14 октября 2022 г., 3, 20 февраля, 16 марта, 13 апреля, 12 мая, 22 июня, 13 октября, 4 декабря 2023 г., 24 января, 12 февраля, 26 апреля, 1 июля, 13 сентября, 29 ноября 2024 г.
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации статья 179, постановлением Администрации города Тынды от 07.05.2014 N 1337 "Об утверждении порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации, а также проведения оценки эффективности", в целях обеспечения динамичного развития системы образования города, способствующей реализации главных приоритетов в процессе обучения и воспитания: качества, доступности, эффективности, безопасности в образовательных учреждениях города Тынды Амурской области, Администрация города Тынды
постановляет:
1. Утвердить муниципальную программу "Развитие образования в городе Тынде".
2. Опубликовать настоящее постановление в официальном периодическом печатном издании города Тынды газете "Авангард" и разместить на официальном сайте Администрации города Тынды в сети "Интернет".
3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2023 года.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации города Тынды по вопросам социальной сферы и реализации общественных инициатив П.М. Козменчука.
Исполняющий обязанности главы Администрации города Тынды |
П.М. Козменчук |
Утверждена
постановлением
Администрации города Тынды
от 25 августа 2022 г. N 1669
Муниципальная программа
"Развитие образования в городе Тынде"
14 октября 2022 г., 3, 20 февраля, 16 марта, 13 апреля, 12 мая, 22 июня, 13 октября, 4 декабря 2023 г., 24 января, 12 февраля, 26 апреля, 1 июля, 13 сентября, 29 ноября 2024 г.
Паспорт изменен с 13 декабря 2024 г. - Постановление Администрации города Тынды Амурской области от 29 ноября 2024 г. N 2195
Паспорт
муниципальной программы "Развитие образования в городе Тынде"
Наименование муниципальной программы |
Муниципальная программа "Развитие образования в городе Тынде" (далее - Программа) |
|||||
Координатор муниципальной программы |
Управление образования Администрации города Тынды. |
|||||
Координаторы подпрограмм (при наличии) |
Управление образования Администрации города Тынды, Управление молодежной и семейной политики, физической культуры и спорта. |
|||||
Участники муниципальной программы (при наличии) |
Управление образования Администрации города Тынды |
|||||
Цель муниципальной программы |
Обеспечение доступности качественного образования, соответствующее современным требованиям развития и потребностям общества и каждого жителя города Тынды |
|||||
Задачи муниципальной программы |
1. Создание, развитие инфраструктуры и условий для обеспечения доступности услуг дошкольного, общего и дополнительного образования детей 2. Совершенствование деятельности по защите прав детей на отдых, оздоровление. 3. Реализация мер по социальной поддержке отдельных категорий граждан. 4. Создание условий для эффективного управления системой образования в городе. |
|||||
Перечень основных мероприятий муниципальной программы или перечень подпрограмм |
1. Подпрограмма "Развитие дошкольного образования" 2. Подпрограмма "Развитие общего образования" 3. Подпрограмма "Развитие дополнительного образования". 4. Подпрограмма "Обеспечение безопасного и качественного отдыха и оздоровления детей" 5. Подпрограмма "Социальная политика в сфере образования". 6. Подпрограмма "Обеспечение эффективного управления отраслью". |
|||||
Этапы (при их наличии) и сроки реализации муниципальной программы |
2023 - 2030 годы
|
|||||
Объемы и источники финансирования муниципальной программы |
Годы |
Всего |
Городской бюджет |
Областной бюджет |
Федеральный бюджет |
Внебюджетные средства |
2023 |
1 145 071 076,18 |
240 072 495,72 |
784 164 024,35 |
0 |
120 834 556,11 |
|
2024 |
1 366 523 964,47 |
458 419 870,01 |
725 737 362,81 |
0 |
182 366 731,65 |
|
2025 |
1 425 931 545,94 |
365 965 760.58 |
931 290 285.36 |
108495500,00 |
20 180 000,00 |
|
2026 |
1 115 489 521,81 |
352 253 016,94 |
743 056 504,87 |
0 |
20 180 000,00 |
|
2027 |
392 534 113,03 |
273 598 869,15 |
58 004 380,41 |
0 |
60 930 863,47 |
|
2028 |
396 740 668,99 |
275 495 331,98 |
60 292 841,54 |
0 |
60 952 495,47 |
|
2029 |
405 778 938,58 |
277 467 653,31 |
62 672 841,13 |
0 |
65 638 444,14 |
|
2030 |
407 385 524,80 |
279 513 704,91 |
65 148 040,69 |
0 |
62 723 779,20 |
|
Итого |
6 655 455 353,80 |
2 522 786 702,60 |
3 430 366 281,16 |
108495500,00 |
593 806 870,04 |
|
Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы |
В период до 2030 года в рамках реализации мероприятий муниципальной программы планируется достичь следующих показателей: 1. Численность населения в возрасте 7 - 18 лет, охваченного образованием, в общей численности населения в возрасте 7 - 18 лет составит 88,2%. 2. Доступность дошкольного образования будет сохранена и обеспечена на 100%. 3. Создание условий для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями в образовательных организациях, к концу 2030 составит 100%. 4. Работники в сфере образования, в возрасте от 25 до 65 лет, прошедших повышение квалификации и (или) профессиональную подготовку составит ежегодно 30% |
2. Характеристика сферы реализации муниципальной программы
В период 2015 - 2021 год реализация мероприятий направленных на развитие системы образования в городе Тында, осуществлялась в соответствии с постановлением Администрации города Тынды от 23.09.2014 N 3436 "Об утверждении муниципальной программы "Развития образования в городе Тынде на 2015 - 2024 годы", что дало возможность существенно улучшить условия организации образовательного процесса, повысить благоустройство и комфортность образовательных организаций, начать модернизацию основ системы образования, направленных на повышение качества образования в условиях эффективного использования денежных средств.
В городе функционирует 12 образовательных организаций (5 - общеобразовательных организаций; 6-дошкольных образовательных организаций; 1-дополнительная организация). В общеобразовательных организациях обучаются 4282 обучающихся, дошкольные организации посещают 1871 воспитанник, дополнительным образованием охвачены 2832 человека. Уровень доступности дошкольного образования составляет 100%.
Потребность родителей в предоставлении услуг дошкольного образования обеспечивается на 100 процентов. В дошкольных организациях работают 89 группы, что на 5 групп меньше предыдущего года (2020 год - 94 группы; 2019 год - 107 групп), в которых воспитываются 1805 детей (2020 год - 1925 детей; 2019 год - 2 035 детей). В детских садах, кроме общеобразовательных групп, работают 5 компенсирующие группы: 2 группы - для детей с нарушениями зрения, 2 - для детей-инвалидов, 1 - для детей с ОВЗ, 2 группы круглосуточного пребывания.
Охват дошкольным образованием в 2021 году составил 75,1 процентов (2020 год - 82,6 процента; 2019 года - 81,3 процента). На конец 2021 года спрос на предоставление мест в дошкольные учреждения в электронной очереди города составляет 328 человек (2020 год 320 человек; 2019 года 471 человек).
Значительно улучшилось информационно-техническое оснащение дошкольных организаций. Дошкольные образовательные организации города пополнились новой компьютерной техникой и специализированным оборудованием для песочной терапии, для обучения воспитанников по "БОС-технологии", "STEM-технологии". В МДОБУ ДС N 3 "Радуга", МДОАУ ДС N 7 "Золушка", МДОБУ ДС N 11 "Белоснежка", МДОБУ ЦРР-ДС N 12 "Непоседы" развёрнуты мобильные автомобильные городки с дистанционным управлением.
В соответствии с приказами Минпросвещения России от 31.05.2021 N 286 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования" и от 31.05.2021 N 287 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования" с сентября 2022 году вводятся на федеральном уровне новые образовательные стандарты, ориентированных на компетентностный подход. Предстоит большая работа по переходу на новые федеральные государственные образовательные стандарты, замене учебной и учебно-методической литературы, соответствующему повышению квалификации педагогических работников.
Облик школ, как по форме, так и по содержанию, должен значительно измениться. Они должны стать центром не только образовательного образования, но и самоподготовки, занятий творчеством и спортом. Предстоит существенным образом улучшить систему горячего питания, оснащенность спортивных залов кабинетов и многое другое. В каждом образовательной организации должна быть создана адаптивная безбарьерная среда, позволяющая обеспечить дополнительную интеграцию детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов.
На базе центра детского творчества реализуются профессиональная подготовка по направлениям: водитель категории "В", повар 3 разряда, парикмахер 3 разряда.
С целью создания и поддержания единой региональной системы непрерывного педагогического образования, обеспечивающей качественную и эффективную подготовку педагогических работников для образовательных организаций Амурской области и субъектов ДФО на базе МОБУ ДО ЦДТ на основании договора о сетевом взаимодействии с БГПУ функционирует "Педагогический класс", где обучающиеся знакомятся с основами педагогической деятельности (педагогика, психология) и после успешной сдачи экзаменов получают свидетельство "Организатор детского досуга".
Педагоги дополнительного образования ЦДТ активизируют все силы, знания, мудрость, которые помогают осуществлять задачу нравственного и патриотического воспитания цифрового поколения, обеспечивая УСПЕХ каждого ребёнка. Функционируют организации РДШ и "Юнармия". На конец 2021 года в РДШ насчитывается 2112 человек, в Юнармии - 601.
Важным фактором развития здорового организма является организация летнего отдыха детей и подростков. Ежегодно на базах общеобразовательных организациях, Спортшколах и на базе центра детского творчества организуются лагеря с дневным пребыванием детей, различные профильные смены и туристические походы, которые охватывают свыше 1000 детей разного возраста от 6,6 до 13 лет.
За последние 3 года в связи с принятием участия в различных проектах и мероприятиях в образовательных организациях произошли значительные изменения, а именно:
- в рамках мероприятия "Модернизация общеобразовательных учреждений" сделано благоустройство спортивных площадок на базе МОБУ СОШ N 7, МОБУ Лицей N 8, в 2022 году спортивная площадка будет сделана на базе МОБУ СОШ N 6. В 2020 году на базе МОБУ СОШ N 2 началось строительство "Автогородка".
- в рамках мероприятия по энергосбережению в части замены в образовательных организациях деревянных окон на металлопластиковые в МОАУ ГИМНАЗИЯ N 2, МДОАУ ДС N 7, МДОБУ ДС N 3 произошла их замена.
- в рамках мероприятий по противопожарной и антитеррористической защищенности муниципальных образовательных организаций в образовательных организациях происходит замена видеонаблюдения, пожарной сигнализации, частичная замена ограждений, приобретены металлоискатели, установлена системы контроля управления доступа в общеобразовательных организациях и многое другое.
- в рамках улучшения качества питания в общеобразовательных организациях и в рамках исполнения распоряжения Правительства Амурской области от 03.07.2020 N 211-р "Об утверждении Перечня мероприятий ("Дорожной карты") по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях Амурской области, обеспечивающих охват 100 процентов от числа таких обучающихся в указанных образовательных организациях" произведено оснащение общеобразовательных организаций новым материально-техническим оборудованием в рамках модернизации пищеблоков. В организации поступили: плиты электрические, посудомоечные машины, мясорубки, картофелечистки, машины для переработки овощей, мебель (стулья, столы), мармиты, миксер планетарный, электрокипятильники, разделочные производственные столы, предмоечные столы, подставки и др.
- в рамках мероприятия по благоустройству территорий общеобразовательных организаций в МОАУ ГИМНАЗИЯ N 2 произведено благоустройство прилегающей территории в 2021 году, а в 2022 году в данном мероприятии примет участие МОБУ СОШ N 7.
В рамках реализации федеральных проектов по формированию новой образовательной среды, идет апробация применения механизмов сетевой формы организации образовательного процесса. Создание условий для перехода к современной цифровой образовательной среде, возможность использовать каждой школой общеобразовательный ресурс сети Интернет, внедрение на базе школ программ дополнительного образования по формированию у обучающихся базовых навыков программирования, что является направлением федерального проекта "Цифровая образовательная среда" национального проекта "Образование". Благодаря федеральному проекту "Современная школа" национального проекта "Образование" в общеобразовательных организациях были созданы Центры образования цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста" в 2020 году. С 2021 года на базе организаций созданы и будут создаваться до 2023 года Центры образования естественно-научной и технологической направленности. Целями создания Центров "точка роста" является совершенствование условий для повышения качества образования в общеобразовательных организациях, расширение возможностей обучающихся в освоении учебных предметов соответствующих направленностей, программ дополнительного образования, а также для практической отработки учебного материала по учебным предметам.
Ежегодно к новому учебному году в образовательных организациях происходит частичный текущий ремонт кабинетов, замена оконных блоков в спортивных залах, замена системы отопления, ремонт туалетных комнат, столовых, пищеблоков и многое другое, что позволяет создавать и улучшать условия в образовательных организациях. В соответствии с этим организации начинают соответствовать современным требованиям и потребностям участников образовательного процесса.
Реализация программы позволит создать условий, соответствующие новым требованиям новых федеральных государственных образовательных стандартов в общеобразовательных организациях города, обеспечивающие равные возможности для современного качественного образования, повысить удовлетворенность населения качеством предоставляемых образовательных услуг.
3. Цели и задачи муниципальной программы
Основной целью программы является обеспечение доступности качественного образования, соответствующее современным требованиям развития и потребностям общества и каждого жителя города Тынды
Задачами муниципальной программы являются:
1. Создание, развитие инфраструктуры и условий для обеспечения доступности услуг дошкольного, общего и дополнительного образования детей.
2. Совершенствование деятельности по защите прав детей на отдых, оздоровление.
3. Реализация мер по социальной поддержке отдельных категорий граждан.
4. Создание условий для эффективного управления системой образования в городе.
Цели и задачи муниципальной программы соответствуют приоритетам государственной политики и Стратегии социально-экономического развития муниципального образования города Тынды на период до 2030 года, иных стратегических документов федерального или регионального уровня, федеральных и региональных проектов в рамках национальных проектов, исходя из положений нормативных правовых актов Российской Федерации и Амурской области.
Проблемы, задачи и результаты реализации муниципальной программы отражены в приложении N 1 к настоящей Программе.
4. Описание системы программных мероприятий
Достижение цели и решение задач программы обеспечиваются за счёт реализации программных мероприятий, которые систематизированы в шесть подпрограмм:
"Развитие дошкольного образования";
"Развитие общего образования";
"Развитие дополнительного образования";
"Обеспечение безопасного и качественного отдыха и оздоровления детей";
"Социальная политика в сфере образования";
"Обеспечение эффективного управления отраслью".
Все подпрограммы направлены на достижение цели муниципальной программы: обеспечение доступности качественного образования, соответствующее современным требованиям развития и потребностям общества и каждого жителя города Тынды
Включение подпрограмм в муниципальную программу связано с особенностями структуры системы образования города Тынды и ключевыми задачами ее развития по реализации прав граждан.
Подпрограммы состоят из основных мероприятий, которые отражают актуальные и перспективные направления государственной и муниципальной политики в сфере образования города Тынды и Амурской области, в том числе:
меры по формированию и финансовому обеспечению муниципального задания на реализацию образовательных программ;
основные направления развития дошкольного, общего и дополнительного образования и планируемые к реализации механизмы стимулирования их развития;
проведение традиционных и формирование новых городских и областных мероприятий, направленных на развитие творческой, научной составляющей деятельности обучающихся.
Кроме того, при формировании основных мероприятий учитывались изменения, отраженные в Федеральном законе "Об образовании в Российской Федерации", и мероприятия, которые необходимо осуществить с целью его реализации, а также мероприятия по обеспечению реализации муниципальной программы.
Система основных мероприятий и плановых показателей реализации муниципальной программы представлены в приложении N 2 к настоящей Программе.
5. Ресурсное обеспечение муниципальной программы
Определение объемов финансирования обусловлено оценкой вклада в решение задач Программы, объемом средств городского бюджета, а также возможностью привлечения для реализации мероприятий средств федерального и областного бюджета.
Основным источником финансирования программы являются средства городского бюджета. Объем финансового обеспечения на реализацию программы подлежит ежегодному уточнению в рамках подготовки проекта решения "О городском бюджете" на очередной финансовый год и плановый период.
Информация о ресурсном обеспечении реализации муниципальной программы из различных источников финансирования представлена в приложении N 3 к настоящей Программе.
6. Планируемые показатели эффективности муниципальной программы
Значение плановых показателей эффективности реализации муниципальной Программы в 2023 - 2030 годах приведены в приложении N 2 к муниципальной Программе.
Уровень реализации муниципальной Программы в целом предлагается оценивать с помощью следующих целевых показателей и методики их расчета:
показатель 1 "Удельный вес численности населения в возрасте 7 - 18 лет, охваченного образованием, в общей численности населения в возрасте 7 - 18 лет" (НОО) рассчитывается по формуле:
НОО=Но/Нв100% , где:
Но - среднесписочная численность обучающихся 7 - 18 лет в образовательных организациях города, за исключением организаций дополнительного образования;
Нв - численность населения города в возрасте 7 - 18 лет согласно данным Росстата;
показатель 2 "Доступность дошкольного образования (отношение численности детей определенной возрастной группы, посещающих в текущем учебном году организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми, к сумме указанной численности и численности детей соответствующей возрастной группы, находящихся в очереди на получение в текущем учебном году мест в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми)" (ДДО) рассчитывается по формуле:
ДДО=До/(Дв-Дш)100% , где:
До - численность детей 3 - 7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования;
Дв - численность детей области в возрасте 3 - 7 лет согласно данным Росстата;
Дш - численность детей в возрасте 6 - 7 лет, обучающихся в школе;
показатель 3 "Количество для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья получающих в образовательных организациях необходимых условий для обучения и воспитания"
показатель 4 "Доля работающих в сфере образования, в возрасте от 25 до 65 лет, прошедших повышение квалификации и (или) профессиональную подготовку, в общей численности работающих граждан этой возрастной группы" (ДПП) рассчитывается по формуле:
ДПП=РПП/Рв100% , где:
РПП - численность работающих в сфере образования граждан в возрасте от 25 до 65 лет, прошедших повышение квалификации и (или) профессиональную подготовку;
Рв - численность работающих в сфере образования граждан в возрасте от 25 до 65 лет;
7. Подпрограмма
"Развитие дошкольного образования"
14 октября 2022 г., 3, 20 февраля, 13 апреля, 12 мая, 22 июня, 13 октября, 4 декабря 2023 г., 24 января, 12 февраля, 26 апреля, 1 июля, 13 сентября, 29 ноября 2024 г.
Раздел 7.1 изменен с 13 декабря 2024 г. - Постановление Администрации города Тынды Амурской области от 29 ноября 2024 г. N 2195
7.1. Паспорт подпрограммы
Наименование подпрограммы |
Развитие дошкольного образования |
|||||
Координатор подпрограммы |
Управление образования Администрации города Тынды |
|||||
Участники муниципальной подпрограммы |
Управление образования Администрации города Тынды |
|||||
Цель подпрограммы |
Создание, развитие инфраструктуры и условий для обеспечения доступности предоставления общедоступного и качественного дошкольного образования |
|||||
Задачи подпрограммы |
1. Создание необходимых условий для повышения эффективности деятельности педагогических работников. 2. Обновление содержания и обеспечение материально-технических и кадровых ресурсов в соответствии с современными требованиями. 3. Исполнение и предоставление государственных гарантий и компенсаций для работников и педагогов, работающих в образовательных учреждениях. 4. Создание условий для инклюзивного образования детей с ограниченными возможностями здоровья. |
|||||
Перечень основных мероприятий подпрограммы |
1. Повышение эффективности деятельности муниципальных учреждений образования". 2. Содержание и развитие муниципальных учреждений. 3. Гарантии и компенсации лицам, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях. 4. Создание условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения внутри зданий. |
|||||
Этапы (при наличии) и сроки реализации подпрограммы |
2023 - 2030 годы, этапы не выделяются |
|||||
Объемы и источники финансирования подпрограммы |
Годы |
Всего |
Городской бюджет |
Областной бюджет |
Федеральный бюджет |
Внебюджетные средства |
2023 |
468 920 411,47 |
88 128 338,22 |
272 484 451,41 |
0 |
108 307 621,84 |
|
2024 |
550 776 534,27 |
183 587 428,15 |
239 577 814,54 |
0 |
127 611 291,58 |
|
2025 |
415 928 340,92 |
157 080 988,40 |
258 847 352,52 |
0 |
0,00 |
|
2026 |
424 785 229,86 |
157 856 501,25 |
266 928 728,61 |
0 |
0,00 |
|
2027 |
134 219 487,02 |
93 219 487,02 |
0 |
0 |
41 000 000,00 |
|
2028 |
134 219 487,02 |
93 219 487,02 |
0 |
0 |
41 000 000,00 |
|
2029 |
134 219 487,02 |
93 219 487,02 |
0 |
0 |
41 000 000,00 |
|
2030 |
134 219 487,02 |
93 219 487,02 |
0 |
0 |
41 000 000,00 |
|
Итого |
2 397 288 464,60 |
959 531 204,10 |
1 037 838 347,08 |
0,0 |
399 918 913,42 |
|
Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы |
1. До 86% увеличится удельный вес численность детей в возрасте от 0 до 3 лет, охваченных программами раннего развития. 2. Доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных дошкольных образовательных организаций, составит 100%. |
7.2. Характеристика сферы реализации подпрограммы
Муниципальная система образования города Тынды представлена 6 дошкольными образовательными учреждениями (3 - детских сада комбинированного вида, 2 - общеразвивающего вида, 1 - центр развития ребенка) и 1 учреждением дополнительного образования детей.
В городе продолжают развиваться вариативные формы дошкольного образования: в МДОБУ ДС N 6 "Черемушка" ЦИПР по адаптации маленьких детей "Ступеньки"; в МОДБУ ДС N 5 - ЦИПР "Будь как дома!"; в МДОБУ ДС N 11 ЦИПР семейной адаптации "СЕМЬ-Я". В МДОБУ ДС N 3 "Радуга" ведет свою работу "Беби-клуб", где была оказана дистанционная помощь 27 семьям малышей.
На базе МДОБУ ДС N 6 Г. ТЫНДЫ реализуется проект "Смартека" в рамках в оборудованных свободных помещениях: музыкального и физкультурного залов. Наполняемость группы 6 - 10 человек. В соответствии с возрастом дети делятся на две группы: с 1 года до 2 лет, с 2 до 3 лет. Основными задачами является:
Содействовать решению проблемы ранней социализации детей раннего возраста (от 1 года до 3 лет), позволяющей обеспечить успешную адаптацию ребенка к условиям дошкольного учреждения.
Формировать навыки приобретения первого опыта общения ребёнка в детском коллективе.
Формировать у родителей умение использовать эффективные игровые приёмы во взаимодействии с малышом.
Оказывать консультативную помощь родителям (законным представителям) по проблемам воспитания и развития детей раннего возраста.
Способствовать созданию единого стиля воспитания и общения с ребёнком в дошкольном учреждении и семье.
