Постановление Администрации города Тынды Амурской области
от 1 сентября 2022 г. N 1708
"Об утверждении муниципальной программы "Развитие и сохранение культуры и искусства в городе Тынде"
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, и постановлением Администрации города Тынды от 07.05.2014 N 1337 "Об утверждении порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации, а также проведения оценки эффективности", Администрации города Тынды
постановляет:
1. Утвердить муниципальную программу "Развитие и сохранение культуры и искусства города Тынды".
2. Опубликовать настоящее постановление в официальном периодическом печатном издании города Тынды газете "Авангард" и разместить на официальном сайте Администрации города Тынды в сети "Интернет": gorod.tynda.ru.
3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2023 года.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации города Тынды по вопросам социальной сферы и реализации общественных инициатив П.М. Козменчука.
Мэр города Тынды |
М.В. Михайлова |
Утверждена
постановлением
Администрации города Тынды
от 1 сентября 2022 г. N 1708
Муниципальная программа
"Развитие и сохранение культуры и искусства города Тынды"
1. Паспорт муниципальной программы
Наименование муниципальной программы |
Развитие и сохранение культуры и искусства города Тынды. |
|||||
Координатор муниципальной программы |
Управление культуры, искусства, кинофикации и архивного дела Администрации города Тынды. |
|||||
Координаторы подпрограмм |
Управление культуры, искусства, кинофикации и архивного дела Администрации города Тынды, Администрация города Тынды. |
|||||
Участники муниципальной программы |
МОБУ ДО ДМШ г. Тынды, МБУ ДО ДХШ, МАУК ГДК "Русь", МБУК Музей истории БАМа, МБУК "Тындинская центральная городская библиотека", МБУИ ДТ, МБУ "Архив г. Тынды", МБУ ЦБ УКИ г. Тынды, Управление культуры, искусства, кинофикации и архивного дела Администрации города Тынды, Администрация города Тынды. |
|||||
Цель муниципальной программы |
Создание условий для дальнейшего развития культуры и искусства в г. Тынде, сохранение национально-культурных традиций. |
|||||
Задачи муниципальной программы |
- организация предоставления дополнительного образования детям в сфере культуры и искусства; - поддержка и развитие народного творчества и культурно-досуговой деятельности; - обеспечение сохранности и популяризация историко-культурного наследия; - обеспечение организации библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей библиотеки; - обеспечение развития профессионального искусства и показ кинофильмов; - обеспечение сохранности архивных фондов, оказание информационных услуг на основе архивных документов; - исполнение муниципальных функций Управление культуры, искусства, кинофикации и архивного дела Администрации города Тынды, повышение эффективности функционирования сферы культуры, искусства, дополнительного образования и архивного дела; - развитие инфраструктуры культуры. |
|||||
Перечень основных мероприятий или перечень подпрограмм |
1. Подпрограмма "Дополнительное образование в сфере культуры и искусства" 2. Подпрограмма "Народное творчество и досуговая деятельность" 3. Подпрограмма "Историко-культурное наследие" 4. Подпрограмма "Библиотечное обслуживание" 5. Подпрограмма "Профессиональное искусство, прокат кинофильмов" 6. Подпрограмма "Архивное дело" 7. Подпрограмма "Мероприятия в сфере культуры и искусства" 8. Подпрограмма "Доступная среда в учреждениях культуры города Тынды" |
|||||
Этапы и сроки реализации муниципальной программы |
2023 - 2030 годы
|
|||||
Объемы и источники финансирования программы |
Годы |
Всего |
Федеральный бюджет |
Областной бюджет |
Городской бюджет |
Внебюджетные средства |
2023 |
260 824 171,35 |
0,00 |
82 356 081,00 |
160 634 665,11 |
17 833 425,24 |
|
2024 |
181 491 883,20 |
0,00 |
79 856 081,00 |
83 089 039,95 |
18 546 762,25 |
|
2025 |
183 272 790,18 |
0,00 |
79 856 081,00 |
84 128 076,45 |
19 288 632,73 |
|
2026 |
103 416 709,18 |
0,00 |
0,00 |
84 128 076,45 |
19 288 632,73 |
|
2027 |
103 416 709,18 |
0,00 |
0,00 |
84 128 076,45 |
19 288 632,73 |
|
2028 |
103 416 709,18 |
0,00 |
0,00 |
84 128 076,45 |
19 288 632,73 |
|
2029 |
103 416 709,18 |
0,00 |
0,00 |
84 128 076,45 |
19 288 632,73 |
|
2030 |
103 416 709,18 |
0,00 |
0,00 |
84 128 076,45 |
19 288 632,73 |
|
Итого |
1142672390,63 |
0,00 |
242 068 243,00 |
748 492 163,76 |
152 111 983,87 |
|
Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы |
1. Повышение уровня интеллектуального и культурного развития горожан и удовлетворение их потребности в свободной культурно-творческой самореализации, повышение качества и доступности услуг в сфере культуры и искусства для всех жителей города Тынды; 2. Увеличение удельного веса населения города Тынды, посещающего театрально-зрелищные, концертные мероприятия, в общей численности населения с 67,8% в 2023 году до 74,8% в 2030 году. 3. Увеличение числа участников культурно-досуговых мероприятий с 5230 человек в 2023 году до 5 572 человек в 2030 году. 4. Увеличение объема архивных фондов с 17056 единиц хранения в 2023 году до 26435 единиц хранения в 2030 году. 5. Увеличение доли населения, охваченного музейным обслуживанием, с 63,0% в 2023 году до 70% в 2030 году. 6. Увеличение доли населения города Тынды, охваченного библиотечным обслуживанием, с 4,1% в 2023 году до 4,3% в 2030 году. 7. Повышение уровня удовлетворенности населения города Тынды качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры с 98,0% в 2023 году до 98,5% в 2030 году. В результате реализации муниципальной программы к 2030 году будут достигнуты следующие качественные результаты: - сохранение культурного наследия и развитие творческого потенциала; - рост объема и расширение спектра услуг в сфере культуры, оказываемых населению; - увеличение уровня социального обеспечения работников культуры; - повышение качества жизни населения города, обеспечение доступности услуг в сфере культуры. |
2. Характеристика сферы реализации муниципальной программы
Одним из важнейших направлений реализации миссии является развитие культуры Амурской области, которая обеспечивает комфортную социально-культурную среду для жителей, создает условия для развития человеческого потенциала, способствует формированию позитивного имиджа.
Основными тенденциями в сфере реализации программы будут являться следующие:
1. Наличие развитой сети театрально-зрелищных и досуговых учреждений, предоставляющих широкие возможности для проведения досуга и самореализации творческой личности.
К настоящему моменту в городе Тынде создана сеть учреждений культуры. На территории города функционируют театрально-зрелищные и досуговые учреждения: МБУИ Драматический театр, МАУК ГДК "Русь", на базе которых работают около 25 различных клубных формирований, объединяющих свыше 595 человек, а также отдел кино. Ежегодно в массовых мероприятиях досуговых учреждений принимают участие более 37826 тысяч человек.
2. Историческое наследие города сосредоточено в МБУК Музей истории БАМа, фонды которого насчитывают 44180 тыс. единиц хранения, из них 25823 тыс. - предметы основного фонда. По данному показателю Музей истории БАМа по-прежнему занимает второе место в области (после областного музея). B постоянных экспозициях представлено 80% основного фонда, в выставочной деятельности ежегодно используется 34% основного фонда.
3. МБУК "Тындинская центральная городская библиотека" и МБУ "Архив г. Тынды" обеспечивают доступ жителей города к печатным и периодическим изданиям, архивным материалам, а также к информационным ресурсам, доступным через информационно-телекоммуникационную сеть Интернет. Совокупный архивный фонд составляет более 17932 единиц хранения. Ежегодно Архив выполняет более 2405 запросов.
Совокупный фонд МБУК "Тындинская центральная городская библиотека" составляет 117 159 единиц хранения, ежегодная посещаемость - более 68231 человек, книговыдача - 221,789 тыс. экземпляров.
МОБУ ДО Детская музыкальная школа города Тынды и МБУ ДО Детская художественная школы имеют лицензии на образовательную деятельность по программам: "Фортепиано", "Народные инструменты", "Инструменты эстрадного оркестра", "Духовые и ударные инструменты", "Живопись". В двух школах занимаются 524 детей. Работают 29 педагога. Школы принимают активное участие в конкурсах и фестивалях различных уровней, в т.ч. и международных. 14 одарённых детей получали в 2021 году меры социальной поддержки.
Лауреатом стипендии Губернатора Амурской области стал ученик музыкальной школы Лев Колодий, преподаватель Климчук Н.П. Юные музыканты за 2021 год 215 раз принимали участие в конкурсах и фестивалях. 175 раз ими получено звание лауреата, 35 раз - звание дипломанта; гран-при - 1 раз. В 2021 году музыкальная школа выпустила - 31 учащегося. Продолжили профессиональное образование 3 выпускника: 2 - колледж искусства и культуры г. Благовещенск ("Фортепиано"), 1 - педагогический колледж, музыкальное отделение г. Благовещенск. Набор в 1 класс сделан в полном объеме. В 2021 году возобновилось тесное сотрудничество в очном формате с Тындинским комплексным центром социального обслуживания населения (беседы - концерты). В связи с пандемией многие мероприятия проводились онлайн. Материалы систематически размещались на официальном сайте ДМШ, социальных сетях. Юные художники принимали участие в 98 конкурсах и выставках самых разных уровней. Лауреатов и дипломантов -228.
Потенциал развития сферы реализации городской программы связан со следующими основными тенденциями в сфере культуры, искусства, дополнительного образования детей и архивного дела:
- наличие сети учреждений культуры, многообразие видов культурных благ и соответственно, возможностей для реализации жителями города своего творческого потенциала и удовлетворения потребностей в услугах культуры и интеллектуальном развитии;
- проведенная в последние годы реформа муниципальных учреждений изменила систему отношений между органами местного самоуправления с подведомственными учреждениями, нацелив на повышение эффективности работы муниципальных учреждений, расширения перечня предоставляемых ими платных услуг, разработку и реализацию ими собственных стратегий развития с целью повышения качества предоставляемых услуг и обеспечения финансовой устойчивости;
- работа по информатизации отрасли, которая включает, в том числе перевод в электронную форму архивных документов, музейных фондов и библиотечных фондов и каталогов, что позволит сделать их более доступными для населения, обеспечить их сохранность для будущих поколений. Также, в рамках этого направления создаются Интернет-сайты учреждений культуры, которые должны стать эффективным средством информирования населения и продвижения услуг, предоставляемых учреждениями культуры, искусства и дополнительного образования города Тынды;
- разработка административных регламентов муниципальных функций и услуг в значительной степени упростила административные процедуры, обеспечила для населения прозрачность принятия решения по важным для жителей вопросам в сфере культуры и архивного дела.
Вместе с тем ситуация в сфере культуры характеризуется следующими негативными тенденциями, создающими препятствия для ее дальнейшего развития.
Сокращение посещаемости жителями города Тынды учреждений культуры.
Эта тенденция может быть вызвана несколькими факторами, среди которых можно выделить, в частности, следующие:
- повышение конкуренции со стороны телевидения, развлекательных учреждений, которая проявляется в том, что жители города предпочитают проводить свой досуг вне учреждений культуры;
- недостаток в составе предложения учреждений культуры современных видов услуг (например, интерактивных выставок, доступа к электронным библиотекам и т.п.);
- недостаточно развитая система информирования учреждениями культуры населения о предлагаемых ими услугах, отсутствие продуманных информационных кампаний и кампаний по привлечению потребителей.
Снижение кадрового потенциала сферы культуры, и, как следствие, риски снижения качества культурного продукта, вызванные снижением престижности и привлекательности профессий в сфере культуры.
Отсутствие решения вышеперечисленных проблем в среднесрочной перспективе может привести к потере сферой культуры своего стратегического значения для социально-экономического развития города Тынды.
Снижение привлекательности города Тынды Амурской области как места проживания может произойти в результате снижения культурного и творческого потенциала населения, развития негативных социальных явлений в результате незанятости населения в свободное время. Результатом станет усиление негативной демографической динамики: отток населения в центральные регионы Российской Федерации.
Многообразие направлений в сфере культуры делает невозможным решение стоящих перед ней проблем изолированно, без широкого взаимодействия общественных объединений и других субъектов культурной деятельности, обусловливает необходимость применения программно-целевых методов решения стоящих перед отраслью задач в рамках Программы.
3. Цели и задачи муниципальной программы
Цели и задачи муниципальной программы соответствуют приоритетам государственной политики и Стратегии социально-экономического развития муниципального образования города Тынды на период до 2030 года, иных стратегических документов федерального или регионального уровня, федеральных и региональных проектов, исходя из положений нормативных правовых актов Российской Федерации и Амурской области.
Целью муниципальной программы является создание условий для дальнейшего развития культуры и искусства в г. Тынде, сохранение национально-культурных традиций.
Достижение указанной цели предполагает осуществление следующих основных задач:
- формирование гармонично развитой личности;
- укрепление единства российского общества посредством приоритетного культурного и гуманитарного развития;
- укрепление гражданской идентичности;
- создание условий для воспитания граждан;
- сохранение исторического и культурного наследия и его использование для воспитания и образования;
- передача от поколения к поколению традиционных для российского общества ценностей, норм, традиций и обычаев;
- создание условий для реализации каждым человеком его творческого потенциала;
- обеспечение гражданам доступа к знаниям, информации и культурным ценностям;
- поддержка, развитие и обновление содержания работы учреждений культуры и дополнительного образования детей;
- повышение уровня проведения культурно-массовых мероприятий для населения города Тынды;
- развитие кадрового потенциала и социальной поддержки работников культуры;
- расширение объема информационных услуг, предоставляемых населению;
- развитие материальной базы учреждений культуры, искусства и дополнительного образования детей, техническое переоснащение отрасли.
Проблемы и задачи муниципальной программы по их устранению с указанием сроков и этапов их реализации и планируемых конечных результатов приведены в приложении N 1 к муниципальной программе.
4. Описание системы программных мероприятий
С целью обеспечения комплексного решения задач муниципальной программы и реализации запланированных мероприятий в структуре муниципальной программы выделены восемь подпрограмм:
1. Подпрограмма "Дополнительное образование в сфере культуры и искусства"
В рамках основных мероприятий подпрограммы предстоит обеспечить:
- организацию предоставления дополнительного образования детям в сфере культуры и искусства.
Подпрограмма направлена на поддержку, развитие дополнительных общеобразовательных общеразвивающих, предпрофессиональных программ.
2. Подпрограмма "Народное творчество и досуговая деятельность".
Подпрограмма направлена на поддержку и развитие народного творчества и культурно-досуговой деятельности.
Реализация основных мероприятий подпрограммы обеспечит увеличение числа участников культурно-досуговых мероприятий на 1,0% к уровню предыдущего года.
В рамках подпрограммы осуществляется выполнение работ по организации деятельности клубных формирований, увеличение числа культурно-массовых мероприятий.
3. Подпрограмма "Историко-культурное наследие"
Подпрограмма направлена на решение задачи обеспечения сохранности, популяризации и государственной охраны историко-культурного наследия. Задачами подпрограммы являются обеспечение сохранности объектов культурного наследия и музейных фондов, популяризация историко-культурного наследия, повышение качества предоставления музейной услуги в соответствии с требованиями современного информационного общества;
Реализация основных мероприятий подпрограммы позволит обеспечить увеличение доли населения города Тынды, охваченного музейным обслуживанием с 63,0% в 2021 году до 70,0% в 2030 году.
4. Подпрограмма "Библиотечное обслуживание"
Подпрограмма направлена на решение задачи обеспечения организации библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей библиотеки.
Реализация основных мероприятий подпрограммы обеспечит доступность библиотечных и информационных ресурсов для населения города Тынды, повышение качества муниципальных услуг в сфере библиотечного обслуживания путем модернизации материально-технической базы, позволит увеличение доли населения города Тынды, охваченного библиотечным обслуживанием, с 4,1% в 2021 году до 4,3% в 2030 году.
5. Подпрограмма "Профессиональное искусство, прокат кинофильмов".
Подпрограмма направлена на решение задачи обеспечения развития профессионального искусства города Тында.
Задачами подпрограммы являются обеспечение доступности произведений профессионального театрально-зрелищного искусства для населения города Тында, повышение качества муниципальных услуг, путем модернизации материально-технической базы театрально-зрелищных учреждений. Так же на улучшение условий для развития профессиональной театральной и концертной деятельности, увеличение доступности для горожан лучших образцов исполнительского искусства;
В рамках подпрограммы осуществляется выполнение работ по постановке и показу спектаклей и концертных программ, показу кинофильмов, а также модернизация материально-технической базы учреждения (оснащение оборудованием, проведение капитальных ремонтов).
Реализация основных мероприятий подпрограммы направлена на обеспечение увеличение числа зрителей, посетивших театрально-зрелищные, концертные мероприятия, в общей численности населения города с 67,8% в 2021 году до 74,8% в 2030 году.
6. Подпрограмма "Архивное дело".
Подпрограмма направлена на решение задачи обеспечения сохранности архивных фондов, оказание информационных услуг на основе архивных документов. Задачами подпрограммы являются создание условий для обеспечения сохранности архивных фондов, обеспечение доступности архивных фондов для населения, популяризация архивных документов.
В рамках подпрограммы осуществляются работы по учету, комплектованию и хранению архивных фондов, выполнение запросов от населения.
Реализация комплекса мероприятий подпрограммы обеспечит увеличение объема архивных фондов с 17056 единиц хранения в 2021 году до 26435 единиц хранения в 2030 году.
7. Подпрограмма "Мероприятия в сфере культуры и искусства"
Подпрограмма направлена на решение задачи организации и проведения мероприятий в области культуры и искусства. Задачами подпрограммы являются:
- поддержка профессионального искусства;
- стимулирование народного творчества;
- поддержка деятелей профессионального искусства, самодеятельного творчества, одаренных детей и творческой молодежи;
- развитие научной и культурно-просветительской деятельности библиотек и музеев;
- организация и проведение мероприятий областного значения, представление сферы культуры города Тынды на межрегиональных, всероссийских и международных мероприятиях.
Основными конечными результатами подпрограммы являются:
1. Увеличение отношения среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников муниципальных учреждений культуры и искусства к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников, занятых в экономике региона, с 109,86% в 2021 году до 110% в 2018 - 2030 годах.
2. Увеличение отношения среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников дополнительного образования муниципальных учреждений культуры и искусства к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников, занятых в экономике региона, с 121,14% в 2021 году до 121,14% в 2030 годах. Сроки реализации подпрограмм совпадают со сроками реализации программы в целом, этапность работ по подпрограммам не выделяется.
Система основных мероприятий и плановых показателей реализации муниципальных программ приведена в приложении N 2 к муниципальной программе.
8. Подпрограмма "Доступная среда в учреждениях культуры города Тында".
Подпрограмма направлена Создание условий для беспрепятственного передвижения инвалидов и других маломобильных групп населения к зданиям и внутри зданий.
Основным конечным результатам подпрограммы является обеспечение вовлечения людей с ограниченными возможностями в атмосферу культурных событий города.
Система мероприятий и плановых показателей реализации муниципальной программы приводится в соответствии с приложением N 2 муниципальной программы.
5. Ресурсное обеспечение муниципальной программы
Определение объемов финансирования обусловлено оценкой вклада в решение задач программы, объемом средств городского бюджета, а также возможностью привлечения для реализации мероприятий средств федерального и областного бюджета, внебюджетных средств.
Основным источником финансирования программы являются средства городского бюджета. Объем финансового обеспечения на реализацию программы подлежит ежегодному уточнению в рамках подготовки проекта решения "О городском бюджете" на очередной финансовый год и плановый период.
Информация о ресурсном обеспечении программы из различных источников финансирования представлена в приложении N 3 к настоящей Программе.
6. Планируемые показатели эффективности муниципальной программы
Реализация Муниципальной программы позволит сформировать полноценную инфраструктуру, соответствующую реалиям нового времени, внедрить современные информационные и творческие технологии в культурную деятельность, создать систему широкой информированности населения о культурной жизни города Тынды и установить устойчивую обратную связь.
Это приведет к созданию единого культурного и информационного пространства, повышению многообразия и богатства творческих процессов в пространстве культуры города, охранению и популяризации культурно-исторического наследия, модернизации культурного обслуживания жителей при сохранении историко-культурной среды территорий - мест формирования традиционной культуры. В результате повысится доступность культурных услуг для всех категорий и групп населения, в том числе путем развития нестационарных форм культурного обслуживания населения, внедрения дистанционных культурных услуг.
