Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение 1
Утверждено
постановлением Администрации
Златоустовского городского округа
от 19.08.2022 г. N 339-П/АДМ
Приложение 1
к муниципальной Программе
Златоустовского городского округа
"Обеспечение качественными услугами
жилищно-коммунального хозяйства населения,
дорожной деятельности и транспорта
Перечень основных мероприятий муниципальной Программы
КФСР |
Наименование мероприятий программы |
Объем финансирования на реализацию мероприятий Программы по годам, тыс. руб. |
Источник финансирования |
Ответственный исполнитель |
Ожидаемые результаты |
||||
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
||||||
1. Подпрограмма "Мероприятия в сфере жилищно-коммунального хозяйства Златоустовского городского округа" | |||||||||
1.1. Основное мероприятие "Организация транспортного обслуживания населения" | |||||||||
0408 |
Автоматизированная система учета оплаты проезда |
3 000,00 |
3 300,0 |
3 300,0 |
3 300,0 |
Местный бюджет |
МКУ ЗГО "УЖКХ" |
1. Обеспечение регулярных перевозок пассажиров электротранспортом (трамвай) и автомобильным транспортом общего пользования в городском сообщении - 12 мес. 2. Увеличение подвижного состава для автобусных пассажирских перевозок на 32 шт. 3. Увеличение общественного транспорта, в отношении которого произведен капитально-восстановительный ремонт на 12 шт. 4. Снижение протяженности трамвайных путей и контактной сети (участков трамвайных путей и контактной сети) требующих капитального ремонта на 265 моп. 5. Обустройство трамвайных остановочных пунктов в соответствии с требованиями доступности для маломобильных групп населения - 120 шт. 6. Увеличение протяженности трамвайных путей, обособленных бордюрным камнем на 10,3 км. |
|
Приобретение автобусов |
246 033,40 |
151 300,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
Организация регулярных перевозок пассажиров и багажа городским наземным электрическим транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам |
0,00 |
31 000,0 |
31 000,0 |
31 000,0 |
Местный бюджет |
||||
0,00 |
93 000,0 |
93 000,0 |
93 000,0 |
Областной бюджет |
|||||
Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры муниципальных образований Челябинской области |
0,00 |
1 224,0 |
1 224,0 |
1 224,0 |
Местный бюджет |
||||
0,00 |
40 800,0 |
40 041,1 |
40 453,2 |
Областной бюджет |
|||||
Капитально-восстановительный ремонт пассажирского подвижного состава общественного транспорта |
189 050,00 |
118 300,0 |
0,0 |
0,0 |
Местный бюджет |
||||
Проведение научно-исследовательских работ по разработке оптимальной маршрутной сети пассажирского транспорта |
1 940,25 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
Предоставление субсидии организациям пассажирского транспорта на возмещение расходов, связанных с перевозкой пассажиров |
87 447,18 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
Предоставление субсидий организациям пассажирского транспорта на финансовое обеспечение затрат, связанных с перевозкой пассажиров |
44 275,02 |
70 144,5 |
52 700,0 |
52 700,0 |
|||||
Предоставления субсидий юридическим лицам на капитальный ремонт трамвайных путей и контактной сети |
8 104,80 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
|
579 850,65 |
509 068,5 |
221 265,1 |
221 677,2 |
|
||||
1.2. Основное мероприятие "Организация освещения улиц на территории Златоустовского городского округа" | |||||||||
0503 |
Организация освещения улиц на территории Златоустовского городского округа |
51 058,22 |
34 891,9 |
57 687,3 |
70 618,7 |
Местный бюджет |
МКУ ЗГО "УЖКХ" |
1. Снижение протяженности объектов инженерной инфраструктуры: воздушных электролиний и линий наружного освещения, требующих ремонта, на 14 194,42 м. 2. Смонтированные объекты инженерной инфраструктуры: воздушные электролинии и линии наружного освещения - 21 162,4 м. 3. Снижение объема потребляемой электроэнергии, расходуемой на уличное освещение на 705,85 тыс. кВт. |