МДОАУ "Детский сад N 7 "Золушка" вошло в реализацию проекта по парциальной программе дошкольного образования "От Фрёбеля до робота: растим будущих инженеров" института изучения детства, семьи и воспитания Российской академии образования. На базе организации в 2020 - 2021 учебном году создан региональный ресурсный центр по теме "Внедрение парциальной модульной образовательной программы дошкольного образования "От Фрёбеля до робота".
В дошкольных организация - 26 детей с ОВЗ (2020 год - 47 человек) из них 17 человек посещает МДОАУ ДС N 7 "Золушка" (2020 год - 41 человек).
Реализация основных мероприятий подпрограммы (приложение 2) направлены на обеспечение обновления структуры и содержания образования, в том числе на развитие различных форм получения структуры и содержания образования, в том числе на развитие различных форм получения дошкольного образования, создание условий для безопасного и комфортного пребывания в дошкольных образовательных организациях.
7.3. Цели, задачи подпрограммы
Основной целью подпрограммы является создание, развитие инфраструктуры и условий для обеспечения доступности предоставления общедоступного и качественного дошкольного образования.
Задачами муниципальной подпрограммы являются:
1. Создание необходимых условий для повышения эффективности деятельности педагогических работников.
2. Обновление содержания и обеспечение материально-технических и кадровых ресурсов в соответствии с современными требованиями.
3. Исполнение и предоставление государственных гарантий и компенсаций для работников и педагогов, работающих в образовательных учреждениях.
4. Создание условий для инклюзивного образования детей с ограниченными возможностями здоровья.
Подраздел 7.4 изменен с 27 февраля 2024 г. - Постановление Администрации города Тынды Амурской области от 12 февраля 2024 г. N 243
7.4. Описание системы подпрограммных мероприятий
Настоящая подпрограмма содержит 4 основных мероприятия, направленных на решение задач подпрограммы:
1. Основное мероприятие "Повышение эффективности деятельности муниципальных учреждений образования" включают следующие мероприятия:
1.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений направлено на обеспечение доступности и высокого качества образовательных услуг дошкольного образования.
1.2. Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях и муниципальных общеобразовательных организациях, общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях. Для решения задачи увеличения охвата услугами дошкольного образования в рамках данного мероприятия предполагаются обеспечение внедрения ФГОС дошкольного общего образования, реализация мер по формированию современной качественной предметно-развивающей среды в дошкольных образовательных организациях.
1.3 Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими отдельных расходных обязательств. В рамках мероприятия осуществляются расходы на заработную плату всем работникам дошкольных образовательных учреждений.
2. Основное мероприятие "Содержание и развитие муниципальных учреждений" включает следующие мероприятия:
2.1. Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений. В рамках данного мероприятия планируется укрепления материально-технической базы дошкольных образовательных организаций в период с 2023 по 2030 годы
2.2. Модернизация региональных систем дошкольного образования. Предусмотрена реконструкция, капитальный и текущий ремонт зданий дошкольных образовательных организаций за счет областного бюджета.
2.3. Благоустройство территорий дошкольных образовательных организаций, направлено на приобретение, доставку, монтаж игровых комплексов (игрового оборудования), малых архитектурных форм для благоустройства территории в дошкольных образовательных организациях и общеобразовательных организациях, реализующих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования. В 2025 году мероприятия запланированы на базе МДОБУ ДС N 5, МДОАУ ДС N 7, МДОБУ ДС N 11.
2.4. Проведение мероприятий по противопожарной и антитеррористической защищенности муниципальных образовательных организаций. В рамках мероприятия предоставляются субсидии из областного бюджета на софинансирование мероприятий по противопожарной и антитеррористической защищенности муниципальных образовательных организаций (на приобретение, монтаж, модернизацию пожарной сигнализации в образовательных организациях, принятие мер по инженерно-технической защите муниципальных образовательных организаций (приобретение, установку, модернизацию систем видеонаблюдения, стационарных и ручных металлоискателей, ограждение периметра объекта, приобретение, установку, модернизацию систем оповещения). В 2024 году запланировано проведение мероприятий на базе МДОБУ ДС N 3, МДОБУ ДС N 5, МДОАУ ДС N 7.
2.5. Проведение мероприятий по энергосбережению в части замены в образовательных организациях деревянных окон на металлопластиковые, направлено на улучшение условий осуществления образовательной деятельности путем проведения замены оконных блоков и ремонта системы вентиляции (снижение тепловых потерь ограждающих конструкций зданий и сооружений, повышение коэффициента естественной освещенности школьных кабинетов, снижение среднегодового показателя заболеваемости обучающихся гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями). В 2024 году мероприятия будут проведены на базе МДОБУ ДС N 3.
3. Основное мероприятие "Гарантия и компенсации лицам, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях".
3.1. Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно расходов, связанных с переездом, лицам, заканчивающим трудовые договоры о работе в органах местного самоуправления, муниципальных учреждениях, и работникам указанных органов, учреждений.
Мероприятие направлено на компенсацию расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно и возмещение расходов, связанных с переездом из районов Крайнего Севера для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностям, и не работающих членов их семей.
4. Основное мероприятие "Создание условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения внутри зданий".
4.1. Создание условий для инклюзивного образования детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья. Создание в организации условий для инклюзивного образования детей-инвалидов, включая создание универсальной безбарьерной среды для беспрепятственного доступа и оснащение организаций специальным оборудованием.
7.5. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Основным источником финансирования подпрограммы являются средства городского бюджета. Объем финансового обеспечения на реализацию программы подлежит ежегодному уточнению в рамках подготовки проекта решения "О городском бюджете" на очередной финансовый год и плановый период.
Информация о ресурсном обеспечении реализации муниципальной программы из различных источников финансирования представлена в приложении N 3 к настоящей Программе.
7.6. Планируемые показатели эффективности реализации подпрограммы
Уровень реализации муниципальной программы в целом предлагается оценивать с помощью следующих целевых показателей:
показатель 1 "Удельный вес численности детей в возрасте от 0 до 3 лет, охваченных программами раннего развития, в общей численности детей соответствующего возраста" (Впрр) рассчитывается по формуле:
Впрр=Чпрр/Чо100% , где:
Чпрр - численность детей в возрасте от 0 до 3 лет, охваченных программами раннего развития;
Чо - численность детей в возрасте от 0 до 3 лет;
показатель 2. "Доля муниципальных дошкольных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных дошкольных организаций" (Дсто) рассчитывается по формуле:
Дсто=Чсто/Чоу100% , где:
Чсто - число муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения;
Чоу - число муниципальных общеобразовательных организаций;
Система плановых показателей реализации настоящей подпрограммы отражена в составе приложения N 2 к муниципальной программе.
8. Подпрограмма
"Развитие общего образования"
14 октября 2022 г., 3, 20 февраля, 16 марта, 13 апреля, 12 мая, 22 июня, 13 октября, 4 декабря 2023 г., 24 января, 12 февраля, 26 апреля, 1 июля, 13 сентября, 29 ноября 2024 г.
Раздел 8.1 изменен с 13 декабря 2024 г. - Постановление Администрации города Тынды Амурской области от 29 ноября 2024 г. N 2195
8.1. Паспорт подпрограммы
Наименование подпрограммы |
Развитие общего образования |
|||||
Координатор подпрограммы |
Управление образования Администрации города Тынды |
|||||
Участники муниципальной подпрограммы |
Управление образования Администрации города Тынды |
|||||
Цель подпрограммы |
Создание, развитие инфраструктуры и условий для обеспечения доступности предоставления общедоступного и качественного общего образования |
|||||
Задачи подпрограммы |
1. Создание необходимых условий для повышения эффективности деятельности педагогических работников. 2. Обновление содержания и обеспечение материально-технических и кадровых ресурсов в соответствии с современными требованиями. 3. Предоставление меры социальной поддержки для обучающихся с особыми потребностями. 4. Создание условий для инклюзивного образования детей с ограниченными возможностями здоровья. 5. Исполнение и предоставление государственных гарантий и компенсаций для работников и педагогов, работающих в образовательных учреждениях. |
|||||
Перечень основных мероприятий подпрограммы |
1. Повышение эффективности деятельности муниципальных учреждений образования. 2. Содержание и развитие муниципальных учреждений. 3. Обеспечение поддержки детей с особыми потребностями. 4. Создание условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения внутри зданий 5. Гарантии и компенсации лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях. |
|||||
Этапы (при наличии) и сроки реализации подпрограммы |
2023 - 2030 годы, этапы не выделяются |
|||||
Объемы и источники финансирования подпрограммы |
Годы |
Всего |
Городской бюджет |
Областной бюджет |
Федеральный бюджет |
Внебюджетные средства |
2023 |
492 515 850,45 |
74 313 739,97 |
411 821 300,97 |
0 |
6 380 809,51 |
|
2024 |
597 536 160,59 |
117 975 700,17 |
433 002 130,13 |
0 |
46 558 330,29 |
|
2025 |
820 457 585,41 |
78 921 773,68 |
615 660 311,27 |
108495500,00 |
17 380 000,00 |
|
2026 |
500 572 162,88 |
64 284 504,17 |
418 907 658,71 |
0 |
17 380 000,00 |
|
2027 |
78 463 430,25 |
62 670 578,30 |
792 851,95 |
0 |
15 300 000,00 |
|
2028 |
78 463 430,25 |
62 670 578,30 |
792 851,95 |
0 |
15 300 000,00 |
|
2029 |
78 463 430,25 |
62 670 578,30 |
792 851,95 |
0 |
15 300 000,00 |
|
2030 |
78 458 267,65 |
62 665 415,70 |
792 851,95 |
0 |
15 300 000,00 |
|
Итого |
2 726 130 317,73 |
586 172 868,59 |
1 882 562 809,34 |
108495500,00 |
148 899 139,80 |
|
Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы |
1. Уменьшение обучающихся в общеобразовательных организациях, занимающих во вторую смену, в общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях не будет превышать 5%. 2. Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций, составит 100%. 3. Увеличение численности учителей в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций составит не менее 5% |
8.2. Характеристика сферы реализации подпрограммы
Муниципальная система образования города Тынды - это совокупность взаимосвязанных и преемственных образовательных программ различного уровня и направленности, которая представлена 5 общеобразовательными учреждениями (3 школы, 1 - лицей, 1 - гимназия).
По федеральным государственным образовательным стандартам (далее - ФГОС) занимаются сто процентов школьников - 4282 человек (2020 год - 4308 человек; 2019 год - 4 319 человек). Количество обучающихся во вторую смену составляет 19,3 процента (828 обучающихся) (2020 год - 37,52 процента; 2019 год - 5,5 процентов) процент обучающихся во вторую смену снизился, но остается еще высоким.
Анализ возрастного состава педагогических и руководящих работников образовательных организаций города показывает, что доля работников в возрасте до 35 лет составляет 16% (68 чел.), в прошлом учебном году - 24,7%. Данные показатели свидетельствуют о небольшом притоке молодых кадров в образовательные организации.
|
До 35 лет |
36 - 55 |
Старше 55 |
Количество педагогов-пенсионеров |
МОО |
32 |
94 |
95 |
104 |
ДОО |
32 |
98 |
41 |
49 |
УДО |
4 |
19 |
11 |
11 |
По всем ОО |
68 |
211 |
147 |
164 |
Количество педагогов в пенсионном возрасте в текущем учебном году составляет 36% (в прошлом году - 32%), что говорит о необходимости обновления педагогического состава.
В городе реализуется комплекс мер по сохранению квалифицированного педагогического кадрового потенциала, повышению престижа педагогической профессии, усилению мер социальной защищенности педагогических работников. По программе "Земский учитель" в 2020 году прибыли два учителя английского языка в МОБУ Лицей N 8 и МОБУ СОШ N 6; 2021 году в МОБУ СОШ N 2 и МОБУ СОШ N 7 прибыли два учителя по предметам: по русскому языку и литература, и по математике.
Средняя заработная плата педагогических работников в городе Тынде по итогам 2021 года составила:
Наименование |
Заработная плата, рублей |
|||
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
|
Общее образование |
47 907,41 |
51 199,01 |
60 090,62 |
71 380,63 |
Дополнительное образование |
39 292,86 |
51 199,25 |
60 403,34 |
71 548,05 |
Дошкольное образование |
42 207,41 |
47 725,03 |
50 840,02 |
56 478,01 |
Как видно заработная плата педагогических работников с каждым годом увеличивается, что позволяет привлекать молодых специалистов в образовательные организации города. Помимо хорошей заработной платы на территории города оказывается поддержка молодым специалистам, которая осуществляется в рамках муниципальной программы "Социально-экономическая поддержка молодых специалистов, работающих в учреждениях здравоохранения, образования и культуры, молодежной политики и спорта в городе Тынде на 2014 - 2024 годы" утвержденная постановлением Администрации города Тынды от 29.09.2014 N 3615. В рамках данной программы осуществляются следующие мероприятия:
1. Единовременная муниципальная выплата молодому специалисту в размере 300 тыс. руб. для педагогов с высшим и 150 тыс. руб. средне-специальным образованием.
2. Компенсация проезда специалисту и неработающим членам его семьи к месту проведения отдыха и обратно 1 раз в 2 года.
3. Компенсация расходов на провоз багажа специалисту и неработающим членам его семьи к месту проведения отдыха и обратно 1 раз в 2 года.
4. Районный коэффициент - 70%, северные надбавки до 50%.
5. Надбавки к должностному окладу молодым специалистам - педагогам в течение первых 3-х лет работы - 20% ежемесячно.
6. Стимулирующие выплаты ежемесячно:
- до 30% (первые полгода) стимулирующий фонд, далее до 120%;
- 25 - 30% заведование кабинетом;
- до 40% классное руководство.
В рамках данных мероприятий ожидается привлечение молодых специалистов в образовательные организации нашего города.
Реализация основных мероприятий подпрограммы направлены на развитие различных форм получения общего образования, создание условий для безопасного и комфортного пребывания в образовательных организациях; на создание условий, соответствующих требованиям новых федеральных государственных образовательных стандартов, обеспечивающие равные возможности для современного качественного образования; на повышения предоставления общедоступного и качественного дополнительного образования.
8.3. Цели, задачи подпрограммы
Основной целью подпрограммы является создание, развитие инфраструктуры и условий для обеспечения доступности предоставления общедоступного и качественного дошкольного образования.
Задачами муниципальной подпрограммы являются:
1. Создание необходимых условий для повышения эффективности деятельности педагогических работников.
2. Обновление содержания и обеспечение материально-технических и кадровых ресурсов в соответствии с современными требованиями.
3. Предоставление меры социальной поддержки для обучающихся с особыми потребностями.
4. Создание условий для инклюзивного образования детей с ограниченными возможностями здоровья.
5. Исполнение и предоставление государственных гарантий и компенсаций для работников и педагогов, работающих в образовательных учреждениях.
Подраздел 8.4 изменен с 27 февраля 2024 г. - Постановление Администрации города Тынды Амурской области от 12 февраля 2024 г. N 243
8.4. Описание системы подпрограммных мероприятий
Настоящая подпрограмма содержит 5 основных мероприятия, направленных на решение задач подпрограммы:
1. Основное мероприятие "Повышение эффективности деятельности муниципальных учреждений образования" включают следующие мероприятия:
1.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений направлено на обеспечение доступности и высокого качества образовательных услуг общего образования.
1.2. Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций.
В целях дополнительного стимулирования педагогических работников за качественное исполнение возложенных на них обязанностей классных руководителей в рамках данного мероприятия планируется выплата ежемесячного денежного вознаграждения.
1.3. Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций (в части выплаты разницы в районных коэффициентах и финансового обеспечения затрат муниципального образования по организации осуществления государственного полномочия).
1.4. Финансовое обеспечение государственного полномочия по выплате компенсации затрат родителей (законных представителей) детей-инвалидов на организацию обучения по основным общеобразовательным программам на дому. Мероприятие направленно на назначение и выплату родителям (законным представителям) детей-инвалидов компенсации затрат на организацию обучения на дому детей-инвалидов по основным общеобразовательным программам в целях создание условий для получения детьми-инвалидами образования по основным общеобразовательным программам на дому.
1.5. Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях и муниципальных общеобразовательных организациях, общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях. Для решения задачи увеличения охвата услугами дошкольного образования в рамках данного мероприятия предполагаются обеспечение внедрения ФГОС дошкольного общего образования, реализация мер по формированию современной качественной предметно-развивающей среды в дошкольных образовательных организациях.
1.6. Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях (в части финансового обеспечения материальных средств для осуществления государственного полномочия). В целях реализации Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации по обеспечению всех учеников начальной школы бесплатным горячим питанием необходимо выполнить данные мероприятия, реализация которых позволит улучшить качество питания обучающихся и достичь 100% охвата обучающихся 1 - 4 классов государственных и муниципальных общеобразовательных организаций бесплатным горячим питанием.
1.7. Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях.
1.8. Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими отдельных расходных обязательств. В рамках мероприятия осуществляются расходы на заработную плату всем работникам общеобразовательных учреждений.
2. Основное мероприятие "Содержание и развитие муниципальных учреждений" включает следующие мероприятия:
2.1. Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений. В рамках данного мероприятия планируется укрепления материально-технической базы общеобразовательных организаций в период с 2023 по 2030 годы
2.2. Модернизация школьной системы образования. Мероприятие направлено на обеспечение доступности и высокого качества образовательных услуг общего образования. Мероприятие предусматривает следующие основные направления:
приобретение оборудования;
приобретение транспортных средств для перевозки обучающихся;
пополнение фондов школьных библиотек;
развитие школьной инфраструктуры;
повышение квалификации, профессиональная переподготовка руководителей общеобразовательных организаций и учителей;
модернизация общеобразовательных организаций путем организации в них дистанционного обучения для обучающихся, в том числе увеличение пропускной способности и оплата интернет-трафика, обновление программного обеспечения и приобретение электронных образовательных ресурсов;
осуществление мер, направленных на энергосбережение в системе общего образования;
проведение капитального ремонта зданий общеобразовательных организаций - в рамках мероприятия "Модернизация школьных системы образования" - Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа N 7 имени Героя России И.В. Ткаченко города Тынды Амурской области в 2025 году.
2.3. Проведение мероприятий по противопожарной и антитеррористической защищенности муниципальных образовательных организаций. В рамках мероприятия предоставляются субсидии из областного бюджетам на софинансирование мероприятий по противопожарной и антитеррористической защищенности муниципальных образовательных организаций (на приобретение, монтаж, модернизацию пожарной сигнализации в образовательных организациях, принятие мер по инженерно-технической защите муниципальных образовательных организаций (приобретение, установку, модернизацию систем видеонаблюдения, стационарных и ручных металлоискателей, ограждение периметра объекта, приобретение, установку, модернизацию систем оповещения).
В результате реализации мероприятия планируется обеспечить безопасное функционирование образовательных учреждений на города.
2.4. Проведение мероприятий по энергосбережению в части замены в образовательных организациях деревянных окон на металлопластиковые, направлено на улучшение условий осуществления образовательной деятельности путем проведения замены оконных блоков и ремонта системы вентиляции (снижение тепловых потерь ограждающих конструкций зданий и сооружений, повышение коэффициента естественной освещенности школьных кабинетов, снижение среднегодового показателя заболеваемости обучающихся гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями). Предоставление и распределение субсидий из областного бюджета на софинансирование мероприятий по энергосбережению в части замены в образовательных организациях деревянных окон на металлопластиковые осуществляются в соответствии с Порядком, утвержденным постановлением Правительства Амурской области.
2.5. Организация и проведение мероприятий по благоустройству территорий общеобразовательных организаций, направлено на улучшение условий осуществления общеобразовательной деятельности путем проведения благоустройства площадок для проведения праздничных линеек и других мероприятий. В 2024 году мероприятия по благоустройству территории запланированы на базе МОБУ СОШ N 2. В 2025/2026 годах мероприятия будут проведены в организациях по итогам конкурсных процедур.
3. Основное мероприятие "Обеспечение поддержки детей с особыми потребностями" включает следующие мероприятия:
3.1. Мероприятия, направленные на укрепление здоровья детей и подростков, в том числе с ограниченными возможностями. Мероприятие направлено на обеспечение мер социальной поддержки детей из малоимущих семей, улучшение структуры и качества их питания за счет предоставления молока, обогащенного витаминами и микронутриентами.
3.2. Мероприятия по выявлению, развитию и поддержке одаренных детей. Мероприятие направлено на создание условий для развития молодых талантов и детей с высокой мотивацией к обучению как важного условия повышения качества человеческого капитала города. В рамках мероприятия будет продолжено методическое и информационное сопровождение традиционных городских мероприятий, связанных с поддержкой талантливых детей, в том числе:
организация и проведение городских мероприятий ("Живая классика", "Ученик года", НПК учащихся и др.);
участие в региональном этапе "Президентские спортивные игры";
принятие участия в региональном этапе конкурса "Безопасное колесо";
организация и проведение культурно-массовых мероприятий для выпускников общеобразовательных организаций.
Наряду с поддержкой интеллектуально одаренных детей будет развиваться система выявления и поддержки талантливых и одаренных детей в творческой (художественной, музыкальной), спортивно-технической областях.
3.3. Обеспечение бесплатным двухразовым питанием детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях. В рамках мероприятия осуществляется предоставление субсидий из областного бюджета на обеспечение бесплатным двухразовым питанием детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях.
4. Основное мероприятие "Создание условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения внутри зданий".
4.3. Создание условий для инклюзивного образования детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья. Создание в организации условий для инклюзивного образования детей-инвалидов, включая создание универсальной безбарьерной среды для беспрепятственного доступа и оснащение организаций специальным оборудованием.
5. Основное мероприятие "Гарантия и компенсации лицам, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях".
5.1. Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно расходов, связанных с переездом, лицам, заканчивающим трудовые договоры о работе в органах местного самоуправления, муниципальных учреждениях, и работникам указанных органов, учреждений.
Мероприятие направлено на компенсацию расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно и возмещение расходов, связанных с переездом из районов Крайнего Севера для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностям, и не работающих членов их семей.
8.5. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Основным источником финансирования подпрограммы являются средства городского бюджета. Объем финансового обеспечения на реализацию программы подлежит ежегодному уточнению в рамках подготовки проекта решения "О городском бюджете" на очередной финансовый год и плановый период.
Информация о ресурсном обеспечении реализации муниципальной программы из различных источников финансирования представлена в приложении N 3 к настоящей Программе.
8.6. Планируемые показатели эффективности реализации подпрограммы
Уровень реализации муниципальной программы в целом предлагается оценивать с помощью следующих целевых показателей:
показатель 1. "Доля муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций" (Осто) рассчитывается по формуле:
Осто=Чсто/Чоу100% , где:
Чсто - число муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения;
Чоу - число муниципальных общеобразовательных организаций;
показатель 2. "Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, занимающихся во вторую смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях" (Довс) рассчитывается по формуле:
Довс=Човс/Чо100% , где:
Човс - численность обучающихся во вторую смену;
Чо - численность обучающихся в общеобразовательных организациях.
