Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение 1
к решению Совета МО ГО "Воркута"
от 9 сентября 2022 года N 329
"Приложение 1
к решению Совета МО ГО "Воркута"
от 23 декабря 2021 года N 224
Распределение
бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам МО ГО "Воркута" и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов
Наименование |
ЦСР |
ВР |
Сумма (рублей) |
||
2022 год |
2023 год |
2024 год |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
Всего |
|
|
4 635 913 218,33 |
3 777 830 098,08 |
3 809 487 180,00 |
Муниципальная программа муниципального образования городского округа "Воркута" "Развитие образования" |
01 0 00 00000 |
|
2 689 461 254,34 |
2 433 958 422,00 |
2 436 547 491,00 |
Подпрограмма "Развитие системы дошкольного и общего образования" |
01 1 00 00000 |
|
2 213 285 839,94 |
2 040 479 588,53 |
2 048 480 314,20 |
Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях |
01 1 11 00000 |
|
876 876 556,72 |
814 423 806,66 |
814 423 806,66 |
Реализация муниципальными дошкольными и муниципальными общеобразовательными организациями в Республике Коми образовательных программ |
01 1 11 73010 |
|
773 272 720,00 |
731 972 720,00 |
731 972 720,00 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
01 1 11 73010 |
600 |
773 272 720,00 |
731 972 720,00 |
731 972 720,00 |
Осуществление государственного полномочия Республики Коми по предоставлению мер социальной поддержки в форме выплаты компенсации педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций в Республике Коми, работающим и проживающим в сельских населенных пунктах и поселках городского типа |
01 1 11 73190 |
|
2 290 000,00 |
2 290 000,00 |
2 290 000,00 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
01 1 11 73190 |
300 |
2 290 000,00 |
2 290 000,00 |
2 290 000,00 |
Расходы на реализацию основного мероприятия |
01 1 11 99000 |
|
31 585 642,72 |
10 558 192,66 |
10 558 192,66 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
01 1 11 99000 |
600 |
31 585 642,72 |
10 558 192,66 |
10 558 192,66 |
Оплата расходов по коммунальным услугам муниципальными учреждениями |
01 1 11 S2850 |
|
69 728 194,00 |
69 602 894,00 |
69 602 894,00 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
01 1 11 S2850 |
600 |
69 728 194,00 |
69 602 894,00 |
69 602 894,00 |
Предоставление компенсации родителям (законным представителям) платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации на территории Республики Коми, реализующие образовательную программу дошкольного образования |
01 1 1200000 |
|
19 123 800,00 |
19 123 800,00 |
19 123 800,00 |
Предоставление компенсации родителям (законным представителям) платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации на территории Республики Коми, реализующие образовательную программу дошкольного образования |
01 1 12 73020 |
|
19 123 800,00 |
19 123 800,00 |
19 123 800,00 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
01 1 12 73020 |
600 |
19 123 800,00 |
19 123 800,00 |
19 123 800,00 |
Развитие кадровых ресурсов педагогических работников дошкольных образовательных организаций |
01 1 14 00000 |
|
17 500,00 |
|
|
Расходы на реализацию основного мероприятия |
01 1 14 99000 |
|
17 500,00 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01 1 14 99000 |
200 |
10 000,00 |
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
01 1 14 99000 |
600 |
7 500,00 |
|
|
Выявление и поддержка талантливых и одаренных воспитанников |
01 1 15 00000 |
|
6 400,00 |
|
|
Расходы на реализацию основного мероприятия |
01 1 15 99000 |
|
6 400,00 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01 1 15 99000 |
200 |
6 400,00 |
|
|
Укрепление материально-технической базы и создание безопасных условий в организациях дошкольного образования |
01 1 1600000 |
|
5 413 002,59 |
|
|
Расходы на реализацию основного мероприятия |
01 1 1699000 |
|
300 000,00 |
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
01 1 1699000 |
600 |
300 000,00 |
|
|
Укрепление материально-технической базы и создание безопасных условий в организациях в сфере образования в Республике Коми |
01 1 16 S2010 |
|
3 408 836,43 |
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
01 1 16 S2010 |
600 |
3 408 836,43 |
|
|
Укрепление материально-технической базы и создание безопасных условий в организациях в сфере образования в Республике Коми |
01 1 16 S2725 |
|
1 704 166,16 |
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
01 1 16 S2725 |
600 |
1 704 166,16 |
|
|
Организация предоставления общего образования детей в муниципальных организациях общего образования |
01 1 21 00000 |
|
1 140 744 669,14 |
1 081 211 990,96 |
1 081 248 913,18 |
Реализация муниципальными дошкольными и муниципальными общеобразовательными организациями в Республике Коми образовательных программ |
01 1 21 73010 |
|
1 014 710 480,00 |
972 242 680,00 |
972 242 680,00 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
01 1 21 73010 |
600 |
1 014 710 480,00 |
972 242 680,00 |
972 242 680,00 |
Осуществление государственного полномочия Республики Коми по предоставлению мер социальной поддержки в форме выплаты компенсации педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций в Республике Коми, работающим и проживающим в сельских населенных пунктах и поселках городского типа |
01 1 21 73190 |
|
3 704 000,00 |
3 704 000,00 |
3 704 000,00 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
01 1 21 73190 |
300 |
3 704 000,00 |
3 704 000,00 |
3 704 000,00 |
Расходы на реализацию основного мероприятия |
01 1 21 99000 |
|
55 182 885,14 |
37 992 706,96 |
38 029 629,18 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
01 1 21 99000 |
600 |
55 182 885,14 |
37 992 706,96 |
38 029 629,18 |
Оплата расходов по коммунальным услугам муниципальными учреждениями |
01 1 21 S2850 |
|
67 147 304,00 |
67 272 604,00 |
67 272 604,00 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
01 1 21 S2850 |
600 |
67 147 304,00 |
67 272 604,00 |
67 272 604,00 |
Развитие кадровых ресурсов педагогических работников общего образования |
01 1 23 00000 |
|
23 712,00 |
|
|
Расходы на реализацию основного мероприятия |
01 1 23 99000 |
|
23 712,00 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01 1 23 99000 |
200 |
10 000,00 |
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
01 1 23 99000 |
600 |
13 712,00 |
|
|
Выявление и поддержка талантливых и одаренных обучающихся |
01 1 24 00000 |
|
1 232 500,00 |
|
|
Реализация решения Совета муниципального образования городского округа "Воркута" от 25 ноября 2008 г. N 270 "Об учреждении стипендий одаренным детям "Надежда Воркуты" |
01 1 24 40010 |
|
860 000,00 |
|
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
01 1 24 40010 |
300 |
860 000,00 |
|
|
Расходы на реализацию основного мероприятия |
01 1 24 99000 |
|
372 500,00 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01 1 24 99000 |
200 |
20 000,00 |
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
01 1 24 99000 |
600 |
352 500,00 |
|
|
Укрепление материально-технической базы и создание безопасных условий в организациях общего образования |
01 1 26 00000 |
|
27 264 769,80 |
7 779 000,00 |
12 525 929,71 |
Расходы на реализацию основного мероприятия |
01 1 26 99000 |
|
7 343 947,12 |
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
01 1 26 99000 |
600 |
7 343 947,12 |
|
|
Укрепление материально-технической базы и создание безопасных условий в организациях в сфере образования в Республике Коми |
01 1 26 S2010 |
|
17 580 982,18 |
7 779 000,00 |
12 525 929,71 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
01 1 26 S2010 |
600 |
17 580 982,18 |
7 779 000,00 |
12 525 929,71 |
Укрепление материально-технической базы и создание безопасных условий в организациях в сфере образования в Республике Коми |
01 1 26 S2725 |
|
2 339 840,50 |
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
01 1 26 S2725 |
600 |
2 339 840,50 |
|
|
Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам общеобразовательных организаций |
01 1 27 00000 |
|
65 881 900,00 |
65 881 900,00 |
67 661 400,00 |
Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам общеобразовательных организаций |
01 1 27 53031 |
|
65 881 900,00 |
65 881 900,00 |
67 661 400,00 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
01 1 27 53031 |
600 |
65 881 900,00 |
65 881 900,00 |
67 661 400,00 |
Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях |
01 1 28 00000 |
|
54 679 090,91 |
52 059 090,91 |
53 496 464,65 |
Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в образовательных организациях |
01 1 28 L3040 |
|
54 679 090,91 |
52 059 090,91 |
53 496 464,65 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
01 1 28 L3040 |
600 |
54 679 090,91 |
52 059 090,91 |
53 496 464,65 |
Осуществление деятельности организациями в сфере общего образования |
01 1 2А 00000 |
|
140 000,00 |
|
|
Реализация народных проектов в сфере образования, прошедших отбор в рамках проекта "Народный бюджет" |
01 1 2А S2Я00 |
|
140 000,00 |
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
01 1 2А S2Я00 |
600 |
140 000,00 |
|
|
Региональный проект "Современная школа" |
01 1 E1 00000 |
|
21 881 938,78 |
|
|
Укрепление материально-технической базы и создание безопасных условий в организациях в сфере образования в Республике Коми |
01 1 E1 51730 |
|
21 881 938,78 |
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
01 1 E1 51730 |
600 |
21 881 938,78 |
|
|
Подпрограмма "Дети и молодежь" |
01 2 00 00000 |
|
194 376 262,64 |
146 609 841,16 |
145 833 007,42 |
Организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных организациях дополнительного образования |
01 2 11 00000 |
|
