14 октября 2022 г., 11 января, 20 февраля, 21 марта, 15 мая, 22 июня, 13 октября, 1 декабря 2023 г., 23 января, 9 февраля, 26 апреля, 1 июля, 13 сентября, 29 ноября 2024 г.
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, и постановлением Администрации города Тынды от 07.05.2014 N 1337 "Об утверждении порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации, а также проведения оценки эффективности", Администрации города Тынды
постановляет:
1. Утвердить муниципальную программу "Развитие и сохранение культуры и искусства города Тынды".
2. Опубликовать настоящее постановление в официальном периодическом печатном издании города Тынды газете "Авангард" и разместить на официальном сайте Администрации города Тынды в сети "Интернет": gorod.tynda.ru.
3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2023 года.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации города Тынды по вопросам социальной сферы и реализации общественных инициатив П.М. Козменчука.
Мэр города Тынды |
М.В. Михайлова |
Утверждена
постановлением
Администрации города Тынды
от 1 сентября 2022 г. N 1708
Муниципальная программа
"Развитие и сохранение культуры и искусства города Тынды"
14 октября 2022 г., 11 января, 20 февраля, 21 марта, 15 мая, 22 июня, 13 октября, 1 декабря 2023 г., 23 января, 9 февраля, 26 апреля, 1 июля, 13 сентября, 29 ноября 2024 г.
Раздел 1 изменен с 13 декабря 2024 г. - Постановление Администрации города Тынды Амурской области от 29 ноября 2024 г. N 2193
1. Паспорт муниципальной программы
Наименование муниципальной программы |
Развитие и сохранение культуры и искусства города Тынды. |
|||||
Координатор муниципальной программы |
Управление культуры, искусства, кинофикации и архивного дела Администрации города Тынды. |
|||||
Координаторы подпрограмм |
Управление культуры, искусства, кинофикации и архивного дела Администрации города Тынды, Администрация города Тынды. |
|||||
Участники муниципальной программы |
МОБУ ДО ДМШ г. Тынды, МБУ ДО ДХШ, МАУК ГДК "Русь", МБУК Музей истории БАМа, МБУК "Тындинская центральная городская библиотека", МБУИ ДТ, МБУ "Архив г. Тынды", МБУ ЦБ УКИ г. Тынды, Управление культуры, искусства, кинофикации и архивного дела Администрации города Тынды, Администрация города Тынды. |
|||||
Цель муниципальной программы |
Создание условий для дальнейшего развития культуры и искусства в г. Тынде, сохранение национально-культурных традиций. |
|||||
Задачи муниципальной программы |
- организация предоставления дополнительного образования детям в сфере культуры и искусства; - поддержка и развитие народного творчества и культурно-досуговой деятельности; - обеспечение сохранности и популяризация историко-культурного наследия; - обеспечение организации библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей библиотеки; - обеспечение развития профессионального искусства и показ кинофильмов; - обеспечение сохранности архивных фондов, оказание информационных услуг на основе архивных документов; - исполнение муниципальных функций Управление культуры, искусства, кинофикации и архивного дела Администрации города Тынды, повышение эффективности функционирования сферы культуры, искусства, дополнительного образования и архивного дела; - развитие инфраструктуры культуры. |
|||||
Перечень основных мероприятий или перечень подпрограмм |
1. Подпрограмма "Дополнительное образование в сфере культуры и искусства" 2. Подпрограмма "Народное творчество и досуговая деятельность" 3. Подпрограмма "Историко-культурное наследие" 4. Подпрограмма "Библиотечное обслуживание" 5. Подпрограмма "Профессиональное искусство, прокат кинофильмов" 6. Подпрограмма "Архивное дело" 7. Подпрограмма "Мероприятия в сфере культуры и искусства" 8. Подпрограмма "Доступная среда в учреждениях культуры города Тынды" |
|||||
Этапы и сроки реализации муниципальной программы |
2023 - 2030 годы |
|||||
Объемы и источники финансирования программы |
Планируемый объем ассигнований по видам бюджета на реализацию муниципальной программы (руб.) |
|||||
Годы |
Всего |
Городской бюджет |
Областной бюджет |
Федеральный бюджет |
Внебюджетные средства |
|
2023 |
313 170 670,62 |
96 802 011,65 |
171 958 377,70 |
0,00 |
44 410 281,27 |
|
2024 |
260 610 540,37 |
210 066 204,24 |
21 305 507,34 |
0,00 |
29 238 828,79 |
|
2025 |
154 977 022,96 |
137 088 597,72 |
0,00 |
0,00 |
17 888 425,24 |
|
2026 |
154 512 511,64 |
136 624 086,40 |
0,00 |
0,00 |
17 888 425,24 |
|
2027 |
102 016 501,69 |
84 128 076,45 |
0,00 |
0,00 |
17 888 425,24 |
|
2028 |
102 016 501,69 |
84 128 076,45 |
0,00 |
0,00 |
17 888 425,24 |
|
2029 |
102 016 501,69 |
84 128 076,45 |
0,00 |
0,00 |
17 888 425,24 |
|
2030 |
102 016 501,69 |
84 128 076,45 |
0,00 |
0,00 |
17 888 425,24 |
|
Итого |
1 291 336 752,35 |
917 093 205,81 |
193 263 885,04 |
0,00 |
180 979 661,50 |
|
Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы |
1. Повышение уровня интеллектуального и культурного развития горожан и удовлетворение их потребности в свободной культурно-творческой самореализации, повышение качества и доступности услуг в сфере культуры и искусства для всех жителей города Тынды; 2. Увеличение удельного веса населения города Тынды, посещающего театрально-зрелищные, концертные мероприятия, в общей численности населения с 67,8% в 2023 году до 74,8% в 2030 году. 3. Увеличение числа участников культурно-досуговых мероприятий с 5230 человек в 2023 году до 5 572 человек в 2030 году. 4. Увеличение объема архивных фондов с 17056 единиц хранения в 2023 году до 26435 единиц хранения в 2030 году. 5. Увеличение доли населения, охваченного музейным обслуживанием, с 63,0% в 2023 году до 70% в 2030 году. 6. Увеличение доли населения города Тынды, охваченного библиотечным обслуживанием, с 4,1% в 2023 году до 4,3% в 2030 году. 7. Повышение уровня удовлетворенности населения города Тынды качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры с 98,0% в 2023 году до 98,5% в 2030 году. В результате реализации муниципальной программы к 2030 году будут достигнуты следующие качественные результаты: - сохранение культурного наследия и развитие творческого потенциала; - рост объема и расширение спектра услуг в сфере культуры, оказываемых населению; - увеличение уровня социального обеспечения работников культуры; - повышение качества жизни населения города, обеспечение доступности услуг в сфере культуры. |
2. Характеристика сферы реализации муниципальной программы
Одним из важнейших направлений реализации миссии является развитие культуры Амурской области, которая обеспечивает комфортную социально-культурную среду для жителей, создает условия для развития человеческого потенциала, способствует формированию позитивного имиджа.
Основными тенденциями в сфере реализации программы будут являться следующие:
1. Наличие развитой сети театрально-зрелищных и досуговых учреждений, предоставляющих широкие возможности для проведения досуга и самореализации творческой личности.
К настоящему моменту в городе Тынде создана сеть учреждений культуры. На территории города функционируют театрально-зрелищные и досуговые учреждения: МБУИ Драматический театр, МАУК ГДК "Русь", на базе которых работают около 25 различных клубных формирований, объединяющих свыше 595 человек, а также отдел кино. Ежегодно в массовых мероприятиях досуговых учреждений принимают участие более 37826 тысяч человек.
2. Историческое наследие города сосредоточено в МБУК Музей истории БАМа, фонды которого насчитывают 44180 тыс. единиц хранения, из них 25823 тыс. - предметы основного фонда. По данному показателю Музей истории БАМа по-прежнему занимает второе место в области (после областного музея). B постоянных экспозициях представлено 80% основного фонда, в выставочной деятельности ежегодно используется 34% основного фонда.
3. МБУК "Тындинская центральная городская библиотека" и МБУ "Архив г. Тынды" обеспечивают доступ жителей города к печатным и периодическим изданиям, архивным материалам, а также к информационным ресурсам, доступным через информационно-телекоммуникационную сеть Интернет. Совокупный архивный фонд составляет более 17932 единиц хранения. Ежегодно Архив выполняет более 2405 запросов.
Совокупный фонд МБУК "Тындинская центральная городская библиотека" составляет 117 159 единиц хранения, ежегодная посещаемость - более 68231 человек, книговыдача - 221,789 тыс. экземпляров.
МОБУ ДО Детская музыкальная школа города Тынды и МБУ ДО Детская художественная школы имеют лицензии на образовательную деятельность по программам: "Фортепиано", "Народные инструменты", "Инструменты эстрадного оркестра", "Духовые и ударные инструменты", "Живопись". В двух школах занимаются 524 детей. Работают 29 педагога. Школы принимают активное участие в конкурсах и фестивалях различных уровней, в т.ч. и международных. 14 одарённых детей получали в 2021 году меры социальной поддержки.