показатель 3. "Удельный вес численности учителей в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций" (Вуч) рассчитывается по формуле:
Вуч=Чуч/Чо100% , где:
Чуч - численность учителей в возрасте до 35 лет;
Чо - численность учителей общеобразовательных организаций;
Система плановых показателей реализации настоящей подпрограммы отражена в составе приложения N 2 к муниципальной программе.
9. Подпрограмма
"Развитие дополнительного образования"
14 октября 2022 г., 3, 20 февраля, 16 марта, 13 апреля, 12 мая, 22 июня, 13 октября, 4 декабря 2023 г., 24 января, 12 февраля, 26 апреля, 1 июля, 13 сентября, 29 ноября 2024 г.
Раздел 9.1 изменен с 13 декабря 2024 г. - Постановление Администрации города Тынды Амурской области от 29 ноября 2024 г. N 2195
9.1. Паспорт подпрограммы
Наименование подпрограммы |
Развитие дополнительного образования |
|||||
Координатор подпрограммы |
Управление образования Администрации города Тынды |
|||||
Участники муниципальной подпрограммы |
Управление образования Администрации города Тынды |
|||||
Цель подпрограммы |
Создание, развитие инфраструктуры и условий для обеспечения доступности предоставления общедоступного и качественного дополнительного образования |
|||||
Задачи подпрограммы |
1. Создание необходимых условий для повышения эффективности деятельности педагогических работников. 2. Обновление содержания и обеспечение материально-технических и кадровых ресурсов в соответствии с современными требованиями. 3. Предоставление меры социальной поддержки для обучающихся с особыми потребностями. 4. Исполнение и предоставление государственных гарантий и компенсаций для работников и педагогов, работающих в образовательных учреждениях. |
|||||
Перечень основных мероприятий подпрограммы |
1. Повышение эффективности деятельности муниципальных учреждений образования. 2. Содержание и развитие муниципальных учреждений. 3. Обеспечение поддержки детей с особыми потребностями. 4. Гарантии и компенсации лицам, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях. |
|||||
Этапы (при наличии) и сроки реализации подпрограммы |
2023 - 2030 годы, этапы не выделяются |
|||||
Объемы и источники финансирования подпрограммы |
Годы |
Всего |
Городской бюджет |
Областной бюджет |
Федеральный бюджет |
Внебюджетные средства |
2023 |
78 516 749,95 |
38 469 871,90 |
31 158 949,92 |
0 |
8 887 928,13 |
|
2024 |
91 515 629,02 |
86 404 047,26 |
0,00 |
0 |
5 111 581,76 |
|
2025 |
73 601 187,07 |
70 801 187,07 |
0,00 |
0 |
2 800 000,00 |
|
2026 |
74 031 529,00 |
71 231 529,00 |
0 |
0 |
2 800 000,00 |
|
2027 |
54 984 361,30 |
52 584 361,30 |
0 |
0 |
2 400 000,00 |
|
2028 |
54 984 361,30 |
52 584 361,30 |
0 |
0 |
2 400 000,00 |
|
2029 |
59 647 812,69 |
52 584 361,30 |
0 |
0 |
7 063 451,39 |
|
2030 |
56 709 750,58 |
52 584 361,30 |
0 |
0 |
4 125 389,28 |
|
Итого |
543 991 380,91 |
477 244 080,43 |
31 158 949,92 |
0 |
35 588 350,56 |
|
Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы |
1. Увеличение детей в возрасте 5 - 18 лет будет охваченных программами дополнительного образования будет составлять 87% |
9.2. Характеристика сферы реализации подпрограммы
В муниципальной системе образования программы дополнительного образования реализует муниципальное образовательное бюджетное учреждение дополнительного образования детей "Центр детского творчества".
МОБУ ДО ЦДТ объединяет отделы: туристско-краеведческий, эколого-биологический, отдел детского творчества, отдел профессионального обучения. За 2021 г. количество обучающихся МОБУ ДО ЦДТ составило 2832 ребёнка.
За прошедший учебный год воспитанники МОБУ ДО ЦДТ приняли участие в конкурсах различного уровня: городской уровень - призеры и победители 93 человека; региональный уровень - 27 человек; Всероссийский уровень - 109 человек; Международный уровень - 89 человек.
4322 обучающихся Центра приняли участие в различных конкурсах, олимпиадах и соревнованиях, проводимых внутри учреждения.
В 2021 году на городском уровне учреждение имеет 5 наград; на региональном уровне - 4 грамоты; на всероссийском уровне - 48 дипломов за подготовку победителей и призеров различных творческих конкурсов; на международном уровне - 8 дипломов за подготовку победителей и призеров творческого конкурса.
Отдел профессионального обучения подготовил и выпустил следующих специалистов: "Водитель категории "В" - 68 человек, "Повар 3 разряда" - 8 человека, "Парикмахер 3 разряда" - 5 человек.
С целью создания и поддержания единой региональной системы непрерывного педагогического образования, обеспечивающей качественную и эффективную подготовку педагогических работников для образовательных организаций Амурской области и субъектов ДФО на базе МОБУ ДО ЦДТ на основании договора о сетевом взаимодействии с БГПУ функционирует "Педагогический класс", где обучающиеся знакомятся с основами педагогической деятельности (педагогика, психология) и после успешной сдачи экзаменов получают свидетельство "Организатор детского досуга". Выпускниками педагогического класса в 2021 году стали 8 обучающихся.
Продолжается прием обучающихся в организации РДШ и "Юнармия". В РДШ насчитывается 2112 человек, в Юнармии - 601. В 2021 году воспитанники МОБУ ДО ЦДТ принимали участие в мероприятиях патриотической направленности: Проведение тематических занятий, "уроков мужества", посвященных памятным дням и дням воинской славы России (с просмотром фильмов, посвященных ВОВ), Интеллектуальная игра "Единством Россия сильна", посвящённая Дню народного единства, Акция ко дню неизвестного солдата, Участие почетного караула в митинге, посвященном Дню памяти солдат, погибших при исполнении воинского долга на Северном Кавказе и др.
В Центре детского творчества продолжает работу Академия раннего развития (для детей 5 - 6 лет), которая пользуется спросом уже много лет.
С 2021 года в МОБУ ДО ЦДТ функционируют новые объединения "Социальное проектирование", "Фитнес-степ", планируется открытие объединений "Разговорный английский", "Школа волонтеров".
В рамках реализации регионального проекта "Успех каждого ребенка" национального проекта образования с 1 сентября 2020 года МОБУ ДО ЦДТ перешло на персонифицированное финансирование дополнительного образования.
АИС "Навигатор" Амурской области. В 2021 году опубликовано 114 дополнительных программ (из них общеразвивающих - 110, профессионального обучения - 4). Сертификаты учёта получили 3546 детей, что составляет 64% от общего количества детей в возрасте от 5 до 18 лет (5541 чел.) Сертификаты персонифицированного финансирования получили 1649 детей. Необходимый процент охвата детей дополнительным образованием составляет 76% - 4211 человек. В 2021 году на обучение по дополнительным программам на базе МОБУ ДО ЦДТ г. Тынды было зачислено 2832 ребёнка.
В рамках мероприятий по персонифицированному финансированию учреждения дополнительного образования обеспечили школьникам освоение программ дополнительного образования по следующим направлениям: туристско-краеведческое, естественно - научное, техническое, художественное, физкультурно - спортивное, социально - гуманитарное посредством сертификатов персонального финансирования, номинал которого составил с сентября по декабрь 2021 года 9860 рублей.
9.3. Цели, задачи подпрограммы
Основной целью подпрограммы является Создание, развитие инфраструктуры и условий для обеспечения доступности предоставления общедоступного и качественного дополнительного образования.
Задачами муниципальной подпрограммы являются:
1. Создание необходимых условий для повышения эффективности деятельности педагогических работников.
2. Обновление содержания и обеспечение материально-технических и кадровых ресурсов в соответствии с современными требованиями.
3. Предоставление меры социальной поддержки для обучающихся с особыми потребностями.
4. Исполнение и предоставление государственных гарантий и компенсаций для работников и педагогов, работающих в образовательных учреждениях.
9.4. Описание системы подпрограммных мероприятий
Настоящая подпрограмма содержит 4 основных мероприятия, направленных на решение задач подпрограммы:
1. Основное мероприятие "Повышение эффективности деятельности муниципальных учреждений образования" включают следующие мероприятия:
1.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений направлено на обеспечение доступности и высокого качества образовательных услуг дополнительного образования.
1.2. Обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей, направлено на предоставление доступного бесплатного дополнительного образования детей с возможностью выбора направления и программы за счет муниципальных средств. А также позволяет вести учет детей, охваченных дополнительным образованием в городе.
1.3. Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими отдельных расходных обязательств. В рамках мероприятия осуществляются расходы на заработную плату всем работникам общеобразовательных учреждений.
2. Основное мероприятие "Содержание и развитие муниципальных учреждений" включает следующие мероприятия:
2.1. Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений. В рамках данного мероприятия планируется укрепления материально-технической базы организаций дополнительного образования в период с 2023 по 2030 годы
2.2. Проведение мероприятий по противопожарной и антитеррористической защищенности муниципальных образовательных организаций. В рамках мероприятия предоставляются субсидии из областного бюджетам на софинансирование мероприятий по противопожарной и антитеррористической защищенности муниципальных образовательных организаций (на приобретение, монтаж, модернизацию пожарной сигнализации в образовательных организациях, принятие мер по инженерно-технической защите муниципальных образовательных организаций (приобретение, установку, модернизацию систем видеонаблюдения, стационарных и ручных металлоискателей, ограждение периметра объекта, приобретение, установку, модернизацию систем оповещения).
В результате реализации мероприятия планируется обеспечить безопасное функционирование образовательных учреждений в городе.
3. Основное мероприятие "Обеспечение поддержки детей с особыми потребностями" включает следующие мероприятия:
3.1. Мероприятия по выявлению, развитию и поддержке одаренных детей. Мероприятие, направленное на поддержку одаренных детей и возможность принять участие в региональном этапе всероссийской олимпиады школьников за счет средств из местного бюджета.
4. Основное мероприятие "Гарантия и компенсации лицам, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях".
4.1. Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно расходов, связанных с переездом, лицам, заканчивающим трудовые договоры о работе в органах местного самоуправления, муниципальных учреждениях, и работникам указанных органов, учреждений.
Мероприятие направлено на компенсацию расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно и возмещение расходов, связанных с переездом из районов Крайнего Севера для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностям, и не работающих членов их семей.
9.5. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Основным источником финансирования подпрограммы являются средства городского бюджета. Объем финансового обеспечения на реализацию программы подлежит ежегодному уточнению в рамках подготовки проекта решения "О городском бюджете" на очередной финансовый год и плановый период.
Информация о ресурсном обеспечении реализации муниципальной программы из различных источников финансирования представлена в приложении N 3 к настоящей Программе.
9.6. Планируемые показатели эффективности реализации подпрограммы
Уровень реализации муниципальной программы в целом предлагается оценивать с помощью следующих целевых показателей:
показатель 1. "Охват детей в возрасте 5 - 18 лет программами дополнительного образования (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 5 - 18 лет)" (Вддо) рассчитывается по формуле:
Вддо=Чддо/Чо100% , где:
Чддо - численность детей, получающих услуги дополнительного образования;
Чо - численность детей в возрасте 5 - 18 лет
Система плановых показателей реализации настоящей подпрограммы отражена в составе приложения N 2 к муниципальной программе.
10. Подпрограмма
"Обеспечение безопасного и качественного отдыха и оздоровления детей"
3 февраля, 12 мая, 13 октября, 4 декабря 2023 г., 24 января, 12 февраля, 26 апреля, 1 июля, 13 сентября, 29 ноября 2024 г.
Раздел 10.1 изменен с 13 декабря 2024 г. - Постановление Администрации города Тынды Амурской области от 29 ноября 2024 г. N 2195
10.1. Паспорт подпрограммы
Наименование подпрограммы |
Обеспечение безопасного и качественного отдыха и оздоровления детей |
|||||
Координатор подпрограммы |
Управление образования Администрации города Тынды, Управление молодежной и семейной политики, физической культуры и спорта. |
|||||
Участники муниципальной подпрограммы |
Управление образования Администрации города Тынды |
|||||
Цель подпрограммы |
Создание необходимых и достаточных условий для полноценного оздоровления, отдыха и занятости детей и подростков в каникулярное время |
|||||
Задачи подпрограммы |
1. Повышение качества услуг, предоставляемых организациями отдыха и оздоровления детей. 2. Укрепление и обновление материально-технической базы пришкольных лагерей с дневным пребыванием. |
|||||
Перечень основных мероприятий подпрограммы |
1."Организация и обеспечение проведения оздоровительной кампании детей". |
|||||
Этапы (при наличии) и сроки реализации подпрограммы |
2023 - 2030 годы, этапы не выделяются |
|||||
Объемы и источники финансирования подпрограммы |
Годы |
Всего |
Городской бюджет |
Областной бюджет |
Федеральный бюджет |
Внебюджетные средства |
2023 |
5 456 430,90 |
2 291 802,15 |
1 604 628,75 |
0 |
1 560 000,00 |
|
2024 |
6 841 633,59 |
2 417 794,09 |
4 423 839,50 |
0 |
0,00 |
|
2025 |
4 534 616,58 |
226 730,79 |
4 307 885,00 |
0 |
0,00 |
|
2026 |
4 533 697,32 |
226 684,87 |
4 307 012,45 |
0 |
0,00 |
|
2027 |
3 276 498,88 |
2 735 698,88 |
0 |
0 |
540 800,00 |
|
2028 |
3 298 130,88 |
2 735 698,88 |
0 |
0 |
562 432,00 |
|
2029 |
3 320 628,16 |
2 735 698,88 |
0 |
0 |
584 929,28 |
|
2030 |
3 344 025,33 |
2 735 698,88 |
0 |
0 |
608 326,45 |
|
Итого |
34 605 661,64 |
16 105 807,46 |
14 643 365,70 |
0 |
3 856 487,73 |
|
Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы |
1. Увеличение доли детей, охваченных мероприятиями по отдыху и оздоровлению, от общего количества детей школьного возраста до 91% 2. Увеличение доли детей, которым будет предоставлена частичная оплата стоимости путевок для детей работающих граждан в организациях отдыха и оздоровления детей в каникулярное время до 3% |
10.2. Характеристика сферы реализации подпрограммы
Летняя оздоровительная кампания - это период для активного оздоровления детей. Реализация подпрограммы обеспечит создание условий, гарантирующих охрану и укрепление физического, психического и социального здоровья детей; организация активного отдыха детей, профилактика детской безнадзорности и другие. Одна из основных задач, которая стоит перед всеми ведомствами, занятыми в летней оздоровительной кампании, обеспечение доступности отдыха.
Самым массовым и доступным видом отдыха в нашем городе являются лагеря с дневным пребыванием при школах. Ежегодно на стационарной базе образовательных учреждений организуются пришкольные лагеря с дневным пребыванием, трехразовым и двухразовым питанием, продолжительностью - 21 день.
Всего было оздоровлено в 2021 году - 447 детей в лагерях с дневным пребыванием, 185 детей в загородных лагерях, 489 детей в профильных сменах, 100 детей - летняя оздоровительная площадка ЦДТ. Во время летней оздоровительной кампании 2021 года на территории муниципального образования работали следующие организации летнего отдыха детей: - детский оздоровительный лагерь круглогодичного действия "Надежда"; - оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей на базе образовательных организаций: МОБУ СОШ N 6, МОБУ СОШ N 7, МОБУ Лицей N 8, МОБУ ДО ЦДТ. В городе было организовано 24 профильные смены разной тематики: Гражданско-патриотической направленности (3); Туристско-краеведческой направленности (6); Спортивно-оздоровительной направленности (7); Экологической направленности (2); Естественнонаучной направленности (3); Социально-творческой направленности (3) - одна профильная смена для детей с ОВЗ. Затратные профильные смены проводились педагогами дополнительного образования ЦДТ. В многодневных и однодневных туристических походах побывало 122 ребенка. На территории Амурской области в детских оздоровительных лагерях отдохнули 352 ребёнка. В оздоровительных лагерях, находящихся за пределами Амурской области, отдохнули 104 ребёнка. Всего в 2021 году мероприятиями отдыха и оздоровления было охвачено 3967 детей (95,5%) детей (2018 год - 4074 (99,8%); 2019 год - 4062 (99,2%)).
Процент охвата детей летним отдыхом и оздоровлением упал. Необходимо создавать современные условия обновлять материально-техническую базу для привлечения детей к мероприятиям летнего отдыха и оздоровления.
Реализация основных мероприятий подпрограммы решит задачу по созданию необходимых и достаточных условий для потенциального оздоровления, отдыха и занятости детей в каникулярное время.
10.3. Цели, задачи подпрограммы
Основной целью подпрограммы является создание необходимых и достаточных условий для полноценного оздоровления, отдыха и занятости детей и подростков в каникулярное время.
Задачами муниципальной программы являются:
1. Повышение качества услуг, предоставляемых организациями отдыха и оздоровления детей.
2. Укрепление и обновление материально-технической базы пришкольных лагерей с дневным пребыванием.
10.4. Описание системы подпрограммных мероприятий
Настоящая подпрограмма содержит 1 основное мероприятие.
1. Основное мероприятие "Организация и обеспечение проведения оздоровительной кампании детей" включает следующие мероприятия:
2.1. Частичная оплата стоимости путевок для детей работающих граждан и организации отдыха и оздоровления детей в каникулярное время.
Мероприятие направлено на частичную оплату стоимости путевок в загородные стационарные оздоровительные лагеря и оздоровительные лагеря с дневным пребыванием для детей работающих граждан за счет средств субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных районов, муниципальных и городских округов в процентном отношении от средней стоимости путевки, установленной областной межведомственной комиссией по вопросам организации отдыха и оздоровления детей.
2.2. Совершенствование методов организации, инфраструктуры и форм отдыха и оздоровления детей, направлено на организацию и обеспечение образовательных организаций необходимым оборудованием, инвентарем (посуда, канцелярские товары, раскладушки, игрушки и др.) для проведения оздоровительной компании в летний период.
2.3. Временное трудоустройство несовершеннолетних граждан в летний период, направлено на организацию и занятость детей в летний период.
10.5. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Основным источником финансирования подпрограммы являются средства городского бюджета. Объем финансового обеспечения на реализацию программы подлежит ежегодному уточнению в рамках подготовки проекта решения "О городском бюджете" на очередной финансовый год и плановый период.
Информация о ресурсном обеспечении реализации муниципальной программы из различных источников финансирования представлена в приложении N 3 к настоящей Программе.
10.6. Планируемые показатели эффективности реализации подпрограммы
Уровень реализации подпрограммы в целом предлагается оценивать с помощью следующего целевого показателя:
показатель 1 "Доля детей, охваченных мероприятиями по отдыху и оздоровлению, от общего количества детей школьного возраста" (Дозд) рассчитывается по формуле:
Дозд=Чзд/Чо100% , где:
Чозд - численность детей, охваченных мероприятиями по отдыху и оздоровлению;
Чо - численность детей школьного возраста.
показатель 2. "Доля детей, которым будет предоставлена частичная оплата стоимости путевок для детей, работающих граждан в организациях отдыха и оздоровления детей в каникулярное время" (Дд) рассчитывается по формуле:
Дд=Кдв/Кдш100% , где:
Кдв - количество детей, которым произведена частичная оплата стоимости путевки;
Кдо - количество детей школьного возраста.
Система плановых показателей реализации настоящей подпрограммы отражена в составе приложения N 2 к муниципальной Программе.
11. Подпрограмма
"Социальная политика в сфере образования"
3 февраля, 22 июня, 13 октября, 4 декабря 2023 г., 24 января, 12 февраля, 1 июля, 13 сентября, 29 ноября 2024 г.
Раздел 11.1 изменен с 13 декабря 2024 г. - Постановление Администрации города Тынды Амурской области от 29 ноября 2024 г. N 2195
11.1. Паспорт подпрограммы
Наименование подпрограммы |
Социальная политика в сфере образования |
|||||
Координатор подпрограммы |
Управление образования Администрации города Тынды |
|||||
Участники муниципальной подпрограммы |
Управление образования Администрации города Тынды |
|||||
Цель подпрограммы |
Обеспечение деятельности по предоставлению и защите прав детей на социальную поддержку. |
|||||
Задачи подпрограммы |
1. Обеспечить предоставление мер социальной поддержки различным категориям семей и их детям. 2. Реализация мер по защите прав несовершеннолетних детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. |
|||||
Перечень основных мероприятий подпрограммы |
1. "Оказание социальной поддержки отдельным категориям граждан". |
|||||
Этапы (при наличии) и сроки реализации подпрограммы |
2023 - 2030 годы, этапы не выделяются |
|||||
Объемы и источники финансирования подпрограммы |
Годы |
Всего |
Городской бюджет |
Областной бюджет |
Федеральный бюджет |
Внебюджетные средства |
2023 |
48 560 085,07 |
6 615 577,98 |
41 944 507,09 |
0 |
0 |
|
2024 |
52 588 735,14 |
3 855 156,50 |
48 733 578,64 |
0 |
0 |
|
2025 |
54 474 735,36 |
2 000 000,00 |
52 474 735,36 |
0 |
0 |
|
2026 |
54 913 105,10 |
2 000 000,00 |
52 913 105,10 |
0 |
0 |
|
2027 |
65 148 456,42 |
7 936 927,96 |
57 211 528,46 |
0 |
0 |
|
2028 |
67 754 394,67 |
8 254 405,08 |
59 499 989,59 |
0 |
0 |
|
2029 |
70 464 570,46 |
8 584 581,28 |
61 879 989,18 |
0 |
0 |
|
2030 |
73 283 153,28 |
8 927 964,54 |
64 355 188,74 |
0 |
0 |
|
Итого |
487 187 235,50 |
48 174 613,34 |
439 012 622,16 |
0 |
0 |
|
Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы |
1. Доля обучающихся, которым будет оказана социальная поддержка составит не менее 5,4%. |
11.2. Характеристика сферы реализации подпрограммы
Потребность в разработки подпрограммы "Социальная политика в сфере образования" обусловлена необходимостью оказание социальной поддержке семьям и детям разных категорий. Так семьям и их детям оказывается следующая социальная помощь:
1. Реализуется право родителей, согласно п. 5 ст. 65 Федеральному Закону "Об образовании в Российской Федерации", в плане выплаты компенсации части родительской платы за содержание ребенка в дошкольных образовательных учреждениях. Данную выплату в 2021 году получали:
1 115 семей - 20 процентов (в 2020 году - 1037 семей; 2019 году - 1 638 семей),
1033 семей - 50 процентов (в 2020 году - 902 семьи; 2019 году - 1 074 семей),
260 семей - 70 процентов (в 2020 году - 223 семьи; 2019 году - 268 семьи).
А также по мимо компенсации части родительской платы есть категории граждан, которым оказывается мера социально поддержки в дошкольных образовательных организация. А именно дети, относящиеся к категории детей-инвалидов и оставшиеся без попечения родителей или дети, имеющие родителя инвалида то плата за детский сад, не взимается. Если дети из малообеспеченных или многодетных семей, т плата за детский сад принимается 50% от стоимости.