Эффективность реализации муниципальной программы в целом оценивается исходя из достижения установленных значений каждого из основных показателей как по годам по отношению к предыдущему году, так и нарастающим итогом к базовому году.
Подпрограмма
"Дополнительное образование в сфере культуры и искусства"
1. Паспорт подпрограммы
Наименование подпрограммы |
"Дополнительное образование в сфере культуры и искусства" |
|||||
Координатор подпрограммы |
Управление культуры, искусства, кинофикации и архивного дела Администрации города Тынды |
|||||
Участники муниципальной подпрограммы |
МОБУ ДО ДМШ города Тынды, МБУ ДО ДХШ |
|||||
Цель подпрограммы |
Организация предоставления дополнительного образования детям в сфере культуры и искусства |
|||||
Задачи подпрограммы |
- расширение возможностей для развития творческих способностей детей, подростков и молодежи, поддержка одаренных детей и подготовка их к профессиональной деятельности в сфере искусства, включая следующие меры: - развитие разнообразных форм концертно-фестивальной деятельности учащихся, в том числе увеличение количества мероприятий для лиц с ограниченными физическими возможностями; - направленность кадровой политики на привлечение молодых специалистов в целях обеспечения творческой преемственности поколений, а также повышение образовательного ценза педагогических работников; - обновление материальной базы учреждений дополнительного образования детей. - содействие формированию гармонично развитой личности, способной к активному участию в реализации государственной культурной политики; - развитие системы профессионального образования, обеспечивающей высокий профессиональный уровень и конкурентоспособность музыкальных исполнителей на международном уровне; - совершенствование системы подготовки и повышения квалификации специалистов в сфере художественного образования; - поддержка ценностно-ориентированного воспитания, образования, культурной деятельности. |
|||||
Перечень основных мероприятий подпрограммы |
1. Основное мероприятие "Повышение эффективности деятельности муниципальных учреждений культуры" 2. Основное мероприятие "Гарантии и компенсации лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях" 3. Основное мероприятие "Региональный проект "Культурная среда"" |
|||||
Этапы и сроки реализации подпрограммы |
2023 - 2030 годы |
|||||
Объемы и источники финансирования подпрограммы |
Годы |
Всего |
Федеральный бюджет |
Областной бюджет |
Городской бюджет |
Внебюджетные средства |
2023 |
68 895 478,85 |
0,00 |
35 661 970,00 |
30 957 232,57 |
2 276 276,28 |
|
2024 |
53 532 764,87 |
0,00 |
33 161 970,00 |
18 003 467,54 |
2 367 327,33 |
|
2025 |
53 875 910,80 |
0,00 |
33 161 970,00 |
18 251 920,38 |
2 462 020,42 |
|
2026 |
20 713 940,80 |
0,00 |
0,00 |
18 251 920,38 |
2 462 020,42 |
|
2027 |
20 713 940,80 |
0,00 |
0,00 |
18 251 920,38 |
2 462 020,42 |
|
2028 |
20 713 940,80 |
0,00 |
0,00 |
18 251 920,38 |
2 462 020,42 |
|
2029 |
20 713 940,80 |
0,00 |
0,00 |
18 251 920,38 |
2 462 020,42 |
|
2030 |
20 713 940,80 |
0,00 |
0,00 |
18 251 920,38 |
2 462 020,42 |
|
Итого |
279 873 858,52 |
0,00 |
101 985 910,00 |
158 472 222,39 |
19 415 726,13 |
|
Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы |
Повышение социального статуса и значимости учреждений дополнительного образования; Обеспечение целостности, последовательности и преемственности в художественно-эстетическом воспитании детей и подростков; Приобщение учащихся учреждений дополнительного образования к ценностям мировой и отечественной культуры, к процессу изучения и сохранения традиционной народной культуры; Обеспечение социальной доступности дополнительного образования в сфере культуры. Средняя заработная плата педагогических работников дошкольных образовательных организаций из всех источников составит не менее 100 процентов от средней заработной платы в сфере дополнительного образования в Амурской области. |
2. Характеристика сферы реализации подпрограммы
На территории города Тынды действуют МОБУ ДО Детская музыкальная и МБУДО Детская художественная школы, в которых занимаются 524 учащихся. Учреждения созданы для оказания услуг в целях обеспечения реализации полномочий органов местного самоуправления г. Тынды в сфере предоставления дополнительного образования детям, удовлетворения потребностей личности в интеллектуальном, культурном, нравственном развитии и образовании, подготовки обучающихся к продолжению профессионального образования по специальностям искусства и культуры.
МОБУ ДО ДМШ имеет лицензию на образовательную деятельность по направленностям:
1. Реализация дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ (ДПОП) в области музыкального искусства:
а) Фортепиано;
б) Народные инструменты;
в) Духовые и ударные инструменты;
г) Инструменты эстрадного оркестра.
2. Реализация дополнительных общеразвивающих общеобразовательных программ:
а) Основы игры на музыкальном инструменте;
б) Клавишный синтезатор;
в) Основы эстрадного пения.
МБУ ДО ДХШ имеет лицензию на образовательную деятельность по программам: "Художественно-эстетическая направленность", "Живопись".
Предметом деятельности Учреждений является:
- обучение детей и подростков музыкальному и изобразительному искусству по основным и дополнительным предметам;
- подготовка выпускников для поступления в профессиональные учебные заведения по профилю;
- проведение внеклассных занятий, выставок, концертов;
- оказание методической, практической помощи, консультирование;
- участие в проведении научно-методических семинаров, совещаний, конференций, олимпиад по проблемам образования и культуры;
- участие в международной культурной деятельности;
- повышение квалификации преподавателей, учеба, обмен педагогическим опытом, проведение совместных мероприятий (выставок, фестивалей, конкурсов и т.д.);
подготовка методических пособий, видеоматериалов, связанных с деятельностью Учреждения.
На сегодняшний день в Детской музыкальной школе существует четыре отделения: фортепианное, народных инструментов, инструменты эстрадно-джазового оркестра, духовые и ударные инструменты. Обучение ведётся по 11 специальностям, среди них: фортепиано, баян, аккордеон, домра, балалайка, гитара, синтезатор, саксофон, эстрадный вокал, электрогитара, ударные инструменты.
Деятельность творческих коллективов осуществляется в рамках как учебного, так и внеурочного времени. Проведено 44 мероприятий, их посетило 1128 слушателей.
Юные музыканты за 2021 год 215 раз принимали участие в конкурсах и фестивалях. 175 раз ими получено звание лауреата, 35 раз - звание дипломанта; гран-при - 1 раз. В 2021 году музыкальная школа выпустила - 31 учащегося. Продолжили профессиональное образование 3 выпускника: 2 - колледж искусства и культуры г. Благовещенск ("Фортепиано"), 1 - педагогический колледж, музыкальное отделение г. Благовещенск. Набор в 1 класс сделан в полном объеме. В 2021 году возобновилось тесное сотрудничество в очном формате с Тындинским комплексным центром социального обслуживания населения (беседы - концерты). В связи с пандемией многие мероприятия проводились онлайн. Материалы систематически размещались на официальном сайте ДМШ, социальных сетях.
В Детской художественной школе детей и подростков обучают изобразительному искусству по основным предметам: рисунок, живопись, композиция, история изобразительного искусства, декоративно-прикладное искусство.
Продуктивность и результативность деятельности педагогического коллектива отражаются в успешном развитии учащихся. Юные художники в 2021 году принимали участие в 98 конкурсах и выставках самых разных уровней. Лауреатов и дипломантов - 228.
Многопрофильность преподаваемых дисциплин, работа школ по учебным планам и программам дала возможность естественного перехода на учебные программы по федеральным государственным требованиям. Широкое использование в учебных программах элементов развивающего обучения, подкреплённых выполнением учебных планов, даёт хорошие результаты в качественном освоении образовательных программ всех уровней.
Ведется интенсивная работа преподавателей школ по освоению интернет-пространства, широкое использование современных образовательных технологий, нотной, методической, музыкально-публицистической литературы в учебной и воспитательной деятельности.
Хорошо поставлена воспитательная внеклассная работа через классное руководство, педагогику сотрудничества и подготовку общих мероприятий, тесные контакты с общеобразовательными школами и детскими садами, сотрудничество с творческими коллективами города и района.
Тем не менее, имеются следующие проблемы:
1. Необходимость повышения квалификации преподавателей в областном центре. Прежде всего, для преподавателей по классу гитары музыкальной школы и для преподавателей художественной школы в целом.
2. Недостаток финансовой возможности для участия в очных конкурсах-фестивалях.
3. Цели, задачи подпрограммы
Цели подпрограммы:
- повышение социального статуса и значимости учреждений дополнительного образования;
- обеспечение целостности, последовательности и преемственности в художественно-эстетическом воспитании детей и подростков;
- приобщение учащихся учреждений дополнительного образования к ценностям мировой и отечественной культуры, к процессу изучения и сохранения традиционной народной культуры;
- обеспечение социальной доступности дополнительного образования в сфере культуры.
Задачи подпрограммы:
- расширение возможностей для развития творческих способностей детей, подростков и молодежи, поддержка одаренных детей и подготовка их к профессиональной деятельности в сфере искусства, включая следующие меры:
- развитие разнообразных форм концертно-фестивальной деятельности учащихся, в том числе увеличение количества мероприятий для лиц с ограниченными физическими возможностями;
- направленность кадровой политики на привлечение молодых специалистов в целях обеспечения творческой преемственности поколений, а также повышение образовательного ценза педагогических работников;
- обновление материальной базы учреждений дополнительного образования детей;
- содействие формированию гармонично развитой личности, способной к активному участию в реализации государственной культурной политики;
- развитие системы профессионального образования, обеспечивающей высокий профессиональный уровень и конкурентоспособность музыкальных исполнителей на международном уровне;
- совершенствование системы подготовки и повышения квалификации специалистов в сфере художественного образования;
- поддержка ценностно-ориентированного воспитания, образования, культурной деятельности.
Выполнение мероприятий подраздела позволит:
- сохранить академические традиции художественного и музыкального образования детей и юношества;
- выявить представителей нового поколения одаренной молодежи в целях дальнейшей поддержки их творческого становления.
4. Описание системы подпрограммных мероприятий
В рамках данной подпрограммы будут реализованы следующие основные мероприятия:
1. Повышение эффективности деятельности муниципальных учреждений культуры.
Реализация данного мероприятия обеспечивает достижение задач подпрограммы по обеспечению доступа населения к услугам по организации предоставления дополнительного образования детям в сфере культуры и искусства, а также задачи по повышению качества услуг.
Также в рамках данного основного мероприятия предусмотрены мероприятия по улучшению материально-технической базы учреждения в части приобретения нового технологического оборудования, проведения текущих и капитальных ремонтов, финансируемых в форме субсидий на иные цели.
2. Гарантии и компенсации лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях.
Данное основное мероприятие направлено на повышение социальной защищенности работников муниципальных учреждений города Тынды, на основании Постановления Администрации г. Тынды от 07.07.2015 г. N 2961.
Финансирование мероприятий осуществляется из местного бюджета в виде субсидий на выполнение государственных заданий и субсидий на иные цели.
3. Региональный проект "Культурная среда"
Реализация проекта включает в себя государственную поддержку отрасли культуры-оснащение музыкальными инструментами детских школ искусств.
Финансирование мероприятия осуществляется из средств областного бюджета с софинансированием из средств местного бюджета.
5. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Определение объемов финансирования обусловлено оценкой вклада в решение задач подпрограммы, объемом средств городского бюджета, а также возможностью привлечения для реализации мероприятий средств федерального и областного бюджета, внебюджетных средств.
Основным источником финансирования подпрограммы являются средства городского бюджета.
Объем финансового обеспечения на реализацию подпрограммы подлежит ежегодному уточнению в рамках подготовки проекта решения "О городском бюджете" на очередной финансовый год и плановый период.
Информация о ресурсном обеспечении подпрограммы из различных источников финансирования представлена в приложении N 3 к настоящей Программе.
6. Планируемые показатели эффективности реализации подпрограммы
Ожидаемые показатели эффективности подпрограммы:
- повышение социального статуса и значимости учреждений дополнительного образования;
- обеспечение целостности, последовательности и преемственности в художественно-эстетическом воспитании детей и подростков;
- приобщение учащихся учреждений дополнительного образования к ценностям мировой и отечественной культуры, к процессу изучения и сохранения традиционной народной культуры;
- обеспечение социальной доступности дополнительного образования в сфере культуры.
Выполнение мероприятий подраздела позволит:
- сохранить академические традиции художественного и музыкального образования детей и юношества;
- выявить представителей нового поколения одаренной молодежи в целях дальнейшей поддержки их творческого становления.
Средняя заработная плата педагогических работников дошкольных образовательных организаций из всех источников составит не менее 100 процентов от средней заработной платы в сфере дополнительного образования в Амурской области.
Подпрограмма
"Народное творчество и досуговая деятельность"
1. Паспорт подпрограммы
Наименование подпрограммы |
"Народное творчество и досуговая деятельность" |
|||||
Координатор подпрограммы |
Управление культуры, искусства, кинофикации и архивного дела Администрации города Тынды |
|||||
Участники муниципальной подпрограммы |
МАУК ГДК "Русь" |
|||||
Цель подпрограммы |
Поддержка и развитие народного творчества и культурно-досуговой деятельности |
|||||
Задачи подпрограммы |
- обеспечение доступности для населения города Тынды услуг по организации досуга; - повышение качества услуг культурно-досуговых учреждений путем модернизации материально-технической базы; - стимулирование и поощрение творческого осмысления и продвижения в культурной деятельности традиционных нравственных ценностей, традиций и обычаев; - содействие развитию культурного потенциала через подготовку и проведение мероприятий, посвященных празднованию на муниципальном уровне памятных и юбилейных дат выдающихся деятелей культуры; - создание стимулов для семейного творчества как на любительском, так и на профессиональном уровнях; - поддержка ценностно-ориентированного воспитания; - развитие военно-патриотического воспитания граждан, повышение престижа службы в Вооруженных Силах Российской Федерации и правоохранительных органах; - создание условий для вовлечения молодежи в волонтерские движения, приобщения к отечественной истории, культуре, увековечению памяти погибших в годы Великой Отечественной войны, изучению фольклора и народного творчества; - осуществление просветительской, патриотической и военно-патриотической работы среди молодежи, в том числе на базе музея, клубных учреждений в городе Тынде. |
|||||
Перечень основных мероприятий подпрограммы |
1. Основное мероприятие "Повышение эффективности деятельности муниципальных учреждений культуры". 2. Основное мероприятие "Гарантии и компенсации лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях". |
|||||
Этапы и сроки реализации подпрограммы |
2023 - 2030 годы |
|||||
Объемы и источники финансирования подпрограммы |
Годы |
Всего |
Федеральный бюджет |
Областной бюджет |
Городской бюджет |
Внебюджетные средства |
2023 |
51 189 524,85 |
0,00 |
15 321 908,00 |
31 652 164,85 |
4 215 452,00 |
|
2024 |
39 226 658,59 |
0,00 |
15 321 908,00 |
19 520 680,51 |
4 384 070,08 |
|
2025 |
39 912 620,44 |
0,00 |
15 321 908,00 |
20 031 279,56 |
4 559 432,88 |
|
2026 |
24 590 712,44 |
0,00 |
0,00 |
20 031 279,56 |
4 559 432,88 |
|
2027 |
24 590 712,44 |
0,00 |
0,00 |
20 031 279,56 |
4 559 432,88 |
|
2028 |
24 590 712,44 |
0,00 |
0,00 |
20 031 279,56 |
4 559 432,88 |
|
2029 |
24 590 712,44 |
0,00 |
0,00 |
20 031 279,56 |
4 559 432,88 |
|
2030 |
24 590 712,44 |
0,00 |
0,00 |
20 031 279,56 |
4 559 432,88 |
|
Итого |
253 282 366,08 |
0,00 |
45 965 724,00 |
171 360 522,72 |
35 956 119,36 |
|
Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы |
Увеличение числа участников культурно-досуговых мероприятий ежегодно на 1,0% по сравнению с предыдущим годом. |
2. Характеристика сферы реализации подпрограммы
В настоящий момент в городе Тынде функционирует культурно-досуговое учреждение Муниципальное автономное учреждение культуры ГДК "Русь".
Основной творческой базой МАУК ГДК "Русь", определяющей ее организационно-творческую стабильность, социально-культурную активность и общественную значимость, являются коллективы самодеятельного, художественного творчества, любительские объединения, в которых происходит массовый процесс культурно-творческой самореализации личности. Во Дворце культуры "Русь" действует 25 клубов и объединений по интересам, в которых занимается 595 человек (для детей - 143, участников - 5679, для молодёжи - 45, участников - 2065, для взрослых - 33, участников - 1860), из них 7 коллектива имеют звание "Народный". Это - любительские объединения, клубы по интересам различных направлений, самодеятельные коллективы художественного творчества.
МАУК ГДК "Русь" оказывает услуги в сфере отдыха и развлечений для жителей города Тынды и Тындинского района, разных слоев населения и возрастов, тем самым обеспечивая жителям города и района права выбора и свободу в области культуры.
В область поставленных перед учреждением задач входит обеспечение жителей местами и зонами отдыха, развлечением, организацией и проведением культурно-массовых и зрелищных мероприятий.
В целях повышения эффективности бюджетных расходов областного и местных бюджетов в городе Тында проведена реформа бюджетных учреждений, в рамках которой изменены механизмы финансирования культурно-досуговых учреждений, предусмотрено предоставление субсидий на выполнение государственных и муниципальных заданий. Это создает стимул для учреждений более активно заниматься предпринимательской деятельностью, расширяя перечень платных услуг (например, проведения платных культурно-зрелищных мероприятий), повышая качество работы учреждений и активно проводя информационные кампании среди населения по привлечению посетителей.
В связи с вышесказанным основными направлениями деятельности в городе Тынде обеспечения досуга населения должны стать повышение качества услуг, предоставляемых культурно-досуговыми учреждениями, в том числе путем модернизации существующей бюджетной сети, расширение деятельности учреждений по привлечению участников в существующие клубные формирования и увеличение числа участников культурно-массовых мероприятий.
В случае если мероприятия, предусмотренные настоящей подпрограммой, не будут реализованы, и сложившиеся на настоящий момент негативные тенденции в данной сфере продолжатся, это может привести к ухудшению социальной ситуации.
3. Цели, задачи подпрограммы
Целями подпрограммы являются:
- повышение качества и доступности услуг учреждений культуры населению в городе Тынде, расширение их спектра;
- развитие традиционных и новых культурных индустрий
- поддержка творческих коллективов
- стимулирование народного творчества и культурно-досуговой деятельности.
Задачами подпрограммы являются:
- обеспечение доступности для населения города Тынды услуг по организации досуга;
- повышение качества услуг культурно-досуговых учреждений путем модернизации материально-технической базы.
- стимулирование и поощрение творческого осмысления и продвижения в культурной деятельности традиционных нравственных ценностей, традиций и обычаев;
- содействие развитию культурного потенциала через подготовку и проведение мероприятий, посвященных празднованию на муниципальном уровне памятных дат и юбилейных дат выдающихся деятелей культуры;
- создание стимулов для семейного творчества как на любительском, так и на профессиональном уровнях;
- поддержка ценностно-ориентированного воспитания, культурной деятельности;
- развитие военно-патриотического воспитания граждан, повышение престижа службы в Вооруженных Силах Российской Федерации и правоохранительных органах;
- создание условий для вовлечения молодежи в волонтерские движения, приобщения к отечественной истории, культуре, увековечению памяти погибших в годы Великой Отечественной войны, изучению фольклора и народного творчества;
- осуществление просветительской, патриотической и военно-патриотической работы среди молодежи, в том числе на базе музея, клубных учреждений в городе Тынде.
Показателем конечных результатов подпрограммы является увеличение числа участников культурно-досуговых мероприятий составит ежегодно 1,0 % по сравнению с предыдущим годом.
4. Описание системы подпрограммных мероприятий
В рамках данной подпрограммы будут реализованы следующие основные мероприятия:
1. Повышение эффективности деятельности муниципальных учреждений культуры.
Основное мероприятие направлено на обеспечение выполнения работ по организации деятельности клубных формирований, работ по организации и проведению культурно-массовых мероприятий.