Лауреатом стипендии Губернатора Амурской области стал ученик музыкальной школы Лев Колодий, преподаватель Климчук Н.П. Юные музыканты за 2021 год 215 раз принимали участие в конкурсах и фестивалях. 175 раз ими получено звание лауреата, 35 раз - звание дипломанта; гран-при - 1 раз. В 2021 году музыкальная школа выпустила - 31 учащегося. Продолжили профессиональное образование 3 выпускника: 2 - колледж искусства и культуры г. Благовещенск ("Фортепиано"), 1 - педагогический колледж, музыкальное отделение г. Благовещенск. Набор в 1 класс сделан в полном объеме. В 2021 году возобновилось тесное сотрудничество в очном формате с Тындинским комплексным центром социального обслуживания населения (беседы - концерты). В связи с пандемией многие мероприятия проводились онлайн. Материалы систематически размещались на официальном сайте ДМШ, социальных сетях. Юные художники принимали участие в 98 конкурсах и выставках самых разных уровней. Лауреатов и дипломантов -228.
Потенциал развития сферы реализации городской программы связан со следующими основными тенденциями в сфере культуры, искусства, дополнительного образования детей и архивного дела:
- наличие сети учреждений культуры, многообразие видов культурных благ и соответственно, возможностей для реализации жителями города своего творческого потенциала и удовлетворения потребностей в услугах культуры и интеллектуальном развитии;
- проведенная в последние годы реформа муниципальных учреждений изменила систему отношений между органами местного самоуправления с подведомственными учреждениями, нацелив на повышение эффективности работы муниципальных учреждений, расширения перечня предоставляемых ими платных услуг, разработку и реализацию ими собственных стратегий развития с целью повышения качества предоставляемых услуг и обеспечения финансовой устойчивости;
- работа по информатизации отрасли, которая включает, в том числе перевод в электронную форму архивных документов, музейных фондов и библиотечных фондов и каталогов, что позволит сделать их более доступными для населения, обеспечить их сохранность для будущих поколений. Также, в рамках этого направления создаются Интернет-сайты учреждений культуры, которые должны стать эффективным средством информирования населения и продвижения услуг, предоставляемых учреждениями культуры, искусства и дополнительного образования города Тынды;
- разработка административных регламентов муниципальных функций и услуг в значительной степени упростила административные процедуры, обеспечила для населения прозрачность принятия решения по важным для жителей вопросам в сфере культуры и архивного дела.
Вместе с тем ситуация в сфере культуры характеризуется следующими негативными тенденциями, создающими препятствия для ее дальнейшего развития.
Сокращение посещаемости жителями города Тынды учреждений культуры.
Эта тенденция может быть вызвана несколькими факторами, среди которых можно выделить, в частности, следующие:
- повышение конкуренции со стороны телевидения, развлекательных учреждений, которая проявляется в том, что жители города предпочитают проводить свой досуг вне учреждений культуры;
- недостаток в составе предложения учреждений культуры современных видов услуг (например, интерактивных выставок, доступа к электронным библиотекам и т.п.);
- недостаточно развитая система информирования учреждениями культуры населения о предлагаемых ими услугах, отсутствие продуманных информационных кампаний и кампаний по привлечению потребителей.
Снижение кадрового потенциала сферы культуры, и, как следствие, риски снижения качества культурного продукта, вызванные снижением престижности и привлекательности профессий в сфере культуры.
Отсутствие решения вышеперечисленных проблем в среднесрочной перспективе может привести к потере сферой культуры своего стратегического значения для социально-экономического развития города Тынды.
Снижение привлекательности города Тынды Амурской области как места проживания может произойти в результате снижения культурного и творческого потенциала населения, развития негативных социальных явлений в результате незанятости населения в свободное время. Результатом станет усиление негативной демографической динамики: отток населения в центральные регионы Российской Федерации.
Многообразие направлений в сфере культуры делает невозможным решение стоящих перед ней проблем изолированно, без широкого взаимодействия общественных объединений и других субъектов культурной деятельности, обусловливает необходимость применения программно-целевых методов решения стоящих перед отраслью задач в рамках Программы.
3. Цели и задачи муниципальной программы
Цели и задачи муниципальной программы соответствуют приоритетам государственной политики и Стратегии социально-экономического развития муниципального образования города Тынды на период до 2030 года, иных стратегических документов федерального или регионального уровня, федеральных и региональных проектов, исходя из положений нормативных правовых актов Российской Федерации и Амурской области.
Целью муниципальной программы является создание условий для дальнейшего развития культуры и искусства в г. Тынде, сохранение национально-культурных традиций.
Достижение указанной цели предполагает осуществление следующих основных задач:
- формирование гармонично развитой личности;
- укрепление единства российского общества посредством приоритетного культурного и гуманитарного развития;
- укрепление гражданской идентичности;
- создание условий для воспитания граждан;
- сохранение исторического и культурного наследия и его использование для воспитания и образования;
- передача от поколения к поколению традиционных для российского общества ценностей, норм, традиций и обычаев;
- создание условий для реализации каждым человеком его творческого потенциала;
- обеспечение гражданам доступа к знаниям, информации и культурным ценностям;
- поддержка, развитие и обновление содержания работы учреждений культуры и дополнительного образования детей;
- повышение уровня проведения культурно-массовых мероприятий для населения города Тынды;
- развитие кадрового потенциала и социальной поддержки работников культуры;
- расширение объема информационных услуг, предоставляемых населению;
- развитие материальной базы учреждений культуры, искусства и дополнительного образования детей, техническое переоснащение отрасли.
Проблемы и задачи муниципальной программы по их устранению с указанием сроков и этапов их реализации и планируемых конечных результатов приведены в приложении N 1 к муниципальной программе.
4. Описание системы программных мероприятий
С целью обеспечения комплексного решения задач муниципальной программы и реализации запланированных мероприятий в структуре муниципальной программы выделены восемь подпрограмм:
1. Подпрограмма "Дополнительное образование в сфере культуры и искусства"
В рамках основных мероприятий подпрограммы предстоит обеспечить:
- организацию предоставления дополнительного образования детям в сфере культуры и искусства.
Подпрограмма направлена на поддержку, развитие дополнительных общеобразовательных общеразвивающих, предпрофессиональных программ.
2. Подпрограмма "Народное творчество и досуговая деятельность".
Подпрограмма направлена на поддержку и развитие народного творчества и культурно-досуговой деятельности.
Реализация основных мероприятий подпрограммы обеспечит увеличение числа участников культурно-досуговых мероприятий на 1,0% к уровню предыдущего года.
В рамках подпрограммы осуществляется выполнение работ по организации деятельности клубных формирований, увеличение числа культурно-массовых мероприятий.
3. Подпрограмма "Историко-культурное наследие"
Подпрограмма направлена на решение задачи обеспечения сохранности, популяризации и государственной охраны историко-культурного наследия. Задачами подпрограммы являются обеспечение сохранности объектов культурного наследия и музейных фондов, популяризация историко-культурного наследия, повышение качества предоставления музейной услуги в соответствии с требованиями современного информационного общества;
Реализация основных мероприятий подпрограммы позволит обеспечить увеличение доли населения города Тынды, охваченного музейным обслуживанием с 63,0% в 2021 году до 70,0% в 2030 году.
4. Подпрограмма "Библиотечное обслуживание"
Подпрограмма направлена на решение задачи обеспечения организации библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей библиотеки.
Реализация основных мероприятий подпрограммы обеспечит доступность библиотечных и информационных ресурсов для населения города Тынды, повышение качества муниципальных услуг в сфере библиотечного обслуживания путем модернизации материально-технической базы, позволит увеличение доли населения города Тынды, охваченного библиотечным обслуживанием, с 4,1% в 2021 году до 4,3% в 2030 году.
5. Подпрограмма "Профессиональное искусство, прокат кинофильмов".
Подпрограмма направлена на решение задачи обеспечения развития профессионального искусства города Тында.
Задачами подпрограммы являются обеспечение доступности произведений профессионального театрально-зрелищного искусства для населения города Тында, повышение качества муниципальных услуг, путем модернизации материально-технической базы театрально-зрелищных учреждений. Так же на улучшение условий для развития профессиональной театральной и концертной деятельности, увеличение доступности для горожан лучших образцов исполнительского искусства;
В рамках подпрограммы осуществляется выполнение работ по постановке и показу спектаклей и концертных программ, показу кинофильмов, а также модернизация материально-технической базы учреждения (оснащение оборудованием, проведение капитальных ремонтов).
Реализация основных мероприятий подпрограммы направлена на обеспечение увеличение числа зрителей, посетивших театрально-зрелищные, концертные мероприятия, в общей численности населения города с 67,8% в 2021 году до 74,8% в 2030 году.
6. Подпрограмма "Архивное дело".
Подпрограмма направлена на решение задачи обеспечения сохранности архивных фондов, оказание информационных услуг на основе архивных документов. Задачами подпрограммы являются создание условий для обеспечения сохранности архивных фондов, обеспечение доступности архивных фондов для населения, популяризация архивных документов.
В рамках подпрограммы осуществляются работы по учету, комплектованию и хранению архивных фондов, выполнение запросов от населения.
Реализация комплекса мероприятий подпрограммы обеспечит увеличение объема архивных фондов с 17056 единиц хранения в 2021 году до 26435 единиц хранения в 2030 году.
7. Подпрограмма "Мероприятия в сфере культуры и искусства"
Подпрограмма направлена на решение задачи организации и проведения мероприятий в области культуры и искусства. Задачами подпрограммы являются:
- поддержка профессионального искусства;
- стимулирование народного творчества;
- поддержка деятелей профессионального искусства, самодеятельного творчества, одаренных детей и творческой молодежи;
- развитие научной и культурно-просветительской деятельности библиотек и музеев;
- организация и проведение мероприятий областного значения, представление сферы культуры города Тынды на межрегиональных, всероссийских и международных мероприятиях.