Адресные льготы получают:
годы |
Дети из малообеспеченных семей - 50% |
Дети из многодетных семей - 5 0% |
Родители инвалиды - 100% |
Дети без попечения родителей - 100% |
Дети инвалиды - 100% |
2017 - 2018 |
256 |
248 |
27 |
19 |
16 |
2018 - 2019 |
140 |
215 |
23 |
16 |
18 |
2019 - 2020 |
118 |
227 |
18 |
18 |
22 |
2020 - 2021 |
62 |
220 |
18 |
13 |
25 |
2. Организовывается питание в общеобразовательных организациях детей относящих к различным категориям льгот. Так в общеобразовательных организациях города горячим питанием охвачено 3780 обучающихся, что составляет 88,5% от общего числа обучающихся. Детей охваченных питанием из многодетных семей в 2021 году 376 человек (2020 год - 235 человек), малообеспеченных семей в 2021 году 137 человек (2020 год - 125 человек) и из опекаемых семей в 2021 году 50 человек (2020 год -31 человек) получают бесплатное горячее питание на сумму 73 руб.
Дети с ОВЗ получают горячее двухразовое питание на сумму 108 руб., либо сухой поек, только те дети, которые обучаются дому 49 (2020 год - 53 человека).
Дети-инвалиды получают горячее двухразовое питание на сумму 100 руб., либо сухой поек, только те дети, которые обучаются на дому 29 (2020 год - 31 человек).
3. Для реализации мероприятия "Школьное молоко" обучающиеся 1-11-х классов из малообеспеченных семей 137 (2020 год - 126 человек) получали бесплатно молоко пять раз в неделю.
4. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, учащиеся, проживающие в отдаленных микрорайонах города и нуждающиеся в социальной поддержке, а также учащиеся из многодетных семей обеспечены льготными проездными билетами на автобусы городского транспорта - всего 49 человек и для 299 школьников (2020 год - 279 человек; 2019 год - 215 человек) организован подвоз двумя школьными автобуса из микрорайона "Таёжный" к МОБУ СОШ N 6. Для 24 школьников МОБУ СОШ N 2 организован подвоз обучающихся с МК-147.
5. Осуществляется поддержка семей имеющих детей-инвалидов в возрасте до 18 лет. Данную поддержку получают 70 семей, имеющих 72 ребенка инвалида.
6. Производятся выплаты опекунам (попечителям), приемным родителям на содержание детей, оставшихся без попечения родителей и устроенных в замещающие семьи. Данную выплату получают 71 человек на содержание 75 подопечных. В 2021 году размер выплат на содержание одного подопечного составило 8 861 рубль, с декабря 2021 года сумма составляет - 9 189 рублей (2020 год - 8861 рубль; 2019 год - 7923 рубля).
Вышеуказанные льготы получают все семьи и дети, кто относится к той или иной категории.
Реализация подпрограммы решит задачу по обеспечению предоставления мер социальной поддержки различным категориям семей и детей.
11.3. Цели, задачи подпрограммы
Основной целью подпрограммы является обеспечение деятельности по предоставлению и защите прав детей на социальную поддержку.
Задачами муниципальной подпрограммы являются:
1. Обеспечение предоставления мер социальной поддержки различным категориям семей и их детям.
2. Реализация мер по защите прав несовершеннолетних детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
11.4. Описание системы подпрограммных мероприятий
Настоящая подпрограмма содержит 1 основное мероприятие.
1. Основное мероприятие "Оказание социальной поддержки отдельным категория граждан" включает следующие мероприятия:
1.1. Социальная поддержка по оплате за присмотр и уход за ребенком (родительская плата) в муниципальных учреждениях в натуральной форме путем снижения размера платы за присмотр и уход за ребенком (родительская плата) в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях с последующим направлением средств на приобретение продуктов питания". Муниципальная мера социальной поддержке малообеспеченных семей с детьми дошкольного возраста.
1.2. Социальная поддержка в натуральной форме малообеспеченным семьям путем освобождения платы за питание для учащихся общеобразовательных учреждений в дни посещение занятий в общеобразовательных учреждениях с последующим направлением средств на приобретения продуктов питания". Муниципальная мера социальной поддержке семей с детьми-инвалидами, а также дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, малообеспеченные, семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации.
1.3. Финансовое обеспечение государственных полномочий Амурской области по назначению и выплате денежной выплаты при передаче ребенка на воспитание в семью". В рамках мероприятия будут осуществлены меры поддержки граждан, принявших на воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в возрасте от 7 до 16 лет.
1.4. Финансовое обеспечение государственных полномочий по выплатам лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, достигшим 18 лет, но продолжающим обучение в муниципальной общеобразовательной организации, до окончания обучения. В рамках мероприятия будет продолжена выплата лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, достигши 18 лет
1.5. Выплата компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования". С целью увеличения охвата услугами дошкольного образования в рамках данного мероприятия предполагается выплата компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в государственных и муниципальных образовательных организациях.
1.6. Финансовое обеспечение государственных полномочий Амурской области по выплате денежных средств на содержание детей, находящихся в семьях опекунов (попечителей) и в приемных семьях, а также вознаграждения приемным родителям (родителю). В рамках мероприятия будут осуществлены меры социальной поддержки граждан, принявших на воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
1.7. Финансовое обеспечение государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних лиц.
11.5. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Основным источником финансирования подпрограммы являются средства городского бюджета. Объем финансового обеспечения на реализацию программы подлежит ежегодному уточнению в рамках подготовки проекта решения "О городском бюджете" на очередной финансовый год и плановый период.
Информация о ресурсном обеспечении реализации муниципальной программы из различных источников финансирования представлена в приложении N 3 к настоящей Программе.
11.6. Планируемые показатели эффективности реализации подпрограммы
Уровень реализации подпрограммы в целом предлагается оценивать с помощью следующего целевого показателя:
показатель 1. "Доля обучающихся, которым будет оказана социальная поддержка, от общего количества обучающихся" (До) рассчитывается по формуле:
До=Чосп/Чо100% , где:
Чосп - численность обучающих, которым оказана мера социальной поддержки;
Чо - численность обучающих.
Система плановых показателей реализации настоящей подпрограммы отражена в составе приложения N 2 к муниципальной программе.
12. Подпрограмма
"Обеспечение эффективного управления системой образования"
14 октября 2022 г., 3, 20 февраля, 16 марта, 13 апреля, 22 июня, 13 октября, 4 декабря 2023 г., 24 января, 1 июля, 13 сентября, 29 ноября 2024 г.
Раздел 12.1 изменен с 13 декабря 2024 г. - Постановление Администрации города Тынды Амурской области от 29 ноября 2024 г. N 2195
12.1. Паспорт подпрограммы
Наименование подпрограммы |
Обеспечение эффективного управления системой образования |
|||||
Координатор подпрограммы |
Управление образования Администрации города Тынды |
|||||
Участники муниципальной подпрограммы |
Управление образования Администрации города Тынды |
|||||
Цель подпрограммы |
Создание условий для эффективного управления системой образования в городе Тынде. |
|||||
Задачи подпрограммы |
1. Осуществление в полной мере установленных управленческих функций и полномочий. 2. Своевременное обеспечение и исполнение деятельности муниципальных учреждений. 3. Обновление материально-технической базы для осуществления эффективного управления. 4. Исполнение государственных гарантий и компенсаций для граждан, работающих в системе образования. 5. Оказание социальной поддержки детям с особыми потребностями. |
|||||
Перечень основных мероприятий подпрограммы |
1. "Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления". 2. "Повышение эффективности деятельности муниципальных учреждений образования". 3. "Содержание и развитие муниципальных учреждений". 4. "Гарантии и компенсации лицам, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях". 5. "Обеспечение поддержки детей с особыми потребностями" |
|||||
Этапы (при наличии) и сроки реализации подпрограммы |
2023 - 2030 годы, этапы не выделяются |
|||||
Объемы и источники финансирования подпрограммы |
Годы |
Всего |
Городской бюджет |
Областной бюджет |
Федеральный бюджет |
Внебюджетные средства |
2023 |
57 482 357,85 |
30 253 165,50 |
25 150 186,21 |
0 |
2 079 006,14 |
|
2024 |
67 265 271,86 |
64 179 743,84 |
0,00 |
0 |
3 085 528,02 |
|
2025 |
56 935 080,60 |
56 935 080,60 |
0,00 |
0 |
0,00 |
|
2026 |
56 653 797,65 |
56 653 797,65 |
0 |
0 |
0,00 |
|
2027 |
56 141 879,16 |
54 451 815,69 |
0 |
0 |
1 690 063,47 |
|
2028 |
57 720 864,87 |
56 030 801,40 |
0 |
0 |
1 690 063,47 |
|
2029 |
59 363 010,00 |
57 672 946,53 |
0 |
0 |
1 690 063,47 |
|
2030 |
61 070 840,94 |
59 380 777,47 |
0 |
0 |
1 690 063,47 |
|
Итого |
472 633 102,93 |
435 558 128,68 |
25 150 186,21 |
0 |
11 924 788,04 |
|
Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы |
1. Доля исполненных основных мероприятий, мероприятий для осуществления эффективного управления системой образования составит 100%. |
12.2. Характеристика сферы реализации подпрограммы
Полномочия участников муниципальной программы в области образования распространяются на систему, насчитывающую 12 организаций, в которых учатся и работают более 7522 человек. Такая большая сфера деятельности не может существовать сама по себе без взаимодействия с другими сферах инструктивно-методической деятельности, государственными органами власти и органами местного самоуправления.
Проблемы образования города затрагивают практически все население, поэтому в сфере образования пересекаются интересы многих, если не всех субъектов общественных отношений, что, естественно, требует согласования этих интересов и их реализации. Для того чтобы система образования города Тынды и Амурской области работала в одном направлении, осуществляла необходимую обществу, государству и личности образовательную деятельность, ею необходимо управлять для достижения поставленной цели. Следовательно, основной целью функционирования органов управления и организаций образования в сфере реализации муниципальной программы является приведение системы образования города в такое состояние, при котором качественное образование доступно всем, кто желает его получить. Движение подобного рода следует понимать, как процесс постепенного изменения системы, количественного и качественного, закрепленный в программных мероприятиях.
Основными инструментами реализации государственной политики в сфере образования на территории города и области в последние годы выступили Федеральная целевая программа развития образования на 2014 - 2020 годы, приоритетный национальный проект "Образование", реализация национального проекта образования "Образования", программа "Развитие образования Амурской области на 2014 - 2025 годы", а также отраслевые муниципальные программы.
Подпрограмма направлена на обеспечение эффективного управления отраслью "Образование" города, а также на материально-техническое, организационное, кадровое и информационное обеспечение реализации настоящей программы.
12.3. Цели, задачи подпрограммы
Основной целью подпрограммы является создание условий для эффективного управления системой образования в городе Тынде.
Задачами муниципальной подпрограммы являются:
1. Осуществление в полной мере установленных управленческих функций и полномочий.
2. Своевременное обеспечение и исполнение деятельности муниципальных учреждений.
3. Обновление материально-технической базы для осуществления эффективного управления.
4. Исполнение государственных гарантий и компенсаций для граждан, работающих в системе образования.
5. Оказание социальной поддержки детям с особыми потребностями.
12.4. Описание системы подпрограммных мероприятий
Настоящая подпрограмма содержит 5 основных мероприятий, направленных на решение задач подпрограммы:
1. Основное мероприятие "Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления" включает следующие мероприятия:
1.1. Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления. В рамках мероприятия идут расходы на заработную плату аппарата Управления образования администрации города Тынды и материальные нужды.
2. Основное мероприятие "Повышение эффективности деятельности муниципальных учреждений образования" включает следующие мероприятия:
2.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений. В рамках мероприятия расходы на материальные нужды муниципального бюджетного учреждения "Информационно-методический кабинет г. Тынды" Амурской области; муниципального бюджетного учреждения "Централизованная бухгалтерия учреждений образования г. Тынды"; муниципального бюджетного учреждения "Группа хозяйственного обслуживания образовательных учреждений г. Тынды".
2.2. Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими отдельных расходных обязательств. В рамках мероприятия происходит выплата заработной платы работникам муниципального бюджетного учреждения "Информационно-методический кабинет г. Тынды" Амурской области; муниципального бюджетного учреждения "Централизованная бухгалтерия учреждений образования г. Тынды"; муниципального бюджетного учреждения "Группа хозяйственного обслуживания образовательных учреждений г. Тынды".
3. Основное мероприятие "Содержание и развитие муниципальных учреждений" включает следующее мероприятие:
3.1. Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений. В рамках мероприятия происходит приобретение необходимых материалов и проведение ремонтных работ в муниципальных образовательных организациях.
4. Основное мероприятие "Гарантии и компенсации лицам, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях" включает следующее мероприятие:
4.1. Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно расходов, связанных с переездом, лицам, заканчивающим трудовые договоры о работе в органах местного самоуправления, муниципальных учреждениях, и работникам указанных органов, учреждений.
Мероприятие направлено на компенсацию расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно и возмещение расходов, связанных с переездом из районов Крайнего Севера для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностям, и не работающих членов их семей.
5. Основное мероприятие "Обеспечение поддержки детей с особыми потребностями" включает следующие мероприятия:
5.1. Ежемесячная денежная выплата семьям, имеющим детей-инвалидов. В рамках мероприятия организовывается муниципальная мера социальной поддержки семей с детьми-инвалидами.
5.2. Ежемесячная денежная выплата одаренным детям. В рамка мероприятия оказывается денежное вознаграждения детям за достижения в области спорта, культуры и образования.
12.5. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Основным источником финансирования подпрограммы являются средства городского бюджета. Объем финансового обеспечения на реализацию программы подлежит ежегодному уточнению в рамках подготовки проекта решения "О городском бюджете" на очередной финансовый год и плановый период.
Информация о ресурсном обеспечении реализации муниципальной программы из различных источников финансирования представлена в приложении N 3 к настоящей Программе.
12.6. Планируемые показатели эффективности реализации подпрограммы
Уровень реализации подпрограммы в целом предлагается оценивать с помощью следующего целевого показателя:
показатель 1. "Доля исполненных основных мероприятий, мероприятий для осуществления эффективного управления системой образования" (Дэф) рассчитывается по формуле:
Дэф=Кисп/Кпод100% , где:
Кисп - количество основных мероприятий, мероприятий исполненных на 100%;
Кпод - количество всего основных мероприятий, мероприятий в данной подпрограмме.
Система планового показателя реализации настоящей подпрограммы отражена в составе приложения N 2 к муниципальной Программе.
Приложение N 1
к муниципальной программе
"Развитие образования города Тынды",
утвержденной постановлением
Администрации города Тынды
Проблемы, задачи и результаты реализации муниципальной программы
N п/п |
Формулировка решаемой проблемы |
Наименование задачи муниципальной программы |
Наименование подпрограммы * (основных мероприятий), направленной на решение задачи |
Сроки и этапы реализации подпрограммы (основных мероприятий) |
Ожидаемый конечный результат подпрограммы (основных мероприятий) |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
7 |
1 |
1. Низкая посещаемость детей 0 - 3 лет дошкольных образовательных учреждений 2. обучение в общеобразовательных учреждениях осуществляется во вторую смену. 3. Материально-технического состояние образовательных учреждений не совсем отвечает современным требованиям: здания образовательных учреждений требуют текущего и капитального ремонта. 4. Недостаточный уровень охвата детей дополнительным образованием. 5. Не значительное обновление педагогическими кадрами |
Создание, развитие инфраструктуры и условий для обеспечения доступности услуг дошкольного, общего и дополнительного образования детей |
Подпрограммы: "Развитие дошкольного образования", "Развитие общего образования", "Развитие дополнительного образования".
|
2023 - 2030 |
1. До 86% увеличится удельный вес численность детей в возрасте от 0 до 3 лет, охваченных программами раннего развития. 2. Доля обучающихся в общеобразовательных организациях, занимающих во вторую смену, в общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях не будет превышать 5%. 3. Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций, составит 100%. 4. 87% детей в возрасте 5 - 18 лет будет охвачено программами дополнительного образования. 5. Удельный вес численности учителей в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций составит не менее 5% |
2 |
1. Незначительное количество обращений родителей, имеющих право на выплату по компенсации родительской доли для оздоровления детей в загородных лагерях. 2. Необходимо создание условий для дальнейшего увеличения охвата детей отдыхом и оздоровлением в летний период. |
Совершенствование деятельности по защите прав детей на отдых, оздоровление. |
"Обеспечение безопасного и качественного отдыха и оздоровления детей"; |
|
1. Увеличение доли детей, охваченных мероприятиями по отдыху и оздоровлению, от общего количества детей школьного возраста до 91% 2. Увеличение доли детей, которым будет предоставлена частичная оплата стоимости путевок для детей работающих граждан в организациях отдыха и оздоровления детей в каникулярное время до 3% |
3 |
1. Своевременность оказание и предоставление мер социальной поддержке семьям и их детям. |
Реализация мер по социальной поддержке отдельных категорий граждан |
"Социальная политика в сфере образования" |
|
1. Доля обучающихся, которым будет оказаны меры социальной поддержки составит не менее 5,4% |
4 |
1. Устаревшая материально-техническая база, для осуществления управления в системе образования. 2. Низкие расходы на исполнение и обеспечение деятельности муниципальных учреждений, а также функций органов местного самоуправления. |
Создание условий для эффективного управления системой образования в городе |
"Обеспечение эффективного управления системой образования" |
|
1. Доля исполненных основных мероприятий, мероприятий для осуществления эффективного управления системой образования составит 100%. |
Приложение 2 изменено с 1 октября 2024 г. - Постановление Администрации города Тынды Амурской области от 13 сентября 2024 г. N 1670
Приложение N 2
к муниципальной программе
"Развитие образования города Тынды",
утвержденной постановлением
Администрации города Тынды
Система основных мероприятий и плановых показателей реализации муниципальной программы
13 апреля, 13 октября 2023 г., 26 апреля, 1 июля, 13 сентября 2024 г.