|
|
51 058,22 |
34 891,9 |
57 687,3 |
70 618,7 |
|
||||
1.3. Основное мероприятие "Организация мероприятий по благоустройству на территории Златоустовского городского округа" | |||||||||
0503 |
Благоустройство |
205,0 |
200,0 |
300,0 |
300,0 |
Местный бюджет |
Администрация ЗГО |
1. Снижение количества высокорастущих аварийных деревьев на 2 447 шт. 2. Объем вывезенного и размещенного на полигоне мусора и ТКО после проведения субботников - 3 628,8 тонн. 3. Регулирование численности отловленных животных без владельцев - 250 голов. 4. Демонтаж незаконно установленных рекламных конструкций - 30 шт. 5. Обеспечение надлежащего содержания скверов и парков - 18 шт. 6. Площадь земельных участков, на которых проведены мероприятия по содержанию территорий, подлежащих рекультивации - 154 970,0 кв. м. |
|
73 074,77315 |
88 823,86317 |
55 104,7 |
55 702,5 |
МКУ ЗГО "УЖКХ" |
|||||
Организация мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев |
1 818,15 |
969,0 |
969,0 |
969,0 |
Областной бюджет |
||||
|
75 097,92315 |
89 992,86317 |
56 373,7 |
56 971,5 |
|
||||
1.4. Основное мероприятие "Мероприятия в области жилищного хозяйства" | |||||||||
0501 |
Субсидии юридическим лицам на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, являющихся объектами культурного наследия |
106 200,0 |
107 028,0 |
0,0 |
0,0 |
Местный бюджет |
МКУ ЗГО "УЖКХ" |
1. Восстановление архитектурного облика многоквартирных домов, являющихся объектами культурного наследия, путем проведения капитального ремонта - 2 ед. |
|
|
106 200,0 |
107 028,0 |
0,0 |
0,0 |
|
||||
1.5. Основное мероприятие "Мероприятия в области коммунального хозяйства" | |||||||||
0502 |
Коммунальное хозяйство |
14 818,83 |
35 960,22007 |
1 224,00 |
1 224,00 |
Местный бюджет |
Администрация ЗГО |
1. Снижение протяженности сетей водоснабжения (участков сетей водоснабжения), требующих капитального ремонта на 308,0 м. 2. Снижение протяженности тепловых сетей (участков тепловых сетей), требующих капитального ремонта на 2 371,34 м. 3. Получение положительного заключения экспертизы проектно-сметной документации на капитальный ремонт ГТС - 1 ед. 4. Проведение капитального ремонта ГТС или участка ГТС - 1 ед. 5. Снижение в текущем финансовом году кредиторской задолженности теплоснабжающих организаций за ТЭР на 5 %.6. Уход от неэффективного источника тепловой энергии и обеспечение качеством и надежностью системы теплоснабжения населения округа. 7. Повышение качества очистки источников водоснабжения и автоматизация процессов управления оборудованием, позволяющем снизить энергозатраты, отказаться от опасных производственных моментов, уменьшить потери воды на собственные нужды города. 8. Увеличение количества приобретенной дорожно-строительной техникой на 1 ед. |
|
148 399,94231 |
436 474,08505 |
0,0 |
0,0 |
Областной бюджет |
|||||
224 344,95788 |
39 013,37993 |
21 551,7 |
22 421,8 |
Местный бюджет |
МКУ ЗГО "УЖКХ" |
||||
49 222,55769 |
19 709,51495 |
25 564,7 |
54 459,0 |
Областной бюджет |
|||||
0,00 |
31 539,9 |
8 686,3 |
117 382,9 |
Федеральный бюджет |
|||||
|
436 786,28788 |
562 697,1 |
57 026,7 |
195 487,7 |
|
||||
1.6. Основное мероприятие "Управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления" | |||||||||
0113 |
Денежные выплаты председателям КТОС |
424,80 |
907,2 |
346,5 |
346,5 |
Местный бюджет |
МКУ ЗГО "УЖКХ" |
|
|
0505 |
Содержание аппарата |
23 607,80 |
25 149,26 |
21 710,5 |
21 710,5 |
Местный бюджет |
МКУ ЗГО "УЖКХ" |
||
155,59 |
161,3 |
161,3 |
161,3 |
Областной бюджет |
|||||
0705 |
Повышение квалификации сотрудников учреждения |
47,20 |
40,0 |
40,0 |
40,0 |
Местный бюджет |
МКУ ЗГО "УЖКХ" |
||
|
24 235,39 |
26 257,76 |
22 258,3 |
22 258,3 |
|
||||
