Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации
муниципального образования
город Горячий Ключ
от 13.06.2018 N 1083
"ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации
муниципального образования
город Горячий Ключ
от 29 августа 2014 года N 1758
(в редакции постановления администрации
муниципального образования
город Горячий Ключ
от 13.06.2018 N 1083)
Муниципальная программа "Развитие культуры муниципального образования город Горячий Ключ" на 2015 - 2022 годы
Паспорт
муниципальной программы "Развитие культуры муниципального образования город Горячий Ключ" на 2015 - 2022 годы
Координатор муниципальной программы |
Отдел культуры администрации муниципального образования город Горячий Ключ. |
Координатор подпрограмм |
Отдел культуры администрации муниципального образования город Горячий Ключ. |
Участники муниципальной программы |
Отдел культуры администрации муниципального образования город Горячий Ключ, муниципальное бюджетное учреждение муниципального образования город Горячий Ключ Творческое объединение "Перекресток", муниципальное бюджетное учреждение муниципального образования город Горячий Ключ "Городской исторический музей", муниципальное бюджетное учреждение культуры "Централизованная библиотечная система" муниципального образования город Горячий Ключ, муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Детская Школа Искусств муниципального образования город Горячий Ключ, муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Детская Школа Искусств станицы Саратовской муниципального образования город Горячий Ключ, муниципальное бюджетное учреждение "Городской парк культуры и отдыха 30-летия Победы" муниципального образования город Горячий Ключ. |
Подпрограммы муниципальной программы |
Подпрограмма 1 "Обеспечение деятельности музеев в муниципальном образовании город Горячий Ключ на 2015 - 2022 годы". Подпрограмма 2 "Развитие библиотечно-информационного обслуживания населения муниципального образования город Горячий Ключ на 2015 - 2022 годы". Подпрограмма 3 "Развитие дополнительного образования в сфере культуры и искусства в муниципальном образовании город Горячий Ключ на 2015 - 2022 годы". Подпрограмма 4 "Развитие самодеятельного народного творчества и организация досуговой деятельности в муниципальном образовании город Горячий Ключ на 2015 - 2022 годы". Подпрограмма 5 "Обеспечение деятельности отдела культуры администрации муниципального образования город Горячий Ключ на 2015 - 2022 годы". Подпрограмма 6 "Кадровое обеспечение учреждений культуры муниципального образования город Горячий Ключ на 2018 - 2022 годы" |
Цели муниципальной программы |
Сохранение сети учреждений культуры, расширение доступа жителей и гостей муниципального образования к достижениям культуры, искусства и кинематографии, поддержка и развитие самодеятельных творческих коллективов. |
Задачи муниципальной программы |
Улучшение качества услуг, предоставляемых учреждениями культуры. |
Перечень целевых показателей муниципальной программы |
Количество предоставленных зрителю предметов основного фонда музеем; посещаемость музея; количество выставок и выставочных проектов, осуществляемых музеем; количество документовыдач; количество библиографических записей в электронном каталоге; количество зарегистрированных пользователей; численность учащихся детских школ искусств; число учащихся ежегодно удостоенных стипендий, премий, грантов различного уровня; доля детей, привлекаемых к участию в фестивалях и конкурсах различного уровня, в общем числе детей; количество посещений массовых мероприятий; количество клубных формирований в культурно-досуговых учреждениях; количество участников клубных формирований в культурно-досуговых учреждениях; количество детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях; количество работников, прошедших повышение квалификации; повышение уровня средней заработной платы муниципальных учреждений отрасли культуры. |
Этапы и сроки реализации муниципальной программы |
2015 - 2022 годы. |
Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы |
Реализация Программы предусматривается за счет средств федерального, краевого, муниципального бюджета, а также за счет средств от приносящей доход деятельности. Общий объем финансовых ресурсов, предусмотренных на реализацию муниципальной программы составляет 920205,00 тысяч рублей, в том числе: из средств федерального бюджета - 584,9 тыс. руб., из них по годам: 2015 год - 23,0 тыс. руб.; 2016 год - 24,0 тыс. руб.; 2017 год - 514,8 тыс. руб.; 2018 год-23,1 тыс. руб.; 2019 год - 0 руб.; 2020 год - 0 руб.; 2021 год - 0 руб.; 2022 год - 0 руб. из средств краевого бюджета - 36613,0 тыс. руб из них по годам: 2015 год - 183,0 тыс. руб.; 2016 год - 3079,0 тыс. руб.; 2017 год - 329,1 тыс. руб.; 2018 год - 32992,9 тыс. руб.; 2019 год - 14,0 тыс. руб.; 2020 год - 15,0 тыс. руб.; 2021 год - 0 руб.; 2022 год - 0 руб. из средств муниципального бюджета - 811209,1 тыс. руб., из них по годам: 2015 год - 109754,7 тыс. руб.; 2016 год - 97763,0 тыс. руб.; 2017 год - 72811,7 тыс. руб.; 2018 год - 106701,7 тыс. руб.; 2019 год - 106044,5 тыс. руб.; 2020 год - 106044,5 тыс. руб.; 2021 год - 106044,5 тыс. руб.; 2022 год - 106044,5 тыс. руб из средств оз приносящей доход деятельности - 68630,3 тыс. руб., из них по годам: 2015 год - 8262,6 тыс. руб.; 2016 год - 8925,6 тыс. руб.; 2017 год - 10170,7 тыс. руб.; 2018 год - 8758,3 тыс. руб.; 2019 год - 8130,5 тыс. руб.; 2020 год - 8130,5 тыс. руб.; 2021 год - 8130,5 тыс. руб.; 2022 год - 8121,6 тыс. руб. из спонсорских средств 3167,7 тысячи рублей, из них по годам: 2015 год - 704,4 тыс. рублей; 2016 год - 587,5 тыс. рублей; 2017 год - 43,0 тыс. рублей; 2018 год - 298,0 тыс. рублей; 2019 год - 383,7 тыс. рублей; 2020 год - 383,7 тыс. рублей; 2021 год - 383,7 тыс. рублей; 2022 год - 383,7 тыс. рублей. |
Контроль за выполнением муниципальной программы |
Заместитель главы муниципального образования город Горячий Ключ, курирующий отраслевое направление, отдел культуры администрации муниципального образования город Горячий Ключ. |
1. Характеристика сферы деятельности, содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программным методом
Муниципальная программа "Развитие культуры муниципального образования город Горячий Ключ" на 2015 - 2022 годы (далее - Программа) разработана в целях исполнения Закона Краснодарского края от 3 ноября 2000 года N 325-КЗ "О культуре" и постановления главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 14 октября 2013 года N 1175 "Об утверждении государственной программы Краснодарского края "Развитие культуры", и является основным программным документом для органов исполнительной власти муниципального образования город Горячий Ключ, а также для муниципальных учреждений и организаций, деятельность которых направлена на решение проблем по сохранению, созданию, распространению культурных ценностей.
Творческие коллективы города достойно представляют себя на престижных международных, всероссийских и региональных фестивалях и конкурсах, выступают на сценах Москвы, Санкт-Петербурга, Сочи, краевого центра и других регионов.
В музейную жизнь прочно вошли такие формы, как Кубанский музейный фестиваль "Ночь музеев", выставки из фондов музеев края и России и другие мероприятия, вызывающие огромный интерес у различных категорий населения края. Правительство Российской Федерации предъявляет повышенные требования к созданию безопасных условий хранения и экспонирования музейных коллекций, их эффективного использования в научно-исследовательских, образовательных и просветительских целях, реализации актуальных проектов в области музейного дела.
Сохранена сеть клубных учреждений. Растет количество клубных формирований и число их участников. Развивается самодеятельное народное творчество.
Продолжают развиваться и совершенствовать свою деятельность образовательные организации в сфере культуры. Проводимые краевые, межрегиональные и российские конкурсы исполнительского мастерства, в которых принимают участие учащиеся и студенты образовательных организаций Краснодарского края, свидетельствуют об эффективности системы художественного образования края
Процессы информатизации современной жизни настоятельно требуют от учреждений культуры внедрения новых информационных технологий с целью более оперативного и качественного удовлетворения запросов посетителей.
Компьютеризация библиотечных процессов, использование небумажных носителей информации, создание электронных баз, данных и каталогов, предоставление доступа к информационным ресурсам библиотек всем слоям населения предполагает современное оснащение каждой библиотеки, как городской, так и сельской.
Методы управления кадрами становятся главным фактором формирования устойчивой, эффективной работы учреждений культуры. В этой связи в разряд первоочередных выдвигается задача подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров культуры, их социальной поддержки. Подпрограмма 6 позволит определяет основные направления развития кадрового обеспечения отрасли культуры в подготовке и переподготовке кадров и обеспечение учреждений культуры специалистами, имеющими специальное образование, обладающих необходимой инициативой, способных учитывать в своей работе запросы населения в сочетании с соблюдением государственно-общественных интересов.
2. Цели, задачи и целевые показатели, сроки и этапы реализации Программы
N |
Наименование целевого показателя |
Ед. измерения |
Статус |
Значение показателей |
||||||||
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
1. |
Муниципальная программа "Развитие культуры муниципального образования город Горячий Ключ" на 2015 - 2022 годы" |
|||||||||||
|
Цель: Сохранение сети учреждений культуры, расширение доступа жителей и гостей муниципального образования к достижениям культуры, искусства и кинематографии, поддержка и развитие самодеятельных творческих коллективов |
|||||||||||
|
Задача: Улучшение качества услуг, предоставляемых учреждениями культуры |
|||||||||||
2. |
Подпрограмма 1 "Обеспечение деятельности музеев в муниципальном образовании город Горячий Ключ на 2015 - 2022 годы" |
|||||||||||
|
Цель: сохранение историко-культурного наследия, развитие и взаимодействие национальных культур народов и этнических групп, проживающих на территории муниципального образования |
|||||||||||
|
Задача: создание безопасных условий хранения и использования музейных коллекций, их эффективного использования в научно-исследовательских, образовательных и просветительных целях укрепление материально-технической базы и технологической оснащенности |
|||||||||||
2.1 |
Количество предоставленных зрителю предметов основного фонда музеем |
ед. |
1 |
6413 |
6523 |
6433 |
6443 |
6453 |
6463 |
6473 |
6483 |
|
2.2 |
Посещаемость музея |
тыс. чел. |
1 |
8,8 |
8,8 |
8,8 |
8,8 |
8,8 |
8,8 |
8,8 |
8,8 |
|
2.3 |
Количество выставок и выставочных проектов, осуществляемых музеем |
Ед. |
1 |
21 |
21 |
22 |
23 |
23 |
23 |
23 |
23 |
|
3. |
Подпрограмма 2 "Развитие библиотечно-информационного обслуживания населения муниципального образования город Горячий Ключ" на 2015 - 2022 годы" |
|||||||||||
|
Цель: создание безопасных условий хранения и использования библиотечных фондов, их эффективного использования в образовательных и просветительских целях, оперативное и качественное информационно-библиотечное обслуживание пользователей муниципальных библиотек. |
|||||||||||
|
Задача: комплектование библиотечных фондов муниципальных библиотек новыми поступлениями литературы, модернизация муниципальных библиотек, совершенствование их материально-технической базы, в том числе компьютеризация |
|||||||||||
3.1 |
Количество документовыдач |
тыс. экз. |
1 |
462,6 |
475 |
475 |
475 |
475 |
475 |
475 |
475 |
|
3.2 |
Количество библиографических записей в электронном каталоге. |
ед. |
1 |
45567 |
46570 |
47642 |
48785 |
50000 |
51300 |
52690 |
54200 |
|
3.3 |
Количество зарегистрированных пользователей |
чел. |
1 |
22000 |
22002 |
22005 |
22007 |
22010 |
22012 |
22015 |
22017 |
|
4. |
Подпрограмма 3 "Развитие дополнительного образования в сфере культуры и искусства в муниципальном образовании город Горячий Ключ" на 2015 - 2022 годы" |
|||||||||||
|
Цель: Реализация дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных и общеразвивающих программ |
|||||||||||
|
Задача: Увеличение охвата детей дошкольного и школьного возраста художественным образованием, создание для них комфортных условий, укрепление материально-технической базы, техническое и технологическое переоснащение, внедрение информационных технологии в процессы |
|||||||||||
4.1 |
Численность учащихся детских школ искусств |
ед. |
1 |
1125 |
1125 |
1125 |
1125 |
1125 |
1125 |
1125 |
1125 |
|
4.2 |
Число учащихся ежегодно удостоенных стипендий, премий, грантов различного уровня |
тыс. чел. |
2 |
9 |
10 |
11 |
12 |
12 |
12 |
12 |
12 |
|
4.3 |
Доля детей, привлекаемых к участию в фестивалях и конкурсах различного уровня, в общем числе детей |
чел. |
1 |
340 |
340 |
340 |
340 |
340 |
340 |
340 |
340 |
|
5. |
Подпрограмма 4 "Развитие самодеятельного народного творчества и организация досуговой деятельности в муниципальном образовании город Горячий Ключ" на 2015 - 2022 годы" |
|||||||||||
|
Цель: Сохранение сети клубных учреждений культуры, расширение сферы культурно-досуговых услуг и доступа различных категорий населения к достижениям культуры и искусства, развитие самодеятельных творческих коллективов |
|||||||||||
|
Задача: внедрение информационных технологий и формирование информационных сетей в сфере культуры, улучшение технологической оснащенности учреждений культуры, сохранение и реконструкция садово-парковой среды, лесопарковых угодий, совершенствования ландшафтной архитектуры |
|||||||||||
5.1 |
Количество посещений массовых мероприятий |
Тыс. чел. |
1 |
292 |
292 |
292,1 |
292,1 |
292,1 |
292,1 |
292,1 |
292, 1 |
|
5.2 |
Количество клубных формирований в культурно-досуговых учреждениях |
Ед. |
1 |
134 |
134 |
135 |
135 |
136 |
136 |
136 |
136 |
|
5.3 |
Количество участников клубных формирований в культурно-досуговых учреждениях |
Чел. |
1 |
2391 |
2391 |
2395 |
2395 |
2396 |
2396 |
2396 |
2396 |
|
5.4 |
Количество детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях |
Чел. |
2 |
750 |
755 |
760 |
765 |
765 |
765 |
765 |
765 |
|
6 |
Подпрограмма 5 "Обеспечение деятельности отдела культуры администрации муниципального образования город Горячий Ключ" на 2015 - 2022 годы" |
|||||||||||
|
Цель: Проведение на территории муниципального образования город Горячий Ключ государственной политики в области культуры, искусства, сохранения культурного наследия, создание условий для развития культурного обслуживания населения, удовлетворения и формирования духовных потребностей населения |
|||||||||||
Задача: обеспечение деятельности культурно-досуговых учреждений в целях нравственного, патриотического, эстетического воспитания и организации досуга различных категорий населения, организация культурно-досуговых мероприятий, реализация дополнительных образовательных программ художественно-эстетической направленности | ||||||||||||
6.1 |
Обеспечение деятельности отдела культуры администрации муниципального образования город Горячий Ключ |
% |
3 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
7 |
Подпрограмма 6 "Кадровое обеспечение учреждений культуры муниципального образования город Горячий Ключ" на 2015 - 2022 годы" |
|||||||||||
|
Цель: повышение эффективности муниципального управления в сфере культуры муниципального образования город Горячий Ключ, способствование улучшению подготовки и обучению кадров |
|||||||||||
|
Задача: повышение уровня профессионального мастерства, квалификации, качества и эффективности работы руководителей и специалистов учреждений культуры |
|||||||||||
1.1 |
Количество работников, прошедших повышение квалификации |
Чел. |
3 |
5 |
33 |
39 |
41 |
44 |
45 |
46 |
47 |
|
1.2 |
Количество работников, получивших меры социальной поддержки |
Чел. |
- |
1 |
1 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
|
1.3 |
Среднесписочная численность работников учреждений культуры |
Чел. |
3 |
365 |
365 |
365 |
365 |
365 |
365 |
365 |
365 |
3. Перечень и краткое описание Подпрограмм, основных мероприятий Программы
Подпрограмма 1 "Обеспечение деятельности музеев в муниципальном образовании город Горячий Ключ на 2015 - 2022 годы":
развитие музейного дела, в том числе: строительство стационарной экспозиции (разработка научной документации по строительству экспозиции и изготовление), оформление экспозиции, посвященной творчеству Галины Ковалевой, установка камер видеонаблюдения, проведение научно-исследовательских и поисковых экспедиций, закупка экспонатов для пополнения фондовых коллекций музея, подготовка и издание каталогов, буклетов, альбомов и другой продукции по экспозициям и выставкам музея;
информационное обеспечение, в том числе: закупка и внедрение систем программного обеспечения компьютерных технологий; подписка на периодические (методические) издания для музея;
техническое и технологическое оснащение, в том числе: осуществление текущего ремонта здания музея (обустройство пандусом, текущий ремонт, приобретение и обслуживание компьютерной техники, приобретение мебели);
охрана труда, в том числе: специальная оценка условий труда на рабочих местах, обучение руководителей, специалистов, обеспечение работников специальной (санитарной) одеждой, специальной (санитарной) обувью и другими средствами индивидуальной защиты.