|
Наименование программы, подпрограммы*, основного мероприятия, мероприятия |
Координатор программы, координатор подпрограммы, участники муниципальной программы |
Наименование показателя, единица измерения (ОКЕИ) |
Базисный год |
Значение планового показателя по годам реализации |
|||||||
|
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
2027 год |
2028 год |
2029 год |
2030 год |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
Муниципальная программа "Развитие образования в городе Тынде" |
Управление образования |
Удельный вес численности населения в возрасте 7 - 18 лет, охваченного образованием, в общей численности населения в возрасте 7 - 18 лет, в процентах |
88,4 |
88,2 |
88,1 |
88,3 |
88,3 |
88,2 |
88,2 |
88,2 |
88,2 |
Доступность дошкольного образования (отношение численности детей определенной возрастной группы, посещающих в текущем учебном году организации, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми, к сумме указанной численности и численности детей соответствующей возрастной группы, находящихся в очереди на получение в текущем учебном году мест в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми), в процентах |
92,4 |
94,4 |
95,4 |
96,4 |
97,4 |
98,4 |
98,4 |
98,4 |
98,4 |
|||
Количество детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, для которых созданы условия для обучения и воспитания в образовательных организациях, чел. |
114 |
115 |
116 |
117 |
118 |
119 |
120 |
120 |
120 |
|||
Доля работающих в сфере образования, от 25 до 65 лет, прошедших повышение квалификации и (или) профессиональную подготовку в общей численности, работающих в указанных сферах граждан этой возрастной группы, в процентах |
50 |
56 |
25 |
25 |
28 |
28 |
30 |
30 |
30 |
|||
1. |
Подпрограмма 1 "Развитие дошкольного образования" |
Управление образования |
Увеличится удельный вес численность детей в возрасте от 0 до 3 лет охваченных программами раннего развития, в общей численности детей соответствующего возраста, в процентах |
77,6 |
79,6 |
80,6 |
81,6 |
82,6 |
83,6 |
84,6 |
85,6 |
86 |
Доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных дошкольных образовательных учреждений, в процентах |
98,9 |
98,96 |
98,96 |
98,96 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|||
1.1 |
Основное мероприятие "Повышение эффективности деятельности муниципальных учреждений образования" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1.1 |
"Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений" |
|
Исполнение и расходование бюджетных средств, в целях повышения качества дошкольного, общего и дополнительного образования, в процентах |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
1.1.2 |
"Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях и муниципальных общеобразовательных организациях, общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях" |
|
Удельный вес воспитанников муниципальных дошкольных образовательных учреждений охваченных дошкольным образованием в общей численности детей дошкольного возраста проживающих в городе, в процентах |
87,1 |
88.1 |
89.1 |
90.1 |
91.1 |
92.2 |
93.3 |
94.4 |
95,4 |
1.1.3 |
"Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими отдельных расходных обязательств" |
|
Исполнение и расходование бюджетных средств, в целях повышения качества дошкольного образования, в процентах |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
1.2 |
Основное мероприятие "Содержание и развитие муниципальных учреждений" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.2.1 |
"Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений" |
|
Удельный вес образовательных учреждений, в которых произошло совершенствование материально-технической базы, в части обновления оборудования, капитальных и текущих ремонтов за счет местного бюджета, от общего количества образовательных учреждений в текущем году, в процентах |
25 |
25 |
25 |
25 |
25 |
25 |
25 |
25 |
25 |
1.2.2 |
"Модернизация региональных систем дошкольного образования" |
|
Количество объектов дошкольного образования, в отношении которых проведен капитальный (текущий) ремонт в текущем году, ед. |
0 |
0 |
0 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1.2.3 |
"Благоустройство территорий дошкольных образовательных организаций" |
|
Количество дошкольных организаций, где проведено благоустройство территории в текущем году, ед. |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
1.2.4 |
"Проведение мероприятий по противопожарной и антитеррористической защищенности муниципальных образовательных организаций" |
|
Количество образовательных учреждений, в которых проведены мероприятия, в рамках мероприятий по противопожарной и антитеррористической защищенности муниципальных образовательных учреждений в текущем году, ед. |
2 |
2 |
2 |
2 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1.2.5 |
"Проведение мероприятий по замене в образовательных организациях деревянных окон на металлопластиковые" |
|
Доля муниципальных образовательных учреждений, в которых улучшены условия осуществления образовательной деятельности путем проведения замены оконных блоков, в общем количестве муниципальных образовательных учреждений города в текущем году, в процентах |
16,6 |
16,6 |
16,6 |
16,6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.3 |
Основное мероприятие "Гарантии и компенсации лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.3.1 |
"Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно и расходов, связанных с переездом, лицам, заключившим трудовые договоры о работе в органах местного самоуправления, муниципальных учреждениях, и работникам указанных органов, учреждений". |
|
Исполнение государственных гарантий в соответствии с запросом, в процентах |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
1.4 |
Основное мероприятие "Создание условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения внутри зданий" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.4.1 |
"Создание условий для инклюзивного образования детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья" |
|
Доля муниципальных дошкольных учреждений в которых созданы условия для инклюзивного образования детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, в общем количестве муниципальных дошкольных учреждений, в процентах |
16,6 |
16,6 |
33,3 |
33,3 |
50 |
50 |
66,7 |
83,3 |
100 |
2. |
Подпрограмма 2 "Развитие общего образования" |
|
Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений, в процентах |
98,9 |
98,96 |
98,96 |
98,96 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, занимающихся во вторую смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, в процентах |
19,3 |
7,4 |
6,4 |
5,4 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
|||
Удельный вес численности учителей в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций, в процентах |
2 |
3 |
3 |
3 |
4 |
4 |
4 |
5 |
5 |
|||
2.1 |
Основное мероприятие "Повышение эффективности деятельности муниципальных учреждений образования" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1.1 |
"Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений" |
|
Исполнение и расходование бюджетных средств, в целях повышения качества дошкольного, общего и дополнительного образования, в процентах |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
2.1.2. |
Ежемесячное денежное вознаграждение советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями государственных общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций субъектов Российской Федерации, г. Байконура и федеральной территории "Сириус", муниципальных общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций |
|
Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, получивших вознаграждение за классное руководство, в общей численности педагогических работников такой категории, в процентах |
00 |
0 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
2.1.3 |
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования |
|
Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, получивших вознаграждение за классное руководство, в общей численности педагогических работников такой категории, в процентах |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
2.1.4. |
Ежемесячное денежное вознаграждение советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями муниципальных общеобразовательных организаций (в части выплаты разницы в районных коэффициентах и финансового обеспечения затрат муниципального образования по организации осуществления государственного полномочия) |
|
Численность работников, исполняющих обязанности советников директора ед. |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
2.1.5 |
"Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций (в части выплаты разницы в районных коэффициентах и финансового обеспечения затрат муниципального образования по организации осуществления государственного полномочия))" |
|
Численность педагогических работников, исполняющих обязанности классных руководителей, ед. |
160 |
160 |
161 |
158 |
159 |
159 |
159 |
159 |
159 |
2.1.6 |
Финансовое обеспечение государственного полномочия по выплате компенсации затрат родителей (законных представителей) детей-инвалидов на организацию обучения по основным общеобразовательным программам на дому |
|
Удельный вес численности детей-инвалидов обучающихся по основным общеобразовательным программам на дому, от общего числа детей-инвалидов, в процентах |
1,8 |
1,8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.1.7 |
"Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях и муниципальных общеобразовательных организациях, общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях" |
|
Численность обучающихся по программам общего образования в организациях, тыс. чел. |
4265
|
4180 |
4115 |
4105 |
4105 |
4105 |
4105 |
4105 |
4105 |
2.1.8. |
"Финансовое обеспечение государственных полномочий Амурской области (в части организации бесплатного питания детей из многодетных семей и детей, военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных государственных органов, обучающихся по программам основного общего и (или) среднего общего образования) |
|
Исполнение и расходование бюджетных средств, в целях организации бесплатного питания детей из многодетных семей и детей, военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных государственных органов, в процентах |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
2.1.9. |
"Финансовое обеспечение государственных полномочий Амурской области по организации бесплатного питания обучающихся в муниципальных образовательных организациях, расположенных на территории Амурской области (в части финансового обеспечения материальных средств для осуществления государственных полномочий) |
|
Исполнение и расходование бюджетных средств, в целях организации бесплатного питания обучающихся в части финансового обеспечения материальных средств для осуществления государственных полномочий, в процентах |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
2.1.10. |
"Финансовое обеспечение государственных полномочий Амурской области по организации бесплатного питания обучающихся в муниципальных образовательных организациях, расположенных на территории Амурской области (в части организации бесплатного питания детей военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных государственных органов, обучающихся по программам основного общего и (или) среднего общего образования, принимающих участие в специальной военной операции) |
|
Исполнение и расходование бюджетных средств, в целях организации бесплатного питания детей военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных государственных органов, обучающихся по программам основного общего и (или) среднего общего образования, принимающих участие в специальной военной операции, в процентах |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
2.1.11 |
"Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях" |
|
Количество обучающихся 1 - 4 классов муниципальных общеобразовательных организаций, обеспеченных бесплатным горячим питанием, чел. |
1800 |
1785 |
1780 |
1780 |
1780 |
1780 |
1780 |
1780 |
1780 |
Доля обучающихся 1 - 4 классов муниципальных общеобразовательных организаций, обеспеченных бесплатным горячим питанием, в процентах |
99,2 |
99,4 |
99,4 |
99,6 |
99,6 |
99,8 |
99,8 |
99,8 |
99,8 |
|||
2.1.12 |
"Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими отдельных расходных обязательств" |
|
Исполнение и расходование бюджетных средств, в целях повышения качества дошкольного образования, в процентах |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
2.2 |
Основное мероприятие "Содержание и развитие муниципальных учреждений" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.2.1 |
"Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений" |
|
Удельный вес образовательных учреждений, в которых произошло совершенствование материально-технической базы, в части обновления оборудования, капитальных и текущих ремонтов за счет местного бюджета, от общего количества образовательных учреждений в текущем году, в процентах |
25 |
25 |
25 |
25 |
25 |
25 |
25 |
25 |
25 |
2.2.2 |
Модернизация систем общего образования |
|
Количество объектов общего образования, в отношении которых проведен капитальный (текущий) ремонт в текущем году, ед. |
1 |
1 |
0 |
0 |
1 |
1 |
1 |
0 |
0 |
2.2.3. |
Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений за счет добровольных пожертвований |
|
Количество объектов общего образования, в отношении которых проведено пожертвование средств, ед. |
1 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.2.4 |
Модернизация школьных систем образования |
|
Количество объектов общего образования, в отношении которых проведен капитальный (текущий) ремонт в текущем году, ед. |
1 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.2.4.1. |
Реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования (Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа N 7 имени Героя России И.В. Ткаченко г. Тынды Амурской области) |
|
||||||||||
2.2.5 |
"Проведение мероприятий по противопожарной и антитеррористической защищенности муниципальных образовательных организаций" |
|
Количество образовательных учреждений, в которых проведены мероприятия, в рамках мероприятий по противопожарной и антитеррористической защищенности муниципальных образовательных учреждений в текущем году, ед. |
2 |
2 |
2 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.2.6 |
"Проведение мероприятий по замене в образовательных организациях деревянных окон на металлопластиковые" |
|
Доля муниципальных образовательных учреждений, в которых улучшены условия осуществления образовательной деятельности путем проведения замены оконных блоков, в общем количестве муниципальных образовательных учреждений города в текущем году, в процентах |
20 |
20 |
20 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.2.7 |
"Организация и проведение мероприятий по благоустройству территорий общеобразовательных организаций" |
|
Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, в которых улучшены условия осуществления общеобразовательной деятельности путем проведения благоустройства территории общеобразовательных организаций, в процентах |
40 |
60 |
80 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
2.3 |
Основное мероприятие "Обеспечение поддержки детей с особыми потребностями" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.3.1 |
"Мероприятия, направленные на укрепление здоровья детей и подростков, в том числе с ограниченными возможностями" |
|
Количество детей из малообеспеченных получающих молоко, как меру социальной поддержки семей, чел. |
139 |
140 |
140 |
138 |
138 |
136 |
136 |
136 |
136 |
2.3.2 |
"Мероприятия по выявлению, развитию и поддержке одаренных детей" |
|
Доля обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности учащихся по программам общего образования, в процентах |
16,5 |
17,5 |
18,5 |
19,5 |
20,5 |
20,5 |
20,5 |
20,5 |
20,5 |
2.3.3 |
"Обеспечение бесплатным двухразовым питанием детей с ограниченными возможностями здоровья обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях" |
|
Доля детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях по адаптированной образовательной программе и не проживающих в них, обеспеченных бесплатным двухразовым питанием, в общем количестве таких детей, в процентах |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
2.4. |
Основное мероприятие "Создание условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения внутри зданий" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.4.1 |
"Создание условий для инклюзивного образования детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья" |
|
Доля муниципальных образовательных учреждений в которых созданы условия для инклюзивного образования детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, в общем количестве муниципальных образовательных учреждений, в процентах |
19,3 |
16,6 |
33,3 |
33,3 |
50 |
50 |
66,7 |
83,3 |
100 |
2.5 |
Основное мероприятие "Гарантии и компенсации лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.5.1 |
"Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно и расходов, связанных с переездом, лицам, заключившим трудовые договоры о работе в органах местного самоуправления, муниципальных учреждениях, и работникам указанных органов, учреждений". |
|
Исполнение государственных гарантий в соответствии с запросом, в процентах |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
2.6. |
Основное мероприятие "Региональный проект "Патриотическое воспитание граждан" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.6.1 |
Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях |
|
Численность работников, исполняющих обязанности советников директора ед. |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
3 |
Подпрограмма 3 "Развитие дополнительного образования" |
|
Охват детей в возрасте 5 - 18 лет программами дополнительного образования (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 5 - 18 лет), в процентах |
76 |
78 |
80 |
81 |
86 |
87 |
87 |
87 |
87 |
3.1 |
Основное мероприятие "Повышение эффективности деятельности муниципальных учреждений образования" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1.1 |
"Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений" |
|
Исполнение и расходование бюджетных средств, в целях повышения качества дошкольного, общего и дополнительного образования, в процентах |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
3.1.2 |
"Обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей" |
|
Количество выданных сертификатов для детей получающих дополнительное образование в рамках персонифицированного финансирования, тыс. чел. |
3546 |
3556 |
3566 |
3576 |
3580 |
3580 |
3580 |
3580 |
3580 |
3.1.3 |
"Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими отдельных расходных обязательств" |
|
Исполнение и расходование бюджетных средств, в целях повышения качества дошкольного образования, в процентах |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
3.1.4. |
Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений за счет добровольных пожертвований |
|
Количество объектов дополнительного образования, в отношении которых проведено пожертвование средств, ед. |
1 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3.2 |
Основное мероприятие "Содержание и развитие муниципальных учреждений" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.2.1 |
"Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений" |
|
Удельный вес образовательных учреждений, в которых произошло совершенствование материально-технической базы, в части обновления оборудования, капитальных и текущих ремонтов за счет местного бюджета, от общего количества образовательных учреждений в текущем году, в процентах |
25 |
25 |
25 |
25 |
25 |
25 |
25 |
25 |
25 |
3.2.2 |
"Проведение мероприятий по противопожарной и антитеррористической защищенности муниципальных образовательных организаций" |
|
Количество образовательных учреждений, в которых проведены мероприятия, в рамках мероприятий по противопожарной и антитеррористической защищенности муниципальных образовательных учреждений в текущем году, ед. |
25 |
25 |
25 |
25 |
25 |
25 |
25 |
25 |
25 |
3.3 |
Основное мероприятие "Обеспечение поддержки детей с особыми потребностями" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.3.1 |
"Мероприятия по выявлению, развитию и поддержке одаренных детей" |
|
Доля обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности учащихся по программам общего образования, в процентах |
16,5 |
17,5 |
18,5 |
19,5 |
20,5 |
20,5 |
20,5 |
20,5 |
20,5 |
3.4 |
Основное мероприятие "Гарантии и компенсации лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.4.1 |
"Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно и расходов, связанных с переездом, лицам, заключившим трудовые договоры о работе в органах местного самоуправления, муниципальных учреждениях, и работникам указанных органов, учреждений". |
|
Исполнение государственных гарантий в соответствии с запросом, в процентах |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
4 |
Подпрограмма 4 "Обеспечение безопасного и качественного отдыха и оздоровления детей" |
Управление образования, Управление молодежной и семейной политики, физической культуры и спорта |
Доля детей, охваченных мероприятиями по отдыху и оздоровлению, от общего количества детей школьного возраста, в процентах |
85 |
86 |
87 |
88 |
89 |
90 |
90 |
90 |
91 |
Доля детей, которым будет предоставлена частичная оплата стоимости путевок для детей, работающих граждан в организациях отдыха и оздоровления детей в каникулярное время, в процентах |
2 |
2 |
2 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
|||
Укрепление и обновление материально-технической базы пришкольных лагерей с дневным пребыванием |
90 |
90 |
90 |
90 |
90 |
90 |
90 |
90 |
90 |
|||
4.1 |
Основное мероприятие "Организация и обеспечение проведения оздоровительной кампании детей" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.1.1 |
"Частичная оплата стоимости путевок для детей работающих граждан в организации отдыха и оздоровления детей в каникулярное время" |
|
Количество детей получивших частичную оплату стоимости путевки в организации отдыха и оздоровления детей в каникулярное время, чел. |
10 |
30 |
40 |
47 |
54 |
54 |
56 |
58 |
60 |
4.1.2 |
"Совершенствование методов организации, инфраструктуры и форм отдыха и оздоровления детей" |
|
Удельный вес образовательных учреждений обеспеченных необходимым инвентарем и оборудованием для проведения оздоровительной компании в летний период, от общего количества образовательных учреждений участвующих в проведении оздоровительной компании, в процентах |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
4.1.3 |
"Временное трудоустройство несовершеннолетних граждан в летний период" |
Управление молодежной и семейной политики, физической культуры и спорта |
Количество несовершеннолетних трудоустроенных в летний период, чел. |
65 |
65 |
65 |
65 |
65 |
65 |
65 |
65 |
65 |
5 |
Подпрограмма 5 "Социальная политика в сфере образования" |
Управление образования |
Доля обучающихся, которым оказаны меры социальной поддержки, от общего количества обучающихся, в процентах |
5,1 |
5,3 |
5,4 |
5,4 |
5,4 |
5,4 |
5,4 |
5,4 |
5,4 |
5.1 |
Основное мероприятие "Оказание социальной поддержки отдельным категориям граждан" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5.1.1 |
"Социальная поддержка по оплате за присмотр и уход за ребенком (родительская плата) в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях в натуральной форме путем снижения размера платы за присмотр и уход за ребенком (родительская плата) в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях с последующим направлением средств на приобретение продуктов питания" |
|
Количество малообеспеченных семей получающих социальную поддержку за присмотр и уход за детьми в дошкольных организациях, чел. |
62 |
63 |
64 |
65 |
66 |
67 |
68 |
69 |
70 |
5.1.2 |
"Социальная поддержка в натуральной форме малообеспеченным семьям путем освобождения платы за питания для учащихся общеобразовательных учреждений в дни посещения занятий в общеобразовательных учреждениях с последующим направлением средств на приобретение продуктов питания" |
|
Количество семей получающих социальную поддержку в натуральной форме, чел. |
216 |
218 |
220 |
222 |
224 |
224 |
224 |
224 |
224 |
5.1.3 |
"Финансовое обеспечение государственных полномочий Амурской области по назначению и выплате денежной выплаты при передаче ребенка на воспитание в семью" |
|
Количество граждан, принявших на воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в возрасте от 7 до 16 лет, чел |
8 |
8 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
5.1.4 |
"Финансовое обеспечение государственных полномочий по выплатам лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, достигшим 18 лет, но продолжающим обучение в муниципальной общеобразовательной организации, до окончания обучения" |
|
Количество детей, которым продолжена выплата лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, достигши 18 лет, чел |
1 |
1 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
5.1.5. |
"Финансовое обеспечение государственных полномочий по текущему или капитальному ремонту жилых помещений, расположенных на территории области и принадлежащих на праве собственности детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа" |
|
Количество детей, которым предоставляемая мера поддержки, чел |
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5.1.6 |
"Выплата компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования" |
|
Доля родителей (законных представителей), имеющих право на получение компенсации части платы за присмотр и уход, получивших ее, в процентах |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
5.1.7 |
"Финансовое обеспечение государственных полномочий Амурской области по выплате денежных средств на содержание детей, находящихся в семьях опекунов (попечителей) и в приемных семьях, а также вознаграждения приемным родителям (родителю)" |
|
Количество детей, находящихся в семьях опекунов (попечителей) и в приемных семьях, чел |
78 |
80 |
81 |
81 |
81 |
81 |
81 |
81 |
81 |
Количество приемных родителей получающих денежное вознаграждение, чел. |
12 |
14 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
|||
5.1.8 |
Финансовое обеспечение государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних лиц |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6 |
Подпрограмма 6 "Обеспечение эффективного управления отраслью" |
Управление образования |
Доля исполненных основных мероприятий, мероприятий для осуществления эффективного управления системой образования, в процентах |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
6.1 |
Основное мероприятие "Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6.1.1 |
"Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления" |
|
Исполнение и расходование бюджетных средств, процент |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
6.1.2. |
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций (в части выплаты разницы в районных коэффициентах и финансового обеспечения затрат муниципального образования по организации осуществления государственного полномочия) |
|
Исполнение и расходование бюджетных средств по эффективному управлению отрасли, в части переданных полномочий на материальные затраты по классному руководству, процент |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
6.2 |
Основное мероприятие "Повышение эффективности деятельности муниципальных учреждений образования" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6.2.1 |
"Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений" |
|
Исполнение и расходование бюджетных средств, процент |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
6.2.2 |
"Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими отдельных расходных обязательств" |
|
Исполнение и расходование бюджетных средств, процент |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
6.3 |
Основное мероприятие "Содержание и развитие муниципальных учреждений" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6.3.1 |
"Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений" |
|
Исполнение и расходование бюджетных средств, процент |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
6.4 |
Основное мероприятие "Гарантии и компенсации лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6.4.1 |
"Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно и расходов, связанных с переездом, лицам, заключившим трудовые договоры о работе в органах местного самоуправления, муниципальных учреждениях, и работникам указанных органов, учреждений". |
|
Исполнение госгарантий в соответствии с запросом, процент |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
6.5 |
Основное мероприятие "Обеспечение поддержки детей с особыми потребностями" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6.5.1 |
"Ежемесячная денежная выплата семьям, имеющим детей-инвалидов" |
|
Доля детей-инвалидов получающих денежную выплату, от общего количества детей-инвалидов имеющих право на получение данной выплат, в процентах |
65,7 |
66,7 |
67,7 |
69,7 |
70,9 |
72,0 |
74,3 |
75,3 |
85,9 |
6.5.2 |
"Ежемесячная денежная выплата одаренным детям" |
|
Доля одаренных детей получающих денежную выплату, от общего количества детей имеющих на это право, в процентах |
59,9 |
60 |
60 |
60 |
60 |
60 |
60 |
60 |
60 |
Приложение 3 изменено с 13 декабря 2024 г. - Постановление Администрации города Тынды Амурской области от 29 ноября 2024 г. N 2195
Приложение N 3
к муниципальной программе
"Развитие образования города Тынды",
утвержденной постановлением
Администрации города Тынды
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы из различных источников финансирования
14 октября 2022 г., 3, 20 февраля, 16 марта, 13 апреля, 12 мая, 22 июня, 13 октября, 4 декабря 2023 г., 24 января, 12 февраля, 26 апреля, 1 июля, 13 сентября, 29 ноября 2024 г.