1.7. Основное мероприятие "Организация доступа маломобильных групп населения в помещения МКД" | |||||||||
0501 |
Обустройство доступа маломобильных групп населения в помещение МКД |
1 344,0 |
1 127,34 |
1 344,0 |
1 344,0 |
Местный бюджет |
МКУ ЗГО "УЖКХ" |
1. Увеличение количества многоквартирных домов, в которых установлены приспособления для беспрепятственного передвижения инвалидов-колясочников на 46 ед. |
|
|
1 344,0 |
1 127,34 |
1 344,0 |
1 344,0 |
|
||||
1.G1. Основное мероприятие "Региональный проект "Чистая страна" | |||||||||
0503 |
Ликвидация несанкционированных свалок |
0,0 |
412,7 |
597,8 |
0,0 |
Местный бюджет |
МКУ ЗГО "УЖКХ" |
|
|
0,0 |
513,3 |
327,2 |
0,0 |
Областной бюджет |
1. Ликвидация несанкционированных свалок - 10 шт. |
||||
|
0,0 |
926,0 |
925,0 |
0,0 |
|
||||
1.G2. Основное мероприятие "Региональный проект "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами" | |||||||||
0503 |
Создание и содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов |
140,02526 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Местный бюджет |
МКУ ЗГО "УЖКХ" |
1. Увеличение количества мест (площадок) накопления ТКО на 47 шт. |
|
2 660,48 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Областной бюджет |
|||||
Государственная поддержка закупки контейнеров для раздельного накопления твердых коммунальных отходов |
562,00 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Областной бюджет |
||||
1 246,92 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Федеральный бюджет |
|||||
Обеспечение контейнерным сбором образующихся в жилом фонде твердых коммунальных отходов |
0,00 |
125,543 |
0,0 |
0,0 |
Местный бюджет |
||||
0,00 |
2 385,32 |
0,0 |
0,0 |
Областной бюджет |
|||||
|
4 609,42526 |
2 510,863 |
0,0 |
0,0 |
|
||||
1.F5. Основное мероприятие "Региональный проект "Чистая вода" | |||||||||
0502 |
Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
10 000,0 |
Местный бюджет |
МКУ ЗГО "УЖКХ" |
1. Повышение качества очистки источников водоснабжения и автоматизация процессов управления оборудованием, позволяющем снизить энергозатраты, отказаться от опасных производственных моментов, уменьшить потери воды на собственные нужды города. |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
7 741,9 |
Областной бюджет |
|||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
185 805,2 |
Федеральный бюджет |
|||||
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
203 547,1 |
|
||||
|
1 075 116,25629 |
708 947,90617 |
248 130,5 |
271 932,0 |
|
||||
|
202 818,72 |
594 012,52 |
160 063,3 |
196 784,4 |
|||||
|
1 246,92 |
31 539,9 |
8 686,3 |
303 188,1 |
|||||
|
1 279 181,89629 |
1 334 500,32617 |
416 880,1 |
771 904,5 |
|||||
2. Подпрограмма "Организация дорожной деятельности и повышение безопасности дорожного движения в Златоустовском городском округе" | |||||||||
2.1. Основное мероприятие "Содержание улично-дорожной сети общего пользования местного значения и сооружений на ней, в том числе автомобильных дорог общего пользования местного значения и сооружений на них, относящихся к муниципальной собственности" | |||||||||
0409 |
Содержание улично-дорожной сети общего пользования местного значения и сооружений на ней, в том числе автомобильных дорог общего пользования местного значения и сооружений на них, относящихся к муниципальной собственности |
87 438,0305 |
119 488,7 |
106 156,7 |
106 156,7 |
Местный бюджет |
МКУ ЗГО "УЖКХ" |
1. Создание условий для обеспечения охраны жизни и здоровья граждан, обеспечение их законных прав на безопасные условия движения на улицах и дорогах округа. |
|
36 268,8495 |
4 289,8756 |
0,0 |
0,0 |
Областной бюджет |
|||||
|
123 706,88 |
123 778,5756 |
106 156,7 |
106 156,7 |
|
||||
2.2. Основное мероприятие "Внедрение и содержание технических средств, организация и регулирование дорожного движения в муниципальном образовании" | |||||||||
0409 |