Основными конечными результатами подпрограммы являются:
1. Увеличение отношения среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников муниципальных учреждений культуры и искусства к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников, занятых в экономике региона, с 109,86% в 2021 году до 110% в 2018 - 2030 годах.
2. Увеличение отношения среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников дополнительного образования муниципальных учреждений культуры и искусства к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников, занятых в экономике региона, с 121,14% в 2021 году до 121,14% в 2030 годах. Сроки реализации подпрограмм совпадают со сроками реализации программы в целом, этапность работ по подпрограммам не выделяется.
Система основных мероприятий и плановых показателей реализации муниципальных программ приведена в приложении N 2 к муниципальной программе.
8. Подпрограмма "Доступная среда в учреждениях культуры города Тында".
Подпрограмма направлена Создание условий для беспрепятственного передвижения инвалидов и других маломобильных групп населения к зданиям и внутри зданий.
Основным конечным результатам подпрограммы является обеспечение вовлечения людей с ограниченными возможностями в атмосферу культурных событий города.
Система мероприятий и плановых показателей реализации муниципальной программы приводится в соответствии с приложением N 2 муниципальной программы.
5. Ресурсное обеспечение муниципальной программы
Определение объемов финансирования обусловлено оценкой вклада в решение задач программы, объемом средств городского бюджета, а также возможностью привлечения для реализации мероприятий средств федерального и областного бюджета, внебюджетных средств.
Основным источником финансирования программы являются средства городского бюджета. Объем финансового обеспечения на реализацию программы подлежит ежегодному уточнению в рамках подготовки проекта решения "О городском бюджете" на очередной финансовый год и плановый период.
Информация о ресурсном обеспечении программы из различных источников финансирования представлена в приложении N 3 к настоящей Программе.
6. Планируемые показатели эффективности муниципальной программы
Реализация Муниципальной программы позволит сформировать полноценную инфраструктуру, соответствующую реалиям нового времени, внедрить современные информационные и творческие технологии в культурную деятельность, создать систему широкой информированности населения о культурной жизни города Тынды и установить устойчивую обратную связь.
Это приведет к созданию единого культурного и информационного пространства, повышению многообразия и богатства творческих процессов в пространстве культуры города, охранению и популяризации культурно-исторического наследия, модернизации культурного обслуживания жителей при сохранении историко-культурной среды территорий - мест формирования традиционной культуры. В результате повысится доступность культурных услуг для всех категорий и групп населения, в том числе путем развития нестационарных форм культурного обслуживания населения, внедрения дистанционных культурных услуг.
Эффективность реализации муниципальной программы в целом оценивается исходя из достижения установленных значений каждого из основных показателей как по годам по отношению к предыдущему году, так и нарастающим итогом к базовому году.
Подпрограмма
"Дополнительное образование в сфере культуры и искусства"
11 января, 20 февраля, 21 марта, 15 мая, 22 июня, 13 октября, 1 декабря 2023 г., 23 января, 9 февраля, 26 апреля, 1 июля, 13 сентября, 29 ноября 2024 г.
Раздел 1 изменен с 13 декабря 2024 г. - Постановление Администрации города Тынды Амурской области от 29 ноября 2024 г. N 2193
1. Паспорт подпрограммы
Наименование подпрограммы |
"Дополнительное образование в сфере культуры и искусства" |
|||||
Координатор подпрограммы |
Управление культуры, искусства, кинофикации и архивного дела Администрации города Тынды |
|||||
Участники муниципальной подпрограммы |
МОБУ ДО ДМШ города Тынды, МБУ ДО ДХШ |
|||||
Цель подпрограммы |
Организация предоставления дополнительного образования детям в сфере культуры и искусства |
|||||
Задачи подпрограммы |
- расширение возможностей для развития творческих способностей детей, подростков и молодежи, поддержка одаренных детей и подготовка их к профессиональной деятельности в сфере искусства, включая следующие меры: - развитие разнообразных форм концертно-фестивальной деятельности учащихся, в том числе увеличение количества мероприятий для лиц с ограниченными физическими возможностями; - направленность кадровой политики на привлечение молодых специалистов в целях обеспечения творческой преемственности поколений, а также повышение образовательного ценза педагогических работников; - обновление материальной базы учреждений дополнительного образования детей. - содействие формированию гармонично развитой личности, способной к активному участию в реализации государственной культурной политики; - развитие системы профессионального образования, обеспечивающей высокий профессиональный уровень и конкурентоспособность музыкальных исполнителей на международном уровне; - совершенствование системы подготовки и повышения квалификации специалистов в сфере художественного образования; - поддержка ценностно-ориентированного воспитания, образования, культурной деятельности. |
|||||
Перечень основных мероприятий подпрограммы |
1. Основное мероприятие "Повышение эффективности деятельности муниципальных учреждений культуры" 2. Основное мероприятие "Гарантии и компенсации лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях" 3. Основное мероприятие "Региональный проект "Культурная среда"" |
|||||
Этапы и сроки реализации подпрограммы |
2023 - 2030 годы |
|||||
Объемы и источники финансирования подпрограммы |
Годы |
Всего |
Городской бюджет |
Областной бюджет |
Федеральный бюджет |
Внебюджетные средства |
2023 |
55 299 336,07 |
15 135 949,43 |
36 180 702,69 |
0,00 |
3 982 683,95 |
|
2024 |
57 614 886,61 |
53 701 703,30 |
0,00 |
0,00 |
3 913 183,31 |
|
2025 |
46 866 760,16 |
44 590 483,88 |
0,00 |
0,00 |
2 276 276,28 |
|
2026 |
46 203 244,60 |
43 926 968,32 |
0,00 |
0,00 |
2 276 276,28 |
|
2027 |
20 528 196,66 |
18 251 920,38 |
0,00 |
0,00 |
2 276 276,28 |
|
2028 |
20 528 196,66 |
18 251 920,38 |
0,00 |
0,00 |
2 276 276,28 |
|
2029 |
20 528 196,66 |
18 251 920,38 |
0,00 |
0,00 |
2 276 276,28 |
|
2030 |
20 528 196,66 |
18 251 920,38 |
0,00 |
0,00 |
2 276 276,28 |
|
Итого |
288 097 014,08 |
230 362 786,45 |
36 180 702,69 |
0,00 |
21 553 524,94 |
|
Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы |
Повышение социального статуса и значимости учреждений дополнительного образования; Обеспечение целостности, последовательности и преемственности в художественно-эстетическом воспитании детей и подростков; Приобщение учащихся учреждений дополнительного образования к ценностям мировой и отечественной культуры, к процессу изучения и сохранения традиционной народной культуры; Обеспечение социальной доступности дополнительного образования в сфере культуры. Средняя заработная плата педагогических работников дошкольных образовательных организаций из всех источников составит не менее 100 процентов от средней заработной платы в сфере дополнительного образования в Амурской области. |
2. Характеристика сферы реализации подпрограммы
На территории города Тынды действуют МОБУ ДО Детская музыкальная и МБУДО Детская художественная школы, в которых занимаются 524 учащихся. Учреждения созданы для оказания услуг в целях обеспечения реализации полномочий органов местного самоуправления г. Тынды в сфере предоставления дополнительного образования детям, удовлетворения потребностей личности в интеллектуальном, культурном, нравственном развитии и образовании, подготовки обучающихся к продолжению профессионального образования по специальностям искусства и культуры.
МОБУ ДО ДМШ имеет лицензию на образовательную деятельность по направленностям:
1. Реализация дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ (ДПОП) в области музыкального искусства:
а) Фортепиано;
б) Народные инструменты;
в) Духовые и ударные инструменты;
г) Инструменты эстрадного оркестра.
2. Реализация дополнительных общеразвивающих общеобразовательных программ:
а) Основы игры на музыкальном инструменте;
б) Клавишный синтезатор;
в) Основы эстрадного пения.
МБУ ДО ДХШ имеет лицензию на образовательную деятельность по программам: "Художественно-эстетическая направленность", "Живопись".
Предметом деятельности Учреждений является:
- обучение детей и подростков музыкальному и изобразительному искусству по основным и дополнительным предметам;
- подготовка выпускников для поступления в профессиональные учебные заведения по профилю;
- проведение внеклассных занятий, выставок, концертов;
- оказание методической, практической помощи, консультирование;
- участие в проведении научно-методических семинаров, совещаний, конференций, олимпиад по проблемам образования и культуры;
- участие в международной культурной деятельности;
- повышение квалификации преподавателей, учеба, обмен педагогическим опытом, проведение совместных мероприятий (выставок, фестивалей, конкурсов и т.д.);
подготовка методических пособий, видеоматериалов, связанных с деятельностью Учреждения.
На сегодняшний день в Детской музыкальной школе существует четыре отделения: фортепианное, народных инструментов, инструменты эстрадно-джазового оркестра, духовые и ударные инструменты. Обучение ведётся по 11 специальностям, среди них: фортепиано, баян, аккордеон, домра, балалайка, гитара, синтезатор, саксофон, эстрадный вокал, электрогитара, ударные инструменты.
Деятельность творческих коллективов осуществляется в рамках как учебного, так и внеурочного времени. Проведено 44 мероприятий, их посетило 1128 слушателей.
Юные музыканты за 2021 год 215 раз принимали участие в конкурсах и фестивалях. 175 раз ими получено звание лауреата, 35 раз - звание дипломанта; гран-при - 1 раз. В 2021 году музыкальная школа выпустила - 31 учащегося. Продолжили профессиональное образование 3 выпускника: 2 - колледж искусства и культуры г. Благовещенск ("Фортепиано"), 1 - педагогический колледж, музыкальное отделение г. Благовещенск. Набор в 1 класс сделан в полном объеме. В 2021 году возобновилось тесное сотрудничество в очном формате с Тындинским комплексным центром социального обслуживания населения (беседы - концерты). В связи с пандемией многие мероприятия проводились онлайн. Материалы систематически размещались на официальном сайте ДМШ, социальных сетях.