В рамках основного мероприятия предусмотрены мероприятия по улучшению материально-технической базы учреждения в части приобретения нового технологического оборудования, проведения текущих и капитальных ремонтов, финансируемых в форме субсидий на иные цели.
2. Гарантии и компенсации лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях. Данное основное мероприятие направлено на повышение социальной защищенности работников муниципальных учреждений города Тынды, на основании Постановления Администрации г. Тынды от 07.07.2015 г. N 2961.
Финансирование мероприятий осуществляется из местного бюджета в виде субсидий на выполнение муниципальных заданий и субсидий на иные цели.
5. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Определение объемов финансирования обусловлено оценкой вклада в решение задач подпрограммы, объемом средств городского бюджета, а также возможностью привлечения для реализации мероприятий средств федерального и областного бюджета, внебюджетных средств.
Основным источником финансирования подпрограммы являются средства городского бюджета. Объем финансового обеспечения на реализацию подпрограммы подлежит ежегодному уточнению в рамках подготовки проекта решения "О городском бюджете" на очередной финансовый год и плановый период.
Информация о ресурсном обеспечении подпрограммы из различных источников финансирования представлена в приложении 3 к настоящей Программе.
6. Планируемые показатели эффективности реализации подпрограммы
Показателями основного мероприятия "Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений" являются:
- число клубных формирований, единиц;
- число участников клубных формирований, человек;
- число культурно-досуговых мероприятий, всего, единиц;
Источником определения результатов реализации мероприятия являются статистические отчеты формы 6-НК "Сведения об учреждении культурно-досугового типа", внутренняя статистика учреждения и отчеты учреждения.
Сроки реализации подпрограммы 2023 - 2030 гг. Этапы реализации подпрограммы не выделяются.
Показателем конечных результатов подпрограммы является увеличение числа участников культурно-досуговых мероприятий по сравнению с предыдущим годом, в процентах. За период реализации подпрограммы увеличение числа участников культурно-досуговых мероприятий составит ежегодно 1,0%.
Подпрограмма
"Историко-культурное наследие"
1. Паспорт подпрограммы
Наименование подпрограммы |
"Историко-культурное наследие" |
|||||
Координатор подпрограммы |
Управление культуры, искусства, кинофикации и архивного дела Администрации города Тынды |
|||||
Участники муниципальной подпрограммы |
Муниципальное учреждение культуры Музей истории БАМа |
|||||
Цель подпрограммы |
Обеспечение сохранности и популяризация историко-культурного наследия |
|||||
Задачи подпрограммы |
- обеспечение сохранности памятников и музейных фондов; - популяризация историко-культурного наследия; - повышение социального статуса семьи как общественного института, обеспечивающего воспитание и передачу от поколения к поколению традиционных для российской цивилизации ценностей и норм; - содействие укреплению гражданской идентичности и единству многонационального народа Российской Федерации; - содействие развитию культурного потенциала через подготовку и проведение мероприятий, посвященных празднованию на муниципальном уровне памятных и юбилейных дат выдающихся деятелей культуры; - популяризация внутреннего познавательного и паломнического семейного туризма; - стимулирование, в том числе через систему скидок и льгот, семейного посещения музеев, театров и иных культурных учреждений; - осуществление просветительской, патриотической и военно-патриотической работы среди молодежи; - формирование единого российского информационного пространства знаний на основе оцифрованных музейных фондов, собранных в Национальную электронную библиотеку и национальные электронные архивы по различным отраслям знаний и сферам творческой деятельности; - сохранение культурного наследия и создание условий для развития культуры; - изучение и популяризация, в том числе через медиапроекты, истории отечественной культуры и отечественной истории, включая военную историю, историю народов России и российского казачества; - популяризация культурного наследия России, в том числе среди молодежи; - противодействие искажению российской истории и пересмотру взглядов на историю России, ее роль и место в мировой истории |
|||||
Перечень основных мероприятий подпрограммы |
1. Основное мероприятие "Повышение эффективности деятельности муниципальных учреждений культуры". 2. Основное мероприятие "Гарантии и компенсации лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях". |
|||||
Этапы сроки реализации подпрограммы |
2023 - 2030 годы |
|||||
Объемы и источники финансирования подпрограммы
|
Годы |
Всего |
Федеральный бюджет |
Областной бюджет |
Городской бюджет |
Внебюджетные средства |
2023 |
17 045 994,73 |
0,00 |
0,00 |
16 747 177,77 |
298 816,96 |
|
2024 |
16 925 362,06 |
0,00 |
0,00 |
16 614 592,42 |
310 769,64 |
|
2025 |
17 094 301,11 |
0,00 |
0,00 |
16 771 100,69 |
323 200,42 |
|
2026 |
17 094 301,11 |
0,00 |
0,00 |
16 771 100,69 |
323 200,42 |
|
2027 |
17 094 301,11 |
0,00 |
0,00 |
16 771 100,69 |
323 200,42 |
|
2028 |
17 094 301,11 |
0,00 |
0,00 |
16 771 100,69 |
323 200,42 |
|
2029 |
17 094 301,11 |
0,00 |
0,00 |
16 771 100,69 |
323 200,42 |
|
2030 |
17 094 301,11 |
0,00 |
0,00 |
16 771 100,69 |
323 200,42 |
|
Итого |
136 537 163,45 |
0,00 |
0,00 |
133 988 374,33 |
2 548 789,12 |
|
Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы |
Увеличение доли населения, охваченного музейным обслуживанием, с 63,0% в 2021 году до 70% в 2030 году. |
2. Характеристика сферы реализации подпрограммы
Культурное наследие города Тынды представляет Муниципальное бюджетное учреждение культуры Музей истории БАМа, в котором представлено 8 тематических и один выставочный зал.
Фонды насчитывают 44180 тыс. единиц хранения, из них 25823 тыс. - предметы основного фонда. По данному показателю Музей истории БАМа по-прежнему занимает второе место в области (после областного музея). B постоянных экспозициях представлено 8780% основного фонда, в выставочной деятельности ежегодно используется 34% основного фонда.
Число организованных выставок - 26 ед.
Музей имеет собственный сайт http://muzbam.amur.muzkult.ru.
Музей принимал участие:
- и победил в грантовом конкурсе социальных проектов "Добывая лучшее будущее". Конкурс проводился международной золотодобывающей компанией Nordgold в лице ее представительства в Амурской области ООО "Березитовый рудник". Средства потрачены на продолжение реализации проекта Улицы Тынды.
- в публикации практики "Цикл видеорассказов об улицах и домах Тынды с экскурсом в историю" на цифровой платформе Смартека. В каталоге платформы на данный момент находится 686 практик, из них 11 - из Амурской области. Практика музея истории БАМа является одной из двух самых популярных в регионе (до недавнего времени она оставалась самой популярной).
- и продолжил реализацию проекта "Стройка века", цель которого - популяризация истории строительства и эксплуатации Байкало-Амурской железнодорожной магистрали.
На балансе Муниципального бюджетного учреждения культуры Музей истории БАМа, находятся 1 памятник истории и культуры.
Несмотря на значительную работу, проводимую в целях сохранения, популяризации и охраны памятников, наблюдаются следующие основные тенденции:
- сохраняется потребность в реставрации памятников.
- необходима реставрация и страховое копирование особо ценных единиц фондового хранения музеев;
- происходит устаревание материально-технической базы музеев, что снижает качество предоставляемых ими услуг и создает риски для сохранности музейных коллекций.
В связи с этим основные усилия в области сохранения, популяризации и охраны культурного наследия должны быть сконцентрированы на следующих направлениях:
- обеспечение сохранения и охраны памятников, проведение реставрационных работ, а также модернизацию материально-технической базы учреждения;
- проведение различных культурно-массовых мероприятий на базе музейных комплексов, смена экспозиций музеев.
Необходимость осуществления мероприятий по сохранению историко-культурного наследия была и остается важнейшей задачей культурной политики.
3. Цели, задачи подпрограммы
Целями подпрограммы являются:
- сохранение памятников за счет своевременного проведения ремонтно-реставрационных работ,
- обеспечение сохранности музейных фондов, предоставления к ним доступа,
- перевод в электронный вид музейных фондов, создание инфраструктуры доступа населения к ним с использованием информационно-коммуникационной сети "Интернет";
- развитие сети музеев разной тематической направленности с новыми моделями и техниками формирования выставочного пространства и демонстрации экспонатов.
Сформулированной в соответствии с приоритетами государственной политики целью подпрограммы должны стать обеспечение сохранности и популяризация историко-культурного наследия.
Задачами подпрограммы являются:
- обеспечение сохранности памятников и музейных фондов;
- популяризация историко-культурного наследия;
- повышение социального статуса семьи как общественного института, обеспечивающего воспитание и передачу от поколения к поколению традиционных для российской цивилизации ценностей и норм;
- содействие укреплению гражданской идентичности и единству многонационального народа Российской Федерации;
- содействие развитию культурного потенциала через подготовку и проведение мероприятий, посвященных празднованию на муниципальном уровне памятных и юбилейных дат выдающихся деятелей культуры;
- популяризация внутреннего познавательного и паломнического семейного туризма;
- стимулирование, в том числе через систему скидок и льгот, семейного посещения музеев, театров и иных культурных учреждений;
- осуществление просветительской, патриотической и военно-патриотической работы среди молодежи;
- формирование единого российского информационного пространства знаний на основе оцифрованных музейных фондов, собранных в Национальную электронную библиотеку и национальные электронные архивы по различным отраслям знаний и сферам творческой деятельности;
- сохранение культурного наследия и создание условий для развития культуры;
- изучение и популяризация, в том числе через медиапроекты, истории отечественной культуры и отечественной истории, включая военную историю, историю народов России и российского казачества;
- популяризация культурного наследия России, в том числе среди молодежи;
- противодействие искажению российской истории и пересмотру взглядов на историю России, ее роль и место в мировой истории.
4. Описание системы подпрограммных мероприятий
В рамках данной подпрограммы будут реализованы следующие основные мероприятия:
1. Повышение эффективности деятельности муниципальных учреждений культуры.
Реализация данного основного мероприятия обеспечивает достижение задач подпрограммы по обеспечению сохранности памятников, популяризации историко-культурного наследия и музейных фондов.
Данное основное мероприятие включает в себя:
- выполнение работ по обеспечению учета и сохранности музейных ценностей, а также работ по организации публичного представления музейных ценностей;
- работы по развитию Интернет-сайта музея.
Также в рамках основного мероприятия предусмотрены мероприятия по улучшению материально-технической базы учреждения в части приобретения нового технологического оборудования, проведения текущих и капитальных ремонтов, финансируемых в форме субсидий на иные цели.
2. Гарантии и компенсации лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях. Данное основное мероприятие направлено на повышение социальной защищенности работников муниципальных учреждений города Тынды, на основании Постановления Администрации г. Тынды от 07.07.2015 г. N 2961.
Финансирование работ учреждения осуществляется из местного бюджета в форме субсидий муниципальным бюджетным и автономным учреждениям на выполнение муниципальных заданий и субсидий на иные цели.
Сформулированные таким образом основные мероприятия подпрограммы обеспечивают комплексный подход к работе по сохранению, популяризации и охране объектов культурного наследия.
5. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Определение объемов финансирования обусловлено оценкой вклада в решение задач подпрограммы, объемом средств городского бюджета, а также возможностью привлечения для реализации мероприятий средств федерального и областного бюджета, внебюджетных средств.
Основным источником финансирования подпрограммы являются средства городского бюджета. Объем финансового обеспечения на реализацию подпрограммы подлежит ежегодному уточнению в рамках подготовки проекта решения "О городском бюджете" на очередной финансовый год и плановый период.
Информация о ресурсном обеспечении подпрограммы из различных источников финансирования представлена в приложении N 3 к настоящей Программе.
6. Планируемые показатели эффективности реализации подпрограммы
Показателями эффективности реализации подпрограммы являются:
1) доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда, в процентах;
2) увеличение посещаемости Интернет-сайта Музея;
3) увеличение посещаемости выставочных залов.
По результатам реализации подпрограммы будут достигнуты следующие значения показателей подпрограммы:
- увеличение доли населения, охваченного музейным обслуживанием, с 63,0% в 2021 году до 70% в 2030 году.
Подпрограмма
"Библиотечное обслуживание"
1. Паспорт подпрограммы
Наименование подпрограммы |
"Библиотечное обслуживание" |
|||||
Координатор подпрограммы |
Управление культуры, искусства, кинофикации и архивного дела Администрации города Тынды |
|||||
Участники муниципальной подпрограммы |
Муниципальное бюджетное учреждение культуры Городская библиотека |
|||||
Цель подпрограммы |
Обеспечение организации библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей библиотеки |
|||||
Задачи подпрограммы |
- обеспечение доступности библиотечных и информационных ресурсов для населения города Тынды; - обеспечение комплектования и сохранности библиотечных фондов библиотек; - повышение качества муниципальных услуг в сфере библиотечного обслуживания путем модернизации материально-технической базы муниципальной библиотеки; - осуществление просветительской, патриотической и военно-патриотической работы среди молодежи; - поддержка развития организаций в сфере книгораспространения и распространения печатных средств массовой информации; - формирование единого российского информационного пространства знаний на основе оцифрованных книжных фондов, собранных в Национальную электронную библиотеку и национальные электронные архивы по различным отраслям знаний и сферам творческой деятельности; - повышение социального статуса семьи как общественного института, обеспечивающего воспитание и передачу от поколения к поколению традиционных для российской цивилизации ценностей и норм; - содействие формированию гармонично развитой личности, способной к активному участию в реализации государственной культурной политики; - обеспечение иностранным читателям широкого доступа к российской прессе и современной российской литературе; - содействие развитию культурного потенциала через подготовку и проведение мероприятий, посвященных празднованию на муниципальном уровне памятных и юбилейных дат выдающихся деятелей культуры; - сохранение традиций и создание условий для развития всех видов народного искусства и творчества, поддержка народных художественных промыслов и ремесел; - создание условий и стимулов для совершенствования знания русского литературного языка, истории России, развития способности понимать и ценить искусство и культуру; - совершенствование и развитие успешно зарекомендовавших себя форм и методов работы по патриотическому воспитанию граждан с учетом динамично меняющейся ситуации, возрастных особенностей граждан и необходимости активного межведомственного, межотраслевого взаимодействия и общественно-государственного партнерства, развитие научного и методического сопровождения патриотического воспитания граждан. |
|||||
Перечень основных мероприятий подпрограммы |
1. Основное мероприятие "Повышение эффективности деятельности муниципальных учреждений культуры". 2. Основное мероприятие "Гарантии и компенсации лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях". |
|||||
Этапы и сроки реализации подпрограммы |
2023 - 2030 годы |
|||||
Объемы и источники финансирования подпрограммы |
Годы |
Всего |
Федеральный бюджет |
Областной бюджет |
Городской бюджет |
Внебюджетные средства |
2023 |
55 769 014,68 |
0,00 |
5 832 648,00 |
49 441 656,68 |
494 710,00 |
|
2024 |
12 160 065,85 |
0,00 |
5 832 648,00 |
5 812 919,45 |
514 498,40 |
|
2025 |
11 947 670,66 |
0,00 |
5 832 648,00 |
5 579 944,32 |
535 078,34 |
|
2026 |
6 115 022,66 |
0,00 |
0,00 |
5 579 944,32 |
535 078,34 |
|
2027 |
6 115 022,66 |
0,00 |
0,00 |
5 579 944,32 |
535 078,34 |
|
2028 |
6 115 022,66 |
0,00 |
0,00 |
5 579 944,32 |
535 078,34 |
|
2029 |
6 115 022,66 |
0,00 |
0,00 |
5 579 944,32 |
535 078,34 |
|
2030 |
6 115 022,66 |
0,00 |
0,0000 |
5 579 944,32 |
535 078,34 |
|
Итого |
110 451 864,49 |
0,00 |
17 497 944,00 |
88 734 242,05 |
4 219 678,44 |
|
Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы |
Увеличение доли населения города Тынды, охваченного библиотечным обслуживанием, с 4,1% в 2023 году до 4,3% в 2030 году. |
2. Характеристика сферы реализации подпрограммы
На территории городского округа библиотечное обслуживание осуществляет МБУК "Тындинская центральная городская библиотека", обслуживающая взрослых и детей.
Размер совокупного книжного фонда библиотек составил 117 159 единиц хранения. В 2021 году в библиотеку поступило 1293 экземпляров печатных документов (книг, периодики, нот, карт и.т.) на 1000 жителей (норма ЮНЕСКО и ИФЛА - 250 документов в год). За тоже время выбыло 3763 экземпляров печатных документов.
МБУК Городская библиотека подключена к сети Интернет, имеет электронную почту zbstynda1@rambler.ru, свой официальный сайт http://zbstynda.ru/; странички в социальных сетях "Одноклассники", "Инстаграмм".
Второй год на базе библиотеки проводится точка кипения "Вектор диалога", активно проводится в день города акция "Читающий автобус".
Во время карантина не прерывалась творческая работа библиотекарей. Анализ работы в данных условиях показал, что у библиотечных работников появился новый формат работы в режиме онлайн: акции "Читаем сказки по телефону", "Читаем Пушкина вместе", "Памяти героев"; конкурс стихотворений собственного сочинения "Моему городу" и др. Создано 90 видеороликов с информационным материалом по мероприятиям.
Постоянно ведутся работы по очистки книжного фонда от устаревшей литературы. Необходимо регулярное бюджетное финансирование для приобретения современных изданий.
Повышение востребованности библиотечных услуг со стороны населения и сохранения библиотекой своего места в социально-культурной жизни территорий как культурно-досуговых и информационных центров невозможно без реализации комплексного подхода к развитию и модернизации библиотечной сети и повышения качества услуг.
Основными направлениями совершенствования должны стать укомплектование фондов библиотек современными изданиями, внедрение информационно-коммуникационных технологий в библиотечное дело, обмен опытом, знакомство с лучшими практиками в сфере библиотечного обслуживания, модернизация материально-технической базы.
В случае если комплекс мероприятий, предусмотренный данной подпрограммой, не будет реализован, в перспективе библиотеки потеряют свою значимость для населения как информационно-культурные центры, большая часть населения будет лишена доступа к современным источникам информации, что в значительной степени понизит культурный уровень и, соответственно, потенциал человеческого капитала города Тынды.
3. Цели, задачи подпрограммы
Главными целями подпрограммы являются:
- обеспечение сохранности библиотечных фондов, предоставления к ним доступа населению города Тынды и перевод в электронный вид библиотечных фондов, создание инфраструктуры доступа населения к ним с использованием информационно-коммуникационной сети "Интернет".
- обеспечение организации библиотечного обслуживания населения и комплектование книжных фондов.
Задачами подпрограммы являются:
- обеспечение доступности библиотечных и информационных ресурсов для населения города Тынды;
- обеспечение комплектования и сохранности библиотечных фондов библиотек;
- повышение качества муниципальных услуг в сфере библиотечного обслуживания путем модернизации материально-технической базы муниципальной библиотеки;
- осуществление просветительской, патриотической и военно-патриотической работы среди молодежи;
- поддержка развития организаций в сфере книгораспространения и распространения печатных средств массовой информации;
- формирование единого российского информационного пространства знаний на основе оцифрованных книжных фондов, собранных в Национальную электронную библиотеку и национальные электронные архивы по различным отраслям знаний и сферам творческой деятельности;
- повышение социального статуса семьи как общественного института, обеспечивающего воспитание и передачу от поколения к поколению традиционных для российской цивилизации ценностей и норм;
- содействие формированию гармонично развитой личности, способной к активному участию в реализации государственной культурной политики;
- обеспечение иностранным читателям широкого доступа к российской прессе и современной российской литературе;
- содействие развитию культурного потенциала через подготовку и проведение мероприятий, посвященных празднованию на муниципальном уровне памятных и юбилейных дат выдающихся деятелей культуры;
- сохранение традиций и создание условий для развития всех видов народного искусства и творчества, поддержка народных художественных промыслов и ремесел;
- создание условий и стимулов для совершенствования знания русского литературного языка, истории России, развития способности понимать и ценить искусство и культуру;
- совершенствование и развитие успешно зарекомендовавших себя форм и методов работы по патриотическому воспитанию граждан с учетом динамично меняющейся ситуации, возрастных особенностей граждан и необходимости активного межведомственного, межотраслевого взаимодействия и общественно-государственного партнерства, развитие научного и методического сопровождения патриотического воспитания граждан.
Сроки реализации подпрограммы - 2023 - 2030 гг. Этапы реализации подпрограммы не выделяются.