Подпрограмма 2 "Развитие библиотечно-информационного обслуживания населения муниципального образования город Горячий Ключ на 2015 - 2022 годы".
Основные мероприятия подпрограммы это:
организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов, в том числе: комплектование фондов библиотек ЦБС, обеспечение комплектования на условиях софинансирования библиотек актуальной справочной, учебной, отраслевой, краеведческой литературой, книгами для детей и юношества, методической литературой, обеспечение гарантированной подписки библиотек на периодические издания в соответствии со стандартом обязательного минимума газет и журналов, проведение конкурсов и других мероприятий (городской фестиваль детской и юношеской книги "Над городом книжная радуга", День библиотек, Библионочь, акции);
информационное обеспечение, в том числе: информатизация муниципальных библиотек, настройка, установка и обеспечение работоспособности программного обеспечения, электронная обработка и редактирование библиотечных фондов;
техническое и технологическое оснащение библиотек, в том числе: текущий ремонт библиотек, установка пандуса в ЦГБ, установка АПС и т.д.;
охрана труда, в том числе: обучение по охране труда, приобретение спецодежды, специальная оценка условий труда.
Подпрограмма 3 "Развитие дополнительного образования в сфере культуры и искусства в муниципальном образовании город Горячий Ключ на 2015 - 2022 годы".
Основные мероприятия подпрограммы:
развитие искусства, в том числе: поддержка существующих и создание новых творческих коллективов, расширение концертной деятельности творческих коллективов и исполнителей, участие в открытом краевом вокальном конкурсе "Романсиада Предгорья" имени Галины Ковалевой, организация и проведение фестивалей, конкурсов, семинаров для творческой молодежи;
эстетическое воспитание детей и молодежи, в том числе: учреждение и выделение стипендий главы муниципального образования город Горячий Ключ для одарённых учащихся муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей, участие молодежных и детских коллективов в фестивалях, выставках, конкурсах, смотрах;
техническое и технологическое оснащение, в том числе: осуществление капитальных и текущих ремонтов;
охрана труда, в том числе: специальная оценка условий труда на рабочих местах, обучение руководителей, специалистов, членов совместных комитетов, уполномоченных лиц, обеспечение работников специальной (санитарной) одеждой, специальной обувью и др. средствами индивидуальной защиты, проведение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров;
обеспечение учебно-методической деятельности и повышение квалификации работников ДШИ.
Подпрограмма 4 "Развитие самодеятельного народного творчества и организация досуговой деятельности в муниципальном образовании город Горячий Ключ на 2015 - 2022 годы".
Основные мероприятия подпрограммы направлены на:
развитие искусства, в том числе: поддержка существующих и создание новых творческих коллективов, расширение гастрольной и концертной деятельности творческих коллективов и исполнителей муниципального образования в здравницах города, а также в городах и районах края, создание нового сценического репертуара, проведение смотров, фестивалей, конкурсов по различным жанрам искусства и прочих мероприятий (праздники, концерты, выставки и др.), участие в фестивалях конкурсах, выставках, концертах, творческих лабораториях;
развитие народного творчества и организация досуга населения;
техническое и технологическое оснащение ТО "Перекресток" и всех его филиалов;
ознаменование памятных дат, в том числе: проведение мероприятий, посвященных государственным праздникам, памятным датам и знаменательным событиям международного, российского, краевого и городского значения, а также иных мероприятий согласно распоряжениям администрации муниципального образования;
развитие МБУ "Парк культуры и отдыха", в том числе: проведение работ по благоустройству и озеленению территории парка, техническое и технологическое оснащение МБУ "Парк культуры и отдыха", проведение массовых мероприятий;
выполнение мероприятий по охране труда (приобретение СИЗ, специальная оценка условий труда, обучение специалистов по охране труда, проведение медосмотров, обустройство уголка).
Подпрограмма 5 "Обеспечение деятельности отдела культуры администрации муниципального образования город Горячий Ключ на 2015 - 2022 годы".
Основным мероприятием подпрограммы является финансовое обеспечение деятельности отдела культуры администрации муниципального образования город Горячий Ключ в том числе:
1) ежегодный анализ деятельности учреждений культуры;
2) реализация установленных полномочий (функций);
3) проведение совещаний, семинаров, по вопросам в сфере реализации муниципальной программы;
4) мониторинг основных целевых показателей эффективности учреждений культуры.
Подпрограмма 6 "Кадровое обеспечение учреждений культуры муниципального образования город Горячий Ключ на 2018 - 2022 годы".
С 2018 года является составной частью данной программы.
Основным мероприятие является создание условий для организации досуга и обеспечения услугами организаций культуры, искусства и кинематографии в части поэтапного повышения уровня средней заработной платы работников муниципальных учреждений отрасли культуры до среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности) по Краснодарскому краю.
4. Ресурсное обеспечение Программы
Реализация Программы предусматривается за счет средств федерального бюджета, краевого бюджета, муниципального бюджета, а также за счет средств от приносящей доход деятельности.
Общий объем финансовых ресурсов, предусмотренных на реализацию муниципальной программы составляет 920205,00 тысяч рублей, в том числе: из средств федерального бюджета - 584,9 тыс. руб., из них по годам:
2015 год - 23,0 тыс. руб.;
2016 год-24,0 тыс. руб.;
2017 год-514,8 тыс. руб.;
2018 год-23,1 тыс. руб.;
2019 год - 0 руб.;
2020 год - 0 руб.;
2021 год - 0 руб.;
2022 год - 0 руб.
из средств краевого бюджета - 36613,0 тыс. руб., из них по годам:
2015 год - 183,0 тыс. руб.;
2016 год - 3079,0 тыс. руб.;
2017 год - 329,1 тыс. руб.;
2018 год - 32992,9 тыс. руб.;
2019 год - 14,0 тыс. руб.;
2020 год - 15,0 тыс. руб.;
2021 год - 0 руб.;
2022 год - 0 руб.
из средств муниципального бюджета - 811209,1 тыс. руб., из них по годам:
2015 год - 109754.7 тыс. руб.;
2016 год - 97763,0 тыс. руб.;
2017 год - 72811,7 тыс. руб.;
2018 год - 106701,7 тыс. руб.;
2019 год - 106044,5 тыс. руб.;
2020 год - 106044,5 тыс. руб.;
2021 год - 106044,5 тыс. руб.;
2022 год - 106044,5 тыс. руб.;
из средств от приносящей доход деятельности - 68630,3 тыс. руб. из них по годам:
2015 год - 8262,6 тыс. руб.;
2016 год - 8925,6 тыс. руб.;
2017 год - 10170,7 тыс. руб.;
2018 год - 8758,3 тыс. руб.;
2019 год - 8130,5 тыс. руб.;
2020 год - 8130,5 тыс. руб.;
2021 год - 8130,5 тыс. руб.;
2022 год - 8130,5 тыс. руб.
2020 год -8121,6 тыс. руб.
из спонсорских средств 3167,7 тысячи рублей, из них по годам:
2015 год - 704,4 тыс. рублей;
2016 год - 587,5 тыс. рублей;
2017 год-43,0 тыс. рублей;
2018 год - 298,0 тыс. рублей;
2019 год - 383,7 тыс. рублей;
2020 год - 383,7 тыс. рублей;
2021 год - 383,7 тыс. рублей;
2022 год - 383,7 тыс. рублей.
Средства краевого бюджета выделяются в рамках реализации государственной программы Краснодарского края "Развитие культуры.
5. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями муниципального образования город Горячий Ключ в сфере реализации муниципальной программы на очередной финансовый год и плановый период
"Развитие культуры муниципального образования город Горячий Ключ" на 2015 - 2022 годы
Наименование услуги (работы), показателя объема (качества) услуги (работы), подпрограммы |
Значение показателя объема (качества) услуги (работы) |
Расходы бюджета на оказание муниципальной услуги (работы), тыс. рублей |
|||||
Ед. измерения |
очередной год |
1-й год планового периода |
2-й год планового периода |
очередной год |
1-й год планового периода |
2-й год планового периода |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
Наименование услуги (работы) и ее содержание |
Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций |
||||||
Показатель объема (качества) услуги (работы) |
Комплектование фондов - число посетителей |
||||||
Подпрограмма N 1 "Развитие музейного дела и сохранение историко-культурного наследия в муниципальном образовании город Горячий Ключ на 2015 - 2022 годы" |
ед./ чел |
360/4100 |
400/4200 |
450/4300 |
|
|
|
"Развитие музейного дела" |
|
|
|
|
8,5 |
28,5 |
9.5 |
"Информационное обеспечение" |
|
|
|
|
6,5 |
1,5 |
6,5 |
"Техническое и технологическое оснащение" |
|
|
|
|
26,6 |
11,6 |
22,0 |
"Охрана труда" |
|
|
|
|
4,5 |
4,5 |
4,5 |
Финансовое обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения муниципального образования город Горячий Ключ "Городской исторический музей" |
|
|
|
|
1433,8 |
1438,2 |
1438,0 |
Показатель объема (качества) услуги (работы) |
Количество выставок - число посетителей |
||||||
Подпрограмма N 1 "Развитие музейного дела и сохранение историко-культурного наследия в муниципальном образовании город Горячий Ключ на 2015 - 2022 годы" |
Ед./чел |
21/4000 |
22/4000 |
23/4000 |
|
|
|
"Развитие музейного дела" |
|
|
|
|
8,5 |
28.5 |
9,4 |
"Информационное обеспечение" |
|
|
|
|
6.5 |
1,5 |
6,5 |
"Техническое и технологическое оснащение" |
|
|
|
|
26.5 |
11,5 |
23,6 |
"Охрана труда" |
|
|
|
|
4,5 |
4,5 |
3,3 |
Финансовое обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения муниципального образования город Горячий Ключ "Городской исторический музей" |
|
|
|
|
1433,7 |
1429,3 |
1438,2 |
Показатель объема (качества) услуги (работы) |
Количество экскурсий |
||||||
Подпрограмма N 1 "Развитие музейного дела и сохранение историко-культурного наследия в муниципальном образовании город Горячий Ключ на 2015 - 2022 годы" |
Ед. |
283 |
284 |
285 |
46,9 |
46,9 |
45,0 |
"Сохранение историко-культурного наследия" |
|
|
|
|
46,9 |
46,9 |
45,0 |
Наименование услуги (работы) и ее содержание |
Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотек |
||||||
Показатель объема (качества) услуги (работы) |
Количество документовыдач |
||||||
Подпрограмма N 2 Развитие библиотечно-информационного обслуживания населения муниципального образования город Горячий Ключ |
ед. |
475035 |
475040 |
475045 |
|
|
|
"Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов" |
|
|
|
|
75,2 |
75,2 |
68,5 |
"Информационное обеспечение" |
|
|
|
|
0 |
35 |
41,1 |
Финансовое обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения культуры "ЦБС" |
|
|
|
|
2515,7 |
2415,8 |
2415,8 |
Показатель объема (качества) услуги (работы) |
Количество записей электронного каталога |
||||||
Подпрограмма N 2 Развитие библиотечно-информационного обслуживания населения муниципального образования город Горячий Ключ |
Ед. |
40700 |
41631 |
42378 |
|
|
|
"Информационное обеспечение" |
|
|
|
|
|
35 |
41,1 |
"Техническое и технологическое оснащение библиотек" |
|
|
|
|
2.0 |
432,7 |
420,5 |
Финансовое обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения культуры "Централизованная библиотечная система" муниципального образования город Горячий Ключ |
|
|
|
|
2515,7 |
2415.8 |
2415,8 |
Показатель объема (качества) услуги (работы) |
|
Количество проведённых массовых мероприятий |
|||||
Подпрограмма N 2 Развитие библиотечно-информационного обслуживания населения муниципального образования город Горячий Ключ |
ед. |
1663 |
1665 |
1667 |
|
|
|
"Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов" |
|
|
|
|
10,0 |
10,0 |
10,0 |
Финансовое обеспечение деятельности МБУК "ЦБС" |
|
|
|
|
2515,7 |
2415,8 |
2415,8 |
Показатель объема (качества) услуги (работы) |
Количество посещений |
||||||
Подпрограмма N 2 Развитие библиотечно-информационного обслуживания населения муниципального образования город Горячий Ключ |
Ед. |
171940 |
171943 |
171946 |
|
|
|
"Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов" |
|
|
|
|
75.2 |
75,2 |
78,5 |
Финансовое обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения культуры "Централизованная библиотечная система" муниципального образования город Горячий Ключ |
|
|
|
|
2515,7 |
2415,8 |
2416,2 |
Показатель объема (качества) услуги (работы) |
Количество зарегистрированных пользователей |
||||||
Подпрограмма N 2 Развитие библиотечно-информационного обслуживания населения муниципального образования город Горячий Ключ |
Чел. |
21770 |
21772 |
21775 |
|
|
|
"Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов" |
|
|
|
|
75,7 |
75,3 |
78,7 |
Финансовое обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения культуры "Централизованная библиотечная система" муниципального образования город Горячий Ключ |
|
|
|
|
2516.9 |
2416.2 |
2415.8 |
Наименование услуги (работы) и ее содержание |
Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ |
||||||
Показатель объема (качества) услуги (работы) |
Качественная успеваемость (удельный вес обучающихся на "хорошо" и "отлично" |
||||||
Подпрограмма N 3 Развитие дополнительного образования в сфере культуры и искусства в муниципальном образовании город Горячий Ключ |
% |
96 |
96 |
96 |
|
|
|
"Эстетическое воспитание детей и молодёжи" |
|
|
|
|
14,0 |
14,0 |
14,0 |
"Техническое и технологическое оснащение" |
|
|
|
|
5,0 |
5,0 |
5,0 |
Финансовое обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования Детская Школа Искусств муниципального образования город Горячий Ключ |
|
|
|
|
3963,7 |
3963,7 |
3963.7 |
Показатель объема (качества) услуги (работы) |
Наличие творческих коллективов |
||||||
Подпрограмма N 3 Развитие дополнительного образования в сфере культуры и искусства в муниципальном образовании город Горячий Ключ |
Ед. |
10 |
10 |
10 |
|
|
|
"Эстетическое воспитание детей и молодёжи" |
|
|
|
|
14,0 |
14,0 |
14,0 |
"Техническое и технологическое оснащение" |
|
|
|
|
500,0 |
500,0 |
500,0 |
"Охрана труда" |
|
|
|
|
100,0 |
100,0 |
100,0 |
"Обеспечение учебно-методической деятельности и повышение квалификации работников ДШИ" |
|
|
|
|
9,0 |
9,0 |
9,0 |
Финансовое обеспечение деятельности МБУ ДО ДШИ МО город Горячий Ключ |
|
|
|
|
3963,7 |
3963,7 |
3963.7 |
Показатель объема (качества) услуги (работы) |
Многопрофильность детской школы искусств (наличие отделений) |
||||||
Подпрограмма N 3 Развитие дополнительного образования в сфере культуры и искусства в муниципальном образовании город Горячий Ключ |
Ед. |
5 |
5 |
5 |
|
|
|
"Эстетическое воспитание детей и молодёжи" |
|
|
|
|
14.0 |
14,0 |
14.0 |
"Техническое и технологическое оснащение" |
|
|
|
|
500,0 |
500,0 |
500,0 |
"Охрана труда" |
|
|
|
|
100,0 |
100,0 |
100,0 |
"Обеспечение учебно-методической деятельности и повышение квалификации работников ДШИ" |
|
|
|
|
9.0 |
9.0 |
9.0 |
Финансовое обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования Детская Школа Искусств муниципального образования город Горячий Ключ |
|
|
|
|
3963.7 |
3963.7 |
3963.7 |
Показатель объема (качества) услуги (работы) |
Число обучающихся |
||||||
Подпрограмма N 3 Развитие дополнительного образования в сфере культуры и искусства в муниципальном образовании город Горячий Ключ |
Чел. |
530 |
530 |
530 |
|
|
|
"Эстетическое воспитание детей и молодёжи" |
|
|
|
|
14,0 |
14,0 |
14,0 |
"Техническое и технологическое оснащение" |
|
|
|
|
500,0 |
500,0 |
500,0 |
"Охрана труда" |
|
|
|
|
100,0 |
100,0 |
100,0 |
"Обеспечение учебно-методической деятельности и повышение квалификации работников ДШИ" |
|
|
|
|
9.0 |
9.0 |
9.0 |
Финансовое обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования Детская Школа Искусств муниципального образования город Горячий Ключ |
|
|
|
|
3963.9 |
3963.9 |
3963.9 |
Наименование услуги (работы) и ее содержание |
Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ |
||||||
Показатель объема (качества) услуги (работы) |
