Постановление Администрации города Тынды Амурской области
от 25 августа 2022 г. N 1669
"Об утверждении муниципальной программы "Развитие образования в городе Тынде"
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации статья 179, постановлением Администрации города Тынды от 07.05.2014 N 1337 "Об утверждении порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации, а также проведения оценки эффективности", в целях обеспечения динамичного развития системы образования города, способствующей реализации главных приоритетов в процессе обучения и воспитания: качества, доступности, эффективности, безопасности в образовательных учреждениях города Тынды Амурской области, Администрация города Тынды
постановляет:
1. Утвердить муниципальную программу "Развитие образования в городе Тынде".
2. Опубликовать настоящее постановление в официальном периодическом печатном издании города Тынды газете "Авангард" и разместить на официальном сайте Администрации города Тынды в сети "Интернет".
3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2023 года.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации города Тынды по вопросам социальной сферы и реализации общественных инициатив П.М. Козменчука.
Исполняющий обязанности главы Администрации города Тынды |
П.М. Козменчук |
Утверждена
постановлением
Администрации города Тынды
от 25 августа 2022 г. N 1669
Муниципальная программа
"Развитие образования в городе Тынде"
Паспорт
муниципальной программы "Развитие образования в городе Тынде"
Наименование муниципальной программы |
Муниципальная программа "Развитие образования в городе Тынде" (далее - Программа) |
|||||
Координатор муниципальной программы |
Управление образования Администрации города Тынды. |
|||||
Координаторы подпрограмм (при наличии) |
Управление образования Администрации города Тынды, Управление молодежной и семейной политики, физической культуры и спорта. |
|||||
Участники муниципальной программы (при наличии) |
Управление образования Администрации города Тынды |
|||||
Цель муниципальной программы |
Обеспечение доступности качественного образования, соответствующее современным требованиям развития и потребностям общества и каждого жителя города Тынды |
|||||
Задачи муниципальной программы |
1. Создание, развитие инфраструктуры и условий для обеспечения доступности услуг дошкольного, общего и дополнительного образования детей 2. Совершенствование деятельности по защите прав детей на отдых, оздоровление. 3. Реализация мер по социальной поддержке отдельных категорий граждан. 4. Создание условий для эффективного управления системой образования в городе. |
|||||
Перечень основных мероприятий муниципальной программы или перечень подпрограмм |
1. Подпрограмма "Развитие дошкольного образования" 2. Подпрограмма "Развитие общего образования" 3. Подпрограмма "Развитие дополнительного образования". 4. Подпрограмма "Обеспечение безопасного и качественного отдыха и оздоровления детей" 5. Подпрограмма "Социальная политика в сфере образования". 6. Подпрограмма "Обеспечение эффективного управления отраслью". |
|||||
Этапы (при их наличии) и сроки реализации муниципальной программы |
2023 - 2030 годы
|
|||||
Объемы и источники финансирования муниципальной программы |
Год |
Всего |
Городской бюджет |
Областной бюджет |
Федеральный бюджет |
Внебюджетные средства |
2023 |
1 302 337 526,67 |
410 286 023,26 |
753 620 309,66 |
0 |
138 431 193,75 |
|
2024 |
1 302 208 959,25 |
389 333 540,84 |
774 444 224,66 |
0 |
138 431 193,75 |
|
2025 |
480 341 102,76 |
420 051 039,29 |
0,00 |
0 |
60 290 063,47 |
|
2026 |
484 866 572,84 |
420 702 424,31 |
0,00 |
0 |
64 164 148,53 |
|
2027 |
483 456 809,72 |
422 525 946,25 |
0,00 |
0 |
60 930 863,47 |
|
2028 |
485 374 904,55 |
424 422 409,08 |
0,00 |
0 |
60 952 495,47 |
|
2029 |
492 033 174,55 |
426 394 730,41 |
0,00 |
0 |
65 638 444,14 |
|
2030 |
491 169 723,81 |
428 445 944,61 |
0,00 |
0 |
62 723 779,20 |
|
Итого |
5 521 788 774,16 |
3 342 162 058,06 |
1 528 064 534,32 |
0 |
651 562 181,78 |
|
Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы |
В период до 2030 года в рамках реализации мероприятий муниципальной программы планируется достичь следующих показателей: 1. Численность населения в возрасте 7 - 18 лет, охваченного образованием, в общей численности населения в возрасте 7 - 18 лет составит 88,2%. 2. Доступность дошкольного образования будет сохранена и обеспечена на 100%. 3. Создание условий для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями в образовательных организациях, к концу 2030 составит 100% 4. Работники в сфере образования, в возрасте от 25 до 65 лет, прошедших повышение квалификации и (или) профессиональную подготовку составит ежегодно 30 % |
2. Характеристика сферы реализации муниципальной программы.
В период 2015 - 2021 год реализация мероприятий направленных на развитие системы образования в городе Тында, осуществлялась в соответствии с постановлением Администрации города Тынды от 23.09.2014 N 3436 "Об утверждении муниципальной программы "Развития образования в городе Тынде на 2015 - 2024 годы", что дало возможность существенно улучшить условия организации образовательного процесса, повысить благоустройство и комфортность образовательных организаций, начать модернизацию основ системы образования, направленных на повышение качества образования в условиях эффективного использования денежных средств.
В городе функционирует 12 образовательных организаций (5 - общеобразовательных организаций; 6-дошкольных образовательных организаций; 1-дополнительная организация). В общеобразовательных организациях обучаются 4282 обучающихся, дошкольные организации посещают 1871 воспитанник, дополнительным образованием охвачены 2832 человека. Уровень доступности дошкольного образования составляет 100%.
Потребность родителей в предоставлении услуг дошкольного образования обеспечивается на 100 процентов. В дошкольных организациях работают 89 группы, что на 5 групп меньше предыдущего года (2020 год -94 группы; 2019 год - 107 групп), в которых воспитываются 1805 детей (2020 год - 1925 детей; 2019 год - 2 035 детей). В детских садах, кроме общеобразовательных групп, работают 5 компенсирующие группы: 2 группы - для детей с нарушениями зрения, 2 - для детей-инвалидов, 1 - для детей с ОВЗ, 2 группы круглосуточного пребывания.
Охват дошкольным образованием в 2021 году составил 75,1 процентов (2020 год - 82,6 процента; 2019 года - 81,3 процента). На конец 2021 года спрос на предоставление мест в дошкольные учреждения в электронной очереди города составляет 328 человек (2020 год 320 человек; 2019 года 471 человек).
Значительно улучшилось информационно-техническое оснащение дошкольных организаций. Дошкольные образовательные организации города пополнились новой компьютерной техникой и специализированным оборудованием для песочной терапии, для обучения воспитанников по "БОС-технологии", "STEM-технологии". В МДОБУ ДС N 3 "Радуга", МДОАУ ДС N 7 "Золушка", МДОБУ ДС N 11 "Белоснежка", МДОБУ ЦРР-ДС N 12 "Непоседы" развёрнуты мобильные автомобильные городки с дистанционным управлением.
В соответствии с приказами Минпросвещения России от 31.05.2021 N 286 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования" и от 31.05.2021 N 287 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования" с сентября 2022 году вводятся на федеральном уровне новые образовательные стандарты, ориентированных на компентентностный подход. Предстоит большая работа по переходу на новые федеральные государственные образовательные стандарты, замене учебной и учебно-методической литературы, соответствующему повышению квалификации педагогических работников.
Облик школ, как по форме, так и по содержанию, должен значительно измениться. Они должны стать центром не только образовательного образования, но и самоподготовки, занятий творчеством и спортом. Предстоит существенным образом улучшить систему горячего питания, оснащенность спортивных залов кабинетов и многое другое. В каждом образовательной организации должна быть создана адаптивная безбарьерная среда, позволяющая обеспечить дополнительную интеграцию детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов.
На базе центра детского творчества реализуются профессиональная подготовка по направлениям: водитель категории "В", повар 3 разряда, парикмахер 3 разряда.
С целью создания и поддержания единой региональной системы непрерывного педагогического образования, обеспечивающей качественную и эффективную подготовку педагогических работников для образовательных организаций Амурской области и субъектов ДФО на базе МОБУ ДО ЦДТ на основании договора о сетевом взаимодействии с БГПУ функционирует "Педагогический класс", где обучающиеся знакомятся с основами педагогической деятельности (педагогика, психология) и после успешной сдачи экзаменов получают свидетельство "Организатор детского досуга".
Педагоги дополнительного образования ЦДТ активизируют все силы, знания, мудрость, которые помогают осуществлять задачу нравственного и патриотического воспитания цифрового поколения, обеспечивая УСПЕХ каждого ребёнка. Функционируют организации РДШ и "Юнармия". На конец 2021 года в РДШ насчитывается 2112 человек, в Юнармии - 601.
Важным фактором развития здорового организма является организация летнего отдыха детей и подростков. Ежегодно на базах общеобразовательных организациях, Спортшколах и на базе центра детского творчества организуются лагеря с дневным пребыванием детей, различные профильные смены и туристические походы, которые охватывают свыше 1000 детей разного возраста от 6,6 до 13 лет.
За последние 3 года в связи с принятием участия в различных проектах и мероприятиях в образовательных организациях произошли значительные изменения, а именно:
- в рамках мероприятия "Модернизация общеобразовательных учреждений" сделано благоустройство спортивных площадок на базе МОБУ СОШ N 7, МОБУ Лицей N 8, в 2022 году спортивная площадка будет сделана на базе МОБУ СОШ N 6. В 2020 году на базе МОБУ СОШ N 2 началось строительство "Автогородка".
- в рамках мероприятия по энергосбережению в части замены в образовательных организациях деревянных окон на металлопластиковые в МОАУ ГИМНАЗИЯ N 2, МДОАУ ДС N 7, МДОБУ ДС N 3 произошла их замена.
- в рамках мероприятий по противопожарной и антитеррористической защищенности муниципальных образовательных организаций в образовательных организациях происходит замена видеонаблюдения, пожарной сигнализации, частичная замена ограждений, приобретены металлоискатели, установлена системы контроля управления доступа в общеобразовательных организациях и многое другое.
- в рамках улучшения качества питания в общеобразовательных организациях и в рамках исполнения распоряжения Правительства Амурской области от 03.07.2020 N 211-р "Об утверждении Перечня мероприятий ("Дорожной карты") по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях Амурской области, обеспечивающих охват 100 процентов от числа таких обучающихся в указанных образовательных организациях" произведено оснащение общеобразовательных организаций новым материально-техническим оборудованием в рамках модернизации пищеблоков. В организации поступили: плиты электрические, посудомоечные машины, мясорубки, картофелечистки, машины для переработки овощей, мебель (стулья, столы), мармиты, миксер планетарный, электрокипятильники, разделочные производственные столы, предмоечные столы, подставки и др.
- в рамках мероприятия по благоустройству территорий общеобразовательных организаций в МОАУ ГИМНАЗИЯ N 2 произведено благоустройство прилегающей территории в 2021 году, а в 2022 году в данном мероприятии примет участие МОБУ СОШ N 7.
В рамках реализации федеральных проектов по формированию новой образовательной среды, идет апробация применения механизмов сетевой формы организации образовательного процесса. Создание условий для перехода к современной цифровой образовательной среде, возможность использовать каждой школой общеобразовательный ресурс сети Интернет, внедрение на базе школ программ дополнительного образования по формированию у обучающихся базовых навыков программирования, что является направлением федерального проекта "Цифровая образовательная среда" национального проекта "Образование". Благодаря федеральному проекту "Современная школа" национального проекта "Образование" в общеобразовательных организациях были созданы Центры образования цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста" в 2020 году. С 2021 года на базе организаций созданы и будут создаваться до 2023 года Центры образования естественно-научной и технологической направленности. Целями создания Центров "точка роста" является совершенствование условий для повышения качества образования в общеобразовательных организациях, расширение возможностей обучающихся в освоении учебных предметов соответствующих направленностей, программ дополнительного образования, а также для практической отработки учебного материала по учебным предметам.
Ежегодно к новому учебному году в образовательных организациях происходит частичный текущий ремонт кабинетов, замена оконных блоков в спортивных залах, замена системы отопления, ремонт туалетных комнат, столовых, пищеблоков и многое другое, что позволяет создавать и улучшать условия в образовательных организациях. В соответствии с этим организации начинают соответствовать современным требованиям и потребностям участников образовательного процесса.
Реализация программы позволит создать условий, соответствующие новым требованиям новых федеральных государственных образовательных стандартов в общеобразовательных организациях города, обеспечивающие равные возможности для современного качественного образования, повысить удовлетворенность населения качеством предоставляемых образовательных услуг.
3. Цели и задачи муниципальной программы
Основной целью программы является обеспечение доступности качественного образования, соответствующее современным требованиям развития и потребностям общества и каждого жителя города Тынды
Задачами муниципальной программы являются:
1. Создание, развитие инфраструктуры и условий для обеспечения доступности услуг дошкольного, общего и дополнительного образования детей.
2. Совершенствование деятельности по защите прав детей на отдых, оздоровление.
3. Реализация мер по социальной поддержке отдельных категорий граждан.
4. Создание условий для эффективного управления системой образования в городе.
Цели и задачи муниципальной программы соответствуют приоритетам государственной политики и Стратегии социально-экономического развития муниципального образования города Тынды на период до 2030 года, иных стратегических документов федерального или регионального уровня, федеральных и региональных проектов в рамках национальных проектов, исходя из положений нормативных правовых актов Российской Федерации и Амурской области.
Проблемы, задачи и результаты реализации муниципальной программы отражены в приложении N 1 к настоящей Программе.
4. Описание системы программных мероприятий
Достижение цели и решение задач программы обеспечиваются за счёт реализации программных мероприятий, которые систематизированы в шесть подпрограмм:
"Развитие дошкольного образования";
"Развитие общего образования";
"Развитие дополнительного образования";
"Обеспечение безопасного и качественного отдыха и оздоровления детей";
"Социальная политика в сфере образования";
"Обеспечение эффективного управления отраслью".
Все подпрограммы направлены на достижение цели муниципальной программы: обеспечение доступности качественного образования, соответствующее современным требованиям развития и потребностям общества и каждого жителя города Тынды
Включение подпрограмм в муниципальную программу связано с особенностями структуры системы образования города Тынды и ключевыми задачами ее развития по реализации прав граждан.
Подпрограммы состоят из основных мероприятий, которые отражают актуальные и перспективные направления государственной и муниципальной политики в сфере образования города Тынды и Амурской области, в том числе:
меры по формированию и финансовому обеспечению муниципального задания на реализацию образовательных программ;
основные направления развития дошкольного, общего и дополнительного образования и планируемые к реализации механизмы стимулирования их развития;
проведение традиционных и формирование новых городских и областных мероприятий, направленных на развитие творческой, научной составляющей деятельности обучающихся.
Кроме того, при формировании основных мероприятий учитывались изменения, отраженные в Федеральном законе "Об образовании в Российской Федерации", и мероприятия, которые необходимо осуществить с целью его реализации, а также мероприятия по обеспечению реализации муниципальной программы.
Система основных мероприятий и плановых показателей реализации муниципальной программы представлены в приложении N 2 к настоящей Программе.
5. Ресурсное обеспечение муниципальной программы
Определение объемов финансирования обусловлено оценкой вклада в решение задач Программы, объемом средств городского бюджета, а также возможностью привлечения для реализации мероприятий средств федерального и областного бюджета.
Основным источником финансирования программы являются средства городского бюджета. Объем финансового обеспечения на реализацию программы подлежит ежегодному уточнению в рамках подготовки проекта решения "О городском бюджете" на очередной финансовый год и плановый период.
Информация о ресурсном обеспечении реализации муниципальной программы из различных источников финансирования представлена в приложении N 3 к настоящей Программе.
6. Планируемые показатели эффективности муниципальной программы
Значение плановых показателей эффективности реализации муниципальной Программы в 2023 - 2030 годах приведены в приложении N 2 к муниципальной Программе.
Уровень реализации муниципальной Программы в целом предлагается оценивать с помощью следующих целевых показателей и методики их расчета:
показатель 1 "Удельный вес численности населения в возрасте 7 - 18 лет, охваченного образованием, в общей численности населения в возрасте 7 - 18 лет" (НОО) рассчитывается по формуле:
, где:
Но - среднесписочная численность обучающихся 7 - 18 лет в образовательных организациях города, за исключением организаций дополнительного образования;
Нв - численность населения города в возрасте 7 - 18 лет согласно данным Росстата;
показатель 2 "Доступность дошкольного образования (отношение численности детей определенной возрастной группы, посещающих в текущем учебном году организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми, к сумме указанной численности и численности детей соответствующей возрастной группы, находящихся в очереди на получение в текущем учебном году мест в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми)" (ДДО) рассчитывается по формуле:
, где:
До - численность детей 3 - 7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования;
Дв - численность детей области в возрасте 3 - 7 лет согласно данным Росстата;
Дш - численность детей в возрасте 6 - 7 лет, обучающихся в школе;
показатель 3 "Количество для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья получающих в образовательных организациях необходимых условий для обучения и воспитания"
показатель 4 "Доля работающих в сфере образования, в возрасте от 25 до 65 лет, прошедших повышение квалификации и (или) профессиональную подготовку, в общей численности работающих граждан этой возрастной группы" (ДПП) рассчитывается по формуле:
, где:
РПП - численность работающих в сфере образования граждан в возрасте от 25 до 65 лет, прошедших повышение квалификации и (или) профессиональную подготовку;
Рв - численность работающих в сфере образования граждан в возрасте от 25 до 65 лет;
7. Подпрограмма
"Развитие дошкольного образования"
7.1. Паспорт подпрограммы
Наименование подпрограммы |
Развитие дошкольного образования |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Координатор подпрограммы |
Управление образования Администрации города Тынды |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Участники муниципальной подпрограммы |
Управление образования Администрации города Тынды |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цель подпрограммы |
Создание, развитие инфраструктуры и условий для обеспечения доступности предоставления общедоступного и качественного дошкольного образования |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Задачи подпрограммы |
1. Создание необходимых условий для повышения эффективности деятельности педагогических работников. 2. Обновление содержания и обеспечение материально-технических и кадровых ресурсов в соответствии с современными требованиями. 3. Исполнение и предоставление государственных гарантий и компенсаций для работников и педагогов, работающих в образовательных учреждениях. 4. Создание условий для инклюзивного образования детей с ограниченными возможностями здоровья. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Перечень основных мероприятий подпрограммы |
1. Повышение эффективности деятельности муниципальных учреждений образования". 2. Содержание и развитие муниципальных учреждений. 3. Гарантии и компенсации лицам, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях. 4. Создание условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения внутри зданий. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Этапы (при наличии) и сроки реализации подпрограммы |
2023 - 2030 годы, этапы не выделяются |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Объемы и источники финансирования подпрограммы |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы |
1. До 86% увеличится удельный вес численность детей в возрасте от 0 до 3 лет, охваченных программами раннего развития. 2. Доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных дошкольных образовательных организаций, составит 100%. |
7.2. Характеристика сферы реализации подпрограммы
Муниципальная система образования города Тынды представлена 6 дошкольными образовательными учреждениями (3 - детских сада комбинированного вида, 2 - общеразвивающего вида, 1 - центр развития ребенка) и 1 учреждением дополнительного образования детей.
В городе продолжают развиваться вариативные формы дошкольного образования: в МДОБУ ДС N 6 "Черемушка" ЦИПР по адаптации маленьких детей "Ступеньки"; в МОДБУ ДС N 5 - ЦИПР "Будь как дома!"; в МДОБУ ДС N 11 ЦИПР семейной адаптации "СЕМЬ-Я". В МДОБУ ДС N 3 "Радуга" ведет свою работу "Беби-клуб", где была оказана дистанционная помощь 27 семьям малышей.
На базе МДОБУ ДС N 6 Г. ТЫНДЫ реализуется проект "Смартека" в рамках в оборудованных свободных помещениях: музыкального и физкультурного залов. Наполняемость группы 6 - 10 человек. В соответствии с возрастом дети делятся на две группы: с 1 года до 2 лет, с 2 до 3 лет. Основными задачами является:
Содействовать решению проблемы ранней социализации детей раннего возраста (от 1 года до 3 лет), позволяющей обеспечить успешную адаптацию ребенка к условиям дошкольного учреждения.