Конечным результатом реализации подпрограммы является: увеличение доли населения города Тынды, охваченного библиотечным обслуживанием, с 4,1% в 2023 году до 4,3% в 2030 году.
4. Описание системы подпрограммных мероприятий
В рамках данной подпрограммы будет реализовано два основных мероприятия:
1. Повышение эффективности деятельности муниципальных учреждений культуры.
Данное основное мероприятие направлено на решение задач подпрограммы.
Основное мероприятие включает в себя оказание услуг по библиотечному и информационному обслуживанию населения, а также работы по комплектованию, учету и хранению библиотечных фондов.
В рамках данного мероприятия проводятся работы формированию сводного электронного каталога, предусмотрена модернизация материально-технической базы библиотек в части проведения капитальных и текущих ремонтов помещений учреждения, приобретения компьютеров и иного оборудования.
2. Гарантии и компенсации лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях.
Данное основное мероприятие направлено на повышение социальной защищенности работников муниципальных учреждений города Тынды, на основании Постановления Администрации г. Тынды от 07.07.2015 г. N 2961.
Финансирование мероприятий осуществляется из местного бюджета в виде субсидий муниципальным учреждениям на выполнение муниципальных заданий и субсидий на иные цели.
Сформулированные таким образом основные мероприятия подпрограммы по библиотечному обслуживанию населения обеспечивают комплексный подход к сохранению и развитию данной сферы, обеспечивают расширение форм и методов оказания муниципальных услуг, повышают их качество.
5. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Определение объемов финансирования обусловлено оценкой вклада в решение задач подпрограммы, объемом средств городского бюджета, а также возможностью привлечения для реализации мероприятий средств федерального и областного бюджета, внебюджетных средств.
Основным источником финансирования подпрограммы являются средства городского бюджета. Объем финансового обеспечения на реализацию подпрограммы подлежит ежегодному уточнению в рамках подготовки проекта решения "О городском бюджете" на очередной финансовый год и плановый период.
Информация о ресурсном обеспечении подпрограммы из различных источников финансирования представлена в приложении N 3 к настоящей Программе.
6. Планируемые показатели эффективности реализации подпрограммы
Библиотека нового типа становится площадкой разработки новых типов услуг, связанных не только с формами и форматами воплощения, но и информационным наполнением в соответствие требованиям местной аудитории.
Таким образом, основными задачами библиотеки являются:
- предоставление гарантированного доступа жителям города к накопленной документированной информации;
- создание, организация и предоставление возможности использования постоянно и динамично увеличивающегося объема знаний;
- обогащение культурной жизни населения путем предоставления во всеобщее пользование лучших образцов искусства и культуры;
- сохранение для будущих пользователей исторически значимых образцов интеллектуального и культурного наследия.
Бесплатные и платные услуги будут иметь визуализацию в навигации библиотеки, для того чтобы среда способствовала пользователю получать информацию о возможных услугах.
Все услуги Тындинской центральной городской библиотеки направлены на достижение непосредственных результатов основных мероприятий подпрограммы:
- доступ к библиотечным фондам: просмотр и чтение книг в зале без выноса допустим, без оформления абонемента;
- справочно-библиографические услуги: помощь в поиске необходимой литературы и составлении библиографических справок, предоставление краеведческой и туристской информации;
- предоставление правовой и иной социально-значимой информации: консультации приглашенных специалистов - юристов, психологов, врачей, экологов, представителей органов власти и управления, органов внутренних дел, избирательных комиссий, военкоматов и пр.
- межбиблиотечный абонемент и доставка документов, книг по заказу пользователя;
- организованные формы досуга: встречи с друзьями, и видеокурсы, просмотр мультфильмов и фильмов, видеокурсы и видеолекции, квесты и интеллектуальные игры, настольные игры;
- услуги копирования и работы с документами;
- компьютерные услуги: предоставление компьютерного времени без выхода в Интернет;
- коммуникационные услуги: предоставление доступа в Интернет (стационарные компьютеры и Wi-Fi); помощь консультанта при работе в Интернете; поиск информации в Интернете (по заявке пользователей); предварительный заказ на поиск в сети Интернет;
- услуги проведения мероприятий: библиотека предоставляет помещения для проведения культурно-просветительных, научно-технических и образовательных мероприятий;
- информационно-библиотечное обслуживание и сопровождение мероприятий: конференции, семинары, лекции, литературные вечера, выставки, презентации, ярмарки, бизнес-семинары, конференции, круглые столы;
- предоставление оборудования в пользование: проектор+экран, акустическая система, экран, система видеоконференцсвязи, флипчарт, термопот и проч.
Подпрограмма
"Профессиональное искусство, прокат кинофильмов"
1. Паспорт подпрограммы
Наименование подпрограммы |
"Профессиональное искусство, прокат кинофильмов" |
|||||
Координатор подпрограммы |
Управление культуры, искусства, кинофикации и архивного дела Администрации города Тынды |
|||||
Участники муниципальной подпрограммы |
Муниципальное бюджетное учреждение искусств Драматический театр г. Тынды |
|||||
Цель подпрограммы |
Обеспечение развития профессионального искусства и показ кинофильмов |
|||||
Задачи подпрограммы |
- обеспечение доступности произведений профессионального театрально-зрелищного искусства для населения города Тынды; - повышение качества государственных услуг, оказываемых учреждениями культуры, путем модернизации материально-технической базы театрально-зрелищных учреждений; - повышение социального статуса семьи как общественного института, обеспечивающего воспитание и передачу от поколения к поколению традиционных для российской цивилизации ценностей и норм; - продвижение международного имиджа России в качестве страны с богатейшей традиционной и динамично развивающейся современной культурой, в том числе посредством продвижения российских фильмов, сериалов (включая анимационные), литературы и музыки в иностранных государствах; - использование возможностей интернет-сайтов и социальных сетей для презентации российской культуры, искусства и творчества народов России; - гастрольная деятельность, направленная на выравнивание возможностей доступа жителей разных регионов к культурным благам; - создание условий и возможностей для всестороннего развития, творческой самореализации, непрерывности образования; |
|||||
Перечень основных мероприятий подпрограммы |
1. Основное мероприятие "Повышение эффективности деятельности муниципальных учреждений культуры". 2. Основное мероприятие "Гарантии и компенсации лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях". |
|||||
Этапы и сроки реализации подпрограммы |
2023 - 2030 годы |
|||||
Объемы и источники финансирования подпрограммы |
Годы |
Всего |
Федеральный бюджет |
Областной бюджет |
Городской бюджет |
Внебюджетные средства |
2023 |
42 972 990,12 |
0,00 |
16 721 765,00 |
16 251 225,12 |
10 000 000,00 |
|
2024 |
36 100 950,59 |
0,00 |
16 721 765,00 |
8 979 185,59 |
10 400 000,00 |
|
2025 |
36 689 218,80 |
0,00 |
16 721 765,00 |
9 151 454,80 |
10 816 000,00 |
|
2026 |
19 967 454,80 |
0,00 |
0,00 |
9 151 454,80 |
10 816 000,00 |
|
2027 |
19 967 454,80 |
0,00 |
0,00 |
9 151 454,80 |
10 816 000,00 |
|
2028 |
19 967 454,80 |
0,00 |
0,00 |
9 151 454,80 |
10 816 000,00 |
|
2029 |
19 967 454,80 |
0,00 |
0,00 |
9 151 454,80 |
10 816 000,00 |
|
2030 |
19 967 454,80 |
0,00 |
0,00 |
9 151 454,80 |
10 816 000,00 |
|
Итого |
215 600 434,51 |
0,00 |
50 165 295,00 |
80 139 139,51 |
85 296 000,00 |
|
Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы |
Прирост количества посещений театрально-концертных мероприятий (по сравнению с предыдущим годом) будет увеличится на 1,0% ежегодно. |
2. Характеристика сферы реализации подпрограммы
В городе Тынды функционирует муниципальное бюджетное учреждение искусства Драматический театр. Основной целью деятельности МБУИ ДТ является развитие театрального и киноискусства, формирование и удовлетворение потребностей населения в сценическом и киноискусстве.
Перечень наиболее интересных спектаклей, концертов, фестивалей, программ и проектов за 2021 год:
1. Премьера спектакля "Отдам в хорошие добрые руки" А. Финк.
2. Премьера спектакля "Одна абсолютно счастливая деревня" В. Дедюхин.
3. Премьера спектакля "Как Бабы-Яги сказку спасали" М. Мокиенко.
4. Премьера спектакля "Новогодняя сказка Востока" С. Жукова.
5. Новогоднее шоу-представление "Новогодний калейдоскоп".
6. Театрализованное шоу-представление "Прощай, Зима".
7. Литературно-музыкальная онлайн-композиция "Помним своих героев" в рамках празднования 76-й годовщины Победы.
8. Литературно-музыкальная онлайн-композиция "Детство, опалённое войной".
9. Всероссийская акция "Ночь кино" (книжная выставка, выставка, буккроссинг, концертно-развлекательная программа, выставка работ преподавателей ДХШ, праздничное театрализованное представление "Волшебный мир кино", показ кинофильмов).
Выпущено 5 премьерных спектаклей (из них взрослых 2, детских 3). Всего было показано 81 спектаклей, которые посмотрело 7176 человек, проведено мероприятий - 34, зрителей - 15178.
Отделом кино производился показ российских кинокартин в объёме 70% от общего числа кинофильмов. Общее количество киносеансов составило - 1183, которые посмотрело 23229 человек.
Задачами МБУИ ДТ являются:
- привлечение населения к организации культурного досуга путём пропаганды театрального и киноискусства;
- планомерная работа по духовно-эстетическому воспитанию населения;
- дальнейшее повышение общественной значимости театра путем пропаганды театрального искусства;
- создание благоприятных условий для организации культурного досуга жителей города Тынды;
- предоставление услуг социально-культурного, просветительского, развлекательного характера, доступных для широких слоев населения;
- организация обустройства места культурного досуга населения;
- развитие современных форм организации культурного досуга с учетом потребностей различных социально-возрастных групп населения.
Основными видами деятельности МБУИ ДТ в соответствии с Административным регламентом являются:
- создание и показ театральных постановок, других произведений театрального искусства на основной сцене (сценах), гастролях и выездах, реализация билетов на указанные мероприятия;
- подготовка театральных постановок, театрализованных и концертных программ на основе договоров с юридическими и физическими лицами для показа на их собственных или арендованных театром сценических площадках, по телевидению, для трансляции по радио, съемок на кино-, видео- и иные материальные носители при соблюдении прав авторов и исполнителей ролей (партий) в соответствии с законодательством Российской Федерации об авторском праве и смежных правах;
- организация других мероприятий художественно-творческого характера, проводимых собственными силами или силами приглашенных коллективов, приглашенными исполнителями;
- проведение стажировок работников творческих театральных профессий ведущими мастерами и деятелями театра;
- предоставление организациям на основе договоров постановочных услуг, сценических постановочных средств для проведения спектаклей, концертов, представлений;
- изготовление по заказам юридических и физических лиц предметов художественного оформления театральных постановок, концертов, представлений.
Проведена реформа муниципальных учреждений, в рамках которой изменены механизмы финансирования театрально-зрелищных учреждений культуры, предусмотрено предоставление субсидии на выполнение государственных заданий. Вместе с тем в сфере реализации подпрограммы наметилось несколько негативных тенденций, к которым, прежде всего, можно отнести следующие:
- сокращение посещаемости театрально-зрелищных и концертных мероприятий.
В связи с этим основными направлениями реформирования данной сферы должны стать следующие мероприятия:
- проведение работы по постановке новых спектаклей и концертных программ;
- модернизация материально-технической базы учреждений профессионального искусства;
- развитие и продвижение Интернет-сайтов организаций как эффективного канала информирования о деятельности организаций и привлечения посетителей.
3. Цели, задачи подпрограммы
Целями подпрограммы являются:
- повышение качества и доступности услуг театрально-зрелищных учреждений культуры населению города Тынды, расширение их спектра, а также развитие театрального искусства.
- обеспечение развития профессионального искусства.
Задачами подпрограммы являются:
- обеспечение доступности произведений профессионального театрально-зрелищного искусства для населения города Тынды;
- повышение качества государственных услуг, оказываемых учреждениями культуры, путем модернизации материально-технической базы театрально-зрелищных учреждений.
- повышение социального статуса семьи как общественного института, обеспечивающего воспитание и передачу от поколения к поколению традиционных для российской цивилизации ценностей и норм;
- продвижение международного имиджа России в качестве страны с богатейшей традиционной и динамично развивающейся современной культурой, в том числе посредством продвижения российских фильмов, сериалов (включая анимационные), литературы и музыки в иностранных государствах;
- использование возможностей интернет-сайтов и социальных сетей для презентации российской культуры, искусства и творчества народов России;
- гастрольная деятельность, направленная на выравнивание возможностей доступа жителей разных регионов к культурным благам;
- создание условий и возможностей для всестороннего развития, творческой самореализации, непрерывности образования.
Сроки реализации подпрограммы - 2023 - 2030 гг. Этапы реализации подпрограммы не выделяются.
4. Описание системы подпрограммных мероприятий
В рамках данной подпрограммы будут реализованы следующие основные мероприятия:
1. Повышение эффективности деятельности муниципальных учреждений культуры.
Реализация данного мероприятия обеспечивает достижение задачи подпрограммы по обеспечению доступа населения к произведениям профессионального театрально-зрелищного искусства.
Основное мероприятие предусматривает выполнение работ по постановке спектаклей, прокат кинофильмов.
В рамках данного основного мероприятия предусмотрено улучшение материально-технической базы учреждений культуры в части приобретения нового технологического оборудования, проведения текущих и капитальных ремонтов за счет предоставления учреждениям субсидий на иные цели.
2. Гарантии и компенсации лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях. Данное основное мероприятие направлено на повышение социальной защищенности работников муниципальных учреждений города Тынды, на основании Постановления Администрации г. Тынды от 07.07.2015 г. N 2961.
Финансирование мероприятий осуществляется из местного бюджета в виде субсидий муниципальным учреждениям на выполнение муниципальных заданий и субсидий на иные цели.
5. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Определение объемов финансирования обусловлено оценкой вклада в решение задач подпрограммы, объемом средств городского бюджета, а также возможностью привлечения для реализации мероприятий средств федерального и областного бюджета, внебюджетных средств.
Основным источником финансирования подпрограммы являются средства городского бюджета. Объем финансового обеспечения на реализацию подпрограммы подлежит ежегодному уточнению в рамках подготовки проекта решения "О городском бюджете" на очередной финансовый год и плановый период.
Информация о ресурсном обеспечении подпрограммы из различных источников финансирования представлена в приложении N 3 к настоящей Программе.
6. Планируемые показатели эффективности реализации подпрограммы
Показатели результатов основного мероприятия 1 "Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений":
По результатам реализации основного мероприятия подпрограммы будут достигнуты следующие значения показателей:
- прирост количества посещений театрально-концертных мероприятий (по сравнению с предыдущим годом) будет увеличится на 1,0% ежегодно.
Источниками расчетов данных показателей являются формы статистического наблюдения 6-НК, внутренняя статистика учреждений и отчеты учреждений культуры.
Подпрограмма
"Архивное дело"
1. Паспорт подпрограммы
Наименование подпрограммы |
"Архивное дело" |
|||||
Координатор подпрограммы |
Управление культуры, искусства, кинофикации и архивного дела Администрации города Тынды |
|||||
Участники муниципальной подпрограммы |
Муниципальное бюджетное учреждение "Архив г. Тынды" |
|||||
Цель подпрограммы |
Обеспечение сохранности архивных фондов, оказание информационных услуг на основе архивных документов |
|||||
Задачи подпрограммы |
1. Создание условий для обеспечения сохранности архивных фондов. 2. Исполнение запросов социально-правового характера. |
|||||
Перечень основных мероприятий подпрограммы |
1. Основное мероприятие "Повышение эффективности деятельности муниципальных учреждений культуры"; 2. Основное мероприятие "Гарантии и компенсации лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях". |
|||||
Этапы и сроки реализации подпрограммы |
2023 - 2030 годы, этапы реализации подпрограммы не выделяются |
|||||
Объемы и источники финансирования подпрограммы |
Годы |
Всего |
Федеральный бюджет |
Областной бюджет |
Городской бюджет |
Внебюджетные средства |
2023 |
6 416 982,84 |
0,00 |
3 305 825,00 |
3 056 157,84 |
55 000,00 |
|
2024 |
6 508 562,05 |
0,00 |
3 305 825,00 |
3 145 537,05 |
57 200,00 |
|
2025 |
6 603 804,43 |
0,00 |
3 305 825,00 |
3 238 491,43 |
59 488,00 |
|
2026 |
3 297 979,43 |
0,00 |
0,00 |
3 238 491,43 |
59 488,00 |
|
2027 |
3 297 979,43 |
0,00 |
0,00 |
3 238 491,43 |
59 488,00 |
|
2028 |
3 297 979,43 |
0,00 |
0,00 |
3 238 491,43 |
59 488,00 |
|
2029 |
3 297 979,43 |
0,00 |
0,00 |
3 238 491,43 |
59 488,00 |
|
2030 |
3 297 979,43 |
0,00 |
0,00 |
3 238 491,43 |
59 488,00 |
|
Итого |
36 019 246,47 |
0,00 |
9 917 475,00 |
25 632 643,47 |
469 128,00 |
|
Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы |
Реализация комплекса мероприятий подпрограммы обеспечит увеличение объема архивных фондов с 17056 единиц хранения в 2021 году до 26435 единиц хранения в 2030 году. |
2. Характеристика сферы реализации подпрограммы
Система учета, комплектации и хранения архивных фондов регламентируется Федеральным законом от 22 октября 2004 г. N 125-ФЗ "Об архивном деле в Российской Федерации". В Амурской области архивное дело регламентируется Законом Амурской области от 27 июня 2005 г. N 21-ОЗ "Об управлении архивным делом в Амурской области".
В городе Тынды на настоящий момент действует:
МБУ "Архив г. Тында"
Основными тенденциями в сфере реализации подпрограммы являются следующие:
За 2021 год в базу данных введено 193 описания дел, поступивших на хранение в течение года, из них: управленческая документация - 179 ед. хранения, документы личного происхождения - 4 ед., фотодокументы - 10 ед. хранения.
Общий объем информационного массива БД: 183 фонда на бумажной основе, 1 фонд фотодокументы; количество ед. хранения, всего: 17932 ед. хранения, из них: управленческая документация - 5354 ед. хранения, документов по личному составу - 12504 ед. хранения, документы личного происхождения - 25 ед. хранения, фотодокументы - 49 ед. хранения. Всего 266 описей дел в полном комплекте.
Составлены предисловия к описям одного, ранее принятого фонда, а также 1 историческая справка.
Составлено 55 тематических карточек на управленческую документацию:
- О присвоении наименований улицам и районам города;
- О деятельности образовательных учреждений на территории г. Тынды;
- О награждениях;
- О застройке города.
В течение 2021 года научно-справочная библиотека пополнилась на 3 подшивки газет. Журналами архив не пополнился в связи с отсутствием финансирования на подписку. Всего в архиве - 78 подшивок газет, 94 журнала и 9 книг и брошюр.
За отчетный период исполнено всего: 2405 запроса, в том числе 59 тематических и 2346 запросов социально-правового характера. Количество запросов поступивших через МФЦ всего: 1. Положительно исполненных всего: 1936 запросов.
Всего составлено 98 отрицательных ответов об отсутствии сведений в документах, находящихся на хранении в архиве, а также писем с переадресовкой непрофильных запросов 312.
За 2021 год архивистами оформлено архивных копий документов 93. архивных выписок - 0.
В 2021 году архив продолжил работу с пользователями архивных документов в читальном зале архива.
Всего из архивохранилищ всем категориям пользователей архивными документами было выдано 7458 единиц хранения:
- 7312 ед. хранения специалистам архива для исполнения социально-правовых запросов юридических и физических лиц;
- 137 ед. хранения в читальный зал 3 исследователям (15 посещений) специалистам УПФ РФ в городе Тынде для осуществления поиска подтверждающих сведений по документам архива в целях подтверждения стажа и заработной платы граждан при назначении и перерасчете пенсии;
- 9 ед. хранения во временное пользование организациям-фондобразователям и другим организациям.
Обеспечение сохранности архивных фондов, а также обеспечение доступа населения к архивным документам требует реализации комплекса мероприятий, которые должны включать, прежде всего, регулярный мониторинг наличия и состояния архивных документов, реставрацию документов, прием документов на постоянное и временное хранение, модернизацию материально-технической базы архивного учреждения. Кроме того, важным направлением деятельности является исполнение запросов физических и юридических лиц, популяризация архивных документов.
