Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Ведомственный стандарт
по осуществлению полномочий внутреннего государственного финансового контроля
(утв. приказом Министерства финансов Удмуртской Республики от 25 августа 2022 г. N 275)
I. Общие положения
1. Положения Ведомственного стандарта по осуществлению полномочий внутреннего государственного финансового контроля Министерством финансов Удмуртской Республики (далее - Ведомственный стандарт, Министерство,) применяются при осуществлении полномочий внутреннего государственного финансового контроля, в случаях, предусмотренных федеральными стандартами внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля:
"Принципы контрольной деятельности органов внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля", утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 06.02.2020 г. N 95;
"Права и обязанности должностных лиц органов внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля и объектов внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля (их должностных лиц) при осуществлении внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля", утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 06.02.2020 г. N 100;
"Планирование проверок, ревизий и обследований", утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 27.02.2020 г. N 208;
"Проведение проверок, ревизии и обследований и оформление их результатов", утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 17.08.2020 г. N 1235 (далее - Федеральный стандарт N 1235);
"Реализация результатов проверок, ревизий и обследований", утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 23.07.2020 г. N 1095 (далее - Федеральный стандарт N 1095).
2. В соответствии с пунктом 16 Федерального стандарта N 1235 установлен порядок составления (использования) рабочего плана контрольного мероприятия.
Руководитель проверочной (ревизионной) группы до начала контрольного мероприятия составляет рабочий план проведения контрольного мероприятия (далее - рабочий план) и знакомит участников проверочной (ревизионной) группы, с его содержанием.
В рабочем плане указываются: метод осуществления контрольного мероприятия; полное наименование объекта контроля; тема контрольного мероприятия; проверяемый период; перечень основных вопросов, подлежащих изучению в ходе проведения контрольного мероприятия; фамилия, инициалы лица, ответственного за проверку вопросов, подлежащих изучению в ходе проведения контрольного мероприятия; срок предоставления результатов контрольного мероприятия руководителю проверочной (ревизионной) группы (дата, либо количество рабочих дней со дня завершения контрольных действий); отметка лица, ответственного за проверку вопросов, об ознакомлении с рабочим планом с указанием даты.
В случае внесения изменений в решение о назначении контрольного мероприятия руководителем проверочной (ревизионной) группы составляется новый рабочий план.
Рабочий план не составляется в случаях, если:
контрольное мероприятие осуществляется одним должностным лицом Министерства;
должностные лица Министерства входят в состав проверочных групп, организованных по инициативе органов государственной власти Удмуртской Республики, Прокуратуры Удмуртской Республики, Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Удмуртской Республике, правоохранительных органов, Государственного контрольного комитета Удмуртской Республики, органов местного самоуправления Удмуртской Республики;
проводится встречная проверка.
3. В соответствии с пунктом 52 Федерального стандарта N 1235 при выявлении однородных нарушений решение о необходимости формирования детальной информации обо всех выявленных нарушениях с использованием приложений к акту, заключению принимает руководитель проверочной (ревизионной) группы или уполномоченное на проведение контрольного мероприятия должностное лицо.
4. В соответствии с пунктом 6 Федерального стандарта N 1095 установлен порядок рассмотрения акта, заключения и иных материалов контрольного мероприятия.
Акт проверки (ревизии), заключение, составленное по результатам обследования, замечания (возражения, пояснения) объекта контроля и иные материалы контрольного мероприятия подлежат рассмотрению заместителем министра финансов Удмуртской Республики, курирующим работу структурного подразделения Министерства, ответственного за организацию осуществления контрольного мероприятия (далее - заместитель министра).
Письменное заключение на возражения по акту проверки (ревизии), по заключению, составленному по результатам обследования, согласовывается со структурным подразделением Министерства, осуществляющим правовое обеспечение деятельности Министерства по осуществлению внутреннего государственного финансового контроля, и подписывается заместителем министра.
Решением заместителя министра по результатам рассмотрения акта проверки (ревизии), заключения, составленного по результатам обследования, замечаний (возражений, пояснений) объекта контроля и иных материалов контрольного мероприятия является утвержденный отчет о результатах контрольного мероприятия, предоставленный руководителем проверочной (ревизионной) группы или уполномоченным на проведение контрольного мероприятия должностным лицом.
5. При осуществлении полномочий внутреннего государственного финансового контроля применяются формы документов, установленные Приложениями Ведомственного стандарта:
- рабочий план контрольного мероприятия (Приложение 1);
- справка о завершении контрольных действий (Приложение 2);
- отчет о результатах (Приложение 3).