В Детской художественной школе детей и подростков обучают изобразительному искусству по основным предметам: рисунок, живопись, композиция, история изобразительного искусства, декоративно-прикладное искусство.
Продуктивность и результативность деятельности педагогического коллектива отражаются в успешном развитии учащихся. Юные художники в 2021 году принимали участие в 98 конкурсах и выставках самых разных уровней. Лауреатов и дипломантов - 228.
Многопрофильность преподаваемых дисциплин, работа школ по учебным планам и программам дала возможность естественного перехода на учебные программы по федеральным государственным требованиям. Широкое использование в учебных программах элементов развивающего обучения, подкреплённых выполнением учебных планов, даёт хорошие результаты в качественном освоении образовательных программ всех уровней.
Ведется интенсивная работа преподавателей школ по освоению интернет-пространства, широкое использование современных образовательных технологий, нотной, методической, музыкально-публицистической литературы в учебной и воспитательной деятельности.
Хорошо поставлена воспитательная внеклассная работа через классное руководство, педагогику сотрудничества и подготовку общих мероприятий, тесные контакты с общеобразовательными школами и детскими садами, сотрудничество с творческими коллективами города и района.
Тем не менее, имеются следующие проблемы:
1. Необходимость повышения квалификации преподавателей в областном центре. Прежде всего, для преподавателей по классу гитары музыкальной школы и для преподавателей художественной школы в целом.
2. Недостаток финансовой возможности для участия в очных конкурсах-фестивалях.
3. Цели, задачи подпрограммы
Цели подпрограммы:
- повышение социального статуса и значимости учреждений дополнительного образования;
- обеспечение целостности, последовательности и преемственности в художественно-эстетическом воспитании детей и подростков;
- приобщение учащихся учреждений дополнительного образования к ценностям мировой и отечественной культуры, к процессу изучения и сохранения традиционной народной культуры;
- обеспечение социальной доступности дополнительного образования в сфере культуры.
Задачи подпрограммы:
- расширение возможностей для развития творческих способностей детей, подростков и молодежи, поддержка одаренных детей и подготовка их к профессиональной деятельности в сфере искусства, включая следующие меры:
- развитие разнообразных форм концертно-фестивальной деятельности учащихся, в том числе увеличение количества мероприятий для лиц с ограниченными физическими возможностями;
- направленность кадровой политики на привлечение молодых специалистов в целях обеспечения творческой преемственности поколений, а также повышение образовательного ценза педагогических работников;
- обновление материальной базы учреждений дополнительного образования детей;
- содействие формированию гармонично развитой личности, способной к активному участию в реализации государственной культурной политики;
- развитие системы профессионального образования, обеспечивающей высокий профессиональный уровень и конкурентоспособность музыкальных исполнителей на международном уровне;
- совершенствование системы подготовки и повышения квалификации специалистов в сфере художественного образования;
- поддержка ценностно-ориентированного воспитания, образования, культурной деятельности.
Выполнение мероприятий подраздела позволит:
- сохранить академические традиции художественного и музыкального образования детей и юношества;
- выявить представителей нового поколения одаренной молодежи в целях дальнейшей поддержки их творческого становления.
4. Описание системы подпрограммных мероприятий
В рамках данной подпрограммы будут реализованы следующие основные мероприятия:
1. Повышение эффективности деятельности муниципальных учреждений культуры.
Реализация данного мероприятия обеспечивает достижение задач подпрограммы по обеспечению доступа населения к услугам по организации предоставления дополнительного образования детям в сфере культуры и искусства, а также задачи по повышению качества услуг.
Также в рамках данного основного мероприятия предусмотрены мероприятия по улучшению материально-технической базы учреждения в части приобретения нового технологического оборудования, проведения текущих и капитальных ремонтов, финансируемых в форме субсидий на иные цели.
2. Гарантии и компенсации лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях.
Данное основное мероприятие направлено на повышение социальной защищенности работников муниципальных учреждений города Тынды, на основании Постановления Администрации г. Тынды от 07.07.2015 г. N 2961.
Финансирование мероприятий осуществляется из местного бюджета в виде субсидий на выполнение государственных заданий и субсидий на иные цели.
3. Региональный проект "Культурная среда"
Реализация проекта включает в себя государственную поддержку отрасли культуры-оснащение музыкальными инструментами детских школ искусств.
Финансирование мероприятия осуществляется из средств областного бюджета с софинансированием из средств местного бюджета.
5. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Определение объемов финансирования обусловлено оценкой вклада в решение задач подпрограммы, объемом средств городского бюджета, а также возможностью привлечения для реализации мероприятий средств федерального и областного бюджета, внебюджетных средств.
Основным источником финансирования подпрограммы являются средства городского бюджета.
Объем финансового обеспечения на реализацию подпрограммы подлежит ежегодному уточнению в рамках подготовки проекта решения "О городском бюджете" на очередной финансовый год и плановый период.
Информация о ресурсном обеспечении подпрограммы из различных источников финансирования представлена в приложении N 3 к настоящей Программе.
6. Планируемые показатели эффективности реализации подпрограммы
Ожидаемые показатели эффективности подпрограммы:
- повышение социального статуса и значимости учреждений дополнительного образования;
- обеспечение целостности, последовательности и преемственности в художественно-эстетическом воспитании детей и подростков;
- приобщение учащихся учреждений дополнительного образования к ценностям мировой и отечественной культуры, к процессу изучения и сохранения традиционной народной культуры;
- обеспечение социальной доступности дополнительного образования в сфере культуры.
Выполнение мероприятий подраздела позволит:
- сохранить академические традиции художественного и музыкального образования детей и юношества;
- выявить представителей нового поколения одаренной молодежи в целях дальнейшей поддержки их творческого становления.
Средняя заработная плата педагогических работников дошкольных образовательных организаций из всех источников составит не менее 100 процентов от средней заработной платы в сфере дополнительного образования в Амурской области.
Подпрограмма
"Народное творчество и досуговая деятельность"
11 января, 21 марта, 15 мая, 22 июня, 13 октября, 1 декабря 2023 г., 23 января, 26 апреля, 1 июля, 13 сентября, 29 ноября 2024 г.
Раздел 1 изменен с 13 декабря 2024 г. - Постановление Администрации города Тынды Амурской области от 29 ноября 2024 г. N 2193
1. Паспорт подпрограммы
Наименование подпрограммы |
"Народное творчество и досуговая деятельность" |
|||||
Координатор подпрограммы |
Управление культуры, искусства, кинофикации и архивного дела Администрации города Тынды |
|||||
Участники муниципальной подпрограммы |
МАУК ГДК "Русь" |
|||||
Цель подпрограммы |
Поддержка и развитие народного творчества и культурно-досуговой деятельности |
|||||
Задачи подпрограммы |
- обеспечение доступности для населения города Тынды услуг по организации досуга; - повышение качества услуг культурно-досуговых учреждений путем модернизации материально-технической базы; - стимулирование и поощрение творческого осмысления и продвижения в культурной деятельности традиционных нравственных ценностей, традиций и обычаев; - содействие развитию культурного потенциала через подготовку и проведение мероприятий, посвященных празднованию на муниципальном уровне памятных и юбилейных дат выдающихся деятелей культуры; - создание стимулов для семейного творчества как на любительском, так и на профессиональном уровнях; - поддержка ценностно-ориентированного воспитания; - развитие военно-патриотического воспитания граждан, повышение престижа службы в Вооруженных Силах Российской Федерации и правоохранительных органах; - создание условий для вовлечения молодежи в волонтерские движения, приобщения к отечественной истории, культуре, увековечению памяти погибших в годы Великой Отечественной войны, изучению фольклора и народного творчества; - осуществление просветительской, патриотической и военно-патриотической работы среди молодежи, в том числе на базе музея, клубных учреждений в городе Тынде. |
|||||
Перечень основных мероприятий подпрограммы |
1. Основное мероприятие "Повышение эффективности деятельности муниципальных учреждений культуры". 2. Основное мероприятие "Гарантии и компенсации лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях". |
|||||
Этапы и сроки реализации подпрограммы |
2023 - 2030 годы |
|||||
Объемы и источники финансирования подпрограммы |
Годы |
Всего |
Городской бюджет |
Областной бюджет |
Федеральный бюджет |
Внебюджетные средства |
2023 |
106 856 673,68 |
7 898 420,02 |
82 255 800,33 |
0,00 |
16 702 453,33 |
|
2024 |
44 844 461,74 |
36 588 397,21 |
0,00 |
0,00 |
8 256 064,53 |
|
2025 |
28 538 907,52 |
24 323 455,52 |
0,00 |
0,00 |
4 215 452,00 |
|
2026 |
29 172 218,18 |
24 956 766,18 |
0,00 |
0,00 |
4 215 452,00 |
|
2027 |
24 246 731,56 |
20 031 279,56 |
0,00 |
0,00 |
4 215 452,00 |
|
2028 |
24 246 731,56 |
20 031 279,56 |
0,00 |
0,00 |
4 215 452,00 |
|
2029 |
24 246 731,56 |
20 031 279,56 |
0,00 |
0,00 |
4 215 452,00 |
|
2030 |
24 246 731,56 |
20 031 279,56 |
0,00 |
0,00 |
4 215 452,00 |
|
Итого |
306 399 187,36 |
173 892 157,17 |
82 255 800,33 |
0,00 |
50 251 229,86 |
|
Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы |
Увеличение числа участников культурно-досуговых мероприятий ежегодно на 1,0% по сравнению с предыдущим годом. |
2. Характеристика сферы реализации подпрограммы
В настоящий момент в городе Тынде функционирует культурно-досуговое учреждение Муниципальное автономное учреждение культуры ГДК "Русь".