Качественная успеваемость (удельный вес обучающихся на "хорошо" и "отлично" |
||||||
Подпрограмма N 3 Развитие дополнительного образования в сфере культуры и искусства в муниципальном образовании город Горячий Ключ |
% |
96 |
96 |
96 |
|
|
|
"Эстетическое воспитание детей и молодёжи" |
|
|
|
|
6,0 |
6,0 |
6,0 |
"Охрана труда" |
|
|
|
|
11,0 |
11,0 |
11,0 |
Финансовое обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования Детская Школа Искусств муниципального образования город Горячий Ключ |
|
|
|
|
3006.1 |
3006.1 |
3006,1 |
Показатель объема (качества) услуги (работы) |
Наличие творческих коллективов |
|
|||||
Подпрограмма N 3 Развитие дополнительного образования в сфере культуры и искусства в муниципальном образовании город Горячий Ключ |
Ед. |
8 |
8 |
8 |
|
|
|
"Эстетическое воспитание детей и молодёжи" |
|
|
|
|
6,0 |
6,0 |
6,0 |
"Техническое и технологическое оснащение" |
|
|
|
|
11,0 |
11,0 |
11,0 |
Финансовое обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования Детская Школа Искусств муниципального образования город Горячий Ключ |
|
|
|
|
3006,1 |
3006,1 |
3006,1 |
Показатель объема (качества) услуги (работы) |
Многопрофильность детской школы искусств (наличие отделений) |
||||||
Подпрограмма N 3 Развитие дополнительного образования в сфере культуры и искусства в муниципальном образовании город Горячий Ключ |
Ед. |
2 |
2 |
2 |
|
|
|
"Эстетическое воспитание детей и молодёжи" |
|
|
|
|
6,0 |
6,0 |
6,0 |
"Техническое и технологическое оснащение" |
|
|
|
|
11,5 |
11,5 |
11,5 |
Финансовое обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования Детская Школа Искусств муниципального образования город Горячий Ключ |
|
|
|
|
3006,1 |
3006,1 |
3006.1 |
Показатель объема (качества) услуги (работы) |
Число обучающихся |
||||||
Подпрограмма N 3 Развитие дополнительного образования в сфере культуры и искусства в муниципальном образовании город Горячий Ключ |
Чел. |
250 |
229 |
208 |
|
|
|
"Эстетическое воспитание детей и молодёжи" |
|
|
|
|
6,0 |
6,0 |
6,0 |
"Техническое и технологическое оснащение" |
|
|
|
|
11,0 |
11,0 |
11,0 |
Финансовое обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования Детская Школа Искусств муниципального образования город Горячий Ключ |
|
|
|
|
3006,1 |
3006,1 |
3006,1 |
Наименование услуги (работы) и ее содержание |
Организация деятельности клубных формирований самодеятельного народного творчества |
||||||
Показатель объема (качества) услуги (работы) |
Количество участников клубных формирований |
||||||
Подпрограмма N 4 Развитие самодеятельного народного творчества и организация досуговой деятельности в муниципальном образовании город Горячий Ключ |
Чел. |
2362 |
2364 |
2367 |
|
|
|
"Развитие культуры" |
|
|
|
|
74,1 |
79,4 |
79,4 |
"Развитие народного творчества и организация досуга населения" |
|
|
|
|
53,4 |
203,4 |
128,4 |
"Техническое и технологическое оснащение ТО "Перекрёсток" |
|
|
|
|
132,7 |
282,9 |
282,9 |
Финансовое обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения муниципального образования город Горячий Ключ ТО "Перекрёсток" |
|
|
|
|
5873,3 |
5809,1 |
5809,1 |
Показатель объема (качества) услуги (работы) |
Количество мероприятий |
||||||
Подпрограмма N 4 Развитие самодеятельного народного творчества и организация досуговой деятельности в муниципальном образовании город Горячий Ключ |
Ед. |
4600 |
4600 |
4650 |
|
|
|
"Развитие культуры" |
|
|
|
|
89,1 |
15,0 |
15,0 |
"Информационное обеспечение" |
|
|
|
|
|
25,0 |
25,0 |
"Техническое и технологическое оснащение ТО "Перекрёсток" |
|
|
|
|
98,7 |
158,9 |
158,9 |
"Ознаменование памятных дат" |
|
|
|
|
1671,2 |
1671,2 |
1671,2 |
Финансовое обеспечение деятельности МБУ ТО "Перекрёсток" |
|
|
|
|
5873,3 |
5809,1 |
5809,1 |
Показатель объема (качества) услуги (работы) |
Количество посетителей |
||||||
Подпрограмма N 4 Развитие самодеятельного народного творчества и организация досуговой деятельности в муниципальном образовании город Горячий Ключ |
Чел. |
292500 |
292500 |
292500 |
|
|
|
"Развитие культуры" |
|
|
|
|
89,4 |
15,0 |
15,0 |
"Техническое и технологическое оснащение ТО "Перекрёсток" |
|
|
|
|
98.7 |
158,9 |
158,9 |
"Ознаменование памятных дат" |
|
|
|
|
1671,2 |
1671,2 |
1671,2 |
Финансовое обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения муниципального образования город Горячий Ключ ТО "Перекрёсток" |
|
|
|
|
5873,3 |
5809.1 |
5809.1 |
Показатель объема (качества) услуги (работы) |
Количество клубных формирований |
||||||
Подпрограмма N 4 Развитие самодеятельного народного творчества и организация досуговой деятельности в муниципальном образовании город Горячий Ключ |
Ед. |
131 |
131 |
131 |
|
|
|
"Развитие народного творчества и организация досуга населения" |
|
|
|
|
53,4 |
203,4 |
128,4 |
"Техническое и технологическое оснащение ТО "Перекрёсток" |
|
|
|
|
289,7 |
159,1 |
159,1 |
Финансовое обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения муниципального образования город Горячий Ключ ТО "Перекрёсток" |
|
|
|
|
5873,3 |
5809,1 |
5809.1 |
Наименование услуги (работы) и ее содержание |
Организация и проведение культурно-досуговых мероприятий |
||||||
Показатель объема (качества) услуги (работы) |
Количество участников клубных формирований |
||||||
Подпрограмма N 4 Развитие самодеятельного народного творчества и организация досуговой деятельности в муниципальном образовании город Горячий Ключ |
чел |
10 |
12 |
24 |
|
|
|
"Развитие парка культуры и отдыха" |
|
|
|
|
93,3 |
|
|
"Охрана труда" |
|
|
|
|
5,0 |
|
|
Финансовое обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения "Городской парк культуры и отдыха 30-летия Победы" муниципального образования город Горячий Ключ |
|
|
|
|
2011,0 |
|
|
Показатель объема (качества) услуги (работы) |
Количество мероприятий |
||||||
Подпрограмма N 4 Развитие самодеятельного народного творчества и организация досуговой деятельности в муниципальном образовании город Горячий Ключ |
Ед. |
110 |
115 |
120 |
|
|
|
"Развитие парка культуры и отдыха" |
|
|
|
|
150,0 |
|
|
"Охрана труда" |
|
|
|
|
30,0 |
|
|
Финансовое обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения "Городской парк культуры и отдыха 30-летия Победы" муниципального образования город Горячий Ключ |
|
|
|
|
2011,0 |
|
|
Показатель объема (качества) услуги (работы) |
Количество посетителей |
||||||
Подпрограмма N 4 Развитие самодеятельного народного творчества и организация досуговой деятельности в муниципальном образовании город Горячий Ключ |
чел |
8200 |
8400 |
8600 |
|
|
|
"Развитие парка культуры и отдыха" |
|
|
|
|
150.0 |
|
|
"Охрана труда" |
|
|
|
|
30,0 |
|
|
Финансовое обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения "Городской парк культуры и отдыха 30-летия Победы" муниципального образования город Горячий Ключ |
|
|
|
|
2011,4 |
|
|
6. Методика оценки эффективности реализации Программы
Эффективность реализации Программы оценивается в соответствии с типовой методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы, утвержденной постановлением администрации муниципального образования город Горячий Ключ от 27 июня 2016 года N 1454 "Об утверждении порядка разработки, формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования город Горячий Ключ".
7. Механизм реализации Программы
Текущий мониторинг и управление реализацией Программы осуществляет координатор Программы - отдел культуры администрации муниципального образования город Горячий Ключ.
Координатор муниципальной Программы в процессе реализации:
принимает решения о внесении в установленном порядке изменений в муниципальную Программу и несет ответственность за достижение качественных и количественных показателей Программы;
обеспечивает оперативное управление реализацией и координацию деятельности исполнителей мероприятий Программы;
организует нормативно-правовое и методическое обеспечение реализации Программы;
готовит годовой отчет о реализации Программы;
осуществляет текущий контроль своевременности и качества выполнения мероприятий Программы.
Текущий контроль, анализ выполнения и оценку эффективности реализации Программы в соответствии с установленным порядком осуществляет отдел экономики администрации муниципального образования город Горячий Ключ. Ежегодно, до 15 февраля года, следующего за отчетным, координатор Программы направляет годовой отчет о реализации Программы в отдел экономики администрации муниципального образования город Горячий Ключ.
По результатам выполнения Программы координатор Программы представляет главе администрации муниципального образования город Горячий Ключ доклад о результатах выполнения Программы, включая оценку достижения утвержденных целевых индикаторов и показателей.
Контроль за ходом реализации Программы осуществляет заместитель главы муниципального образования город Горячий Ключ, курирующий отраслевое направление, отдел культуры администрации муниципального образования город Горячий Ключ.
Начальник отдела |
Ю.Р. Хлебникова |
ПРИЛОЖЕНИЕ N 1
к муниципальной программе
"Развитие культуры
муниципального образования
город Горячий Ключ"
на 2015 - 2022 годы"
Подпрограмма 1
"Обеспечение деятельности музеев в муниципальном образовании город Горячий Ключ на 2015 - 2022 годы" муниципальной программы "Развитие культуры муниципального образования город Горячий Ключ" на 2015 - 2022 годы"
Паспорт
подпрограммы 1 "Обеспечение деятельности музеев в муниципальном образовании город Горячий Ключ на 2015 - 2022 годы" (далее Подпрограмма 1)
Координатор Подпрограммы 1 |
отдел культуры администрации муниципального образования город Горячий Ключ |
Участники Подпрограммы 1 |
муниципальное бюджетное учреждение муниципального образования город Горячий Ключ "Городской исторический музей" |
Цели Подпрограммы 1 |
сохранение историко-культурного наследия, развитие и взаимодействие национальных культур народов и этнических групп, проживающих на территории муниципального образования |
Задачи Подпрограммы 1 |
создание безопасных условий хранения и использования музейных коллекций, их эффективного использования в научно-исследовательских, образовательных и просветительных целях, укрепление материально-технической базы и технологической оснащенности |
Перечень целевых показателей Подпрограммы 1 |
количество предоставленных зрителю предметов основного фонда музеем; посещаемость музея; количество выставок и выставочных проектов, осуществляемых музеем; |
Этапы и сроки реализации |
2015 - 2022 годы |
Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 1 |
Реализация Подпрограммы 1 предусматривается за счет средств федерального, краевого, муниципального бюджета, а также за счет средств от приносящей доход деятельности. Общий объем финансирования Подпрограммы 1 на 2015 - 2022 годы составляет 23 132,2 тысяч рублей, в том числе: из средств муниципального бюджета 21 606,9 тысячи рублей, из них по годам: 2015 год - 3 009,9 тысяч рублей; 2016 год - 3 011,8 тысяч рублей; 2017 год - 1 991,7 тысяч рублей; 2018 год - 2 718,7 тысяч рублей; 2019 год -2 718,7 тысяч рублей; 2020 год - 2 718,7 тысяч рублей; 2021 год -2 718,7 тысяч рублей; 2022 год -2 718,7 тысяч рублей. из средств от приносящей доход деятельности 1525,3 тысяч рублей, из них по годам: 2015 год - 163,7 тысяч рублей; 2016 год - 183,1 тысячи рублей; 2017 год - 176,8 тысяч рублей; 2018 год - 194,9 тысяч рублей; 2019 год - 201,7 тысяч рублей; 2020 год - 201,7 тысяч рублей; 2021 год - 201,7 тысяч рублей; 2022 год - 201,7 тысяч рублей. |
Контроль за выполнением Подпрограммы 1 |
Отдел культуры администрации муниципального образования город Горячий Ключ |
1. Характеристика сферы деятельности, содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программным методом
Основной функцией муниципального бюджетного учреждения "Городской исторический музей" является сохранение культурного наследия в специфическом формате существования музейных фондов: хранение, сбор, изучение и публичное представление культурных ценностей. Деятельность музея нуждается в плановой модернизации, отражающей актуальные тенденции развития общества.
2. Цели, задачи и целевые показатели, сроки и этапы реализации Подпрограммы 1
N |
Наименование целевого показателя |
Ед. измерения |
Статус* |
Значение показателей |
||||||||
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
1 |
Подпрограмма 1 "Обеспечение деятельности музеев в муниципальном образовании город Горячий Ключ на 2015 - 2022 годы" |
|||||||||||
|
Цель: сохранение историко-культурного наследия, развитие и взаимодействие национальных культур народов и этнических групп, проживающих на территории муниципального образования |
|||||||||||
|
Задача: создание безопасных условий хранения и использования музейных коллекций, их эффективного использования в научно-исследовательских, образовательных и просветительных целях укрепление материально-технической базы и технологической оснащенности |
|||||||||||
1.1 |
Количество предоставленных зрителю предметов основного фонда музеем |
Ед. |
1 |
6413 |
6523 |
6433 |
6443 |
6453 |
6463 |
6473 |
6483 |
|
1.2 |
Посещаемость музея |
Тыс. чел. |
1 |
8,8 |
8,8 |
8,8 |
8,8 |
8,8 |
8,8 |
8,8 |
8.8 |
|
1.3 |
Количество выставок и выставочных проектов, осуществляемых музеем |
Ед. |
1 |
21 |
21 |
22 |
23 |
23 |
23 |
23 |
23 |
3. Перечень мероприятий подпрограммы 1
N |
Наименование мероприятия |
Источник финансирования |
Объём финансирования, всего (тыс. руб.) |
В том числе по годам |
Непосредственный результат реализации мероприятия |
Заказчик, главный распорядится бюджетных средств, исполнитель КЦСР |
|||||||
2015 г. |
2016 г. |
2017 г. |
2018 г. |
2019 г. |
2020 г. |
2021 г. |
2022 г. |
||||||
1 |
2 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
1. |
Цель |
Повышение эффективности муниципального управления в сфере культуры муниципального образования город Горячий Ключ, способствование улучшению подготовки и обучению кадров |
|||||||||||
Задача |
Повышение уровня профессиональною мастерства, квалификации, качества и эффективное) и работы руководителей и специалистов учреждений культуры |
||||||||||||
Основное мероприятие N 1 "Организация подготовки, переподготовки и повышения квалификации работников муниципальных учреждений культуры на курсах, семинарах, стажировках и конференциях" |
всего |
433,1 |
00,0 |
00,0 |
00,0 |
208,3 |
56,2 |
56,2 |
56,2 |
56,2 |
Повышение квалификации |
МБУ ДО ДШИ г. Горячий Ключ, МБУ ДО ДШИ ст. Саратовской. МБУ "ГИМ". МБУ К "ЦБС". ТО "Перекрёсток". МБУ "Парк культуры и отдыха" |
|
ФБ |
00,0 |
00,0 |
00,0 |
00,0 |
00,0 |
00,0 |
00,0 |
00,0 |
00,0 |
||||
КБ |
00,0 |
00,0 |
00,0 |
00,0 |
00,0 |
00,0 |
00,0 |
00,0 |
00,0 |
||||
МБ |
00,0 |
00,0 |
00,0 |
00,0 |
00,0 |
00,0 |
00,0 |
00,0 |
00,0 |
||||
ВБ |
433.1 |
00,0 |
00,0 |
00,0 |
208.3 |
56.2 |
56.2 |
56.2 |
56.2 |
||||
2. |
Основное мероприятие N 2 "Предоставление работникам муниципальных учреждений культуры компенсационных выплат, связанных с возмещением расходов на оплату жилых помещений по договорам найма" |
всего |
300,0 |
00,0 |
00,0 |
00,0 |
60.0 |
60,0 |
60,0 |
60,0 |
60.0 |
Выплата компенсации |
МБУ ДО ДШИ г. Горячий Ключ. ТО "Перекрёсток" |
ФБ |
00,0 |
00,0 |
00,0 |
00,0 |
00,0 |
00,0 |
00,0 |
00,0 |
00,0 |
||||
КБ |
00,0 |
00,0 |
00,0 |
00,0 |
00,0 |
00,0 |
00,0 |
00,0 |
00,0 |
||||
МБ |
00,0 |
00,0 |
00,0 |
00,0 |
00,0 |
00,0 |
00,0 |
00,0 |
00,0 |
||||
ВБ |
300,0 |
00,0 |
00,0 |
00,0 |
60.0 |
60.0 |
60,0 |
60.0 |
60,0 |
||||
3. |
Основное мероприятие N 3 "Создание условий для организации досуга и обеспечения услугами организаций культуры, искусства и кинематографии в части по этапного повышения уровня средней заработной платы работников муниципальных учреждений отрасли культуры до среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности) по Краснодарскому краю" |
всего |
74296,3 |
00,0 |
00,0 |
00,0 |
40076.3 |
8555.0 |
8555,0 |
8555,0 |
8555,0 |