Формировать навыки приобретения первого опыта общения ребёнка в детском коллективе.
Формировать у родителей умение использовать эффективные игровые приёмы во взаимодействии с малышом.
Оказывать консультативную помощь родителям (законным представителям) по проблемам воспитания и развития детей раннего возраста.
Способствовать созданию единого стиля воспитания и общения с ребёнком в дошкольном учреждении и семье.
МДОАУ "Детский сад N 7 "Золушка" вошло в реализацию проекта по парциальной программе дошкольного образования "От Фрёбеля до робота: растим будущих инженеров" института изучения детства, семьи и воспитания Российской академии образования. На базе организации в 2020 - 2021 учебном году создан региональный ресурсный центр по теме "Внедрение парциальной модульной образовательной программы дошкольного образования "От Фрёбеля до робота".
В дошкольных организация - 26 детей с ОВЗ (2020 год - 47 человек) из них 17 человек посещает МДОАУ ДС N 7 "Золушка" (2020 год - 41 человек).
Реализация основных мероприятий подпрограммы (приложение 2) направлены на обеспечение обновления структуры и содержания образования, в том числе на развитие различных форм получения структуры и содержания образования, в том числе на развитие различных форм получения дошкольного образования, создание условий для безопасного и комфортного пребывания в дошкольных образовательных организациях.
7.3. Цели, задачи подпрограммы
Основной целью подпрограммы является создание, развитие инфраструктуры и условий для обеспечения доступности предоставления общедоступного и качественного дошкольного образования.
Задачами муниципальной подпрограммы являются:
1. Создание необходимых условий для повышения эффективности деятельности педагогических работников.
2. Обновление содержания и обеспечение материально-технических и кадровых ресурсов в соответствии с современными требованиями.
3. Исполнение и предоставление государственных гарантий и компенсаций для работников и педагогов, работающих в образовательных учреждениях.
4. Создание условий для инклюзивного образования детей с ограниченными возможностями здоровья.
7.4. Описание системы подпрограммных мероприятий
Настоящая подпрограмма содержит 4 основных мероприятия, направленных на решение задач подпрограммы:
1. Основное мероприятие "Повышение эффективности деятельности муниципальных учреждений образования" включают следующие мероприятия:
1.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений направлено на обеспечение доступности и высокого качества образовательных услуг дошкольного образования.
1.2. Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях и муниципальных общеобразовательных организациях, общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях. Для решения задачи увеличения охвата услугами дошкольного образования в рамках данного мероприятия предполагаются обеспечение внедрения ФГОС дошкольного общего образования, реализация мер по формированию современной качественной предметно-развивающей среды в дошкольных образовательных организациях.
1.3 Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими отдельных расходных обязательств. В рамках мероприятия осуществляются расходы на заработную плату всем работникам дошкольных образовательных учреждений.
2. Основное мероприятие "Содержание и развитие муниципальных учреждений" включает следующие мероприятия:
2.1. Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений. В рамках данного мероприятия планируется укрепления материально-технической базы дошкольных образовательных организаций в период с 2023 по 2030 годы
2.2. Модернизация региональных систем дошкольного образования. Предусмотрена реконструкция, капитальный и текущий ремонт зданий дошкольных образовательных организаций за счет областного бюджета.
2.3. Благоустройство территорий дошкольных образовательных организаций, направлено на приобретение, доставку, монтаж игровых комплексов (игрового оборудования), малых архитектурных форм для благоустройства территории в дошкольных образовательных организациях и общеобразовательных организациях, реализующих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования.
2.4. Проведение мероприятий по противопожарной и антитеррористической защищенности муниципальных образовательных организаций. В рамках мероприятия предоставляются субсидии из областного бюджета на софинансирование мероприятий по противопожарной и антитеррористической защищенности муниципальных образовательных организаций (на приобретение, монтаж, модернизацию пожарной сигнализации в образовательных организациях, принятие мер по инженерно-технической защите муниципальных образовательных организаций (приобретение, установку, модернизацию систем видеонаблюдения, стационарных и ручных металлоискателей, ограждение периметра объекта, приобретение, установку, модернизацию систем оповещения).
2.5. Проведение мероприятий по энергосбережению в части замены в образовательных организациях деревянных окон на металлопластиковые, направлено на улучшение условий осуществления образовательной деятельности путем проведения замены оконных блоков и ремонта системы вентиляции (снижение тепловых потерь ограждающих конструкций зданий и сооружений, повышение коэффициента естественной освещенности школьных кабинетов, снижение среднегодового показателя заболеваемости обучающихся гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями).
3. Основное мероприятие "Гарантия и компенсации лицам, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях".
3.1. Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно расходов, связанных с переездом, лицам, заканчивающим трудовые договоры о работе в органах местного самоуправления, муниципальных учреждениях, и работникам указанных органов, учреждений.
Мероприятие направлено на компенсацию расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно и возмещение расходов, связанных с переездом из районов Крайнего Севера для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностям, и не работающих членов их семей.
4. Основное мероприятие "Создание условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения внутри зданий".
4.1. Создание условий для инклюзивного образования детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья. Создание в организации условий для инклюзивного образования детей-инвалидов, включая создание универсальной безбарьерной среды для беспрепятственного доступа и оснащение организаций специальным оборудованием.
7.5. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Основным источником финансирования подпрограммы являются средства городского бюджета. Объем финансового обеспечения на реализацию программы подлежит ежегодному уточнению в рамках подготовки проекта решения "О городском бюджете" на очередной финансовый год и плановый период.
Информация о ресурсном обеспечении реализации муниципальной программы из различных источников финансирования представлена в приложении N 3 к настоящей Программе.
7.6. Планируемые показатели эффективности реализации подпрограммы
Уровень реализации муниципальной программы в целом предлагается оценивать с помощью следующих целевых показателей:
показатель 1 "Удельный вес численности детей в возрасте от 0 до 3 лет, охваченных программами раннего развития, в общей численности детей соответствующего возраста" (Впрр) рассчитывается по формуле:
, где:
Чпрр - численность детей в возрасте от 0 до 3 лет, охваченных программами раннего развития;
Чо - численность детей в возрасте от 0 до 3 лет;
показатель 2. "Доля муниципальных дошкольных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных дошкольных организаций" (Дсто) рассчитывается по формуле:
, где:
Чсто - число муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения;
Чоу - число муниципальных общеобразовательных организаций;
Система плановых показателей реализации настоящей подпрограммы отражена в составе приложения N 2 к муниципальной программе.
8. Подпрограмма
"Развитие общего образования"
8.1. Паспорт подпрограммы
Наименование подпрограммы |
Развитие общего образования |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Координатор подпрограммы |
Управление образования Администрации города Тынды |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Участники муниципальной подпрограммы |
Управление образования Администрации города Тынды |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цель подпрограммы |
Создание, развитие инфраструктуры и условий для обеспечения доступности предоставления общедоступного и качественного общего образования |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Задачи подпрограммы |
1. Создание необходимых условий для повышения эффективности деятельности педагогических работников. 2. Обновление содержания и обеспечение материально-технических и кадровых ресурсов в соответствии с современными требованиями. 3. Предоставление меры социальной поддержки для обучающихся с особыми потребностями. 4. Создание условий для инклюзивного образования детей с ограниченными возможностями здоровья. 5. Исполнение и предоставление государственных гарантий и компенсаций для работников и педагогов, работающих в образовательных учреждениях. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Перечень основных мероприятий подпрограммы |
1. Повышение эффективности деятельности муниципальных учреждений образования. 2. Содержание и развитие муниципальных учреждений. 3. Обеспечение поддержки детей с особыми потребностями. 4. Создание условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения внутри зданий 5. Гарантии и компенсации лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Этапы (при наличии) и сроки реализации подпрограммы |
2023 - 2030 годы, этапы не выделяются |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Объемы и источники финансирования подпрограммы |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы |
1. Уменьшение обучающихся в общеобразовательных организациях, занимающих во вторую смену, в общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях не будет превышать 5%. 2. Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций, составит 100%. 3. Увеличение численности учителей в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций составит не менее 5% |
8.2. Характеристика сферы реализации подпрограммы
Муниципальная система образования города Тынды - это совокупность взаимосвязанных и преемственных образовательных программ различного уровня и направленности, которая представлена 5 общеобразовательными учреждениями (3 школы, 1 - лицей, 1 - гимназия).
По федеральным государственным образовательным стандартам (далее - ФГОС) занимаются сто процентов школьников - 4282 человек (2020 год - 4308 человек; 2019 год - 4 319 человек). Количество обучающихся во вторую смену составляет 19,3 процента (828 обучающихся) (2020 год - 37,52 процента; 2019 год - 5,5 процентов) процент обучающихся во вторую смену снизился, но остается еще высоким.
Анализ возрастного состава педагогических и руководящих работников образовательных организаций города показывает, что доля работников в возрасте до 35 лет составляет 16% (68 чел.), в прошлом учебном году - 24,7%. Данные показатели свидетельствуют о небольшом притоке молодых кадров в образовательные организации.
|
До 35 лет |
36 - 55 |
Старше 55 |
Количество педагогов-пенсионеров |
МОО |
32 |
94 |
95 |
104 |
ДОО |
32 |
98 |
41 |
49 |
УДО |
4 |
19 |
11 |
11 |
По всем ОО |
68 |
211 |
147 |
164 |
Количество педагогов в пенсионном возрасте в текущем учебном году составляет 36% (в прошлом году - 32%), что говорит о необходимости обновления педагогического состава.
В городе реализуется комплекс мер по сохранению квалифицированного педагогического кадрового потенциала, повышению престижа педагогической профессии, усилению мер социальной защищенности педагогических работников. По программе "Земский учитель" в 2020 году прибыли два учителя английского языка в МОБУ Лицей N 8 и МОБУ СОШ N 6; 2021 году в МОБУ СОШ N 2 и МОБУ СОШ N 7 прибыли два учителя по предметам: по русскому языку и литература, и по математике.
Средняя заработная плата педагогических работников в городе Тынде по итогам 2021 года составила:
Наименование |
Заработная плата, рублей |
|||
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
|
Общее образование |
47 907,41 |
51 199,01 |
60 090,62 |
71 380,63 |
Дополнительное образование |
39 292,86 |
51 199,25 |
60 403,34 |
71 548,05 |
Дошкольное образование |
42 207,41 |
47 725,03 |
50 840,02 |
56 478,01 |
Как видно заработная плата педагогических работников с каждым годом увеличивается, что позволяет привлекать молодых специалистов в образовательные организации города. Помимо хорошей заработной платы на территории города оказывается поддержка молодым специалистам, которая осуществляется в рамках муниципальной программы "Социально-экономическая поддержка молодых специалистов, работающих в учреждениях здравоохранения, образования и культуры, молодежной политики и спорта в городе Тынде на 2014 - 2024 годы" утвержденная постановлением Администрации города Тынды от 29.09.2014 N 3615. В рамках данной программы осуществляются следующие мероприятия:
1. Единовременная муниципальная выплата молодому специалисту в размере 300 тыс. руб. для педагогов с высшим и 150 тыс. руб. средне-специальным образованием.
2. Компенсация проезда специалисту и неработающим членам его семьи к месту проведения отдыха и обратно 1 раз в 2 года.
3. Компенсация расходов на провоз багажа специалисту и неработающим членам его семьи к месту проведения отдыха и обратно 1 раз в 2 года.
4. Районный коэффициент - 70%, северные надбавки до 50%.
5. Надбавки к должностному окладу молодым специалистам - педагогам в течение первых 3-х лет работы - 20% ежемесячно.
6. Стимулирующие выплаты ежемесячно:
- до 30% (первые полгода) стимулирующий фонд, далее до 120%;
- 25 - 30% заведование кабинетом;
- до 40% классное руководство.
В рамках данных мероприятий ожидается привлечение молодых специалистов в образовательные организации нашего города.
Реализация основных мероприятий подпрограммы направлены на развитие различных форм получения общего образования, создание условий для безопасного и комфортного пребывания в образовательных организациях; на создание условий, соответствующих требованиям новых федеральных государственных образовательных стандартов, обеспечивающие равные возможности для современного качественного образования; на повышения предоставления общедоступного и качественного дополнительного образования.
8.3. Цели, задачи подпрограммы
Основной целью подпрограммы является создание, развитие инфраструктуры и условий для обеспечения доступности предоставления общедоступного и качественного дошкольного образования.
Задачами муниципальной подпрограммы являются:
1. Создание необходимых условий для повышения эффективности деятельности педагогических работников.
2. Обновление содержания и обеспечение материально-технических и кадровых ресурсов в соответствии с современными требованиями.
3. Предоставление меры социальной поддержки для обучающихся с особыми потребностями.
4. Создание условий для инклюзивного образования детей с ограниченными возможностями здоровья.
5. Исполнение и предоставление государственных гарантий и компенсаций для работников и педагогов, работающих в образовательных учреждениях.
8.4. Описание системы подпрограммных мероприятий
Настоящая подпрограмма содержит 5 основных мероприятия, направленных на решение задач подпрограммы:
1. Основное мероприятие "Повышение эффективности деятельности муниципальных учреждений образования" включают следующие мероприятия:
1.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений направлено на обеспечение доступности и высокого качества образовательных услуг общего образования.
1.2. Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций.
В целях дополнительного стимулирования педагогических работников за качественное исполнение возложенных на них обязанностей классных руководителей в рамках данного мероприятия планируется выплата ежемесячного денежного вознаграждения.
1.3. Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций (в части выплаты разницы в районных коэффициентах и финансового обеспечения затрат муниципального образования по организации осуществления государственного полномочия).
1.4. Финансовое обеспечение государственного полномочия по выплате компенсации затрат родителей (законных представителей) детей-инвалидов на организацию обучения по основным общеобразовательным программам на дому. Мероприятие направленно на назначение и выплату родителям (законным представителям) детей-инвалидов компенсации затрат на организацию обучения на дому детей-инвалидов по основным общеобразовательным программам в целях создание условий для получения детьми-инвалидами образования по основным общеобразовательным программам на дому.
1.5. Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях и муниципальных общеобразовательных организациях, общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях. Для решения задачи увеличения охвата услугами дошкольного образования в рамках данного мероприятия предполагаются обеспечение внедрения ФГОС дошкольного общего образования, реализация мер по формированию современной качественной предметно-развивающей среды в дошкольных образовательных организациях.
1.6. Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях (в части финансового обеспечения материальных средств для осуществления государственного полномочия). В целях реализации Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации по обеспечению всех учеников начальной школы бесплатным горячим питанием необходимо выполнить данные мероприятия, реализация которых позволит улучшить качество питания обучающихся и достичь 100% охвата обучающихся 1 - 4 классов государственных и муниципальных общеобразовательных организаций бесплатным горячим питанием.
1.7. Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях.
1.8. Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими отдельных расходных обязательств. В рамках мероприятия осуществляются расходы на заработную плату всем работникам общеобразовательных учреждений.
2. Основное мероприятие "Содержание и развитие муниципальных учреждений" включает следующие мероприятия:
2.1. Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений. В рамках данного мероприятия планируется укрепления материально-технической базы общеобразовательных организаций в период с 2023 по 2030 годы
2.2. Модернизация систем общего образования. Мероприятие направлено на обеспечение доступности и высокого качества образовательных услуг общего образования. Мероприятие предусматривает следующие основные направления:
приобретение оборудования;
приобретение транспортных средств для перевозки обучающихся;
пополнение фондов школьных библиотек;
развитие школьной инфраструктуры;
повышение квалификации, профессиональная переподготовка руководителей общеобразовательных организаций и учителей;
модернизация общеобразовательных организаций путем организации в них дистанционного обучения для обучающихся, в том числе увеличение пропускной способности и оплата интернет-трафика, обновление программного обеспечения и приобретение электронных образовательных ресурсов;
осуществление мер, направленных на энергосбережение в системе общего образования;
проведение капитального ремонта зданий общеобразовательных организаций.
2.3. Проведение мероприятий по противопожарной и антитеррористической защищенности муниципальных образовательных организаций. В рамках мероприятия предоставляются субсидии из областного бюджетам на софинансирование мероприятий по противопожарной и антитеррористической защищенности муниципальных образовательных организаций (на приобретение, монтаж, модернизацию пожарной сигнализации в образовательных организациях, принятие мер по инженерно-технической защите муниципальных образовательных организаций (приобретение, установку, модернизацию систем видеонаблюдения, стационарных и ручных металлоискателей, ограждение периметра объекта, приобретение, установку, модернизацию систем оповещения).
В результате реализации мероприятия планируется обеспечить безопасное функционирование образовательных учреждений на города.
2.4. Проведение мероприятий по энергосбережению в части замены в образовательных организациях деревянных окон на металлопластиковые, направлено на улучшение условий осуществления образовательной деятельности путем проведения замены оконных блоков и ремонта системы вентиляции (снижение тепловых потерь ограждающих конструкций зданий и сооружений, повышение коэффициента естественной освещенности школьных кабинетов, снижение среднегодового показателя заболеваемости обучающихся гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями). Предоставление и распределение субсидий из областного бюджета на софинансирование мероприятий по энергосбережению в части замены в образовательных организациях деревянных окон на металлопластиковые осуществляются в соответствии с Порядком, утвержденным постановлением Правительства Амурской области.
2.5. Организация и проведение мероприятий по благоустройству территорий общеобразовательных организаций, направлено на улучшение условий осуществления общеобразовательной деятельности путем проведения благоустройства площадок для проведения праздничных линеек и других мероприятий.
3. Основное мероприятие "Обеспечение поддержки детей с особыми потребностями" включает следующие мероприятия:
3.1. Мероприятия, направленные на укрепление здоровья детей и подростков, в том числе с ограниченными возможностями. Мероприятие направлено на обеспечение мер социальной поддержки детей из малоимущих семей, улучшение структуры и качества их питания за счет предоставления молока, обогащенного витаминами и микронутриентами.
3.2. Мероприятия по выявлению, развитию и поддержке одаренных детей. Мероприятие направлено на создание условий для развития молодых талантов и детей с высокой мотивацией к обучению как важного условия повышения качества человеческого капитала города. В рамках мероприятия будет продолжено методическое и информационное сопровождение традиционных городских мероприятий, связанных с поддержкой талантливых детей, в том числе:
организация и проведение городских мероприятий ("Живая классика", "Ученик года", НПК учащихся и др.);
участие в региональном этапе "Президентские спортивные игры";
принятие участия в региональном этапе конкурса "Безопасное колесо";
организация и проведение культурно-массовых мероприятий для выпускников общеобразовательных организаций.
Наряду с поддержкой интеллектуально одаренных детей будет развиваться система выявления и поддержки талантливых и одаренных детей в творческой (художественной, музыкальной), спортивно-технической областях.
3.3. Обеспечение бесплатным двухразовым питанием детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях. В рамках мероприятия осуществляется предоставление субсидий из областного бюджета на обеспечение бесплатным двухразовым питанием детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях.
4. Основное мероприятие "Создание условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения внутри зданий".
4.3. Создание условий для инклюзивного образования детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья. Создание в организации условий для инклюзивного образования детей-инвалидов, включая создание универсальной безбарьерной среды для беспрепятственного доступа и оснащение организаций специальным оборудованием.
5. Основное мероприятие "Гарантия и компенсации лицам, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях".
5.1. Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно расходов, связанных с переездом, лицам, заканчивающим трудовые договоры о работе в органах местного самоуправления, муниципальных учреждениях, и работникам указанных органов, учреждений.
Мероприятие направлено на компенсацию расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно и возмещение расходов, связанных с переездом из районов Крайнего Севера для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностям, и не работающих членов их семей.
8.5. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Основным источником финансирования подпрограммы являются средства городского бюджета. Объем финансового обеспечения на реализацию программы подлежит ежегодному уточнению в рамках подготовки проекта решения "О городском бюджете" на очередной финансовый год и плановый период.