Основной творческой базой МАУК ГДК "Русь", определяющей ее организационно-творческую стабильность, социально-культурную активность и общественную значимость, являются коллективы самодеятельного, художественного творчества, любительские объединения, в которых происходит массовый процесс культурно-творческой самореализации личности. Во Дворце культуры "Русь" действует 25 клубов и объединений по интересам, в которых занимается 595 человек (для детей - 143, участников - 5679, для молодёжи - 45, участников - 2065, для взрослых - 33, участников - 1860), из них 7 коллектива имеют звание "Народный". Это - любительские объединения, клубы по интересам различных направлений, самодеятельные коллективы художественного творчества.
МАУК ГДК "Русь" оказывает услуги в сфере отдыха и развлечений для жителей города Тынды и Тындинского района, разных слоев населения и возрастов, тем самым обеспечивая жителям города и района права выбора и свободу в области культуры.
В область поставленных перед учреждением задач входит обеспечение жителей местами и зонами отдыха, развлечением, организацией и проведением культурно-массовых и зрелищных мероприятий.
В целях повышения эффективности бюджетных расходов областного и местных бюджетов в городе Тында проведена реформа бюджетных учреждений, в рамках которой изменены механизмы финансирования культурно-досуговых учреждений, предусмотрено предоставление субсидий на выполнение государственных и муниципальных заданий. Это создает стимул для учреждений более активно заниматься предпринимательской деятельностью, расширяя перечень платных услуг (например, проведения платных культурно-зрелищных мероприятий), повышая качество работы учреждений и активно проводя информационные кампании среди населения по привлечению посетителей.
В связи с вышесказанным основными направлениями деятельности в городе Тынде обеспечения досуга населения должны стать повышение качества услуг, предоставляемых культурно-досуговыми учреждениями, в том числе путем модернизации существующей бюджетной сети, расширение деятельности учреждений по привлечению участников в существующие клубные формирования и увеличение числа участников культурно-массовых мероприятий.
В случае если мероприятия, предусмотренные настоящей подпрограммой, не будут реализованы, и сложившиеся на настоящий момент негативные тенденции в данной сфере продолжатся, это может привести к ухудшению социальной ситуации.
3. Цели, задачи подпрограммы
Целями подпрограммы являются:
- повышение качества и доступности услуг учреждений культуры населению в городе Тынде, расширение их спектра;
- развитие традиционных и новых культурных индустрий
- поддержка творческих коллективов
- стимулирование народного творчества и культурно-досуговой деятельности.
Задачами подпрограммы являются:
- обеспечение доступности для населения города Тынды услуг по организации досуга;
- повышение качества услуг культурно-досуговых учреждений путем модернизации материально-технической базы.
- стимулирование и поощрение творческого осмысления и продвижения в культурной деятельности традиционных нравственных ценностей, традиций и обычаев;
- содействие развитию культурного потенциала через подготовку и проведение мероприятий, посвященных празднованию на муниципальном уровне памятных дат и юбилейных дат выдающихся деятелей культуры;
- создание стимулов для семейного творчества как на любительском, так и на профессиональном уровнях;
- поддержка ценностно-ориентированного воспитания, культурной деятельности;
- развитие военно-патриотического воспитания граждан, повышение престижа службы в Вооруженных Силах Российской Федерации и правоохранительных органах;
- создание условий для вовлечения молодежи в волонтерские движения, приобщения к отечественной истории, культуре, увековечению памяти погибших в годы Великой Отечественной войны, изучению фольклора и народного творчества;
- осуществление просветительской, патриотической и военно-патриотической работы среди молодежи, в том числе на базе музея, клубных учреждений в городе Тынде.
Показателем конечных результатов подпрограммы является увеличение числа участников культурно-досуговых мероприятий составит ежегодно 1,0 % по сравнению с предыдущим годом.
4. Описание системы подпрограммных мероприятий
В рамках данной подпрограммы будут реализованы следующие основные мероприятия:
1. Повышение эффективности деятельности муниципальных учреждений культуры.
Основное мероприятие направлено на обеспечение выполнения работ по организации деятельности клубных формирований, работ по организации и проведению культурно-массовых мероприятий.
В рамках основного мероприятия предусмотрены мероприятия по улучшению материально-технической базы учреждения в части приобретения нового технологического оборудования, проведения текущих и капитальных ремонтов, финансируемых в форме субсидий на иные цели.
2. Гарантии и компенсации лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях. Данное основное мероприятие направлено на повышение социальной защищенности работников муниципальных учреждений города Тынды, на основании Постановления Администрации г. Тынды от 07.07.2015 г. N 2961.
Финансирование мероприятий осуществляется из местного бюджета в виде субсидий на выполнение муниципальных заданий и субсидий на иные цели.
5. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Определение объемов финансирования обусловлено оценкой вклада в решение задач подпрограммы, объемом средств городского бюджета, а также возможностью привлечения для реализации мероприятий средств федерального и областного бюджета, внебюджетных средств.
Основным источником финансирования подпрограммы являются средства городского бюджета. Объем финансового обеспечения на реализацию подпрограммы подлежит ежегодному уточнению в рамках подготовки проекта решения "О городском бюджете" на очередной финансовый год и плановый период.
Информация о ресурсном обеспечении подпрограммы из различных источников финансирования представлена в приложении 3 к настоящей Программе.
6. Планируемые показатели эффективности реализации подпрограммы
Показателями основного мероприятия "Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений" являются:
- число клубных формирований, единиц;
- число участников клубных формирований, человек;
- число культурно-досуговых мероприятий, всего, единиц;
Источником определения результатов реализации мероприятия являются статистические отчеты формы 6-НК "Сведения об учреждении культурно-досугового типа", внутренняя статистика учреждения и отчеты учреждения.
Сроки реализации подпрограммы 2023 - 2030 гг. Этапы реализации подпрограммы не выделяются.
Показателем конечных результатов подпрограммы является увеличение числа участников культурно-досуговых мероприятий по сравнению с предыдущим годом, в процентах. За период реализации подпрограммы увеличение числа участников культурно-досуговых мероприятий составит ежегодно 1,0%.
Подпрограмма
"Историко-культурное наследие"
11 января, 20 февраля, 21 марта, 15 мая, 22 июня, 13 октября, 1 декабря 2023 г., 23 января, 9 февраля, 26 апреля, 1 июля, 13 сентября, 29 ноября 2024 г.
Раздел 1 изменен с 13 декабря 2024 г. - Постановление Администрации города Тынды Амурской области от 29 ноября 2024 г. N 2193
1. Паспорт подпрограммы
Наименование подпрограммы |
"Историко-культурное наследие" |
|||||
Координатор подпрограммы |
Управление культуры, искусства, кинофикации и архивного дела Администрации города Тынды |
|||||
Участники муниципальной подпрограммы |
Муниципальное учреждение культуры Музей истории БАМа |
|||||
Цель подпрограммы |
Обеспечение сохранности и популяризация историко-культурного наследия |
|||||
Задачи подпрограммы |
- обеспечение сохранности памятников и музейных фондов; - популяризация историко-культурного наследия; - повышение социального статуса семьи как общественного института, обеспечивающего воспитание и передачу от поколения к поколению традиционных для российской цивилизации ценностей и норм; - содействие укреплению гражданской идентичности и единству многонационального народа Российской Федерации; - содействие развитию культурного потенциала через подготовку и проведение мероприятий, посвященных празднованию на муниципальном уровне памятных и юбилейных дат выдающихся деятелей культуры; - популяризация внутреннего познавательного и паломнического семейного туризма; - стимулирование, в том числе через систему скидок и льгот, семейного посещения музеев, театров и иных культурных учреждений; - осуществление просветительской, патриотической и военно-патриотической работы среди молодежи; - формирование единого российского информационного пространства знаний на основе оцифрованных музейных фондов, собранных в Национальную электронную библиотеку и национальные электронные архивы по различным отраслям знаний и сферам творческой деятельности; - сохранение культурного наследия и создание условий для развития культуры; - изучение и популяризация, в том числе через медиапроекты, истории отечественной культуры и отечественной истории, включая военную историю, историю народов России и российского казачества; - популяризация культурного наследия России, в том числе среди молодежи; - противодействие искажению российской истории и пересмотру взглядов на историю России, ее роль и место в мировой истории |
|||||
Перечень основных мероприятий подпрограммы |
1. Основное мероприятие "Повышение эффективности деятельности муниципальных учреждений культуры". 2. Основное мероприятие "Гарантии и компенсации лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях". |
|||||
Этапы сроки реализации подпрограммы |
2023 - 2030 годы |
|||||
Объемы и источники финансирования подпрограммы |
Годы |
Всего |
Городской бюджет |
Областной бюджет |
Федеральный бюджет |
Внебюджетные средства |
2023 |
25 517 181,79 |
24 453 918,66 |
0,00 |
0,00 |
1 063 263,13 |
|
2024 |
41 410 952,94 |
40 396 515,38 |
0,00 |
0,00 |
1 014 437,56 |
|
2025 |
13 755 236,79 |
13 456 419,83 |
0,00 |
0,00 |
298 816,96 |
|
2026 |
14 038 283,95 |
13 739 466,99 |
0,00 |
0,00 |
298 816,96 |
|
2027 |
17 069 917,65 |
16 771 100,69 |
0,00 |
0,00 |
298 816,96 |
|
2028 |
17 069 917,65 |
16 771 100,69 |
0,00 |
0,00 |
298 816,96 |
|
2029 |
17 069 917,65 |
16 771 100,69 |
0,00 |
0,00 |
298 816,96 |
|
2030 |
17 069 917,65 |
16 771 100,69 |
0,00 |
0,00 |
298 816,96 |
|
Итого |
163 001 326,07 |
159 130 723,62 |
0,00 |
0,00 |
3 870 602,45 |
|
Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы |
Увеличение доли населения, охваченного музейным обслуживанием, с 63,0% в 2021 году до 70% в 2030 году. |
2. Характеристика сферы реализации подпрограммы
Культурное наследие города Тынды представляет Муниципальное бюджетное учреждение культуры Музей истории БАМа, в котором представлено 8 тематических и один выставочный зал.