172 966 398,14 |
136 091 118,93 |
136 049 062,97 |
Расходы на реализацию основного мероприятия |
01 2 11 99000 |
|
112 231 024,24 |
80 563 473,13 |
80 521 417,17 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
01 2 11 99000 |
600 |
112 231 024,24 |
80 563 473,13 |
80 521 417,17 |
Софинансирование расходных обязательств органов местного самоуправления, связанных с повышением оплаты труда отдельных категорий работников в сфере образования |
01 2 11 S2700 |
|
46 775 705,90 |
41 567 979,80 |
41 567 979,80 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
01 2 11 S2700 |
600 |
46 775 705,90 |
41 567 979,80 |
41 567 979,80 |
Оплата расходов по коммунальным услугам муниципальными учреждениями |
01 2 11 S2850 |
|
13 959 668,00 |
13 959 666,00 |
13 959 666,00 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
01 2 11 S2850 |
600 |
13 959 668,00 |
13 959 666,00 |
13 959 666,00 |
Создание условий для вовлечения детей, молодежи в социальную практику, профессиональную ориентацию, гражданского образования и патриотического воспитания детей и молодежи, содействие формированию правовых, культурных и нравственных ценностей среди молодежи |
01 2 12 00000 |
|
50 000,00 |
|
|
Расходы на реализацию основного мероприятия |
01 2 12 99000 |
|
50 000,00 |
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
01 2 12 99000 |
600 |
50 000,00 |
|
|
Поддержка талантливой молодежи и одаренных учащихся |
01 2 14 00000 |
|
803 560,00 |
|
|
Расходы на реализацию основного мероприятия |
01 2 14 99000 |
|
803 560,00 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01 2 14 99000 |
200 |
68 560,00 |
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
01 2 14 99000 |
600 |
735 000,00 |
|
|
Создание условий для развития деятельности муниципальных образовательных организаций в области физического воспитания и спорта |
01 2 15 00000 |
|
222 892,20 |
|
|
Расходы на реализацию основного мероприятия |
01 2 15 99000 |
|
222 892,20 |
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
01 2 15 99000 |
600 |
222 892,20 |
|
|
Укрепление материально-технической базы и создание безопасных условий в организациях дополнительного образования |
01 2 18 00000 |
|
7 299 660,00 |
4 510 444,45 |
4 510 444,45 |
Укрепление материально-технической базы и создание безопасных условий в организациях в сфере образования в Республике Коми |
01 2 18 S2010 |
|
3 770 000,00 |
4 510 444,45 |
4 510 444,45 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
01 2 18 S2010 |
600 |
3 770 000,00 |
4 510 444,45 |
4 510 444,45 |
Укрепление материально-технической базы и создание безопасных условий в организациях в сфере образования в Республике Коми |
01 2 18 S2725 |
|
3 529 660,00 |
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
01 2 18 S2725 |
600 |
3 529 660,00 |
|
|
Осуществление деятельности организациями в сфере дополнительного образования |
01 2 1Д 00000 |
|
200 000,00 |
|
|
Реализация народных проектов в сфере образования, прошедших отбор в рамках проекта "Народный бюджет" |
01 2 1Д S2Я00 |
|
200 000,00 |
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
01 2 1Д S2Я00 |
600 |
200 000,00 |
|
|
Осуществление процесса оздоровления и отдыха детей |
01 2 21 00000 |
|
8 399 641,64 |
5 273 500,00 |
5 273 500,00 |
Расходы на реализацию основного мероприятия |
01 2 21 99000 |
|
3 126 141,64 |
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
01 2 21 99000 |
600 |
3 126 141,64 |
|
|
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей |
01 2 21 S2040 |
|
5 273 500,00 |
5 273 500,00 |
5 273 500,00 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
01 2 21 S2040 |
600 |
5 273 500,00 |
5 273 500,00 |
5 273 500,00 |
Обеспечение временного трудоустройства несовершеннолетних подростков |
01 2 22 00000 |
|
4 434 110,66 |
|
|
Расходы на реализацию основного мероприятия |
01 2 22 99000 |
|
4 434 110,66 |
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
01 2 22 99000 |
600 |
4 434 110,66 |
|
|
Региональный проект "Успех каждого ребёнка" |
01 2 E2 00000 |
|
|
734 777,78 |
|
Укрепление материально-технической базы и создание безопасных условий в организациях в сфере образования в Республике Коми |
01 2 E2 54910 |
|
|
734 777,78 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
01 2 E2 54910 |
600 |
|
734 777,78 |
|
Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы" |
01 3 00 00000 |
|
281 799 151,76 |
246 868 992,31 |
242 234 169,38 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления |
01 3 11 00000 |
|
32 875 075,28 |
36 522 344,14 |
36 522 344,14 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления |
01 3 11 82040 |
|
30 145 622,28 |
33 792 891,14 |
33 792 891,14 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
01 3 11 82040 |
100 |
28 311 237,88 |
32 154 758,14 |
32 154 758,14 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01 3 11 82040 |
200 |
1 685 529,00 |
1 491 071,00 |
1 491 071,00 |
Иные бюджетные ассигнования |
01 3 11 82040 |
800 |
148 855,40 |
147 062,00 |
147 062,00 |
Оплата расходов по коммунальным услугам муниципальными учреждениями |
01 3 11 S2850 |
|
2 729 453,00 |
2 729 453,00 |
2 729 453,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01 3 11 S2850 |
200 |
2 729 453,00 |
2 729 453,00 |
2 729 453,00 |
Обеспечение психолого-медико-педагогического сопровождения образовательного процесса |
01 3 12 00000 |
|
16 822 625,53 |
16 407 961,46 |
16 407 961,46 |
Расходы на реализацию основного мероприятия |
01 3 12 99000 |
|
15 494 280,53 |
15 111 606,48 |
15 111 606,48 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
01 3 12 99000 |
100 |
14 926 069,32 |
14 583 450,27 |
14 583 450,27 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01 3 12 99000 |
200 |
496 289,51 |
457 420,21 |
457 420,21 |
Иные бюджетные ассигнования |
01 3 12 99000 |
800 |
71 921,70 |
70 736,00 |
70 736,00 |
Софинансирование расходных обязательств органов местного самоуправления, связанных с повышением оплаты труда отдельных категорий работников в сфере образования |
01 3 12 S2700 |
|
671 788,00 |
639 797,98 |
639 797,98 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
01 3 12 S2700 |
100 |
671 788,00 |
639 797,98 |
639 797,98 |
Оплата расходов по коммунальным услугам муниципальными учреждениями |
01 3 12 S2850 |
|
656 557,00 |
656 557,00 |
656 557,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01 3 12 S2850 |
200 |
656 557,00 |
656 557,00 |
656 557,00 |
Консультативное, информационно-методическое, аналитическое сопровождение деятельности Управления образования администрации МО ГО "Воркута" и муниципальных организаций, подведомственных Управлению образования администрации МО ГО "Воркута" |
01 3 13 00000 |
|
51 444 327,64 |
55 950 198,72 |
55 950 198,72 |
Расходы на реализацию основного мероприятия |
01 3 13 99000 |
|
51 444 327,64 |
55 950 198,72 |
55 950 198,72 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
01 3 13 99000 |
100 |
49 743 460,56 |
54 375 198,72 |
54 375 198,72 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01 3 13 99000 |
200 |
1 343 060,00 |
1 575 000,00 |
1 575 000,00 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
01 3 13 99000 |
300 |
355 291,40 |
|
|
Иные бюджетные ассигнования |
01 3 13 99000 |
800 |
2 515,68 |
|
|
Обеспечение деятельности муниципальных учреждений |
01 3 14 00000 |
|
180 657 123,31 |
137 988 487,99 |
133 353 665,06 |
Расходы на реализацию основного мероприятия |
01 3 14 99000 |
|
151 130 169,63 |
109 303 906,25 |
104 669 083,32 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
01 3 14 99000 |
100 |
136 194 243,45 |
102 567 254,25 |
97 932 431,32 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01 3 14 99000 |
200 |
14 124 077,72 |
6 081 004,00 |
6 081 004,00 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
01 3 14 99000 |
300 |
138 629,38 |
|
|
Иные бюджетные ассигнования |
01 3 14 99000 |
800 |
673 219,08 |
655 648,00 |
655 648,00 |
Софинансирование расходных обязательств органов местного самоуправления, связанных с повышением оплаты труда отдельных категорий работников в сфере образования |
01 3 14 S2700 |
|
17 689 745,68 |
16 847 373,74 |
16 847 373,74 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
01 3 14 S2700 |
100 |
17 689 745,68 |
16 847 373,74 |
16 847 373,74 |
Оплата расходов по коммунальным услугам муниципальными учреждениями |
01 3 14 S2850 |
|
11 837 208,00 |
11 837 208,00 |
11 837 208,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01 3 14 S2850 |
200 |
11 837 208,00 |
11 837 208,00 |
11 837 208,00 |
Муниципальная программа муниципального образования городского округа "Воркута" "Развитие физической культуры и спорта" |
02 0 00 00000 |
|
298 695 916,69 |
207 676 734,88 |
205 797 634,88 |
Строительство и реконструкция спортивных объектов для муниципальных нужд |
02 0 11 00000 |
|
127 081,50 |
|
|
Расходы на реализацию основного мероприятия |
02 0 11 99000 |
|
127 081,50 |
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
02 0 11 99000 |
600 |
127 081,50 |
|
|
Модернизация и укрепление материально-технической базы организаций физкультурно-спортивной направленности |
02 0 12 00000 |
|
12 759 344,01 |
|
|
Расходы на реализацию основного мероприятия |
02 0 12 99000 |
|
12 759 344,01 |
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
02 0 12 99000 |
600 |
12 759 344,01 |
|
|
Реализация проекта "Народный бюджет" в сфере физической культуры и спорта |
02 0 13 00000 |
|
1 164 680,00 |
|
|
Расходы на реализацию основного мероприятия (реализация народных проектов в сфере физической культуры и спорта, прошедших отбор в рамках проекта "Народный бюджет" за счет средств физических лиц, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей) |