Информация о ресурсном обеспечении реализации муниципальной программы из различных источников финансирования представлена в приложении N 3 к настоящей Программе.
8.6. Планируемые показатели эффективности реализации подпрограммы
Уровень реализации муниципальной программы в целом предлагается оценивать с помощью следующих целевых показателей:
показатель 1. "Доля муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций" (Осто) рассчитывается по формуле:
, где:
Чсто - число муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения;
Чоу - число муниципальных общеобразовательных организаций;
показатель 2. "Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, занимающихся во вторую смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях" (Довс) рассчитывается по формуле:
, где:
Човс - численность обучающихся во вторую смену;
Чо - численность обучающихся в общеобразовательных организациях.
показатель 3. "Удельный вес численности учителей в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций" (Вуч) рассчитывается по формуле:
, где:
Чуч - численность учителей в возрасте до 35 лет;
Чо - численность учителей общеобразовательных организаций;
Система плановых показателей реализации настоящей подпрограммы отражена в составе приложения N 2 к муниципальной программе.
9. Подпрограмма
"Развитие дополнительного образования"
9.1. Паспорт подпрограммы
Наименование подпрограммы |
Развитие дополнительного образования |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Координатор подпрограммы |
Управление образования Администрации города Тынды |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Участники муниципальной подпрограммы |
Управление образования Администрации города Тынды |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цель подпрограммы |
Создание, развитие инфраструктуры и условий для обеспечения доступности предоставления общедоступного и качественного дополнительного образования |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Задачи подпрограммы |
1. Создание необходимых условий для повышения эффективности деятельности педагогических работников. 2. Обновление содержания и обеспечение материально-технических и кадровых ресурсов в соответствии с современными требованиями. 3. Предоставление меры социальной поддержки для обучающихся с особыми потребностями. 4. Исполнение и предоставление государственных гарантий и компенсаций для работников и педагогов, работающих в образовательных учреждениях. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Перечень основных мероприятий подпрограммы |
1. Повышение эффективности деятельности муниципальных учреждений образования. 2. Содержание и развитие муниципальных учреждений. 3. Обеспечение поддержки детей с особыми потребностями. 4. Гарантии и компенсации лицам, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Этапы (при наличии) и сроки реализации подпрограммы |
2023 - 2030 годы, этапы не выделяются |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Объемы и источники финансирования подпрограммы |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы |
1. Увеличение детей в возрасте 5 - 18 лет будет охваченных программами дополнительного образования будет составлять 87% |
9.2. Характеристика сферы реализации подпрограммы
В муниципальной системе образования программы дополнительного образования реализует муниципальное образовательное бюджетное учреждение дополнительного образования детей "Центр детского творчества".
МОБУ ДО ЦДТ объединяет отделы: туристско-краеведческий, эколого-биологический, отдел детского творчества, отдел профессионального обучения. За 2021 г. количество обучающихся МОБУ ДО ЦДТ составило 2832 ребёнка.
За прошедший учебный год воспитанники МОБУ ДО ЦДТ приняли участие в конкурсах различного уровня: городской уровень - призеры и победители 93 человека; региональный уровень - 27 человек; Всероссийский уровень - 109 человек; Международный уровень - 89 человек.
4322 обучающихся Центра приняли участие в различных конкурсах, олимпиадах и соревнованиях, проводимых внутри учреждения.
В 2021 году на городском уровне учреждение имеет 5 наград; на региональном уровне - 4 грамоты; на всероссийском уровне - 48 дипломов за подготовку победителей и призеров различных творческих конкурсов; на международном уровне - 8 дипломов за подготовку победителей и призеров творческого конкурса.
Отдел профессионального обучения подготовил и выпустил следующих специалистов: "Водитель категории "В" - 68 человек, "Повар 3 разряда" - 8 человека, "Парикмахер 3 разряда" - 5 человек.
С целью создания и поддержания единой региональной системы непрерывного педагогического образования, обеспечивающей качественную и эффективную подготовку педагогических работников для образовательных организаций Амурской области и субъектов ДФО на базе МОБУ ДО ЦДТ на основании договора о сетевом взаимодействии с БГПУ функционирует "Педагогический класс", где обучающиеся знакомятся с основами педагогической деятельности (педагогика, психология) и после успешной сдачи экзаменов получают свидетельство "Организатор детского досуга". Выпускниками педагогического класса в 2021 году стали 8 обучающихся.
Продолжается прием обучающихся в организации РДШ и "Юнармия". В РДШ насчитывается 2112 человек, в Юнармии - 601. В 2021 году воспитанники МОБУ ДО ЦДТ принимали участие в мероприятиях патриотической направленности: Проведение тематических занятий, "уроков мужества", посвященных памятным дням и дням воинской славы России (с просмотром фильмов, посвященных ВОВ), Интеллектуальная игра "Единством Россия сильна", посвящённая Дню народного единства, Акция ко дню неизвестного солдата, Участие почетного караула в митинге, посвященном Дню памяти солдат, погибших при исполнении воинского долга на Северном Кавказе и др.
В Центре детского творчества продолжает работу Академия раннего развития (для детей 5 - 6 лет), которая пользуется спросом уже много лет.
С 2021 года в МОБУ ДО ЦДТ функционируют новые объединения "Социальное проектирование", "Фитнес-степ", планируется открытие объединений "Разговорный английский", "Школа волонтеров".
В рамках реализации регионального проекта "Успех каждого ребенка" национального проекта образования с 1 сентября 2020 года МОБУ ДО ЦДТ перешло на персонифицированное финансирование дополнительного образования.
АИС "Навигатор" Амурской области. В 2021 году опубликовано 114 дополнительных программ (из них общеразвивающих - 110, профессионального обучения - 4). Сертификаты учёта получили 3546 детей, что составляет 64% от общего количества детей в возрасте от 5 до 18 лет (5541 чел.) Сертификаты персонифицированного финансирования получили 1649 детей. Необходимый процент охвата детей дополнительным образованием составляет 76% - 4211 человек. В 2021 году на обучение по дополнительным программам на базе МОБУ ДО ЦДТ г. Тынды было зачислено 2832 ребёнка.
В рамках мероприятий по персонифицированному финансированию учреждения дополнительного образования обеспечили школьникам освоение программ дополнительного образования по следующим направлениям: туристско-краеведческое, естественно - научное, техническое, художественное, физкультурно - спортивное, социально - гуманитарное посредством сертификатов персонального финансирования, номинал которого составил с сентября по декабрь 2021 года 9860 рублей.
9.3. Цели, задачи подпрограммы
Основной целью подпрограммы является Создание, развитие инфраструктуры и условий для обеспечения доступности предоставления общедоступного и качественного дополнительного образования.
Задачами муниципальной подпрограммы являются:
1. Создание необходимых условий для повышения эффективности деятельности педагогических работников.
2. Обновление содержания и обеспечение материально-технических и кадровых ресурсов в соответствии с современными требованиями.
3. Предоставление меры социальной поддержки для обучающихся с особыми потребностями.
4. Исполнение и предоставление государственных гарантий и компенсаций для работников и педагогов, работающих в образовательных учреждениях.
9.4. Описание системы подпрограммных мероприятий
Настоящая подпрограмма содержит 4 основных мероприятия, направленных на решение задач подпрограммы:
1. Основное мероприятие "Повышение эффективности деятельности муниципальных учреждений образования" включают следующие мероприятия:
1.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений направлено на обеспечение доступности и высокого качества образовательных услуг дополнительного образования.
1.2. Обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей, направлено на предоставление доступного бесплатного дополнительного образования детей с возможностью выбора направления и программы за счет муниципальных средств. А также позволяет вести учет детей, охваченных дополнительным образованием в городе.
1.3. Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими отдельных расходных обязательств. В рамках мероприятия осуществляются расходы на заработную плату всем работникам общеобразовательных учреждений.
2. Основное мероприятие "Содержание и развитие муниципальных учреждений" включает следующие мероприятия:
2.1. Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений. В рамках данного мероприятия планируется укрепления материально-технической базы организаций дополнительного образования в период с 2023 по 2030 годы
2.2. Проведение мероприятий по противопожарной и антитеррористической защищенности муниципальных образовательных организаций. В рамках мероприятия предоставляются субсидии из областного бюджетам на софинансирование мероприятий по противопожарной и антитеррористической защищенности муниципальных образовательных организаций (на приобретение, монтаж, модернизацию пожарной сигнализации в образовательных организациях, принятие мер по инженерно-технической защите муниципальных образовательных организаций (приобретение, установку, модернизацию систем видеонаблюдения, стационарных и ручных металлоискателей, ограждение периметра объекта, приобретение, установку, модернизацию систем оповещения).
В результате реализации мероприятия планируется обеспечить безопасное функционирование образовательных учреждений в городе.
3. Основное мероприятие "Обеспечение поддержки детей с особыми потребностями" включает следующие мероприятия:
3.1. Мероприятия по выявлению, развитию и поддержке одаренных детей. Мероприятие, направленное на поддержку одаренных детей и возможность принять участие в региональном этапе всероссийской олимпиады школьников за счет средств из местного бюджета.
4. Основное мероприятие "Гарантия и компенсации лицам, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях".
4.1. Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно расходов, связанных с переездом, лицам, заканчивающим трудовые договоры о работе в органах местного самоуправления, муниципальных учреждениях, и работникам указанных органов, учреждений.
Мероприятие направлено на компенсацию расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно и возмещение расходов, связанных с переездом из районов Крайнего Севера для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностям, и не работающих членов их семей.
9.5. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Основным источником финансирования подпрограммы являются средства городского бюджета. Объем финансового обеспечения на реализацию программы подлежит ежегодному уточнению в рамках подготовки проекта решения "О городском бюджете" на очередной финансовый год и плановый период.
Информация о ресурсном обеспечении реализации муниципальной программы из различных источников финансирования представлена в приложении N 3 к настоящей Программе.
9.6. Планируемые показатели эффективности реализации подпрограммы
Уровень реализации муниципальной программы в целом предлагается оценивать с помощью следующих целевых показателей:
показатель 1. "Охват детей в возрасте 5 - 18 лет программами дополнительного образования (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 5 - 18 лет)" (Вддо) рассчитывается по формуле:
, где:
Чддо - численность детей, получающих услуги дополнительного образования;
Чо - численность детей в возрасте 5 - 18 лет
Система плановых показателей реализации настоящей подпрограммы отражена в составе приложения N 2 к муниципальной программе.
10. Подпрограмма
"Обеспечение безопасного и качественного отдыха и оздоровления детей"
10.1. Паспорт подпрограммы
Наименование подпрограммы |
Обеспечение безопасного и качественного отдыха и оздоровления детей |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Координатор подпрограммы |
Управление образования Администрации города Тынды, Управление молодежной и семейной политики, физической культуры и спорта. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Участники муниципальной подпрограммы |
Управление образования Администрации города Тынды |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цель подпрограммы |
Создание необходимых и достаточных условий для полноценного оздоровления, отдыха и занятости детей и подростков в каникулярное время |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Задачи подпрограммы |
1. Повышение качества услуг, предоставляемых организациями отдыха и оздоровления детей. 2. Укрепление и обновление материально-технической базы пришкольных лагерей с дневным пребыванием. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Перечень основных мероприятий подпрограммы |
1."Организация и обеспечение проведения оздоровительной кампании детей". |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Этапы (при наличии) и сроки реализации подпрограммы |
2023 - 2030 годы, этапы не выделяются |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Объемы и источники финансирования подпрограммы |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы |
1. Увеличение доли детей, охваченных мероприятиями по отдыху и оздоровлению, от общего количества детей школьного возраста до 91% 2. Увеличение доли детей, которым будет предоставлена частичная оплата стоимости путевок для детей работающих граждан в организациях отдыха и оздоровления детей в каникулярное время до 3% |
10.2. Характеристика сферы реализации подпрограммы
Летняя оздоровительная кампания - это период для активного оздоровления детей. Реализация подпрограммы обеспечит создание условий, гарантирующих охрану и укрепление физического, психического и социального здоровья детей; организация активного отдыха детей, профилактика детской безнадзорности и другие. Одна из основных задач, которая стоит перед всеми ведомствами, занятыми в летней оздоровительной кампании, обеспечение доступности отдыха.
Самым массовым и доступным видом отдыха в нашем городе являются лагеря с дневным пребыванием при школах. Ежегодно на стационарной базе образовательных учреждений организуются пришкольные лагеря с дневным пребыванием, трехразовым и двухразовым питанием, продолжительностью - 21 день.
Всего было оздоровлено в 2021 году - 447 детей в лагерях с дневным пребыванием, 185 детей в загородных лагерях, 489 детей в профильных сменах, 100 детей - летняя оздоровительная площадка ЦДТ. Во время летней оздоровительной кампании 2021 года на территории муниципального образования работали следующие организации летнего отдыха детей: - детский оздоровительный лагерь круглогодичного действия "Надежда"; - оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей на базе образовательных организаций: МОБУ СОШ N 6, МОБУ СОШ N 7, МОБУ Лицей N 8, МОБУ ДО ЦДТ. В городе было организовано 24 профильные смены разной тематики: Гражданско-патриотической направленности (3); Туристко-краеведческой направленности (6); Спортивно-оздоровительной направленности (7); Экологической направленности (2); Естественнонаучной направленности (3); Социально-творческой направленности (3) - одна профильная смена для детей с ОВЗ. Затратные профильные смены проводились педагогами дополнительного образования ЦДТ. В многодневных и однодневных туристических походах побывало 122 ребенка. На территории Амурской области в детских оздоровительных лагерях отдохнули 352 ребёнка. В оздоровительных лагерях, находящихся за пределами Амурской области, отдохнули 104 ребёнка. Всего в 2021 году мероприятиями отдыха и оздоровления было охвачено 3967 детей (95,5%) детей (2018 год - 4074 (99,8%); 2019 год - 4062 (99,2%)).
Процент охвата детей летним отдыхом и оздоровлением упал. Необходимо создавать современные условия обновлять материально-техническую базу для привлечения детей к мероприятиям летнего отдыха и оздоровления.
Реализация основных мероприятий подпрограммы решит задачу по созданию необходимых и достаточных условий для потенциального оздоровления, отдыха и занятости детей в каникулярное время.
10.3. Цели, задачи подпрограммы
Основной целью подпрограммы является создание необходимых и достаточных условий для полноценного оздоровления, отдыха и занятости детей и подростков в каникулярное время.
Задачами муниципальной программы являются:
1. Повышение качества услуг, предоставляемых организациями отдыха и оздоровления детей.
2. Укрепление и обновление материально-технической базы пришкольных лагерей с дневным пребыванием.
10.4. Описание системы подпрограммных мероприятий
Настоящая подпрограмма содержит 1основное мероприятие.
1. Основное мероприятие "Организация и обеспечение проведения оздоровительной кампании детей" включает следующие мероприятия:
2.1. Частичная оплата стоимости путевок для детей работающих граждан и организации отдыха и оздоровления детей в каникулярное время.
Мероприятие направлено на частичную оплату стоимости путевок в загородные стационарные оздоровительные лагеря и оздоровительные лагеря с дневным пребыванием для детей работающих граждан за счет средств субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных районов, муниципальных и городских округов в процентном отношении от средней стоимости путевки, установленной областной межведомственной комиссией по вопросам организации отдыха и оздоровления детей.
2.2. Совершенствование методов организации, инфраструктуры и форм отдыха и оздоровления детей, направлено на организацию и обеспечение образовательных организаций необходимым оборудованием, инвентарем (посуда, канцелярские товары, раскладушки, игрушки и др.) для проведения оздоровительной компании в летний период.
2.3. Временное трудоустройство несовершеннолетних граждан в летний период, направлено на организацию и занятость детей в летний период.
10.5. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Основным источником финансирования подпрограммы являются средства городского бюджета. Объем финансового обеспечения на реализацию программы подлежит ежегодному уточнению в рамках подготовки проекта решения "О городском бюджете" на очередной финансовый год и плановый период.
Информация о ресурсном обеспечении реализации муниципальной программы из различных источников финансирования представлена в приложении N 3 к настоящей Программе.
10.6. Планируемые показатели эффективности реализации подпрограммы
Уровень реализации подпрограммы в целом предлагается оценивать с помощью следующего целевого показателя:
показатель 1 "Доля детей, охваченных мероприятиями по отдыху и оздоровлению, от общего количества детей школьного возраста" (Дозд) рассчитывается по формуле:
, где:
Чозд - численность детей, охваченных мероприятиями по отдыху и оздоровлению;
Чо - численность детей школьного возраста.
показатель 2. "Доля детей, которым будет предоставлена частичная оплата стоимости путевок для детей, работающих граждан в организациях отдыха и оздоровления детей в каникулярное время" (Дд) рассчитывается по формуле:
, где:
Кдв - количество детей, которым произведена частичная оплата стоимости путевки;
Кдо - количество детей школьного возраста.
Система плановых показателей реализации настоящей подпрограммы отражена в составе приложения N 2 к муниципальной Программе.
11. Подпрограмма
"Социальная политика в сфере образования"
11.1. Паспорт подпрограммы
Наименование подпрограммы |
Социальная политика в сфере образования |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Координатор подпрограммы |
Управление образования Администрации города Тынды |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Участники муниципальной подпрограммы |
Управление образования Администрации города Тынды |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цель подпрограммы |
Обеспечение деятельности по предоставлению и защите прав детей на социальную поддержку. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Задачи подпрограммы |
1. Обеспечить предоставление мер социальной поддержки различным категориям семей и их детям. 2. Реализация мер по защите прав несовершеннолетних детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Перечень основных мероприятий подпрограммы |
1. "Оказание социальной поддержки отдельным категориям граждан". |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Этапы (при наличии) и сроки реализации подпрограммы |
2023 - 2030 годы, этапы не выделяются |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Объемы и источники финансирования подпрограммы |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы |
1. Доля обучающихся, которым будет оказана социальная поддержка составит не менее 5,4%. |
11.2. Характеристика сферы реализации подпрограммы
Потребность в разработки подпрограммы "Социальная политика в сфере образования" обусловлена необходимостью оказание социальной поддержке семьям и детям разных категорий. Так семьям и их детям оказывается следующая социальная помощь:
1. Реализуется право родителей, согласно п. 5 ст. 65 Федеральному Закону "Об образовании в Российской Федерации", в плане выплаты компенсации части родительской платы за содержание ребенка в дошкольных образовательных учреждениях. Данную выплату в 2021 году получали:
1 115 семей - 20 процентов (в 2020 году - 1037 семей; 2019 году - 1 638 семей),
1033 семей - 50 процентов (в 2020 году - 902 семьи; 2019 году - 1 074 семей),
260 семей - 70 процентов (в 2020 году - 223 семьи; 2019 году - 268 семьи).
А также по мимо компенсации части родительской платы есть категории граждан, которым оказывается мера социально поддержки в дошкольных образовательных организация. А именно дети, относящиеся к категории детей-инвалидов и оставшиеся без попечения родителей или дети, имеющие родителя инвалида то плата за детский сад, не взимается. Если дети из малообеспеченных или многодетных семей, т плата за детский сад принимается 50% от стоимости.
Адресные льготы получают:
годы |
Дети из малообеспеченных семей - 50% |
Дети из многодетных семей - 5 0% |
Родители инвалиды - 100% |
Дети без попечения родителей - 100% |
Дети инвалиды - 100% |
2017 - 2018 |
256 |
248 |
27 |
19 |
16 |
2018 - 2019 |
140 |
215 |
23 |
16 |
18 |
2019 - 2020 |
118 |
227 |
18 |
18 |
22 |
2020 - 2021 |
62 |
220 |
18 |
13 |
25 |
2. Организовывается питание в общеобразовательных организациях детей относящих к различным категориям льгот. Так в общеобразовательных организациях города горячим питанием охвачено 3780 обучающихся, что составляет 88,5% от общего числа обучающихся. Детей охваченных питанием из многодетных семей в 2021 году 376 человек (2020 год - 235 человек), малообеспеченных семей в 2021 году 137 человек (2020 год - 125 человек) и из опекаемых семей в 2021 году 50 человек (2020 год -31 человек) получают бесплатное горячее питание на сумму 73 руб.