В случае, если не будет обеспечено регулярное выполнение комплекса мероприятий, предусмотренного данной подпрограммой, создается угроза для сохранения архивных фондов, утрата наиболее ценных архивных документов.
3. Цели, задачи подпрограммы
Целями подпрограммы являются:
- обеспечение сохранности архивных фондов.
- предоставление доступа к архивным документам населения.
Задачами подпрограммы являются:
- создание условий для обеспечения сохранности архивных фондов;
- исполнение запросов социально-правового характера;
- стимулирование и популяризация изучения истории семьи и рода, в том числе путем исследования архивных документов.
Сроки реализации подпрограммы - 2023 - 2030 гг. Этапы реализации подпрограммы не выделяются.
Реализация комплекса мероприятий подпрограммы обеспечит увеличение объема архивных фондов с 17056 единиц хранения в 2021 году до 26435 единиц хранения в 2030 году.
4. Описание системы подпрограммных мероприятий
В рамках данной подпрограммы будут реализованы следующие основные мероприятия:
1. Повышение эффективности деятельности муниципальных учреждений культуры.
Данное мероприятие обеспечивает решение задач по обеспечению сохранности архивных фондов, обеспечению доступа населения к архивным фондам и популяризации архивных документов.
Мероприятие включает осуществление работ по комплектованию, хранению и учету архивных фондов, а также работ по выполнению запросов от физических лиц и организаций. Кроме того, данное основное мероприятие предусматривает реставрацию наиболее ценных архивных документов, проведение мероприятий по популяризации архивных документов (организацию стационарных выставок, создание временных экспозиций, а также подготовку публикаций, содействие в подготовке материалов для СМИ).
В рамках данного мероприятия также предусматривается приобретение компьютерной техники и проведение текущих ремонтов помещений архива, закупка технологического оборудования и иные мероприятия, финансируемые в форме субсидий на иные цели.
2. Гарантии и компенсации лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях.
Данное основное мероприятие направлено на повышение социальной защищенности работников муниципальных учреждений города Тынды, на основании Постановления Администрации г. Тынды от 07.07.2015 г. N 2961.
Финансирование работ учреждений осуществляется из местного бюджета в форме субсидий государственным бюджетным учреждениям на выполнение муниципальных заданий и субсидий на иные цели
Сформулированное таким образом основное мероприятие подпрограммы по архивному делу обеспечивает комплексный подход к сохранению архивных фондов и повышению качества работ, выполняемых МБУ "Архив г. Тында".
5. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Определение объемов финансирования обусловлено оценкой вклада в решение задач подпрограммы, объемом средств городского бюджета, а также возможностью привлечения для реализации мероприятий средств федерального и областного бюджета, внебюджетных средств.
Основным источником финансирования подпрограммы являются средства городского бюджета. Объем финансового обеспечения на реализацию подпрограммы подлежит ежегодному уточнению в рамках подготовки проекта решения "О городском бюджете" на очередной финансовый год и плановый период.
Информация о ресурсном обеспечении подпрограммы из различных источников финансирования представлена в приложении N 3 к настоящей Программе.
6. Планируемые показатели эффективности реализации подпрограммы
Показатели конечных результатов реализации основного мероприятия "Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений":
- доля архивных документов, содержащихся в нормативных условиях хранения от общего числа единиц хранения, в процентах;
- среднее число пользователей архивной информацией, человек;
- число архивных документов, отобранных для использования в рамках мероприятий по популяризации исторических материалов, единиц.
Целью подпрограммы является обеспечение сохранности архивных фондов.
Задачами подпрограммы являются:
- создание условий для обеспечения сохранности архивных фондов;
- исполнение запросов социально-правового характера;
- стимулирование и популяризация изучения истории семьи и рода, в том числе путем исследования архивных документов.
По результатам реализации основного мероприятия будут достигнуты следующие значения показатели:
- увеличение объема архивных фондов с 17056 единиц хранения в 2021 году до 26435 единиц хранения в 2030 году.;
Сроки реализации подпрограммы - 2023 - 2030 гг. Этапы реализации подпрограммы не выделяются.
Подпрограмма
"Мероприятия в сфере культуры и искусства"
1. Паспорт подпрограммы
Наименование подпрограммы |
"Мероприятия в сфере культуры и искусства" |
|||||
Координатор подпрограммы |
Управление культуры, искусства, кинофикации и архивного дела Администрации города Тынды |
|||||
Участники муниципальной подпрограммы |
Управление культуры, искусства, кинофикации и архивного дела Администрации города Тынды, МБУ ЦБ УКИ. |
|||||
Цель подпрограммы |
Реализация основных направлений в целях создания благоприятных условий для устойчивого развития в сфере культуры, искусства, архивного дела и дополнительного образования |
|||||
Задачи подпрограммы |
- исполнение муниципальных функций Управлением культуры, искусства, кинофикации и архивного дела Администрации города Тынды; - повышение эффективности функционирования сферы культуры, дополнительного образования и архивного дела; - использование инновационных информационных и коммуникационных технологий в целях повышения доступности культурных благ, объектов культурного наследия, продукции творческих индустрий; - активизация культурного потенциала территорий и сглаживание региональных диспропорций; - формирование новой модели культурной политики; - расширение сотрудничества профессиональных научных и культурных сообществ, институтов и организаций в сфере реализации совместных проектов по изучению и представлению в иностранных государствах российской культуры, истории, литературы, а также в сфере образования и реализации совместных творческих проектов; - стимулирование и поощрение Управлением творческого осмысления и продвижения в культурной деятельности традиционных для российского общества нравственных ценностей, традиций и обычаев; - стимулирование и поощрение реализации целей и задач государственной культурной политики, предусмотренных Основами государственной культурной политики и Стратегией; - выравнивание региональных диспропорций в уровнях обеспеченности объектами культуры, финансирования и условиях доступности культурных благ для широких слоев населения; - обеспечение местного населения вакантными рабочими местами в сфере культуры, а также развитие народных промыслов и креативных индустрий; - совершенствование системы подготовки и повышения квалификации специалистов в сфере культуры (включая специалистов органов охраны памятников истории и культуры), образования, массовых коммуникаций; - обеспечение межведомственного, межуровневого и межрегионального взаимодействия в реализации государственной культурной политики; |
|||||
Перечень основных мероприятий подпрограммы |
1. Основное мероприятие "Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления" 2. Основное мероприятие "Повышение эффективности деятельности муниципальных учреждений культуры" 3. Основное мероприятие "Гарантии и компенсации лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях". |
|||||
Этапы и сроки реализации подпрограммы |
2023 - 2030 годы |
|||||
Объемы и источники финансирования подпрограммы |
Годы |
Всего |
Федеральный бюджет |
Областной бюджет |
Городской бюджет |
Внебюджетные средства |
2023 |
17 372 270,28 |
0,00 |
5 511 965,00 |
11 367 135,28 |
493 170,00 |
|
2024 |
17 037 519,19 |
0,00 |
5 511 965,00 |
11 012 657,39 |
512 896,80 |
|
2025 |
17 149 262,94 |
0,00 |
5 511 965,00 |
11 103 885,27 |
533 412,67 |
|
2026 |
11 637 297,94 |
0,00 |
0,00 |
11 103 885,27 |
533 412,67 |
|
2027 |
11 637 297,94 |
0,00 |
0,00 |
11 103 885,27 |
533 412,67 |
|
2028 |
11 637 297,94 |
0,00 |
0,00 |
11 103 885,27 |
533 412,67 |
|
2029 |
11 637 297,94 |
0,00 |
0,00 |
11 103 885,27 |
533 412,67 |
|
2030 |
11 637 297,94 |
0,00 |
0,00 |
11 103 885,27 |
533 412,67 |
|
Итого |
109 745 542,11 |
0,00 |
16 535 895,00 |
89 003 104,29 |
4 206 542,82 |
|
Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы |
1. Удовлетворенность населения качеством оказываемых услуг на уровне 98,5%. 2. Обеспечение степени выполнения графика реализации мероприятий муниципальной программы на уровне 100% ежегодно. |
2. Характеристика сферы реализации подпрограммы
Управление культуры, искусства, кинофикации и архивного дела Администрации города Тынды является отраслевым органом уполномоченным осуществлять исполнительно-распорядительную деятельность на территории города Тынды в области культуры искусства, дополнительного образования.
В городе Тында проводится последовательная политика по содействию развития сети учреждений культуры, искусства и архивного дела муниципальных образований через систему субсидий на строительство и капитальный ремонт учреждений, приобретение оборудования, комплектование библиотечных фондов муниципальных библиотек и по другим направлениям.
В рамках структурных реформ Управлением культуры, искусства, кинофикации и архивного дела Администрации города Тынды запланирована реализация следующих мероприятий:
- создание механизма стимулирования работников учреждений и организаций культуры, искусства и архивного дела, оказывающих услуги (выполняющих работы) различной сложности, включающего установление более высокого уровня заработной платы, обеспечение выполнения требований к качеству оказания услуг, прозрачное формирование системы оплаты труда, внедрение современных норм труда, направленных на повышение качества оказания муниципальных услуг;
- поэтапный рост оплаты труда работников учреждений и организаций культуры, искусства и архивного дела, достижение целевых показателей по доведению уровня оплаты труда (средней заработной платы) работников учреждений и организаций культуры до средней заработной платы в регионах Российской Федерации в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики";
- создание предпосылок для появления в бюджетном секторе конкурентоспособных специалистов и менеджеров, сохранение и развитие кадрового потенциала работников сферы культуры;
- оптимизация учреждений культуры и искусства, архивного дела.
3. Цели, задачи подпрограммы
Приоритетом государственной и муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы являются проведение государственной политики и обеспечение оказания муниципальных услуг в сфере культуры, искусства, дополнительного образования и архивного дела в соответствии с требованиями федерального и регионального законодательства. Также приоритеты на период реализации программы установлены указами Президента Российской Федерации, в соответствии с которыми должны быть проведены структурные реформы в подведомственной министерству культуры и архивного дела Амурской области сфере, направленные на повышение качества услуг и оптимизацию бюджетных расходов.
Целью подпрограммы является реализация основных направлений государственной политики Амурской области в целях создания благоприятных условий для устойчивого развития в сфере развития культуры, искусства, дополнительного образования и архивного дела.
Задачами подпрограммы являются следующие:
- исполнение муниципальных функций Управлением культуры, искусства, кинофикации и архивного дела Администрации города Тынды.
- повышение эффективности функционирования сферы культуры, дополнительного образования и архивного дела;
- использование инновационных информационных и коммуникационных технологий в целях повышения доступности культурных благ, объектов культурного наследия, продукции творческих индустрий;
- активизация культурного потенциала территорий и сглаживание региональных диспропорций;
- формирование новой модели культурной политики;
- расширение сотрудничества профессиональных научных и культурных сообществ, институтов и организаций в сфере реализации совместных проектов по изучению и представлению в иностранных государствах российской культуры, истории, литературы, а также в сфере образования и реализации совместных творческих проектов;
- стимулирование и поощрение Управлением творческого осмысления и продвижения в культурной деятельности традиционных для российского общества нравственных ценностей, традиций и обычаев;
- стимулирование и поощрение реализации целей и задач государственной культурной политики, предусмотренных Основами государственной культурной политики и Стратегией;
- выравнивание региональных диспропорций в уровнях обеспеченности объектами культуры, финансирования и условиях доступности культурных благ для широких слоев населения;
- обеспечение местного населения вакантными рабочими местами в сфере культуры, а также развитие народных промыслов и креативных индустрий;
- совершенствование системы подготовки и повышения квалификации специалистов в сфере культуры (включая специалистов органов охраны памятников истории и культуры), образования, массовых коммуникаций;
- обеспечение межведомственного, межуровневого и межрегионального взаимодействия в реализации государственной культурной политики.
Сроки реализации подпрограммы - 2023 - 2030 гг. Этапы реализации подпрограммы не выделяются.
Показателями конечных результатов реализации подпрограммы являются:
- удовлетворенность населения качеством оказываемых услуг на уровне 98,5%.
- обеспечение степени выполнения графика реализации мероприятий муниципальной программы на уровне 100% ежегодно.
4. Описание системы основных мероприятий
В рамках данной подпрограммы будут реализованы следующие основные мероприятия:
1. Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления.
Реализация данного мероприятия обеспечивает стабильное функционирование сферы культуры, соблюдение норм законодательства Российской Федерации и Амурской области в данной сфере, выполнение поручений Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации и федеральных государственных органов в области реализации подпрограммы.
В рамках данного основного мероприятия будет осуществляться финансирование деятельности Управления культуры, искусства, кинофикации и архивного дела Администрации города Тынды за счет средств местного бюджета.
2. Повышение эффективности деятельности муниципальных учреждений культуры.
В рамках данного основного мероприятия будет осуществляться финансирование деятельности МБУ ЦБ УКИ за счет средств местного бюджета.
В рамках основного мероприятия осуществляется финансовая поддержка деятельности органов местного самоуправления по реализации мероприятий по развитию и сохранению культуры города Тынды, в том числе: расходов на комплектование книжных фондов муниципальных библиотек, подписку на периодические издания для муниципальных библиотек, модернизацию материально-технической базы муниципальных культурно-досуговых учреждений, приобретение компьютерной техники для муниципальных библиотек с подключением к информационно-коммуникационной сети "Интернет", музыкальных инструментов, капитальный ремонт муниципальных объектов.
3. Гарантии и компенсации лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях.
Данное основное мероприятие направлено на повышение социальной защищенности работников муниципальных учреждений города Тынды, на основании Постановления Администрации г. Тынды от 07.07.2015 г. N 2961.
5. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Определение объемов финансирования обусловлено оценкой вклада в решение задач подпрограммы, объемом средств городского бюджета, а также возможностью привлечения для реализации мероприятий средств федерального и областного бюджета, внебюджетных средств.
Основным источником финансирования подпрограммы являются средства городского бюджета. Объем финансового обеспечения на реализацию подпрограммы подлежит ежегодному уточнению в рамках подготовки проекта решения "О городском бюджете" на очередной финансовый год и плановый период.
Информация о ресурсном обеспечении подпрограммы из различных источников финансирования представлена в приложении N 3 к настоящей Программе.
6. Планируемые показатели эффективности реализации подпрограммы
По результатам реализации подпрограммы ожидается 100-процентное выполнение планов мероприятий и соблюдение сроков всех мероприятий планов.
Повышение эффективности деятельности муниципальных учреждений культуры.
Подпрограмма
"Доступная среда в учреждениях культуры города Тында"
1. Паспорт подпрограммы
Наименование подпрограммы |
"Доступная среда в учреждениях культуры города Тында" |
|||||
Координатор подпрограммы |
Управление культуры, искусства, кинофикации и архивного дела Администрации города Тынды |
|||||
Участник муниципальной подпрограммы |
- Администрация города Тынды; - Управление культуры, искусства, кинофикации и архивного дела Администрации города Тынды; |
|||||
Цель подпрограммы |
Формирование условий для устойчивого развития доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения (далее - МГН), их интеграция в обществе, повышение уровня и качества их жизни. |
|||||
Задачи подпрограммы |
1. Формирование доступной среды для инвалидов к информационным технологиям, учреждениям социальной сферы. 2. Обеспечение доступности инвалидов (в том числе детей-инвалидов) и других МГН к услугам культуры, искусства, спорта, а также создание возможностей развивать и использовать их творческий потенциал. |
|||||
Перечень основных мероприятий подпрограммы |
"Создание условий для беспрепятственного передвижения инвалидов и других маломобильных групп населения к зданиям и внутри зданий" |
|||||
Этапы и сроки реализации подпрограммы |
2023 - 2030 годы |
|||||
Объемы и источники финансирования подпрограммы |
|
|||||
Годы |
Всего |
Федеральный бюджет |
Областной бюджет |
Городской бюджет |
Внебюджетные средства |
|
2023 |
2023 |
1 161 915,00 |
0,00 |
0,00 |
1 161 915,00 |
|
2024 |
2024 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2025 |
2025 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2026 |
2026 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2027 |
2027 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2028 |
2028 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2029 |
2029 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2030 |
2030 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Итого |
Итого |
1 161 915,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы |
- обеспечение комплексного подхода к решению вопросов, направленных на формирование доступной для инвалидов и других МГН среды жизнедеятельности, в том числе: - оснащения системами тифлокомментаторами и субтитрирования в ГДК "Русь" и МБУИ "Драматический театр" - ремонт туалетных комнат в МБУК "Музей истории БАМа" и МБУК "Тындинская центральная городская библиотека" - благоустройство автостоянки для МГН на территории МБУК Музей истории БАМа |
2. Характеристика сферы реализации подпрограммы
Принятый в 1995 году Федеральный закон "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" определил государственную политику в области социальной защиты инвалидов в России, целью которой является обеспечение инвалидам равных с другими гражданами возможностей в реализации гражданских, экономических, политических и других прав и свобод, предусмотренных Конституцией Российской Федерации, в соответствии с принципами и нормами международного права.
В современных социально-экономических условиях одним из важнейших направлений социальной защиты инвалидов является создание для них, а также для других маломобильных групп населения (лица пожилого и преклонного возраста, беременные женщины, лица, получившие травмы различных локализаций, лица с грудными и малолетними детьми и пр.) доступной среды жизнедеятельности.
В городе Тынде начиная с 2011 года ведется работа по обеспечению инвалидам и другим МГН беспрепятственного доступа к объектам социальной инфраструктуры.
Доступная среда жизнедеятельности является основным условием интеграции инвалидов в общество. Способность инвалидов быть независимыми экономическими субъектами, участвовать в политической, культурной и социальной жизни общества отражает уровень реализации их прав как граждан социального государства, создает предпосылки для реализации их потенциала и, следовательно, способствует социальному и экономическому развитию государства.
Большое значение приобретает решение вопросов, связанных с реконструкцией существующих объектов и модернизацией материально-технической базы учреждений социального обслуживания населения города Тынды, оказывающих услуги инвалидам и другим МГН.
Полноценной социально-бытовой адаптации и реабилитации инвалидов также будет способствовать их обеспечение техническими средствами реабилитации, сурдопереводческими услугами.
Выполнение мероприятий подпрограммы обеспечит комплексный подход к решению вопросов, направленных на формирование доступной для инвалидов и других МГН среды жизнедеятельности.
3. Цели, задачи подпрограммы
Основной целью подпрограммы является формирование к 2030 году условий для устойчивого развития доступной среды для инвалидов и других МГН, их интеграция в обществе, повышение уровня и качества их жизни.
Задачи Программы определяются ее целью и заключаются в следующем:
1. Формирование доступной среды для инвалидов и других МГН к информационным технологиям, учреждениям социальной сферы.
2. Обеспечение доступности инвалидов, детей-инвалидов и других МГН к услугам культуры, искусства, спорта, а также создание возможностей развивать и использовать их творческий потенциал.
По итогам реализации Программы ожидается достижение следующих конечных результатов:
- обеспечение комплексного подхода к решению вопросов, направленных на формирование доступной для инвалидов и других МГН среды жизнедеятельности, в том числе:
- оснащения системами тифлокомментаторами и субтитрирования в ГДК "Русь" и
МБУИ "Драматический театр"
- ремонт туалетных комнат в МБУК "Музей истории БАМа" и МБУК "Тындинская центральная городская библиотека"
- благоустройство автостоянки для МГН на территории МБУК Музей истории БАМа.
4. Описание системы подпрограммных мероприятий
Для реализации поставленных задач предусмотрен комплекс основных мероприятий, направленных на устранение существующих препятствий и барьеров и обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности для инвалидов и других МГН, а именно:
1. Создание условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к зданиям:
1.1. Разработка проектно-сметной документации на устройство пандусов;
1.3. Создание мест на автостоянке для инвалидов;
1.4. Установка кнопок вызова;
1.5. Устройство пандуса с поручнями с двух сторон и нескользким покрытием;
2. Создание условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения внутри зданий:
2.1. Организация пути движения для инвалидов внутри зданий;
2.2. Оборудование санитарно-гигиенических помещений в зданиях;
3. Адаптация помещений для информирования слабослышащих:
3.1. Приобретение и установка светодиодного табло;
3.2. Приобретение и установка
3.3. Приобретение тифлокомментатора и системы субтрирования;
4. Осуществление мероприятий, направленных на обеспечение доступности для инвалидов объектов транспортной инфраструктуры, оборудование мест для парковки.
5. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Определение объемов финансирования обусловлено оценкой вклада в решение задач подпрограммы, объемом средств городского бюджета, а также возможностью привлечения для реализации мероприятий средств федерального и областного бюджета, внебюджетных средств.
Основным источником финансирования подпрограммы являются средства городского бюджета. Объем финансового обеспечения на реализацию подпрограммы подлежит ежегодному уточнению в рамках подготовки проекта решения "О городском бюджете" на очередной финансовый год и плановый период.
Информация о ресурсном обеспечении подпрограммы из различных источников финансирования представлена в приложении N 3 к настоящей Программе.
6. Планируемые показатели эффективности реализации подпрограммы
Реализация подпрограммных мероприятий позволит:
- обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов и других МГН к информации и объектам социальной инфраструктуры;
- создать условия для интеграции инвалидов в жизнь общества.
Приложение N 1
Проблемы, задачи и результаты реализации муниципальной программы
N п/п |
Формулировка решаемой проблемы |
Наименование задачи муниципальной программы |
Наименование Подпрограммы (основных мероприятий), направленной на решение задачи |
Сроки и этапы реализации подпрограммы (основных мероприятий) |
Ожидаемый конечный результат Подпрограммы (основных мероприятий) |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
1. |
Слабая материально-техническая база, необходимость в ресурсном обеспечении учреждений дополнительного образования детей, приобретение современного музыкального и специализированного оборудования, учебно-наглядных пособий |
Повышение социального статуса и значимости учреждений дополнительного образования; обеспечение целостности, последовательности и преемственности в художественно-эстетическом воспитании детей и подростков обеспечение социальной доступности дополнительного образования в сфере культуры |
Подпрограмма 1 "Дополнительное образование в сфере культуры и искусства" |
2023 - 2030 годы |
Обучение детей и подростков изобразительному искусству по основным предметам. Реализация дополнительных образовательных программ эстетической направленности, а также дополнительных общеобразовательных программ в области музыкального искусства. Участие в международных и региональных конкурсах юных исполнителей |
2. |
Снижение числа участников клубных формирований и посещаемости культурно-массовых мероприятий |
Стимулирование народного творчества и культурно - досуговой деятельности |
Подпрограмма 2 "Народное творчество и досуговая деятельность" |
2023 - 2030 годы |
Увеличение числа участников культурно-досуговых мероприятий ежегодно на 1,0% по сравнению с предыдущим годом |
3. |
Возникновение рисков утраты объектов историко-культурного значения. Снижение интереса жителей города к историко-культурному наследию |
Обеспечение сохранности и популяризация историко-культурного наследия |
Подпрограмма 3 "Историко-культурное наследие" |
2023 - 2030 годы |
Увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда с 38,0% в 2023 году до 40,0% в 2030 году. |
4. |
Сокращение спроса на услуги библиотек со стороны жителей города |
Обеспечение организации библиотечного обслуживания населения и комплектование книжных фондов |
Подпрограмма 4 "Библиотечное обслуживание" |
2023 - 2030 годы |
Увеличение доли населения города Тынды, охваченного библиотечным обслуживанием, с 4,1% в 2021 году до 4,3% в 2030 году |
5. |
Снижение посещаемости жителями города Тынды учреждений культуры |
Обеспечение развития профессионального искусства города Тынды |
Подпрограмма 5 "Профессиональное искусство, прокат кинофильмов" |
2023 - 2030 годы |
Увеличение посещений театрально-концертных мероприятий ежегодно на 1,0% по сравнению с предыдущим годом |
6. |
Возникновение рисков утраты архивных фондов, ограниченная доступность фондов для населения |
Обеспечение сохранности архивных фондов |
Подпрограмма 6 "Архивное дело" |
2023 - 2030 годы |
Увеличение объема архивных фондов с 17 056 единиц хранения в 2021 году до 26 435 единиц хранения в 2030 году |
7. |
Снижение кадрового потенциала сферы культуры и, как следствие, риски снижения качества культурного продукта области. Необходимость обеспечения реализации установленных федеральным, региональным законодательством полномочий в сфере культуры, искусства и архивного дела. Потребность в единой государственной политике в данной сфере |
Организация и проведение мероприятий в области культуры и искусства Реализация основных направлений государственной и муниципальной политики в целях создания благоприятных условий для устойчивого развития культуры, искусства и архивного дела |
Подпрограмма 7 "Мероприятия в сфере культуры и искусства" |
2023 - 2030 годы |
1.Увеличение отношения среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников муниципальных учреждений культуры и искусства к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников, занятых в экономике региона, с 109,86% в 2021 году до 110% в 2018 - 2030 годах. 2. Увеличение отношения среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников дополнительного образования муниципальных учреждений культуры и искусства к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников, занятых в экономике региона, с 121,14% в 2021 году до 121,14% в 2030 годах. |
8. |
Такие учреждениях, как: МАУК ГДК "Русь", МБУК "Музей истории БАМа", МБУК "Тындинская центральная городская библиотека", МБУИ "Драматический театр" - не отвечают современным эстетическим требованиям и требованиям для создания беспрепятственного передвижения инвалидов и других маломобильных групп населения к зданиям и внутри зданий |
Создание условий для беспрепятственного передвижения инвалидов и других маломобильных групп населения к зданиям и внутри зданий. |
"Доступная среда в учреждениях культуры города Тынды" |
2023 - 2030 годы |
МАУК ГДК "Русь" необходимо оснастить системой тифлокомментирования, в МБУК "Музей истории БАМа" построить пандус, благоустроить автостоянку, обустроить туалетную комнату для инвалидов и других маломобильных групп населения, в МБУК "Тындинская центральная городская библиотека" обустроить туалетную комнату, приобрести оборудование для инвалидов и других маломобильных групп населения, МБУИ "Драматический театр" необходимо оснастить системой тифлокомментирования и субтитрирования, реконструкция и ремонт туалетной комнаты. |
Приложение N 2
Система основных мероприятий и плановых показателей реализации муниципальной программы
N п/п |
Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия |
Координатор программы, координатор подпрограммы, участники муниципальной программы |
Наименование показателя, единица измерения (ОКЕИ) |
Базисный год |
Значение планового показателя по годам реализации |
|||||||
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
15 |
|
Муниципальная программа "Развитие и сохранение культуры и искусства города Тынды на 2023 - 2030 годы" |
Управление культуры, искусства, кинофикации и архивного дела Администрации г. Тынды, МОБУ ДО ДМШ г. Тынды, МБУ ДО ДХШ, МАУК ГДК "Русь", МБУК Музей истории БАМа, МБУК ТЦГБ, МБУИ ДТ, МБУ "Архив г. Тынды", МБУ ЦБ УКИ г. Тынды. |
Удельный вес населения города Тынды, посещающего театрально-зрелищные, концертные мероприятия, в общей численности населения, в процентах |
67,8 |
67,8 |
68,8 |
69,8 |
70,8 |
71,8 |
72,8 |
73,8 |
74,8 |
Число культурно-досуговых мероприятий, ед. |
200 |
200 |
200 |
200 |
200 |
200 |
200 |
200 |
200 |
|||
Объем архивных фондов, ед. хранения |
17056 |
17056 |
17056 |
18 600 |
20160 |
21720 |
23280 |
24840 |
26435 |
|||
Доля населения города Тынды, охваченного музейным обслуживанием, в процентах. |
63,0 |
63,0 |
64,0 |
65,0 |
66,0 |
67,0 |
68,0 |
69,0 |
70,0 |
|||
Доля населения города Тынды, охваченного библиотечным обслуживанием, в процентах. |
4,1 |
4,1 |
4,1 |
4,2 |
4,2 |
4,2 |
4,3 |
4,3 |
4,3 |
|||
Уровень удовлетворенности населения города Тынды, качеством предоставления государственных услуг в сфере культуры, в процентах. |
98,0 |
98,0 |
98,5 |
98,5 |
98,5 |
98,5 |
98,5 |
98,5 |
98,5 |
|||
1. |
Подпрограмма "Дополнительное образование в сфере культуры и искусства" |
Управление культуры, искусства, кинофикации и архивного дела Администрации г. Тынды, МОБУ ДО ДМШ г. Тынды, МБУ ДО ДХШ
|
Организация предоставления дополнительного образования детям в сфере культуры и искусства, чел. час. |
41 231 |
41 231 |
41 231 |
41 231 |
41 231 |
41 231 |
41 231 |
41 231 |
41 231 |
1.1 |
Основное мероприятие "Повышение эффективности деятельности муниципальных учреждений культуры" |
|||||||||||
1.1.1 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений |
|||||||||||
1.1.2 |
Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений |
Выполнение мероприятий по совершенствованию и содержанию материально-технической базы, в процентах |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
1.1.3 |
Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими отдельных расходных обязательств |
Обеспечение своевременной выплаты заработной платы, в процентах. |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
1.2 |
Основное мероприятие "Гарантии и компенсации лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях" |
Исполнение госгарантий в соответствии со статьей 325 ТК РФ "Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно", в процентах |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
1.2.1 |
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно и расходов, связанных с переездом, лицам, заключившим трудовые договоры о работе в органах местного самоуправления, муниципальных учреждениях, и работникам указанных органов, учреждений |
|||||||||||
1.3 |
Основное мероприятие "Региональный проект "Культурная среда" |
Количество приобретенных музыкальных инструментов, шт. |
- |
46 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
1.3.1 |
Государственная поддержка отрасли культуры (оснащение музыкальными инструментами детских школ искусств и училищ) |
|||||||||||
2. |
Подпрограмма "Народное творчество и досуговая деятельность" |
Управление культуры, искусства, кинофикации и архивного дела Администрации г. Тынды, МАУК ГДК "Русь" |
Увеличение числа участников культурно-досуговых мероприятий по сравнению с предыдущим годом, в процентах. |
- |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
2.1 |
Основное мероприятие "Повышение эффективности деятельности муниципальных учреждений культуры" |
Число клубных формирований, ед. |
25 |
25 |
25 |
25 |
25 |
25 |
25 |
25 |
25 |
|
Число участников клубных формирований, чел. |
530 |
595 |
595 |
595 |
595 |
595 |
595 |
595 |
595 |
|||
2.1.1 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений |
Количество зрителей посетивших мероприятия, чел. |
60 800 |
60 800 |
60 800 |
60 800 |
60 800 |
60 800 |
60 800 |
60 800 |
60 800 |
|
2.1.2 |
Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений |
|
Выполнение мероприятий по совершенствованию и содержанию материально-технической базы, в процентах |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
2.1.3 |
Реализация мероприятий по развитию и сохранению культуры в муниципальных образованиях Амурской области |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1.4 |
Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими отдельных расходных обязательств |
Обеспечение своевременной выплаты заработной платы, в процентах. |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
2.2 |
Основное мероприятие "Гарантии и компенсации лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях" |
Исполнение госгарантий в соответствии со статьей 325 ТК РФ "Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно", в процентах. |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
2.2.1 |
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно и расходов, связанных с переездом, лицам, заключившим трудовые договоры о работе в органах местного самоуправления, муниципальных учреждениях, и работникам указанных органов, учреждений |
|||||||||||
3. |
Подпрограмма "Историко-культурное наследие" |
Управление культуры, искусства, кинофикации и архивного дела Администрации г. Тынды, МБУК Музей истории БАМа |
Доля населения города Тынды, охваченного музейным обслуживанием, в процентах |
63,0 |
63,0 |
64,0 |
65,0 |
66,0 |
67,0 |
68,0 |
69,0 |
70,0 |
3.1 |
Основное мероприятие "Повышение эффективности деятельности муниципальных учреждений культуры" |
Общее количество поступлений музейных предметов, ед. |
200 |
200 |
200 |
200 |
200 |
200 |
200 |
200 |
200 |
|
Создание экспозиций (выставок), ед. |
25 |
25 |
25 |
25 |
25 |
25 |
25 |
25 |
25 |
|||
3.1.1 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений |
|||||||||||
Количество посещений в стационарных условиях, вне стационара, чел. |
90 800 |
90 800 |
90 800 |
90 800 |
90 800 |
90 800 |
90 800 |
90 800 |
90 800 |
|||
3.1.2 |
Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений |
Выполнение мероприятий по совершенствованию и содержанию материально-технической базы, в процентах |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
3.2 |
Основное мероприятие "Гарантии и компенсации лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях" |
Исполнение госгарантий в соответствии со статьей 325 ТК РФ "Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно", в процентах. |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
3.2.1 |
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно и расходов, связанных с переездом, лицам, заключившим трудовые договоры о работе в органах местного самоуправления, муниципальных учреждениях, и работникам указанных органов, учреждений |
|||||||||||
4. |
Подпрограмма "Библиотечное обслуживание" |
Управление культуры, искусства, кинофикации и архивного дела Администрации г. Тынды, МБУК ТГЦБ |
Доля населения города Тынды, охваченного библиотечным обслуживанием, в процентах |
4,1 |
4,1 |
4,1 |
4,2 |
4,2 |
4,2 |
4,3 |
4,3 |
4,3 |
4.1 |
Основное мероприятие "Повышение эффективности деятельности муниципальных учреждений культуры" |
Общее количество посещений, чел. |
54 800 |
54 800 |
54 800 |
54 800 |
54 800 |
54 800 |
54 800 |
54 800 |
54 800 |
|
4.1.1 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений |
|||||||||||
4.1.2 |
Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений |
Выполнение мероприятий по совершенствованию и содержанию материально-технической базы, в процентах |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
4.1.2 |
Государственная поддержка отрасли культуры (комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек и государственных центральных библиотек субъектов Российской Федерации) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.1.3 |
Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими отдельных расходных обязательств |
Обеспечение своевременной выплаты заработной платы, в процентах. |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
4.2 |
Основное мероприятие "Гарантии и компенсации лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях" |
Исполнение госгарантий в соответствии со статьей 325 ТК РФ "Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно", в процентах. |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
4.2.1 |
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно и расходов, связанных с переездом, лицам, заключившим трудовые договоры о работе в органах местного самоуправления, муниципальных учреждениях, и работникам указанных органов, учреждений |
|||||||||||
5. |
Подпрограмма "Профессиональное искусство, прокат фильмов" |
Управление культуры, искусства, кинофикации и архивного дела Администрации г. Тынды, МБУИ ДТ
|
Уровень удовлетворенности населения города Тынды, качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры, в процентах |
98,0 |
98,0 |
98,5 |
98,5 |
98,5 |
98,5 |
98,5 |
98,5 |
98,5 |
5.1 |
Основное мероприятие "Повышение эффективности деятельности муниципальных учреждений культуры" |
Количество зрителей на спектаклях, концертных программах, чел. |
8500 |
8500 |
8500 |
8500 |
8500 |
8500 |
8500 |
8500 |
8500 |
|
Количество зрителей кино, чел. |
30000 |
30000 |
30000 |
30000 |
30000 |
30000 |
30000 |
30000 |
30000 |
|||
5.1.1 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений |
|||||||||||
5.1.2 |
Поддержка творческой деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных театров в населенных пунктах с численностью населения до 300 тысяч человек |
Расходы на постановку спектакля, в процентах |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
5.1.3 |
Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений |
Выполнение мероприятий по совершенствованию и содержанию материально-технической базы, в процентах |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
5.1.4 |
Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими отдельных расходных обязательств |
Обеспечение своевременной выплаты заработной платы, в процентах. |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
5.2 |
Основное мероприятие "Гарантии и компенсации лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях" |
Исполнение госгарантий в соответствии со статьей 325 ТК РФ "Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно", в процентах. |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
5.2.1 |
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно и расходов, связанных с переездом, лицам, заключившим трудовые договоры о работе в органах местного самоуправления, муниципальных учреждениях, и работникам указанных органов, учреждений |
|||||||||||
6. |
Подпрограмма "Архивное дело" |
Управление культуры, искусства, кинофикации и архивного дела Администрации г. Тынды, МБУ "Архив г. Тынды"
|
Объем архивных фондов, ед. хранения |
17056 |
17056 |
17056 |
18 600 |
20160 |
21720 |
23280 |
24840 |
26435
|
6.1 |
Основное мероприятие "Повышение эффективности деятельности муниципальных учреждений культуры" |
Количество исполненных запросов, ед.
|
2750 |
2750 |
2750 |
2750 |
2750 |
2750 |
2750 |
2750 |
2750 |
|
6.1.1 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений |
|||||||||||
6.1.2 |
Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений |
Выполнение мероприятий по совершенствованию и содержанию материально-технической базы, в процентах |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
6.1.3 |
Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими отдельных расходных обязательств |
Обеспечение своевременной выплаты заработной платы, в процентах. |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
6.2 |
Основное мероприятие "Гарантии и компенсации лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях" |
Исполнение госгарантий в соответствии со статьей 325 ТК РФ "Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно", в процентах. |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
6.2.1 |
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно и расходов, связанных с переездом, лицам, заключившим трудовые договоры о работе в органах местного самоуправления, муниципальных учреждениях, и работникам указанных органов, учреждений |
|||||||||||
7 |
Подпрограмма "Мероприятия в сфере культуры и искусства" |
Управление культуры, искусства, кинофикации и архивного дела Администрации г. Тынды |
Уровень исполнения расходных обязательств Управление культуры (Управление культуры Администрации города Тынды), в процентах. |
98 |
98 |
98 |
98 |
98 |
98 |
98 |
98 |
98 |
Уровень исполнения расходных обязательств МБУ ЦБ УКИ, в процентах. |
99 |
99 |
99 |
99 |
99 |
99 |
99 |
99 |
99 |
|||
7.1. |
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7.2 |
Основное мероприятие "Повышение эффективности деятельности муниципальных учреждений культуры" |
Управление культуры, искусства, кинофикации и архивного дела Администрации г. Тынды МБУ ЦБ УКИ г. Тынды |
Эффективное расходование бюджетных средств, в процентах.