02 0 13 99100 |
|
10 000,00 |
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
02 0 13 99100 |
600 |
10 000,00 |
|
|
Реализация народных проектов в сфере физической культуры и спорта, прошедших отбор в рамках проекта "Народный бюджет" |
02 0 13 S2100 |
|
1 154 680,00 |
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
02 0 13 S2100 |
600 |
1 154 680,00 |
|
|
Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями физкультурно-спортивной направленности |
02 0 21 00000 |
|
50 088 680,02 |
27 226 336,60 |
26 907 326,60 |
Расходы на реализацию основного мероприятия |
02 0 21 99000 |
|
43 872 415,11 |
22 224 235,00 |
21 905 225,00 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
02 0 21 99000 |
600 |
43 872 415,11 |
22 224 235,00 |
21 905 225,00 |
Оплата расходов по коммунальным услугам муниципальными учреждениями |
02 0 21 S2850 |
|
6 216 264,91 |
5 002 101,60 |
5 002 101,60 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
02 0 21 S2850 |
600 |
6 216 264,91 |
5 002 101,60 |
5 002 101,60 |
Организация, проведение официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий для населения, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья (в том числе с привлечением к реализации указанных мероприятий социально ориентированных некоммерческих организаций) |
02 0 32 00000 |
|
35 684 968,83 |
27 247 522,00 |
26 856 410,00 |
Расходы на реализацию основного мероприятия |
02 0 32 99000 |
|
35 684 968,83 |
27 247 522,00 |
26 856 410,00 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
02 0 32 99000 |
600 |
35 684 968,83 |
27 247 522,00 |
26 856 410,00 |
Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями физкультурно-спортивной направленности, осуществляющих спортивную подготовку, реализующих программы по спортивной подготовке в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки |
02 0 41 00000 |
|
181 312 239,70 |
141 495 805,05 |
140 326 827,05 |
Расходы на реализацию основного мероприятия |
02 0 41 99000 |
|
117 231 962,15 |
81 438 121,82 |
80 269 143,82 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
02 0 41 99000 |
600 |
117 231 962,15 |
81 438 121,82 |
80 269 143,82 |
Софинансирование расходных обязательств органов местного самоуправления, связанных с повышением оплаты труда отдельных категорий работников в сфере образования |
02 0 41 S2700 |
|
44 556 028,67 |
40 533 434,35 |
40 533 434,35 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
02 0 41 S2700 |
600 |
44 556 028,67 |
40 533 434,35 |
40 533 434,35 |
Оплата расходов по коммунальным услугам муниципальными учреждениями |
02 0 41 S2850 |
|
19 524 248,88 |
19 524 248,88 |
19 524 248,88 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
02 0 41 S2850 |
600 |
19 524 248,88 |
19 524 248,88 |
19 524 248,88 |
Обеспечение социальных гарантий работникам учреждений физической культуры и спорта |
02 0 42 00000 |
|
3 781 851,40 |
|
|
Расходы на реализацию основного мероприятия |
02 0 42 99000 |
|
3 781 851,40 |
|
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
02 0 42 99000 |
300 |
131 124,00 |
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
02 0 42 99000 |
600 |
3 650 727,40 |
|
|
Организация учебно-тренировочных сборов учреждениями физкультурно-спортивной направленности, осуществляющих спортивную подготовку, реализующих программы по спортивной подготовке в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки |
02 0 43 00000 |
|
2 000 000,00 |
|
|
Расходы на реализацию основного мероприятия |
02 0 43 99000 |
|
2 000 000,00 |
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
02 0 43 99000 |
600 |
2 000 000,00 |
|
|
Материальное стимулирование и поддержка высококвалифицированных спортсменов |
02 0 71 00000 |
|
35 000,00 |
|
|
Реализация решения Совета муниципального образования городского округа "Воркута" от 25 ноября 2008 г. N 270 "Об учреждении стипендий одаренным детям "Надежда Воркуты" |
02 0 71 40010 |
|
35 000,00 |
|
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
02 0 71 40010 |
300 |
35 000,00 |
|
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления |
02 0 81 00000 |
|
11 742 071,23 |
11 707 071,23 |
11 707 071,23 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления |
02 0 81 82040 |
|
11 561 876,83 |
11 526 876,83 |
11 526 876,83 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
02 0 81 82040 |
100 |
11 330 321,23 |
11 295 771,23 |
11 295 771,23 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
02 0 81 82040 |
200 |
231 105,60 |
231 105,60 |
231 105,60 |
Иные бюджетные ассигнования |
02 0 81 82040 |
800 |
450,00 |
|
|
Оплата расходов по коммунальным услугам муниципальными учреждениями |
02 0 81 S2850 |
|
180 194,40 |
180 194,40 |
180 194,40 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
02 0 81 S2850 |
200 |
180 194,40 |
180 194,40 |
180 194,40 |
Муниципальная программа муниципального образования городского округа "Воркута" "Развитие культуры" |
03 0 00 00000 |
|
353 643 276,42 |
269 381 100,00 |
267 245 200,00 |
Укрепление материально-технической базы, ремонт, капитальный ремонт и оснащение специальным оборудованием и материалами учреждений сферы культуры |
03 0 11 00000 |
|
12 451 729,79 |
|
|
Расходы на реализацию основного мероприятия |
03 0 11 99000 |
|
12 236 628,80 |
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
03 0 11 99000 |
600 |
12 236 628,80 |
|
|
Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений сферы культуры |
03 0 11 S2150 |
|
215 100,99 |
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
03 0 11 S2150 |
600 |
215 100,99 |
|
|
Укрепление учебной, материально-технической базы муниципальных бюджетных образовательных учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства |
03 0 12 00000 |
|
351 692,64 |
|
|
Расходы на реализацию основного мероприятия |
03 0 12 99000 |
|
351 692,64 |
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
03 0 12 99000 |
600 |
351 692,64 |
|
|
Развитие библиотечного дела |
03 0 13 00000 |
|
31 555 307,69 |
25 573 645,27 |
25 299 878,26 |
Расходы на реализацию основного мероприятия |
03 0 13 99000 |
|
15 662 000,94 |
9 685 370,72 |
9 411 603,71 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
03 0 13 99000 |
600 |
15 662 000,94 |
9 685 370,72 |
9 411 603,71 |
Софинансирование расходных обязательств органов местного самоуправления, связанных с повышением оплаты труда отдельных категорий работников в сфере культуры |
03 0 13 S2690 |
|
14 862 296,57 |
14 862 296,57 |
14 862 296,57 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
03 0 13 S2690 |
600 |
14 862 296,57 |
14 862 296,57 |
14 862 296,57 |
Оплата расходов по коммунальным услугам муниципальными учреждениями |
03 0 13 S2850 |
|
1 031 010,18 |
1 025 977,98 |
1 025 977,98 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
03 0 13 S2850 |
600 |
1 031 010,18 |
1 025 977,98 |
1 025 977,98 |
Комплектование документных (книжных) фондов библиотек муниципального образования городского округа "Воркута" |
03 0 14 00000 |
|
869 360,00 |
|
|
Поддержка отрасли культуры |
03 0 14 L5190 |
|
869 360,00 |
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
03 0 14 L5190 |
600 |
869 360,00 |
|
|
Развитие музейного дела |
03 0 15 00000 |
|
17 039 362,30 |
13 813 502,92 |
13 685 043,02 |
Расходы на реализацию основного мероприятия |
03 0 15 99000 |
|
9 187 719,46 |
6 626 469,47 |
6 498 009,57 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
03 0 15 99000 |
600 |
9 187 719,46 |
6 626 469,47 |
6 498 009,57 |
Софинансирование расходных обязательств органов местного самоуправления, связанных с повышением оплаты труда отдельных категорий работников в сфере культуры |
03 0 15 S2690 |
|
6 093 991,24 |
5 437 425,58 |
5 437 425,58 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
03 0 15 S2690 |
600 |
6 093 991,24 |
5 437 425,58 |
5 437 425,58 |
Оплата расходов по коммунальным услугам муниципальными учреждениями |
03 0 15 S2850 |
|
1 757 651,60 |
1 749 607,87 |
1 749 607,87 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
03 0 15 S2850 |
600 |
1 757 651,60 |
1 749 607,87 |
1 749 607,87 |
Реализация народных проектов в сфере культуры, прошедших отбор в рамках проекта "Народный бюджет" |
03 0 17 00000 |
|
2 800 000,00 |
|
|
Расходы на реализацию основного мероприятия |
03 0 17 99000 |
|
2 800 000,00 |
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
03 0 17 99000 |
600 |
2 800 000,00 |
|
|
Развитие архивного дела |
03 0 18 00000 |
|
9 591 655,12 |
7 453 612,35 |
7 398 858,95 |
Расходы на реализацию основного мероприятия |
03 0 18 99000 |
|
4 819 138,64 |
2 830 979,56 |
2 776 226,16 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
03 0 18 99000 |
600 |
4 819 138,64 |
2 830 979,56 |
2 776 226,16 |
Софинансирование расходных обязательств органов местного самоуправления, связанных с повышением оплаты труда отдельных категорий работников в сфере культуры |
03 0 18 S2690 |
|
3 258 716,48 |
3 107 100,32 |
3 107 100,32 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
03 0 18 S2690 |
600 |
3 258 716,48 |
3 107 100,32 |
3 107 100,32 |
Оплата расходов по коммунальным услугам муниципальными учреждениями |
03 0 18 S2850 |
|
1 513 800,00 |
1 515 532,47 |
1 515 532,47 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
03 0 18 S2850 |
600 |
1 513 800,00 |
1 515 532,47 |
1 515 532,47 |
Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) культурно-досуговыми учреждениями |
03 0 21 00000 |
|
88 475 525,68 |
68 936 254,18 |
68 256 048,49 |
Расходы на реализацию основного мероприятия |
03 0 21 99000 |
|
45 726 160,42 |
30 967 812,36 |
30 287 606,67 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