Число получателей средств, направленных на поэтапное повышение уровня средней заработной платы работников муниципальных учреждений |
МБУ "ГИМ". МБУК "ЦБС", ТО "Перекрёсток". МБУ "Парк культуры и отдыха" |
ФБ |
00,0 |
00,0 |
00,0 |
00,0 |
00,0 |
00,0 |
00,0 |
00,0 |
00,0 |
||||
КБ |
32872.6 |
00,0 |
00,0 |
00,0 |
32872.6 |
00,0 |
00,0 |
00,0 |
00,0 |
||||
МБ |
41423,7 |
00,0 |
00,0 |
00,0 |
7203.7 |
8555.0 |
8555.0 |
8555,0 |
8555.0 |
||||
ВБ |
00,0 |
00,0 |
00,0 |
00,0 |
00,0 |
00,0 |
00,0 |
00,0 |
00,0 |
||||
3.1 |
Основное мероприятие N 3.1 "Создание условий для организации досуга и обеспечения услугами организации культуры, искусства и кинематографии в части поэтапного повышения уровня средней заработной платы работников муниципальных учреждений отрасли культуры до среднемесячной начисленной заработной плазы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности) по Краснодарскому краю" |
всего |
3572,6 |
00,0 |
00,0 |
00,0 |
1927,0 |
411.4 |
411,4 |
411,4 |
411,4 |
Число получателей средств, направленных на поэтапное повышение уровня средней заработной платы работников муниципальных учреждений |
МБУ "ГИМ" КЦСР 41104S0120 |
ФБ |
00,0 |
00,0 |
00,0 |
00,0 |
00,0 |
00,0 |
00,0 |
00,0 |
00,0 |
||||
КБ |
1580.6 |
00,0 |
00,0 |
00,0 |
1580.6 |
00,0 |
00,0 |
00,0 |
00,0 |
||||
МБ |
1992,0 |
00,0 |
00,0 |
00,0 |
346.4 |
411.4 |
411.4 |
411.4 |
411.4 |
||||
ВБ |
00,0 |
00,0 |
00,0 |
00,0 |
00,0 |
00,0 |
00,0 |
00,0 |
00,0 |
||||
3.2 |
Основное мероприятие N 3.2 "Создание условий для организации досуга и обеспечения услугами организаций культуры, искусства и кинематографии в части поэтапного повышения уровня средней заработной платы работников муниципальных учреждений отрасли культуры до среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности) по Краснодарскому краю" |
всего |
18488,2 |
00,0 |
00,0 |
00,0 |
9972,6 |
2128,9 |
2128,9 |
2128,9 |
2128,9 |
Число получателей средств, направленных на поэтапное повышение уровня средней заработной платы работников муниципальных учреждений |
МБУК "ЦБС" КЦСР 41204S0120 |
ФБ |
00,0 |
00,0 |
00,0 |
00,0 |
00,0 |
00,0 |
00,0 |
00,0 |
00,0 |
||||
КБ |
8180,0 |
00,0 |
00,0 |
00,0 |
8180,0 |
00,0 |
00,0 |
00,0 |
00,0 |
||||
МБ |
10308.2 |
00,0 |
00,0 |
00,0 |
1792,6 |
2128.9 |
2128.9 |
2128.9 |
2128,9 |
||||
ВБ |
00,0 |
00,0 |
00,0 |
00,0 |
00,0 |
00,0 |
00,0 |
00,0 |
00,0 |
||||
3.3 |
Основное мероприятие N 3.3 "Создание условий для организации досуга и обеспечения услугами организаций культуры, искусства и кинематографии в части поэтапного повышения уровня средней заработной платы работников муниципальных учреждений отрасли культуры до среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности) по Краснодарскому краю" |
всего |
52235,5 |
00,0 |
00,0 |
00,0 |
28176,7 |
6014,7 |
6014,7 |
6014,7 |
6014,7 |
Число получателей средств, направленных на поэтапное повышение уровня средней заработной платы работников муниципальных учреждений |
ТО "Перекрёсток". МБУ "Парк культуры и отдыха" КЦСР 41404S0120 |
ФБ |
00,0 |
00,0 |
00,0 |
00,0 |
00,0 |
00,0 |
00,0 |
00,0 |
00,0 |
||||
КБ |
23112.0 |
00,0 |
00,0 |
00,0 |
231 12,0 |
00,0 |
00,0 |
00,0 |
00,0 |
||||
МБ |
29123.5 |
00,0 |
00,0 |
00,0 |
5064.7 |
6014.7 |
6014.7 |
6014.7 |
6014.7 |
||||
ВБ |
00,0 |
00,0 |
00,0 |
00,0 |
00,0 |
00,0 |
00,0 |
00,0 |
00,0 |
||||
Итого: |
всего |
75029,4 |
00,0 |
00,0 |
00,0 |
40344,6 |
8671,2 |
8671,2 |
8671,2 |
8671,2 |
|
|
|
ФБ |
00,0 |
00,0 |
00,0 |
00,0 |
00,0 |
00,0 |
00,0 |
00,0 |
00,0 |
||||
КБ |
32872,6 |
00,0 |
00,0 |
00,0 |
32872,6 |
00,0 |
00,0 |
00,0 |
00,0 |
||||
МБ |
41423,7 |
00,0 |
00,0 |
00,0 |
7203.7 |
8555,0 |
8555.0 |
8555.0 |
8555,0 |
||||
ВБ |
733,1 |
00,0 |
00,0 |
00,0 |
268.3 |
116,2 |
116,2 |
116,2 |
116,2 |
4. Ресурсное обеспечение Подпрограммы 1
Финансирование мероприятий Подпрограммы 1 предусматривается осуществлять за счет средств краевого бюджета, муниципального бюджета и средств от приносящей доход деятельности.
Общий объем финансирования Подпрограммы 1 на 2015 - 2022 годы составляет 23 132,2 тысяч рублей, в том числе:
из средств муниципального бюджета 21 606,9 тысячи рублей, из них по годам:
2015 год - 3 009,9 тысяч рублей;
2016 год - 3 011,8 тысяч рублей;
2017 год - 1 991,7 тысяч рублей;
2018 год - 2 718,7 тысяч рублей;
2019 год - 2 718,7 тысяч рублей;
2020 год - 2 718,7 тысяч рублей;
2021 год - 2 718,7 тысяч рублей;
2022 год - 2 718,7 тысяч рублей.
из средств от приносящей доход деятельности 1525,3 тысяч рублей, из них по годам:
2015 год - 163,7 тысяч рублей;
2016 год - 183,1 тысяч рублей;
2017 год - 176,8 тысяч рублей;
2018 год - 194,9 тысяч рублей;
2019 год - 201,7 тысяч рублей;
2020 год - 201,7 тысяч рублей;
2021 год - 201,7 тысяч рублей;
2022 год - 201,7 тысяч рублей.
5. Механизм реализации Подпрограммы 1
Текущий мониторинг и управление реализацией Подпрограммы 1 осуществляет координатор Подпрограммы 1 - отдел культуры администрации муниципального образования город Горячий Ключ.
Координатор Подпрограммы 1 в процессе реализации:
принимает решения о внесении в установленном порядке изменений в Подпрограмму 1 и несет ответственность за достижение качественных и количественных показателей Подпрограммы 1;
обеспечивает оперативное управление реализацией и координацию деятельности исполнителей мероприятий Подпрограммы 1;
организует нормативно-правовое и методическое обеспечение реализации Подпрограммы 1;
осуществляет подготовку предложений по объемам и источникам средств реализации Подпрограммы 1 на основании предложений исполнителей Подпрограммы 1;
готовит годовой отчет о реализации Подпрограммы 1.
Текущий контроль, анализ выполнения и оценку эффективности реализации Подпрограммы 1 в соответствии с установленным порядком осуществляет отдел экономики администрации муниципального образования город Горячий Ключ. Ежегодно, до 15 февраля года, следующего за отчетным, координатор Подпрограммы 1 направляет годовой отчет о реализации Подпрограммы 1 в отдел экономики администрации муниципального образования город Горячий Ключ.
Контроль за ходом реализации Подпрограммы 1 осуществляет отдел культуры администрации муниципального образования город Горячий Ключ.
Начальник отдела |
Ю.Р. Хлебникова |
ПРИЛОЖЕНИЕ N 2
к муниципальной программе
"Развитие культуры
муниципального образования
город Горячий Ключ"
на 2015 - 2022 годы"
Подпрограмма 2
"Развитие библиотечно-информационного обслуживания населения муниципального образования город Горячий Ключ" на 2015 - 2022 годы муниципальной программы "Развитие культуры муниципального образования город Горячий Ключ" на 2015 - 2022 годы
Паспорт
Подпрограммы 2 "Развитие библиотечно-информационного обслуживания населения муниципального образования город Горячий Ключ" на 2015 - 2022 годы (далее - Подпрограмма 2)
Координатор Подпрограммы 2 |
Отдел культуры администрации муниципального образования город Горячий Ключ. |
Участники подпрограммы 2 |
Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Централизованная библиотечная система" муниципального образования город Горячий Ключ. |
Цели Подпрограммы 2 |
Создание безопасных условий хранения и использования библиотечных фондов, их эффективного использования в образовательных и просветительских целях, оперативное и качественное информационно-библиотечное обслуживание пользователей муниципальных библиотек. |
Задачи Подпрограммы 2 |
Комплектование библиотечных фондов муниципальных библиотек новыми поступлениями литературы, модернизация муниципальных библиотек, совершенствование их материально-технической базы, в том числе компьютеризация. |
Перечень целевых показателей Подпрограммы 2 |
Количество документовыдач; количество библиографических записей в электронном каталоге; количество зарегистрированных пользователей. |
Сроки и этапы реализации Подпрограммы 2 |
2015 - 2022 годы. |
Объемы и источники финансирования Подпрограммы 2 |
Финансирование мероприятий Подпрограммы 2 предусматривается осуществлять за счет средств федерального, краевого, муниципального бюджета и средств от приносящей доход деятельности. Общий объем финансирования Подпрограммы 2 на 2015 - 2022 годы составляет 101569,2 тыс. руб., в том числе: из средств федерального бюджета 94,9 тысяч рублей, из них по годам: 2015 год - 23,0 тысячи рублей; 2016 год - 24,0 тысячи рублей; 2017 год - 24,8 тысячи рублей; 2018 год - 23,1 тысячи рублей; 2019 год - 0 рублей; 2020 год - 0 рублей; 2021 год - 0 рублей; 2022 год - 0 рублей. из средств краевого бюджета 285,1 тысяч рублей, из них по годам: 2015 год - 183,0 тысячи рублей; 2016 год - 79,0 тысяч рублей; 2017 год - 15,8 тысяч рублей; 2018 год - 7,3 тысячи рублей; 2019 год - 0 рублей; 2020 год - 0 рублей; 2021 год - 0 рублей; 2022 год - 0 рублей. из средств муниципального бюджета 99924,3 тыс. руб., из них по годам: 2015 год - 14306,8 тысяч рублей; 2016 год - 12920,1 тысяч рублей; 2017 год - 8193,4 тысяч рублей; 2018 год - 12900,8 тысяч рублей; 2019 год - 12900,8 тысяч рублей; 2020 год - 12900,8 тысяч рублей; 2021 год - 12900,8 тысяч рублей; 2022 год - 12900,8 тысяч рублей. из средств от приносящей доход деятельности 1264,9 тысячи рублей, из них по годам: 2015 год - 39,8 тысяч рублей; 2016 год - 48,4 тысячи рублей; 2017 год - 58,6 тысячи рублей; 2018 год - 225,4 тысячи рублей; 2019 год - 225,4 тысячи рублей; 2020 год - 225,4 тысячи рублей; 2021 год - 225,4 тысячи рублей; 2022 год - 216,5 тысячи рублей |
Контроль за выполнением Подпрограммы 2 |
Отдел культуры администрации муниципального образования город Горячий Ключ. |
1. Характеристика сферы деятельности, содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программным методом
Роль муниципальных библиотек, осуществляющих информационно-библиотечное обслуживание пользователей в системе муниципального бюджетного учреждения культуры "Центральная библиотечная система" (далее - МБУК "ЦБС"), является социально-значимой для муниципального образования город Горячий Ключ в вопросах образования, воспитания, удовлетворения информационных, культурных и досуговых потребностей населения.
Полноценное и качественное информационно-библиотечное обслуживание пользователей возможно только при наличии в библиотечных фондах достаточного количества современной периодики и книжной продукции, в том числе на электронных носителях.
Компьютеризация библиотечных процессов, использование небумажных носителей информации, создание электронных баз, данных и каталогов, предоставление доступа к информационным ресурсам библиотек всем слоям населения предполагает современное оснащение каждой библиотеки, как городской, так и сельской.
Решение вышеуказанных проблем возможно только программными методами, на основе концентрации средств на приоритетных направлениях развития муниципальных библиотек города.
2. Цели, задачи и целевые показатели, сроки и этапы реализации Подпрограммы 2
N |
Наименование целевого показателя |
Ед. Измерения |
Статус |
Значение показателей |
||||||||
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
1 |
Подпрограмма 2 "Развитие библиотечно-информационного обслуживания населения муниципального образования город Горячий Ключ" на 2015 - 2022 годы |
|||||||||||
|
Цель: создание безопасных условий хранения и использования библиотечных фондов, их эффективного использования в образовательных и просветительских целях, оперативное и качественное информационно-библиотечное обслуживание пользователей муниципальных библиотек. |
|||||||||||
|
Задача: комплектование библиотечных фондов муниципальных библиотек новыми поступлениями литературы, модернизация муниципальных библиотек, совершенствование их материально-технической базы, в том числе компьютеризация |
|||||||||||
1.1 |
Количество документовыдач |
Тыс. экз. |
1 |
462.6 |
475 |
475 |
475 |
475 |
475 |
475 |
475 |
|
1.2 |
Количество библиографических записей в электронном каталоге |
Ед. |
1 |
45567 |
46570 |
47642 |
48785 |
50000 |
51300 |
52690 |
54200 |
|
1.3 |
Количество зарегистрированных пользователей |
Чел. |
1 |
22000 |
22002 |
22005 |
22007 |
22010 |
22012 |
22015 |
22017 |
3. Перечень мероприятий Подпрограммы 2
N |
Наименование мероприятия |
Источник финансирования |
Объем финансирования. всего (тыс. руб.) |
В том числе по годам |
Непосредственный результат реализации мероприятия |
Заказчик, главный распорядитель бюджетных средств, исполнитель. КЦСР |
|||||||
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
|
Цель: |
создание безопасных условий хранения и использования библиотечных фондов, их эффективного использования в образовательных и просветительских целях, оперативное и качественное информационно-библиотечное обслуживание пользователей муниципальных библиотек |
|||||||||||
|
Задача |
комплектование библиотечных фондов муниципальных библиотек новыми поступлениями литературы, модернизация муниципальных библиотек, совершенствование их материально-технической базы, в том числе компьютеризация |
|||||||||||
1 |
Основное мероприятие N 1 "Организация библиотечно-информационного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов" |
всего |
2462.9 |
1176.5 |
340,9 |
118.6 |
189,7 |
188,9 |
188.9 |
188.9 |
188.9 |
Комплектование библиотечных фондов, обеспечение подписки библиотек, проведение конкурсов, мероприятий, изготовление печатной продукции |
МБУК ЦБС КЦСР 4120109700. 41201L5 190. 41201L5190 |
ФБ |
94.9 |
23 |
24 |
24.8 |
23.1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
КБ |
285.1 |
183 |
79 |
15.8 |
7.3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
МБ |
2078.5 |
968.3 |
235.7 |
78 |
159,3 |
159.3 |
159.3 |
159.3 |
159.3 |
||||
ВБ |
4.4 |
2.2 |
2.2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
2 |
Основное мероприятие N 2 "Информационное обеспечение, охрана труда, техническое и технологическое оснащение" |
0 |
209.3 |
1.3,6 |
11.7 |
0 |
52 |
33 |
33 |
33 |
33 |
Информатизация, установка программного обеспечения, электронная обработка и редактирование библиотечных фондов |
МБУК ЦБС. КЦСР 4120209700 |
ФБ |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
КБ |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
МБ |
186 |
0 |
2 |
0 |
52 |
33 |
33 |
33 |
33 |
||||
ВБ |
23.3 |
13,6 |
9.7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
3 |
Основное мероприятие N 3 Обеспечение деятельности муниципальных учреждений |
всего |
98905.9 |
13362.5 |
12718,9 |
8174.0 |
12914,9 |
12933.9 |
12933.9 |
12933.9 |
12933.9 |
Обеспечение расходов, связанных с обеспечением жизнедеятельности учреждения |
МБУК ЦБС. КЦСР 4120400590. 4120411390 |
ФБ |
0.0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
КБ |
0.0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
МБ |
97659.8 |
13338.5 |
12682.4 |
8115 |
12689.5 |
12708.5 |
12708,5 |
12708.5 |
12708.5 |
||||
ВБ |
1246,1 |
24 |
36,5 |
58.6 |
225.4 |
225.4 |
225.4 |
225.4 |
225.4 |
||||
|
Итого |
всего |
101569.2 |
14552.6 |
13071.5 |
8293 |
13156.6 |
13126.2 |
13126.2 |
13126.2 |
13117.3 |
|
|
ФБ |
94.9 |
23 |
24 |
24.8 |
23.1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
КБ |
285.1 |
183 |
79 |
15.8 |
7.3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
МБ |
99924.3 |
14306.8 |
12920.1 |
8193 |
12900.8 |
12900.8 |
12900.8 |
12900.8 |
12900.8 |
||||
ВБ |
1264.9 |
39.8 |
48.4 |
58.6 |
225.4 |
225.4 |
225.4 |
225.4 |
216.5 |
4. Ресурсное обеспечение Подпрограммы 2
Финансирование мероприятий Подпрограммы 2 предусматривается осуществлять за счет средств федерального, краевого, муниципального бюджета и средств от приносящей доход деятельности. Общий объем финансирования Подпрограммы 2 на 2015 - 2022 годы составляет 101569,2 тыс. руб., в том числе: из средств федерального бюджета 94,9 тысяч рублей, из них по годам: 2015 год - 23,0 тысячи рублей;
2016 год - 24,0 тысячи рублей;
2017 год - 24,8 тысячи рублей;
2018 год - 23,1 тысячи рублей;
2019 год - 0 рублей;
2020 год - 0 рублей;
2021 год - 0 рублей;
2022 год - 0 рублей.