|
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
7.2.1 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений |
|||||||||||
7.2.2 |
Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений |
Выполнение мероприятий по совершенствованию и содержанию материально-технической базы, в процентах |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
7.2.3 |
Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими отдельных расходных обязательств |
Обеспечение своевременной выплаты заработной платы, в процентах. |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
7.3 |
Основное мероприятие "Гарантии и компенсации лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях" |
Исполнение госгарантий в соответствии со статьей 325 ТК РФ "Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно", в процентах. |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
7.3.1 |
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно и расходов, связанных с переездом, лицам, заключившим трудовые договоры о работе в органах местного самоуправления, муниципальных учреждениях, и работникам указанных органов, учреждений |
|||||||||||
8. |
Подпрограмма "Доступная среда в учреждениях культуры города Тынды" |
Управление культуры, искусства, кинофикации и архивного дела Администрации г. Тынды, МАУК ГДК "Русь", МБУК "Музей истории БАМа", МБУК "Тындинская центральная городская библиотека", МБУИ "Драматический театр |
Количество учреждений культуры, в которых проведены мероприятия по созданию условий для беспрепятственного передвижения инвалидов и других маломобильных групп населения к зданиям и внутри зданий. ед., |
- |
4 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
8.1 |
Основное мероприятие "Создание условий для беспрепятственного передвижения инвалидов и других маломобильных групп населения к зданиям и внутри зданий" |
|||||||||||
8.1.1 |
Благоустройство автостоянки для маломобильных групп населения (МБУК "Музей истории БАМа") |
Исполнение запланированных мероприятий, в процентах. |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
8.1.2 |
Устройство пандуса (МБУК "Музей истории БАМа") |
Исполнение запланированных мероприятий, в процентах. |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
8.1.3 |
Обустройство туалетной комнаты для маломобильных групп населения (МБУК "Музей истории БАМа", МБУК "Тындинская центральная городская библиотека", МБУИ "Драматический театр") |
Исполнение запланированных мероприятий, в процентах. |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
8.1.4 |
Оснащения системами тифлокомментаторами и субтитрирования (МАУК ГДК "Русь", МБУИ "Драматический театр") |
Исполнение запланированных мероприятий, в процентах. |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
8.1.5 |
Адаптация входа и движения инвалидов, приобретение оборудования для развития людей с ОВЗ (МБУК "Тындинская центральная городская библиотека", МБУИ "Драматический театр") |
Исполнение запланированных мероприятий, в процентах. |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Приложение N 3
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы из различных источников финансирования
N п/п |
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия |
Координатор муниципальной программы, координатор подпрограммы, участник муниципальной программы |
Источники финансирования |
Оценка расходов (рублей) |
|||||||||||
ГРБС |
КФСР |
ЦСР |
всего |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
2027 год |
2028 год |
2029 год |
2030 год |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
17 |
18 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
|
Управление культуры, искусства, кинофикации и архивного дела Администрации города Тынды, МОБУ ДО ДМШ, МБУ ДО ДХШ, МАУК ГДК "Русь", МБУК Музей истории БАМа, МБУК ТЦ ГБ, Архив города Тынды, МБУИ ДТ, МБУ ЦБ УКИ |
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0801 |
06 0 00 00000 |
1 142 672 390,63 |
260 824 171,35 |
181 491 883,20 |
183 272 790,18 |
103 416 709,18 |
103 416 709,18 |
103 416 709,18 |
103 416 709,18 |
103 416 709,18 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
областной бюджет |
242 068 243,00 |
82 356 081,00 |
79 856 081,00 |
79 856 081,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
местный бюджет |
748 492 163,76 |
160 634 665,11 |
83 089 039,95 |
84 128 076,45 |
84 128 076,45 |
84 128 076,45 |
84 128 076,45 |
84 128 076,45 |
84 128 076,45 |
||||||
внебюд. средства |
152 111 983,87 |
17 833 425,24 |
18 546 762,25 |
19 288 632,73 |
19 288 632,73 |
19 288 632,73 |
19 288 632,73 |
19 288 632,73 |
19 288 632,73 |
||||||
1. |
Подпрограмма "Дополнительное образование в сфере культуры и искусства" |
Управление культуры, искусства, кинофикации и архивного дела Администрации города Тынды, МОБУ ДО ДМШ, МБУ ДО ДХШ |
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0703 |
06 1 00 00000 |
279 873 858,52 |
68 895 478,85 |
53 532 764,87 |
53 875 910,80 |
20 713 940,80 |
20 713 940,80 |
20 713 940,80 |
20 713 940,80 |
20 713 940,80 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
областной бюджет |
101 985 910,00 |
35 661 970,00 |
33 161 970,00 |
33 161 970,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
местный бюджет |
158 472 222,39 |
30 957 232,57 |
18 003 467,54 |
18 251 920,38 |
18 251 920,38 |
18 251 920,38 |
18 251 920,38 |
18 251 920,38 |
18 251 920,38 |
||||||
внебюд. средства |
19 415 726,13 |
2 276 276,28 |
2 367 327,33 |
2 462 020,42 |
2 462 020,42 |
2 462 020,42 |
2 462 020,42 |
2 462 020,42 |
2 462 020,42 |
||||||
1.1 |
Основное мероприятие "Повышение эффективности деятельности муниципальных учреждений культуры" |
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0703 |
06 1 01 00000 |
261 380 858,52 |
64 520 478,85 |
51 582 764,87 |
51 847 910,80 |
18 685 940,80 |
18 685 940,80 |
18 685 940,80 |
18 685 940,80 |
18 685 940,80 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
областной бюджет |
99 485 910,00 |
33 161 970,00 |
33 161 970,00 |
33 161 970,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
местный бюджет |
142 479 222,39 |
29 082 232,57 |
16 053 467,54 |
16 223 920,38 |
16 223 920,38 |
16 223 920,38 |
16 223 920,38 |
16 223 920,38 |
16 223 920,38 |
||||||
внебюд. средства |
19 415 726,13 |
2 276 276,28 |
2 367 327,33 |
2 462 020,42 |
2 462 020,42 |
2 462 020,42 |
2 462 020,42 |
2 462 020,42 |
2 462 020,42 |
||||||
1.1.1 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений |
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0703 |
06 1 01 22840 |
150 736 792,10 |
29 872 593,68 |
17 039 046,12 |
17 304 192,05 |
17 304 192,05 |
17 304 192,05 |
17 304 192,05 |
17 304 192,05 |
17 304 192,05 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
местный бюджет |
131 321 065,97 |
27 596 317,40 |
14 671 718,79 |
14 842 171,63 |
14 842 171,63 |
14 842 171,63 |
14 842 171,63 |
14 842 171,63 |
14 842 171,63 |
||||||
внебюд. средства |
19 415 726,13 |
2 276 276,28 |
2 367 327,33 |
2 462 020,42 |
2 462 020,42 |
2 462 020,42 |
2 462 020,42 |
2 462 020,42 |
2 462 020,42 |
||||||
1.1.2 |
Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений |
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0703 |
06 1 01 22940 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
местный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
внебюд. средства |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
1.1.3. |
Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими отдельных расходных обязательств |
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0703 |
06 1 01 S7710 |
110 539 900,25 |
34 543 719,00 |
34 543 718,75 |
34 543 718,75 |
1 381 748,75 |
1 381 748,75 |
1 381 748,75 |
1 381 748,75 |
1 381 748,75 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
областной бюджет |
99 485 910,00 |
33 161 970,00 |
33 161 970,00 |
33 161 970,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
местный бюджет |
11 053 990,25 |
1 381 749,00 |
1 381 748,75 |
1 381 748,75 |
1 381 748,75 |
1 381 748,75 |
1 381 748,75 |
1 381 748,75 |
1 381 748,75 |
||||||
внебюд. средства |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
1.2 |
Основное мероприятие "Гарантии и компенсации лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях" |
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0703 |
06 1 02 00000 |
15 993 000,00 |
1 875 000,00 |
1 950 000,00 |
2 028 000,00 |
2 028 000,00 |
2 028 000,00 |
2 028 000,00 |
2 028 000,00 |
2 028 000,00 |
|
местный бюджет |
15 993 000,00 |
1 875 000,00 |
1 950 000,00 |
2 028 000,00 |
2 028 000,00 |
2 028 000,00 |
2 028 000,00 |
2 028 000,00 |
2 028 000,00 |
||||||
внебюд. средства |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
1.2.1 |
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно и расходов, связанных с переездом, лицам, заключившим трудовые договоры о работе в органах местного самоуправления, муниципальных учреждениях, и работникам указанных органов, учреждений |
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0703 |
06 1 02 22860 |
15 993 000,00 |
1 875 000,00 |
1 950 000,00 |
2 028 000,00 |
2 028 000,00 |
2 028 000,00 |
2 028 000,00 |
2 028 000,00 |
2 028 000,00 |
|
местный бюджет |
15 993 000,00 |
1 875 000,00 |
1 950 000,00 |
2 028 000,00 |
2 028 000,00 |
2 028 000,00 |
2 028 000,00 |
2 028 000,00 |
2 028 000,00 |
||||||
внебюд. средства |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
1.3 |
Основное мероприятие "Региональный проект "Культурная среда"" |
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0703 |
06 1 A1 00000 |
2 604 166,17 |
2 604 166,17 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
областной бюджет |
2 500 000,00 |
2 500 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
местный бюджет |
104 166,17 |
104 166,17 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
внебюд. средства |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
1.3.1 |
Государственная поддержка отрасли культуры (оснащение музыкальными инструментами детских школ искусств и училищ) |
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0703 |
06 1 А1 55192 |
2 604 166,17 |
2 604 166,17 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
областной бюджет |
2 500 000,00 |
2 500 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
местный бюджет |
104 166,17 |
104 166,17 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
внебюд. средства |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
2. |
Подпрограмма "Народное творчество и досуговая деятельность" |
Управление культуры, искусства, кинофикации и архивного дела Администрации города Тынды, МАУК ГДК "Русь" |
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0801 |
06 2 00 00000 |
253 282 366,08 |
51 189 524,85 |
39 226 658,59 |
39 912 620,44 |
24 590 712,44 |
24 590 712,44 |
24 590 712,44 |
24 590 712,44 |
24 590 712,44 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
областной бюджет |
45 965 724,00 |
15 321 908,00 |
15 321 908,00 |
15 321 908,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
местный бюджет |
171 360 522,72 |
31 652 164,85 |
19 520 680,51 |
20 031 279,56 |
20 031 279,56 |
20 031 279,56 |
20 031 279,56 |
20 031 279,56 |
20 031 279,56 |
||||||
внебюд. средства |
35 956 119,36 |
4 215 452,00 |
4 384 070,08 |
4 559 432,88 |
4 559 432,88 |
4 559 432,88 |
4 559 432,88 |
4 559 432,88 |
4 559 432,88 |
||||||
2.1 |
Основное мероприятие "Повышение эффективности деятельности муниципальных учреждений культуры" |
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0801 |
06 2 01 00000 |
248 772 425,58 |
50 660 784,85 |
38 676 768,99 |
39 340 735,29 |
24 018 827,29 |
24 018 827,29 |
24 018 827,29 |
24 018 827,29 |
24 018 827,29 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
областной бюджет |
45 965 724,00 |
15 321 908,00 |
15 321 908,00 |
15 321 908,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
местный бюджет |
166 850 582,22 |
31 123 424,85 |
18 970 790,91 |
19 459 394,41 |
19 459 394,41 |
19 459 394,41 |
19 459 394,41 |
19 459 394,41 |
19 459 394,41 |
||||||
внебюд. средства |
35 956 119,36 |
4 215 452,00 |
4 384 070,08 |
4 559 432,88 |
4 559 432,88 |
4 559 432,88 |
4 559 432,88 |
4 559 432,88 |
4 559 432,88 |
||||||
2.1.1 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений |
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0801 |
06 2 01 22840 |
196 167 515,66 |
33 168 580,81 |
22 716 448,15 |
23 380 414,45 |
23 380 414,45 |
23 380 414,45 |
23 380 414,45 |
23 380 414,45 |
23 380 414,45 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
местный бюджет |
160 211 396,30 |
28 953 128,81 |
18 332 378,07 |
18 820 981,57 |
18 820 981,57 |
18 820 981,57 |
18 820 981,57 |
18 820 981,57 |
18 820 981,57 |
||||||
внебюд. средства |
35 956 119,36 |
4 215 452,00 |
4 384 070,08 |
4 559 432,88 |
4 559 432,88 |
4 559 432,88 |
4 559 432,88 |
4 559 432,88 |
4 559 432,88 |
||||||
2.1.2 |
Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений |
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0801 |
06 2 01 22940 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
местный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
внебюд. средства |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
2.1.3 |
Реализация мероприятий по развитию и сохранению культуры в муниципальных образованиях Амурской области |
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0801 |
06 2 01 S7550 |
1 531 883,20 |
1 531 883,20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
местный бюджет |
1 531 883,20 |
1 531 883,20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
внебюд. средства |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
2.1.4 |
Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими отдельных расходных обязательств |
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0801 |
06 2 01 S7710 |
51 073 026,72 |
15 960 320,84 |
15 960 320,84 |
15 960 320,84 |
638 412,84 |
638 412,84 |
638 412,84 |
638 412,84 |
638 412,84 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
областной бюджет |
45 965 724,00 |
15 321 908,00 |
15 321 908,00 |
15 321 908,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
местный бюджет |
5 107 302,72 |
638 412,84 |
638 412,84 |
638 412,84 |
638 412,84 |
638 412,84 |
638 412,84 |
638 412,84 |
638 412,84 |
||||||
внебюд. средства |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
2.2 |
Основное мероприятие "Гарантии и компенсации лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях" |
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0801 |
06 2 02 00000 |
4 509 940,50 |
528 740,00 |
549 889,60 |
571 885,15 |
571 885,15 |
571 885,15 |
571 885,15 |
571 885,15 |
571 885,15 |
|
местный бюджет |
4 509 940,50 |
528 740,00 |
549 889,60 |
571 885,15 |
571 885,15 |
571 885,15 |
571 885,15 |
571 885,15 |
571 885,15 |
||||||
внебюд. средства |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
2.2.1 |
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно и расходов, связанных с переездом, лицам, заключившим трудовые договоры о работе в органах местного самоуправления, муниципальных учреждениях, и работникам указанных органов, учреждений |
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0801 |
06 2 02 22860 |
4 509 940,50 |
528 740,00 |
549 889,60 |
571 885,15 |
571 885,15 |
571 885,15 |
571 885,15 |
571 885,15 |
571 885,15 |
|
местный бюджет |
4 509 940,50 |
528 740,00 |
549 889,60 |
571 885,15 |
571 885,15 |
571 885,15 |
571 885,15 |
571 885,15 |
571 885,15 |
||||||
внебюд. средства |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
3. |
Подпрограмма "Историко-культурное наследие" |
Управление культуры, искусства, кинофикации и архивного дела Администрации города Тынды, МБУК Музей истории БАМа |
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0801 |
06 3 00 00000 |
136 537 163,45 |
17 045 994,73 |
16 925 362,06 |
17 094 301,11 |
17 094 301,11 |
17 094 301,11 |
17 094 301,11 |
17 094 301,11 |
17 094 301,11 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
местный бюджет |
133 988 374,33 |
16 747 177,77 |
16 614 592,42 |
16 771 100,69 |
16 771 100,69 |
16 771 100,69 |
16 771 100,69 |
16 771 100,69 |
16 771 100,69 |
||||||
внебюд. средства |
2 548 789,12 |
298 816,96 |
310 769,64 |
323 200,42 |
323 200,42 |
323 200,42 |
323 200,42 |
323 200,42 |
323 200,42 |
||||||
3.1 |
Основное мероприятие "Повышение эффективности деятельности муниципальных учреждений культуры" |
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0801 |
06 3 01 00000 |
131 078 219,45 |
16 405 994,73 |
16 259 762,06 |
16 402 077,11 |
16 402 077,11 |
16 402 077,11 |
16 402 077,11 |
16 402 077,11 |
16 402 077,11 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
местный бюджет |
128 529 430,33 |
16 107 177,77 |
15 948 992,42 |
16 078 876,69 |
16 078 876,69 |
16 078 876,69 |
16 078 876,69 |
16 078 876,69 |
16 078 876,69 |
||||||
внебюд. средства |
2 548 789,12 |
298 816,96 |
310 769,64 |
323 200,42 |
323 200,42 |
323 200,42 |
323 200,42 |
323 200,42 |
323 200,42 |
||||||
3.1.1 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений |
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0801 |
06 3 01 22840 |
131 078 219,45 |
16 405 994,73 |
16 259 762,06 |
16 402 077,11 |
16 402 077,11 |
16 402 077,11 |
16 402 077,11 |
16 402 077,11 |
16 402 077,11 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
местный бюджет |
128 529 430,33 |
16 107 177,77 |
15 948 992,42 |
16 078 876,69 |
16 078 876,69 |
16 078 876,69 |
16 078 876,69 |
16 078 876,69 |
16 078 876,69 |
||||||
внебюд. средства |
2 548 789,12 |
298 816,96 |
310 769,64 |
323 200,42 |
323 200,42 |
323 200,42 |
323 200,42 |
323 200,42 |
323 200,42 |
||||||
3.1.2 |
Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений |
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0801 |
06 3 01 22940 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
местный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
внебюд. средства |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
3.2 |
Основное мероприятие "Гарантии и компенсации лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях" |
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0801 |
06 3 02 00000 |
5 458 944,00 |
640 000,00 |
665 600,00 |
692 224,00 |
692 224,00 |
692 224,00 |
692 224,00 |
692 224,00 |
692 224,00 |
|
местный бюджет |
5 458 944,00 |
640 000,00 |
665 600,00 |
692 224,00 |
692 224,00 |
692 224,00 |
692 224,00 |
692 224,00 |
692 224,00 |
||||||
внебюд. средства |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
3.2.1 |
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно и расходов, связанных с переездом, лицам, заключившим трудовые договоры о работе в органах местного самоуправления, муниципальных учреждениях, и работникам указанных органов, учреждений |
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0801 |
06 3 02 22860 |
5 458 944,00 |
640 000,00 |
665 600,00 |
692 224,00 |
692 224,00 |
692 224,00 |
692 224,00 |
692 224,00 |
692 224,00 |
|
местный бюджет |
5 458 944,00 |
640 000,00 |
665 600,00 |
692 224,00 |
692 224,00 |
692 224,00 |
692 224,00 |
692 224,00 |
692 224,00 |
||||||
внебюд. средства |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
4. |
Подпрограмма "Библиотечное обслуживание" |
Управление культуры, искусства, кинофикации и архивного дела Администрации города Тынды, МБУК "Тындинская Центральная городская библиотека" |
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0801 |
06 4 00 00000 |
110 451 864,49 |
55 769 014,68 |
12 160 065,85 |
11 947 670,66 |
6 115 022,66 |
6 115 022,66 |
6 115 022,66 |
6 115 022,66 |
6 115 022,66 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
областной бюджет |
17 497 944,00 |
5 832 648,00 |
5 832 648,00 |
5 832 648,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
местный бюджет |
88 734 242,05 |
49 441 656,68 |
5 812 919,45 |
5 579 944,32 |
5 579 944,32 |
5 579 944,32 |
5 579 944,32 |
5 579 944,32 |
5 579 944,32 |
||||||
внебюд. средства |
4 219 678,44 |
494 710,00 |
514 498,40 |
535 078,34 |
535 078,34 |
535 078,34 |
535 078,34 |
535 078,34 |
535 078,34 |
||||||
4.1 |
Основное мероприятие "Повышение эффективности деятельности муниципальных учреждений культуры" |
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0801 |
06 4 01 00000 |
107 978 280,49 |
55 479 014,68 |
11 858 465,85 |
11 634 006,66 |
5 801 358,66 |
5 801 358,66 |
5 801 358,66 |
5 801 358,66 |
5 801 358,66 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
областной бюджет |
17 497 944,00 |
5 832 648,00 |
5 832 648,00 |
5 832 648,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
местный бюджет |
86 260 658,05 |
49 151 656,68 |
5 511 319,45 |
5 266 280,32 |
5 266 280,32 |
5 266 280,32 |
5 266 280,32 |
5 266 280,32 |
5 266 280,32 |
||||||
внебюд. средства |
4 219 678,44 |
494 710,00 |
514 498,40 |
535 078,34 |
535 078,34 |
535 078,34 |
535 078,34 |
535 078,34 |
535 078,34 |
||||||
4.1.1 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений |
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0801 |
06 4 01 22840 |
87 771 120,49 |
49 023 339,68 |
5 397 790,85 |
5 558 331,66 |
5 558 331,66 |
5 558 331,66 |
5 558 331,66 |
5 558 331,66 |
5 558 331,66 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
местный бюджет |
83 551 442,05 |
48 528 629,68 |
4 883 292,45 |
5 023 253,32 |
5 023 253,32 |
5 023 253,32 |
5 023 253,32 |
5 023 253,32 |
5 023 253,32 |
||||||
внебюд. средства |
4 219 678,44 |
494 710,00 |
514 498,40 |
535 078,34 |
535 078,34 |
535 078,34 |
535 078,34 |
535 078,34 |
535 078,34 |
||||||
4.1.2 |
Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений |
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0801 |
06 4 01 22940 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
местный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
внебюд. средства |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
4.1.3. |
Государственная поддержка отрасли культуры (комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек и государственных центральных библиотек субъектов Российской Федерации) |
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0801 |
06 4 01 L5191 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
местный бюджет |
765 000,00 |
380 000,00 |
385 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
внебюд. средства |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
4.1.4. |
Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими отдельных расходных обязательств |
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0801 |
