Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
9. Приложение 4 к Программе изложить в следующей редакции:
Финансовое обеспечение
реализации государственной программы Камчатского края "Цифровая трансформация в Камчатском крае"
N п/п |
Наименование государственной программы / подпрограммы / мероприятия |
|
Код бюджетной классификации |
Объем средств на реализацию Программы (тыс. руб.) |
|||
ГРБС |
ВСЕГО |
2022 |
2023 |
2024 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
1. |
Государственная программа Камчатского края "Цифровая трансформация в Камчатском крае" |
Всего, в том числе: |
|
2 552 407,11904 |
1 081 267,23928 |
743 673.75573 |
727 466,12403 |
за счет средств федерального бюджета |
|
239 506.40000 |
41 350.20000 |
51 686.10000 |
146 470.10000 |
||
|
813 |
20 791,30000 |
|
|
20 791,30000 |
||
|
814 |
76 765,30000 |
31 035,40000 |
21 765,10000 |
23 964,80000 |
||
|
815 |
4 476,50000 |
4 476,50000 |
|
|
||
|
819 |
5 838,30000 |
5 838,30000 |
|
|
||
|
820 |
122 191,20000 |
|
25 199,10000 |
96 992,10000 |
||
|
834 |
9 443,80000 |
|
4 721,90000 |
4 721,90000 |
||
за счет средств краевого бюджета, в т.ч. |
|
2 312 900,71904 |
1 039 917,03928 |
691 987,65573 |
580 996.02403 |
||
|
804 |
4 500,00000 |
1 500,00000 |
1 500,00000 |
1 500,00000 |
||
|
810 |
7 350,00000 |
4 650,00000 |
1 350,00000 |
1 350,00000 |
||
|
811 |
287 769,07821 |
98 266,34621 |
106 814,28800 |
82 688,44400 |
||
|
812 |
15 466,00000 |
15 466,00000 |
|
|
||
|
813 |
35 093,09166 |
12 737,65456 |
11 072,71200 |
11 282,72510 |
||
|
814 |
223 083,57376 |
93 269,65556 |
64 895,84950 |
64 918,06870 |
||
|
815 |
61 247,86027 |
23 565,26027 |
18 841,30000 |
18 841,30000 |
||
|
819 |
7 700,00000 |
7 700,00000 |
|
|
||
|
820 |
1 546 780,16822 |
734 356,93768 |
449 760,62527 |
362 662,60527 |
||
|
829 |
4 425,55500 |
1 475,18500 |
1 475,18500 |
1 475,18500 |
||
|
833 |
105 690,00000 |
35 230,00000 |
35 230,00000 |
35 230,00000 |
||
|
834 |
95,39192 |
|
47,69596 |
47,69596 |
||
|
837 |
3 000,00000 |
1 000,00000 |
1 000,00000 |
1 000,00000 |
||
|
838 |
2 200,00000 |
2 200,00000 |
|
|
||
|
843 |
8 500,00000 |
8 500,00000 |
|
|
||
за счет средств местных бюджетов, в т.ч. |
|
|
|
|
|
||
за счет средств внебюджетных фондов |
|
|
|
|
|
||
за счет средств юридических лиц |
|
|
|
|
|
||
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета |
|
|
|
|
|
||
2. |
Подпрограмма 1 "Развитие инфраструктуры связи" |
Всего, в том числе: |
|
797 438,61212 |
222 365,40000 |
296 277,51515 |
278 795,69697 |
за счет средств федерального бюджета |
|
128 520,30000 |
5 838,30000 |
25 444,50000 |
97 237,50000 |
||
|
819 |
5 838,30000 |
5 838,30000 |
|
|
||
|
820 |
113 238,20000 |
|
20 722,60000 |
92 515,60000 |
||
|
834 |
9 443,80000 |
|
4 721,90000 |
4 721,90000 |
||
за счет средств краевого бюджета |
|
668 918,31212 |
216 527,10000 |
270 833,01515 |
181 558,19697 |
||
|
820 |
668 822,92020 |
216 527,10000 |
270 785,31919 |
181 510,50101 |
||
|
834 |
95,39192 |
|
47,69596 |
47,69596 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
|
|
|
||
за счет средств внебюджетных фондов |
|
|
|
|
|
||
за счет средств юридических лиц |
|
|
|
|
|
||
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета |
|
|
|
|
|
||
3. |
Основное мероприятие 1.1 Развитие инфраструктуры связи в Камчатском крае |
Всего, в том числе: |
|
667 679,10000 |
216 527,10000 |
270 576,00000 |
180 576,00000 |
за счет средств федерального бюджета |
|
|
|
|
|
||