Дети с ОВЗ получают горячее двухразовое питание на сумму 108 руб., либо сухой поек, только те дети, которые обучаются дому 49 (2020 год - 53 человека).
Дети-инвалиды получают горячее двухразовое питание на сумму 100 руб., либо сухой поек, только те дети, которые обучаются на дому 29 (2020 год - 31 человек).
3. Для реализации мероприятия "Школьное молоко" обучающиеся 1-11-х классов из малообеспеченных семей 137 (2020 год - 126 человек) получали бесплатно молоко пять раз в неделю.
4. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, учащиеся, проживающие в отдаленных микрорайонах города и нуждающиеся в социальной поддержке, а также учащиеся из многодетных семей обеспечены льготными проездными билетами на автобусы городского транспорта - всего 49 человек и для 299 школьников (2020 год - 279 человек; 2019 год - 215 человек) организован подвоз двумя школьными автобуса из микрорайона "Таёжный" к МОБУ СОШ N 6. Для 24 школьников МОБУ СОШ N 2 организован подвоз обучающихся с МК-147.
5. Осуществляется поддержка семей имеющих детей-инвалидов в возрасте до 18 лет. Данную поддержку получают 70 семей, имеющих 72 ребенка инвалида.
6. Производятся выплаты опекунам (попечителям), приемным родителям на содержание детей, оставшихся без попечения родителей и устроенных в замещающие семьи. Данную выплату получают 71 человек на содержание 75 подопечных. В 2021 году размер выплат на содержание одного подопечного составило 8 861 рубль, с декабря 2021 года сумма составляет - 9 189 рублей (2020 год - 8861 рубль; 2019 год - 7923 рубля).
Вышеуказанные льготы получают все семьи и дети, кто относится к той или иной категории.
Реализация подпрограммы решит задачу по обеспечению предоставления мер социальной поддержки различным категориям семей и детей.
11.3. Цели, задачи подпрограммы
Основной целью подпрограммы является обеспечение деятельности по предоставлению и защите прав детей на социальную поддержку.
Задачами муниципальной подпрограммы являются:
1. Обеспечение предоставления мер социальной поддержки различным категориям семей и их детям.
2. Реализация мер по защите прав несовершеннолетних детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
11.4. Описание системы подпрограммных мероприятий
Настоящая подпрограмма содержит 1 основное мероприятие.
1. Основное мероприятие "Оказание социальной поддержки отдельным категория граждан" включает следующие мероприятия:
1.1. Социальная поддержка по оплате за присмотр и уход за ребенком (родительская плата) в муниципальных учреждениях в натуральной форме путем снижения размера платы за присмотр и уход за ребенком (родительская плата) в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях с последующим направлением средств на приобретение продуктов питания". Муниципальная мера социальной поддержке малообеспеченных семей с детьми дошкольного возраста.
1.2. Социальная поддержка в натуральной форме малообеспеченным семьям путем освобождения платы за питание для учащихся общеобразовательных учреждений в дни посещение занятий в общеобразовательных учреждениях с последующим направлением средств на приобретения продуктов питания". Муниципальная мера социальной поддержке семей с детьми-инвалидами, а также дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, малообеспеченные, семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации.
1.3. Финансовое обеспечение государственных полномочий Амурской области по назначению и выплате денежной выплаты при передаче ребенка на воспитание в семью". В рамках мероприятия будут осуществлены меры поддержки граждан, принявших на воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в возрасте от 7 до 16 лет.
1.4. Финансовое обеспечение государственных полномочий по выплатам лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, достигшим 18 лет, но продолжающим обучение в муниципальной общеобразовательной организации, до окончания обучения. В рамках мероприятия будет продолжена выплата лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, достигши 18 лет
1.5. Выплата компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования". С целью увеличения охвата услугами дошкольного образования в рамках данного мероприятия предполагается выплата компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в государственных и муниципальных образовательных организациях.
1.6. Финансовое обеспечение государственных полномочий Амурской области по выплате денежных средств на содержание детей, находящихся в семьях опекунов (попечителей) и в приемных семьях, а также вознаграждения приемным родителям (родителю). В рамках мероприятия будут осуществлены меры социальной поддержки граждан, принявших на воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
1.7. Финансовое обеспечение государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних лиц.
11.5. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Основным источником финансирования подпрограммы являются средства городского бюджета. Объем финансового обеспечения на реализацию программы подлежит ежегодному уточнению в рамках подготовки проекта решения "О городском бюджете" на очередной финансовый год и плановый период.
Информация о ресурсном обеспечении реализации муниципальной программы из различных источников финансирования представлена в приложении N 3 к настоящей Программе.
11.6. Планируемые показатели эффективности реализации подпрограммы
Уровень реализации подпрограммы в целом предлагается оценивать с помощью следующего целевого показателя:
показатель 1. "Доля обучающихся, которым будет оказана социальная поддержка, от общего количества обучающихся" (До) рассчитывается по формуле:
, где:
Чосп - численность обучающих, которым оказана мера социальной поддержки;
Чо - численность обучающих.
Система плановых показателей реализации настоящей подпрограммы отражена в составе приложения N 2 к муниципальной программе.
12. Подпрограмма
"Обеспечение эффективного управления системой образования"
12.1. Паспорт подпрограммы
Наименование подпрограммы |
Обеспечение эффективного управления системой образования |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Координатор подпрограммы |
Управление образования Администрации города Тынды |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Участники муниципальной подпрограммы |
Управление образования Администрации города Тынды |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цель подпрограммы |
Создание условий для эффективного управления системой образования в городе Тынде. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Задачи подпрограммы |
1. Осуществление в полной мере установленных управленческих функций и полномочий. 2. Своевременное обеспечение и исполнение деятельности муниципальных учреждений. 3. Обновление материально-технической базы для осуществления эффективного управления. 4. Исполнение государственных гарантий и компенсаций для граждан, работающих в системе образования. 5. Оказание социальной поддержки детям с особыми потребностями. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Перечень основных мероприятий подпрограммы |
1. "Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления". 2. "Повышение эффективности деятельности муниципальных учреждений образования". 3. "Содержание и развитие муниципальных учреждений". 4. "Гарантии и компенсации лицам, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях". 5. "Обеспечение поддержки детей с особыми потребностями" |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Этапы (при наличии) и сроки реализации подпрограммы |
2023 - 2030 годы, этапы не выделяются |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Объемы и источники финансирования подпрограммы |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы |
1. Доля исполненных основных мероприятий, мероприятий для осуществления эффективного управления системой образования составит 100%. |
12.2. Характеристика сферы реализации подпрограммы
Полномочия участников муниципальной программы в области образования распространяются на систему, насчитывающую 12 организаций, в которых учатся и работают более 7522 человек. Такая большая сфера деятельности не может существовать сама по себе без взаимодействия с другими сферах инструктивно-методической деятельности, государственными органами власти и органами местного самоуправления.
Проблемы образования города затрагивают практически все население, поэтому в сфере образования пересекаются интересы многих, если не всех субъектов общественных отношений, что, естественно, требует согласования этих интересов и их реализации. Для того чтобы система образования города Тынды и Амурской области работала в одном направлении, осуществляла необходимую обществу, государству и личности образовательную деятельность, ею необходимо управлять для достижения поставленной цели. Следовательно, основной целью функционирования органов управления и организаций образования в сфере реализации муниципальной программы является приведение системы образования города в такое состояние, при котором качественное образование доступно всем, кто желает его получить. Движение подобного рода следует понимать, как процесс постепенного изменения системы, количественного и качественного, закрепленный в программных мероприятиях.
Основными инструментами реализации государственной политики в сфере образования на территории города и области в последние годы выступили Федеральная целевая программа развития образования на 2014 - 2020 годы, приоритетный национальный проект "Образование", реализация национального проекта образования "Образования", программа "Развитие образования Амурской области на 2014 - 2025 годы", а также отраслевые муниципальные программы.
Подпрограмма направлена на обеспечение эффективного управления отраслью "Образование" города, а также на материально-техническое, организационное, кадровое и информационное обеспечение реализации настоящей программы.
12.3. Цели, задачи подпрограммы
Основной целью подпрограммы является создание условий для эффективного управления системой образования в городе Тынде.
Задачами муниципальной подпрограммы являются:
1. Осуществление в полной мере установленных управленческих функций и полномочий.
2. Своевременное обеспечение и исполнение деятельности муниципальных учреждений.
3. Обновление материально-технической базы для осуществления эффективного управления.
4. Исполнение государственных гарантий и компенсаций для граждан, работающих в системе образования.
5. Оказание социальной поддержки детям с особыми потребностями.
12.4. Описание системы подпрограммных мероприятий
Настоящая подпрограмма содержит 5 основных мероприятий, направленных на решение задач подпрограммы:
1. Основное мероприятие "Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления" включает следующие мероприятия:
1.1. Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления. В рамках мероприятия идут расходы на заработную плату аппарата Управления образования администрации города Тынды и материальные нужды.
2. Основное мероприятие "Повышение эффективности деятельности муниципальных учреждений образования" включает следующие мероприятия:
2.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений. В рамках мероприятия расходы на материальные нужды муниципального бюджетного учреждения "Информационно-методический кабинет г. Тынды" Амурской области; муниципального бюджетного учреждения "Централизованная бухгалтерия учреждений образования г. Тынды"; муниципального бюджетного учреждения "Группа хозяйственного обслуживания образовательных учреждений г. Тынды".
2.2. Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими отдельных расходных обязательств. В рамках мероприятия происходит выплата заработной платы работникам муниципального бюджетного учреждения "Информационно-методический кабинет г. Тынды" Амурской области; муниципального бюджетного учреждения "Централизованная бухгалтерия учреждений образования г. Тынды"; муниципального бюджетного учреждения "Группа хозяйственного обслуживания образовательных учреждений г. Тынды".
3. Основное мероприятие "Содержание и развитие муниципальных учреждений" включает следующее мероприятие:
3.1. Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений. В рамках мероприятия происходит приобретение необходимых материалов и проведение ремонтных работ в муниципальных образовательных организациях.
4. Основное мероприятие "Гарантии и компенсации лицам, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях" включает следующее мероприятие:
4.1. Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно расходов, связанных с переездом, лицам, заканчивающим трудовые договоры о работе в органах местного самоуправления, муниципальных учреждениях, и работникам указанных органов, учреждений.
Мероприятие направлено на компенсацию расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно и возмещение расходов, связанных с переездом из районов Крайнего Севера для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностям, и не работающих членов их семей.
5. Основное мероприятие "Обеспечение поддержки детей с особыми потребностями" включает следующие мероприятия:
5.1. Ежемесячная денежная выплата семьям, имеющим детей-инвалидов. В рамках мероприятия организовывается муниципальная мера социальной поддержки семей с детьми-инвалидами.
5.2. Ежемесячная денежная выплата одаренным детям. В рамка мероприятия оказывается денежное вознаграждения детям за достижения в области спорта, культуры и образования.
12.5. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Основным источником финансирования подпрограммы являются средства городского бюджета. Объем финансового обеспечения на реализацию программы подлежит ежегодному уточнению в рамках подготовки проекта решения "О городском бюджете" на очередной финансовый год и плановый период.
Информация о ресурсном обеспечении реализации муниципальной программы из различных источников финансирования представлена в приложении N 3 к настоящей Программе.
12.6. Планируемые показатели эффективности реализации подпрограммы
Уровень реализации подпрограммы в целом предлагается оценивать с помощью следующего целевого показателя:
показатель 1. "Доля исполненных основных мероприятий, мероприятий для осуществления эффективного управления системой образования" (Дэф) рассчитывается по формуле:
, где:
Кисп - количество основных мероприятий, мероприятий исполненных на 100%;
Кпод - количество всего основных мероприятий, мероприятий в данной подпрограмме.
Система планового показателя реализации настоящей подпрограммы отражена в составе приложения N 2 к муниципальной Программе.
Приложение N 1
к муниципальной программе
"Развитие образования города Тынды",
утвержденной постановлением
Администрации города Тынды
Проблемы, задачи и результаты реализации муниципальной программы
N п/п |
Формулировка решаемой проблемы |
Наименование задачи муниципальной программы |
Наименование подпрограммы * (основных мероприятий), направленной на решение задачи |
Сроки и этапы реализации подпрограммы (основных мероприятий) |
Ожидаемый конечный результат подпрограммы (основных мероприятий) |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
7 |
1 |
1. Низкая посещаемость детей 0 - 3 лет дошкольных образовательных учреждений 2. обучение в общеобразовательных учреждениях осуществляется во вторую смену. 3. Материально-технического состояние образовательных учреждений не совсем отвечает современным требованиям: здания образовательных учреждений требуют текущего и капитального ремонта. 4. Недостаточный уровень охвата детей дополнительным образованием. 5. Не значительное обновление педагогическими кадрами |
Создание, развитие инфраструктуры и условий для обеспечения доступности услуг дошкольного, общего и дополнительного образования детей |
Подпрограммы: "Развитие дошкольного образования", "Развитие общего образования", "Развитие дополнительного образования".
|
2023 - 2030 |
1. До 86% увеличится удельный вес численность детей в возрасте от 0 до 3 лет, охваченных программами раннего развития. 2. Доля обучающихся в общеобразовательных организациях, занимающих во вторую смену, в общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях не будет превышать 5%. 3. Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций, составит 100%. 4. 87% детей в возрасте 5 - 18 лет будет охвачено программами дополнительного образования. 5. Удельный вес численности учителей в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций составит не менее 5% |
2 |
1. Незначительное количество обращений родителей, имеющих право на выплату по компенсации родительской доли для оздоровления детей в загородных лагерях. 2. Необходимо создание условий для дальнейшего увеличения охвата детей отдыхом и оздоровлением в летний период. |
Совершенствование деятельности по защите прав детей на отдых, оздоровление. |
"Обеспечение безопасного и качественного отдыха и оздоровления детей"; |
|
1. Увеличение доли детей, охваченных мероприятиями по отдыху и оздоровлению, от общего количества детей школьного возраста до 91% 2. Увеличение доли детей, которым будет предоставлена частичная оплата стоимости путевок для детей работающих граждан в организациях отдыха и оздоровления детей в каникулярное время до 3% |
3 |
1. Своевременность оказание и предоставление мер социальной поддержке семьям и их детям. |
Реализация мер по социальной поддержке отдельных категорий граждан |
"Социальная политика в сфере образования" |
|
1. Доля обучающихся, которым будет оказаны меры социальной поддержки составит не менее 5,4% |
4 |
1. Устаревшая материально-техническая база, для осуществления управления в системе образования. 2. Низкие расходы на исполнение и обеспечение деятельности муниципальных учреждений, а также функций органов местного самоуправления. |
Создание условий для эффективного управления системой образования в городе |
"Обеспечение эффективного управления системой образования" |
|
1. Доля исполненных основных мероприятий, мероприятий для осуществления эффективного управления системой образования составит 100%. |
Приложение N 2
к муниципальной программе
"Развитие образования города Тынды",
утвержденной постановлением
Администрации города Тынды
Система основных мероприятий и плановых показателей реализации муниципальной программы
N |
Наименование программы, подпрограммы *, основного мероприятия, мероприятия |
Координатор программы, координатор подпрограммы, участники муниципальной программы |
Наименование показателя, единица измерения (ОКЕИ) |
Базисный год |
Значение планового показателя по годам реализации |
|||||||
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
2027 год |
2028 год |
2029 год |
2030 год |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
"Развитие образования в городе Тынде" |
Управление образования |
Удельный вес численности населения в возрасте 7 - 18 лет, охваченного образованием, в общей численности населения в возрасте 7 - 18 лет, в процентах |
88,4 |
88,2 |
88,1 |
88,3 |
88,3 |
88,2 |
88,2 |
88,2 |
88,2 |
Доступность дошкольного образования (отношение численности детей определенной возрастной группы, посещающих в текущем учебном году организации, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми, к сумме указанной численности и численности детей соответствующей возрастной группы, находящихся в очереди на получение в текущем учебном году мест в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми), в процентах |
92,4 |
94,4 |
95,4 |
96,4 |
97,4 |
98,4 |
98,4 |
98,4 |
98,4 |
|||
Количество детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, для которых созданы условия для обучения и воспитания в образовательных организациях, чел. |
114 |
115 |
116 |
117 |
118 |
119 |
120 |
120 |
120 |
|||
Доля работающих в сфере образования, от 25 до 65 лет, прошедших повышение квалификации и (или) профессиональную подготовку в общей численности, работающих в указанных сферах граждан этой возрастной группы, в процентах |
50 |
56 |
25 |
25 |
28 |
28 |
30 |
30 |
30 |
|||
1. |
Подпрограмма 1 "Развитие дошкольного образования" |
Управление образования |
Увеличится удельный вес численность детей в возрасте от 0 до 3 лет, охваченных программами раннего развития, в общей численности детей соответствующего возраста, в процентах |
77,6 |
79,6 |
80,6 |
81,6 |
82,6 |
83,6 |
84,6 |
85,6 |
86 |
Доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных дошкольных образовательных учреждений, в процентах |
98,9 |
98,96 |
98,96 |
98,96 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|||
1.1 |
Основное мероприятие "Повышение эффективности деятельности муниципальных учреждений образования" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1.1 |
"Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений" |
|
Исполнение и расходование бюджетных средств, в целях повышения качества дошкольного, общего и дополнительного образования, в процентах |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
1.1.2 |
"Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях и муниципальных общеобразовательных организациях, общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях" |
|
Удельный вес воспитанников муниципальных дошкольных образовательных учреждений, охваченных дошкольным образованием в общей численности детей дошкольного возраста, проживающих в городе, в процентах |
87,1 |
88.1 |
89.1 |
90.1 |
91.1 |
92.2 |
93.3 |
94.4 |
95,4 |
1.1.3 |
"Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими отдельных расходных обязательств" |
|
Исполнение и расходование бюджетных средств, в целях повышения качества дошкольного образования, в процентах |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
1.2 |
Основное мероприятие "Содержание и развитие муниципальных учреждений" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.2.1 |
"Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений" |
|
Удельный вес образовательных учреждений, в которых произошло совершенствование материально-технической базы, в части обновления оборудования, капитальных и текущих ремонтов за счет местного бюджета, от общего количества образовательных учреждений в текущем году, в процентах |
25 |
25 |
25 |
25 |
25 |
25 |
25 |
25 |
25 |
1.2.2 |
"Модернизация региональных систем дошкольного образования" |
|
Количество объектов дошкольного образования, в отношении которых проведен капитальный (текущий) ремонт в текущем году, ед. |
0 |
0 |
0 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1.2.3 |
"Благоустройство территорий дошкольных образовательных организаций" |
|
Количество дошкольных организаций, где проведено благоустройство территории в текущем году, ед. |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
1.2.4 |
"Проведение мероприятий по противопожарной и антитеррористической защищенности муниципальных образовательных организаций" |
|
Количество образовательных учреждений, в которых проведены мероприятия, в рамках мероприятий по противопожарной и антитеррористической защищенности муниципальных образовательных учреждений в текущем году, ед. |
2 |
2 |
2 |
2 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1.2.5 |
"Проведение мероприятий по энергосбережению в части замены в образовательных организациях деревянных окон на металлопластиковые" |
|
Доля муниципальных образовательных учреждений, в которых улучшены условия осуществления образовательной деятельности путем проведения замены оконных блоков, в общем количестве муниципальных образовательных учреждений города в текущем году, в процентах |
16,6 |
16,6 |
16,6 |
16,6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.3 |
Основное мероприятие "Гарантии и компенсации лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.3.1 |
"Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно и расходов, связанных с переездом, лицам, заключившим трудовые договоры о работе в органах местного самоуправления, муниципальных учреждениях, и работникам указанных органов, учреждений". |
|
Исполнение государственных гарантий в соответствии с запросом, в процентах |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
1.4 |
Основное мероприятие "Создание условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения внутри зданий" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.4.1 |
"Создание условий для инклюзивного образования детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья" |
|
Доля муниципальных дошкольных учреждений, в которых созданы условия для инклюзивного образования детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, в общем количестве муниципальных дошкольных учреждений, в процентах |
16,6 |
16,6 |
33,3 |
33,3 |
50 |
50 |
66,7 |
83,3 |
100 |
2. |
Подпрограмма 2 "Развитие общего образования" |
|
Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений, в процентах |
98,9 |
98,96 |
98,96 |
98,96 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, занимающихся во вторую смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, в процентах |
19,3 |
7,4 |
6,4 |
5,4 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
|||
Удельный вес численности учителей в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций, в процентах |
2 |
3 |
3 |
3 |
4 |
4 |
4 |
5 |
5 |
|||
2.1 |
Основное мероприятие "Повышение эффективности деятельности муниципальных учреждений образования" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1.1 |
"Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений" |
|
Исполнение и расходование бюджетных средств, в целях повышения качества дошкольного, общего и дополнительного образования, в процентах |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
2.1.2 |
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций |
|
Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, получивших вознаграждение за классное руководство, в общей численности педагогических работников такой категории, в процентах |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
2.1.3 |
"Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций (в части выплаты разницы в районных коэффициентах и финансового обеспечения затрат муниципального образования по организации осуществления государственного полномочия))" |
|
Численность педагогических работников, исполняющих обязанности классных руководителей, ед. |
160 |
160 |
161 |
158 |
159 |
159 |
159 |
159 |
159 |
2.1.4 |
Финансовое обеспечение государственного полномочия по выплате компенсации затрат родителей (законных представителей) детей-инвалидов на организацию обучения по основным общеобразовательным программам на дому |
|
Удельный вес численности детей-инвалидов обучающихся по основным общеобразовательным программам на дому, от общего числа детей-инвалидов, в процентах |
1,8 |
1,8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.1.5 |
"Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях и муниципальных общеобразовательных организациях, общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях" |
|
Численность обучающихся по программам общего образования в организациях, тыс. чел. |
4265 |
4180 |
4115 |
4105 |
4105 |
4105 |
4105 |
4105 |
4105 |
2.1.6 |
"Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях (в части финансового обеспечения материальных средств для осуществления государственного полномочия)" |
|
Количество обучающихся 1 - 4 классов муниципальных общеобразовательных организаций, обеспеченных бесплатным горячим питанием, чел. |
1800 |
1785 |
1780 |
1780 |
1780 |
1780 |
1780 |
1780 |
1780 |
2.1.7 |
"Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях" |
|
Доля обучающихся 1 - 4 классов муниципальных общеобразовательных организаций, обеспеченных бесплатным горячим питанием, в процентах |
99,2 |
99,4 |
99,4 |
99,6 |
99,6 |
99,8 |
99,8 |
99,8 |
99,8 |
2.1.8 |
"Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими отдельных расходных обязательств" |
|
Исполнение и расходование бюджетных средств, в целях повышения качества дошкольного образования, в процентах |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
2.2 |
Основное мероприятие "Содержание и развитие муниципальных учреждений" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.2.1 |
"Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений" |
|
Удельный вес образовательных учреждений, в которых произошло совершенствование материально-технической базы, в части обновления оборудования, капитальных и текущих ремонтов за счет местного бюджета, от общего количества образовательных учреждений в текущем году, в процентах |
25 |
25 |
25 |
25 |
25 |
25 |
25 |
25 |
25 |
2.2.2 |
Модернизация систем общего образования |
|
Количество объектов общего образования, в отношении которых проведен капитальный (текущий) ремонт в текущем году, ед. |
1 |
1 |
0 |
0 |
1 |
1 |
1 |
0 |
0 |
2.2.3 |
"Проведение мероприятий по противопожарной и антитеррористической защищенности муниципальных образовательных организаций" |
|
Количество образовательных учреждений, в которых проведены мероприятия, в рамках мероприятий по противопожарной и антитеррористической защищенности муниципальных образовательных учреждений в текущем году, ед. |
2 |
2 |
2 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.2.4 |
"Проведение мероприятий по энергосбережению в части замены в образовательных организациях деревянных окон на металлопластиковые" |
|
Доля муниципальных образовательных учреждений, в которых улучшены условия осуществления образовательной деятельности путем проведения замены оконных блоков, в общем количестве муниципальных образовательных учреждений города в текущем году, в процентах |
20 |
20 |
20 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.2.5 |
"Организация и проведение мероприятий по благоустройству территорий общеобразовательных организаций" |
|
Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, в которых улучшены условия осуществления общеобразовательной деятельности путем проведения благоустройства территории общеобразовательных организаций, в процентах |
40 |
60 |
80 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
2.3 |
Основное мероприятие "Обеспечение поддержки детей с особыми потребностями" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.3.1 |
"Мероприятия, направленные на укрепление здоровья детей и подростков, в том числе с ограниченными возможностями" |
|
Количество детей из малообеспеченных получающих молоко, как меру социальной поддержки семей, чел. |
139 |
140 |
140 |
138 |
138 |
136 |
136 |
136 |
136 |
2.3.2 |
"Мероприятия по выявлению, развитию и поддержке одаренных детей" |
|
Доля обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности учащихся по программам общего образования, в процентах |
16,5 |
17,5 |
18,5 |
19,5 |
20,5 |
20,5 |
20,5 |
20,5 |
20,5 |
2.3.3 |
"Обеспечение бесплатным двухразовым питанием детей с ограниченными возможностями здоровья обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях" |
|
Доля детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях по адаптированной образовательной программе и не проживающих в них, обеспеченных бесплатным двухразовым питанием, в общем количестве таких детей, в процентах |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
2.4. |
Основное мероприятие "Создание условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения внутри зданий" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.4.1 |
"Создание условий для инклюзивного образования детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья" |
|
Доля муниципальных образовательных учреждений, в которых созданы условия для инклюзивного образования детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, в общем количестве муниципальных образовательных учреждений, в процентах |
19,3 |
16,6 |
33,3 |
33,3 |
50 |
50 |
66,7 |
83,3 |
100 |
2.5 |
Основное мероприятие "Гарантии и компенсации лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.5.1 |
"Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно и расходов, связанных с переездом, лицам, заключившим трудовые договоры о работе в органах местного самоуправления, муниципальных учреждениях, и работникам указанных органов, учреждений". |
|
Исполнение государственных гарантий в соответствии с запросом, в процентах |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
3 |
Подпрограмма 3 "Развитие дополнительного образования" |
|
Охват детей в возрасте 5 - 18 лет программами дополнительного образования (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 5 - 18 лет), в процентах |
76 |
78 |
80 |
81 |
86 |
87 |
87 |
87 |
87 |
3.1 |
Основное мероприятие "Повышение эффективности деятельности муниципальных учреждений образования" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1.1 |
"Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений" |
|
Исполнение и расходование бюджетных средств, в целях повышения качества дошкольного, общего и дополнительного образования, в процентах |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
3.1.2 |
"Обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей" |
|
Количество выданных сертификатов для детей, получающих дополнительное образование в рамках персонифицированного финансирования, тыс. чел. |
3546 |
3556 |
3566 |
3576 |
3580 |
3580 |
3580 |
3580 |
3580 |
3.1.3 |
"Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими отдельных расходных обязательств" |
|
Исполнение и расходование бюджетных средств, в целях повышения качества дошкольного образования, в процентах |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
3.2 |
Основное мероприятие "Содержание и развитие муниципальных учреждений" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.2.1 |
"Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений" |
|
Удельный вес образовательных учреждений, в которых произошло совершенствование материально-технической базы, в части обновления оборудования, капитальных и текущих ремонтов за счет местного бюджета, от общего количества образовательных учреждений в текущем году, в процентах |
25 |
25 |
25 |
25 |
25 |
25 |
25 |
25 |
25 |
3.2.2 |
"Проведение мероприятий по противопожарной и антитеррористической защищенности муниципальных образовательных организаций" |
|
Количество образовательных учреждений, в которых проведены мероприятия, в рамках мероприятий по противопожарной и антитеррористической защищенности муниципальных образовательных учреждений в текущем году, ед. |
25 |
25 |
25 |
25 |
25 |
25 |
25 |
25 |
25 |
3.3 |
Основное мероприятие "Обеспечение поддержки детей с особыми потребностями" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.3.1 |
"Мероприятия по выявлению, развитию и поддержке одаренных детей" |
|
Доля обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности учащихся по программам общего образования, в процентах |
16,5 |
17,5 |
18,5 |
19,5 |
20,5 |
20,5 |
20,5 |
20,5 |
20,5 |
3.4 |
Основное мероприятие "Гарантии и компенсации лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.4.1 |
"Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно и расходов, связанных с переездом, лицам, заключившим трудовые договоры о работе в органах местного самоуправления, муниципальных учреждениях, и работникам указанных органов, учреждений". |
|
Исполнение государственных гарантий в соответствии с запросом, в процентах |
100 |
100 |
100
|
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
4 |
"Обеспечение безопасного и качественного отдыха и оздоровления детей" |
Управление образования, Управление молодежной и семейной политики, физической культуры и спорта |
Доля детей, охваченных мероприятиями по отдыху и оздоровлению, от общего количества детей школьного возраста, в процентах |
85 |
86 |
87 |
88 |
89 |
90 |
90 |
90 |
91 |
Доля детей, которым будет предоставлена частичная оплата стоимости путевок для детей, работающих граждан в организациях отдыха и оздоровления детей в каникулярное время, в процентах |
2 |
2 |
2 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
|||
4.1 |
Основное мероприятие "Организация и обеспечение проведения оздоровительной кампании детей" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.1.1 |
"Частичная оплата стоимости путевок для детей работающих граждан в организации отдыха и оздоровления детей в каникулярное время" |
|
Количество детей, получивших частичную оплату стоимости путевки в организации отдыха и оздоровления детей в каникулярное время, чел. |
10 |
30 |
40 |
47 |
54 |
54 |
56 |
58 |
60 |
4.1.2 |
"Совершенствование методов организации, инфраструктуры и форм отдыха и оздоровления детей" |
|
Удельный вес образовательных учреждений, обеспеченных необходимым инвентарем и оборудованием для проведения оздоровительной компании в летний период, от общего количества образовательных учреждений участвующих в проведении оздоровительной компании, в процентах |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
4.1.3 |
"Временное трудоустройство несовершеннолетних граждан в летний период" |
Управление молодежной и семейной политики, физической культуры и спорта |
Количество несовершеннолетних, трудоустроенных в летний период, чел. |
65 |
65 |
65 |
65 |
65 |
65 |
65 |
65 |
65 |
5 |
"Социальная политика в сфере образования" |
Управление образования |
Доля обучающихся, которым оказаны меры социальной поддержки, от общего количества обучающихся, в процентах |
5,1 |
5,3 |
5,4 |
5,4 |
5,4 |
5,4 |
5,4 |
5,4 |
5,4 |
5.1 |
Основное мероприятие "Оказание социальной поддержки отдельным категориям граждан" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5.1.1 |
"Социальная поддержка по оплате за присмотр и уход за ребенком (родительская плата) в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях в натуральной форме путем снижения размера платы за присмотр и уход за ребенком (родительская плата) в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях с последующим направлением средств на приобретение продуктов питания" |
|
Количество малообеспеченных семей, получающих социальную поддержку за присмотр и уход за детьми в дошкольных организациях, чел. |
62 |
63 |
64 |
65 |
66 |
67 |
68 |
69 |
70 |
5.1.2 |
"Социальная поддержка в натуральной форме малообеспеченным семьям путем освобождения платы за питания для учащихся общеобразовательных учреждений в дни посещения занятий в общеобразовательных учреждениях с последующим направлением средств на приобретение продуктов питания" |
|
Количество семей, получающих социальную поддержку в натуральной форме, чел. |
216 |
218 |
220 |
222 |
224 |
224 |
224 |
224 |
224 |
5.1.3 |
"Финансовое обеспечение государственных полномочий Амурской области по назначению и выплате денежной выплаты при передаче ребенка на воспитание в семью" |
|
Количество граждан, принявших на воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в возрасте от 7 до 16 лет, чел |
8 |
8 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
5.1.4 |
"Финансовое обеспечение государственных полномочий по выплатам лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, достигшим 18 лет, но продолжающим обучение в муниципальной общеобразовательной организации, до окончания обучения" |
|
Количество детей, которым продолжена выплата лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, достигши 18 лет, чел. |
1 |
1 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
5.1.5 |
"Выплата компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования" |
|
Доля родителей (законных представителей), имеющих право на получение компенсации части платы за присмотр и уход, получивших ее, в процентах |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
5.1.6 |
"Финансовое обеспечение государственных полномочий Амурской области по выплате денежных средств на содержание детей, находящихся в семьях опекунов (попечителей) и в приемных семьях, а также вознаграждения приемным родителям (родителю)" |
|
Количество детей, находящихся в семьях опекунов (попечителей) и в приемных семьях, чел |
78 |
80 |
81 |
81 |
81 |
81 |
81 |
81 |
81 |
Количество приемных родителей, получающих денежное вознаграждение, чел. |
12 |
14 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
|||
5.1.7 |
Финансовое обеспечение государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних лиц |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6 |
"Обеспечение эффективного управления отраслью" |
Управление образования |
Доля исполненных основных мероприятий, мероприятий для осуществления эффективного управления системой образования, в процентах |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
6.1 |
Основное мероприятие "Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6.1.1 |
"Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления" |
|
Исполнение и расходование бюджетных средств, процент |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
6.2 |
Основное мероприятие "Повышение эффективности деятельности муниципальных учреждений образования" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6.2.1 |
"Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений" |
|
Исполнение и расходование бюджетных средств, процент |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
6.2.2 |
"Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими отдельных расходных обязательств" |
|
Исполнение и расходование бюджетных средств, процент |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
6.3 |
Основное мероприятие "Содержание и развитие муниципальных учреждений" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6.3.1 |
"Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений" |
|
Исполнение и расходование бюджетных средств, процент |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
6.4 |
Основное мероприятие "Гарантии и компенсации лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6.4.1 |
"Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно и расходов, связанных с переездом, лицам, заключившим трудовые договоры о работе в органах местного самоуправления, муниципальных учреждениях, и работникам указанных органов, учреждений". |
|
Исполнение госгарантий в соответствии с запросом, процент |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
6.5 |
Основное мероприятие "Обеспечение поддержки детей с особыми потребностями" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6.5.1 |
"Ежемесячная денежная выплата семьям, имеющим детей-инвалидов" |
|
Доля детей-инвалидов, получающих денежную выплату, от общего количества детей-инвалидов, имеющих право на получение данной выплат, в процентах |
65,7 |
66,7 |
67,7 |
69,7 |
70,9 |
72,0 |
74,3 |
75,3 |
85,9 |
6.5.2 |
"Ежемесячная денежная выплата одаренным детям" |
|
Доля одаренных детей, получающих денежную выплату, от общего количества детей, имеющих на это право, в процентах |
59,9 |
60 |
60 |
60 |
60 |
60 |
60 |
60 |
60 |
Приложение N 3
к муниципальной программе
"Развитие образования города Тынды",
утвержденной постановлением
Администрации города Тынды
