмме
|
|
Местный бюджет
|
10 472,4
|
3 490,8
|
3 490,8
|
3 490,8
|
|
|
|
Всего
|
|
|
1 107 109,6
|
366 733,5
|
363 169,6
|
377 206,5
|
|
|
|