03 0 21 99000 |
600 |
45 726 160,42 |
30 967 812,36 |
30 287 606,67 |
Софинансирование расходных обязательств органов местного самоуправления, связанных с повышением оплаты труда отдельных категорий работников в сфере культуры |
03 0 21 S2690 |
|
34 347 015,90 |
29 569 238,13 |
29 569 238,13 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
03 0 21 S2690 |
600 |
34 347 015,90 |
29 569 238,13 |
29 569 238,13 |
Оплата расходов по коммунальным услугам муниципальными учреждениями |
03 0 21 S2850 |
|
8 402 349,36 |
8 399 203,69 |
8 399 203,69 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
03 0 21 S2850 |
600 |
8 402 349,36 |
8 399 203,69 |
8 399 203,69 |
Развитие дополнительного образования в сфере культуры и искусства |
03 0 22 00000 |
|
101 399 832,57 |
86 995 702,65 |
86 026 988,65 |
Расходы на реализацию основного мероприятия |
03 0 22 99000 |
|
65 514 366,05 |
55 149 288,82 |
54 180 574,82 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
03 0 22 99000 |
600 |
65 514 366,05 |
55 149 288,82 |
54 180 574,82 |
Софинансирование расходных обязательств органов местного самоуправления, связанных с повышением оплаты труда отдельных категорий работников в сфере образования |
03 0 22 S2700 |
|
33 148 044,88 |
29 127 171,71 |
29 127 171,71 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
03 0 22 S2700 |
600 |
33 148 044,88 |
29 127 171,71 |
29 127 171,71 |
Оплата расходов по коммунальным услугам муниципальными учреждениями |
03 0 22 S2850 |
|
2 737 421,64 |
2 719 242,12 |
2 719 242,12 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
03 0 22 S2850 |
600 |
2 737 421,64 |
2 719 242,12 |
2 719 242,12 |
Организация, проведение и участие в культурно-массовых мероприятиях |
03 0 23 00000 |
|
3 010 728,00 |
|
|
Расходы на реализацию основного мероприятия |
03 0 23 99000 |
|
3 010 728,00 |
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
03 0 23 99000 |
600 |
3 010 728,00 |
|
|
Обеспечение социальных гарантий работникам муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования |
03 0 25 00000 |
|
3 887 725,08 |
3 720 000,00 |
3 660 000,00 |
Осуществление государственного полномочия Республики Коми по предоставлению мер социальной поддержки в форме выплаты компенсации педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций в Республике Коми, работающим и проживающим в сельских населенных пунктах и поселках городского типа |
03 0 25 73190 |
|
300 000,00 |
300 000,00 |
300 000,00 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
03 0 25 73190 |
300 |
300 000,00 |
300 000,00 |
300 000,00 |
Расходы на реализацию основного мероприятия |
03 0 25 99000 |
|
3 587 725,08 |
3 420 000,00 |
3 360 000,00 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
03 0 25 99000 |
300 |
224 784,00 |
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
03 0 25 99000 |
600 |
3 362 941,08 |
3 420 000,00 |
3 360 000,00 |
Поддержка одаренных детей |
03 0 27 00000 |
|
5 000,00 |
|
|
Реализация решения Совета муниципального образования городского округа "Воркута" от 25 ноября 2008 г. N 270 "Об учреждении стипендий одаренным детям "Надежда Воркуты" |
03 0 27 40010 |
|
5 000,00 |
|
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
03 0 27 40010 |
300 |
5 000,00 |
|
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления муниципального образования городского округа "Воркута" |
03 0 31 00000 |
|
10 305 366,63 |
10 260 519,86 |
10 290 519,86 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления муниципального образования городского округа "Воркута" |
03 0 31 82040 |
|
10 225 366,63 |
10 162 862,07 |
10 192 862,07 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
03 0 31 82040 |
100 |
10 094 945,06 |
10 064 945,07 |
10 094 945,07 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
03 0 31 82040 |
200 |
130 421,57 |
97 917,00 |
97 917,00 |
Оплата расходов по коммунальным услугам муниципальными учреждениями |
03 0 31 S2850 |
|
80 000,00 |
97 657,79 |
97 657,79 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
03 0 31 S2850 |
200 |
80 000,00 |
97 657,79 |
97 657,79 |
Организация работы по обеспечению деятельности |
03 0 32 00000 |
|
66 734 654,08 |
52 627 862,77 |
52 627 862,77 |
Расходы на реализацию основного мероприятия |
03 0 32 99000 |
|
54 239 805,59 |
40 709 519,03 |
40 709 519,03 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
03 0 32 99000 |
100 |
53 200 888,88 |
40 252 602,03 |
40 252 602,03 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
03 0 32 99000 |
200 |
926 592,61 |
445 657,00 |
445 657,00 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
03 0 32 99000 |
300 |
99 564,10 |
|
|
Иные бюджетные ассигнования |
03 0 32 99000 |
800 |
12 760,00 |
11 260,00 |
11 260,00 |
Софинансирование расходных обязательств органов местного самоуправления, связанных с повышением оплаты труда отдельных категорий работников в сфере культуры |
03 0 32 S2690 |
|
12 144 848,49 |
11 566 565,66 |
11 566 565,66 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
03 0 32 S2690 |
100 |
12 144 848,49 |
11 566 565,66 |
11 566 565,66 |
Оплата расходов по коммунальным услугам муниципальными учреждениями |
03 0 32 S2850 |
|
350 000,00 |
351 778,08 |
351 778,08 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
03 0 32 S2850 |
200 |
350 000,00 |
351 778,08 |
351 778,08 |
Региональный проект "Культурная среда" |
03 0 A1 00000 |
|
5 165 336,84 |
|
|
Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений сферы культуры |
03 0 A1 55900 |
|
5 165 336,84 |
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
03 0 A1 55900 |
600 |
5 165 336,84 |
|
|
Муниципальная программа муниципального образования городского округа "Воркута" "Развитие экономики" |
08 0 00 00000 |
|
3 500 000,00 |
|
|
Подпрограмма "Малое и среднее предпринимательство" |
08 3 00 00000 |
|
3 500 000,00 |
|
|
Оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства |
08 3 12 00000 |
|
474 000,00 |
|
|
Расходы на реализацию основного мероприятия |
08 3 12 99000 |
|
474 000,00 |
|
|
Иные бюджетные ассигнования |
08 3 12 99000 |
800 |
474 000,00 |
|
|
Субсидирование части затрат хозяйствующих субъектов, связанных с реализацией народных проектов в сфере агропромышленного комплекса, прошедших отбор в рамках проекта "Народный бюджет" |
08 3 23 00000 |
|
938 000,00 |
|
|
Реализация народных проектов в сфере агропромышленного комплекса, прошедших отбор в рамках проекта "Народный бюджет" |
08 3 23 S2900 |
|
938 000,00 |
|
|
Иные бюджетные ассигнования |
08 3 23 S2900 |
800 |
938 000,00 |
|
|
Региональный проект "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства" |
08 3 I5 00000 |
|
2 088 000,00 |
|
|
Софинансирование расходных обязательств органов местного самоуправления по реализации народных проектов в сфере малого и среднего предпринимательства, прошедших отбор в рамках проекта "Народный бюджет" |
08 3 I5 S2800 |
|
2 088 000,00 |
|
|
Иные бюджетные ассигнования |
08 3 I5 S2800 |
800 |
2 088 000,00 |
|
|
Муниципальная программа муниципального образования городского округа "Воркута" "Муниципальное управление" |
09 0 00 00000 |
|
243 170 320,71 |
208 225 311,08 |
208 205 003,00 |
Подпрограмма "Управление муниципальным имуществом" |
09 2 00 00000 |
|
54 433 960,48 |
49 696 000,00 |
49 112 000,00 |
Признание прав, регулирование отношений по имуществу для муниципальных нужд и оптимизация состава (структуры) муниципального имущества МО ГО "Воркута" |
09 2 11 00000 |
|
2 008 202,10 |
1 000 000,00 |
1 000 000,00 |
Расходы на реализацию основного мероприятия |
09 2 11 99000 |
|
2 008 202,10 |
1 000 000,00 |
1 000 000,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
09 2 11 99000 |
200 |
908 202,10 |
|
|
Иные бюджетные ассигнования |
09 2 11 99000 |
800 |
1 100 000,00 |
1 000 000,00 |
1 000 000,00 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления |
09 2 31 00000 |
|
21 587 642,51 |
21 083 842,50 |
21 083 842,50 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления |
09 2 31 82040 |
|
15 750 642,51 |
15 246 842,50 |
15 246 842,50 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
09 2 31 82040 |
100 |
15 746 842,50 |
15 246 842,50 |
15 246 842,50 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
09 2 31 82040 |
200 |
3 800,01 |
|
|
Оплата расходов по коммунальным услугам муниципальными учреждениями |
09 2 31 S2850 |
|
5 837 000,00 |
5 837 000,00 |
5 837 000,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
09 2 31 S2850 |
200 |
5 837 000,00 |
5 837 000,00 |
5 837 000,00 |
Обеспечение реализации полномочий комитета по управлению муниципальным имуществом администрации МО ГО "Воркута" |
09 2 32 00000 |
|
30 838 115,87 |
27 612 157,50 |
27 028 157,50 |
Расходы на реализацию основного мероприятия |
09 2 32 99000 |
|
30 838 115,87 |
27 612 157,50 |
27 028 157,50 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
09 2 32 99000 |
100 |
28 852 183,21 |
27 612 157,50 |
27 028 157,50 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
09 2 32 99000 |
200 |
1 640 210,20 |
|
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
09 2 32 99000 |
300 |
345 722,46 |
|
|
Подпрограмма "Управление муниципальными финансами" |
09 3 00 00000 |
|
188 731 360,23 |
158 524 311,08 |
159 088 003,00 |
Обслуживание муниципального долга |
09 3 21 00000 |
|
28 110 000,00 |
49 030 000,00 |
49 060 000,00 |
Расходы на реализацию основного мероприятия |
09 3 21 99000 |
|
28 110 000,00 |
49 030 000,00 |
49 060 000,00 |
Обслуживание государственного (муниципального) долга |
09 3 21 99000 |
700 |
28 110 000,00 |
49 030 000,00 |
49 060 000,00 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления |
09 3 31 00000 |