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы из различных источников финансирования
N п/п |
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия |
Координатор муниципальной программы, координатор подпрограммы, участник муниципальной программы |
Источники финансирования |
Оценка расходов (тыс. рублей) |
|||||||||||
ГРБС |
РзПР |
ЦСР |
Всего |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
2027 год |
2028 год |
2029 год |
2030 год |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
|
Муниципальная программа "Развитие образования в городе Тынде" |
Управление образования Управление молодежной и семейной политики, физической культуры и спорта |
Всего |
014 |
0701 0702 0703 0707 0709 1003 1004 1006 |
04 0 00 00000 |
5 521 788 774,16 |
1 302 337 526,67 |
1 302 208 959,25 |
480 341 102,76 |
484 866 572,84 |
483 456 809,72 |
485 374 904,55 |
492 033 174,55 |
491 169 723,81 |
федер. бюджет |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
областной бюджет |
|
|
|
1 528 064 534,32 |
753 620 309,66 |
774 444 224,66 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
городской бюджет |
|
|
|
3 342 162 058,06 |
410 286 023,26 |
389 333 540,84 |
420 051 039,29 |
420 702 424,31 |
422 525 946,25 |
424 422 409,08 |
426 394 730,41 |
428 445 944,61 |
|||
внебюджетные источники |
|
|
|
651 562 181,78 |
138 431 193,75 |
138 431 193,75 |
60 290 063,47 |
64 164 148,53 |
60 930 863,47 |
60 952 495,47 |
65 638 444,14 |
62 723 779,20 |
|||
1 |
Подпрограмма "Развитие дошкольного образования" |
Управление образования Дошкольные образовательные учреждения |
Всего |
014 |
0701 |
04 1 00 00000 |
2 818 202 636,48 |
625 233 272,43 |
642 836 004,63 |
283 729 128,20 |
253 280 846,25 |
253 280 846,25 |
253 280 846,25 |
253 280 846,25 |
253 280 846,25 |
федер. бюджет |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
областной бюджет |
|
|
|
620 240 758,41 |
305 673 132,59 |
314 567 625,82 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
городской бюджет |
|
|
|
1 751 019 549,19 |
219 088 975,40 |
227 797 214,37 |
242 729 128,20 |
212 280 846,25 |
212 280 846,25 |
212 280 846,25 |
212 280 846,25 |
212 280 846,25 |
|||
внебюджетные источники |
|
|
|
446 942 328,88 |
100 471 164,44 |
100 471 164,44 |
41 000 000,00 |
41 000 000,00 |
41 000 000,00 |
41 000 000,00 |
41 000 000,00 |
41 000 000,00 |
|||
1.1. |
Основное мероприятие "Повышение эффективности деятельности муниципальных учреждений образования" |
Управление образования Дошкольные образовательные учреждения |
Всего |
014 |
0701 |
04 1 01 00000 |
2 533 338 717,48 |
572 568 142,66 |
589 126 337,81 |
228 607 372,84 |
228 607 372,84 |
228 607 372,84 |
228 607 372,84 |
228 607 372,84 |
228 607 372,84 |
федер. бюджет |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
областной бюджет |
|
|
|
620 240 758,41 |
305 673 132,59 |
314 567 625,82 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
городской бюджет |
|
|
|
1 486 712 090,19 |
173 702 075,63 |
181 365 777,55 |
188 607 372,84 |
188 607 372,84 |
188 607 372,84 |
188 607 372,84 |
188 607 372,84 |
188 607 372,84 |
|||
внебюджетные источники |
|
|
|
426 385 868,88 |
93 192 934,44 |
93 192 934,44 |
40 000 000,00 |
40 000 000,00 |
40 000 000,00 |
40 000 000,00 |
40 000 000,00 |
40 000 000,00 |
|||
1.1.1. |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений |
Управление образования Дошкольные образовательные учреждения |
Всего |
014 |
0701 |
04 1 01 22840 |
1 876 650 071,46 |
263 220 157,59 |
270 021 246,52 |
223 901 444,56 |
223 901 444,56 |
223 901 444,56 |
223 901 444,56 |
223 901 444,56 |
223 901 444,56 |
федер. бюджет |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
областной бюджет |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
городской бюджет |
|
|
|
1 450 264 202,58 |
170 027 223,15 |
176 828 312,08 |
183 901 444,56 |
183 901 444,56 |
183 901 444,56 |
183 901 444,56 |
183 901 444,56 |
183 901 444,56 |
|||
внебюджетные источники |
|
|
|
426 385 868,88 |
93 192 934,44 |
93 192 934,44 |
40 000 000,00 |
40 000 000,00 |
40 000 000,00 |
40 000 000,00 |
40 000 000,00 |
40 000 000,00 |
|||
1.1.2 |
Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях и муниципальных общеобразовательных организациях, общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях |
Управление образования Дошкольные образовательные учреждения |
Всего |
014 |
0701 |
04 1 01 88500 |
461 471 234,41 |
226 288 370,59 |
235 182 863,82 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
федер. бюджет |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
областной бюджет |
|
|
|
461 471 234,41 |
226 288 370,59 |
235 182 863,82 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
городской бюджет |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
внебюджетные источники |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
1.1.3 |
Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими отдельных расходных обязательств |
Управление образования Дошкольные образовательные учреждения |
Всего |
014 |
0701 |
04 1 01 S7710 |
195 217 411,61 |
83 059 614,48 |
83 922 227,47 |
4 705 928,28 |
4 705 928,28 |
4 705 928,28 |
4 705 928,28 |
4 705 928,28 |
4 705 928,28 |
федер.бюджет |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
областной бюджет |
|
|
|
158 769 524,00 |
79 384 762,00 |
79 384 762,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
городской бюджет |
|
|
|
36 447 887,61 |
3 674 852,48 |
4 537 465,47 |
4 705 928,28 |
4 705 928,28 |
4 705 928,28 |
4 705 928,28 |
4 705 928,28 |
4 705 928,28 |
|||
внебюджетные источники |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
1.2. |
Основное мероприятие "Содержание и развитие муниципальных учреждений" |
Управление образования Дошкольные образовательные учреждения |
Всего |
014 |
0701 |
04 1 02 00000 |
151 376 131,73 |
35 891 656,36 |
37 036 193,41 |
38 448 281,95 |
8 000 000,00 |
8 000 000,00 |
8 000 000,00 |
8 000 000,00 |
8 000 000,00 |
федер. бюджет |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
областной бюджет |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
городской бюджет |
|
|
|
130 819 671,73 |
28 613 426,36 |
29 757 963,41 |
37 448 281,95 |
7 000 000,00 |
7 000 000,00 |
7 000 000,00 |
7 000 000,00 |
7 000 000,00 |
|||
внебюджетные источники |
|
|
|
20 556 460,00 |
7 278 230,00 |
7 278 230,00 |
1 000 000,00 |
1 000 000,00 |
1 000 000,00 |
1 000 000,00 |
1 000 000,00 |
1 000 000,00 |
|||
1.2.1. |
Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений |
Управление образования Дошкольные образовательные учреждения |
Всего |
014 |
0701 |
04 1 02 22940 |
112 376 131,73 |
35 891 656,36 |
37 036 193,41 |
31 948 281,95 |
1 500 000,00 |
1 500 000,00 |
1 500 000,00 |
1 500 000,00 |
1 500 000,00 |
федер. бюджет |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
областной бюджет |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
городской бюджет |
|
|
|
91 819 671,73 |
28 613 426,36 |
29 757 963,41 |
30 948 281,95 |
500 000,00 |
500 000,00 |
500 000,00 |
500 000,00 |
500 000,00 |
|||
внебюджетные источники |
|
|
|
20 556 460,00 |
7 278 230,00 |
7 278 230,00 |
1 000 000,00 |
1 000 000,00 |
1 000 000,00 |
1 000 000,00 |
1 000 000,00 |
1 000 000,00 |
|||
1.2.2. |
Модернизация региональных систем дошкольного образования |
Управление образования Дошкольные образовательные учреждения |
Всего |
014 |
0701 |
04 1 02 S7520 |
6 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
1 000 000,00 |
1 000 000,00 |
1 000 000,00 |
1 000 000,00 |
1 000 000,00 |
1 000 000,00 |
федер. бюджет |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
областной бюджет |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
городской бюджет |
|
|
|
6 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
1 000 000,00 |
1 000 000,00 |
1 000 000,00 |
1 000 000,00 |
1 000 000,00 |
1 000 000,00 |
|||
внебюджетные источники |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
1.2.3. |
Благоустройство территорий дошкольных образовательных организаций |
Управление образования Дошкольные образовательные учреждения |
Всего |
014 |
0701 |
04 1 02 S7650 |
8 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
4 000 000,00 |
4 000 000,00 |
4 000 000,00 |
4 000 000,00 |
4 000 000,00 |
4 000 000,00 |
федер. бюджет |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
областной бюджет |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
городской бюджет |
|
|
|
8 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
4 000 000,00 |
4 000 000,00 |
4 000 000,00 |
4 000 000,00 |
4 000 000,00 |
4 000 000,00 |
|||
внебюджетные источники |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
1.2.4. |
Проведение мероприятий по противопожарной и антитеррористической защищенности муниципальных образовательных организаций |
Управление образования Дошкольные образовательные учреждения |
Всего |
014 |
0701 |
04 1 02 S8490 |
6 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
1 000 000,00 |
1 000 000,00 |
1 000 000,00 |
1 000 000,00 |
1 000 000,00 |
1 000 000,00 |
федер. бюджет |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
областной бюджет |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
городской бюджет |
|
|
|
6 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
1 000 000,00 |
1 000 000,00 |
1 000 000,00 |
1 000 000,00 |
1 000 000,00 |
1 000 000,00 |
|||
внебюджетные источники |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
1.2.5. |
Проведение мероприятий по энергосбережению в части замены в образовательных организациях деревянных окон на металлопластиковые |
Управление образования Дошкольные образовательные учреждения |
Всего |
014 |
0701 |
04 1 02 S8560 |
3 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
500 000,00 |
500 000,00 |
500 000,00 |
500 000,00 |
500 000,00 |
500 000,00 |
федер. бюджет |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
областной бюджет |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
городской бюджет |
|
|
|
3 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
500 000,00 |
500 000,00 |
500 000,00 |
500 000,00 |
500 000,00 |
500 000,00 |
|||
внебюджетные источники |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
1.3. |
Основное мероприятие "Гарантии и компенсации лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях" |
Управление образования Дошкольные образовательные учреждения |
Всего |
014 |
0701 |
04 1 03 00000 |
132 587 787,28 |
16 573 473,41 |
16 573 473,41 |
16 573 473,41 |
16 573 473,41 |
16 573 473,41 |
16 573 473,41 |
16 573 473,41 |
16 573 473,41 |
федер. бюджет |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
областной бюджет |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
городской бюджет |
|
|
|
132 587 787,28 |
16 573 473,41 |
16 573 473,41 |
16 573 473,41 |
16 573 473,41 |
16 573 473,41 |
16 573 473,41 |
16 573 473,41 |
16 573 473,41 |
|||
внебюджетные источники |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
1.3.1. |
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно и расходов, связанных с переездом, лицам, заключившим трудовые договоры о работе в органах местного самоуправления, муниципальных учреждениях, и работникам указанных органов, учреждений. |
Управление образования Дошкольные образовательные учреждения |
Всего |
014 |
0701 |
04 1 03 22860 |
132 587 787,28 |
16 573 473,41 |
16 573 473,41 |
16 573 473,41 |
16 573 473,41 |
16 573 473,41 |
16 573 473,41 |
16 573 473,41 |
16 573 473,41 |
федер. бюджет |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
областной бюджет |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
городской бюджет |
|
|
|
132 587 787,28 |
16 573 473,41 |
16 573 473,41 |
16 573 473,41 |
16 573 473,41 |
16 573 473,41 |
16 573 473,41 |
16 573 473,41 |
16 573 473,41 |
|||
внебюджетные источники |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
1.4. |
Основное мероприятие "Создание условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения внутри зданий" |
Управление образования Дошкольные образовательные учреждения |
Всего |
014 |
0701 |
04 2 06 24440 |
900 000,00 |
200 000,00 |
100 000,00 |
100 000,00 |
100 000,00 |
100 000,00 |
100 000,00 |
100 000,00 |
100 000,00 |
федер. бюджет |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
областной бюджет |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
городской бюджет |
|
|
|
900 000,00 |
200 000,00 |
100 000,00 |
100 000,00 |
100 000,00 |
100 000,00 |
100 000,00 |
100 000,00 |
100 000,00 |
|||
внебюджетные источники |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
1.4.1. |
Создание условий для инклюзивного образования детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья |
Управление образования Дошкольные образовательные учреждения |
Всего |
014 |
0701 |
04 2 06 24440 |
900 000,00 |
200 000,00 |
100 000,00 |
100 000,00 |
100 000,00 |
100 000,00 |
100 000,00 |
100 000,00 |
100 000,00 |
федер. бюджет |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
областной бюджет |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
городской бюджет |
|
|
|
900 000,00 |
200 000,00 |
100 000,00 |
100 000,00 |
100 000,00 |
100 000,00 |
100 000,00 |
100 000,00 |
100 000,00 |
|||
внебюджетные источники |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
2. |
Подпрограмма "Развитие общего образования" |
Управление образования Общеобразовательные учреждения |
Всего |
014 |
0702 |
04 2 00 00000 |
1 737 902 028,18 |
507 734 656,24 |
506 725 852,76 |
121 859 697,65 |
122 476 364,31 |
119 776 364,31 |
119 776 364,31 |
119 776 364,31 |
119 776 364,31 |
федер. бюджет |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
областной бюджет |
|
|
|
753 493 475,32 |
370 829 754,43 |
382 663 720,89 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
городской бюджет |
|
|
|
838 659 923,96 |
111 249 387,36 |
98 469 017,42 |
106 559 697,65 |
104 476 364,31 |
104 476 364,31 |
104 476 364,31 |
104 476 364,31 |
104 476 364,31 |
|||
внебюджетные источники |
|
|
|
145 748 628,90 |
25 655 514,45 |
25 593 114,45 |
15 300 000,00 |
18 000 000,00 |
15 300 000,00 |
15 300 000,00 |
15 300 000,00 |
15 300 000,00 |
|||
2.1. |
Основное мероприятие "Повышение эффективности деятельности муниципальных учреждений образования" |
Управление образования Общеобразовательные учреждения |
Всего |
014 |
0702 |
04 2 01 00000 |
1 534 329 056,98 |
460 703 450,79 |
483 199 563,56 |
98 404 340,44 |
98 404 340,44 |
98 404 340,44 |
98 404 340,44 |
98 404 340,44 |
98 404 340,44 |
федер. бюджет |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
областной бюджет |
|
|
|
740 457 065,69 |
360 510 873,15 |
379 946 192,54 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
городской бюджет |
|
|
|
657 614 016,39 |
77 032 390,19 |
80 155 583,57 |
83 404 340,44 |
83 404 340,44 |
83 404 340,44 |
83 404 340,44 |
83 404 340,44 |
83 404 340,44 |
|||
внебюджетные источники |
|
|
|
136 257 974,90 |
23 160 187,45 |
23 097 787,45 |
15 000 000,00 |
15 000 000,00 |
15 000 000,00 |
15 000 000,00 |
15 000 000,00 |
15 000 000,00 |
|||
2.1.1. |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений |
Управление образования Общеобразовательные учреждения |
Всего |
014 |
0702 |
04 2 01 22840 |
785 544 510,35 |
99 281 756,51 |
102 264 219,27 |
97 333 089,10 |
97 333 089,10 |
97 333 089,10 |
97 333 089,10 |
97 333 089,10 |
97 333 089,10 |
федер. бюджет |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
областной бюджет |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
городской бюджет |
|
|
|
649 286 535,45 |
76 121 569,06 |
79 166 431,82 |
82 333 089,10 |
82 333 089,10 |
82 333 089,10 |
82 333 089,10 |
82 333 089,10 |
82 333 089,10 |
|||
внебюджетные источники |
|
|
|
136 257 974,90 |
23 160 187,45 |
23 097 787,45 |
15 000 000,00 |
15 000 000,00 |
15 000 000,00 |
15 000 000,00 |
15 000 000,00 |
15 000 000,00 |
|||
2.1.2. |
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций |
Управление образования Общеобразовательные учреждения |
Всего |
014 |
0702 |
04 2 01 53030 |
46 543 896,00 |
21 795 480,00 |
24 748 416,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
федер. бюджет |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
областной бюджет |
|
|
|
46 543 896,00 |
21 795 480,00 |
24 748 416,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
городской бюджет |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
внебюджетные источники |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
2.1.3 |
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций (в части выплаты разницы в районных коэффициентах и финансового обеспечения затрат муниципального образования по организации осуществления государственного полномочия) |
Управление образования Общеобразовательные учреждения |
Всего |
014 |
0702 |
04 2 01 80740 |
10 911 957,84 |
5 109 829,20 |
5 802 128,64 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
федер. бюджет |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
областной бюджет |
|
|
|
10 911 957,84 |
5 109 829,20 |
5 802 128,64 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
городской бюджет |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
внебюджетные источники |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
2.1.4 |
Финансовое обеспечение государственного полномочия по выплате компенсации затрат родителей (законных представителей) детей-инвалидов на организацию обучения по основным общеобразовательным программам на дому |
Управление образования Общеобразовательные учреждения |
Всего |
014 |
0702 |
04 2 01 87820 |
339 360,00 |
169 680,00 |
169 680,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
федер. бюджет |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
областной бюджет |
|
|
|
339 360,00 |
169 680,00 |
169 680,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
городской бюджет |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
внебюджетные источники |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
2.1.5. |
Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в мунициапальных дошкольных образовательных организациях и муниципальных общеобразовательных организациях, общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях |
Управление образования Общеобразовательные учреждения |
Всего |
014 |
0702 |
04 2 01 88500 |
586 766 446,50 |
287 918 931,90 |
298 847 514,60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
федер. бюджет |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
областной бюджет |
|
|
|
586 766 446,50 |
287 918 931,90 |
298 847 514,60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
городской бюджет |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
внебюджетные источники |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
2.1.6 |
Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях (в части финансового обеспечения материальных средств для осуществления государственного полномочия) |
Управление образования Общеобразовательные учреждения |
Всего |
014 |
0702 |
04 2 01 88530 |
529 684,35 |
255 854,05 |
273 830,30 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
федер. бюджет |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
областной бюджет |
|
|
|
529 684,35 |
255 854,05 |
273 830,30 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
городской бюджет |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
внебюджетные источники |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
2.1.7 |
Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях |
Управление образования Общеобразовательные учреждения |
Всего |
014 |
0702 |
04 2 01 R3040 |
52 968 435,00 |
25 585 405,00 |
27 383 030,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
федер. бюджет |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
областной бюджет |
|
|
|
52 968 435,00 |
25 585 405,00 |
27 383 030,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
городской бюджет |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
внебюджетные источники |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
2.1.8 |
Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими отдельных расходных обязательств |
Управление образования Общеобразовательные учреждения |
Всего |
014 |
0702 |
04 2 01 S7710 |
50 724 766,94 |
20 586 514,13 |
23 710 744,75 |
1 071 251,34 |
1 071 251,34 |
1 071 251,34 |
1 071 251,34 |
1 071 251,34 |
1 071 251,34 |
федер. бюджет |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
областной бюджет |
|
|
|
42 397 286,00 |
19 675 693,00 |
22 721 593,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
городской бюджет |
|
|
|
8 327 480,94 |
910 821,13 |
989 151,75 |
1 071 251,34 |
1 071 251,34 |
1 071 251,34 |
1 071 251,34 |
1 071 251,34 |
1 071 251,34 |
|||
внебюджетные источники |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
2.2. |
Основное мероприятие "Содержание и развитие муниципальных учреждений" |
Управление образования Общеобразовательные учреждения |
Всего |
014 |
0702 |
04 2 02 00000 |
59 814 654,29 |
28 249 151,85 |
5 100 590,16 |
5 696 929,83 |
6 313 596,49 |
3 613 596,49 |
3 613 596,49 |
3 613 596,49 |
3 613 596,49 |
федер.бюджет |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
областной бюджет |
|
|
|
11 593 800,00 |
9 593 800,00 |
2 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
городской бюджет |
|
|
|
38 730 200,29 |
16 160 024,85 |
605 263,16 |