Фонды насчитывают 44180 тыс. единиц хранения, из них 25823 тыс. - предметы основного фонда. По данному показателю Музей истории БАМа по-прежнему занимает второе место в области (после областного музея). B постоянных экспозициях представлено 8780% основного фонда, в выставочной деятельности ежегодно используется 34% основного фонда.
Число организованных выставок - 26 ед.
Музей имеет собственный сайт http://muzbam.amur.muzkult.ru.
Музей принимал участие:
- и победил в грантовом конкурсе социальных проектов "Добывая лучшее будущее". Конкурс проводился международной золотодобывающей компанией Nordgold в лице ее представительства в Амурской области ООО "Березитовый рудник". Средства потрачены на продолжение реализации проекта Улицы Тынды.
- в публикации практики "Цикл видеорассказов об улицах и домах Тынды с экскурсом в историю" на цифровой платформе Смартека. В каталоге платформы на данный момент находится 686 практик, из них 11 - из Амурской области. Практика музея истории БАМа является одной из двух самых популярных в регионе (до недавнего времени она оставалась самой популярной).
- и продолжил реализацию проекта "Стройка века", цель которого - популяризация истории строительства и эксплуатации Байкало-Амурской железнодорожной магистрали.
На балансе Муниципального бюджетного учреждения культуры Музей истории БАМа, находятся 1 памятник истории и культуры.
Несмотря на значительную работу, проводимую в целях сохранения, популяризации и охраны памятников, наблюдаются следующие основные тенденции:
- сохраняется потребность в реставрации памятников.
- необходима реставрация и страховое копирование особо ценных единиц фондового хранения музеев;
- происходит устаревание материально-технической базы музеев, что снижает качество предоставляемых ими услуг и создает риски для сохранности музейных коллекций.
В связи с этим основные усилия в области сохранения, популяризации и охраны культурного наследия должны быть сконцентрированы на следующих направлениях:
- обеспечение сохранения и охраны памятников, проведение реставрационных работ, а также модернизацию материально-технической базы учреждения;
- проведение различных культурно-массовых мероприятий на базе музейных комплексов, смена экспозиций музеев.
Необходимость осуществления мероприятий по сохранению историко-культурного наследия была и остается важнейшей задачей культурной политики.
3. Цели, задачи подпрограммы
Целями подпрограммы являются:
- сохранение памятников за счет своевременного проведения ремонтно-реставрационных работ,
- обеспечение сохранности музейных фондов, предоставления к ним доступа,
- перевод в электронный вид музейных фондов, создание инфраструктуры доступа населения к ним с использованием информационно-коммуникационной сети "Интернет";
- развитие сети музеев разной тематической направленности с новыми моделями и техниками формирования выставочного пространства и демонстрации экспонатов.
Сформулированной в соответствии с приоритетами государственной политики целью подпрограммы должны стать обеспечение сохранности и популяризация историко-культурного наследия.
Задачами подпрограммы являются:
- обеспечение сохранности памятников и музейных фондов;
- популяризация историко-культурного наследия;
- повышение социального статуса семьи как общественного института, обеспечивающего воспитание и передачу от поколения к поколению традиционных для российской цивилизации ценностей и норм;
- содействие укреплению гражданской идентичности и единству многонационального народа Российской Федерации;
- содействие развитию культурного потенциала через подготовку и проведение мероприятий, посвященных празднованию на муниципальном уровне памятных и юбилейных дат выдающихся деятелей культуры;
- популяризация внутреннего познавательного и паломнического семейного туризма;
- стимулирование, в том числе через систему скидок и льгот, семейного посещения музеев, театров и иных культурных учреждений;
- осуществление просветительской, патриотической и военно-патриотической работы среди молодежи;
- формирование единого российского информационного пространства знаний на основе оцифрованных музейных фондов, собранных в Национальную электронную библиотеку и национальные электронные архивы по различным отраслям знаний и сферам творческой деятельности;
- сохранение культурного наследия и создание условий для развития культуры;
- изучение и популяризация, в том числе через медиапроекты, истории отечественной культуры и отечественной истории, включая военную историю, историю народов России и российского казачества;
- популяризация культурного наследия России, в том числе среди молодежи;
- противодействие искажению российской истории и пересмотру взглядов на историю России, ее роль и место в мировой истории.
4. Описание системы подпрограммных мероприятий
В рамках данной подпрограммы будут реализованы следующие основные мероприятия:
1. Повышение эффективности деятельности муниципальных учреждений культуры.
Реализация данного основного мероприятия обеспечивает достижение задач подпрограммы по обеспечению сохранности памятников, популяризации историко-культурного наследия и музейных фондов.
Данное основное мероприятие включает в себя:
- выполнение работ по обеспечению учета и сохранности музейных ценностей, а также работ по организации публичного представления музейных ценностей;
- работы по развитию Интернет-сайта музея.
Также в рамках основного мероприятия предусмотрены мероприятия по улучшению материально-технической базы учреждения в части приобретения нового технологического оборудования, проведения текущих и капитальных ремонтов, финансируемых в форме субсидий на иные цели.
2. Гарантии и компенсации лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях. Данное основное мероприятие направлено на повышение социальной защищенности работников муниципальных учреждений города Тынды, на основании Постановления Администрации г. Тынды от 07.07.2015 г. N 2961.
Финансирование работ учреждения осуществляется из местного бюджета в форме субсидий муниципальным бюджетным и автономным учреждениям на выполнение муниципальных заданий и субсидий на иные цели.
Сформулированные таким образом основные мероприятия подпрограммы обеспечивают комплексный подход к работе по сохранению, популяризации и охране объектов культурного наследия.
5. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Определение объемов финансирования обусловлено оценкой вклада в решение задач подпрограммы, объемом средств городского бюджета, а также возможностью привлечения для реализации мероприятий средств федерального и областного бюджета, внебюджетных средств.
Основным источником финансирования подпрограммы являются средства городского бюджета. Объем финансового обеспечения на реализацию подпрограммы подлежит ежегодному уточнению в рамках подготовки проекта решения "О городском бюджете" на очередной финансовый год и плановый период.
Информация о ресурсном обеспечении подпрограммы из различных источников финансирования представлена в приложении N 3 к настоящей Программе.
6. Планируемые показатели эффективности реализации подпрограммы
Показателями эффективности реализации подпрограммы являются:
1) доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда, в процентах;
2) увеличение посещаемости Интернет-сайта Музея;
3) увеличение посещаемости выставочных залов.
По результатам реализации подпрограммы будут достигнуты следующие значения показателей подпрограммы:
- увеличение доли населения, охваченного музейным обслуживанием, с 63,0% в 2021 году до 70% в 2030 году.
Подпрограмма
"Библиотечное обслуживание"
11 января, 21 марта, 15 мая, 22 июня, 13 октября, 1 декабря 2023 г., 23 января, 9 февраля, 26 апреля, 1 июля, 13 сентября, 29 ноября 2024 г.