|
33 315 259,50 |
27 041 059,08 |
26 681 090,00 |
Осуществление государственного полномочия Республики Коми по предоставлению мер социальной поддержки в форме выплаты компенсации педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций в Республике Коми, работающим и проживающим в сельских населенных пунктах и поселках городского типа |
09 3 31 73190 |
|
6 000,00 |
6 000,00 |
6 000,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
09 3 31 73190 |
200 |
6 000,00 |
6 000,00 |
6 000,00 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления |
09 3 31 82040 |
|
33 309 259,50 |
27 035 059,08 |
26 675 090,00 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
09 3 31 82040 |
100 |
33 015 259,50 |
27 035 059,08 |
26 675 090,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
09 3 31 82040 |
200 |
294 000,00 |
|
|
Обеспечение деятельности муниципальных учреждений |
09 3 32 00000 |
|
127 306 100,73 |
82 453 252,00 |
83 346 913,00 |
Расходы на реализацию основного мероприятия |
09 3 32 99000 |
|
126 016 100,73 |
81 163 252,00 |
82 056 913,00 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
09 3 32 99000 |
100 |
116 411 955,73 |
78 077 419,00 |
78 077 419,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
09 3 32 99000 |
200 |
8 975 122,00 |
3 085 833,00 |
3 979 494,00 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
09 3 32 99000 |
300 |
611 712,00 |
|
|
Иные бюджетные ассигнования |
09 3 32 99000 |
800 |
17 311,00 |
|
|
Оплата расходов по коммунальным услугам муниципальными учреждениями |
09 3 32 S2850 |
|
1 290 000,00 |
1 290 000,00 |
1 290 000,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
09 3 32 S2850 |
200 |
1 290 000,00 |
1 290 000,00 |
1 290 000,00 |
Подпрограмма "Противодействие коррупции" |
09 5 00 00000 |
|
5 000,00 |
5 000,00 |
5 000,00 |
Реализация просветительских и воспитательных мер, направленных на формирование нетерпимого отношения к коррупции |
09 5 21 00000 |
|
5 000,00 |
5 000,00 |
5 000,00 |
Расходы на реализацию основного мероприятия |
09 5 21 99000 |
|
5 000,00 |
5 000,00 |
5 000,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
09 5 21 99000 |
200 |
5 000,00 |
5 000,00 |
5 000,00 |
Муниципальная программа муниципального образования городского округа "Воркута" "Развитие социальной сферы" |
11 0 00 00000 |
|
32 273 930,47 |
22 072 300,00 |
21 921 300,00 |
Подпрограмма "Доступная среда" |
11 1 00 00000 |
|
7 254 200,00 |
5 563 200,00 |
5 563 200,00 |
Создание в образовательных организациях универсальной безбарьерной среды, позволяющей обеспечить полноценную интеграцию детей с инвалидностью и оснащение образовательных учреждений специальным (учебным, реабилитационным, компьютерным) оборудованием и автотранспортом для организации коррекционной работы и обучения детей с инвалидностью по слуху, зрению, нарушениями опорно-двигательного аппарата |
11 1 13 00000 |
|
1 691 000,00 |
|
|
Расходы на реализацию основного мероприятия (реализация народных проектов в сфере доступной среды, прошедших отбор в рамках проекта "Народный бюджет" за счет средств физических лиц, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей) |
11 1 13 99100 |
|
31 000,00 |
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
11 1 13 99100 |
600 |
31 000,00 |
|
|
Реализация народных проектов в сфере доступной среды, прошедших отбор в рамках проекта "Народный бюджет" |
11 1 13 S2B30 |
|
1 660 000,00 |
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
11 1 13 S2B30 |
600 |
1 660 000,00 |
|
|
Реализация комплекса мер, направленных на повышение уровня и качества жизни отдельных категорий граждан, путем развития системы дополнительных мер социальной поддержки населения |
11 1 24 00000 |
|
5 563 200,00 |
5 563 200,00 |
5 563 200,00 |
Реализация решения Совета муниципального образования городского округа "Воркута" от 10 мая 2006 г. N 333 "О ежемесячной денежной выплате Почетным гражданам города Воркуты" |
11 1 24 40020 |
|
288 000,00 |
288 000,00 |
288 000,00 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
11 1 24 40020 |
300 |
288 000,00 |
288 000,00 |
288 000,00 |
Реализация решения Совета муниципального образования городского округа "Воркута" от 29 апреля 2014 г. N 428 "О мерах социальной поддержки неработающих граждан пожилого возраста" |
11 1 24 40030 |
|
5 275 200,00 |
5 275 200,00 |
5 275 200,00 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
11 1 24 40030 |
300 |
5 275 200,00 |
5 275 200,00 |
5 275 200,00 |
Подпрограмма "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в муниципальном образовании городского округа "Воркута" |
11 2 00 00000 |
|
408 930,47 |
|
|
Предоставление на конкурсной основе субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям |
11 2 11 00000 |
|
408 930,47 |
|
|
Софинансирование расходных обязательств органов местного самоуправления, возникающих при реализации муниципальных программ (подпрограмм) поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций |
11 2 11 S2430 |
|
408 930,47 |
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
11 2 11 S2430 |
600 |
408 930,47 |
|
|
Подпрограмма "Совершенствование деятельности в сфере опеки и попечительства" |
11 3 00 00000 |
|
24 610 800,00 |
16 509 100,00 |
16 358 100,00 |
Реализация единой государственной политики по защите прав и законных интересов несовершеннолетних, в том числе детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, нуждающихся в помощи государства, граждан, находящихся под опекой или попечительством |
11 3 11 00000 |
|
10 370 100,00 |
10 666 200,00 |
10 666 200,00 |
Осуществление государственных полномочий Республики Коми, предусмотренных пунктами 11 и 12 статьи 1 Закона Республики Коми "О наделении органов местного самоуправления в Республике Коми отдельными государственными полномочиями Республики Коми" |
11 3 11 73050 |
|
10 370 100,00 |
10 666 200,00 |
10 666 200,00 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
11 3 11 73050 |
100 |
10 180 100,00 |
10 476 200,00 |
10 476 200,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
11 3 11 73050 |
200 |
190 000,00 |
190 000,00 |
190 000,00 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления |
11 3 21 00000 |
|
14 240 700,00 |
5 842 900,00 |
5 691 900,00 |
Осуществление государственных полномочий Республики Коми, предусмотренных пунктом 13 статьи 1 Закона Республики Коми "О наделении органов местного самоуправления в Республике Коми отдельными государственными полномочиями Республики Коми" |
11 3 21 73180 |
|
46 700,00 |
48 100,00 |
48 100,00 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
11 3 21 73180 |
100 |
46 200,00 |
47 600,00 |
47 600,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
11 3 21 73180 |
200 |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления |
11 3 21 82040 |
|
14 194 000,00 |
5 794 800,00 |
5 643 800,00 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
11 3 21 82040 |
100 |
13 907 440,00 |
5 527 200,00 |
5 376 200,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
11 3 21 82040 |
200 |
285 600,00 |
267 600,00 |
267 600,00 |
Иные бюджетные ассигнования |
11 3 21 82040 |
800 |
960,00 |
|
|
Муниципальная программа муниципального образования городского округа "Воркута" "Обеспечение безопасности населения и территории муниципального образования городского округа "Воркута" |
12 0 00 00000 |
|
32 328 691,60 |
31 601 373,00 |
31 124 117,00 |
Подпрограмма "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в условиях мирного и военного времени" |
12 1 00 00000 |
|
30 387 805,20 |
29 743 381,00 |
29 266 225,00 |
Разработка и осуществление мероприятий по обеспечению профилактики терроризма и экстремизма |
12 1 21 00000 |
|
10 000,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
Расходы на реализацию основного мероприятия |
12 1 21 99000 |
|
10 000,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
12 1 21 99000 |
200 |
10 000,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
Содержание и обеспечение деятельности МКУ "Управление по делам ГО и ЧС" муниципального образования городского округа "Воркута" |
12 1 41 00000 |
|
30 377 805,20 |
29 733 381,00 |
29 256 225,00 |
Расходы на реализацию основного мероприятия |
12 1 41 99000 |
|
29 287 805,20 |
28 643 381,00 |
28 166 225,00 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
12 1 41 99000 |
100 |
27 636 708,62 |
27 875 664,00 |
27 875 664,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
12 1 41 99000 |
200 |
1 546 491,60 |
669 237,00 |
192 081,00 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
12 1 41 99000 |
300 |
6 124,98 |
|
|
Иные бюджетные ассигнования |
12 1 41 99000 |
800 |
98 480,00 |
98 480,00 |
98 480,00 |
Оплата расходов по коммунальным услугам муниципальными учреждениями |
12 1 41 S2850 |
|
1 090 000,00 |
1 090 000,00 |
1 090 000,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
12 1 41 S2850 |
200 |
1 090 000,00 |
1 090 000,00 |
1 090 000,00 |
Подпрограмма "Укрепление правопорядка и общественной безопасности" |
12 2 00 00000 |
|
1 940 886,40 |
1 857 992,00 |
1 857 892,00 |
Приобретение оборудования и программного обеспечения с целью реализации Концепции АПК "Безопасный город" |
12 2 12 00000 |
|
320 000,00 |
|
|
Расходы на реализацию основного мероприятия |
12 2 12 99000 |
|
320 000,00 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
12 2 12 99000 |
200 |
320 000,00 |
|
|
Эксплуатационные расходы и техническое обслуживание оборудования, установленного в рамках реализации Концепции АПК "Безопасный город" |
12 2 14 00000 |
|
643 500,00 |
879 091,00 |
879 091,00 |
Расходы на реализацию основного мероприятия |
12 2 14 99000 |
|
643 500,00 |
879 091,00 |