5 396 929,83 |
3 313 596,49 |
3 313 596,49 |
3 313 596,49 |
3 313 596,49 |
3 313 596,49 |
|||
внебюджетные источники |
|
|
|
9 490 654,00 |
2 495 327,00 |
2 495 327,00 |
300 000,00 |
3 000 000,00 |
300 000,00 |
300 000,00 |
300 000,00 |
300 000,00 |
|||
2.2.1. |
Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений |
Управление образования Общеобразовательные учреждения |
Всего |
014 |
0702 |
04 2 02 22940 |
28 750 937,19 |
18 255 610,19 |
2 995 327,00 |
800 000,00 |
3 500 000,00 |
800 000,00 |
800 000,00 |
800 000,00 |
800 000,00 |
федер.бюджет |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
областной бюджет |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
городской бюджет |
|
|
|
19 260 283,19 |
15 760 283,19 |
500 000,00 |
500 000,00 |
500 000,00 |
500 000,00 |
500 000,00 |
500 000,00 |
500 000,00 |
|||
внебюджетные источники |
|
|
|
9 490 654,00 |
2 495 327,00 |
2 495 327,00 |
300 000,00 |
3 000 000,00 |
300 000,00 |
300 000,00 |
300 000,00 |
300 000,00 |
|||
2.2.2. |
Модернизация систем общего образования |
Управление образования Общеобразовательные учреждения |
Всего |
014 |
0702 |
04 2 02 S0920 |
14 583 333,32 |
0,00 |
0,00 |
4 166 666,67 |
2 083 333,33 |
2 083 333,33 |
2 083 333,33 |
2 083 333,33 |
2 083 333,33 |
федер. бюджет |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
областной бюджет |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
городской бюджет |
|
|
|
14 583 333,32 |
0,00 |
0,00 |
4 166 666,67 |
2 083 333,33 |
2 083 333,33 |
2 083 333,33 |
2 083 333,33 |
2 083 333,33 |
|||
внебюджетные источники |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
2.2.3. |
Проведение мероприятий по противопожарной и антитеррористической защищенности муниципальных образовательных организаций |
Управление образования Общеобразовательные учреждения |
Всего |
014 |
0702 |
04 2 02 S8490 |
9 160 208,31 |
7 910 208,33 |
0,00 |
208 333,33 |
208 333,33 |
208 333,33 |
208 333,33 |
208 333,33 |
208 333,33 |
федер. бюджет |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
областной бюджет |
|
|
|
7 593 800,00 |
7 593 800,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
городской бюджет |
|
|
|
1 566 408,31 |
316 408,33 |
0,00 |
208 333,33 |
208 333,33 |
208 333,33 |
208 333,33 |
208 333,33 |
208 333,33 |
|||
внебюджетные источники |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
2.2.4 |
Проведение мероприятий по энергосбережению в части замены в образовательных организациях деревянных окон на металлопластиковые. |
Управление образования Общеобразовательные учреждения |
Всего |
014 |
0702 |
04 2 02 S8560 |
2 500 000,02 |
0,00 |
0,00 |
416 666,67 |
416 666,67 |
416 666,67 |
416 666,67 |
416 666,67 |
416 666,67 |
федер. бюджет |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
областной бюджет |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
городской бюджет |
|
|
|
2 500 000,02 |
0,00 |
0,00 |
416 666,67 |
416 666,67 |
416 666,67 |
416 666,67 |
416 666,67 |
416 666,67 |
|||
внебюджетные источники |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
2.2.5 |
Организация и проведение мероприятий по благоустройству территорий общеобразовательных организаций |
Управление образования Общеобразовательные учреждения |
Всего |
014 |
0702 |
04 2 02 S8570 |
4 820 175,45 |
2 083 333,33 |
2 105 263,16 |
105 263,16 |
105 263,16 |
105 263,16 |
105 263,16 |
105 263,16 |
105 263,16 |
федер. бюджет |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
областной бюджет |
|
|
|
4 000 000,00 |
2 000 000,00 |
2 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
городской бюджет |
|
|
|
820 175,45 |
83 333,33 |
105 263,16 |
105 263,16 |
105 263,16 |
105 263,16 |
105 263,16 |
105 263,16 |
105 263,16 |
|||
внебюджетные источники |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
2.3. |
Основное мероприятие Обеспечение поддержки детей с особыми потребностями |
Управление образования Общеобразовательные учреждения |
Всего |
014 |
0702 |
04 2 03 00000 |
11 994 884,11 |
1 957 729,00 |
2 005 826,44 |
1 338 554,78 |
1 338 554,78 |
1 338 554,78 |
1 338 554,78 |
1 338 554,78 |
1 338 554,78 |
федер. бюджет |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
областной бюджет |
014 |
0702 |
04 2 03 S7620 |
1 442 609,63 |
725 081,28 |
717 528,35 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
городской бюджет |
014 |
0702 |
04 2 03 22950 04 2 03 22960 04 2 03 S7620 |
10 552 274,48 |
1 232 647,72 |
1 288 298,09 |
1 338 554,78 |
1 338 554,78 |
1 338 554,78 |
1 338 554,78 |
1 338 554,78 |
1 338 554,78 |
|||
внебюджетные источники |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
2.3.1. |
Мероприятия, направленные на укрепление здоровья детей и подростков, в том числе с ограниченными возможностями |
Управление образования Общеобразовательные учреждения |
Всего |
014 |
0702 |
04 2 03 22950 |
5 969 321,15 |
699 836,00 |
727 829,44 |
756 942,62 |
756 942,62 |
756 942,62 |
756 942,62 |
756 942,62 |
756 942,62 |
федер. бюджет |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
областной бюджет |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
городской бюджет |
|
|
|
5 969 321,15 |
699 836,00 |
727 829,44 |
756 942,62 |
756 942,62 |
756 942,62 |
756 942,62 |
756 942,62 |
756 942,62 |
|||
внебюджетные источники |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
2.3.2. |
Мероприятия по выявлению, развитию и поддержке одаренных детей |
Управление образования Общеобразовательные учреждения |
Всего |
014 |
0702 |
04 2 03 22960 |
4 286 976,96 |
502 600,00 |
522 704,00 |
543 612,16 |
543 612,16 |
543 612,16 |
543 612,16 |
543 612,16 |
543 612,16 |
федер. бюджет |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
областной бюджет |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
городской бюджет |
|
|
|
4 286 976,96 |
502 600,00 |
522 704,00 |
543 612,16 |
543 612,16 |
543 612,16 |
543 612,16 |
543 612,16 |
543 612,16 |
|||
внебюджетные источники |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
2.3.3. |
Обеспечение бесплатным двухразовым питанием детей с ограниченными возможностями здоровья обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях |
Управление образования Общеобразовательные учреждения |
Всего |
014 |
0702 |
04 2 03 S7620 |
1 738 586,00 |
755 293,00 |
755 293,00 |
38 000,00 |
38 000,00 |
38 000,00 |
38 000,00 |
38 000,00 |
38 000,00 |
федер. бюджет |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
областной бюджет |
|
|
|
1 442 609,63 |
725 081,28 |
717 528,35 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
городской бюджет |
|
|
|
295 976,37 |
30 211,72 |
37 764,65 |
38 000,00 |
38 000,00 |
38 000,00 |
38 000,00 |
38 000,00 |
38 000,00 |
|||
внебюджетные источники |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
2.4. |
Основное мероприятие "Создание условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения внутри зданий" |
Управление образования Общеобразовательные учреждения |
Всего |
014 |
0702 |
04 2 06 24440 |
1 204 452,00 |
504 452,00 |
100 000,00 |
100 000,00 |
100 000,00 |
100 000,00 |
100 000,00 |
100 000,00 |
100 000,00 |
федер. бюджет |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
областной бюджет |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
городской бюджет |
|
|
|
1 204 452,00 |
504 452,00 |
100 000,00 |
100 000,00 |
100 000,00 |
100 000,00 |
100 000,00 |
100 000,00 |
100 000,00 |
|||
внебюджетные источники |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
2.4.1. |
Создание условий для инклюзивного образования детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья |
Управление образования Общеобразовательные учреждения |
Всего |
014 |
0702 |
04 2 06 24440 |
1 204 452,00 |
504 452,00 |
100 000,00 |
100 000,00 |
100 000,00 |
100 000,00 |
100 000,00 |
100 000,00 |
100 000,00 |
федер. бюджет |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
областной бюджет |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
городской бюджет |
|
|
|
1 204 452,00 |
504 452,00 |
100 000,00 |
100 000,00 |
100 000,00 |
100 000,00 |
100 000,00 |
100 000,00 |
100 000,00 |
|||
внебюджетные источники |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
2.5. |
Основное мероприятие "Гарантии и компенсации лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях" |
Управление образования Общеобразовательные учреждения |
Всего |
014 |
0702 |
04 2 05 00000 |
130 558 980,80 |
16 319 872,60 |
16 319 872,60 |
16 319 872,60 |
16 319 872,60 |
16 319 872,60 |
16 319 872,60 |
16 319 872,60 |
16 319 872,60 |
федер. бюджет |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
областной бюджет |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
городской бюджет |
|
|
|
130 558 980,80 |
16 319 872,60 |
16 319 872,60 |
16 319 872,60 |
16 319 872,60 |
16 319 872,60 |
16 319 872,60 |
16 319 872,60 |
16 319 872,60 |
|||
внебюджетные источники |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
2.5.1. |
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно и расходов, связанных с переездом, лицам, заключившим трудовые договоры о работе в органах местного самоуправления, муниципальных учреждениях, и работникам указанных органов, учреждений. |
Управление образования Общеобразовательные учреждения |
Всего |
014 |
0702 |
04 2 05 22860 |
130 558 980,80 |
16 319 872,60 |
16 319 872,60 |
16 319 872,60 |
16 319 872,60 |
16 319 872,60 |
16 319 872,60 |
16 319 872,60 |
16 319 872,60 |
федер. бюджет |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
областной бюджет |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
городской бюджет |
|
|
|
130 558 980,80 |
16 319 872,60 |
16 319 872,60 |
16 319 872,60 |
16 319 872,60 |
16 319 872,60 |
16 319 872,60 |
16 319 872,60 |
16 319 872,60 |
|||
внебюджетные источники |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
3. |
Подпрограмма "Развитие дополнительного образования" |
Управление образования, МОБУ ДОД "ЦДТ", МОБУ СОШ N 6 |
Всего |
014 |
0703 |
04 00 0 00000 |
483 151 740,81 |
88 435 214,82 |
84 914 108,07 |
49 976 582,03 |
51 130 667,09 |
50 576 582,03 |
50 576 582,03 |
55 240 033,42 |
52 301 971,31 |
федер. бюджет |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
областной бюджет |
|
|
|
60 826 684,00 |
30 361 792,00 |
30 464 892,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
городской бюджет |
|
|
|
383 473 228,30 |
49 018 971,43 |
45 394 764,68 |
48 176 582,03 |
48 176 582,03 |
48 176 582,03 |
48 176 582,03 |
48 176 582,03 |
48 176 582,03 |
|||
внебюджетные источники |
|
|
|
38 851 828,51 |
9 054 451,39 |
9 054 451,39 |
1 800 000,00 |
2 954 085,06 |
2 400 000,00 |
2 400 000,00 |
7 063 451,39 |
4 125 389,28 |
|||
3.1. |
Основное мероприятие "Повышение эффективности деятельности муниципальных учреждений образования" |
Управление образования МОБУ ДОД "ЦДТ" МОБУ СОШ N 6 |
Всего |
014 |
0703 |
04 3 01 00000 |
434 732 455,10 |
74 149 041,47 |
75 945 846,43 |
45 782 440,25 |
46 936 525,31 |
46 382 440,25 |
46 382 440,25 |
51 045 891,64 |
48 107 829,53 |
федер. бюджет |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
областной бюджет |
|
|
|
60 826 684,00 |
30 361 792,00 |
30 464 892,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
городской бюджет |
|
|
|
348 240 948,59 |
40 726 301,08 |
42 420 006,04 |
44 182 440,25 |
44 182 440,25 |
44 182 440,25 |
44 182 440,25 |
44 182 440,25 |
44 182 440,25 |
|||
внебюджетные источники |
|
|
|
25 664 822,51 |
3 060 948,39 |
3 060 948,39 |
1 600 000,00 |
2 754 085,06 |
2 200 000,00 |
2 200 000,00 |
6 863 451,39 |
3 925 389,28 |
|||
3.1.1. |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений |
Управление образования МОБУ ДОД "ЦДТ" МОБУ СОШ N 6 |
Всего |
014 |
0703 |
04 3 01 22840 |
184 545 015,12 |
21 687 870,24 |
22 432 947,11 |
21 746 878,67 |
22 900 963,73 |
22 346 878,67 |
22 346 878,67 |
27 010 330,06 |
24 072 267,95 |
федер. бюджет |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
областной бюджет |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
городской бюджет |
|
|
|
158 880 192,61 |
18 626 921,85 |
19 371 998,72 |
20 146 878,67 |
20 146 878,67 |
20 146 878,67 |
20 146 878,67 |
20 146 878,67 |
20 146 878,67 |
|||
внебюджетные источники |
|
|
|
25 664 822,51 |
3 060 948,39 |
3 060 948,39 |
1 600 000,00 |
2 754 085,06 |
2 200 000,00 |
2 200 000,00 |
6 863 451,39 |
3 925 389,28 |
|||
3.1.2. |
Обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей |
Управление образования МОБУ ДОД "ЦДТ" МОБУ СОШ N 6 |
Всего |
014 |
0703 |
04 3 01 24340 |
176 510 526,54 |
20 693 880,90 |
21 521 636,14 |
22 382 501,58 |
22 382 501,58 |
22 382 501,58 |
22 382 501,58 |
22 382 501,58 |
22 382 501,58 |
федер. бюджет |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
областной бюджет |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
городской бюджет |
|
|
|
176 510 526,54 |
20 693 880,90 |
21 521 636,14 |
22 382 501,58 |
22 382 501,58 |
22 382 501,58 |
22 382 501,58 |
22 382 501,58 |
22 382 501,58 |
|||
внебюджетные источники |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
3.1.3. |
Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими отдельных расходных обязательств |
Управление образования МОБУ ДОД "ЦДТ" МОБУ СОШ N 6 |
Всего |
014 |
0703 |
04 3 01 S7710 |
73 676 913,44 |
31 767 290,33 |
31 991 263,18 |
1 653 059,99 |
1 653 059,99 |
1 653 059,99 |
1 653 059,99 |
1 653 059,99 |
1 653 059,99 |
федер. бюджет |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
областной бюджет |
|
|
|
60 826 684,00 |
30 361 792,00 |
30 464 892,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
городской бюджет |
|
|
|
12 850 229,44 |
1 405 498,33 |
1 526 371,18 |
1 653 059,99 |
1 653 059,99 |
1 653 059,99 |
1 653 059,99 |
1 653 059,99 |
1 653 059,99 |
|||
внебюджетные источники |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
3.2. |
Основное мероприятие "Содержание и развитие муниципальных учреждений" |
Управление образования МОБУ ДОД "ЦДТ" МОБУ СОШ N 6 |
Всего |
014 |
0703 |
04 3 02 00000 |
26 123 555,35 |
11 530 052,35 |
6 193 503,00 |
1 400 000,00 |
1 400 000,00 |
1 400 000,00 |
1 400 000,00 |
1 400 000,00 |
1 400 000,00 |
федер. бюджет |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
областной бюджет |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
городской бюджет |
|
|
|
12 936 549,35 |
5 536 549,35 |
200 000,00 |
1 200 000,00 |
1 200 000,00 |
1 200 000,00 |
1 200 000,00 |
1 200 000,00 |
1 200 000,00 |
|||
внебюджетные источники |
|
|
|
13 187 006,00 |
5 993 503,00 |
5 993 503,00 |
200 000,00 |
200 000,00 |
200 000,00 |
200 000,00 |
200 000,00 |
200 000,00 |
|||
3.2.1. |
Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений |
Управление образования МОБУ ДОД "ЦДТ" МОБУ СОШ N 6 |
Всего |
014 |
0703 |
04 3 02 22940 |
20 123 555,35 |
11 530 052,35 |
6 193 503,00 |
400 000,00 |
400 000,00 |
400 000,00 |
400 000,00 |
400 000,00 |
400 000,00 |
федер. бюджет |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
областной бюджет |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
городской бюджет |
|
|
|
6 936 549,35 |
5 536 549,35 |
200 000,00 |
200 000,00 |
200 000,00 |
200 000,00 |
200 000,00 |
200 000,00 |
200 000,00 |
|||
внебюджетные источники |
|
|
|
13 187 006,00 |
5 993 503,00 |
5 993 503,00 |
200 000,00 |
200 000,00 |
200 000,00 |
200 000,00 |
200 000,00 |
200 000,00 |
|||
3.2.2. |
Проведение мероприятий по противопожарной и антитеррористической защищенности муниципальных образовательных организаций |
Управление образования МОБУ ДОД "ЦДТ" МОБУ СОШ N 6 |
Всего |
014 |
0703 |
04 3 02 S8490 |
6 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
1 000 000,00 |
1 000 000,00 |
1 000 000,00 |
1 000 000,00 |
1 000 000,00 |
1 000 000,00 |
федер. бюджет |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
областной бюджет |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
городской бюджет |
|
|
|
6 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
1 000 000,00 |
1 000 000,00 |
1 000 000,00 |
1 000 000,00 |
1 000 000,00 |
1 000 000,00 |
|||
внебюджетные источники |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
3.3. |
Основное мероприятие "Обеспечение поддержки детей с особыми потребностями" |
Управление образования МОБУ ДОД "ЦДТ" МОБУ СОШ N 6 |
Всего |
014 |
0703 |
04 3 03 00000 |
3 974 290,35 |
465 941,00 |
484 578,64 |
503 961,79 |
503 961,79 |
503 961,79 |
503 961,79 |
503 961,79 |
503 961,79 |
федер. бюджет |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
областной бюджет |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
городской бюджет |
|
|
|
3 974 290,35 |
465 941,00 |
484 578,64 |
503 961,79 |
503 961,79 |
503 961,79 |
503 961,79 |
503 961,79 |
503 961,79 |
|||
внебюджетные источники |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
3.3.1. |
Мероприятия по выявлению, развитию и поддержке одаренных детей |
Управление образования МОБУ ДОД "ЦДТ" МОБУ СОШ N 6 |
Всего |
014 |
0703 |
04 3 03 22960 |
3 974 290,35 |
465 941,00 |
484 578,64 |
503 961,79 |
503 961,79 |
503 961,79 |
503 961,79 |
503 961,79 |
503 961,79 |
федер. бюджет |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
областной бюджет |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
городской бюджет |
|
|
|
3 974 290,35 |
465 941,00 |
484 578,64 |
503 961,79 |
503 961,79 |
503 961,79 |
503 961,79 |
503 961,79 |
503 961,79 |
|||
внебюджетные источники |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
3.4. |
Основное мероприятие "Гарантии и компенсации лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях" |
Управление образования МОБУ ДОД "ЦДТ" МОБУ СОШ N 6 |
Всего |
014 |
0703 |
04 3 04 00000 |
18 321 440,00 |
2 290 180,00 |
2 290 180,00 |
2 290 180,00 |
2 290 180,00 |
2 290 180,00 |
2 290 180,00 |
2 290 180,00 |
2 290 180,00 |
федер. бюджет |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
областной бюджет |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
городской бюджет |
|
|
|
18 321 440,00 |
2 290 180,00 |
2 290 180,00 |
2 290 180,00 |
2 290 180,00 |
2 290 180,00 |
2 290 180,00 |
2 290 180,00 |
2 290 180,00 |
|||
внебюджетные источники |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
3.4.1. |
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно и расходов, связанных с переездом, лицам, заключившим трудовые договоры о работе в органах местного самоуправления, муниципальных учреждениях, и работникам указанных органов, учреждений. |
Управление образования МОБУ ДОД "ЦДТ" МОБУ СОШ N 6 |
Всего |
014 |
0703 |
04 3 04 22860 |
18 321 440,00 |
2 290 180,00 |
2 290 180,00 |
2 290 180,00 |
2 290 180,00 |
2 290 180,00 |
2 290 180,00 |
2 290 180,00 |
2 290 180,00 |
федер. бюджет |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
областной бюджет |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
городской бюджет |
|
|
|
18 321 440,00 |
2 290 180,00 |
2 290 180,00 |
2 290 180,00 |
2 290 180,00 |
2 290 180,00 |
2 290 180,00 |
2 290 180,00 |
2 290 180,00 |
|||
внебюджетные источники |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
4. |
Подпрограмма "Обеспечение безопасного и качественного отдыха и оздоровления детей" |
Управление образования
|
Всего |
014 |
0707 |
04 4 00 00000 |
38 419 594,00 |
8 852 198,43 |
9 011 274,56 |
4 061 138,88 |
3 255 698,88 |
3 276 498,88 |
3 298 130,88 |
3 320 628,16 |
3 344 025,33 |
федер.бюджет |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
областной бюджет |
|
|
|
7 853 556,47 |
3 942 239,57 |
3 911 316,90 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
городской бюджет |
|
|
|
24 067 149,80 |
3 349 958,86 |
3 477 557,66 |
3 561 138,88 |
2 735 698,88 |
2 735 698,88 |
2 735 698,88 |
2 735 698,88 |
2 735 698,88 |
|||
внебюджетные источники |
|
|
|
6 498 887,73 |
1 560 000,00 |
1 622 400,00 |
500 000,00 |
520 000,00 |
540 800,00 |
562 432,00 |
584 929,28 |
608 326,45 |
|||
Управление образования |
Всего |
|
|
|
30 134 002,96 |
7 816 499,55 |
7 975 575,68 |
3 025 440,00 |
2 220 000,00 |
2 240 800,00 |
2 262 432,00 |
2 284 929,28 |
2 308 326,45 |
||
федер. бюджет |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
областной бюджет |
|
|
|
7 853 556,47 |
3 942 239,57 |
3 911 316,90 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
городской бюджет |
|
|
|
15 781 558,76 |
2 314 259,98 |
2 441 858,78 |
2 525 440,00 |
1 700 000,00 |
1 700 000,00 |
1 700 000,00 |
1 700 000,00 |
1 700 000,00 |
|||
внебюджетные источники |
|
|
|
6 498 887,73 |
1 560 000,00 |
1 622 400,00 |
500 000,00 |
520 000,00 |
540 800,00 |
562 432,00 |
584 929,28 |
608 326,45 |
|||
Управление молодежной и семейной политики, физической культуры и спорта, |
Всего |
|
|
|
8 285 591,04 |
1 035 698,88 |
1 035 698,88 |
1 035 698,88 |
1 035 698,88 |
1 035 698,88 |
1 035 698,88 |
1 035 698,88 |
1 035 698,88 |
||
федер. бюджет |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
областной бюджет |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
городской бюджет |
|
|
|
8 285 591,04 |
1 035 698,88 |
1 035 698,88 |
1 035 698,88 |
1 035 698,88 |
1 035 698,88 |
1 035 698,88 |
1 035 698,88 |
1 035 698,88 |
|||
внебюджетные источники |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
4.1. |
Основное мероприятие "Организация и обеспечение проведения оздоровительной кампании детей" |
Управление образования |
Всего |
014 |
0707 |
04 4 01 00000 |
30 134 002,96 |
7 816 499,55 |
7 975 575,68 |
3 025 440,00 |
2 220 000,00 |