Раздел 1 изменен с 13 декабря 2024 г. - Постановление Администрации города Тынды Амурской области от 29 ноября 2024 г. N 2193
1. Паспорт подпрограммы
Наименование подпрограммы |
"Библиотечное обслуживание" |
|||||
Координатор подпрограммы |
Управление культуры, искусства, кинофикации и архивного дела Администрации города Тынды |
|||||
Участники муниципальной подпрограммы |
Муниципальное бюджетное учреждение культуры Городская библиотека |
|||||
Цель подпрограммы |
Обеспечение организации библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей библиотеки |
|||||
Задачи подпрограммы |
- обеспечение доступности библиотечных и информационных ресурсов для населения города Тынды; - обеспечение комплектования и сохранности библиотечных фондов библиотек; - повышение качества муниципальных услуг в сфере библиотечного обслуживания путем модернизации материально-технической базы муниципальной библиотеки; - осуществление просветительской, патриотической и военно-патриотической работы среди молодежи; - поддержка развития организаций в сфере книгораспространения и распространения печатных средств массовой информации; - формирование единого российского информационного пространства знаний на основе оцифрованных книжных фондов, собранных в Национальную электронную библиотеку и национальные электронные архивы по различным отраслям знаний и сферам творческой деятельности; - повышение социального статуса семьи как общественного института, обеспечивающего воспитание и передачу от поколения к поколению традиционных для российской цивилизации ценностей и норм; - содействие формированию гармонично развитой личности, способной к активному участию в реализации государственной культурной политики; - обеспечение иностранным читателям широкого доступа к российской прессе и современной российской литературе; - содействие развитию культурного потенциала через подготовку и проведение мероприятий, посвященных празднованию на муниципальном уровне памятных и юбилейных дат выдающихся деятелей культуры; - сохранение традиций и создание условий для развития всех видов народного искусства и творчества, поддержка народных художественных промыслов и ремесел; - создание условий и стимулов для совершенствования знания русского литературного языка, истории России, развития способности понимать и ценить искусство и культуру; - совершенствование и развитие успешно зарекомендовавших себя форм и методов работы по патриотическому воспитанию граждан с учетом динамично меняющейся ситуации, возрастных особенностей граждан и необходимости активного межведомственного, межотраслевого взаимодействия и общественно-государственного партнерства, развитие научного и методического сопровождения патриотического воспитания граждан. |
|||||
Перечень основных мероприятий подпрограммы |
1. Основное мероприятие "Повышение эффективности деятельности муниципальных учреждений культуры". 2. Основное мероприятие "Гарантии и компенсации лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях". |
|||||
Этапы и сроки реализации подпрограммы |
2023 - 2030 годы |
|||||
Объемы и источники финансирования подпрограммы |
Годы |
Всего |
Городской бюджет |
Областной бюджет |
Федеральный бюджет |
Внебюджетные средства |
2023 |
46 369 150,61 |
8 654 523,21 |
26 470 099,29 |
0,00 |
11 244 528,11 |
|
2024 |
36 931 685,20 |
19 890 235,34 |
12 957 458,56 |
0,00 |
4 083 991,30 |
|
2025 |
9 700 330,92 |
9 205 620,92 |
0,00 |
0,00 |
494 710,00 |
|
2026 |
9 373 465,09 |
8 878 755,09 |
0,00 |
0,00 |
494 710,00 |
|
2027 |
6 074 654,32 |
5 579 944,32 |
0,00 |
0,00 |
494 710,00 |
|
2028 |
6 074 654,32 |
5 579 944,32 |
0,00 |
0,00 |
494 710,00 |
|
2029 |
6 074 654,32 |
5 579 944,32 |
0,00 |
0,00 |
494 710,00 |
|
2030 |
6 074 654,32 |
5 579 944,32 |
0,00 |
0,00 |
494 710,00 |
|
Итого |
126 673 249,10 |
68 948 911,84 |
39 427 557,85 |
0,00 |
18 296 779,41 |
|
Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы |
Увеличение доли населения города Тынды, охваченного библиотечным обслуживанием, с 4,1% в 2023 году до 4,3% в 2030 году. |
2. Характеристика сферы реализации подпрограммы
На территории городского округа библиотечное обслуживание осуществляет МБУК "Тындинская центральная городская библиотека", обслуживающая взрослых и детей.
Размер совокупного книжного фонда библиотек составил 117 159 единиц хранения. В 2021 году в библиотеку поступило 1293 экземпляров печатных документов (книг, периодики, нот, карт и.т.) на 1000 жителей (норма ЮНЕСКО и ИФЛА - 250 документов в год). За тоже время выбыло 3763 экземпляров печатных документов.
МБУК Городская библиотека подключена к сети Интернет, имеет электронную почту zbstynda1@rambler.ru, свой официальный сайт http://zbstynda.ru/; странички в социальных сетях "Одноклассники", "Инстаграмм"#.
Второй год на базе библиотеки проводится точка кипения "Вектор диалога", активно проводится в день города акция "Читающий автобус".
Во время карантина не прерывалась творческая работа библиотекарей. Анализ работы в данных условиях показал, что у библиотечных работников появился новый формат работы в режиме онлайн: акции "Читаем сказки по телефону", "Читаем Пушкина вместе", "Памяти героев"; конкурс стихотворений собственного сочинения "Моему городу" и др. Создано 90 видеороликов с информационным материалом по мероприятиям.
Постоянно ведутся работы по очистки книжного фонда от устаревшей литературы. Необходимо регулярное бюджетное финансирование для приобретения современных изданий.
Повышение востребованности библиотечных услуг со стороны населения и сохранения библиотекой своего места в социально-культурной жизни территорий как культурно-досуговых и информационных центров невозможно без реализации комплексного подхода к развитию и модернизации библиотечной сети и повышения качества услуг.
Основными направлениями совершенствования должны стать укомплектование фондов библиотек современными изданиями, внедрение информационно-коммуникационных технологий в библиотечное дело, обмен опытом, знакомство с лучшими практиками в сфере библиотечного обслуживания, модернизация материально-технической базы.
В случае если комплекс мероприятий, предусмотренный данной подпрограммой, не будет реализован, в перспективе библиотеки потеряют свою значимость для населения как информационно-культурные центры, большая часть населения будет лишена доступа к современным источникам информации, что в значительной степени понизит культурный уровень и, соответственно, потенциал человеческого капитала города Тынды.
3. Цели, задачи подпрограммы
Главными целями подпрограммы являются:
- обеспечение сохранности библиотечных фондов, предоставления к ним доступа населению города Тынды и перевод в электронный вид библиотечных фондов, создание инфраструктуры доступа населения к ним с использованием информационно-коммуникационной сети "Интернет".
- обеспечение организации библиотечного обслуживания населения и комплектование книжных фондов.
Задачами подпрограммы являются:
- обеспечение доступности библиотечных и информационных ресурсов для населения города Тынды;
- обеспечение комплектования и сохранности библиотечных фондов библиотек;
- повышение качества муниципальных услуг в сфере библиотечного обслуживания путем модернизации материально-технической базы муниципальной библиотеки;
- осуществление просветительской, патриотической и военно-патриотической работы среди молодежи;
- поддержка развития организаций в сфере книгораспространения и распространения печатных средств массовой информации;
- формирование единого российского информационного пространства знаний на основе оцифрованных книжных фондов, собранных в Национальную электронную библиотеку и национальные электронные архивы по различным отраслям знаний и сферам творческой деятельности;
- повышение социального статуса семьи как общественного института, обеспечивающего воспитание и передачу от поколения к поколению традиционных для российской цивилизации ценностей и норм;
- содействие формированию гармонично развитой личности, способной к активному участию в реализации государственной культурной политики;
- обеспечение иностранным читателям широкого доступа к российской прессе и современной российской литературе;
- содействие развитию культурного потенциала через подготовку и проведение мероприятий, посвященных празднованию на муниципальном уровне памятных и юбилейных дат выдающихся деятелей культуры;
- сохранение традиций и создание условий для развития всех видов народного искусства и творчества, поддержка народных художественных промыслов и ремесел;
- создание условий и стимулов для совершенствования знания русского литературного языка, истории России, развития способности понимать и ценить искусство и культуру;
- совершенствование и развитие успешно зарекомендовавших себя форм и методов работы по патриотическому воспитанию граждан с учетом динамично меняющейся ситуации, возрастных особенностей граждан и необходимости активного межведомственного, межотраслевого взаимодействия и общественно-государственного партнерства, развитие научного и методического сопровождения патриотического воспитания граждан.
Сроки реализации подпрограммы - 2023 - 2030 гг. Этапы реализации подпрограммы не выделяются.
Конечным результатом реализации подпрограммы является: увеличение доли населения города Тынды, охваченного библиотечным обслуживанием, с 4,1% в 2023 году до 4,3% в 2030 году.
4. Описание системы подпрограммных мероприятий
В рамках данной подпрограммы будет реализовано два основных мероприятия:
1. Повышение эффективности деятельности муниципальных учреждений культуры.
Данное основное мероприятие направлено на решение задач подпрограммы.
Основное мероприятие включает в себя оказание услуг по библиотечному и информационному обслуживанию населения, а также работы по комплектованию, учету и хранению библиотечных фондов.
В рамках данного мероприятия проводятся работы формированию сводного электронного каталога, предусмотрена модернизация материально-технической базы библиотек в части проведения капитальных и текущих ремонтов помещений учреждения, приобретения компьютеров и иного оборудования.
2. Гарантии и компенсации лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях.
Данное основное мероприятие направлено на повышение социальной защищенности работников муниципальных учреждений города Тынды, на основании Постановления Администрации г. Тынды от 07.07.2015 г. N 2961.
Финансирование мероприятий осуществляется из местного бюджета в виде субсидий муниципальным учреждениям на выполнение муниципальных заданий и субсидий на иные цели.
Сформулированные таким образом основные мероприятия подпрограммы по библиотечному обслуживанию населения обеспечивают комплексный подход к сохранению и развитию данной сферы, обеспечивают расширение форм и методов оказания муниципальных услуг, повышают их качество.
5. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Определение объемов финансирования обусловлено оценкой вклада в решение задач подпрограммы, объемом средств городского бюджета, а также возможностью привлечения для реализации мероприятий средств федерального и областного бюджета, внебюджетных средств.
Основным источником финансирования подпрограммы являются средства городского бюджета. Объем финансового обеспечения на реализацию подпрограммы подлежит ежегодному уточнению в рамках подготовки проекта решения "О городском бюджете" на очередной финансовый год и плановый период.
Информация о ресурсном обеспечении подпрограммы из различных источников финансирования представлена в приложении N 3 к настоящей Программе.
6. Планируемые показатели эффективности реализации подпрограммы
Библиотека нового типа становится площадкой разработки новых типов услуг, связанных не только с формами и форматами воплощения, но и информационным наполнением в соответствие требованиям местной аудитории.