N п/п |
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия |
Координатор муниципальной программы, координатор подпрограммы, участник муниципальной программы |
Источники финансирования |
Оценка расходов (тыс. рублей) |
|||||||||||
ГРБС |
РзПР |
ЦСР |
Всего |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
2027 год |
2028 год |
2029 год |
2030 год |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
|
Муниципальная программа "Развитие образования в городе Тынде" |
Управление образования Управление молодежной и семейной политики, физической культуры и спорта |
Всего |
014 |
0701 0702 0703 0707 0709 1003 1004 1006 |
04 0 00 00000 |
6 655 455 353,80 |
1 145 071 076,18 |
1 366 523 964,47 |
1 425 931 545,94 |
1 115 489 521,81 |
392 534 113,03 |
396 740 668,99 |
405 778 938,58 |
407 385 524,80 |
федер. бюджет |
|
|
|
108 495 500,00 |
0,00 |
0,00 |
108 495 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
областной бюджет |
|
|
|
3 430 366 281,16 |
784 164 024,35 |
725 737 362,81 |
931 290 285,36 |
743 056 504,87 |
58 004 380,41 |
60 292 841,54 |
62 672 841,13 |
65 148 040,69 |
|||
городской бюджет |
|
|
|
2 522 786 702,60 |
240 072 495,72 |
458 419 870,01 |
365 965 760,58 |
352 253 016,94 |
273 598 869,15 |
275 495 331,98 |
277 467 653,31 |
279 513 704,91 |
|||
внебюджетные источники |
|
|
|
593 806 870,04 |
120 834 556,11 |
182 366 731,65 |
20 180 000,00 |
20 180 000,00 |
60 930 863,47 |
60 952 495,47 |
65 638 444,14 |
62 723 779,20 |
|||
1 |
Подпрограмма "Развитие дошкольного образования" |
Управление образования Дошкольные образовательные учреждения |
Всего |
014 |
0701 |
04 1 00 00000 |
2 397 288 464,60 |
468 920 411,47 |
550 776 534,27 |
415 928 340,92 |
424 785 229,86 |
134 219 487,02 |
134 219 487,02 |
134 219 487,02 |
134 219 487,02 |
федер. бюджет |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
областной бюджет |
|
|
|
1 037 838 347,08 |
272 484 451,41 |
239 577 814,54 |
258 847 352,52 |
266 928 728,61 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
городской бюджет |
|
|
|
959 531 204,10 |
88 128 338,22 |
183 587 428,15 |
157 080 988,40 |
157 856 501,25 |
93 219 487,02 |
93 219 487,02 |
93 219 487,02 |
93 219 487,02 |
|||
внебюджетные источники |
|
|
|
399 918 913,42 |
108 307 621,84 |
127 611 291,58 |
0,00 |
0,00 |
41 000 000,00 |
41 000 000,00 |
41 000 000,00 |
41 000 000,00 |
|||
1.1. |
Основное мероприятие "Повышение эффективности деятельности муниципальных учреждений образования" |
Управление образования Дошкольные образовательные учреждения |
Всего |
014 |
0701 |
04 1 01 00000 |
2 120 315 663,75 |
357 885 337,26 |
439 677 929,22 |
406 864 392,23 |
424 171 556,28 |
122 929 112,19 |
122 929 112,19 |
122 929 112,19 |
122 929 112,19 |
федер. бюджет |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
областной бюджет |
|
|
|
1 023 518 304,10 |
270 484 451,41 |
235 257 771,56 |
250 847 352,52 |
266 928 728,61 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
городской бюджет |
|
|
|
904 383 581,20 |
80 172 146,03 |
179 235 119,03 |
156 017 039,71 |
157 242 827,67 |
82 929 112,19 |
82 929 112,19 |
82 929 112,19 |
82 929 112,19 |
|||
внебюджетные источники |
|
|
|
192 413 778,45 |
7 228 739,82 |
25 185 038,63 |
0,00 |
0,00 |
40 000 000,00 |
40 000 000,00 |
40 000 000,00 |
40 000 000,00 |
|||
1.1.1. |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений |
Управление образования Дошкольные образовательные учреждения |
Всего |
014 |
0701 |
04 1 01 22840 |
1 073 675 915,66 |
84 108 585,66 |
204 420 157,66 |
156 017 039,71 |
157 242 827,67 |
117 971 826,24 |
117 971 826,24 |
117 971 826,24 |
117 971 826,24 |
федер. бюджет |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
областной бюджет |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
городской бюджет |
|
|
|
881 262 137,21 |
76 879 845,84 |
179 235 119,03 |
156 017 039,71 |
157 242 827,67 |
77 971 826,24 |
77 971 826,24 |
77 971 826,24 |
77 971 826,24 |
|||
внебюджетные источники |
|
|
|
192 413 778,45 |
7 228 739,82 |
25 185 038,63 |
0,00 |
0,00 |
40 000 000,00 |
40 000 000,00 |
40 000 000,00 |
40 000 000,00 |
|||
1.1.2 |
Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях и муниципальных общеобразовательных организациях, общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях |
Управление образования Дошкольные образовательные учреждения |
Всего |
014 |
0701 |
04 1 01 88500 |
944 503 098,44 |
191 469 245,75 |
235 257 771,56 |
250 847 352,52 |
266 928 728,61 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
федер. бюджет |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
областной бюджет |
|
|
|
944 503 098,44 |
191 469 245,75 |
235 257 771,56 |
250 847 352,52 |
266 928 728,61 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
городской бюджет |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
внебюджетные источники |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
1.1.3 |
Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими отдельных расходных обязательств |
Управление образования Дошкольные образовательные учреждения |
Всего |
014 |
0701 |
04 1 01 S7710 |
102 136 649,65 |
82 307 505,85 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4 957 285,95 |
4 957 285,95 |
4 957 285,95 |
4 957 285,95 |
федер.бюджет |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
областной бюджет |
|
|
|
79 015 205,66 |
79 015 205,66 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
городской бюджет |
|
|
|
23 121 443,99 |
3 292 300,19 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4 957 285,95 |
4 957 285,95 |
4 957 285,95 |
4 957 285,95 |
|||
внебюджетные источники |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
1.2. |
Основное мероприятие "Содержание и развитие муниципальных учреждений" |
Управление образования Дошкольные образовательные учреждения |
Всего |
014 |
0701 |
04 1 02 00000 |
253 721 284,34 |
105 826 565,10 |
107 473 666,61 |
8 421 052,63 |
0,00 |
8 000 000,00 |
8 000 000,00 |
8 000 000,00 |
8 000 000,00 |
федер. бюджет |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
областной бюджет |
|
|
|
14 320 042,98 |
2 000 000,00 |
4 320 042,98 |
8 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
городской бюджет |
|
|
|
31 896 106,39 |
2 747 683,08 |
727 370,68 |
421 052,63 |
0,00 |
7 000 000,00 |
7 000 000,00 |
7 000 000,00 |
7 000 000,00 |
|||
внебюджетные источники |
|
|
|
207 505 134,97 |
101 078 882,02 |
102 426 252,95 |
0,00 |
0,00 |
1 000 000,00 |
1 000 000,00 |
1 000 000,00 |
1 000 000,00 |
|||
1.2.1. |
Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений |
Управление образования Дошкольные образовательные учреждения |
Всего |
014 |
0701 |
04 1 02 22940 |
212 669 484,72 |
103 743 231,77 |
102 926 252,95 |
0,00 |
0,00 |
1 500 000,00 |
1 500 000,00 |
1 500 000,00 |
1 500 000,00 |
федер. бюджет |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
областной бюджет |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
городской бюджет |
|
|
|
5 164 349,75 |
2 664 349,75 |
500 000,00 |
0,00 |
0,00 |
500 000,00 |
500 000,00 |
500 000,00 |
500 000,00 |
|||
внебюджетные источники |
|
|
|
207 505 134,97 |
101 078 882,02 |
102 426 252,95 |
0,00 |
0,00 |
1 000 000,00 |
1 000 000,00 |
1 000 000,00 |
1 000 000,00 |
|||
1.2.2. |
Модернизация региональных систем дошкольного образования |
Управление образования Дошкольные образовательные учреждения |
Всего |
014 |
0701 |
04 1 02 S7520 |
4 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 000 000,00 |
1 000 000,00 |
1 000 000,00 |
1 000 000,00 |
федер. бюджет |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
областной бюджет |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
городской бюджет |
|
|
|
4 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 000 000,00 |
1 000 000,00 |
1 000 000,00 |
1 000 000,00 |
|||
внебюджетные источники |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
1.2.3. |
Благоустройство территорий дошкольных образовательных организаций |
Управление образования Дошкольные образовательные учреждения |
Всего |
014 |
0701 |
04 1 02 S7650 |
8 000 000,00 |
2 083 333,33 |
0,00 |
8 421 052,63 |
0,00 |
4 000 000,00 |
4 000 000,00 |
4 000 000,00 |
4 000 000,00 |
федер. бюджет |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
областной бюджет |
|
|
|
0,00 |
2 000 000,00 |
0,00 |
8 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
городской бюджет |
|
|
|
8 000 000,00 |
83 333,33 |
0,00 |
421 052,63 |
0,00 |
4 000 000,00 |
4 000 000,00 |
4 000 000,00 |
4 000 000,00 |
|||
внебюджетные источники |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
1.2.4. |
Проведение мероприятий по противопожарной и антитеррористической защищенности муниципальных образовательных организаций |
Управление образования Дошкольные образовательные учреждения |
Всего |
014 |
0701 |
04 1 02 S8490 |
5 449 812,66 |
0,00 |
1 449 812,66 |
0,00 |
0,00 |
1 000 000,00 |
1 000 000,00 |
1 000 000,00 |
1 000 000,00 |
федер. бюджет |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
областной бюджет |
|
|
|
1 377 322,03 |
0,00 |
1 377 322,03 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
городской бюджет |
|
|
|
4 072 490,63 |
0,00 |
72 490,63 |
0,00 |
0,00 |
1 000 000,00 |
1 000 000,00 |
1 000 000,00 |
1 000 000,00 |
|||
внебюджетные источники |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
1.2.5. |
Проведение мероприятий по замене в образовательных организациях деревянных окон на металлопластиковые |
Управление образования Дошкольные образовательные учреждения |
Всего |
014 |
0701 |
04 1 02 S8560 |
5 097 601,00 |
0,00 |
3 097 601,00 |
0,00 |
0,00 |
500 000,00 |
500 000,00 |
500 000,00 |
500 000,00 |
федер. бюджет |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
областной бюджет |
|
|
|
2 942 720,95 |
0,00 |
2 942 720,95 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
городской бюджет |
|
|
|
2 154 880,05 |
0,00 |
154 880,05 |
0,00 |
0,00 |
500 000,00 |
500 000,00 |
500 000,00 |
500 000,00 |
|||
внебюджетные источники |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
1.3. |
Основное мероприятие "Гарантии и компенсации лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях" |
Управление образования Дошкольные образовательные учреждения |
Всего |
014 |
0701 |
04 1 03 00000 |
22 801 516,51 |
5 208 509,11 |
3 574 938,44 |
642 896,06 |
613 673,58 |
3 190 374,83 |
3 190 374,83 |
3 190 374,83 |
3 190 374,83 |
федер. бюджет |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
областной бюджет |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
городской бюджет |
|
|
|
22 801 516,51 |
5 208 509,11 |
3 574 938,44 |
642 896,06 |
613 673,58 |
3 190 374,83 |
3 190 374,83 |
3 190 374,83 |
3 190 374,83 |
|||
внебюджетные источники |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
1.3.1. |
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно и расходов, связанных с переездом, лицам, заключившим трудовые договоры о работе в органах местного самоуправления, муниципальных учреждениях, и работникам указанных органов, учреждений. |
Управление образования Дошкольные образовательные учреждения |
Всего |
014 |
0701 |
04 1 03 22860 |
22 801 516,51 |
5 208 509,11 |
3 574 938,44 |
642 896,06 |
613 673,58 |
3 190 374,83 |
3 190 374,83 |
3 190 374,83 |
3 190 374,83 |
федер. бюджет |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
областной бюджет |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
городской бюджет |
|
|
|
22 801 516,51 |
5 208 509,11 |
3 574 938,44 |
642 896,06 |
613 673,58 |
3 190 374,83 |
3 190 374,83 |
3 190 374,83 |
3 190 374,83 |
|||
внебюджетные источники |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
1.4. |
Основное мероприятие "Создание условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения внутри зданий" |
Управление образования Дошкольные образовательные учреждения |
Всего |
014 |
0701 |
04 1 04 24440 |
450 000,00 |
0,00 |
50 000,00 |
0,00 |
0,00 |
100 000,00 |
100 000,00 |
100 000,00 |
100 000,00 |
федер. бюджет |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
областной бюджет |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
городской бюджет |
|
|
|
450 000,00 |
0,00 |
50 000,00 |
0,00 |
0,00 |
100 000,00 |
100 000,00 |
100 000,00 |
100 000,00 |
|||
внебюджетные источники |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
1.4.1. |
Создание условий для инклюзивного образования детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья |
Управление образования Дошкольные образовательные учреждения |
Всего |
014 |
0701 |
04 1 04 24440 |
450 000,00 |
0,00 |
50 000,00 |
0,00 |
0,00 |
100 000,00 |
100 000,00 |
100 000,00 |
100 000,00 |
федер. бюджет |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
областной бюджет |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
городской бюджет |
|
|
|
450 000,00 |
0,00 |
50 000,00 |
0,00 |
0,00 |
100 000,00 |
100 000,00 |
100 000,00 |
100 000,00 |
|||
внебюджетные источники |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
2. |
Подпрограмма "Развитие общего образования" |
Управление образования Общеобразовательные учреждения |
Всего |
014 |
0702 |
04 2 00 00000 |
2 726 130 317,73 |
492 515 850,45 |
597 536 160,59 |
820 457 585,41 |
500 572 162,88 |
78 763 430,25 |
78 763 430,25 |
78 763 430,25 |
78 758 267,65 |
федер. бюджет |
|
|
|
108 495 500,00 |
0,00 |
0,00 |
108 495 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
областной бюджет |
|
|
|
1 882 562 809,34 |
411 821 300,97 |
433 002 130,13 |
615 660 311,73 |
418 907 658,71 |
792 851,95 |
792 851,95 |
792 851,95 |
792 851,95 |
|||
городской бюджет |
|
|
|
586 172 868,59 |
74 313 739,97 |
117 975 700,17 |
78 921 773,68 |
64 284 504,17 |
62 670 578,30 |
62 670 578,30 |
62 670 578,30 |
62 665 415,70 |
|||
внебюджетные источники |
|
|
|
148 899 139,80 |
6 380 809,51 |
46 558 330,29 |
17 380 000,00 |
17 380 000,00 |
15 300 000,00 |
15 300 000,00 |
15 300 000,00 |
15 300 000,00 |
|||
2.1. |
Основное мероприятие "Повышение эффективности деятельности муниципальных учреждений образования" |
Управление образования Общеобразовательные учреждения |
Всего |
014 |
0702 |
04 2 01 00000 |
2 221 139 545,80 |
454 509 174,75 |
550 612 404,55 |
456 645 682,85 |
478 704 853,85 |
69 941 857,45 |
70 241 857,45 |
70 241 857,45 |
70 241 857,45 |
федер. бюджет |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
областной бюджет |
|
|
|
1 619 967 014,70 |
386 857 894,59 |
427 500 458,13 |
392 845 565,92 |
412 763 096,06 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
городской бюджет |
|
|
|
507 794 313,48 |
61 270 470,65 |
102 002 501,37 |
61 306 135,40 |
63 447 776,26 |
54 941 857,45 |
54 941 857,45 |
54 941 857,45 |
54 941 857,45 |
|||
внебюджетные источники |
|
|
|
93 378 217,62 |
6 380 809,51 |
21 109 445,05 |
2 493 981,53 |
2 493 981,53 |
15 000 000,00 |
15 300 000,00 |
15 300 000,00 |
15 300 000,00 |
|||
2.1.1. |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений |
Управление образования Общеобразовательные учреждения |
Всего |
014 |
0702 |
04 2 01 22840 |
595 793 813,58 |
67 013 548,24 |
123 111 946,42 |
63 800 116,93 |
65 941 757,79 |
68 981 611,05 |
68 981 611,05 |
68 981 611,05 |
68 981 611,05 |
федер. бюджет |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
областной бюджет |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
городской бюджет |
|
|
|
503 315 595,96 |
60 632 738,73 |
102 002 501,37 |
61 306 135,40 |
63 447 776,26 |
53 981 611,05 |
53 981 611,05 |
53 981 611,05 |
53 981 611,05 |
|||
внебюджетные источники |
|
|
|
92 478 217,62 |
6 380 809,51 |
21 109 445,05 |
2 493 981,53 |
2 493 981,53 |
15 000 000,00 |
15 000 000,00 |
15 000 000,00 |
15 000 000,00 |
|||
2.1.2. |
Ежемесячное денежное вознаграждение советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями государственных общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций субъектов Российской Федерации, г. Байконура и федеральной территории "Сириус", муниципальных общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций |
Управление образования Общеобразовательные учреждения |
Всего |
014 |
0702 |
04 2 01 50500 |
234 360,00 |
0,00 |
234 360,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
федер. бюджет |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
областной бюджет |
|
|
|
234 360,00 |
0,00 |
234 360,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
городской бюджет |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
внебюджетные источники |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
2.1.3. |
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования |
Управление образования Общеобразовательные учреждения |
Всего |
014 |
0702 |
04 2 01 53030 |
106 727 544,00 |
22 639 176,00 |
40 216 176,00 |
21 936 096,00 |
21 936 096,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
федер. бюджет |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
областной бюджет |
|
|
|
106 727 544,00 |
22 639 176,00 |
40 216 176,00 |
21 936 096,00 |
21 936 096,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
городской бюджет |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
внебюджетные источники |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
2.1.4. |
Ежемесячное денежное вознаграждение советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями муниципальных общеобразовательных организаций (в части выплаты разницы в районных коэффициентах и финансового обеспечения затрат муниципального образования по организации осуществления государственного полномочия) |
Управление образования Общеобразовательные учреждения |
Всего |
014 |
0702 |
04 2 01 80220 |
54 944,40 |
0,00 |
54 944,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
федер. бюджет |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
областной бюджет |
|
|
|
54 944,40 |
0,00 |
54 944,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
городской бюджет |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
внебюджетные источники |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
2.1.5 |
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования (в части выплаты разницы в районных коэффициентах и финансового обеспечения затрат муниципального образования по организации осуществления государственного полномочия) |
Управление образования Общеобразовательные учреждения |
Всего |
014 |
0702 |
04 2 01 80740 |
24 756 098,32 |
5 042 047,60 |
9 428 459,04 |
5 142 795,84 |
5 142 795,84 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
федер. бюджет |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
областной бюджет |
|
|
|
24 756 098,32 |
5 042 047,60 |
9 428 459,04 |
5 142 795,84 |
5 142 795,84 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
городской бюджет |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
внебюджетные источники |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
2.1.6 |
Финансовое обеспечение государственного полномочия по выплате компенсации затрат родителей (законных представителей) детей-инвалидов на организацию обучения по основным общеобразовательным программам на дому |
Управление образования Общеобразовательные учреждения |
Всего |
014 |
0702 |
04 2 01 87820 |
657 510,00 |
0,00 |
219 170,00 |
219 170,00 |
219 170,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
федер. бюджет |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
областной бюджет |
|
|
|
657 510,00 |
0,00 |
219 170,00 |
219 170,00 |
219 170,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
городской бюджет |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
внебюджетные источники |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
2.1.7. |
Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях и муниципальных общеобразовательных организациях, общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях |
Управление образования Общеобразовательные учреждения |
Всего |
014 |
0702 |
04 2 01 88500 |
1 349 780 660,04 |
315 042 068,57 |
344 473 917,17 |
335 173 572,08 |
355 091 102,22 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
федер. бюджет |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
областной бюджет |
|
|
|
1 349 780 660,04 |
315 042 068,57 |
344 473 917,17 |
335 173 572,08 |
355 091 102,22 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
городской бюджет |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
внебюджетные источники |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
2.1.8. |
Финансовое обеспечение государственных полномочий Амурской области по организации бесплатного питания обучающихся в муниципальных образовательных организациях, расположенных на территории Амурской области (в части организации бесплатного питания детей из многодетных семей и детей, военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных государственных органов, обучающихся по программам основного общего и (или) среднего общего образования) |
Управление образования Общеобразовательные учреждения |
Всего |
014 |
0702 |
04 2 01 89020 |
17 402 400,00 |
3 944 000,00 |
4 645 600,00 |
4 406 400,00 |
4 406 400,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
федер. бюджет |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
областной бюджет |
|
|
|
17 402 400,00 |
3 944 000,00 |
4 645 600,00 |
4 406 400,00 |
4 406 400,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
городской бюджет |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
внебюджетные источники |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
2.1.9. |
Финансовое обеспечение государственных полномочий Амурской области по организации бесплатного питания обучающихся в муниципальных образовательных организациях, расположенных на территории Амурской области (в части финансового обеспечения материальных средств для осуществления государственных полномочий) |
Управление образования Общеобразовательные учреждения |
Всего |
014 |
0702 |
04 2 01 89030 |
1 212 379,52 |
285 436,00 |
325 479,52 |
300 732,00 |
300 732,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
федер. бюджет |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
областной бюджет |
|
|
|
1 212 379,52 |
285 436,00 |
325 479,52 |
300 732,00 |
300 732,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
городской бюджет |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
внебюджетные источники |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
2.1.10. |
Финансовое обеспечение государственных полномочий Амурской области по организации бесплатного питания обучающихся в муниципальных образовательных организациях, расположенных на территории Амурской области (в части организации бесплатного питания детей военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных государственных органов, обучающихся по программам основного общего и (или) среднего общего образования, принимающих участие в специальной военной операции) |
Управление образования Общеобразовательные учреждения |
Всего |
014 |
0702 |
04 2 01 89040 |
1 283 360,00 |
516 800,00 |
766 560,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
федер. бюджет |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
областной бюджет |
|
|
|
1 283 360,00 |
516 800,00 |
766 560,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
городской бюджет |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
внебюджетные источники |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
2.1.11 |
Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях |
Управление образования Общеобразовательные учреждения |
Всего |
014 |
0702 |
04 2 01 R3040 |
102 552 192,00 |
24 082 800,00 |
27 135 792,00 |
25 666 800,00 |
25 666 800,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
федер. бюджет |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
областной бюджет |
|
|
|
102 552 192,00 |
24 082 800,00 |
27 135 792,00 |
25 666 800,00 |
25 666 800,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
городской бюджет |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
внебюджетные источники |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
2.1.12 |
Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими отдельных расходных обязательств |
Управление образования Общеобразовательные учреждения |
Всего |
014 |
0702 |
04 2 01 S7710 |
19 784 283,94 |
15 943 298,34 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
960 246,40 |
960 246,40 |
960 246,40 |
960 246,40 |
федер. бюджет |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
областной бюджет |
|
|
|
15 305 566,42 |
15 305 566,42 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
городской бюджет |
|
|
|
4 478 717,52 |
637 731,92 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
960 246,40 |
960 246,40 |
960 246,40 |
960 246,40 |
|||
внебюджетные источники |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
2.2. |