879 091,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
12 2 14 99000 |
200 |
643 500,00 |
879 091,00 |
879 091,00 |
Оплата услуг по передаче данных в сети Интернет для обеспечения работы оборудования АПК "Безопасный город" |
12 2 15 00000 |
|
977 386,40 |
978 901,00 |
978 801,00 |
Расходы на реализацию основного мероприятия |
12 2 15 99000 |
|
977 386,40 |
978 901,00 |
978 801,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
12 2 15 99000 |
200 |
977 386,40 |
978 901,00 |
978 801,00 |
Муниципальная программа муниципального образования городского округа "Воркута" "Энергосбережение и повышение энергоэффективности на территории муниципального образования городского округа "Воркута" |
15 0 00 00000 |
|
1 689 655,34 |
156 000,00 |
162 000,00 |
Энергосбережение в организациях с участием муниципального образования и повышение энергетической эффективности этих организаций |
15 0 12 00000 |
|
1 673 253,34 |
156 000,00 |
162 000,00 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления |
15 0 12 82040 |
|
150 000,00 |
156 000,00 |
162 000,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
15 0 12 82040 |
200 |
150 000,00 |
156 000,00 |
162 000,00 |
Расходы на реализацию основного мероприятия (реализация народных проектов в сфере образования, прошедших отбор в рамках проекта "Народный бюджет" за счет средств физических лиц, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей) |
15 0 12 99100 |
|
189 920,00 |
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
15 0 12 99100 |
600 |
189 920,00 |
|
|
Реализация народных проектов в сфере образования, прошедших отбор в рамках проекта "Народный бюджет" |
15 0 12 S2Я00 |
|
1 333 333,34 |
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
15 0 12 S2Я00 |
600 |
1 333 333,34 |
|
|
Оснащение приборами учета используемых энергетических ресурсов в жилищном фонде, в том числе с использованием интеллектуальных приборов учета, автоматизированных систем и систем диспетчеризации |
15 0 22 00000 |
|
16 402,00 |
|
|
Расходы на реализацию основного мероприятия |
15 0 22 99000 |
|
16 402,00 |
|
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
15 0 22 99000 |
300 |
16 402,00 |
|
|
Муниципальная программа муниципального образования городского округа "Воркута" "Профилактика правонарушений и обеспечение общественной безопасности на территории муниципального образования городского округа "Воркута" |
16 0 00 00000 |
|
15 000,00 |
15 000,00 |
15 000,00 |
Подпрограмма "Профилактика преступлений и иных правонарушений" |
16 1 00 00000 |
|
5 000,00 |
5 000,00 |
5 000,00 |
Содействие созданию народных дружин в МО ГО "Воркута", координация деятельности народных дружин, включенных в Региональный реестр народных дружин и общественных объединений правоохранительной направленности в Республике Коми |
16 1 22 00000 |
|
5 000,00 |
5 000,00 |
5 000,00 |
Расходы на реализацию основного мероприятия |
16 1 22 99000 |
|
5 000,00 |
5 000,00 |
5 000,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
16 1 22 99000 |
200 |
5 000,00 |
5 000,00 |
5 000,00 |
Подпрограмма "Профилактика алкоголизма и наркомании" |
16 4 00 00000 |
|
10 000,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
Проведение мероприятий по пропаганде здорового образа жизни, профилактике алкоголизма, наркомании и табакокурения среди несовершеннолетних |
16 4 12 00000 |
|
10 000,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
Расходы на реализацию основного мероприятия |
16 4 12 99000 |
|
10 000,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
16 4 12 99000 |
200 |
10 000,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
Муниципальная программа муниципального образования городского округа "Воркута" "Повышение комфортности проживания граждан на территории муниципального образования городского округа "Воркута" |
17 0 00 00000 |
|
725 158 417,57 |
388 901 330,12 |
388 722 337,12 |
Подпрограмма "Обеспечение предоставления качественных услуг ЖКХ и улучшение условий проживания граждан" |
17 1 00 00000 |
|
154 569 450,04 |
3 234 330,00 |
3 234 330,00 |
Создание условий для обеспечения надежного и качественного предоставления услуг ЖКХ |
17 1 11 00000 |
|
544 342,32 |
|
|
Расходы на реализацию основного мероприятия |
17 1 11 99000 |
|
544 342,32 |
|
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
17 1 11 99000 |
400 |
544 342,32 |
|
|
Приобретение (ремонт) жилых помещений для предоставления детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа |
17 1 21 00000 |
|
3 878 614,80 |
3 234 330,00 |
3 234 330,00 |
Строительство, приобретение, реконструкция, ремонт жилых помещений для обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями |
17 1 21 73030 |
|
3 878 614,80 |
3 234 330,00 |
3 234 330,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
17 1 21 73030 |
200 |
3 878 614,80 |
3 234 330,00 |
3 234 330,00 |
Разработка генеральных планов, правил землепользования и застройки и документации по планировке территорий муниципальных образований |
17 1 22 00000 |
|
36 500,00 |
|
|
Расходы на реализацию основного мероприятия |
17 1 22 99000 |
|
36 500,00 |
|
|
Иные бюджетные ассигнования |
17 1 22 99000 |
800 |
36 500,00 |
|
|
Капитальный ремонт, ремонт муниципального жилищного фонда |
17 1 32 00000 |
|
65 536 657,96 |
|
|
Расходы на реализацию основного мероприятия |
17 1 32 99000 |
|
157 062,00 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
17 1 32 99000 |
200 |
52 062,00 |
|
|
Иные бюджетные ассигнования |
17 1 32 99000 |
800 |
105 000,00 |
|
|
Капитальный ремонт, ремонт муниципального жилищного фонда |
17 1 32 S2240 |
|
65 379 595,96 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
17 1 32 S2240 |
200 |
65 379 595,96 |
|
|
Переселение граждан из аварийного жилищного фонда |
17 1 34 00000 |
|
57 032,47 |
|
|
Расходы на реализацию основного мероприятия |
17 1 34 99000 |
|
57 032,47 |
|
|
Иные бюджетные ассигнования |
17 1 34 99000 |
800 |
57 032,47 |
|
|
Региональный проект "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" |
17 1 F3 00000 |
|
84 516 302,49 |
|
|
Обеспечение мероприятий по расселению непригодного для проживания жилищного фонда |
17 1 F3 67483 |
|
79 849 938,45 |
|
|
Капитальные вложения в объекты государственной муниципальной) собственности |
17 1 F3 67483 |
400 |
61 988 949,84 |
|
|
Иные бюджетные ассигнования |
17 1 F3 67483 |
800 |
17 860 988,61 |
|
|
Обеспечение мероприятий по расселению непригодного для проживания жилищного фонда |
17 1 F3 67484 |
|
3 509 206,06 |
|
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
17 1 F3 67484 |
400 |
2 610 061,05 |
|
|
Иные бюджетные ассигнования |
17 1 F3 67484 |
800 |
899 145,01 |
|
|
Обеспечение мероприятий по расселению непригодного для проживания жилищного фонда |
17 1 F3 6748S |
|
1 157 157,98 |
|
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
17 1 F3 6748S |
400 |
652 515,25 |
|
|
Иные бюджетные ассигнования |
17 1 F3 6748S |
800 |
504 642,73 |
|
|
Подпрограмма "Формирование комфортной городской среды" |
17 2 00 00000 |
|
168 957 129,24 |
140 755 905,36 |
143 961 790,92 |
Реализация мероприятий по благоустройству территорий |
17 2 22 00000 |
|
32 563 640,00 |
|
|
Реализация мероприятий, направленных на исполнение наказов избирателей, рекомендуемых к выполнению в 2022 году |
17 2 22 92724 |
|
9 510 900,00 |
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
17 2 22 92724 |
600 |
9 510 900,00 |
|
|
Расходы на реализацию основного мероприятия |
17 2 22 99000 |
|
23 052 740,00 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
17 2 22 99000 |
200 |
20 000 000,00 |
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
17 2 22 99000 |
600 |
3 052 740,00 |
|
|
Реализация народных проектов в сфере благоустройства, прошедших отбор в рамках проекта "Народный бюджет" |
17 2 23 00000 |
|
2 640 941,15 |
|
|
Расходы на реализацию основного мероприятия (реализация народных проектов в сфере благоустройства, прошедших отбор в рамках проекта "Народный бюджет" за счет средств физических лиц, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей) |
172 23 99100 |
|
20 000,00 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
172 23 99100 |
200 |
20 000,00 |
|
|
Реализация народных проектов в сфере благоустройства, прошедших отбор в рамках проекта "Народный бюджет" |
17 2 23 S2300 |
|
2 620 941,15 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
17 2 23 S2300 |
200 |
2 620 941,15 |
|
|
Организация освещения улиц |
17 2 31 00000 |
|
23 467 960,00 |
23 467 960,00 |
23 467 960,00 |
Расходы на реализацию основного мероприятия |
17 2 31 99000 |
|
11 467 960,00 |
11 467 960,00 |
11 467 960,00 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
17 2 31 99000 |
600 |
11 467 960,00 |
11 467 960,00 |
11 467 960,00 |
Оплата расходов по коммунальным услугам муниципальными учреждениями |
17 2 31 S2850 |
|
12 000 000,00 |
12 000 000,00 |
12 000 000,00 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
17 2 31 S2850 |
600 |
12 000 000,00 |
12 000 000,00 |
12 000 000,00 |
Организация благоустройства и озеленения |
17 2 32 00000 |
|
19 204 472,86 |
16 262 801,80 |
16 140 441,80 |
Расходы на реализацию основного мероприятия |
17 2 32 99000 |
|
19 204 472,86 |
16 262 801,80 |
16 140 441,80 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
17 2 32 99000 |
600 |
19 204 472,86 |
16 262 801,80 |
16 140 441,80 |
Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения |
17 2 33 00000 |
|
10 643 119,00 |
11 249 838,19 |
11 249 838,19 |
Расходы на реализацию основного мероприятия |
17 2 33 99000 |
|
10 470 549,00 |
11 077 268,19 |
11 077 268,19 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