за счет средств краевого бюджета |
820 |
667 679,10000 |
216 527,10000 |
270 576,00000 |
180 576,00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
|
|
|
||
за счет средств внебюджетных фондов |
|
|
|
|
|
||
за счет средств юридических лиц |
|
|
|
|
|
||
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета |
|
|
|
|
|
||
4. |
D2 Региональный проект "Информационная инфраструктура (Камчатский край)" |
Всего, в том числе: |
|
129 759,51212 |
5 838,30000 |
25 701,51515 |
98 219,69697 |
за счет средств федерального бюджета |
|
128 520,30000 |
5 838,30000 |
25 444,50000 |
97 237,50000 |
||
|
819 |
5 838,30000 |
5 838,30000 |
|
|
||
|
820 |
113 238,20000 |
|
20 722,60000 |
92 515,60000 |
||
|
834 |
9 443,80000 |
|
4 721,90000 |
4 721,90000 |
||
за счет средств краевого бюджета |
|
1 239,21212 |
|
257,01515 |
982,19697 |
||
|
820 |
1 143,82020 |
|
209,31919 |
934,50101 |
||
|
834 |
95,39192 |
|
47,69596 |
47,69596 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
|
|
|
||
за счет средств внебюджетных фондов |
|
|
|
|
|
||
за счет средств юридических лиц |
|
|
|
|
|
||
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета |
|
|
|
|
|
||
5. |
Подпрограмма 2 "Цифровое государственное управление" |
Всего, в том числе: |
|
647 338,72882 |
330 684,80648 |
169 403,37408 |
147 250,54826 |
за счет средств федерального бюджета |
|
13 429,50000 |
4 476,50000 |
4 476,50000 |
4 476,50000 |
||
|
815 |
4 476,50000 |
4 476,50000 |
|
|
||
|
820 |
8 953,00000 |
|
4 476,50000 |
4 476,50000 |
||
за счет средств краевого бюджета |
|
633 909,22882 |
326 208,30648 |
164 926,87408 |
142 774,04826 |
||
|
804 |
4 500,00000 |
1 500,00000 |
1 500,00000 |
1 500,00000 |
||
|
811 |
287 769,07821 |
98 266,34621 |
106 814,28800 |
82 688,44400 |
||
|
815 |
4 723,96027 |
4 723,96027 |
|
|
||
|
819 |
7 700,00000 |
7 700,00000 |
|
|
||
|
820 |
315 516,19034 |
202 318,00000 |
55 612,58608 |
57 585,60426 |
||
|
837 |
3 000,00000 |
1 000,00000 |
1 000,00000 |
1 000,00000 |
||
|
838 |
2 200,00000 |
2 200,00000 |
|
|
||
|
843 |
8 500,00000 |
8 500,00000 |
|
|
||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
|
|
|
||
за счет средств внебюджетных фондов |
|
|
|
|
|
||
за счет средств юридических лиц |
|
|
|
|
|
||
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета |
|
|
|
|
|
||
6. |
Основное мероприятие 2.1 Развитие и поддержка вычислительной и телекоммуникационной инфраструктуры |
Всего, в том числе: |
|
232 901,49180 |
168 074,00000 |
31 399,78081 |
33 427,71099 |
за счет средств федерального бюджета |
|
|
|
|
|
||
за счет средств краевого бюджета |
|
232 901,49180 |
168 074,00000 |
31 399,78081 |
33 427,71099 |
||
|
811 |
4 405,51200 |
1 605,00000 |
1 372,80000 |
1 427,71200 |
||
|
820 |
228 495,97980 |
166 469,00000 |
30 026,98081 |
31 999,99899 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
|
|
|
||
за счет средств внебюджетных фондов |
|
|
|
|
|
||
за счет средств юридических лиц |
|
|
|
|
|
||
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета |
|
|
|
|
|
||
7. |
Основное мероприятие 2.2 Повышение качества и доступности предоставления услуг, в том числе в электронной форме |
Всего, в том числе: |
|
44 136,31581 |
14 712,10527 |
14 712,10527 |
14 712,10527 |
за счет средств федерального бюджета |
|
13 429,50000 |
4 476,50000 |
4 476,50000 |
4 476,50000 |
||
|
815 |
4 476,50000 |
4 476,50000 |
|
|
||
|
820 |
8 953,00000 |
|
4 476,50000 |
4 476,50000 |
||
за счет средств краевого бюджета |
|
30 706,81581 |