Основное мероприятие "Содержание и развитие муниципальных учреждений" |
Управление образования Общеобразовательные учреждения |
Всего |
014 |
0702 |
04 2 02 00000 |
488 258 727,57 |
58 731 335,56 |
38 193 141,79 |
359 888 582,63 |
16 991 281,63 |
3 613 596,49 |
3 613 596,49 |
3 613 596,49 |
3 613 596,49 |
федер.бюджет |
|
|
|
108 495 500,00 |
0,00 |
0,00 |
108 495 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
областной бюджет |
|
|
|
246 228 489,57 |
22 971 553,62 |
2 000 000,00 |
219 256 935,95 |
2 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
городской бюджет |
|
|
|
50 307 913,67 |
8 953 879,79 |
10 744 256,55 |
17 250 128,21 |
105 263,16 |
3 313 596,49 |
3 313 596,49 |
3 313 596,49 |
3 313 596,49 |
|||
внебюджетные источники |
|
|
|
83 226 824,33 |
26 805 902,15 |
25 448 885,24 |
14 886 018,47 |
14 886 018,47 |
300 000,00 |
300 000,00 |
300 000,00 |
300 000,00 |
|||
2.2.1. |
Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений |
Управление образования Общеобразовательные учреждения |
Всего |
014 |
0702 |
04 2 02 22940 |
99 237 549,45 |
34 177 633,88 |
32 087 878,63 |
14 886 018,47 |
14 886 018,47 |
800 000,00 |
800 000,00 |
800 000,00 |
800 000,00 |
федер.бюджет |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
областной бюджет |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
городской бюджет |
|
|
|
16 010 725,12 |
7 371 731,73 |
6 638 993,39 |
0,00 |
0,00 |
500 000,00 |
500 000,00 |
500 000,00 |
500 000,00 |
|||
внебюджетные источники |
|
|
|
83 226 824,33 |
26 805 902,15 |
25 448 885,24 |
14 886 018,47 |
14 886 018,47 |
300 000,00 |
300 000,00 |
300 000,00 |
300 000,00 |
|||
2.2.2. |
Модернизация систем общего образования |
Управление образования Общеобразовательные учреждения |
Всего |
014 |
0702 |
04 2 02 S0920 |
25 933 118,16 |
17 599 784,84 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2 083 333,33 |
2 083 333,33 |
2 083 333,33 |
2 083 333,33 |
федер. бюджет |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
областной бюджет |
|
|
|
16 895 793,45 |
16 895 793,45 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
городской бюджет |
|
|
|
9 037 324,71 |
703 991,39 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2 083 333,33 |
2 083 333,33 |
2 083 333,33 |
2 083 333,33 |
|||
внебюджетные источники |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
2.2.3. |
Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений за счет добровольных пожертвований |
Управление образования Общеобразовательные учреждения |
Всего |
014 |
0702 |
04 2 02 24630 |
4 000 000,00 |
0,00 |
4 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
федер. бюджет |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
областной бюджет |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
городской бюджет |
|
|
|
4 000 000,00 |
0,00 |
4 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
внебюджетные источники |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
2.2.4. |
Модернизация школьных систем образования |
Управление образования Общеобразовательные учреждения |
Всего |
014 |
0702 |
04 2 02 L750H |
342 897 301,00 |
0,00 |
0,00 |
342 897 301,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
федер. бюджет |
|
|
|
108 495 500,00 |
0,00 |
0,00 |
108 495 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
областной бюджет |
|
|
|
217 256 935,95 |
0,00 |
0,00 |
217 256 935,95 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
городской бюджет |
|
|
|
17 144 865,05 |
0,00 |
0,00 |
17 144 865,05 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
внебюджетные источники |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
2.2.4.1. |
Реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования (Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа N 7 имени Героя России И.В.Ткаченко г. Тынды Амурской области) |
|
Всего |
014 |
0702 |
04 2 02 L750H |
342 897 301,00 |
0,00 |
0,00 |
342 897 301,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
федер. бюджет |
|
|
|
108 495 500,00 |
0,00 |
0,00 |
108 495 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
областной бюджет |
|
|
|
217 256 935,95 |
0,00 |
0,00 |
217 256 935,95 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
городской бюджет |
|
|
|
17 144 865,05 |
0,00 |
0,00 |
17 144 865,05 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
внебюджетные источники |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
2.2.5. |
Проведение мероприятий по противопожарной и антитеррористической защищенности муниципальных образовательных организаций |
Управление образования Общеобразовательные учреждения |
Всего |
014 |
0702 |
04 2 02 S8490 |
833 333,32 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
208 333,33 |
208 333,33 |
208 333,33 |
208 333,33 |
федер. бюджет |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
областной бюджет |
|
|
|
0,00 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
городской бюджет |
|
|
|
833 333,32 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
208 333,33 |
208 333,33 |
208 333,33 |
208 333,33 |
|||
внебюджетные источники |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
2.2.6 |
Проведение мероприятий по замене в образовательных организациях деревянных окон на металлопластиковые |
Управление образования Общеобразовательные учреждения |
Всего |
014 |
0702 |
04 2 02 S8560 |
7 995 583,52 |
6 328 916,84 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
416 666,67 |
416 666,67 |
416 666,67 |
416 666,67 |
федер. бюджет |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
областной бюджет |
|
|
|
6 075 760,17 |
6 075 760,17 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
городской бюджет |
|
|
|
1 919 823,35 |
253 156,67 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
416 666,67 |
416 666,67 |
416 666,67 |
416 666,67 |
|||
внебюджетные источники |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
2.2.7. |
Организация и проведение мероприятий по благоустройству территорий общеобразовательных организаций |
Управление образования Общеобразовательные учреждения |
Всего |
014 |
0702 |
04 2 02 S8570 |
7 361 842,12 |
625 000,00 |
2 105 263,16 |
2 105 263,16 |
2 105 263,16 |
105 263,16 |
105 263,16 |
105 263,16 |
105 263,16 |
федер. бюджет |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
областной бюджет |
|
|
|
6 000 000,00 |
0,00 |
2 000 000,00 |
2 000 000,00 |
2 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
городской бюджет |
|
|
|
1 361 842,12 |
625 000,00 |
105 263,16 |
105 263,16 |
105 263,16 |
105 263,16 |
105 263,16 |
105 263,16 |
105 263,16 |
|||
внебюджетные источники |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
2.3. |
Основное мероприятие Обеспечение поддержки детей с особыми потребностями |
Управление образования Общеобразовательные учреждения |
Всего |
014 |
0702 |
04 2 03 00000 |
13 214 414,92 |
1 440 076,50 |
1 054 368,70 |
1 070 201,48 |
1 129 293,00 |
2 131 409,46 |
2 131 409,46 |
2 131 409,46 |
2 126 246,86 |
федер. бюджет |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
областной бюджет |
014 |
0702 |
04 2 03 S7620 |
7 350 123,35 |
1 128 642,24 |
960 553,55 |
1 016 691,41 |
1 072 828,35 |
792 851,95 |
792 851,95 |
792 851,95 |
792 851,95 |
|||
городской бюджет |
014 |
0702 |
04 2 03 22950 04 2 03 22960 04 2 03 S7620 |
5 864 291,57 |
311 434,26 |
93 815,15 |
53 510,07 |
56 464,65 |
1 338 557,51 |
1 338 557,51 |
1 338 557,51 |
1 333 394,91 |
|||
внебюджетные источники |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
2.3.1. |
Мероприятия, направленные на укрепление здоровья детей и подростков, в том числе с ограниченными возможностями |
Управление образования Общеобразовательные учреждения |
Всего |
014 |
0702 |
04 2 03 22950 |
3 042 177,98 |
14 407,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
756 942,62 |
756 942,62 |
756 942,62 |
756 942,62 |
федер. бюджет |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
областной бюджет |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
городской бюджет |
|
|
|
3 042 177,98 |
14 407,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
756 942,62 |
756 942,62 |
756 942,62 |
756 942,62 |
|||
внебюджетные источники |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
2.3.2. |
Мероприятия по выявлению, развитию и поддержке одаренных детей |
Управление образования Общеобразовательные учреждения |
Всего |
014 |
0702 |
04 2 03 22960 |
2 447 068,86 |
250 000,00 |
43 259,70 |
0,00 |
0,00 |
538 452,29 |
538 452,29 |
538 452,29 |
538 452,29 |
федер. бюджет |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
областной бюджет |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
городской бюджет |
|
|
|
2 447 068,86 |
250 000,00 |
43 259,70 |
0,00 |
0,00 |
538 452,29 |
538 452,29 |
538 452,29 |
538 452,29 |
|||
внебюджетные источники |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
2.3.3. |
Обеспечение бесплатным двухразовым питанием детей с ограниченными возможностями здоровья обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях |
Управление образования Общеобразовательные учреждения |
Всего |
014 |
0702 |
04 2 03 S7620 |
7 725 168,08 |
1 175 669,00 |
1 011 109,00 |
1 070 201,48 |
1 129 293,00 |
836 014,55 |
836 014,55 |
836 014,55 |
830 851,95 |
федер. бюджет |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
областной бюджет |
|
|
|
7 350 123,35 |
1 128 642,24 |
960 553,55 |
1 016 691,41 |
1 072 828,35 |
792 851,95 |
792 851,95 |
792 851,95 |
792 851,95 |
|||
городской бюджет |
|
|
|
375 044,73 |
47 026,76 |
50 555,45 |
53 510,07 |
56 464,65 |
43 162,60 |
43 162,60 |
43 162,60 |
38 000,00 |
|||
внебюджетные источники |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
2.4. |
Основное мероприятие "Создание условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения внутри зданий" |
Управление образования Общеобразовательные учреждения |
Всего |
014 |
0702 |
04 2 06 24440 |
400 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
100 000,00 |
100 000,00 |
100 000,00 |
100 000,00 |
федер. бюджет |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
областной бюджет |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
городской бюджет |
|
|
|
400 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
100 000,00 |
100 000,00 |
100 000,00 |
100 000,00 |
|||
внебюджетные источники |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
2.4.1. |
Создание условий для инклюзивного образования детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья |
Управление образования Общеобразовательные учреждения |
Всего |
014 |
0702 |
04 2 06 24440 |
400 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
100 000,00 |
100 000,00 |
100 000,00 |
100 000,00 |
федер. бюджет |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
областной бюджет |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
городской бюджет |
|
|
|
400 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
100 000,00 |
100 000,00 |
100 000,00 |
100 000,00 |
|||
внебюджетные источники |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
2.5. |
Основное мероприятие "Гарантии и компенсации лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях" |
Управление образования Общеобразовательные учреждения |
Всего |
014 |
0702 |
04 2 05 00000 |
21 806 349,87 |
3 777 955,27 |
5 135 127,10 |
312 000,00 |
675 000,10 |
2 976 566,85 |
2 976 566,85 |
2 976 566,85 |
2 976 566,85 |
федер. бюджет |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
областной бюджет |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
городской бюджет |
|
|
|
21 806 349,87 |
3 777 955,27 |
5 135 127,10 |
312 000,00 |
675 000,10 |
2 976 566,85 |
2 976 566,85 |
2 976 566,85 |
2 976 566,85 |
|||
внебюджетные источники |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
2.5.1. |
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно и расходов, связанных с переездом, лицам, заключившим трудовые договоры о работе в органах местного самоуправления, муниципальных учреждениях, и работникам указанных органов, учреждений. |
Управление образования Общеобразовательные учреждения |
Всего |
014 |
0702 |
04 2 05 22860 |
21 806 349,87 |
3 777 955,27 |
5 135 127,10 |
312 000,00 |
675 000,10 |
2 976 566,85 |
2 976 566,85 |
2 976 566,85 |
2 976 566,85 |
федер. бюджет |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
областной бюджет |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
городской бюджет |
|
|
|
21 806 349,87 |
3 777 955,27 |
5 135 127,10 |
312 000,00 |
675 000,10 |
2 976 566,85 |
2 976 566,85 |
2 976 566,85 |
2 976 566,85 |
|||
внебюджетные источники |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
2.6. |
Основное мероприятие "Региональный проект "Патриотическое воспитание граждан" |
Управление образования Общеобразовательные учреждения |
Всего |
014 |
0702 |
04 2 ЕВ 00000 |
9 017 181,72 |
863 210,52 |
2 541 118,45 |
2 541 118,45 |
3 071 734,30 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
федер. бюджет |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
областной бюджет |
|
|
|
9 017 181,72 |
863 210,52 |
2 541 118,45 |
2 541 118,45 |
3 071 734,30 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
городской бюджет |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
внебюджетные источники |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
2.6.1. |
Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях |
Управление образования Общеобразовательные учреждения |
Всего |
014 |
0702 |
04 2 ЕВ 51790 |
9 017 181,72 |
863 210,52 |
2 541 118,45 |
2 541 118,45 |
3 071 734,30 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
федер. бюджет |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
областной бюджет |
|
|
|
9 017 181,72 |
863 210,52 |
2 541 118,45 |
2 541 118,45 |
3 071 734,30 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
городской бюджет |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
внебюджетные источники |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
3. |
Подпрограмма "Развитие дополнительного образования" |
Управление образования, МОБУ ДОД "ЦДТ", МОБУ СОШ N 6 |
Всего |
014 |
0703 |
04 00 0 00000 |
543 991 380,91 |
78 516 749,95 |
91 515 629,02 |
73 601 187,07 |
74 031 529,00 |
54 984 361,30 |
54 984 361,30 |
59 647 812,69 |
56 709 750,58 |
федер. бюджет |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
областной бюджет |
|
|
|
31 158 949,92 |
31 158 949,92 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
городской бюджет |
|
|
|
477 244 080,43 |
38 469 871,90 |
86 404 047,26 |
70 801 187,07 |
71 231 529,00 |
52 584 361,30 |
52 584 361,30 |
52 584 361,30 |
52 584 361,30 |
|||
внебюджетные источники |
|
|
|
35 588 350,56 |
8 887 928,13 |
5 111 581,76 |
2 800 000,00 |
2 800 000,00 |
2 400 000,00 |
2 400 000,00 |
7 063 451,39 |
4 125 389,28 |
|||
3.1. |
Основное мероприятие "Повышение эффективности деятельности муниципальных учреждений образования" |
Управление образования МОБУ ДОД "ЦДТ" МОБУ СОШ N 6 |
Всего |
014 |
0703 |
04 3 01 00000 |
518 417 990,00 |
70 863 215,80 |
87 482 876,62 |
71 545 652,05 |
71 485 993,98 |
52 662 852,72 |
52 662 852,72 |
57 326 304,11 |
54 388 242,00 |
федер. бюджет |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
областной бюджет |
|
|
|
31 158 949,92 |
31 158 949,92 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
городской бюджет |
|
|
|
466 327 539,36 |
37 745 207,50 |
85 308 204,91 |
70 741 187,07 |
70 681 529,00 |
50 462 852,72 |
50 462 852,72 |
50 462 852,72 |
50 462 852,72 |
|||
внебюджетные источники |
|
|
|
20 931 500,72 |
1 959 058,38 |
2 174 671,71 |
804 464,98 |
804 464,98 |
2 200 000,00 |
2 200 000,00 |
6 863 451,39 |
3 925 389,28 |
|||
3.1.1. |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений |
Управление образования МОБУ ДОД "ЦДТ" МОБУ СОШ N 6 |
Всего |
014 |
0703 |
04 3 01 22840 |
250 144 201,11 |
15 965 876,31 |
55 363 896,62 |
42 190 662,05 |
42 130 893,98 |
22 026 007,87 |
22 026 007,87 |
26 689 459,26 |
23 751 397,15 |
федер. бюджет |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
областной бюджет |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
городской бюджет |
|
|
|
229 212 700,39 |
14 006 817,93 |
53 189 224,91 |
41 386 197,07 |
41 326 429,00 |
19 826 007,87 |
19 826 007,87 |
19 826 007,87 |
19 826 007,87 |
|||
внебюджетные источники |
|
|
|
20 931 500,72 |
1 959 058,38 |
2 174 671,71 |
804 464,98 |
804 464,98 |
2 200 000,00 |
2 200 000,00 |
6 863 451,39 |
3 925 389,28 |
|||
3.1.2. |
Обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей |
Управление образования МОБУ ДОД "ЦДТ" МОБУ СОШ N 6 |
Всего |
014 |
0703 |
04 3 01 24340 |
224 997 101,32 |
22 440 100,00 |
29 118 980,00 |
29 354 990,00 |
29 355 100,00 |
28 681 982,83 |
28 681 982,83 |
28 681 982,83 |
28 681 982,83 |
федер. бюджет |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
областной бюджет |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
городской бюджет |
|
|
|
224 997 101,32 |
22 440 100,00 |
29 118 980,00 |
29 354 990,00 |
29 355 100,00 |
28 681 982,83 |
28 681 982,83 |
28 681 982,83 |
28 681 982,83 |
|||
внебюджетные источники |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
3.1.3. |
Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими отдельных расходных обязательств |
Управление образования МОБУ ДОД "ЦДТ" МОБУ СОШ N 6 |
Всего |
014 |
0703 |
04 3 01 S7710 |
40 276 687,57 |
32 457 239,49 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 954 862,02 |
1 954 862,02 |
1 954 862,02 |
1 954 862,02 |
федер. бюджет |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
областной бюджет |
|
|
|
31 158 949,92 |
31 158 949,92 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
городской бюджет |
|
|
|
9 117 737,65 |
1 298 289,57 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 954 862,02 |
1 954 862,02 |
1 954 862,02 |
1 954 862,02 |
|||
внебюджетные источники |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
3.1.4. |
Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений за счет добровольных пожертвований |
Управление образования МОБУ ДОД "ЦДТ" МОБУ СОШ N 6 |
Всего |
014 |
0703 |
04 3 01 24630 |
3 000 000,00 |
0,00 |
3 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
федер. бюджет |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
областной бюджет |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
городской бюджет |
|
|
|
3 000 000,00 |
0,00 |
3 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
внебюджетные источники |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
3.2. |
Основное мероприятие "Содержание и развитие муниципальных учреждений" |
Управление образования МОБУ ДОД "ЦДТ" МОБУ СОШ N 6 |
Всего |
014 |
0703 |
04 3 02 00000 |
19 992 516,63 |
7 008 717,75 |
3 392 728,84 |
1 995 535,02 |
1 995 535,02 |
1 400 000,00 |
1 400 000,00 |
1 400 000,00 |
1 400 000,00 |
федер. бюджет |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
областной бюджет |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
городской бюджет |
|
|
|
5 335 666,79 |
79 848,00 |
455 818,79 |
0,00 |
0,00 |
1 200 000,00 |
1 200 000,00 |
1 200 000,00 |
1 200 000,00 |
|||
внебюджетные источники |
|
|
|
14 656 849,84 |
6 928 869,75 |
2 936 910,05 |
1 995 535,02 |
1 995 535,02 |
200 000,00 |
200 000,00 |
200 000,00 |
200 000,00 |
|||
3.2.1. |
Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений |
Управление образования МОБУ ДОД "ЦДТ" МОБУ СОШ N 6 |
Всего |
014 |
0703 |
04 3 02 22940 |
15 992 516,63 |
7 008 717,75 |
3 392 728,84 |
1 995 535,02 |
1 995 535,02 |
400 000,00 |
400 000,00 |
400 000,00 |
400 000,00 |
федер. бюджет |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
областной бюджет |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
городской бюджет |
|
|
|
1 335 666,79 |
79 848,00 |
455 818,79 |
0,00 |
0,00 |
200 000,00 |
200 000,00 |
200 000,00 |
200 000,00 |
|||
внебюджетные источники |
|
|
|
14 656 849,84 |
6 928 869,75 |
2 936 910,05 |
1 995 535,02 |
1 995 535,02 |
200 000,00 |
200 000,00 |
200 000,00 |
200 000,00 |
|||
3.2.2. |
Проведение мероприятий по противопожарной и антитеррористической защищенности муниципальных образовательных организаций |
Управление образования МОБУ ДОД "ЦДТ" МОБУ СОШ N 6 |
Всего |
014 |
0703 |
04 3 02 S8490 |
4 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 000 000,00 |
1 000 000,00 |
1 000 000,00 |
1 000 000,00 |
федер. бюджет |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
областной бюджет |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
городской бюджет |
|
|
|
4 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 000 000,00 |
1 000 000,00 |
1 000 000,00 |
1 000 000,00 |
|||
внебюджетные источники |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
3.3. |
Основное мероприятие "Обеспечение поддержки детей с особыми потребностями" |
Управление образования МОБУ ДОД "ЦДТ" МОБУ СОШ N 6 |
Всего |
014 |
0703 |
04 3 03 00000 |
2 767 997,58 |
140 149,50 |
112 000,96 |
0,00 |
500 000,00 |
503 961,78 |
503 961,78 |
503 961,78 |
503 961,78 |
федер. бюджет |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
областной бюджет |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
городской бюджет |
|
|
|
2 767 997,58 |
140 149,50 |
112 000,96 |
0,00 |
500 000,00 |
503 961,78 |
503 961,78 |
503 961,78 |
503 961,78 |
|||
внебюджетные источники |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
3.3.1. |
Мероприятия по выявлению, развитию и поддержке одаренных детей |
Управление образования МОБУ ДОД "ЦДТ" МОБУ СОШ N 6 |
Всего |
014 |
0703 |
04 3 03 22960 |
2 767 997,58 |
140 149,50 |
112 000,96 |
0,00 |
500 000,00 |
503 961,78 |
503 961,78 |
503 961,78 |
503 961,78 |
федер. бюджет |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
областной бюджет |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
городской бюджет |
|
|
|
2 767 997,58 |
140 149,50 |
112 000,96 |
0,00 |
500 000,00 |
503 961,78 |
503 961,78 |
503 961,78 |
503 961,78 |
|||
внебюджетные источники |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
3.4. |
Основное мероприятие "Гарантии и компенсации лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях" |
Управление образования МОБУ ДОД "ЦДТ" МОБУ СОШ N 6 |
Всего |
014 |
0703 |
04 3 04 00000 |
2 812 876,70 |
504 666,90 |
528 022,60 |
60 000,00 |
50 000,00 |
417 546,80 |
417 546,80 |
417 546,80 |
417 546,80 |
федер. бюджет |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
областной бюджет |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
городской бюджет |
|
|
|
2 812 876,70 |
504 666,90 |
528 022,60 |
60 000,00 |
50 000,00 |
417 546,80 |
417 546,80 |
417 546,80 |
417 546,80 |
|||
внебюджетные источники |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
3.4.1. |
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно и расходов, связанных с переездом, лицам, заключившим трудовые договоры о работе в органах местного самоуправления, муниципальных учреждениях, и работникам указанных органов, учреждений. |
Управление образования МОБУ ДОД "ЦДТ" МОБУ СОШ N 6 |
Всего |
014 |
0703 |
04 3 04 22860 |
2 812 876,70 |
504 666,90 |
528 022,60 |
60 000,00 |
50 000,00 |
417 546,80 |
417 546,80 |
417 546,80 |
417 546,80 |
федер. бюджет |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
областной бюджет |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
городской бюджет |
|
|
|
2 812 876,70 |
504 666,90 |
528 022,60 |
60 000,00 |
50 000,00 |
417 546,80 |
417 546,80 |
417 546,80 |
417 546,80 |
|||
внебюджетные источники |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
4. |
Подпрограмма "Обеспечение безопасного и качественного отдыха и оздоровления детей" |
Управление образования |
Всего |
014 |
0709 |
04 4 00 00000 |
34 605 661,64 |
5 456 430,90 |
6 841 633,59 |
4 534 616,58 |
4 533 697,32 |
3 276 498,88 |
3 298 130,88 |
3 320 628,16 |
3 344 025,33 |
федер.бюджет |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Управление молодежной и семейной политики, физической культуры и спорта |
областной бюджет |
|
|
|
14 643 366,45 |
1 604 628,75 |
4 423 839,50 |
4 307 885,75 |
4 307 012,45 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
городской бюджет |
|
|
|
16 105 807,46 |
2 291 802,15 |
2 417 794,09 |
226 730,83 |
226 684,87 |
2 735 698,88 |
2 735 698,88 |
2 735 698,88 |
2 735 698,88 |
|||
внебюджетные источники |
|
|
|
3 856 487,73 |
1 560 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
540 800,00 |
562 432,00 |
584 929,28 |
608 326,45 |
|||
Управление образования |
Всего |
|
|
|
28 213 908,99 |
4 243 172,65 |
5 805 934,71 |
4 534 616,58 |
4 533 697,32 |
2 240 800,00 |
2 262 432,00 |
2 284 929,28 |
2 308 326,45 |
||
федер. бюджет |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
областной бюджет |
|
|
|
14 643 366,45 |
1 604 628,75 |
4 423 839,50 |
4 307 885,75 |
4 307 012,45 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
городской бюджет |
|