Внедрение и содержание технических средств, организация и регулирование дорожного движения в муниципальном образовании |
12 962,02329 |
20 363,2 |
13 220,0 |
13 220,0 |
Местный бюджет |
МКУ ЗГО "УЖКХ" |
1. Внедрение новых и содержание существующих технических средств, приведение всех пешеходных переходов в соответствие с требованиями национальных стандартов и нормативов. |
|
7 568,57671 |
3 500,0 |
0,0 |
0,0 |
Областной бюджет |
|||||
|
20 530,60 |
23 863,2 |
13 220,0 |
13 220,0 |
|
||||
2.3. Основное мероприятие "Проектирование, строительство (реконструкция) и капитальный ремонт улично-дорожной сети общего пользования местного значения и сооружений на ней, в том числе автомобильных дорог общего пользования местного значения и сооружений на них" | |||||||||
0409 |
Проектирование, строительство (реконструкция) и капитальный ремонт улично-дорожной сети общего пользования местного значения и сооружений на ней, в том числе автомобильных дорог общего пользования местного значения и сооружений на них |
4 190,00 |
5 334,1 |
0,0 |
0,0 |
Местный бюджет |
МКУ ЗГО "УЖКХ" |
1. Создание условий для обеспечения охраны жизни и здоровья граждан, обеспечение их законных прав на безопасные условия движения на улицах и дорогах округа. |
|
4 800,00 |
11 585,0 |
0,0 |
0,0 |
Администрация ЗГО |
|||||
|
8 990,00 |
16 919,1 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|||
2.4. Основное мероприятие "Ремонт автомобильных дорог местного значения и сооружений на них, относящихся к муниципальной собственности" | |||||||||
0409 |
Ремонт автомобильных дорог местного значения и сооружений на них, относящихся к муниципальной собственности |
147 491,86581 |
47 030,3 |
22 400,0 |
22 400,0 |
Местный бюджет |
МКУ ЗГО "УЖКХ" |
1. Увеличение автомобильных дорог и инженерных сооружений на них, техническое состояние которых улучшено в результате текущего ремонта до 9,9 км. |
|
131 175,40379 |
73 988,6244 |
81 778,5 |
81 778,5 |
Областной бюджет |
|||||
|
278 667,2696 |
121 018,9244 |
104 178,5 |
104 178,5 |
|
||||
2.5. Основное мероприятие "Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов" | |||||||||
0409 |
Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов |
584,63040 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Местный бюджет |
МКУ ЗГО "УЖКХ" |
1. Создание условий для обеспечения охраны жизни и здоровья граждан, обеспечение их законных прав на безопасные условия движения на улицах и дорогах округа. |
|
|
584,63040 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
||||
2.6. Основное мероприятие "Приобретение коммунальной и дорожно-строительной техники, в том числе навесного оборудования" | |||||||||
0409 |
Приобретение коммунальной и дорожно-строительной техники, в том числе навесного оборудования |
3 710,70 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Местный бюджет |
МКУ ЗГО "УЖКХ" |
1. Увеличение количества приобретенной дорожно-строительной техникой на 2 ед. |
|
|
3 710,70 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
||||
Итого (местный бюджет): |
261 177,25 |
203 801,3 |
141 776,7 |
141 776,7 |
|||||
Итого (областной бюджет): |
175 012,83 |
81 778,5 |
81 778,5 |
81 778,5 |
|||||
Всего по подпрограмме: |
436 190,08 |
285 579,8 |
223 555,2 |
223 555,2 |
|||||
|
|
||||||||
Итого (местный бюджет): |
1 336 293,50629 |
912 749,20617 |
389 907,2 |
413 708,7 |
|||||
Итого (областной бюджет): |
377 831,55 |
675 791,02 |
241 841,8 |
278 562,9 |
|||||
Итого (федеральный бюджет): |
1 246,92 |
31 539,9 |
8 686,3 |
303 188,1 |
|||||
Всего по программе |
1 715 371,97629 |
1 620 080,12617 |
640 435,3 |
995 459,7 |
<< Назад |
Приложение 2 >> Приложение 2 |
|
Содержание Постановление Администрации Златоустовского городского округа Челябинской области от 19 августа 2022 г. N 339-П/АДМ "О внесении... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.