10 235,60527 |
10 235,60527 |
10 235,60527 |
||
|
815 |
235,60527 |
235,60527 |
|
|
||
|
820 |
30 471,21054 |
10 000,00000 |
10 235,60527 |
10 235,60527 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
|
|
|
||
за счет средств внебюджетных фондов |
|
|
|
|
|
||
за счет средств юридических лиц |
|
|
|
|
|
||
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета |
|
|
|
|
|
||
8. |
Основное мероприятие 2.3 Автоматизация контрольно-надзорной деятельности |
Всего, в том числе: |
|
5 200,00000 |
3 200,00000 |
1 000,00000 |
1 000,00000 |
за счет средств федерального бюджета |
|
|
|
|
|
||
за счет средств краевого бюджета |
|
5 200,00000 |
3 200,00000 |
1 000,00000 |
1 000,00000 |
||
|
837 |
3 000,00000 |
1 000,00000 |
1 000,00000 |
1 000,00000 |
||
|
838 |
2 200,00000 |
2 200,00000 |
|
|
||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
|
|
|
||
за счет средств внебюджетных фондов |
|
|
|
|
|
||
за счет средств юридических лиц |
|
|
|
|
|
||
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета |
|
|
|
|
|
||
9. |
Основное мероприятие 2.4 Развитие и сопровождение системы электронного юридически значимого документооборота в Камчатском крае |
Всего, в том числе: |
|
16 479,00000 |
16 479,00000 |
|
|
за счет средств федерального бюджета |
|
|
|
|
|
||
за счет средств краевого бюджета |
820 |
16 479,00000 |
16 479,00000 |
|
|
||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
|
|
|
||
за счет средств внебюджетных фондов |
|
|
|
|
|
||
за счет средств юридических лиц |
|
|
|
|
|
||
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета |
|
|
|
|
|
||
10. |
Основное мероприятие 2.5 Создание, развитие и сопровождение информационных систем |
Всего, в том числе: |
|
340 921,92121 |
120 519,70121 |
122 291,48800 |
98 110,73200 |
за счет средств федерального бюджета |
|
|
|
|
|
||
за счет средств краевого бюджета |
|
340 921,92121 |
120 519,70121 |
122 291,48800 |
98 110,73200 |
||
|
804 |
4 500,00000 |
1 500,00000 |
1 500,00000 |
1 500,00000 |
||
|
811 |
283 363,56621 |
96 661,34621 |
105 441,48800 |
81 260,73200 |
||
|
815 |
4 488,35500 |
4 488,35500 |
|
|
||
|
820 |
40 070,00000 |
9 370,00000 |
15 350,00000 |
15 350,00000 |
||
|
843 |
8 500,00000 |
8 500,00000 |
|
|
||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
|
|
|
||
за счет средств внебюджетных фондов |
|
|
|
|
|
||
за счет средств юридических лиц |
|
|
|
|
|
||
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета |
|
|
|
|
|
||
11. |
Основное мероприятие 2.6 Цифровая трансформация иных отраслей |
Всего, в том числе: |
|
|
|
|
|
за счет средств федерального бюджета |
|
|
|
|
|
||
за счет средств краевого бюджета |
|
|
|
|
|
||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
|
|
|
||
за счет средств внебюджетных фондов |
|
|
|
|
|
||
за счет средств юридических лиц |
|
|
|
|
|
||
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета |
|
|
|
|
|
||
12. |
Основное мероприятие 2.7 Цифровая трансформация в сфере обеспечения безопасности |
Всего, в том числе: |
|
7 700,00000 |
7 700,00000 |
|
|
за счет средств федерального бюджета |
|
|
|
|
|
||
за счет средств краевого бюджета |
819 |
7 700,00000 |
7 700,00000 |
|
|
||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
|
|
|
||
за счет средств внебюджетных фондов |
|
|
|
|
|
||
за счет средств юридических лиц |
|
|
|
|
|
||
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета |
|
|
|
|
|
||
13. |
D3 Региональный проект "Кадры для цифровой экономики (Камчатский край)" |