17 2 33 99000 |
100 |
7 603 982,77 |
8 173 873,19 |
8 173 873,19 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
17 2 33 99000 |
200 |
2 865 672,59 |
2 903 395,00 |
2 903 395,00 |
Иные бюджетные ассигнования |
17 2 33 99000 |
800 |
893,64 |
|
|
Оплата расходов по коммунальным услугам муниципальными учреждениями |
17 2 33 S2850 |
|
172 570,00 |
172 570,00 |
172 570,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
17 2 33 S2850 |
200 |
172 570,00 |
172 570,00 |
172 570,00 |
Транспортировка тел умерших, не связанная с предоставлением ритуальных услуг |
17 2 34 00000 |
|
10 409 493,57 |
11 110 567,61 |
11 110 567,61 |
Расходы на реализацию основного мероприятия |
17 2 34 99000 |
|
10 236 913,57 |
10 937 987,61 |
10 937 987,61 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
17 2 34 99000 |
100 |
9 272 416,99 |
9 967 860,70 |
9 967 860,70 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
17 2 34 99000 |
200 |
955 864,35 |
962 586,91 |
962 586,91 |
Иные бюджетные ассигнования |
17 2 34 99000 |
800 |
8 632,23 |
7 540,00 |
7 540,00 |
Оплата расходов по коммунальным услугам муниципальными учреждениями |
17 2 34 S2850 |
|
172 580,00 |
172 580,00 |
172 580,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
17 2 34 S2850 |
200 |
172 580,00 |
172 580,00 |
172 580,00 |
Вывоз, хранение брошенных и разукомплектованных транспортных средств |
17 2 35 00000 |
|
100 000,00 |
100 000,00 |
100 000,00 |
Расходы на реализацию основного мероприятия |
17 2 35 99000 |
|
100 000,00 |
100 000,00 |
100 000,00 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
17 2 35 99000 |
600 |
100 000,00 |
100 000,00 |
100 000,00 |
Организация проведения мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев |
17 2 36 00000 |
|
3 500 000,00 |
3 500 000,00 |
3 500 000,00 |
Осуществление государственного полномочия Республики Коми по организации проведения на территории соответствующего муниципального образования мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев |
17 2 36 73120 |
|
754 835,00 |
769 409,00 |
769 409,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
17 2 36 73120 |
200 |
754 835,00 |
769 409,00 |
769 409,00 |
Расходы на реализацию основного мероприятия |
17 2 36 99000 |
|
2 745 165,00 |
2 730 591,00 |
2 730 591,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
17 2 36 99000 |
200 |
2 745 165,00 |
2 730 591,00 |
2 730 591,00 |
Обеспечение деятельности муниципальных объектов по проведению праздничных, спортивных и иных мероприятий |
17 2 37 00000 |
|
14 479 587,10 |
15 553 403,32 |
15 369 863,32 |
Расходы на реализацию основного мероприятия |
17 2 37 99000 |
|
12 940 128,07 |
12 786 548,20 |
12 603 008,20 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
17 2 37 99000 |
600 |
12 940 128,07 |
12 786 548,20 |
12 603 008,20 |
Оплата расходов по коммунальным услугам муниципальными учреждениями |
17 2 37 S2850 |
|
1 539 459,03 |
2 766 855,12 |
2 766 855,12 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
17 2 37 S2850 |
600 |
1 539 459,03 |
2 766 855,12 |
2 766 855,12 |
Региональный проект "Формирование комфортной городской среды" |
17 2 F2 00000 |
|
51 947 915,56 |
59 511 334,44 |
63 023 120,00 |
Поддержка муниципальных программ формирования современной городской среды |
17 2 F2 55550 |
|
51 947 915,56 |
59 511 334,44 |
63 023 120,00 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
17 2 F2 55550 |
600 |
51 947 915,56 |
59 511 334,44 |
63 023 120,00 |
Подпрограмма "Развитие транспортной системы" |
17 3 00 00000 |
|
327 927 933,65 |
166 062 893,34 |
160 652 080,94 |
Организация капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог местного значения и улиц |
173 11 00000 |
|
248 393 187,52 |
160 561 389,46 |
155 641 355,94 |
Расходы на реализацию основного мероприятия |
173 11 99000 |
|
182 488 210,65 |
94 656 412,59 |
89 736 379,07 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
173 11 99000 |
600 |
179 988 210,65 |
94 656 412,59 |
89 736 379,07 |
Иные бюджетные ассигнования |
173 11 99000 |
800 |
2 500 000,00 |
|
|
Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения |
17 3 11 S2220 |
|
42 928 686,87 |
42 928 686,87 |
42 928 686,87 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
17 3 11 S2220 |
600 |
42 928 686,87 |
42 928 686,87 |
42 928 686,87 |
Оплата расходов по коммунальным услугам муниципальными учреждениями |
17 3 11 S2850 |
|
22 976 290,00 |
22 976 290,00 |
22 976 290,00 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
17 3 11 S2850 |
600 |
22 976 290,00 |
22 976 290,00 |
22 976 290,00 |
Реализация народных проектов в сфере дорожного хозяйства, прошедших отбор в рамках проекта "Народный бюджет" |
17 3 13 00000 |
|
2 917 903,80 |
|
|
Расходы на реализацию основного мероприятия (реализация народных проектов в сфере дорожной деятельности, прошедших отбор в рамках проекта "Народный бюджет" за счет средств физических лиц, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей) |
17 3 13 99100 |
|
35 252,00 |
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
17 3 13 99100 |
600 |
35 252,00 |
|
|
Реализация народных проектов в сфере дорожной деятельности, прошедших отбор в рамках проекта "Народный бюджет" |
17 3 13 S2Д00 |
|
2 882 651,80 |
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
17 3 13 S2Д00 |
600 |
2 882 651,80 |
|
|
Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения, задействованных в маршрутах движения школьных автобусов |
17 3 14 00000 |
|
76 546 464,65 |
|
|
Реализация мероприятий по приведению в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения, задействованных в маршрутах движения школьных автобусов |
17 3 14 S2990 |
|
76 546 464,65 |
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
17 3 14 S2990 |
600 |
76 546 464,65 |
|
|
Организация транспортного обслуживания населения |
17 3 21 00000 |
|
70 377,68 |
5 501 503,88 |
5 010 725,00 |
Расходы на реализацию основного мероприятия |
17 3 21 99000 |
|
70 377,68 |
9 964,80 |
10 000,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
17 3 21 99000 |
200 |
10 000,00 |
9 964,80 |
10 000,00 |
Иные бюджетные ассигнования |
173 21 99000 |
800 |
60 377,68 |
|
|
Организация транспортного обслуживания населения по муниципальным маршрутам регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом |
17 3 21 S2070 |
|
|
5 491 539,08 |
5 000 725,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
17 3 21 S2070 |
200 |
|
5 491 539,08 |
5 000 725,00 |
Подпрограмма "Обеспечение безопасности дорожного движения" |
17 4 00 00000 |
|
15 931 760,00 |
15 698 760,00 |
15 698 760,00 |
Обустройство и содержание технических средств организации дорожного движения |
174 11 00000 |
|
15 698 760,00 |
15 698 760,00 |
15 698 760,00 |
Расходы на реализацию основного мероприятия |
174 11 99000 |
|
15 698 760,00 |
15 698 760,00 |
15 698 760,00 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
174 11 99000 |
600 |
15 698 760,00 |
15 698 760,00 |
15 698 760,00 |
Обеспечение организации дорожного движения |
17 4 12 00000 |
|
233 000,00 |
|
|
Расходы на реализацию основного мероприятия |
17 4 12 99000 |
|
233 000,00 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
17 4 12 99000 |
200 |
233 000,00 |
|
|
Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы" |
17 5 00 00000 |
|
57 772 144,64 |
63 149 441,42 |
65 175 375,26 |
Обеспечение и реализация государственной и муниципальной политики в сфере жилищно-коммунального хозяйства |
175 11 00000 |
|
22 472 183,31 |
24 179 398,22 |
24 219 037,26 |
Расходы на реализацию основного мероприятия |
175 11 99000 |
|
22 367 223,31 |
24 074 438,22 |
24 114 077,26 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
175 11 99000 |
100 |
20 585 771,69 |
22 534 960,60 |
22 574 599,64 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
175 11 99000 |
200 |
443 808,50 |
201 834,50 |
201 834,50 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
175 11 99000 |
600 |
1 333 727,12 |
1 333 727,12 |
1 333 727,12 |
Иные бюджетные ассигнования |
175 11 99000 |
800 |
3 916,00 |
3 916,00 |
3 916,00 |
Оплата расходов по коммунальным услугам муниципальными учреждениями |
17 5 11 S2850 |
|
104 960,00 |
104 960,00 |
104 960,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
17 5 11 S2850 |
200 |
104 960,00 |
104 960,00 |
104 960,00 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления |
17 5 12 00000 |
|
35 299 961,33 |
38 970 043,20 |
40 956 338,00 |
Осуществление государственных полномочий Республики Коми, предусмотренных пунктом 6 статьи 1, статьями 2, 2(1) и 3 Закона Республики Коми "О наделении органов местного самоуправления в Республике Коми отдельными государственными полномочиями Республики Коми" |
17 5 12 73150 |
|
31 900,00 |
32 600,00 |
32 600,00 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
17 5 12 73150 |
100 |
31 900,00 |
32 600,00 |
32 600,00 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления |
17 5 12 82040 |
|
35 268 061,33 |
38 937 443,20 |
40 923 738,00 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
17 5 12 82040 |
100 |
34 214 796,91 |
36 354 365,22 |
37 044 582,72 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
17 5 12 82040 |
200 |
1 016 448,00 |
2 533 077,98 |
3 829 155,28 |
Иные бюджетные ассигнования |
17 5 12 82040 |
800 |
36 816,42 |
50 000,00 |
50 000,00 |
Муниципальная программа муниципального образования городского округа "Воркута" "Развитие молодежной политики" |
18 0 00 00000 |
|
982 000,00 |
|
|
Подпрограмма "Поддержка инициатив молодежи" |
18 1 00 00000 |
|
603 960,00 |
|
|
Поддержка инициатив молодежи |
18 1 11 00000 |
|
428 160,00 |
|
|
Расходы на реализацию основного мероприятия |