из средств краевого бюджета 285,1 тысяч рублей, из них по годам:
2015 год - 183,0 тысячи рублей;
2016 год - 79,0 тысяч рублей;
2017 год - 15,8 тысяч рублей;
2018 год - 7,3 тысячи рублей;
2019 год - 0 рублей;
2020 год - 0 рублей;
2021 год - 0 рублей;
2022 год - 0 рублей.
из средств муниципального бюджета 99924,3 тыс. руб., из них по годам:
2015 год - 14306,8 тысяч рублей;
2016 год - 12920,1 тысяч рублей;
2017 год - 8193,4 тысяч рублей;
2018 год - 12900,8 тысяч рублей;
2019 год - 12900,8 тысяч рублей;
2020 год - 12900,8 тысяч рублей;
2021 год - 12900,8 тысяч рублей;
2022 год - 12900,8 тысяч рублей.
из средств от приносящей доход деятельности 1264,9 тысячи рублей, из них по годам:
2015 год - 39,8 тысяч рублей;
2016 год - 48,4 тысячи рублей;
2017 год - 58,6 тысячи рублей;
2018 год - 225,4 тысячи рублей;
2019 год - 225,4 тысячи рублей;
2020 год - 225,4 тысячи рублей;
2021 год - 225,4 тысячи рублей;
2022 год - 216,5 тысячи рублей
5. Механизм реализации Подпрограммы 2
Текущий мониторинг и управление реализацией Подпрограммы 2 осуществляет координатор Подпрограммы 2 - отдел культуры администрации муниципального образования город Горячий Ключ.
Координатор Подпрограммы 2 в процессе реализации:
принимает решения о внесении в установленном порядке изменений в Подпрограмму 2 и песет ответственность за достижение качественных и количественных показателей Подпрограммы 2;
обеспечивает оперативное управление реализацией и координацию деятельности исполнителей мероприятий Подпрограммы 2;
организует нормативно-правовое и методическое обеспечение реализации Подпрограммы 2;
осуществляет подготовку предложений по объемам и источникам средств реализации Подпрограммы 2 на основании предложений исполнителей Подпрограммы 2;
готовит годовой отчет о реализации Подпрограммы 2;
осуществляет текущий контроль своевременности и качества выполнения мероприятий Подпрограммы 2.
Ежегодно, до 15 февраля года, следующего за отчетным, координатор Подпрограммы 2 направляет годовой отчет о реализации Подпрограммы 2 в отдел экономики администрации муниципального образования город Горячий Ключ.
Контроль за ходом реализации Подпрограммы 2 осуществляет отдел культуры администрации муниципального образования город Горячий Ключ.
Начальник отдела |
Ю.Р. Хлебникова |
ПРИЛОЖЕНИЕ N 3
к муниципальной программе
"Развитие культуры
муниципального образования
город Горячий Ключ"
на 2015 - 2022 годы"
Подпрограмма 3
"Развитие дополнительного образования в сфере культуры и искусства в муниципальном образовании город Горячий Ключ на 2015 - 2022 годы" муниципальной программы "Развитие культуры муниципального образования город Горячий Ключ" на 2015 - 2022 годы
Паспорт
подпрограммы 3 "Развитие дополнительного образования в сфере культуры и искусства в муниципальном образовании город Горячий Ключ на 2015 - 2022 годы" (далее - Подпрограмма 3)
Координатор Подпрограммы 3 |
Отдел культуры администрации муниципального образования город Горячий Ключ. |
Участники Подпрограммы 3 |
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Детская Школа Искусств муниципального образования город Горячий Ключ, муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Детская Школа Искусств станицы Саратовской муниципального образования город Горячий Ключ. |
Цели Подпрограммы 3 |
Реализация дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных и общеразвивающих программ. |
Задачи Подпрограммы 3 |
Увеличение охвата детей дошкольного и школьного возраста художественным образованием, создание для них комфортных условий, укрепление материально-технической базы, техническое и технологическое переоснащение, внедрение информационных технологий. |
Перечень целевых показателей Подпрограммы 3 |
Численность учащихся детских школ искусств; число учащихся ежегодно удостоенных стипендий, премий, грантов различного уровня; доля детей, привлекаемых к участию в фестивалях и конкурсах различного уровня, в общем числе детей. |
Сроки и этапы реализации Подпрограммы 3 |
2015 - 2022 годы. |
Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 3 |
Реализация Подпрограммы предусматривается за счет средств федерального бюджета, краевого бюджета, муниципального бюджета, а также за счет средств от приносящей доход деятельности. Общий объем финансирования Подпрограммы 3 на 2015 - 2022 годы составляет 389761.7 тысячи рублей, в том числе: из средств федерального бюджета 490,0 тысяч рублей, из них по годам: 2015 год - 0 рублей; 2016 год - 0 рублей; 2017 год - 490,0 тысяч рублей; 2018 год - 0 рублей; 2019 год - 0 рублей; 2020 год - 0 рублей; 2021 год - 0 рублей; 2022 год - 0 рублей. из средств краевого бюджета 355,3 тысяч рублей, из них по годам: 2015 год - 0 рублей; 2016 год - 0 рублей; 2017 год - 313,3 тысяч рублей; 2018 год - 13,0 тысяч рублей; 2019 год - 14,0 тысяч рублей; 2020 год - 15,0 тысяч рублей; 2021 год - 0 рублей; 2022 год - 0 рублей. из средств муниципального бюджета 346694.1 тысяч рублей, из них по годам: 2015 год - 48781,3 тысячи рублей; 2016 год - 39168,0 тысяч рублей; 2017 год - 35646,3 тысяч рублей; 2018 год - 44619,7 тысяч рублей; 2019 год - 44619,7 тысяч рублей; 2020 год - 44619,7 тысяч рублей; 2021 год - 44619,7 тысяч рублей; 2022 год - 44619,7 тысяч рублей. из средств от приносящей доход деятельности 42222,3 тысячи рублей, из них по годам: 2015 год - 6090,6 тысяч рублей; 2016 год - 6499,0 тысяч рублей; 2017 год - 6985,0 тысяч рублей; 2018 год - 4893,7 тысяч рублей; 2019 год - 4438,5 тысяч рублей; 2020 год - 4438,5 тысяч рублей; 2021 год - 4438,5 тысяч рублей; 2022 год - 4438,5 тысяч рублей. |
Контроль за выполнением Подпрограммы 3 |
Отдел культуры администрации муниципального образования город Горячий Ключ. |
1. Характеристика сферы деятельности, содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программным методом
Детские творческие коллективы и солисты муниципальных учреждений дополнительного образования муниципального образования город Горячий Ключ достойно представляли себя на престижных международных, всероссийских и региональных фестивалях и конкурсах, выступали на сценах Москвы, Санкт-Петербурга, Сочи, Ростова-на-Дону, краевого центра и других регионов.
Продолжают развиваться и совершенствовать свою деятельность образовательные учреждения начального эстетического воспитания. Проводимые краевые, региональные и российские конкурсы, в которых принимают участие учащиеся и выпускники детских школ искусств города, свидетельствуют о постоянном повышении уровня исполнительского мастерства и возросшем авторитете школы, что предполагает создание более комфортных условий для развития и совершенствования деятельности образовательных учреждений начального эстетического воспитания.
Проводимые краевые, региональные и российские конкурсы, в которых принимают участие учащиеся и выпускники детских школ искусств города, свидетельствуют о постоянном повышении уровня исполнительского мастерства и возросшем авторитете школ. При имеющихся общих положительных тенденциях развития детских школ искусств, остается актуальной проблема технического состояния детских школ искусств, расширения учебных площадей.
Реализация Подпрограммы 3 позволит создать условия для проявления и развития талантливых детей, обеспечить их социальную поддержку, в полной мере, учитывая специфику образования в сфере культуры и искусства, повысить конкурентоспособность, социальную значимость и инвестиционную привлекательность детских школ искусств, осуществить конкретные мероприятия по созданию условий для развития дополнительного образования в области культуры и искусства в муниципальном образовании город Горячий Ключ и эффективно использовать бюджетные средства.
2. Цели, задачи и целевые показатели, сроки и этапы реализации Подпрограммы 3
N |
Наименование целевого показателя |
Ед. измерения |
Статус* |
Значение показателей |
|||||||
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
1 |
Подпрограмма 3 "Развитие дополнительного образования в сфере культуры и искусства в муниципальном образовании город Горячий Ключ на 2015 - 2022 годы" |
||||||||||
Цель: Реализация дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных и развивающих программ | |||||||||||
Задача: Увеличение охвата детей дошкольного и школьного возраста художественным образованием, создание для них комфортных условий, укрепление материально-технической базы, техническое и технологическое переоснащение, внедрение информационных технологий процессы | |||||||||||
1.1 |
Численность учащихся детских школ искусств |
Ед. |
1 |
1125 |
1125 |
1125 |
1125 |
1125 |
1125 |
1125 |
1125 |
1.2 |
Число учащихся ежегодно удостоенных стипендий, премий, грантов различного уровня |
Тыс. чел. |
2 |
9 |
10 |
11 |
12 |
12 |
12 |
12 |
12 |
1.3 |
Доля детей, привлекаемых к участию в фестивалях и конкурсах различного уровня, в общем числе детей |
Чел. |
3 |
340 |
340 |
340 |
340 |
340 |
340 |
340 |
340 |
3. Перечень мероприятий Подпрограммы 3
N |
Наименование мероприятия |
Источник финансирования |
Объем финансирования, всего (тыс. руб.) |
В том числе по годам |
Непосредственный результат реализации мероприятия |
Заказчик, главный распорядитель бюджетных средств, исполнитель. КЦСР |
|||||||
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
|
Цель: |
Реализация дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных и общеразвивающих программ информационно-библиотечное |
|||||||||||
|
Задача |
Увеличение охвата детей дошкольного и школьного возраста художественным образованием, создание для них комфортных условий, укрепление |
|||||||||||
1 |
Итого по мероприятию N 1 МБУ ДО ДШИ 2015 - 2016 гг. г. Горячий Ключ, МБУДО ДШИ ст. Саратовской |
всего |
100538.9 |
54871,9 |
45667 |
|
|
|
|
|
|
|
МБУДО ДШИ г. Горячий Ключ, МБУДО ДШИ ст. Саратовской |
ФБ |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
||||
КБ |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
||||
МБ |
87949,3 |
48781,3 |
39168 |
|
|
|
|
|
|
||||
ВБ |
12589,6 |
6090,6 |
6499 |
|
|
|
|
|
|
||||
1.1 |
Основное мероприятие N 1.1 "Эстетическое воспитание детей и молодежи" |
всего |
63033 |
33163,2 |
29869,8 |
|
|
|
|
|
|
Организация, проведение и участие в фестивалях, конкурсах, семинарах различного уровня. Выделение стипендий главы города для одаренных учащихся. |
МБУДО ДШИ г. Горячий Ключ, МБУДО ДШИ ст. Саратовской |
ФБ |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
||||
КБ |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
||||
МБ |
51084,6 |
27220,9 |
23863,7 |
|
|
|
|
|
|
||||
ВБ |
11948,4 |
5942,3 |
6006,1 |
|
|
|
|
|
|
||||
1.2 |
Основное мероприятие N 1.2 Обеспечение деятельности муниципальных учреждений |
всего |
37505,9 |
21708,7 |
15797,2 |
|
|
|
|
|
|
Обеспечение расходов, связанных с обеспечением жизнедеятельности учреждения |
МБУДО ДШИ г. Горячий Ключ. МБУДО ДШИ ст. Саратовской |
ФБ |
0,0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
||||
КБ |
0,0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
||||
МБ |
36864,7 |
21560,4 |
15304,3 |
|
|
|
|
|
|
||||
ВБ |
641,2 |
148,3 |
492,9 |
|
|
|
|
|
|
||||
2 |
Итого по мероприятию N 2 МБУДО ДШИ г. Горячий Ключ |
всего |
158604,3 |
|
|
25040 |
26731 |
26708 |
26708,3 |
26708,3 |
26708,3 |
|
МБУДО ДШИ г. Горячий Ключ |
ФБ |
490 |
|
|
490 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
КБ |
310 |
|
|
310 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
МБ |
131320,5 |
|
|
18278 |
22408,6 |
22659 |
22658,6 |
22658,6 |
22658,6 |
||||
ВБ |
26483,8 |
|
|
5962,6 |
4322,4 |
4049,7 |
4049,7 |
4049,7 |
4049,7 |
||||
2.1 |
Основное мероприятие N 2.1 "Эстетическое воспитание детей и молодежи" |
всего |
685 |
|
|
135 |
110 |
110 |
110 |
110 |
110 |
Организация, проведение и участие в фестивалях, конкурсах, семинарах различного уровня. Выделение |
МБУДО ДШИ г. Горячий Ключ. КЦСР 4130209800 |
ФБ |
0 |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
КБ |
0 |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
МБ |
285 |
|
|
135 |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
||||
ВБ |
400 |
|
|
0 |
80 |
80 |
80 |
80 |
80 |
||||
2.2 |
Основное мероприятие N 2.2 Обеспечение деятельности муниципальных учреждений |
всего |
157919,3 |
|
|
### |
26621,0 |
26598,3 |
26598,3 |
26598,3 |
26598,3 |
Обеспечение расходов, связанных с обеспечением жизнедеятельности учреждения |
МБУДО ДШИ г. Горячий Ключ, КЦСР 4130400590 |
ФБ |
490,0 |
|
|
490 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
КБ |
310,0 |
|
|
310 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
МБ |
131035,5 |
|
|
18143 |
22378,6 |
22629 |
22628,6 |
22628,6 |
22628,6 |
||||
ВБ |
26083,8 |
|
|
5962,6 |
4242,4 |
3969,7 |
3969,7 |
3969,7 |
3969,7 |
||||
3 |
Итого по мероприятию N 3 МБУ ДО ДШИ ст. Саратовской |
всего |
88801,7 |
|
|
12140 |
15682,9 |
15251 |
15252,4 |
15237,4 |
15237.4 |
|
МБУДО ДШИ ст. Саратовской |
ФБ |
0 |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
КБ |
45,3 |
|
|
3,3 |
13 |
14 |
15 |
0 |
0 |
||||
МБ |
85607,5 |
|
|
11115 |
15098,6 |
14849 |
14848,6 |
14848,6 |
14848,6 |
||||
ВБ |
3148,9 |
|
|
1022,4 |
571,3 |
388,8 |
388,8 |
388,8 |
388.8 |
||||
3.1 |
Основное мероприятие N 3.1 "Эстетическое воспитание детей и молодежи" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Организация. проведение и участие в фестивалях, конкурсах, семинарах различного уровня. Вы деление стипендий главы города для одаренных |
МБУДО ДШИ ст. Саратовской. КЦСР 4130209800 |
ФБ |
0 |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
КБ |
0 |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
МБ |
198 |
|
|
48 |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
||||
ВБ |
0 |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
3.2 |
Основное мероприятие N 3.2 Обеспечение деятельности муниципальных учреждений |
всего |
88603,7 |
|
|
12092 |
15652,9 |
15221 |
15222,4 |
15207,4 |
15207.4 |
Обеспечение расходов, связанных с обеспечением жизнедеятельности учреждения |
МБУДО ДШИ ст. Саратовской, КЦСР 4130460820,4130400590 |
ФБ |
0,0 |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
КБ |
45,3 |
|
|
3,3 |
13 |
14 |
15 |
0 |
0 |
||||
МБ |
85409,5 |
|
|
11067 |
15068,6 |
14819 |
14818,6 |
14818,6 |
14818,6 |
||||
ВБ |
3148,9 |
|
|
1022,4 |
571,3 |
388,8 |
388.8 |
388,8 |
388,8 |
||||
3.2.1 |
Основное мероприятие N 3.2.1 "Ремонтные работы" |
всего |
250 |
|
|
0 |
250 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Подготовка, корректировка проектно-сметной документации, проведение госэкспертизы. проект на тех. |
МБУ ДО ДШИ ст. Саратовской, КЦСР 4130400590 |
ФБ |
0,0 |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
КБ |
0,0 |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
МБ |
250,0 |
|
|
0 |
250,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
ВБ |
0,0 |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
4 |
Основное мероприятие N 4 Обеспечение поэтапного повышения уровня средней заработной платы работников муниципальных |
всего |
41816,8 |
|
|
6254,3 |
7112,5 |
71 12,5 |
7112,5 |
7112,5 |
7112,5 |
Обеспечение расходов, связанных с обеспечением жизнедеятельности учреждения |
МБУДО ДШИ г. Горячий Ключ, МБУДО ДШИ ст. Саратовской, КЦСР 4130410600 |
ФБ |
0,0 |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
КБ |
0,0 |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
МБ |
41816,8 |
|
|
6254,3 |
71 12,5 |
7112,5 |
7112,5 |
71 12,5 |
7112,5 |
||||
ВБ |
0.0 |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Всего по подпрограмме 3 |
всего |
389761,7 |
54871,9 |
45667 |
43435 |
49526,4 |
49072 |
49073,2 |
49058,2 |
49058,2 |
|
|
|
ФБ |
490 |
0 |
0 |
490 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
КБ |
355,3 |
0 |
0 |
313,3 |
13 |
14 |
15 |
0 |
0 |
||||
МБ |
346694,1 |
48781,3 |
39168 |
35646 |
44619,7 |
44620 |
44619,7 |
44619.7 |
44619,7 |
||||
ВБ |
42222,3 |
6090,6 |
6499 |
6985 |
4893,7 |
4438.5 |
4438,5 |
4438,5 |
4438.5 |
4. Ресурсное обеспечение Подпрограммы 3
Финансирование мероприятий Подпрограммы 3 предусматривается осуществлять за счет средств федерального, краевого, муниципального бюджета и средств от приносящей доход деятельности.