Всего, в том числе: |
|
|
|
|
|
за счет средств федерального бюджета |
|
|
|
|
|
||
за счет средств краевого бюджета |
|
|
|
|
|
||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
|
|
|
||
за счет средств внебюджетных фондов |
|
|
|
|
|
||
за счет средств юридических лиц |
|
|
|
|
|
||
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета |
|
|
|
|
|
||
14. |
D4 Региональный проект "Информационная безопасность (Камчатский край)" |
Всего, в том числе: |
|
|
|
|
|
за счет средств федерального бюджета |
|
|
|
|
|
||
за счет средств краевого бюджета |
|
|
|
|
|
||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
|
|
|
||
за счет средств внебюджетных фондов |
|
|
|
|
|
||
за счет средств юридических лиц |
|
|
|
|
|
||
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета |
|
|
|
|
|
||
15. |
D5 Региональный проект "Цифровые технологии (Камчатский край)" |
Всего, в том числе: |
|
|
|
|
|
за счет средств федерального бюджета |
|
|
|
|
|
||
за счет средств краевого бюджета |
|
|
|
|
|
||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
|
|
|
||
за счет средств внебюджетных фондов |
|
|
|
|
|
||
за счет средств юридических лиц |
|
|
|
|
|
||
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета |
|
|
|
|
|
||
16. |
D6 Региональный проект "Цифровое государственное управление (Камчатский край)" |
Всего, в том числе: |
|
|
|
|
|
за счет средств федерального бюджета |
|
|
|
|
|
||
за счет средств краевого бюджета |
|
|
|
|
|
||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
|
|
|
||
за счет средств внебюджетных фондов |
|
|
|
|
|
||
за счет средств юридических лиц |
|
|
|
|
|
||
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета |
|
|
|
|
|
||
17. |
Подпрограмма 3 "Цифровой контур здравоохранения" |
Всего, в том числе: |
|
299 848,87376 |
124 305,05556 |
86 660,94950 |
88 882,86870 |
за счет средств федерального бюджета |
814 |
76 765,30000 |
31 035,40000 |
21 765,10000 |
23 964,80000 |
||
за счет средств краевого бюджета |
814 |
223 083,57376 |
93 269,65556 |
64 895,84950 |
64 918,06870 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
|
|
|
||
за счет средств внебюджетных фондов |
|
|
|
|
|
||
за счет средств юридических лиц |
|
|
|
|
|
||
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета |
|
|
|
|
|
||
18. |
Основное мероприятие 3.1 Развитие информатизации в здравоохранении |
Всего, в том числе: |
|
106 508,16666 |
54 356,16666 |
26 076,00000 |
26 076,00000 |
за счет средств федерального бюджета |
|
|
|
|
|
||
за счет средств краевого бюджета |
814 |
106 508,16666 |
54 356,16666 |
26 076,00000 |
26 076,00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
|
|
|
||
за счет средств внебюджетных фондов |
|
|
|
|
|
||
за счет средств юридических лиц |
|
|
|
|
|
||
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета |
|
|
|
|
|
||
19. |
N 7 Региональный проект "Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)" |
Всего, в том числе: |
|
193 340,70710 |
69 948,88890 |
60 584,94950 |
62 806,86870 |
за счет средств федерального бюджета |
814 |
76 765,30000 |
31 035,40000 |
21 765,10000 |
23 964,80000 |
||
за счет средств краевого бюджета |
814 |
116 575,40710 |
38 913,48890 |
38 819,84950 |
38 842,06870 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
|
|
|
||
за счет средств внебюджетных фондов |
|
|
|
|
|
||
за счет средств юридических лиц |
|
|
|
|
|
||
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета |
|
|
|
|
|
||