18 1 11 99000 |
|
428 160,00 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
18 1 11 99000 |
200 |
428 160,00 |
|
|
Содействие образованию молодежи, научной, научно-технической деятельности молодежи, подготовке специалистов по работе с молодежью |
18 1 1200000 |
|
175 800,00 |
|
|
Расходы на реализацию основного мероприятия |
18 1 1299000 |
|
175 800,00 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
18 1 1299000 |
200 |
175 800,00 |
|
|
Подпрограмма "Развитие гражданственности и патриотизма среди молодежи" |
18 2 00 00000 |
|
121 390,00 |
|
|
Воспитание гражданственности, патриотизма, преемственности традиций, уважения к отечественной истории, историческим, национальным и иным традициям народов Российской Федерации |
18 2 11 00000 |
|
43 800,00 |
|
|
Расходы на реализацию основного мероприятия |
18 2 11 99000 |
|
43 800,00 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
18 2 11 99000 |
200 |
43 800,00 |
|
|
Обеспечение межнационального (межэтнического) и межконфессионального согласия в молодежной среде, профилактика и предупреждение проявлений экстремизма в деятельности молодежных объединений |
18 2 21 00000 |
|
31 830,00 |
|
|
Расходы на реализацию основного мероприятия |
18 2 21 99000 |
|
31 830,00 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
18 2 21 99000 |
200 |
31 830,00 |
|
|
Содействие международному и межрегиональному сотрудничеству в сфере молодежной политики |
18 2 22 00000 |
|
45 760,00 |
|
|
Расходы на реализацию основного мероприятия |
18 2 22 99000 |
|
45 760,00 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
18 2 22 99000 |
200 |
45 760,00 |
|
|
Подпрограмма "Пропаганда здорового образа жизни, культуры безопасного поведения среди молодежи" |
18 3 00 00000 |
|
202 600,00 |
|
|
Формирование условий для занятий физической культурой, спортом, содействие здоровому образу жизни молодежи |
18 3 11 00000 |
|
198 948,52 |
|
|
Расходы на реализацию основного мероприятия |
18 3 11 99000 |
|
198 948,52 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
18 3 11 99000 |
200 |
198 948,52 |
|
|
Предупреждение правонарушений и антиобщественных действий молодежи |
18 3 21 00000 |
|
3 651,48 |
|
|
Расходы на реализацию основного мероприятия |
18 3 21 99000 |
|
3 651,48 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
18 3 21 99000 |
200 |
3 651,48 |
|
|
Подпрограмма "Поддержка добровольчества (волонтерства)" |
18 4 00 00000 |
|
54 050,00 |
|
|
Развитие и поддержка добровольческой (волонтерской) деятельности |
18 4 21 00000 |
|
54 050,00 |
|
|
Расходы на реализацию основного мероприятия |
18 4 21 99000 |
|
54 050,00 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
18 4 21 99000 |
200 |
54 050,00 |
|
|
Непрограммные направления деятельности |
99 0 00 00000 |
|
254 994 755,19 |
215 842 527,00 |
249 747 097,00 |
Глава муниципального образования городского округа "Воркута" - руководитель администрации муниципального образования городского округа "Воркута" |
99 0 00 00100 |
|
9 905 000,00 |
9 945 000,00 |
9 905 000,00 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
99 0 00 00100 |
100 |
9 905 000,00 |
9 945 000,00 |
9 905 000,00 |
Председатель Совета муниципального образования городского округа "Воркута" |
99 0 00 00200 |
|
3 114 690,24 |
2 594 000,00 |
2 594 000,00 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
99 0 00 00200 |
100 |
3 114 690,24 |
2 594 000,00 |
2 594 000,00 |
Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образования и его заместители |
99 0 00 00300 |
|
5 614 314,32 |
2 909 522,14 |
2 909 522,14 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
99 0 00 00300 |
100 |
5 614 314,32 |
2 909 522,14 |
2 909 522,14 |
Подготовка и проведение выборов депутатов в представительные органы муниципального образования городского округа |
99 0 00 00410 |
|
5 210 227,08 |
|
|
Иные бюджетные ассигнования |
99 0 00 00410 |
800 |
5 210 227,08 |
|
|
Составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации |
99 0 00 51200 |
|
797 016,00 |
35 529,00 |
31 504,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
99 0 00 51200 |
200 |
797 016,00 |
35 529,00 |
31 504,00 |
Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" |
99 0 00 51760 |
|
1 085 760,00 |
1 085 760,00 |
1 085 760,00 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
99 0 00 51760 |
300 |
1 085 760,00 |
1 085 760,00 |
1 085 760,00 |
Осуществление государственных полномочий Республики Коми, предусмотренных пунктами 9 - 10 статьи 1 Закона Республики Коми "О наделении органов местного самоуправления в Республике Коми отдельными государственными полномочиями Республики Коми" |
99 0 00 73040 |
|
22 000,00 |
22 700,00 |
22 700,00 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
99 0 00 73040 |
100 |
21 700,00 |
22 400,00 |
22 400,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
99 0 00 73040 |
200 |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
Осуществление государственных полномочий Республики Коми, предусмотренных пунктом 4 статьи 1 Закона Республики Коми "О наделении органов местного самоуправления в Республике Коми отдельными государственными полномочиями Республики Коми" |
99 0 00 73080 |
|
2 750 731,00 |
2 831 563,00 |
2 831 563,00 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
99 0 00 73080 |
100 |
2 713 231,00 |
2 794 063,00 |
2 794 063,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
99 0 00 73080 |
200 |
37 500,00 |
37 500,00 |
37 500,00 |
Осуществление государственных полномочий Республики Коми, предусмотренных пунктами 7-8 статьи 1 Закона Республики Коми "О наделении органов местного самоуправления в Республике Коми отдельными государственными полномочиями Республики Коми" |
99 0 00 73140 |
|
66 000,00 |
68 000,00 |
68 000,00 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
99 0 00 73140 |
100 |
65 100,00 |
67 100,00 |
67 100,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
99 0 00 73140 |
200 |
900,00 |
900,00 |
900,00 |
Осуществление государственных полномочий Республики Коми, предусмотренных пунктом 14 статьи 1 Закона Республики Коми "О наделении органов местного самоуправления в Республике Коми отдельными государственными полномочиями Республики Коми" |
99 0 00 73195 |
|
9 400,00 |
9 600,00 |
9 600,00 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
99 0 00 73195 |
100 |
9 300,00 |
9 500,00 |
9 500,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
99 0 00 73195 |
200 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления |
99 0 00 82040 |
|
171 053 166,52 |
148 576 403,86 |
144 959 499,86 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
99 0 00 82040 |
100 |
163 494 576,91 |
146 765 135,86 |
144 648 231,86 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
99 0 00 82040 |
200 |
7 462 099,72 |
1 811 268,00 |
311 268,00 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
99 0 00 82040 |
300 |
3 739,89 |
|
|
Иные бюджетные ассигнования |
99 0 00 82040 |
800 |
92 750,00 |
|
|
Обеспечение деятельности (оказания услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий |
99 0 00 92590 |
|
3 806 180,22 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
99 0 00 92590 |
100 |
2 270 770,68 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
99 0 00 92590 |
200 |
1 278 367,05 |
|
|
Иные бюджетные ассигнования |
99 0 00 92590 |
800 |
257 042,49 |
|
|
Пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы в Республике Коми |
99 0 00 92600 |
|
19 244 730,82 |
10 000 000,00 |
10 000 000,00 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
99 0 00 92600 |
300 |
19 244 730,82 |
10 000 000,00 |
10 000 000,00 |
Резервный фонд |
99 0 00 92700 |
|
20 000 000,00 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
99 0 00 92700 |
200 |
13 512 860,76 |
|
|
Иные бюджетные ассигнования |
99 0 00 92700 |
800 |
6 487 139,24 |
|
|
Расходы связанные с исполнением судебных актов по обращению взыскания на средства местного бюджета |
99 0 00 92800 |
|
563 500,00 |
|
|
Иные бюджетные ассигнования |
99 0 00 92800 |
800 |
563 500,00 |
|
|
Финансовое обеспечение софинансирования мероприятий, осуществляемых за счет субсидий из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации |
99 0 00 92910 |
|
4 500 000,00 |
|
|
Иные бюджетные ассигнования |
99 0 00 92910 |
800 |
4 500 000,00 |
|
|
Выполнение других обязательств государства |
99 0 00 92920 |
|
1 438 071,99 |
809 449,00 |
356 948,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
99 0 00 92920 |
200 |
741 098,00 |
452 501,00 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
99 0 00 92920 |
800 |
696 973,99 |
356 948,00 |
356 948,00 |
Финансовое обеспечение расходов за счёт средств местного бюджета по уплате страховых взносов во внебюджетные фонды Российской Федерации |
99 0 00 92930 |
|
4 513 967,00 |
|
|
Иные бюджетные ассигнования |
99 0 00 92930 |
800 |
4 513 967,00 |
|
|
Финансовое обеспечение (возмещение) затрат в связи с реализацией товаров, выполнением работ, оказанием услуг МУП "Оптика" МО ГО "Воркута" в целях оказания финансовой помощи для предупреждения банкротства и восстановления платёжеспособности (санации) |
99 0 00 92940 |
|
1 300 000,00 |
|
|
Иные бюджетные ассигнования |
99 0 00 92940 |
800 |
1 300 000,00 |
|
|
Условно утверждаемые (утвержденные) расходы |
99 0 00 99990 |
|
|
36 955 000,00 |
74 973 000,00 |
Иные бюджетные ассигнования |
99 0 00 99990 |
800 |
|
36 955 000,00 |
74 973 000,00 |
<< Назад |
Приложение 2 >> Приложение 2 |
|
Содержание Решение Совета муниципального образования городского округа "Воркута" Республики Коми от 9 августа 2022 г. N 329 "О внесении... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.