Приложение N 1
Рабочий план
контрольного мероприятия
____________________________________________________________________
(метод осуществления контрольного мероприятия)
____________________________________________________________________
(полное наименование объекта контроля)
____________________________________________________________________
(тема контрольного мероприятия, проверяемый период)
N |
Перечень основных вопросов, подлежащих изучению в ходе проведения контрольного мероприятия |
Фамилия, инициалы лица, ответственного за проверку вопросов, подлежащих изучению в ходе проведения контрольного мероприятия |
Срок предоставления результатов контрольного мероприятия руководителю проверочной (ревизионной) группы (дата, либо количество рабочих дней со дня завершения контрольных действий) |
Отметка об ознакомлении (подпись/ дата) |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
|
|
|
Руководитель проверочной
(ревизионной) группы
(подпись, дата)
Приложение N 2
Справка
о завершении контрольных действий
"____" __________ 20__ г.
Плановое (внеплановое) контрольное мероприятие назначено на
основании приказа Министерства финансов Удмуртской Республики от
"_____" _______________ 20___ г. N _________.
Объект проверки, в отношении которого проведены контрольные
действия:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
(полное наименование объекта контроля)
Тема контрольного мероприятия: _________________________________
Проверяемый период: ____________________________________________
Срок проведения камеральной, выездной проверки (ревизии),
обследования, не включая периоды ее приостановления, составил
рабочих дней с "____" _________ 20___ г по "____" ________ 20___ г.
Контрольные действия окончены "____" ___________ 20___ г.
Руководитель проверочной (ревизионной) группы
(Должностное лицо, уполномоченное на проведение
контрольного мероприятия)
________________________________ ___________ ___________________
должность подпись инициалы, фамилия
Приложение N 3
УТВЕРЖДАЮ
Заместитель министра финансов
Удмуртской Республики
_____________________________
(Фамилия, инициалы)
_____________________________
(Подпись)
"____" _____________ 20___ г.
Отчет о результатах
____________________________________________________________________
(метод осуществления контрольного мероприятия)
____________________________________________________________________
(полное наименование объекта контроля)
____________________________________________________________________
(проверяемый период)
"____" _____________ 20___ г.
(дата)
Тема контрольного мероприятия: _____________________________________
Основание для проведения контрольного мероприятия: _________________
(указываются реквизиты приказа)
Срок проведения контрольного мероприятия: __________________________
(даты начала и окончания проведения контрольного мероприятия)
Контрольное мероприятие проведено: _________________________________
(ФИО, должности проверяющих)
Дата подписания акта (заключения): _________________________________
По результатам контрольного мероприятия ____________________________
(наличие (отсутствие) выявленных нарушений и (или)недостатков)
1 |
2<*> |
Есть основания для направления представления и (или) предписания объекту контроля |
|
Есть основания для направления информации в правоохранительные органы, органы прокуратуры и иные государственные (муниципальные) органы |
|
Есть основания для назначения внеплановой выездной проверки (ревизии), в том числе: |
|
при наличии письменных возражений от объекта контроля и представленных объектом контроля дополнительных документов, относящихся к проверенному периоду, влияющих на выводы по результатам проведения проверки (ревизии); |
|
признаков нарушений, которые не могут в полной мере быть подтверждены в рамках проведенной проверки (ревизии) |
|
_____________________________
<*> Руководитель проверочной (ревизионной) группы, (должностное лицо, уполномоченное на проведение контрольного мероприятия) предлагает решение (решения) по итогам рассмотрения материалов проверки посредством внесения отметки "V" в соответствующее поле графы 2.
Приложение:
1. Акт (заключение) по результатам контрольного мероприятия с
приложениями к нему, всего на ____ л. в 1 экз.;
2. Замечания (возражения, пояснения) объекта контроля на ____ л.
в 1 экз.;
3. Заключение на возражения объекта контроля к акту (заключению)
по результатам контрольного мероприятия на ____ л. в 1 экз.
Руководитель проверочной (ревизионной) группы
(Должностное лицо, уполномоченное на проведение
контрольного мероприятия)
________________________________ ___________ ___________________
должность подпись инициалы, фамилия
<< Назад |
||
Содержание Приказ Министерства финансов Удмуртской Республики от 25 августа 2022 г. N 275 "О внесении изменений в Ведомственный... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.