Общий объем финансирования Подпрограммы 3 на 2015 - 2022 годы составляет 389761,7 тысячи рублей, в том числе:
из средств федерального бюджета 490,0 тысяч рублей, из них по годам:
2015 год - 0 рублей;
2016 год - 0 рублей;
2017 год - 490,0 тысяч рублей;
2018 год - 0 рублей;
2019 год - 0 рублей;
2020 год - 0 рублей;
2021 год - 0 рублей;
2022 год - 0 рублей.
из средств краевого бюджета 355,3 тысяч рублей, из них по годам:
2015 год - 0 рублей;
2016 год - 0 рублей;
2017 год-313,3 тысяч рублей;
2018 год - 13,0 тысяч рублей;
2019 год - 14,0 тысяч рублей;
2020 год - 15,0 тысяч рублей;
2021 год - 0 рублей;
2022 год - 0 рублей.
из средств муниципального бюджета 346694,1 тысяч рублей, из них по годам:
2015 год - 48781,3 тысячи рублей;
2016 год - 39168,0 тысяч рублей;
2017 год - 35646,3 тысяч рублей;
2018 год - 44619,7 тысяч рублей;
2019 год - 44619,7 тысяч рублей;
2020 год - 44619,7 тысяч рублей;
2021 год - 44619,7 тысяч рублей;
2022 год - 44619,7 тысяч рублей.
из средств от приносящей доход деятельности 42222,3 тысячи рублей, из них по годам:
2015 год - 6090,6 тысяч рублей;
2016 год - 6499,0 тысяч рублей;
2017 год - 6985,0 тысяч рублей;
2018 год - 4893,7 тысяч рублей;
2019 год - 4438,5 тысяч рублей;
2020 год - 4438,5 тысяч рублей;
2021 год - 4438,5 тысяч рублей;
2022 год - 4438,5 тысяч рублей.
5. Механизм реализации Подпрограммы 3
Текущий мониторинг и управление реализацией Подпрограммы 3 осуществляет координатор Подпрограммы 3 - отдел культуры администрации муниципального образования город Горячий Ключ.
Координатор Подпрограммы 3 в процессе реализации:
принимает решения о внесении в установленном порядке изменений в Подпрограмму 1 и несет ответственность за достижение качественных и количественных показателей Подпрограммы 3;
обеспечивает оперативное управление реализацией и координацию деятельности исполнителей мероприятий Подпрограммы 3;
организует нормативно-правовое и методическое обеспечение реализации Подпрограммы 3;
осуществляет подготовку предложений по объемам и источникам средств реализации Подпрограммы 3 на основании предложений исполнителей Подпрограммы 3;
готовит годовой отчет о реализации Подпрограммы 3;
Текущий контроль, анализ выполнения и оценку эффективности реализации Подпрограммы 3 в соответствии с установленным порядком осуществляет отдел экономики администрации муниципального образования город Горячий Ключ. Ежегодно, до 15 февраля года, следующего за отчетным, координатор Подпрограммы 3 направляет годовой отчет о реализации Подпрограммы 3 в отдел экономики администрации муниципального образования город Горячий Ключ.
Контроль за ходом реализации Подпрограммы 3 осуществляет отдел культуры администрации муниципального образования город Горячий Ключ.
Начальник отдела |
Ю.Р. Хлебникова |
ПРИЛОЖЕНИЕ N 4
к муниципальной программе
"Развитие культуры
муниципального образования
город Горячий Ключ"
на 2015 - 2022 годы"
Подпрограмма 4
"Развитие самодеятельного народного творчества и организация досуговой деятельности в муниципальном образовании город Горячий Ключ на 2015 - 2022 годы" муниципальной программы "Развитие культуры муниципального образования город Горячий Ключ на 2015 - 2022 годы"
Паспорт
Подпрограммы 4 "Развитие самодеятельного народного творчества и организация досуговой деятельности в муниципальном образовании город Горячий Ключ на 2015 - 2022 годы" (далее - Подпрограмма 4)
Координатор Подпрограммы 4 |
Отдел культуры администрации муниципального образования город Горячий Ключ. |
Участники Подпрограммы 4 |
Муниципальное бюджетное учреждение муниципального образования город Горячий Ключ Творческое объединение "Перекресток", муниципальное бюджетное учреждение "Городской парк культуры и отдыха 30-летия Победы" муниципального образования город Горячий Ключ, отдел капитального строительства администрации муниципального образования город Горячий Ключ. |
Цели Подпрограммы 4 |
Сохранение сети клубных учреждений культуры, расширение сферы культурно-досуговых услуг и доступа различных категорий населения к достижениям культуры и искусства, развитие самодеятельных творческих коллективов. |
Задачи Подпрограммы 4 |
Внедрение информационных технологий и формирование информационных сетей в сфере культуры, улучшение технологической оснащенности учреждений культуры, сохранение и реконструкция садово-парковой среды, лесопарковых угодий, совершенствования ландшафтной архитектуры. |
Перечень целевых показателей Подпрограммы 4 |
Количество посещений массовых мероприятий; количество клубных формирований в культурно-досуговых учреждениях; количество участников клубных формирований в культурно-досуговых учреждениях; количество детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях. |
Сроки и этапы реализации Подпрограммы 4 |
2015 - 2022 годы. |
Объемы и источники финансирования Подпрограммы 4 |
Реализация Подпрограммы предусматривается за счет средств федерального, краевого, муниципального бюджета, а также за счет средств от приносящей доход деятельности. Общий объем финансирования Подпрограммы 4 на 2015 - 2022 годы составляет 320068,1 тысяч рублей, в том числе: из средств краевого бюджета 3100,0 тысяч рублей, из них по годам: 2015 год - 0 рублей; 2016 год - 3000,0 тысяч рублей; 2017 год - 0 рублей; 2018 год - 100,0 тысяч рублей; 2019 год - 0 рублей; 2020 год - 0 рублей; 2021 год - 0 рублей; 2022 год - 0 рублей. из средств муниципального бюджета 290915,7 тысяч рублей, из них по годам: 2015 год - 42586,5 тысяч рублей; 2016 год - 41029,8 тысяч рублей; 2017 год - 26215,4 тысяч рублей; 2018 год - 37823,6 тысяч рублей; 2019 год - 35815,1 тысяч рублей; 2020 год - 35815,1 тысяч рублей. 2021 год - 35815,1 тысяч рублей. 2022 год - 35815,1 тысяч рублей. из средств от приносящей доход деятельности 22884,7 тысяч рублей, из них по годам: 2015 год - 1968,5 тысяч рублей; 2016 год -2195,1 тысяч рублей; 2017 год - 2950,4 тысяч рублей; 2018 год - 3176,0 тысяч рублей; 2019 год - 3148,7 тысяч рублей; 2020 год - 3148,7 тысяч рублей. 2021 год - 3148,7 тысяч рублей. 2022 год - 3148,7 тысяч рублей. из спонсорских средств 3167,7 тысяч рублей, из них по годам: 2015 год - 704,4 тысяч рублей; 2016 год - 587,5 тысяч рублей; 2017 год - 43,0 тысяч рублей; 2018 год - 298,0 тысяч рублей; 2019 год - 383,7 тысяч рублей; 2020 год - 383,7 тысяч рублей. 2021 год - 383,7 тысяч рублей. 2022 год - 383,7 тысяч рублей.
|
Контроль за выполнением Подпрограммы 4 |
Отдел культуры администрации муниципального образования город Горячий Ключ. |
1. Обоснование необходимости разработки Подпрограммы 4
На территории муниципального образования город Горячий Ключ осуществляют свою деятельность 20 муниципальных учреждений культурно-досугового типа: муниципальное бюджетное учреждение "Городской парк культуры и отдыха 30-летия Победы" муниципального образования город Горячий Ключ и муниципальное бюджетное учреждение муниципального образования город Горячий Ключ Творческое объединение "Перекресток", который включает 18 филиалов.
Для досуговых учреждений является важным создание условий для налаживания межнациональных культурных связей, взаимодействие с национальными общинами и обществами, что требует дополнительных усилий и финансовых вливаний для сохранения единого культурного пространства на уровне муниципального образования и в крае в целом, налаживания на новой основе диалога национальных культур, поддержки традиционной народной культуры.
Возрастает ценность парков, как общедоступных природных территорий с рекреативной зоной.
Процессы информатизации современной жизни настоятельно требуют от учреждений культуры внедрения новых информационных технологий с целью более оперативного и качественного удовлетворения запросов посетителей. Продолжает оставаться проблемой недостаточная оснащенность досуговых учреждений высококачественной звуковой, световой, кино- и видеопроекционной аппаратурой, музыкальными инструментами. Техническое состояние некоторых Домов культуры и клубов не позволяет создать комфортные условия для посетителей в соответствии с требованиями времени. Помещения требуют ремонта.
Решение вышеуказанных проблем возможно только программными методами, на основе концентрации средств на приоритетных направлениях развития культуры и искусства города.
2. Цели, задачи и целевые показатели, сроки и этапы реализации Подпрограммы 4
N |
Наименование целевого показателя |
Ед. измерения |
Статус |
Значение показателей |
|||||||
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
1 |
Подпрограмма 4 "Развитие самодеятельного народного творчества и организация досуговой деятельности в муниципальном образовании город Горячий Ключ на 2015 - 2022 годы" |
||||||||||
|
Цель: Сохранение сети клубных учреждений культуры, расширение сферы культурно-досуговых услуг и доступа различных категорий населения к достижениям культуры и искусства, развитие самодеятельных творческих коллективов |
||||||||||
|
Задача: внедрение информационных технологий и формирование информационных сетей в сфере культуры, улучшение технологической оснащенности учреждений культуры, сохранение и реконструкция садово-парковой среды, лесопарковых угодий, совершенствования ландшафтной архитектуры |
||||||||||
1.1 |
Количество посещений массовых мероприятий |
Тыс. чел. |
1 |
292 |
292 |
292,1 |
292,1 |
292,1 |
292,1 |
292,1 |
292.1 |
1.2 |
Количество клубных формирований в культурно-досуговых учреждениях |
Ед. |
1 |
134 |
134 |
135 |
135 |
136 |
136 |
136 |
136 |
1.3 |
Количество участников клубных формирований в культурно-досуговых учреждениях |
Чел. |
1 |
2391 |
2391 |
2395 |
2395 |
2396 |
2396 |
2396 |
2396 |
1.4 |
Количество детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях |
Чел. |
2 |
750 |
755 |
760 |
765 |
765 |
765 |
765 |
765 |
3. Перечень мероприятий Подпрограммы 4
N |
Наименование мероприятия |
Источник финансирования |
Объем |
В том числе по годам |
Непосредственный результат реализации мероприятия |
Заказчик, главный распорядитель бюджетных средств, исполнитель. КЦСР |
|||||||
|
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
15 |
14 |
|
Цель |
Сохранение сети клубных учреждений культуры, расширение сферы культурно-досуговых услуг и доступа различных категорий населения к достижениям культуры и искусства, развитие самодеятельных творческих коллективов |
|||||||||||
|
Задача |
Внедрение информационных технологий и формирование информационных сетей в сфере культуры, улучшение технологической оснащенности учреждений культуры, сохранение и реконструкция садово-парковой среды |
|||||||||||
1 |
Основное мероприятие N 1 "Развитие искусства" |
всего |
2120,2 |
77,2 |
505,6 |
18,5 |
109,5 |
404,4 |
404,4 |
404,4 |
404,4 |
Организация и проведение спектаклей, концертных программ и др. мероприятий. Проведение и участие в смотрах, фестивалях, конкурсах по различным жанрам искусства. |
ТО "Перекресток". КЦСР 4140109900 |
ФБ |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
КБ |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
МБ |
1925,8 |
27,5 |
274,9 |
18,5 |
85,3 |
580 |
380 |
380 |
380 |
||||
ВБ |
200,4 |
499 |
28,7 |
0 |
24,2 |
24,4 |
24,4 |
24,4 |
244 |
||||
2 |
Основное мероприятие N 2 "Развитие народного творчества и организация досуга населения" |
всего |
2261,3 |
467,5 |
227,8 |
20 |
378,8 |
291,8 |
291,8 |
291,8 |
291,8 |
Организация и проведение конференций, конкурсов, смотров, фестивалей народного творчества, выставок Оказание поддержки самодеятельным коллективам в организации обменных выступлений и гастрольных поездок. Организация летних досуговых (оздоровительных) площадок для детей |
ТО "Перекресток". КЦСР 4140209900 |
ФБ |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
КБ |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
МБ |
2049,8 |
466 |
192,8 |
20 |
543,8 |
256,8 |
256,8 |
256,8 |
256,8 |
||||
ВБ |
211,5 |
1,5 |
55 |
0 |
35 |
35 |
35 |
55 |
35 |
||||
3 |
Основное мероприятие 3 "Информационное обеспечение, охрана труда, техническое и технологическое оснащение" |
всего |
6292,5 |
252 |
5715,7 |
577,2 |
108,8 |
465,2 |
465,2 |
465,2 |
465,2 |
Укрепление материально-технической базы учреждения Проведение ремонтных работ Пошив сценических костюмов, обуви, головных уборов, одежды СОУТ, обучение обеспечение СИЗ. Приобретение и обслуживание компьютерной техники, звуковой и световой аппаратуры |
ТО "Перекресток". КЦСР 4140309900 |
ФБ |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
КБ |
5000 |
0 |
5000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
МБ |
2876,5 |
0 |
529,7 |
577,2 |
108,8 |
465,2 |
465,2 |
465,2 |
465,2 |
||||
ВБ |
416 |
252 |
184 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
4 |
Основное мероприятие N 4 "Обеспечение деятельности муниципальных учреждений" |
всего |
266251 |
31509,3 |
3150,0 |
25227,6 |
38047,7 |
35035,6 |
55035,6 |
35035,6 |
55035,6 |
Укрепление материально-технической базы учреждений |
ТО "Перекресток". МБУ "Парк культуры и отдыха" КЦСР 4140400590, 4140460050, 4140411590 |
ФБ |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
КБ |
100 |
0 |
0 |
0 |
100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
МБ |
252645,6 |
50656,5 |
50925,4 |
24054,6 |
35713,5 |
328289 |
32828,9 |
32828,9 |
32828,9 |
||||
ВБ |
15487,4 |
652,8 |
580,6 |
1193 |
2234,2 |
2206,7 |
2206,7 |
2206,7 |
2206,7 |
||||
4 |
Основное мероприятие N 4.1 "Ремонтные работы" |
всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
60 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Подготовка проектно-сметной документации. проведение госэкспертизы |
ТО "Перекресток" КЦСР 4140400590 |
ФБ |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
КБ |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
МБ |
0 |
0 |
0 |
0 |
60,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
ВБ |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
5 |
Основное мероприятие N 5 "Ознаменование памятных дат" |
всего |
24709,4 |
8698,9 |
3927,1 |
1741,6 |
1750,2 |
2147,9 |
2147,9 |
2147,9 |
2147,9 |
Организация и проведение государственных праздников, памятных дат |
ТО "Перекресток". МБУ "Парк культуры и отдыха". КЦСР 4140609900 |
ФБ |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
КБ |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
МБ |
21541,7 |
7994,5 |
5559,6 |
1698,6 |
1452,2 |
1764,2 |
1764,2 |
1764,2 |
1764,2 |
||||
ВБ |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Спонсорские |
5167,7 |
704,4 |
587,5 |
43 |
298 |
383,7 |
383,7 |
383,7 |
583,7 |
||||
5.1 Новогодние праздники |
Всего |
2342,7 |
551,4 |
263,4 |
382,9 |
111,4 |
263,4 |
2654 |
263,4 |
265,4 |
ТО "Перекресток". МБУ "Парк культуры и отдыха". КЦСР 4140609900 |
||
ФБ |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
КБ |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
МБ |
2342,7 |
551,4 |
263,4 |
382,9 |
111,4 |
263,4 |
263,4 |
265,4 |
263,4 |
||||
ВБ |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
5.2 День освобождения города |
Всего |
709,5 |
276,6 |
41,4 |
41,4 |
184,5 |
41,4 |
41,4 |
41,4 |
41,4 |
ТО "Перекресток". КЦСР 4140609900 |
||
ФБ |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
КБ |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
МБ |
"09,5 |
276,6 |
41,4 |
41,4 |
184,5 |
41,4 |
41,4 |
41,4 |
41,4 |
||||
ВБ |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
5.3 День Защитника. Отечества |
Всего |
292,5 |
82 |
21,5 |
21,5 |
81,5 |
21,0 |
21,5 |
21,5 |
21,5 |
ТО "Перекресток". КЦСР 4140609900 |
||
ФБ |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
КБ |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
МБ |
292,5 |
82 |
21,5 |
21,5 |
81,5 |
21,5 |
21,5 |
21,5 |
21,5 |
||||
ВБ |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
||||
|
5.4 Международный женский день |
Всего |
177,5 |
71,5 |
0,8 |
28 |
44 |
0,8 |
6,8 |
6,8 |
6,8 |
|
ТО "Перекресток". КЦСР 4140609900 |
ФБ |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