06 4 01 S7710 |
19 442 160,00 |
6 075 675,00 |
6 075 675,00 |
6 075 675,00 |
243 027,00 |
243 027,00 |
243 027,00 |
243 027,00 |
243 027,00 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
областной бюджет |
17 497 944,00 |
5 832 648,00 |
5 832 648,00 |
5 832 648,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
местный бюджет |
1 944 216,00 |
243 027,00 |
243 027,00 |
243 027,00 |
243 027,00 |
243 027,00 |
243 027,00 |
243 027,00 |
243 027,00 |
||||||
внебюд. средства |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
4.2 |
Основное мероприятие "Гарантии и компенсации лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях" |
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0801 |
06 4 02 00000 |
2 473 584,00 |
290 000,00 |
301 600,00 |
313 664,00 |
313 664,00 |
313 664,00 |
313 664,00 |
313 664,00 |
313 664,00 |
|
местный бюджет |
2 473 584,00 |
290 000,00 |
301 600,00 |
313 664,00 |
313 664,00 |
313 664,00 |
313 664,00 |
313 664,00 |
313 664,00 |
||||||
внебюд. средства |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
4.2.1 |
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно и расходов, связанных с переездом, лицам, заключившим трудовые договоры о работе в органах местного самоуправления, муниципальных учреждениях, и работникам указанных органов, учреждений |
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0801 |
06 4 02 22860 |
2 473 584,00 |
290 000,00 |
301 600,00 |
313 664,00 |
313 664,00 |
313 664,00 |
313 664,00 |
313 664,00 |
313 664,00 |
|
местный бюджет |
2 473 584,00 |
290 000,00 |
301 600,00 |
313 664,00 |
313 664,00 |
313 664,00 |
313 664,00 |
313 664,00 |
313 664,00 |
||||||
внебюд. средства |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
5. |
Подпрограмма "Профессиональное искусство, прокат кинофильмов" |
Управление культуры, искусства, кинофикации и архивного дела Администрации города Тынды, МБУИ ДТ |
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0801 |
06 5 00 00000 |
215 600 434,51 |
42 972 990,12 |
36 100 950,59 |
36 689 219,80 |
19 967 454,80 |
19 967 454,80 |
19 967 454,80 |
19 967 454,80 |
19 967 454,80 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
областной бюджет |
50 165 295,00 |
16 721 765,00 |
16 721 765,00 |
16 721 765,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
местный бюджет |
80 139 139,51 |
16 251 225,12 |
8 979 185,59 |
9 151 454,80 |
9 151 454,80 |
9 151 454,80 |
9 151 454,80 |
9 151 454,80 |
9 151 454,80 |
||||||
внебюд. средства |
85 296 000,00 |
10 000 000,00 |
10 400 000,00 |
10 816 000,00 |
10 816 000,00 |
10 816 000,00 |
10 816 000,00 |
10 816 000,00 |
10 816 000,00 |
||||||
5.1 |
Основное мероприятие "Повышение эффективности деятельности муниципальных учреждений культуры" |
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0801 |
06 5 01 00000 |
205 876 690,51 |
41 832 990,12 |
34 915 350,59 |
35 456 195,80 |
18 734 430,80 |
18 734 430,80 |
18 734 430,80 |
18 734 430,80 |
18 734 430,80 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
областной бюджет |
50 165 295,00 |
16 721 765,00 |
16 721 765,00 |
16 721 765,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
местный бюджет |
70 415 395,51 |
15 111 225,12 |
7 793 585,59 |
7 918 430,80 |
7 918 430,80 |
7 918 430,80 |
7 918 430,80 |
7 918 430,80 |
7 918 430,80 |
||||||
внебюд. средства |
85 296 000,00 |
10 000 000,00 |
10 400 000,00 |
10 816 000,00 |
10 816 000,00 |
10 816 000,00 |
10 816 000,00 |
10 816 000,00 |
10 816 000,00 |
||||||
5.1.1 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений |
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0801 |
06 5 01 22840 |
64 721 473,83 |
14 294 484,91 |
7 096 845,38 |
7 221 690,59 |
7 221 690,59 |
7 221 690,59 |
7 221 690,59 |
7 221 690,59 |
7 221 690,59 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
местный бюджет |
64 721 473,83 |
14 294 484,91 |
7 096 845,38 |
7 221 690,59 |
7 221 690,59 |
7 221 690,59 |
7 221 690,59 |
7 221 690,59 |
7 221 690,59 |
||||||
внебюд. средства |
85 296 000,00 |
10 000 000,00 |
10 400 000,00 |
10 816 000,00 |
10 816 000,00 |
10 816 000,00 |
10 816 000,00 |
10 816 000,00 |
10 816 000,00 |
||||||
5.1.2 |
Поддержка творческой деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных театров в населенных пунктах с численностью населения до 300 тысяч человек |
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0801 |
06 5 01 L4660 |
120 000,00 |
120 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
местный бюджет |
120 000,00 |
120 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
внебюд. средства |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
5.1.3 |
Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений |
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0801 |
06 5 01 22940 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
местный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
внебюд. средства |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
5.1.4 |
Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими отдельных расходных обязательств |
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0801 |
06 5 01 S7710 |
55 739 216,68 |
17 418 505,21 |
17 418 505,21 |
17 418 505,21 |
696 740,21 |
696 740,21 |
696 740,21 |
696 740,21 |
696 740,21 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
областной бюджет |
50 165 295,00 |
16 721 765,00 |
16 721 765,00 |
16 721 765,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
местный бюджет |
5 573 921,68 |
696 740,21 |
696 740,21 |
696 740,21 |
696 740,21 |
696 740,21 |
696 740,21 |
696 740,21 |
696 740,21 |
||||||
внебюд. средства |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
5.2 |
Основное мероприятие "Гарантии и компенсации лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях" |
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0801 |
06 5 02 00000 |
9 723 744,00 |
1 140 000,00 |
1 185 600,00 |
1 233 024,00 |
1 233 024,00 |
1 233 024,00 |
1 233 024,00 |
1 233 024,00 |
1 233 024,00 |
|
местный бюджет |
9 723 744,00 |
1 140 000,00 |
1 185 600,00 |
1 233 024,00 |
1 233 024,00 |
1 233 024,00 |
1 233 024,00 |
1 233 024,00 |
1 233 024,00 |
||||||
внебюд. средства |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
5.2.1 |
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно и расходов, связанных с переездом, лицам, заключившим трудовые договоры о работе в органах местного самоуправления, муниципальных учреждениях, и работникам указанных органов, учреждений |
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0801 |
06 5 02 22860 |
9 723 744,00 |
1 140 000,00 |
1 185 600,00 |
1 233 024,00 |
1 233 024,00 |
1 233 024,00 |
1 233 024,00 |
1 233 024,00 |
1 233 024,00 |
|
местный бюджет |
9 723 744,00 |
1 140 000,00 |
1 185 600,00 |
1 233 024,00 |
1 233 024,00 |
1 233 024,00 |
1 233 024,00 |
1 233 024,00 |
1 233 024,00 |
||||||
внебюд. средства |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
6. |
Подпрограмма "Архивное дело" |
Управление культуры, искусства, кинофикации и архивного дела Администрации города Тынды, МБУ "Архив г. Тынды" |
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0801 |
06 6 00 00000 |
36 019 246,47 |
6 416 982,84 |
6 508 562,05 |
6 603 804,43 |
3 297 979,43 |
3 297 979,43 |
3 297 979,43 |
3 297 979,43 |
3 297 979,43 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
областной бюджет |
9 917 475,00 |
3 305 825,00 |
3 305 825,00 |
3 305 825,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
местный бюджет |
25 632 643,47 |
3 056 157,84 |
3 145 537,05 |
3 238 491,43 |
3 238 491,43 |
3 238 491,43 |
3 238 491,43 |
3 238 491,43 |
3 238 491,43 |
||||||
внебюд. средства |
469 128,00 |
55 000,00 |
57 200,00 |
59 488,00 |
59 488,00 |
59 488,00 |
59 488,00 |
59 488,00 |
59 488,00 |
||||||
6.1 |
Основное мероприятие "Повышение эффективности деятельности муниципальных учреждений культуры" |
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0801 |
06 6 01 00000 |
34 461 093,27 |
6 234 306,84 |
6 318 579,01 |
6 406 222,07 |
3 100 397,07 |
3 100 397,07 |
3 100 397,07 |
3 100 397,07 |
3 100 397,07 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
областной бюджет |
9 917 475,00 |
3 305 825,00 |
3 305 825,00 |
3 305 825,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
местный бюджет |
24 074 490,27 |
2 873 481,84 |
2 955 554,01 |
3 040 909,07 |
3 040 909,07 |
3 040 909,07 |
3 040 909,07 |
3 040 909,07 |
3 040 909,07 |
||||||
внебюд. средства |
469 128,00 |
55 000,00 |
57 200,00 |
59 488,00 |
59 488,00 |
59 488,00 |
59 488,00 |
59 488,00 |
59 488,00 |
||||||
6.1.1 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений |
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0801 |
06 6 01 22840 |
23 441 676,43 |
2 790 739,11 |
2 875 011,28 |
2 962 654,34 |
2 962 654,34 |
2 962 654,34 |
2 962 654,34 |
2 962 654,34 |
2 962 654,34 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
местный бюджет |
22 972 548,43 |
2 735 739,11 |
2 817 811,28 |
2 903 166,34 |
2 903 166,34 |
2 903 166,34 |
2 903 166,34 |
2 903 166,34 |
2 903 166,34 |
||||||
внебюд. средства |
469 128,00 |
55 000,00 |
57 200,00 |
59 488,00 |
59 488,00 |
59 488,00 |
59 488,00 |
59 488,00 |
59 488,00 |
||||||
6.1.2 |
Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений |
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0801 |
06 6 01 22940 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
местный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
внебюд. средства |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
6.1.3 |
Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими отдельных расходных обязательств |
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0801 |
06 6 01 S7710 |
11 019 416,84 |
3 443 567,73 |
3 443 567,73 |
3 443 567,73 |
137 742,73 |
137 742,73 |
137 742,73 |
137 742,73 |
137 742,73 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
областной бюджет |
9 917 475,00 |
3 305 825,00 |
3 305 825,00 |
3 305 825,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
местный бюджет |
1 101 941,84 |
137 742,73 |
137 742,73 |
137 742,73 |
137 742,73 |
137 742,73 |
137 742,73 |
137 742,73 |
137 742,73 |
||||||
внебюд. средства |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
6.2 |
Основное мероприятие "Гарантии и компенсации лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях" |
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0801 |
06 6 02 00000 |
1 558 153,20 |
182 676,00 |
189 983,04 |
197 582,36 |
197 582,36 |
197 582,36 |
197 582,36 |
197 582,36 |
197 582,36 |
|
местный бюджет |
1 558 153,20 |
182 676,00 |
189 983,04 |
197 582,36 |
197 582,36 |
197 582,36 |
197 582,36 |
197 582,36 |
197 582,36 |
||||||
внебюд. средства |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
6.2.1 |
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно и расходов, связанных с переездом, лицам, заключившим трудовые договоры о работе в органах местного самоуправления, муниципальных учреждениях, и работникам указанных органов, учреждений |
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0801 |
06 6 02 22860 |
1 558 153,20 |
182 676,00 |
189 983,04 |
197 582,36 |
197 582,36 |
197 582,36 |
197 582,36 |
197 582,36 |
197 582,36 |
|
местный бюджет |
1 558 153,20 |
182 676,00 |
189 983,04 |
197 582,36 |
197 582,36 |
197 582,36 |
197 582,36 |
197 582,36 |
197 582,36 |
||||||
внебюд. средства |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
7. |
Подпрограмма "Мероприятия в сфере культуры и искусства" |
Управление культуры, искусства, кинофикации и архивного дела Администрации города Тынды |
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0804 |
06 7 00 00000 |
109 745 542,11 |
17 372 270,28 |
17 037 519,19 |
17 149 262,94 |
11 637 297,94 |
11 637 297,94 |
11 637 297,94 |
11 637 297,94 |
11 637 297,94 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
областной бюджет |
16 535 895,00 |
5 511 965,00 |
5 511 965,00 |
5 511 965,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
местный бюджет |
89 003 104,29 |
11 367 135,28 |
11 012 657,39 |
11 103 885,27 |
11 103 885,27 |
11 103 885,27 |
11 103 885,27 |
11 103 885,27 |
11 103 885,27 |
||||||
внебюд. средства |
4 206 542,82 |
493 170,00 |
512 896,80 |
533 412,67 |
533 412,67 |
533 412,67 |
533 412,67 |
533 412,67 |
533 412,67 |
||||||
7.1 |
Основное мероприятие "Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления" |
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0804 |
06 7 01 00000 |
36 305 375,97 |
4 633 965,99 |
4 517 115,48 |
4 525 715,75 |
4 525 715,75 |
4 525 715,75 |
4 525 715,75 |
4 525 715,75 |
4 525 715,75 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
местный бюджет |
36 305 375,97 |
4 633 965,99 |
4 517 115,48 |
4 525 715,75 |
4 525 715,75 |
4 525 715,75 |
4 525 715,75 |
4 525 715,75 |
4 525 715,75 |
||||||
7.1.1 |
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления |
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0804 |
06 7 01 22850 |
36 305 375,97 |
4 633 965,99 |
4 517 115,48 |
4 525 715,75 |
4 525 715,75 |
4 525 715,75 |
4 525 715,75 |
4 525 715,75 |
4 525 715,75 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
местный бюджет |
36 305 375,97 |
4 633 965,99 |
4 517 115,48 |
4 525 715,75 |
4 525 715,75 |
4 525 715,75 |
4 525 715,75 |
4 525 715,75 |
4 525 715,75 |
||||||
7.2. |
Основное мероприятие "Повышение эффективности деятельности муниципальных учреждений культуры" |
Управление культуры, искусства, кинофикации и архивного дела Администрации города Тынды, МБУ ЦБ УКИ |
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0804 |
06 7 02 00000 |
64 550 446,44 |
11 696 084,29 |
11 436 494,91 |
11 496 282,04 |
5 984 317,04 |
5 984 317,04 |
5 984 317,04 |
5 984 317,04 |
5 984 317,04 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
областной бюджет |
16 535 895,00 |
5 511 965,00 |
5 511 965,00 |
5 511 965,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
местный бюджет |
43 808 008,62 |
5 690 949,29 |
5 411 633,11 |
5 450 904,37 |
5 450 904,37 |
5 450 904,37 |
5 450 904,37 |
5 450 904,37 |
5 450 904,37 |
||||||
внебюд. средства |
4 206 542,82 |
493 170,00 |
512 896,80 |
533 412,67 |
533 412,67 |
533 412,67 |
533 412,67 |
533 412,67 |
533 412,67 |
||||||
7.2.1. |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений |
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0804 |
06 7 02 22840 |
46 177 229,76 |
5 954 454,08 |
5 694 864,70 |
5 754 651,83 |
5 754 651,83 |
5 754 651,83 |
5 754 651,83 |
5 754 651,83 |
5 754 651,83 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
местный бюджет |
41 970 686,94 |
5 461 284,08 |
5 181 967,90 |
5 221 239,16 |
5 221 239,16 |
5 221 239,16 |
5 221 239,16 |
5 221 239,16 |
5 221 239,16 |
||||||
внебюд. средства |
4 206 542,82 |
493 170,00 |
512 896,80 |
533 412,67 |
533 412,67 |
533 412,67 |
533 412,67 |
533 412,67 |
533 412,67 |
||||||
7.2.2 |
Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений |
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0804 |
06 7 02 22940 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
местный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
внебюд. средства |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
7.2.3 |
Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими отдельных расходных обязательств |
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0804 |
06 7 02 S7710 |
18 373 216,68 |
5 741 630,21 |
5 741 630,21 |
5 741 630,21 |
229 665,21 |
229 665,21 |
229 665,21 |
229 665,21 |
229 665,21 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
областной бюджет |
16 535 895,00 |
5 511 965,00 |
5 511 965,00 |
5 511 965,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
местный бюджет |
1 837 321,68 |
229 665,21 |
229 665,21 |
229 665,21 |
229 665,21 |
229 665,21 |
229 665,21 |
229 665,21 |
229 665,21 |
||||||
внебюд. средства |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
7.3 |
Основное мероприятие "Гарантии и компенсации лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях" |
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0804 |
06 7 03 00000 |
8 889 719,70 |
1 042 220,00 |
1 083 908,80 |
1 127 265,15 |
1 127 265,15 |
1 127 265,15 |
1 127 265,15 |
1 127 265,15 |
1 127 265,15 |
|
местный бюджет |
8 889 719,70 |
1 042 220,00 |
1 083 908,80 |
1 127 265,15 |
1 127 265,15 |
1 127 265,15 |
1 127 265,15 |
1 127 265,15 |
1 127 265,15 |
||||||
внебюд. средства |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
7.3.1 |
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно и расходов, связанных с переездом, лицам, заключившим трудовые договоры о работе в органах местного самоуправления, муниципальных учреждениях, и работникам указанных органов, учреждений |
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0804 |
06 7 03 22860 |
8 889 719,70 |
1 042 220,00 |
1 083 908,80 |
1 127 265,15 |
1 127 265,15 |
1 127 265,15 |
1 127 265,15 |
1 127 265,15 |
1 127 265,15 |
|
местный бюджет |
8 889 719,70 |
1 042 220,00 |
1 083 908,80 |
1 127 265,15 |
1 127 265,15 |
1 127 265,15 |
1 127 265,15 |
1 127 265,15 |
1 127 265,15 |
||||||
внебюд. средства |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
8. |
Подпрограмма "Доступная среда в учреждениях культуры города Тынды" |
Управление культуры, искусства, кинофикации и архивного дела Администрации города Тынды, МАУК ГДК "Русь", МБУК "Музей истории БАМа", МБУК "Тындинская центральная городская библиотека", МБУИ "Драматический театр" |
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0801 |
06 9 00 00000 |
1 161 915,00 |
1 161 915,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
местный бюджет |
1 161 915,00 |
1 161 915,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
внебюд. средства |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
8.1 |
Основное мероприятие "Создание условий для беспрепятственного передвижения инвалидов и других маломобильных групп населения к зданиям и внутри зданий" |
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0801 |
06 9 01 00000 |
1 161 915,00 |
1 161 915,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
местный бюджет |
1 161 915,00 |
1 161 915,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
внебюд. средства |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
8.1.1 |
Благоустройство автостоянки для маломобильных групп населения (МБУК "Музей истории БАМа") |
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0801 |
06 9 01 24470 |
138 350,00 |
138 350,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
местный бюджет |
138 350,00 |
138 350,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
внебюд. средства |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
8.1.2 |
Устройство пандуса (МБУК "Музей истории БАМа") |
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0801 |
06 9 01 24480 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
местный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
внебюд. средства |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
8.1.3 |
Обустройство туалетной комнаты для маломобильных групп населения (МБУК "Музей истории БАМа", МБУК "Тындинская центральная городская библиотека", МБУИ "Драматический театр") |
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0801 |
06 9 01 24490 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
местный бюджет |
611 085,00 |
611 085,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
внебюд. средства |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
8.1.4 |
Оснащения системами тифлокомментаторами и субтитрирования (МАУК ГДК "Русь", МБУИ "Драматический театр") |
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0801 |
06 9 01 24500 |
300 000,00 |
300 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
местный бюджет |
300 000,00 |
300 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
внебюд. средства |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
8.1.4 |
Адаптация входа и движения инвалидов, приобретение оборудования для развития людей с ОВЗ (МБУК "Тындинская центральная городская библиотека", МБУИ "Драматический театр" |
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0801 |
06 9 01 24510 |
112 480,00 |
112 480,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
местный бюджет |
112 480,00 |
112 480,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
внебюд. средства |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Постановление Администрации города Тынды Амурской области от 1 сентября 2022 г. N 1708 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие и сохранение культуры и искусства в городе Тынде"
Вступает в силу с 1 января 2023 г.
Текст постановления опубликован в газете "Авангард" от 3 октября 2022 г. N 18
В настоящий документ внесены изменения следующими документами:
Постановление Администрации города Тынды Амурской области от 13 сентября 2024 г. N 1669
Изменения вступают в силу с 1 октября 2024 г.
Постановление Администрации города Тынды Амурской области от 1 июля 2024 г. N 1158
Изменения вступают в силу с 18 июля 2024 г.
Постановление Администрации города Тынды Амурской области от 26 апреля 2024 г. N 773
Изменения вступают в силу с 9 мая 2024 г.
Постановление Администрации города Тынды Амурской области от 9 февраля 2024 г. N 225
Изменения вступают в силу с 27 февраля 2024 г.
Постановление Администрации города Тынды Амурской области от 23 января 2024 г. N 89
Изменения вступают в силу с 30 января 2024 г.
Постановление Администрации города Тынды Амурской области от 1 декабря 2023 г. N 2313
Изменения вступают в силу с 15 декабря 2023 г.
Постановление Администрации города Тынды Амурской области от 13 октября 2023 г. N 1907
Изменения вступают в силу с 21 октября 2023 г.
Постановление Администрации города Тынды Амурской области от 22 июня 2023 г. N 926
Изменения вступают в силу с 13 июля 2023 г.
Постановление Администрации города Тынды Амурской области от 15 мая 2023 г. N 707
Изменения вступают в силу с 19 мая 2023 г.
Постановление Администрации города Тынды Амурской области от 21 марта 2023 г. N 372
Изменения вступают в силу с 7 апреля 2023 г.
Постановление Администрации города Тынды Амурской области от 20 февраля 2023 г. N 228
Изменения вступают в силу с 23 февраля 2023 г.
Постановление Администрации города Тынды Амурской области от 11 января 2023 г. N 18
Изменения вступают в силу с 18 января 2023 г.
Постановление Администрации города Тынды Амурской области от 14 октября 2022 г. N 1937
Изменения вступают в силу с 28 октября 2022 г.