20. |
Подпрограмма 4 "Цифровая образовательная среда" |
Всего, в том числе: |
|
55 884,39166 |
12 737,65456 |
11 072,71200 |
32 074,02510 |
за счет средств федерального бюджета |
813 |
20 791,30000 |
|
|
20 791,30000 |
||
за счет средств краевого бюджета |
813 |
35 093,09166 |
12 737,65456 |
11 072,71200 |
11 282,72510 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
|
|
|
||
за счет средств внебюджетных фондов |
|
|
|
|
|
||
за счет средств юридических лиц |
|
|
|
|
|
||
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета |
|
|
|
|
|
||
21. |
Основное мероприятие 4.1 Развитие и сопровождение информационных технологий и информационных систем в сфере образования |
Всего, в том числе: |
|
34 883,07856 |
12 737,65456 |
11 072,71200 |
11 072,71200 |
за счет средств федерального бюджета |
|
|
|
|
|
||
за счет средств краевого бюджета |
813 |
34 883,07856 |
12 737,65456 |
11 072,71200 |
11 072,71200 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
|
|
|
||
за счет средств внебюджетных фондов |
|
|
|
|
|
||
за счет средств юридических лиц |
|
|
|
|
|
||
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета |
|
|
|
|
|
||
22. |
Е4 Региональный проект "Цифровая образовательная среда" |
Всего, в том числе: |
|
21 001,31310 |
|
|
21 001,31310 |
за счет средств федерального бюджета |
813 |
20 791,30000 |
|
|
20 791,30000 |
||
за счет средств краевого бюджета |
813 |
210,01310 |
|
|
210,01310 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
|
|
|
||
за счет средств внебюджетных фондов |
|
|
|
|
|
||
за счет средств юридических лиц |
|
|
|
|
|
||
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета |
|
|
|
|
|
||
23. |
Подпрограмма 5 "Цифровая трансформация социальной сферы" |
Всего, в том числе: |
|
60 949,45500 |
20 316,48500 |
20 316,48500 |
20 316,48500 |
за счет средств федерального бюджета |
|
|
|
|
|
||
за счет средств краевого бюджета |
|
60 949,45500 |
20 316,48500 |
20 316,48500 |
20 316,48500 |
||
|
815 |
56 523,90000 |
18 841,30000 |
18 841,30000 |
18 841,30000 |
||
|
829 |
4 425,55500 |
1 475,18500 |
1 475,18500 |
1 475,18500 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
|
|
|
||
за счет средств внебюджетных фондов |
|
|
|
|
|
||
за счет средств юридических лиц |
|
|
|
|
|
||
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета |
|
|
|
|
|
||
24. |
Основное мероприятие 5.1 Цифровая трансформация в сфере занятости населения и труда |
Всего, в том числе: |
|
4 425,55500 |
1 475,18500 |
1 475,18500 |
1 475,18500 |
за счет средств федерального бюджета |
|
|
|
|
|
||
за счет средств краевого бюджета |
829 |
4 425,55500 |
1 475,18500 |
1 475,18500 |
1 475,18500 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
|
|
|
||
за счет средств внебюджетных фондов |
|
|
|
|
|
||
за счет средств юридических лиц |
|
|
|
|
|
||
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета |
|
|
|
|
|
||
25. |
Основное мероприятие 5.2 Цифровая трансформация в сфере социальная помощи и поддержки населения |
Всего, в том числе: |
|
56 523,90000 |
18 841,30000 |
18 841,30000 |
18 841,30000 |
за счет средств федерального бюджета |
|
|
|
|
|
||
за счет средств краевого бюджета |
815 |
56 523,90000 |
18 841,30000 |
18 841,30000 |
18 841,30000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
|
|
|
||
за счет средств внебюджетных фондов |
|
|
|
|
|
||
за счет средств юридических лиц |
|
|
|
|
|
||
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета |
|
|
|
|
|
||
26. |