КБ |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
МБ |
177,5 |
71,5 |
6,8 |
28 |
44 |
6,8 |
6,8 |
6,8 |
6,8 |
||||
ВБ |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
5.5 День работника культуры |
Все; о |
197,4 |
138,8 |
2 |
5 |
43,6 |
2 |
2 |
|
2 |
ТО "Перекресток". КЦСР 4140609900 |
||
ФБ |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
КБ |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
МБ |
197,4 |
138,8 |
2 |
5 |
43,6 |
2 |
2 |
2 |
2 |
||||
ВБ |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
5.6 День весны и труда 1 мая |
Вес: о |
182,8 |
70,4 |
14 |
13 |
29,4 |
14 |
14 |
14 |
14 |
ТО "Перекресток". МБУ "Парк культуры и отдыха". КЦСР 4140609900 |
||
ФБ |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
КБ |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
МБ |
182,8 |
70,4 |
14 |
13 |
29,4 |
14 |
14 |
14 |
14 |
||||
ВБ |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
5.7 День Победы |
Все, о |
5007,1 |
1463,6 |
564 |
674,9 |
750,6 |
388,5 |
388,5 |
388,5 |
388,5 |
ТО "Перекресток". МБУ "Парк культуры и отдыха" КЦСР 4140609900 |
||
ФБ |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
КБ |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
МБ |
5007,1 |
1463,6 |
564 |
674,9 |
750,6 |
388,5 |
388,5 |
388,5 |
388,5 |
||||
Всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
5.8 День защиты детей |
Всего |
160,9 |
145,9 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
2 |
ГО "Перекресток". МБУ "Парк культуры и отдыха" КЦСР 4140609900 |
||
ФБ |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
КБ |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
МБ |
166,9 |
145,9 |
3 |
3 |
3 |
2 |
2 |
3 |
3 |
||||
ВБ |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
5.9 День России. |
Всего |
63,5 |
63,5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ТО "Перекресток". МБУ "Парк культуры и отдыха". КЦСР 4140609900 |
ФБ |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
КБ |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
МБ |
65,5 |
63,5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
ВБ |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
5.10 День памяти и скорби |
Всего |
253,2 |
0 |
23,6 |
67,6 |
67,6 |
23,6 |
23,6 |
22,6 |
23,6 |
ТО "Перекресток". КЦСР 4140609900 |
||
ФБ |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
КБ |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
МБ |
253,2 |
0 |
23,6 |
67,6 |
67,6 |
23,6 |
23,6 |
22,6 |
23,6 |
||||
ВБ |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
5.11 День жен-мироносиц |
Всего |
108,3 |
108,3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
ГО "Перекресток", МБУ "Парк культуры и отдыха". КЦСР 4140609900 |
||
ФБ |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
КБ |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
МБ |
108,3 |
108,3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
ВБ |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
5.12 Праздник "Живой воды" |
Всего |
10652,4 |
3388,8 |
2953,6 |
336 |
101,6 |
968,1 |
908,1 |
968,1 |
968,1 |
ГО "Перекресток". МБУ "Парк культуры и отдыха". КЦСР 4140609900 |
||
ФБ |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
КБ |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
МБ |
10064,9 |
3388,8 |
2953,6 |
336 |
101,0 |
908,1 |
908,1 |
968,1 |
968,1 |
||||
ВБ |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Спонсорские |
3167,7 |
704,4 |
587,5 |
43 |
298 |
383,7 |
383,7 |
383,7 |
383,7 |
||||
|
5.13 День народного единства |
Всего |
23 |
15,3 |
7,7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ТО "Перекресток". КЦСР 4140609900 |
ФБ |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
КБ |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
МБ |
23 |
15,3 |
7,7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
ВБ |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
5.14 Масленица |
Всего |
161,5 |
0 |
0 |
26,4 |
29,5 |
20,4 |
20,4 |
20,4 |
20,4 |
ТО "Перекресток. МБУ Парк культуры и отдыха". КЦСР 4140609900 |
||
ФБ |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
КБ |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
МБ |
161,5 |
0 |
0 |
26,4 |
29,5 |
20,4 |
20,4 |
20,4 |
20,4 |
||||
ВБ |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
5.15 Мероприятия согласно распоряжению администрации МО |
всего |
1786,8 |
1638,4 |
26,1 |
94,8 |
5,5 |
5,5 |
5,5 |
5,5 |
5,5 |
ТО "Перекресток. МБУ Парк культуры и отдыха". КЦСР 4140609900 |
||
ФБ |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
КБ |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
МБ |
1786,8 |
1038,4 |
20,1 |
94,8 |
5,5 |
5,5 |
5,5 |
5,5 |
5,5 |
||||
ВБ |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
6 |
Основное мероприятие N 6 "Развитие Парк культуры и отдыха" |
всего |
1844,7,7 |
4474,5 |
7130,2 |
1824 |
1002,0 |
1002,0 |
1002,0 |
1002,0 |
1002,0 |
Укрепление материально-технической базы учреждения. Сохранение и реконструкция садово-парковой среды Приобретение аттракционов |
МБУ Парк культуры и отдыха". КЦСР 4140809900 |
ФБ |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
КБ |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
МБ |
9878,3 |
3442,2 |
5709,4 |
00,7 |
120 |
120 |
120 |
120 |
120 |
||||
ВБ |
8509,4 |
1032,3 |
1300,8 |
1757,3 |
882,0 |
882,0 |
882,0 |
882,0 |
882,0 |
||||
|
Итого |
всего |
320068,1 |
45259,4 |
46812,4 |
29208,7 |
41397,0 |
39347,5 |
39347,5 |
39347,5 |
39347,5 |
|
|
ФБ |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
КБ |
3100 |
0 |
3000 |
0 |
100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
МБ |
290915,7 |
42580,5 |
41029,8 |
20215,4 |
37823,0 |
35815,1 |
35815,1 |
35815,1 |
35815,1 |
||||
ВБ |
22884,7 |
1968,5 |
2195,1 |
2950,3 |
3176 |
3148,7 |
3148,7 |
3148,7 |
3148,7 |
||||
Спонсорские |
3167,7 |
704,4 |
587,5 |
43 |
298 |
383,7 |
383,7 |
383,7 |
383,7 |
4. Ресурсное обеспечение Подпрограммы 4
Финансирование мероприятий Подпрограммы 4 предусматривается осуществлять за счет средств муниципального бюджета, спонсорских средств и средств от приносящей доход деятельности. Общий объем финансирования Подпрограммы 4 на 2015 - 2022 годы составляет 320068,1 тысяч рублей, в том числе: из средств краевого бюджета 3100,0 тысяч рублей, из них по годам:
2015 год - 0 рублей;
2016 год - 3000,0 тысячи рублей;
2017 год - 0 рублей;
2018 год - 100,0 тысяч рублей;
2019 год - 0 рублей;
2020 год - 0 рублей;
2021 год - 0 рублей;
2022 год - 0 рублей.
из средств муниципального бюджета 290915,7 тысяч рублей, из них по годам:
2015 год - 42586,5 тысяч рублей;
2016 год - 41029,8 тысяч рублей;
2017 год - 26215,4 тысяч рублей;
2018 год - 37823,6 тысяч рублей;
2019 год - 35815,1 тысяч рублей;
2020 год - 35815,1 тысяч рублей.
2021 год - 35815,1 тысяч рублей.
2022 год - 35815,1 тысяч рублей.
из средств от приносящей доход деятельности 22884,7 тысяч рублей, из них по годам:
2015 год - 1968,5 тысяч рублей;
2016 год - 2195,1 тысяч рублей;
2017 год - 2950,4 тысяч рублей;
2018 год - 3176,0 тысяч рублей;
2019 год - 3148,7 тысяч рублей;
2020 год - 3148,7 тысяч рублей.
2021 год - 3148,7 тысяч рублей.
2022 год - 3148,7 тысяч рублей.
из спонсорских средств 3167,7 тысяч рублей, из них по годам:
2015 год - 704,4 тысяч рублей;
2016 год - 587,5 тысяч рублей;
2017 год - 43,0 рублей;
2018 год - 298,0 тысяч рублей;
2019 год - 383,7 тысяч рублей;
2020 год - 383,7 тысяч рублей.
2021 год - 383,7 тысяч рублей.
2022 год - 383,7 тысяч рублей.
5. Механизм реализации Подпрограммы 4
Текущий мониторинг и управление реализацией Подпрограммы 4 осуществляет координатор Подпрограммы 4 - отдел культуры администрации муниципального образования город Горячий Ключ.
Координатор Подпрограммы 4 в процессе реализации:
принимает решения о внесении в установленном порядке изменений в Подпрограмму 4 и несет ответственность за достижение качественных и количественных показателей Подпрограммы 4;
обеспечивает оперативное управление реализацией и координацию деятельности исполнителей мероприятий Подпрограммы 4;
организует нормативно-правовое и методическое обеспечение реализации Подпрограммы 4;
осуществляет подготовку предложений по объемам и источникам средств реализации Подпрограммы 4 на основании предложений исполнителей Подпрограммы 4;
готовит годовой отчет о реализации Подпрограммы 4;
Текущий контроль, анализ выполнения и оценку эффективности реализации Подпрограммы 4 в соответствии с установленным порядком осуществляет отдел экономики администрации муниципального образования город Горячий Ключ. Ежегодно, до 15 февраля года, следующего за отчетным, координатор Подпрограммы 4 направляет годовой отчет о реализации Подпрограммы 4 в отдел экономики администрации муниципального образования город Горячий Ключ.
Контроль за ходом реализации Подпрограммы 4 осуществляет отдел культуры администрации муниципального образования город Горячий Ключ.
Начальник отдела |
Ю.Р. Хлебникова |
ПРИЛОЖЕНИЕ N 5
к муниципальной программе
"Развитие культуры
муниципального образования
город Горячий Ключ"
на 2015 - 2022 годы"
Подпрограмма 5
"Обеспечение деятельности отдела культуры администрации муниципального образования город Горячий Ключ на 2015 - 2022 годы" муниципальной программы "Развитие культуры муниципального образования город Горячий Ключ" на 2015 - 2022 годы
Паспорт
подпрограммы 5 "Обеспечение деятельности отдела культуры администрации муниципального образования город Горячий Ключ на 2015 - 2022 годы" (далее - Подпрограмма 5)
Координатор Подпрограммы |
Отдел культуры администрации муниципального образования город Горячий Ключ. |
Участники Подпрограммы 5 |
Отдел культуры администрации муниципального образования город Горячий Ключ |
Цели Подпрограммы 5 |
Проведение на территории муниципального образования город Горячий Ключ государственной политики в области культуры, сохранения культурного наследия, создание условий для развития культурного обслуживания населения, удовлетворения и формирования духовных потребностей населения. |
Задачи подпрограммы 5 |
Обеспечение деятельности культурно-досуговых учреждений в целях нравственного, патриотического, эстетического воспитания и организации досуга различных категорий населения, организация культурно-досуговых мероприятий. |
Перечень целевых показателей Подпрограммы 5 |
Обеспечение деятельности отдела культуры администрации муниципального образования город Горячий Ключ. |
Сроки и этапы реализации |
2015 - 2022 годы |
Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 5 |
Реализация Подпрограммы 5 предусматривается за счет средств муниципального бюджета. Объем финансирования составляет 10644,4 тысячи рублей, в том числе: 2015 год - 1070,2 тысячи рублей; 2016 год - 1 633,3 тысяч рублей; 2017 год - 764,9 тысяч рублей; 2018 год - 1 435,2 тысяч рублей; 2019 год - 1 435,2 тысяч рублей; 2020 год - 1 435,2 тысяч рублей; 2021 год - 1 435,2 тысяч рублей; 2022 год - 1 435,2 тысяч рублей. |
Контроль за выполнением Подпрограммы 5 |
Заместитель главы муниципального образования город Горячий Ключ, курирующий направление, отдел культуры администрации муниципального образования город Горячий Ключ. |
1. Характеристика сферы деятельности, содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программным методом
Подпрограмма 5 направлена на обеспечение достижения дели и задач муниципальной программы. В Подпрограмму 5 включены расходы бюджета муниципального образования город Горячий Ключ на обеспечение деятельности отдела культуры администрации муниципального образования город Горячий Ключ, за счет которых осуществляется реализация муниципальных полномочий (функций):
1) ежегодный анализ деятельности учреждений культуры;
2) реализация установленных полномочий (функций);
3) проведение совещаний, семинаров, по вопросам в сфере реализации муниципальной программы;
4) мониторинг основных целевых показателей эффективности учреждений культуры.
2. Цели, задачи и целевые показатели, сроки и этапы реализации Подпрограммы 5
N |
Наименование целевого показателя |
Ед. измерения |
Статус |
Значение показателей |
|||||||
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
1 |
Подпрограмма 5 "Обеспечение деятельности отдела культуры администрации муниципального образования город Горячий Ключ на 2015 - 2022 годы" |
||||||||||
|
Цель: Проведение на территории муниципального образования город Горячий Ключ государственной политики в области культуры. |
||||||||||
|
Задача: обеспечение деятельности культурно-досуговых учреждений |
||||||||||
1.1 |
Обеспечение деятельности отдела культуры администрации муниципального образования город Горячий Ключ |
% |
|
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
3. Перечень мероприятий Подпрограммы 5
N |
Наименование мероприятия |
Источник финансирования |
Объем финансирования. всего (тыс. руб.) |
В том числе по годам |
Непосредственный результат реализации мероприятия |
Заказчик, главный распорядитель бюджетных средств, исполнитель, КЦСР |
|||||||
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
|
Цель: |
Проведение на территории муниципального образования город Горячий Ключ государственной политики в области культуры, искусства, сохранения культурного наследия, создание условий для развития культурного обслуживания населения, удовлетворения и формирования духовных потребностей населения |
|||||||||||
|
Задача |
Обеспечение деятельности культурно-досуговых учреждений в целях нравственного, патриотического, эстетического воспитания и организации досуга различных категорий населения, организация культурно-досуговых мероприятий, реализация дополнительных образовательных программ художественно-эстетической направленности. |
|||||||||||
1 |
Основное мероприятие N 1 Обеспечение деятельности отдела культуры администрации муниципального образования город Горячий Ключ |
всего |
10644.4 |
1070.2 |
1633.3 |
764.9 |
1435,2 |
1435.2 |
1435.2 |
1435.2 |
1435,2 |
Обеспечение расходов, связанных с обеспечением жизнедеятельности отдела культуры |
Отдел культуры. КЦСР 4150900190 |
МБ |
10644,4 |
1070,2 |
1633,3 |
764,9 |
1435,2 |
1435.2 |
1435,2 |
1435,2 |
1435.2 |
4. Ресурсное обеспечение Подпрограммы 5
Финансирование мероприятий муниципальной программы предусматривается осуществлять за снег средств муниципального бюджета. На реализацию мероприятий необходимо выделить 10644,4 тысячи рублей, в том числе:
2015 год - 1070,2 тысячи рублей;
2016 год - 1 633,3 тысяч рублей;
2017 год - 764,9 тысяч рублей;
2018 год - 1 435,2 тысяч рублей;
2019 год - 1 435,2 тысяч рублей;
2020 год - 1 435,2 тысяч рублей;
2021 год - 1 435,2 тысяч рублей;
2022 год - 1 435,2 тысяч рублей.
5. Механизм реализации Подпрограммы 5
Текущий мониторинг и управление реализацией Подпрограммы 5 осуществляет координатор Подпрограммы 5 - отдел культуры администрации муниципального образования город Горячий Ключ.
Координатор Подпрограммы 5 в процессе реализации:
принимает решения о внесении в установленном порядке изменений в Подпрограмму 1 и несет ответственность за достижение качественных и количественных показателей Подпрограммы 5;
обеспечивает оперативное управление реализацией и координацию деятельности исполнителей мероприятий Подпрограммы 5;
организует нормативно-правовое и методическое обеспечение реализации Подпрограммы 5;
осуществляет подготовку предложений по объемам и источникам средств реализации Подпрограммы 1 на основании предложений исполнителей Подпрограммы 5;
готовит годовой отчет о реализации Подпрограммы 5;
Текущий контроль, анализ выполнения и оценку эффективности реализации Подпрограммы 5 в соответствии с установленным порядком осуществляет отдел экономики администрации муниципального образования город Горячий Ключ. Ежегодно, до 15 февраля года, следующего за отчетным, координатор Подпрограммы 5 направляет годовой отчет о реализации Подпрограммы 5 в отдел экономики администрации муниципального образования город Горячий Ключ.