|
|
9 714 054,81 |
1 078 543,90 |
1 382 095,21 |
226 730,83 |
226 684,87 |
1 700 000,00 |
1 700 000,00 |
1 700 000,00 |
1 700 000,00 |
|||
внебюджетные источники |
|
|
|
3 856 487,73 |
1 560 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
540 800,00 |
562 432,00 |
584 929,28 |
608 326,45 |
|||
Управление молодежной и семейной политики, физической культуры и спорта |
Всего |
|
|
|
6 391 752,65 |
1 213 258,25 |
1 035 698,88 |
0,00 |
0,00 |
1 035 698,88 |
1 035 698,88 |
1 035 698,88 |
1 035 698,88 |
||
федер. бюджет |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
областной бюджет |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
городской бюджет |
|
|
|
6 391 752,65 |
1 213 258,25 |
1 035 698,88 |
0,00 |
0,00 |
1 035 698,88 |
1 035 698,88 |
1 035 698,88 |
1 035 698,88 |
|||
|
внебюджетные источники |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
4.1. |
Основное мероприятие "Организация и обеспечение проведения оздоровительной кампании детей" |
Управление образования |
Всего |
014 |
0709 |
04 4 01 00000 |
28 213 908,99 |
4 243 172,65 |
5 805 934,71 |
4 534 616,58 |
4 533 697,32 |
2 240 800,00 |
2 262 432,00 |
2 284 929,28 |
2 308 326,45 |
федер. бюджет |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
областной бюджет |
|
|
|
14 643 366,45 |
1 604 628,75 |
4 423 839,50 |
4 307 885,75 |
4 307 012,45 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
городской бюджет |
|
|
|
9 714 054,81 |
1 078 543,90 |
1 382 095,21 |
226 730,83 |
226 684,87 |
1 700 000,00 |
1 700 000,00 |
1 700 000,00 |
1 700 000,00 |
|||
внебюджетные источники |
|
|
|
3 856 487,73 |
1 560 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
540 800,00 |
562 432,00 |
584 929,28 |
608 326,45 |
|||
4.1.1. |
Частичная оплата стоимости путевок для детей работающих граждан в организации отдыха и оздоровления детей в каникулярное время |
Управление образования |
Всего |
014 |
0709 |
04 4 01 S7500 |
16 196 475,34 |
1 671 488,28 |
4 656 673,16 |
4 534 616,58 |
4 533 697,32 |
200 000,00 |
200 000,00 |
200 000,00 |
200 000,00 |
федер. бюджет |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
областной бюджет |
|
|
|
14 643 366,45 |
1 604 628,75 |
4 423 839,50 |
4 307 885,75 |
4 307 012,45 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
городской бюджет |
|
|
|
1 553 108,89 |
66 859,53 |
232 833,66 |
226 730,83 |
226 684,87 |
200 000,00 |
200 000,00 |
200 000,00 |
200 000,00 |
|||
внебюджетные источники |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
4.1.2. |
Совершенствование методов организации, инфраструктуры и форм отдыха и оздоровления детей |
Управление образования |
Всего |
014 |
0709 |
04 4 01 23860 |
12 017 433,65 |
2 571 684,37 |
1 149 261,55 |
0,00 |
0,00 |
2 040 800,00 |
2 062 432,00 |
2 084 929,28 |
2 108 326,45 |
федер. бюджет |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
областной бюджет |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
городской бюджет |
|
|
|
8 160 945,92 |
1 011 684,37 |
1 149 261,55 |
0,00 |
0,00 |
1 500 000,00 |
1 500 000,00 |
1 500 000,00 |
1 500 000,00 |
|||
внебюджетные источники |
|
|
|
3 856 487,73 |
1 560 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
540 800,00 |
562 432,00 |
584 929,28 |
608 326,45 |
|||
4.1.3. |
Временное трудоустройство несовершеннолетних граждан в летний период |
Управление молодежной и семейной политики, физической культуры и спорта |
Всего |
|
0709 |
04 4 01 22990 |
6 391 752,65 |
1 213 258,25 |
1 035 698,88 |
0,00 |
0,00 |
1 035 698,88 |
1 035 698,88 |
1 035 698,88 |
1 035 698,88 |
федер. бюджет |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
областной бюджет |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
городской бюджет |
|
|
|
6 391 752,65 |
1 213 258,25 |
1 035 698,88 |
0,00 |
0,00 |
1 035 698,88 |
1 035 698,88 |
1 035 698,88 |
1 035 698,88 |
|||
внебюджетные источники |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
5. |
Подпрограмма "Социальная политика в сфере образования" |
Управление образования Образовательные учреждения |
Всего |
014 |
0701 0702 1004 1006 |
04 5 00 00000 |
487 187 235,50 |
48 560 085,07 |
52 588 735,14 |
54 474 735,36 |
54 913 105,10 |
65 148 456,42 |
67 754 394,67 |
70 464 570,46 |
73 283 153,28 |
федер. бюджет |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
областной бюджет |
|
|
|
439 012 622,16 |
41 944 507,09 |
48 733 578,64 |
52 474 735,36 |
52 913 105,10 |
57 211 528,46 |
59 499 989,59 |
61 879 989,18 |
64 355 188,74 |
|||
городской бюджет |
|
|
|
48 174 613,34 |
6 615 577,98 |
3 855 156,50 |
2 000 000,00 |
2 000 000,00 |
7 936 927,96 |
8 254 405,08 |
8 584 581,28 |
8 927 964,54 |
|||
внебюджетные источники |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
5.1. |
Основное мероприятие "Оказание социальной поддержки отдельным категориям граждан" |
Управление образования Образовательные учреждения |
Всего |
014 |
0701 0702 1004 1006 |
04 5 01 00000 |
487 187 235,50 |
48 560 085,07 |
52 588 735,14 |
54 474 735,36 |
54 913 105,10 |
65 148 456,42 |
67 754 394,67 |
70 464 570,46 |
73 283 153,28 |
федер. бюджет |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
областной бюджет |
|
|
|
439 012 622,16 |
41 944 507,09 |
48 733 578,64 |
52 474 735,36 |
52 913 105,10 |
57 211 528,46 |
59 499 989,59 |
61 879 989,18 |
64 355 188,74 |
|||
городской бюджет |
|
|
|
48 174 613,34 |
6 615 577,98 |
3 855 156,50 |
2 000 000,00 |
2 000 000,00 |
7 936 927,96 |
8 254 405,08 |
8 584 581,28 |
8 927 964,54 |
|||
внебюджетные источники |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
5.1.1. |
Социальная поддержка по оплате за присмотр и уход за ребенком (родительская плата) в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях в натуральной форме путем снижения размера платы за присмотр и уход за ребенком (родительская плата) в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях с последующим направлением средств на приобретение продуктов питания |
Управление образования Образовательные учреждения |
Всего |
014 |
0701 |
04 5 01 23000 |
28 942 636,33 |
5 715 577,98 |
2 855 156,50 |
1 000 000,00 |
1 000 000,00 |
4 326 400,00 |
4 499 456,00 |
4 679 434,24 |
4 866 611,61 |
федер. бюджет |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
областной бюджет |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
городской бюджет |
|
|
|
28 942 636,33 |
5 715 577,98 |
2 855 156,50 |
1 000 000,00 |
1 000 000,00 |
4 326 400,00 |
4 499 456,00 |
4 679 434,24 |
4 866 611,61 |
|||
внебюджетные источники |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
5.1.2. |
Социальная поддержка в натуральной форме малообеспеченным семьям путем освобождения платы за питание для учащихся общеобразовательных учреждений в дни посещения занятий в общеобразовательных учреждениях с последующим направлением средств на приобретение продуктов питания |
Управление образования Образовательные учреждения |
Всего |
014 |
0702 |
04 5 01 23010 |
19 231 977,01 |
900 000,00 |
1 000 000,00 |
1 000 000,00 |
1 000 000,00 |
3 610 527,96 |
3 754 949,08 |
3 905 147,04 |
4 061 352,93 |
федер. бюджет |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
областной бюджет |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
городской бюджет |
|
|
|
19 231 977,01 |
900 000,00 |
1 000 000,00 |
1 000 000,00 |
1 000 000,00 |
3 610 527,96 |
3 754 949,08 |
3 905 147,04 |
4 061 352,93 |
|||
внебюджетные источники |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
5.1.3. |
Финансовое обеспечение государственных полномочий Амурской области по назначению и выплате денежной выплаты при передаче ребенка на воспитание в семью |
Управление образования Образовательные учреждения |
Всего |
014 |
1004 |
04 5 01 11020 |
18 612 608,03 |
2 105 662,63 |
1 420 797,34 |
2 582 814,06 |
2 567 636,32 |
2 339 757,90 |
2 433 348,21 |
2 530 682,14 |
2 631 909,43 |
федер. бюджет |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
областной бюджет |
|
|
|
18 612 608,03 |
2 105 662,63 |
1 420 797,34 |
2 582 814,06 |
2 567 636,32 |
2 339 757,90 |
2 433 348,21 |
2 530 682,14 |
2 631 909,43 |
|||
городской бюджет |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
внебюджетные источники |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
5.1.4. |
Финансовое обеспечение государственных полномочий по выплатам лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, достигшим 18 лет, но продолжающим обучение в муниципальной общеобразовательной организации, до окончания обучения |
Управление образования Образовательные учреждения |
Всего |
014 |
1004 |
04 5 01 70000 |
335 112,37 |
79 298,48 |
83 080,21 |
86 366,84 |
86 366,84 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
федер.бюджет |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
областной бюджет |
|
|
|
335 112,37 |
79 298,48 |
83 080,21 |
86 366,84 |
86 366,84 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
городской бюджет |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
внебюджетные источники |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
5.1.5 |
Финансовое обеспечение государственных полномочий по текущему или капитальному ремонту жилых помещений, расположенных на территории области и принадлежащих на праве собственности детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа |
Управление образования Образовательные учреждения |
Всего |
014 |
1004 |
04 5 01 80710 |
1 004 850,00 |
200 970,00 |
602 910,00 |
100 485,00 |
100 485,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
федер.бюджет |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
областной бюджет |
|
|
|
1 004 850,00 |
200 970,00 |
602 910,00 |
100 485,00 |
100 485,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
городской бюджет |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
внебюджетные источники |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
5.1.6. |
Выплата компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования |
Управление образования Образовательные учреждения |
Всего |
014 |
1004 |
04 5 01 87250 |
307 608 600,01 |
27 717 783,97 |
35 711 003,00 |
36 351 839,92 |
36 805 387,40 |
40 274 116,47 |
41 885 081,13 |
43 560 484,37 |
45 302 903,75 |
федер. бюджет |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
областной бюджет |
|
|
|
307 608 600,01 |
27 717 783,97 |
35 711 003,00 |
36 351 839,92 |
36 805 387,40 |
40 274 116,47 |
41 885 081,13 |
43 560 484,37 |
45 302 903,75 |
|||
городской бюджет |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
внебюджетные источники |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
5.1.7. |
Финансовое обеспечение государственных полномочий Амурской области по выплате денежных средств на содержание детей, находящихся в семьях опекунов (попечителей) и в приемных семьях, а также вознаграждения приемным родителям (родителю) |
Управление образования Образовательные учреждения |
Всего |
014 |
1004 |
04 5 01 87700 |
89 564 483,34 |
9 389 955,51 |
8 189 288,09 |
10 626 729,54 |
10 626 729,54 |
11 946 829,33 |
12 424 702,50 |
12 921 690,60 |
13 438 558,22 |
федер. бюджет |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
областной бюджет |
|
|
|
89 564 483,34 |
9 389 955,51 |
8 189 288,09 |
10 626 729,54 |
10 626 729,54 |
11 946 829,33 |
12 424 702,50 |
12 921 690,60 |
13 438 558,22 |
|||
городской бюджет |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
внебюджетные источники |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
5.1.8. |
Финансовое обеспечение государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних лиц |
Управление образования Образовательные учреждения |
Всего |
014 |
1006 |
04 5 01 87300 |
21 886 968,41 |
2 450 836,50 |
2 726 500,00 |
2 726 500,00 |
2 726 500,00 |
2 650 824,76 |
2 756 857,75 |
2 867 132,06 |
2 981 817,34 |
федер. бюджет |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
областной бюджет |
|
|
|
21 886 968,41 |
2 450 836,50 |
2 726 500,00 |
2 726 500,00 |
2 726 500,00 |
2 650 824,76 |
2 756 857,75 |
2 867 132,06 |
2 981 817,34 |
|||
городской бюджет |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
внебюджетные источники |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
6. |
Подпрограмма "Обеспечение эффективного управления отраслью" |
Управление образования МБУ "ИМК" МБУ "ЦБ УО" МБУ "ГХО УО" |
Всего |
014 |
0709 1003 |
04 6 00 00000 |
472 633 102,93 |
57 482 357,85 |
67 265 271,86 |
56 935 080,60 |
56 653 797,65 |
56 141 879,16 |
57 720 864,87 |
59 363 010,00 |
61 070 840,94 |
федер. бюджет |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
областной бюджет |
|
|
|
25 150 186,21 |
25 150 186,21 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
городской бюджет |
|
|
|
435 558 128,68 |
30 253 165,50 |
64 179 743,84 |
56 935 080,60 |
56 653 797,65 |
54 451 815,69 |
56 030 801,40 |
57 672 946,53 |
59 380 777,47 |
|||
внебюджетные источники |
|
|
|
11 924 788,04 |
2 079 006,14 |
3 085 528,02 |
0,00 |
0,00 |
1 690 063,47 |
1 690 063,47 |
1 690 063,47 |
1 690 063,47 |
|||
6.1. |
Основное мероприятие "Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления" |
Управление образования МБУ "ИМК" МБУ "ЦБ УО" МБУ "ГХО УО" |
Всего |
014 |
0709 |
04 6 01 00000 |
109 512 114,73 |
13 713 330,05 |
14 376 024,73 |
14 524 906,04 |
14 838 704,51 |
13 014 787,35 |
13 014 787,35 |
13 014 787,35 |
13 014 787,35 |
федер.бюджет |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
областной бюджет |
|
|
|
265 581,44 |
265 581,44 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
городской бюджет |
|
|
|
109 246 533,29 |
13 447 748,61 |
14 376 024,73 |
14 524 906,04 |
14 838 704,51 |
13 014 787,35 |
13 014 787,35 |
13 014 787,35 |
13 014 787,35 |
|||
внебюджетные источники |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
6.1.1. |
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления |
Управление образования МБУ "ИМК" МБУ "ЦБ УО" МБУ "ГХО УО" |
Всего |
014 |
0709 |
04 6 01 22850 |
109 246 533,29 |
13 447 748,61 |
14 376 024,73 |
14 524 906,04 |
14 838 704,51 |
13 014 787,35 |
13 014 787,35 |
13 014 787,35 |
13 014 787,35 |
федер.бюджет |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
областной бюджет |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
городской бюджет |
|
|
|
109 246 533,29 |
13 447 748,61 |
14 376 024,73 |
14 524 906,04 |
14 838 704,51 |
13 014 787,35 |
13 014 787,35 |
13 014 787,35 |
13 014 787,35 |
|||
внебюджетные источники |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
6.1.2. |
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования (в части выплаты разницы в районных коэффициентах и финансового обеспечения затрат муниципального образования по организации осуществления государственного полномочия) |
Управление образования МБУ "ИМК" МБУ "ЦБ УО" МБУ "ГХО УО" |
Всего |
014 |
0709 |
04 6 01 80740 |
265 581,44 |
265 581,44 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
федер.бюджет |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
областной бюджет |
|
|
|
265 581,44 |
265 581,44 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
городской бюджет |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
внебюджетные источники |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
6.2. |
Основное мероприятие "Повышение эффективности деятельности муниципальных учреждений образования" |
Управление образования МБУ "ИМК" МБУ "ЦБ УО" МБУ "ГХО УО" |
Всего |
014 |
0709 |
04 6 02 00000 |
348 921 036,07 |
41 908 914,87 |
49 532 962,80 |
42 251 424,56 |
40 484 874,39 |
41 253 445,28 |
42 832 430,99 |
44 474 576,12 |
46 182 407,06 |
федер.бюджет |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
областной бюджет |
|
|
|
24 884 604,77 |
24 884 604,77 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
городской бюджет |
|
|
|
315 809 122,18 |
15 454 861,54 |
47 990 312,85 |
42 251 424,56 |
40 484 874,39 |
39 974 642,63 |
41 553 628,34 |
43 195 773,47 |
44 903 604,41 |
|||
внебюджетные источники |
|
|
|
8 227 309,11 |
1 569 448,56 |
1 542 649,95 |
0,00 |
0,00 |
1 278 802,65 |
1 278 802,65 |
1 278 802,65 |
1 278 802,65 |
|||
6.2.1. |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений |
Управление образования МБУ "ИМК" МБУ "ЦБ УО" МБУ "ГХО УО" |
Всего |
014 |
0709 |
04 6 02 22840 |
320 999 572,78 |
15 987 451,58 |
49 532 962,80 |
42 251 424,56 |
40 484 874,39 |
40 753 445,28 |
42 332 430,99 |
43 974 576,12 |
45 682 407,06 |
федер.бюджет |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
областной бюджет |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
городской бюджет |
|
|
|
312 772 263,67 |
14 418 003,02 |
47 990 312,85 |
42 251 424,56 |
40 484 874,39 |
39 474 642,63 |
41 053 628,34 |
42 695 773,47 |
44 403 604,41 |
|||
внебюджетные источники |
|
|
|
8 227 309,11 |
1 569 448,56 |
1 542 649,95 |
0,00 |
0,00 |
1 278 802,65 |
1 278 802,65 |
1 278 802,65 |
1 278 802,65 |
|||
6.2.2. |
Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими отдельных расходных обязательств |
Управление образования МБУ "ИМК" МБУ "ЦБ УО" МБУ "ГХО УО" |
Всего |
014 |
0709 |
04 6 02 S7710 |
27 921 463,29 |
25 921 463,29 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
500 000,00 |
500 000,00 |
500 000,00 |
500 000,00 |
федер.бюджет |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
областной бюджет |
|
|
|
24 884 604,77 |
24 884 604,77 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
городской бюджет |
|
|
|
3 036 858,52 |
1 036 858,52 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
500 000,00 |
500 000,00 |
500 000,00 |
500 000,00 |
|||
внебюджетные источники |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
6.3. |
Основное мероприятие "Содержание и развитие муниципальных учреждений" |
Управление образования МБУ "ИМК" МБУ "ЦБ УО" МБУ "ГХО УО" |
Всего |
014 |
0709 |
04 6 03 00000 |
3 697 478,93 |
509 557,58 |
1 542 878,07 |
0,00 |
0,00 |
411 260,82 |
411 260,82 |
411 260,82 |
411 260,82 |
федер.бюджет |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
областной бюджет |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
городской бюджет |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
внебюджетные источники |
|
|
|
3 697 478,93 |
509 557,58 |
1 542 878,07 |
0,00 |
0,00 |
411 260,82 |
411 260,82 |
411 260,82 |
411 260,82 |
|||
6.3.1. |
Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений |
Управление образования МБУ "ИМК" МБУ "ЦБ УО" МБУ "ГХО УО" |
Всего |
014 |
0709 |
04 6 03 22940 |
3 697 478,93 |
509 557,58 |
1 542 878,07 |
0,00 |
0,00 |
411 260,82 |
411 260,82 |
411 260,82 |
411 260,82 |
федер.бюджет |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
областной бюджет |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
городской бюджет |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
внебюджетные источники |
|
|
|
3 697 478,93 |
509 557,58 |
1 542 878,07 |
0,00 |
0,00 |
411 260,82 |
411 260,82 |
411 260,82 |
411 260,82 |
|||
6.4. |
Основное мероприятие "Гарантии и компенсации лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях" |
Управление образования МБУ "ИМК" МБУ "ЦБ УО" МБУ "ГХО УО" |
Всего |
014 |
0709 |
04 6 05 00000 |
3 242 473,20 |
294 555,35 |
823 406,26 |
158 750,00 |
340 218,75 |
406 385,71 |
406 385,71 |
406 385,71 |
406 385,71 |
федер.бюджет |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
областной бюджет |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
городской бюджет |
|
|
|
3 242 473,20 |
294 555,35 |
823 406,26 |
158 750,00 |
340 218,75 |
406 385,71 |
406 385,71 |
406 385,71 |
406 385,71 |
|||
внебюджетные источники |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
6.4.1. |
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно и расходов, связанных с переездом, лицам, заключившим трудовые договоры о работе в органах местного самоуправления, муниципальных учреждениях, и работникам указанных органов, учреждений. |
Управление образования МБУ "ИМК" МБУ "ЦБ УО" МБУ "ГХО УО" |
Всего |
014 |
0709 |
04 6 05 22860 |
3 242 473,20 |
294 555,35 |
823 406,26 |
158 750,00 |
340 218,75 |
406 385,71 |
406 385,71 |
406 385,71 |
406 385,71 |
федер.бюджет |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
областной бюджет |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
городской бюджет |
|
|
|
3 242 473,20 |
294 555,35 |
823 406,26 |
158 750,00 |
340 218,75 |
406 385,71 |
406 385,71 |
406 385,71 |
406 385,71 |
|||
внебюджетные источники |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
6.5. |
Основное мероприятие "Обеспечение поддержки детей с особыми потребностями" |
Управление образования МБУ "ИМК" МБУ "ЦБ УО" МБУ "ГХО УО" |
Всего |
014 |
1003 |
04 6 00 00000 |
7 260 000,00 |
1 056 000,00 |
990 000,00 |
0,00 |
990 000,00 |
1 056 000,00 |
1 056 000,00 |
1 056 000,00 |
1 056 000,00 |
федер.бюджет |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
областной бюджет |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
городской бюджет |
|
|
|
7 260 000,00 |
1 056 000,00 |
990 000,00 |
0,00 |
990 000,00 |
1 056 000,00 |
1 056 000,00 |
1 056 000,00 |
1 056 000,00 |
|||
внебюджетные источники |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
6.5.1. |
Ежемесячная денежная выплата семьям, имеющим детей-инвалидов |
Управление образования МБУ "ИМК" МБУ "ЦБ УО" МБУ "ГХО УО" |
Всего |
014 |
1003 |
04 6 06 23190 |
3 060 000,00 |
456 000,00 |
390 000,00 |
0,00 |
390 000,00 |
456 000,00 |
456 000,00 |
456 000,00 |
456 000,00 |
федер.бюджет |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
областной бюджет |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
городской бюджет |
|
|
|
3 060 000,00 |
456 000,00 |
390 000,00 |
0,00 |
390 000,00 |
456 000,00 |
456 000,00 |
456 000,00 |
456 000,00 |
|||
внебюджетные источники |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
6.5.2. |
Ежемесячная денежная выплата одаренным детям |
Управление образования МБУ "ИМК" МБУ "ЦБ УО" МБУ "ГХО УО" |
Всего |
014 |
1003 |
04 6 06 23830 |
4 200 000,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
0,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
федер.бюджет |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
областной бюджет |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
городской бюджет |
|
|
|
4 200 000,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
0,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
|||
внебюджетные источники |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Постановление Администрации города Тынды Амурской области от 25 августа 2022 г. N 1669 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие образования в городе Тынде"
Вступает в силу с 1 января 2023 г.
Текст постановления опубликован в газете "Авангард" от 7 сентября 2022 г. N 17
В настоящий документ внесены изменения следующими документами:
Постановление Администрации города Тынды Амурской области от 26 декабря 2024 г. N 2355
Изменения вступают в силу с 28 декабря 2024 г.
Постановление Администрации города Тынды Амурской области от 29 ноября 2024 г. N 2195
Изменения вступают в силу с 13 декабря 2024 г.
Постановление Администрации города Тынды Амурской области от 13 сентября 2024 г. N 1670
Изменения вступают в силу с 1 октября 2024 г.
Постановление Администрации города Тынды Амурской области от 1 июля 2024 г. N 1165
Изменения вступают в силу с 18 июля 2024 г.
Постановление Администрации города Тынды Амурской области от 26 апреля 2024 г. N 772
Изменения вступают в силу с 9 мая 2024 г.
Постановление Администрации города Тынды Амурской области от 12 февраля 2024 г. N 243
Изменения вступают в силу с 27 февраля 2024 г.
Постановление Администрации города Тынды Амурской области от 24 января 2024 г. N 108
Изменения вступают в силу с 30 января 2024 г.
Постановление Администрации города Тынды Амурской области от 4 декабря 2023 г. N 2324
Изменения вступают в силу с 15 декабря 2023 г.
Постановление Администрации города Тынды Амурской области от 13 октября 2023 г. N 1896
Изменения вступают в силу с 21 октября 2023 г.
Постановление Администрации города Тынды Амурской области от 22 июня 2023 г. N 925
Изменения вступают в силу с 13 июля 2023 г.
Постановление Администрации города Тынды Амурской области от 12 мая 2023 г. N 702
Изменения вступают в силу с 19 мая 2023 г.
Постановление Администрации города Тынды Амурской области от 13 апреля 2023 г. N 546
Изменения вступают в силу с 25 апреля 2023 г.
Постановление Администрации города Тынды Амурской области от 16 марта 2023 г. N 336
Изменения вступают в силу с 21 марта 2023 г.
Постановление Администрации города Тынды Амурской области от 20 февраля 2023 г. N 236
Изменения вступают в силу с 23 февраля 2023 г.
Постановление Администрации города Тынды Амурской области от 3 февраля 2023 г. N 146
Изменения вступают в силу с 14 февраля 2023 г.
Постановление Администрации города Тынды Амурской области от 14 октября 2022 г. N 1939
Изменения вступают в силу с 28 октября 2022 г.