Подпрограмма 6 "Цифровая трансформация в сфере транспорта" |
Всего, в том числе: |
|
253 867,10000 |
183 407,10000 |
35 230,00000 |
35 230,00000 |
за счет средств федерального бюджета |
|
|
|
|
|
||
за счет средств краевого бюджета |
|
253 867,10000 |
183 407,10000 |
35 230,00000 |
35 230,00000 |
||
|
820 |
148 177,10000 |
148 177,10000 |
|
|
||
|
833 |
105 690,00000 |
35 230,00000 |
35 230,00000 |
35 230,00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
|
|
|
||
за счет средств внебюджетных фондов |
|
|
|
|
|
||
за счет средств юридических лиц |
|
|
|
|
|
||
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета |
|
|
|
|
|
||
27. |
Основное мероприятие 6.1 Цифровая трансформация в сфере транспорта |
Всего, в том числе: |
|
105 690,00000 |
35 230,00000 |
35 230,00000 |
35 230,00000 |
за счет средств федерального бюджета |
|
|
|
|
|
||
за счет средств краевого бюджета |
833 |
105 690,00000 |
35 230,00000 |
35 230,00000 |
35 230,00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
|
|
|
||
за счет средств внебюджетных фондов |
|
|
|
|
|
||
за счет средств юридических лиц |
|
|
|
|
|
||
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета |
|
|
|
|
|
||
28. |
Основное мероприятие 6.2 Развитие и сопровождение системы автоматической фиксации административных правонарушений в области безопасности дорожного движения |
Всего, в том числе: |
|
128 136,10000 |
128 136,10000 |
|
|
за счет средств федерального бюджета |
|
|
|
|
|
||
за счет средств краевого бюджета |
820 |
128 136,10000 |
128 136,10000 |
|
|
||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
|
|
|
||
за счет средств внебюджетных фондов |
|
|
|
|
|
||
за счет средств юридических лиц |
|
|
|
|
|
||
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета |
|
|
|
|
|
||
29. |
R2 Региональный проект "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства Камчатского края" |
Всего, в том числе: |
|
20 041,00000 |
20 041,00000 |
|
|
за счет средств федерального бюджета |
|
|
|
|
|
||
за счет средств краевого бюджета |
820 |
20 041,00000 |
20 041,00000 |
|
|
||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
|
|
|
||
за счет средств внебюджетных фондов |
|
|
|
|
|
||
за счет средств юридических лиц |
|
|
|
|
|
||
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета |
|
|
|
|
|
||
30. |
Подпрограмма 7 "Умный регион" |
Всего, в том числе: |
|
22 816,00000 |
20 116,00000 |
1 350,00000 |
1 350,00000 |
за счет средств федерального бюджета |
|
|
|
|
|
||
за счет средств краевого бюджета |
|
22 816,00000 |
20 116,00000 |
1 350,00000 |
1 350,00000 |
||
|
810 |
7 350,00000 |
4 650,00000 |
1 350,00000 |
1 350,00000 |
||
|
812 |
15 466,00000 |
15 466,00000 |
|
|
||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
|
|
|
||
за счет средств внебюджетных фондов |
|
|
|
|
|
||
за счет средств юридических лиц |
|
|
|
|
|
||
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета |
|
|
|
|
|
||
31. |
Основное мероприятие 7.1 Цифровая трансформация в сфере жилищно-коммунального хозяйства |
Всего, в том числе: |
|
7 350,00000 |
4 650,00000 |
1 350,00000 |
1 350,00000 |
за счет средств федерального бюджета |
|
|
|
|
|
||
за счет средств краевого бюджета |
810 |
7 350,00000 |
4 650,00000 |
1 350,00000 |
1 350,00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
|
|
|
||
за счет средств внебюджетных фондов |
|
|
|
|
|
||
за счет средств юридических лиц |
|
|
|
|
|
||
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета |
|
|
|
|
|
||
32. |
Основное мероприятие 7.2 Цифровая трансформация в сфере строительства |
Всего, в том числе: |
|
|
|
|
|
за счет средств федерального бюджета |
|
|
|
|
|
||
за счет средств краевого бюджета |
812 |
15 466,00000 |
15 466,00000 |
|
|
||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
|
|
|
||
за счет средств внебюджетных фондов |
|
|
|
|
|
||
за счет средств юридических лиц |
|
|
|
|
|
||
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета |
|
|
|
|
|
||
33. |
Основное мероприятие 7.3 Цифровая трансформация в сфере земельных и имущественных отношений |
Всего, в том числе: |
|
|
|
|
|
за счет средств федерального бюджета |
|
|
|
|
|
||
за счет средств краевого бюджета |
|
|
|
|
|
||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
|
|
|
||
за счет средств внебюджетных фондов |
|
|
|
|
|
||
за счет средств юридических лиц |
|
|
|
|
|
||
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета |
|
|
|
|
|
||
34. |
Подпрограмма 8 "Обеспечение реализации Программы" |
Всего, в том числе: |
|
414 263,95768 |
167 334,73768 |
123 362,72000 |
123 566,50000 |
за счет средств федерального бюджета |
|
|
|
|
|
||
за счет средств краевого бюджета |
820 |
414 263,95768 |
167 334,73768 |
123 362,72000 |
123 566,50000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
|
|
|
||
за счет средств внебюджетных фондов |
|
|
|
|
|
||
за счет средств юридических лиц |
|
|
|
|
|
||
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета |
|
|
|
|
|
||
35. |
Основное мероприятие 8.1 Обеспечение реализации государственной политики в сфере цифрового развития в Камчатском крае |
Всего, в том числе: |
|
126 482,61968 |
43 565,41968 |
41 458,60000 |
41 458,60000 |
за счет средств федерального бюджета |
|
|
|
|
|
||
за счет средств краевого бюджета |
820 |
126 482,61968 |
43 565,41968 |
41 458,60000 |
41 458,60000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
|
|
|
||
за счет средств внебюджетных фондов |
|
|
|
|
|
||
за счет средств юридических лиц |
|
|
|
|
|
||
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета |
|
|
|
|
|
||
36. |
Основное мероприятие 8.2 Выполнение технологических функций в области информатизации |
Всего, в том числе: |
|
219 846,33800 |
94 234,31800 |
62 704,12000 |
62 907,90000 |
за счет средств федерального бюджета |
|
|
|
|
|
||
за счет средств краевого бюджета |
820 |
219 846,33800 |
94 234,31800 |
62 704,12000 |
62 907,90000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
|
|
|
||
за счет средств внебюджетных фондов |
|
|
|
|
|
||
за счет средств юридических лиц |
|
|
|
|
|
||
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета |
|
|
|
|
|
||
37. |
Основное мероприятие 8.3 Обеспечение создания и функционирования центра компетенции по цифровым технологиям в Камчатском крае |
Всего, в том числе: |
|
67 935,00000 |
29 535,00000 |
19 200,00000 |
19 200,00000 |
за счет средств федерального бюджета |
|
|
|
|
|
||
за счет средств краевого бюджета |
820 |
67 935,00000 |
29 535,00000 |
19 200,00000 |
19 200,00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
|
|
|
||
за счет средств внебюджетных фондов |
|
|
|
|
|
||
за счет средств юридических лиц |
|
|
|
|
|
||
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета |
|
|
|
|
|
<< Часть 8 Часть 8 |
||
Содержание Постановление Правительства Камчатского края от 22 августа 2022 г. N 450-П "О внесении изменений в государственную программу... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.