Контроль за ходом реализации Подпрограммы 5 осуществляет отдел культуры администрации муниципального образования город Горячий Ключ.
Начальник отдела |
Ю.Р. Хлебникова |
ПРИЛОЖЕНИЕ N 6
к муниципальной программе
"Развитие культуры
муниципального образования
город Горячий Ключ"
на 2015 - 2022 годы"
Подпрограмма 6
"Кадровое обеспечение учреждений культуры муниципального образования город Горячий Ключ на 2018 - 2022 годы" муниципальной программы "Развитие культуры муниципального образования город Горячий Ключ" на 2015 - 2022 годы"
Паспорт
подпрограммы 6 "Кадровое обеспечение учреждений культуры муниципального образования город Горячий Ключ на 2018 - 2022 годы" (далее Подпрограмма 6)
Координатор Подпрограммы 6 |
Отдел культуры администрации муниципального образования город Горячий Ключ. |
Участники Подпрограммы 6 |
Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Централизованная библиотечная система" муниципального образования город Горячий Ключ; муниципальное бюджетное учреждение муниципального образования город Горячий Ключ "Городской исторический музей", муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Детская Школа Искусств муниципального образования город Горячий Ключ, муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Детская Школа Искусств станицы Саратовской муниципального образования город Горячий Ключ, муниципальное бюджетное учреждение муниципального образования город Горячий Ключ Творческое объединение "Перекресток", муниципальное бюджетное учреждение "Городской парк культуры и отдыха 30-летия Победы" муниципального образования город Горячий Ключ, отдел культуры администрации муниципального образования город Горячий Ключ. |
Цели Подпрограммы 6 |
Повышение эффективности муниципального управления в сфере культуры муниципального образования город Горячий Ключ, способствование улучшению подготовки и обучению кадров; |
Задачи Подпрограммы 6 |
Повышение уровня профессионального мастерства, квалификации, качества и эффективности работы руководителей и специалистов учреждений культуры; |
Перечень целевых показателей Подпрограммы 6 |
количество работников, прошедших повышение квалификации; количество работников, получивших меры социальной поддержки; среднесписочная численность работников учреждений культуры; |
Этапы и сроки реализации |
2018 - 2022 годы |
Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 6 |
Реализация Подпрограммы 6 предусматривается за счет средств федерального, краевого, муниципального бюджета, а также за счет средств от приносящей доход деятельности. Общий объем финансирования Подпрограммы 6 на 2018 - 2022 годы составляет 75029,4 тысяч рублей, в том числе: из средств краевого бюджета 32872,6 тысячи рублей, из них по годам: 2018 год - 32872,6 тысяч рублей; 2019 год - 0 рублей; 2020 год - 0 рублей; 2021 год - 0 рублей; 2022 год - 0 рублей из средств муниципального бюджета 41423,7 тысячи рублей, из них по годам: 2018 год - 7203,7 тысяч рублей; 2019 год - 8555,0 тысяч рублей; 2020 год - 8555,0 тысяч рублей; 2021 год - 8555,0 тысяч рублей; 2022 год - 8555,0 тысяч рублей. из средств от приносящей доход деятельности 733,1 тысяч рублей, из них по годам: 2018 год - 268,3 тысяч рублей; 2019 год - 116,2 тысяч рублей; 2020 год - 116,2 тысяч рублей; 2021 год - 116,2 тысяч рублей; 2022 год - 116,2 тысяч рублей. |
Контроль за выполнением Подпрограммы 6 |
Отдел культуры администрации муниципального образования город Горячий Ключ |
1. Характеристика сферы деятельности, содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программным методом
Методы управления кадрами становятся главным фактором формирования устойчивой, эффективной работы учреждений культуры. В этой связи в разряд первоочередных выдвигается задача подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров культуры, их социальной поддержки. Подпрограмма 6 позволит определяет основные направления развития кадрового обеспечения отрасли культуры в подготовке и переподготовке кадров и обеспечение учреждений культуры специалистами, имеющими специальное образование, обладающих необходимой инициативой, способных учитывать в своей работе запросы населения в сочетании с соблюдением государственно-общественных интересов.
2. Цели, задачи и целевые показатели, сроки и этапы реализации Подпрограммы 6
N |
Наименование целевого показателя |
Ед. измерения |
Статус |
Значение показателей |
||||
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
||||
1 |
Подпрограмма 6 "Кадровое обеспечение учреждений культуры муниципального образования город Горячий Ключ" на 2015 - 2022 годы" |
|||||||
|
Цель: повышение эффективности муниципального управления в сфере культуры муниципального образования город Горячий Ключ, способствование улучшению подготовки и обучению кадров |
|||||||
|
Задача: повышение уровня профессионального мастерства, квалификации, качества и эффективности работы руководителей и специалистов учреждений культуры |
|||||||
1.1 |
Количество работников, прошедших повышение квалификации |
Чел. |
3 |
41 |
44 |
45 |
46 |
47 |
1.2 |
Количество работников, получивших меры социальной поддержки |
Чел. |
- |
2 |
2 |
2 |
2 |
э |
1.3 |
Среднесписочная численность работников учреждений культуры |
Чел. |
3 |
365 |
365 |
365 |
365 |
365 |
3. Перечень мероприятий подпрограммы 6
N |
Наименование мероприятия |
Источник финансирования |
Объем финансирования. всего (тыс. руб.) |
В том числе по годам |
Непосредственный результат реализации мероприятия |
Заказчик, главный распорядитель бюджетных средств, исполнитель. КЦСР |
|||||||
2015 г. |
2016 г. |
2017 г. |
2018 г. |
2019 г. |
2020 г. |
2021 г. |
2022 г. |
||||||
1 |
2 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
|
Цель |
Повышение эффективности муниципального управления в сфере культуры муниципального образования город Горячий Ключ, способствование улучшению подготовки и обучению кадров |
|||||||||||
|
Задача |
Повышение уровня профессионального мастерства, квалификации, качества и эффективности работы руководителей и специалистов художественной культуры |
|||||||||||
1. |
Основное мероприятие N 1 "Организация подготовки, переподготовки и повышения квалификации работников муниципальных учреждений культуры на курсах, семинарах, стажировках и конференциях" |
всего |
433,1 |
00,0 |
00,0 |
00,0 |
208,3 |
56,2 |
56,2 |
56,2 |
56,2 |
Повышение квалификации |
МБУ ДО ДШИ г. Горячий Ключ. МБУ ДО ДШИ ст. Саратовской. МБУ "ГИМ". МБУК "ЦБС". ГО "Перекресток". МБУ "Парк культуры и отдыха" |
ФБ |
00,0 |
00,0 |
00,0 |
00,0 |
00,0 |
00,0 |
00,0 |
00,0 |
00,0 |
||||
КБ |
00,0 |
00,0 |
00,0 |
00,0 |
00,0 |
00,0 |
00,0 |
00,0 |
00,0 |
||||
МБ |
00,0 |
00,0 |
00,0 |
00,0 |
00,0 |
00,0 |
00,0 |
00,0 |
00,0 |
||||
ВБ |
433.1 |
00,0 |
00,0 |
00,0 |
208.3 |
56.2 |
56.2 |
56.2 |
56,2 |
||||
Основное мероприятие N 2 "Предоставление работникам муниципальных учреждений культуры компенсационных выплат, связанных с возмещением расходов на оплату жилых помещений по договорам найма" |
всего |
300,1 |
00,0 |
00,0 |
00,0 |
60.0 |
60,0 |
60.0 |
60.0 |
60,0 |
Выплата компенсации |
МБУ ДО ДШИ г. Горячий Ключ. ТО "Перекрёсток" |
|
ФБ |
00,0 |
00,0 |
00,0 |
00,0 |
00,0 |
00,0 |
00,0 |
00,0 |
00,0 |
||||
КБ |
00,0 |
00,0 |
00,0 |
00,0 |
00,0 |
00,0 |
00,0 |
00,0 |
00,0 |
||||
МБ |
00,0 |
00,0 |
00,0 |
00,0 |
00,0 |
00,0 |
00,0 |
00,0 |
00,0 |
||||
ВБ |
300,0 |
00,0 |
00,0 |
00,0 |
60.0 |
60.0 |
60.0 |
60.0 |
60.0 |
||||
3 |
Основное мероприятие N 3 "Создание условий для организации досуга и обеспечения услугами организаций культуры, искусства и кинематографии в части поэтапного повышения уровня средней заработной платы работников муниципальных учреждений отрасли культуры до среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности) по Краснодарскому краю" |
всего |
74296,3 |
00,0 |
00,0 |
00,0 |
40076.3 |
8555,0 |
8555.0 |
8555.0 |
8555,0 |
Число получателей средств, направленных на поэтапное повышение уровня средней заработной платы работников муниципальных учреждений |
МБУ "ГИМ". МБУК "ЦБС"', ТО "Перекрёсток", МБУ "Парк культуры и отдыха" |
ФБ |
00,0 |
00,0 |
00,0 |
00,0 |
00,0 |
00,0 |
00,0 |
00,0 |
00,0 |
||||
КБ |
32872.6 |
00,0 |
00,0 |
00,0 |
32872.6 |
00,0 |
00,0 |
00,0 |
00,0 |
||||
МБ |
41423,7 |
00,0 |
00,0 |
00,0 |
7203,7 |
8555,0 |
8555.0 |
8555.0 |
8555.0 |
||||
ВБ |
00,0 |
00,0 |
00,0 |
00,0 |
00,0 |
00,0 |
00,0 |
00,0 |
00,0 |
||||
3.1 |
Основное мероприятие N 3.1 "Создание условий для организации досуга и обеспечения услугами организаций культуры, искусства и кинематографии в части поэтапного повышения уровня средней заработной платы работников муниципальных учреждений отрасли культуры до среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности) по Краснодарскому краю" |
всего |
3572.6 |
00,0 |
00,0 |
00,0 |
1927,0 |
411,4 |
411,4 |
411,4 |
411,4 |
Число получателей средств, направленных на поэтапное повышение уровня средней заработной платы работников муниципальных учреждений |
МБУ "ГИМ" КЦСР 41104S0120 |
ФБ |
00,0 |
00,0 |
00,0 |
00,0 |
00,0 |
00,0 |
00,0 |
00,0 |
00,0 |
||||
КБ |
1580.6 |
00,0 |
00,0 |
00,0 |
1580.6 |
00,0 |
00,0 |
00,0 |
00,0 |
||||
МБ |
1992.0 |
0,00 |
00,0 |
00,0 |
346.4 |
411.4 |
411.4 |
411.4 |
411,4 |
||||
ВБ |
00,0 |
00,0 |
00,0 |
00,0 |
00,0 |
00,0 |
00,0 |
00,0 |
00,0 |
||||
3.2 |
Основное мероприятие N 3.2 "Создание условий для организации досуга и обеспечения услугами организаций культуры, искусства и кинематографии в части поэтапного повышения уровня средней заработной платы работников муниципальных учреждений отрасли культуры до среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности) по Краснодарскому краю" |
всего |
18488,2 |
00,0 |
00,0 |
00,0 |
9972,6 |
2128,9 |
2128,9 |
2128,9 |
2128,9 |
Число получателей средств, направленных на поэтапное повышение уровня средней заработной платы работников муниципальных учреждений |
МБУК "ЦБС" КЦСР 41204S0120 |
ФБ |
00,0 |
00,0 |
00,0 |
00,0 |
00,0 |
00,0 |
00,0 |
00,0 |
00,0 |
||||
КБ |
8180,0 |
00,0 |
00,0 |
00,0 |
8180.0 |
00,0 |
00,0 |
00,0 |
00,0 |
||||
МБ |
10308.2 |
00,0 |
00,0 |
00,0 |
1792.6 |
2128.9 |
2128.9 |
2128,9 |
2128.9 |
||||
ВБ |
00,0 |
00,0 |
00,0 |
00,0 |
00,0 |
00,0 |
00,0 |
00,0 |
00,0 |
||||
3.3 |
Основное мероприятие N 3.3 "Создание условий для организации досуга и обеспечения услугами организаций культуры, искусства и кинематографии в части поэтапного повышения уровня средней заработной платы работников муниципальных учреждений отрасли культуры до среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности) по Краснодарскому краю" |
всего |
52235,5 |
00,0 |
00,0 |
00,0 |
28176,7 |
6014,7 |
6014,7 |
6014,7 |
6014,7 |
Число получателей средств, направленных на поэтапное повышение уровня средней заработной платы работников муниципальных учреждений |
ТО "Перекресток", МБУ "Парк культуры и отдыха" КЦСР 41404SO120 |
ФБ |
00,0 |
00,0 |
00,0 |
00,0 |
00,0 |
00,0 |
00,0 |
00,0 |
00,0 |
||||
КБ |
23112.0 |
00,0 |
00,0 |
00,0 |
231 12,0 |
00,0 |
00,0 |
00,0 |
00,0 |
||||
МБ |
29123.5 |
00,0 |
00,0 |
00,0 |
5064,7 |
6014.7 |
6014.7 |
6014.7 |
6014.7 |
||||
ВБ |
00,0 |
00,0 |
00,0 |
00,0 |
00,0 |
00,0 |
00,0 |
00,0 |
00,0 |
||||
Итого: |
всего |
75029,4 |
00,0 |
00,0 |
00,0 |
40344,6 |
8671,2 |
8671,2 |
8671,2 |
8671,2 |
|
|
|
ФБ |
00,0 |
00,0 |
00,0 |
00,0 |
00,0 |
00,0 |
00,0 |
00,0 |
00,0 |
||||
КБ |
32872,6 |
00,0 |
00,0 |
00,0 |
32872.6 |
00,0 |
00,0 |
00,0 |
00,0 |
||||
МБ |
41423.7 |
00,0 |
00,0 |
00,0 |
7203.7 |
8555.0 |
8555,0 |
8555.0 |
8555,0 |
||||
ВБ |
733.1 |
00,0 |
00,0 |
00,0 |
268,3 |
116.2 |
116.2 |
116.2 |
116,2 |
4. Ресурсное обеспечение Подпрограммы 6
Финансирование мероприятий Подпрограммы 6 предусматривается осуществлять за счет средств краевого бюджета, муниципального бюджета и средств от приносящей доход деятельности.
Общий объем финансирования Подпрограммы 6 на 2018 - 2022 годы составляет 75029,4 тысяч рублей, в том числе:
из средств краевого бюджета 32872,6 тысячи рублей, из них по годам:
2018 год - 32872,6 тысяч рублей;
2019 год - 0 рублей;
2020 год - 0 рублей;
2021 год - 0 рублей;
2022 год - 0 рублей
из средств муниципального бюджета 41423,7 тысячи рублей, из них по годам:
2018 год - 7203,7 тысяч рублей;
2019 год - 8555,0 тысяч рублей;
2020 год - 8555,0 тысяч рублей;
2021 год - 8555,0 тысяч рублей;
2022 год - 8555,0 тысяч рублей.
из средств от приносящей доход деятельности 733,1 тысяч рублей, из них по годам:
2018 год - 268,3 тысяч рублей;
2019 год - 116,2 тысяч рублей;
2020 год - 116,2 тысяч рублей;
2021 год - 116,2 тысяч рублей;
2022 год - 116,2 тысяч рублей.
5. Механизм реализации Подпрограммы 6
Текущий мониторинг и управление реализацией Подпрограммы 6 осуществляет координатор Подпрограммы 6 - отдел культуры администрации муниципального образования город Горячий Ключ.
Координатор Подпрограммы 6 в процессе реализации:
принимает решения о внесении в установленном порядке изменений в Подпрограмму 6 и несет ответственность за достижение качественных и количественных показателей Подпрограммы 6;
обеспечивает оперативное управление реализацией и координацию деятельности исполнителей мероприятий Подпрограммы 6;
организует нормативно-правовое и методическое обеспечение реализации Подпрограммы 6;
осуществляет подготовку предложений по объемам и источникам средств реализации Подпрограммы 6 на основании предложений исполнителей Подпрограммы 6;
готовит годовой отчет о реализации Подпрограммы 6;
Текущий контроль, анализ выполнения и оценку эффективности реализации Подпрограммы 6 в соответствии с установленным порядком осуществляет отдел экономики администрации муниципального образования город Горячий Ключ. Ежегодно, до 15 февраля года, следующего за отчетным, координатор Подпрограммы 6 направляет годовой отчет о реализации Подпрограммы 6 в отдел экономики администрации муниципального образования город Горячий Ключ.
Контроль за ходом реализации Подпрограммы 6 осуществляет отдел культуры администрации муниципального образования город Горячий Ключ.
Начальник отдела |
Ю.Р. Хлебникова |
<< Назад |
||
Содержание Постановление Администрации муниципального образования город Горячий Ключ Краснодарского края от 13 июня 2018 г. N 1083 "О... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.