2 240 800,00 |
2 262 432,00 |
2 284 929,28 |
2 308 326,45 |
федер. бюджет |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
областной бюджет |
|
|
|
7 853 556,47 |
3 942 239,57 |
3 911 316,90 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
городской бюджет |
|
|
|
15 781 558,76 |
2 314 259,98 |
2 441 858,78 |
2 525 440,00 |
1 700 000,00 |
1 700 000,00 |
1 700 000,00 |
1 700 000,00 |
1 700 000,00 |
|||
внебюджетные источники |
|
|
|
6 498 887,73 |
1 560 000,00 |
1 622 400,00 |
500 000,00 |
520 000,00 |
540 800,00 |
562 432,00 |
584 929,28 |
608 326,45 |
|||
4.1.1. |
Частичная оплата стоимости путевок для детей работающих граждан и организации отдыха и оздоровления детей в каникулярное время |
|
Всего |
014 |
0707 |
04 4 01 S7500 |
9 423 675,23 |
4 106 499,55 |
4 117 175,68 |
200 000,00 |
200 000,00 |
200 000,00 |
200 000,00 |
200 000,00 |
200 000,00 |
федер. бюджет |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
областной бюджет |
|
|
|
7 853 556,47 |
3 942 239,57 |
3 911 316,90 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
городской бюджет |
|
|
|
1 570 118,76 |
164 259,98 |
205 858,78 |
200 000,00 |
200 000,00 |
200 000,00 |
200 000,00 |
200 000,00 |
200 000,00 |
|||
внебюджетные источники |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
4.1.2. |
Совершенствование методов организации, инфраструктуры и форм отдыха и оздоровления детей |
|
Всего |
014 |
0707 |
04 4 01 23860 |
20 710 327,73 |
3 710 000,00 |
3 858 400,00 |
2 825 440,00 |
2 020 000,00 |
2 040 800,00 |
2 062 432,00 |
2 084 929,28 |
2 108 326,45 |
федер. бюджет |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
областной бюджет |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
городской бюджет |
|
|
|
14 211 440,00 |
2 150 000,00 |
2 236 000,00 |
2 325 440,00 |
1 500 000,00 |
1 500 000,00 |
1 500 000,00 |
1 500 000,00 |
1 500 000,00 |
|||
внебюджетные источники |
|
|
|
6 498 887,73 |
1 560 000,00 |
1 622 400,00 |
500 000,00 |
520 000,00 |
540 800,00 |
562 432,00 |
584 929,28 |
608 326,45 |
|||
4.1.3. |
Временное трудоустройство несовершеннолетних граждан в летний период |
Управление молодежной и семейной политики, физической культуры и спорта |
Всего |
|
0707 |
04 4 01 22990 |
8 285 591,04 |
1 035 698,88 |
1 035 698,88 |
1 035 698,88 |
1 035 698,88 |
1 035 698,88 |
1 035 698,88 |
1 035 698,88 |
1 035 698,88 |
федер. бюджет |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
областной бюджет |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
городской бюджет |
|
|
|
8 285 591,04 |
1 035 698,88 |
1 035 698,88 |
1 035 698,88 |
1 035 698,88 |
1 035 698,88 |
1 035 698,88 |
1 035 698,88 |
1 035 698,88 |
|||
внебюджетные источники |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
5. |
Подпрограмма "Социальная политика в сфере образования" |
Управление образования Образовательные учреждения |
Всего |
014 |
0701 0702 1004 1006 |
04 5 00 00000 |
151 712 373,78 |
56 739 693,81 |
46 170 233,05 |
7 466 906,56 |
7 631 661,50 |
7 936 927,96 |
8 254 405,08 |
8 584 581,28 |
8 927 964,54 |
федер. бюджет |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
областной бюджет |
|
|
|
85 650 060,12 |
42 813 391,07 |
42 836 669,05 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
городской бюджет |
|
|
|
66 062 313,66 |
13 926 302,74 |
3 333 564,00 |
7 466 906,56 |
7 631 661,50 |
7 936 927,96 |
8 254 405,08 |
8 584 581,28 |
8 927 964,54 |
|||
внебюджетные источники |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
5.1. |
Основное мероприятие "Оказание социальной поддержки отдельным категориям граждан" |
Управление образования Образовательные учреждения |
Всего |
014 |
0701 0702 1004 1006 |
04 5 01 00000 |
151 712 373,78 |
56 739 693,81 |
46 170 233,05 |
7 466 906,56 |
7 631 661,50 |
7 936 927,96 |
8 254 405,08 |
8 584 581,28 |
8 927 964,54 |
федер. бюджет |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
областной бюджет |
|
|
|
85 650 060,12 |
42 813 391,07 |
42 836 669,05 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
городской бюджет |
|
|
|
66 062 313,67 |
13 926 302,74 |
3 333 564,00 |
7 466 906,56 |
7 631 661,50 |
7 936 927,96 |
8 254 405,08 |
8 584 581,28 |
8 927 964,54 |
|||
внебюджетные источники |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
5.1.1. |
Социальная поддержка по оплате за присмотр и уход за ребенком (родительская плата) в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях в натуральной форме путем снижения размера платы за присмотр и уход за ребенком (родительская плата) в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях с последующим направлением средств на приобретение продуктов питания |
Управление образования Образовательные учреждения |
Всего |
014 |
0701 |
04 5 01 23000 |
37 252 854,59 |
10 720 952,74 |
0,00 |
4 000 000,00 |
4 160 000,00 |
4 326 400,00 |
4 499 456,00 |
4 679 434,24 |
4 866 611,61 |
федер. бюджет |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
областной бюджет |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
городской бюджет |
|
|
|
37 252 854,59 |
10 720 952,74 |
0,00 |
4 000 000,00 |
4 160 000,00 |
4 326 400,00 |
4 499 456,00 |
4 679 434,24 |
4 866 611,61 |
|||
внебюджетные источники |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
5.1.2. |
Социальная поддержка в натуральной форме малообеспеченным семьям путем освобождения платы за питание для учащихся общеобразовательных учреждений в дни посещения занятий в общеобразовательных учреждениях с последующим направлением средств на приобретение продуктов питания |
Управление образования Образовательные учреждения |
Всего |
014 |
0702 |
04 5 01 23010 |
28 809 459,07 |
3 205 350,00 |
3 333 564,00 |
3 466 906,56 |
3 471 661,50 |
3 610 527,96 |
3 754 949,08 |
3 905 147,04 |
4 061 352,93 |
федер. бюджет |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
областной бюджет |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
городской бюджет |
|
|
|
28 809 459,07 |
3 205 350,00 |
3 333 564,00 |
3 466 906,56 |
3 471 661,50 |
3 610 527,96 |
3 754 949,08 |
3 905 147,04 |
4 061 352,93 |
|||
внебюджетные источники |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
5.1.3. |
Финансовое обеспечение государственных полномочий Амурской области по назначению и выплате денежной выплаты при передаче ребенка на воспитание в семью |
Управление образования Образовательные учреждения |
Всего |
014 |
1004 |
04 5 01 11020 |
1 101 244,24 |
543 772,15 |
557 472,09 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
федер. бюджет |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
областной бюджет |
|
|
|
1 101 244,24 |
543 772,15 |
557 472,09 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
городской бюджет |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
внебюджетные источники |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
5.1.4. |
Финансовое обеспечение государственных полномочий по выплатам лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, достигшим 18 лет, но продолжающим обучение в муниципальной общеобразовательной организации, до окончания обучения |
Управление образования Образовательные учреждения |
Всего |
014 |
1004 |
04 5 01 70000 |
156 757,74 |
78 378,87 |
78 378,87 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
федер.бюджет |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
областной бюджет |
|
|
|
156 757,74 |
78 378,87 |
78 378,87 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
городской бюджет |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
внебюджетные источники |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
5.1.5. |
Выплата компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования |
Управление образования Образовательные учреждения |
Всего |
014 |
1004 |
04 5 01 87250 |
60 102 170,88 |
30 046 296,42 |
30 055 874,46 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
федер. бюджет |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
областной бюджет |
|
|
|
60 102 170,88 |
30 046 296,42 |
30 055 874,46 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
городской бюджет |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
внебюджетные источники |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
5.1.6. |
Финансовое обеспечение государственных полномочий Амурской области по выплате денежных средств на содержание детей, находящихся в семьях опекунов (попечителей) и в приемных семьях, а также вознаграждения приемным родителям (родителю) |
Управление образования Образовательные учреждения |
Всего |
014 |
1004 |
04 5 01 87700 |
19 491 587,26 |
9 745 793,63 |
9 745 793,63 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
федер. бюджет |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
областной бюджет |
|
|
|
19 491 587,26 |
9 745 793,63 |
9 745 793,63 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
городской бюджет |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
внебюджетные источники |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
5.1.7. |
Финансовое обеспечение государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних лиц |
Управление образования Образовательные учреждения |
Всего |
014 |
1006 |
04 5 01 87300 |
4 798 300,00 |
2 399 150,00 |
2 399 150,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
федер. бюджет |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
областной бюджет |
|
|
|
4 798 300,00 |
2 399 150,00 |
2 399 150,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
городской бюджет |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
внебюджетные источники |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
6. |
Подпрограмма "Обеспечение эффективного управления отраслью" |
Управление образования МБУ "ИМК" МБУ "ЦБ УО" МБУ "ГХО УО" |
Всего |
014 |
0709 1003 |
04 6 00 00000 |
292 400 400,91 |
15 342 490,94 |
12 551 486,18 |
13 247 649,45 |
47 091 334,82 |
48 609 590,30 |
50 188 576,01 |
51 830 721,14 |
53 538 552,08 |
федер. бюджет |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
областной бюджет |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
городской бюджет |
|
|
|
278 879 893,15 |
13 652 427,47 |
10 861 422,71 |
11 557 585,98 |
45 401 271,35 |
46 919 526,83 |
48 498 512,54 |
50 140 657,67 |
51 848 488,61 |
|||
внебюджетные источники |
|
|
|
13 520 507,76 |
1 690 063,47 |
1 690 063,47 |
1 690 063,47 |
1 690 063,47 |
1 690 063,47 |
1 690 063,47 |
1 690 063,47 |
1 690 063,47 |
|||
6.1. |
Основное мероприятие "Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления" |
Управление образования МБУ "ИМК" МБУ "ЦБ УО" МБУ "ГХО УО" |
Всего |
014 |
0709 |
04 6 01 00000 |
7 787 859,16 |
913 039,20 |
949 560,77 |
987 543,20 |
987 543,20 |
987 543,20 |
987 543,20 |
987 543,20 |
987 543,20 |
федер.бюджет |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
областной бюджет |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
городской бюджет |
|
|
|
7 787 859,16 |
913 039,20 |
949 560,77 |
987 543,20 |
987 543,20 |
987 543,20 |
987 543,20 |
987 543,20 |
987 543,20 |
|||
внебюджетные источники |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
6.1.1. |
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления |
Управление образования МБУ "ИМК" МБУ "ЦБ УО" МБУ "ГХО УО" |
Всего |
014 |
0709 |
04 6 01 22850 |
7 787 859,16 |
913 039,20 |
949 560,77 |
987 543,20 |
987 543,20 |
987 543,20 |
987 543,20 |
987 543,20 |
987 543,20 |
федер.бюджет |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
областной бюджет |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
городской бюджет |
|
|
|
7 787 859,16 |
913 039,20 |
949 560,77 |
987 543,20 |
987 543,20 |
987 543,20 |
987 543,20 |
987 543,20 |
987 543,20 |
|||
внебюджетные источники |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
6.2. |
Основное мероприятие "Повышение эффективности деятельности муниципальных учреждений образования" |
Управление образования МБУ "ИМК" МБУ "ЦБ УО" МБУ "ГХО УО" |
Всего |
014 |
0709 |
04 6 02 00000 |
230 684 103,90 |
5 081 226,63 |
5 233 323,59 |
5 891 504,43 |
39 735 189,80 |
41 253 445,28 |
42 832 430,99 |
44 474 576,12 |
46 182 407,06 |
федер.бюджет |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
областной бюджет |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
городской бюджет |
|
|
|
220 453 682,69 |
3 802 423,98 |
3 954 520,94 |
4 612 701,78 |
38 456 387,15 |
39 974 642,63 |
41 553 628,34 |
43 195 773,47 |
44 903 604,41 |
|||
внебюджетные источники |
|
|
|
10 230 421,20 |
1 278 802,65 |
1 278 802,65 |
1 278 802,65 |
1 278 802,65 |
1 278 802,65 |
1 278 802,65 |
1 278 802,65 |
1 278 802,65 |
|||
6.2.1. |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений |
Управление образования МБУ "ИМК" МБУ "ЦБ УО" МБУ "ГХО УО" |
Всего |
014 |
0709 |
04 6 02 22840 |
227 684 103,90 |
5 081 226,63 |
5 233 323,59 |
5 391 504,43 |
39 235 189,80 |
40 753 445,28 |
42 332 430,99 |
43 974 576,12 |
45 682 407,06 |
федер.бюджет |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
областной бюджет |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
городской бюджет |
|
|
|
217 453 682,70 |
3 802 423,98 |
3 954 520,94 |
4 112 701,78 |
37 956 387,15 |
39 474 642,63 |
41 053 628,34 |
42 695 773,47 |
44 403 604,41 |
|||
внебюджетные источники |
|
|
|
10 230 421,20 |
1 278 802,65 |
1 278 802,65 |
1 278 802,65 |
1 278 802,65 |
1 278 802,65 |
1 278 802,65 |
1 278 802,65 |
1 278 802,65 |
|||
6.2.2. |
Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими отдельных расходных обязательств |
Управление образования МБУ "ИМК" МБУ "ЦБ УО" МБУ "ГХО УО" |
Всего |
014 |
0709 |
04 6 02 S7710 |
3 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
500 000,00 |
500 000,00 |
500 000,00 |
500 000,00 |
500 000,00 |
500 000,00 |
федер.бюджет |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
областной бюджет |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
городской бюджет |
|
|
|
3 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
500 000,00 |
500 000,00 |
500 000,00 |
500 000,00 |
500 000,00 |
500 000,00 |
|||
внебюджетные источники |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
6.3. |
Основное мероприятие "Содержание и развитие муниципальных учреждений" |
Управление образования МБУ "ИМК" МБУ "ЦБ УО" МБУ "ГХО УО" |
Всего |
014 |
0709 |
04 6 03 00000 |
6 269 709,85 |
3 390 884,11 |
411 260,82 |
411 260,82 |
411 260,82 |
411 260,82 |
411 260,82 |
411 260,82 |
411 260,82 |
федер.бюджет |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
областной бюджет |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
городской бюджет |
|
|
|
2 979 623,29 |
2 979 623,29 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
внебюджетные источники |
|
|
|
3 290 086,56 |
411 260,82 |
411 260,82 |
411 260,82 |
411 260,82 |
411 260,82 |
411 260,82 |
411 260,82 |
411 260,82 |
|||
6.3.1. |
Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений |
Управление образования МБУ "ИМК" МБУ "ЦБ УО" МБУ "ГХО УО" |
Всего |
014 |
0709 |
04 6 03 22940 |
6 269 709,85 |
3 390 884,11 |
411 260,82 |
411 260,82 |
411 260,82 |
411 260,82 |
411 260,82 |
411 260,82 |
411 260,82 |
федер.бюджет |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
областной бюджет |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
городской бюджет |
|
|
|
2 979 623,29 |
2 979 623,29 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
внебюджетные источники |
|
|
|
3 290 086,56 |
411 260,82 |
411 260,82 |
411 260,82 |
411 260,82 |
411 260,82 |
411 260,82 |
411 260,82 |
411 260,82 |
|||
6.4. |
Основное мероприятие "Гарантии и компенсации лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях" |
Управление образования МБУ "ИМК" МБУ "ЦБ УО" МБУ "ГХО УО" |
Всего |
014 |
0709 |
04 6 05 00000 |
39 210 728,00 |
4 901 341,00 |
4 901 341,00 |
4 901 341,00 |
4 901 341,00 |
4 901 341,00 |
4 901 341,00 |
4 901 341,00 |
4 901 341,00 |
федер.бюджет |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
областной бюджет |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
городской бюджет |
|
|
|
39 210 728,00 |
4 901 341,00 |
4 901 341,00 |
4 901 341,00 |
4 901 341,00 |
4 901 341,00 |
4 901 341,00 |
4 901 341,00 |
4 901 341,00 |
|||
внебюджетные источники |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
6.4.1. |
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно и расходов, связанных с переездом, лицам, заключившим трудовые договоры о работе в органах местного самоуправления, муниципальных учреждениях, и работникам указанных органов, учреждений. |
Управление образования МБУ "ИМК" МБУ "ЦБ УО" МБУ "ГХО УО" |
Всего |
014 |
0709 |
04 6 05 22860 |
39 210 728,00 |
4 901 341,00 |
4 901 341,00 |
4 901 341,00 |
4 901 341,00 |
4 901 341,00 |
4 901 341,00 |
4 901 341,00 |
4 901 341,00 |
федер.бюджет |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
областной бюджет |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
городской бюджет |
|
|
|
39 210 728,00 |
4 901 341,00 |
4 901 341,00 |
4 901 341,00 |
4 901 341,00 |
4 901 341,00 |
4 901 341,00 |
4 901 341,00 |
4 901 341,00 |
|||
внебюджетные источники |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
6.5. |
Основное мероприятие "Обеспечение поддержки детей с особыми потребностями" |
Управление образования МБУ "ИМК" МБУ "ЦБ УО" МБУ "ГХО УО" |
Всего |
014 |
1003 |
04 6 00 00000 |
8 448 000,00 |
1 056 000,00 |
1 056 000,00 |
1 056 000,00 |
1 056 000,00 |
1 056 000,00 |
1 056 000,00 |
1 056 000,00 |
1 056 000,00 |
федер.бюджет |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
областной бюджет |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
городской бюджет |
|
|
|
8 448 000,00 |
1 056 000,00 |
1 056 000,00 |
1 056 000,00 |
1 056 000,00 |
1 056 000,00 |
1 056 000,00 |
1 056 000,00 |
1 056 000,00 |
|||
внебюджетные источники |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
6.5.1. |
Ежемесячная денежная выплата семьям, имеющим детей-инвалидов |
Управление образования МБУ "ИМК" МБУ "ЦБ УО" МБУ "ГХО УО" |
Всего |
014 |
1003 |
04 6 06 23190 |
3 648 000,00 |
456 000,00 |
456 000,00 |
456 000,00 |
456 000,00 |
456 000,00 |
456 000,00 |
456 000,00 |
456 000,00 |
федер.бюджет |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
областной бюджет |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
городской бюджет |
|
|
|
3 648 000,00 |
456 000,00 |
456 000,00 |
456 000,00 |
456 000,00 |
456 000,00 |
456 000,00 |
456 000,00 |
456 000,00 |
|||
внебюджетные источники |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
6.5.2. |
Ежемесячная денежная выплата одаренным детям |
Управление образования МБУ "ИМК" МБУ "ЦБ УО" МБУ "ГХО УО" |
Всего |
014 |
1003 |
04 6 06 23830 |
4 800 000,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
федер.бюджет |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
областной бюджет |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
городской бюджет |
|
|
|
4 800 000,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
|||
внебюджетные источники |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Постановление Администрации города Тынды Амурской области от 25 августа 2022 г. N 1669 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие образования в городе Тынде"
Вступает в силу с 1 января 2023 г.
Текст постановления опубликован в газете "Авангард" от 7 сентября 2022 г. N 17
В настоящий документ внесены изменения следующими документами:
Постановление Администрации города Тынды Амурской области от 29 ноября 2024 г. N 2195
Изменения вступают в силу с 13 декабря 2024 г.
Постановление Администрации города Тынды Амурской области от 13 сентября 2024 г. N 1670
Изменения вступают в силу с 1 октября 2024 г.
Постановление Администрации города Тынды Амурской области от 1 июля 2024 г. N 1165
Изменения вступают в силу с 18 июля 2024 г.
Постановление Администрации города Тынды Амурской области от 26 апреля 2024 г. N 772
Изменения вступают в силу с 9 мая 2024 г.
Постановление Администрации города Тынды Амурской области от 12 февраля 2024 г. N 243
Изменения вступают в силу с 27 февраля 2024 г.
Постановление Администрации города Тынды Амурской области от 24 января 2024 г. N 108
Изменения вступают в силу с 30 января 2024 г.
Постановление Администрации города Тынды Амурской области от 4 декабря 2023 г. N 2324
Изменения вступают в силу с 15 декабря 2023 г.
Постановление Администрации города Тынды Амурской области от 13 октября 2023 г. N 1896
Изменения вступают в силу с 21 октября 2023 г.
Постановление Администрации города Тынды Амурской области от 22 июня 2023 г. N 925
Изменения вступают в силу с 13 июля 2023 г.
Постановление Администрации города Тынды Амурской области от 12 мая 2023 г. N 702
Изменения вступают в силу с 19 мая 2023 г.
Постановление Администрации города Тынды Амурской области от 13 апреля 2023 г. N 546
Изменения вступают в силу с 25 апреля 2023 г.
Постановление Администрации города Тынды Амурской области от 16 марта 2023 г. N 336
Изменения вступают в силу с 21 марта 2023 г.
Постановление Администрации города Тынды Амурской области от 20 февраля 2023 г. N 236
Изменения вступают в силу с 23 февраля 2023 г.
Постановление Администрации города Тынды Амурской области от 3 февраля 2023 г. N 146
Изменения вступают в силу с 14 февраля 2023 г.
Постановление Администрации города Тынды Амурской области от 14 октября 2022 г. N 1939
Изменения вступают в силу с 28 октября 2022 г.