Таким образом, основными задачами библиотеки являются:
- предоставление гарантированного доступа жителям города к накопленной документированной информации;
- создание, организация и предоставление возможности использования постоянно и динамично увеличивающегося объема знаний;
- обогащение культурной жизни населения путем предоставления во всеобщее пользование лучших образцов искусства и культуры;
- сохранение для будущих пользователей исторически значимых образцов интеллектуального и культурного наследия.
Бесплатные и платные услуги будут иметь визуализацию в навигации библиотеки, для того чтобы среда способствовала пользователю получать информацию о возможных услугах.
Все услуги Тындинской центральной городской библиотеки направлены на достижение непосредственных результатов основных мероприятий подпрограммы:
- доступ к библиотечным фондам: просмотр и чтение книг в зале без выноса допустим, без оформления абонемента;
- справочно-библиографические услуги: помощь в поиске необходимой литературы и составлении библиографических справок, предоставление краеведческой и туристской информации;
- предоставление правовой и иной социально-значимой информации: консультации приглашенных специалистов - юристов, психологов, врачей, экологов, представителей органов власти и управления, органов внутренних дел, избирательных комиссий, военкоматов и пр.
- межбиблиотечный абонемент и доставка документов, книг по заказу пользователя;
- организованные формы досуга: встречи с друзьями, и видеокурсы, просмотр мультфильмов и фильмов, видеокурсы и видеолекции, квесты и интеллектуальные игры, настольные игры;
- услуги копирования и работы с документами;
- компьютерные услуги: предоставление компьютерного времени без выхода в Интернет;
- коммуникационные услуги: предоставление доступа в Интернет (стационарные компьютеры и Wi-Fi); помощь консультанта при работе в Интернете; поиск информации в Интернете (по заявке пользователей); предварительный заказ на поиск в сети Интернет;
- услуги проведения мероприятий: библиотека предоставляет помещения для проведения культурно-просветительных, научно-технических и образовательных мероприятий;
- информационно-библиотечное обслуживание и сопровождение мероприятий: конференции, семинары, лекции, литературные вечера, выставки, презентации, ярмарки, бизнес-семинары, конференции, круглые столы;
- предоставление оборудования в пользование: проектор+экран, акустическая система, экран, система видеоконференцсвязи, флипчарт, термопот и проч.
Подпрограмма
"Профессиональное искусство, прокат кинофильмов"
11 января, 20 февраля, 21 марта, 15 мая, 22 июня, 13 октября, 1 декабря 2023 г., 23 января, 9 февраля, 26 апреля, 1 июля, 13 сентября, 29 ноября 2024 г.
Раздел 1 изменен с 13 декабря 2024 г. - Постановление Администрации города Тынды Амурской области от 29 ноября 2024 г. N 2193
1. Паспорт подпрограммы
Наименование подпрограммы |
"Профессиональное искусство, прокат кинофильмов" |
|||||
Координатор подпрограммы |
Управление культуры, искусства, кинофикации и архивного дела Администрации города Тынды |
|||||
Участники муниципальной подпрограммы |
Муниципальное бюджетное учреждение искусств Драматический театр г. Тынды |
|||||
Цель подпрограммы |
Обеспечение развития профессионального искусства и показ кинофильмов |
|||||
Задачи подпрограммы |
- обеспечение доступности произведений профессионального театрально-зрелищного искусства для населения города Тынды; - повышение качества государственных услуг, оказываемых учреждениями культуры, путем модернизации материально-технической базы театрально-зрелищных учреждений; - повышение социального статуса семьи как общественного института, обеспечивающего воспитание и передачу от поколения к поколению традиционных для российской цивилизации ценностей и норм; - продвижение международного имиджа России в качестве страны с богатейшей традиционной и динамично развивающейся современной культурой, в том числе посредством продвижения российских фильмов, сериалов (включая анимационные), литературы и музыки в иностранных государствах; - использование возможностей интернет-сайтов и социальных сетей для презентации российской культуры, искусства и творчества народов России; - гастрольная деятельность, направленная на выравнивание возможностей доступа жителей разных регионов к культурным благам; - создание условий и возможностей для всестороннего развития, творческой самореализации, непрерывности образования; |
|||||
Перечень основных мероприятий подпрограммы |
1. Основное мероприятие "Повышение эффективности деятельности муниципальных учреждений культуры". 2. Основное мероприятие "Гарантии и компенсации лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях". |
|||||
Этапы и сроки реализации подпрограммы |
2023 - 2030 годы |
|||||
Объемы и источники финансирования подпрограммы |
Годы |
Всего |
Городской бюджет |
Областной бюджет |
Федеральный бюджет |
Внебюджетные средства |
2023 |
49 706 273,74 |
22 781 007,62 |
16 454 623,29 |
0,00 |
10 470 642,83 |
|
2024 |
52 539 949,33 |
33 323 913,97 |
8 348 048,78 |
0,00 |
10 867 986,58 |
|
2025 |
34 354 581,85 |
24 354 581,85 |
0,00 |
0,00 |
10 000 000,00 |
|
2026 |
33 539 618,55 |
23 539 618,55 |
0,00 |
0,00 |
10 000 000,00 |
|
2027 |
19 151 454,80 |
9 151 454,80 |
0,00 |
0,00 |
10 000 000,00 |
|
2028 |
19 151 454,80 |
9 151 454,80 |
0,00 |
0,00 |
10 000 000,00 |
|
2029 |
19 151 454,80 |
9 151 454,80 |
0,00 |
0,00 |
10 000 000,00 |
|
2030 |
19 151 454,80 |
9 151 454,80 |
0,00 |
0,00 |
10 000 000,00 |
|
Итого |
246 746 242,67 |
140 604 941,19 |
24 802 672,07 |
0,00 |
81 338 629,41 |
|
Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы |
Прирост количества посещений театрально-концертных мероприятий (по сравнению с предыдущим годом) будет увеличится на 1,0% ежегодно. |
2. Характеристика сферы реализации подпрограммы
В городе Тынды функционирует муниципальное бюджетное учреждение искусства Драматический театр. Основной целью деятельности МБУИ ДТ является развитие театрального и киноискусства, формирование и удовлетворение потребностей населения в сценическом и киноискусстве.
Перечень наиболее интересных спектаклей, концертов, фестивалей, программ и проектов за 2021 год:
1. Премьера спектакля "Отдам в хорошие добрые руки" А. Финк.
2. Премьера спектакля "Одна абсолютно счастливая деревня" В. Дедюхин.
3. Премьера спектакля "Как Бабы-Яги сказку спасали" М. Мокиенко.
4. Премьера спектакля "Новогодняя сказка Востока" С. Жукова.
5. Новогоднее шоу-представление "Новогодний калейдоскоп".
6. Театрализованное шоу-представление "Прощай, Зима".
7. Литературно-музыкальная онлайн-композиция "Помним своих героев" в рамках празднования 76-й годовщины Победы.
8. Литературно-музыкальная онлайн-композиция "Детство, опалённое войной".
9. Всероссийская акция "Ночь кино" (книжная выставка, выставка, буккроссинг, концертно-развлекательная программа, выставка работ преподавателей ДХШ, праздничное театрализованное представление "Волшебный мир кино", показ кинофильмов).
Выпущено 5 премьерных спектаклей (из них взрослых 2, детских 3). Всего было показано 81 спектаклей, которые посмотрело 7176 человек, проведено мероприятий - 34, зрителей - 15178.
Отделом кино производился показ российских кинокартин в объёме 70% от общего числа кинофильмов. Общее количество киносеансов составило - 1183, которые посмотрело 23229 человек.
Задачами МБУИ ДТ являются:
- привлечение населения к организации культурного досуга путём пропаганды театрального и киноискусства;
- планомерная работа по духовно-эстетическому воспитанию населения;
- дальнейшее повышение общественной значимости театра путем пропаганды театрального искусства;
- создание благоприятных условий для организации культурного досуга жителей города Тынды;
- предоставление услуг социально-культурного, просветительского, развлекательного характера, доступных для широких слоев населения;
- организация обустройства места культурного досуга населения;
- развитие современных форм организации культурного досуга с учетом потребностей различных социально-возрастных групп населения.
Основными видами деятельности МБУИ ДТ в соответствии с Административным регламентом являются:
- создание и показ театральных постановок, других произведений театрального искусства на основной сцене (сценах), гастролях и выездах, реализация билетов на указанные мероприятия;
- подготовка театральных постановок, театрализованных и концертных программ на основе договоров с юридическими и физическими лицами для показа на их собственных или арендованных театром сценических площадках, по телевидению, для трансляции по радио, съемок на кино-, видео- и иные материальные носители при соблюдении прав авторов и исполнителей ролей (партий) в соответствии с законодательством Российской Федерации об авторском праве и смежных правах;
- организация других мероприятий художественно-творческого характера, проводимых собственными силами или силами приглашенных коллективов, приглашенными исполнителями;
- проведение стажировок работников творческих театральных профессий ведущими мастерами и деятелями театра;
- предоставление организациям на основе договоров постановочных услуг, сценических постановочных средств для проведения спектаклей, концертов, представлений;
- изготовление по заказам юридических и физических лиц предметов художественного оформления театральных постановок, концертов, представлений.
Проведена реформа муниципальных учреждений, в рамках которой изменены механизмы финансирования театрально-зрелищных учреждений культуры, предусмотрено предоставление субсидии на выполнение государственных заданий. Вместе с тем в сфере реализации подпрограммы наметилось несколько негативных тенденций, к которым, прежде всего, можно отнести следующие:
- сокращение посещаемости театрально-зрелищных и концертных мероприятий.
В связи с этим основными направлениями реформирования данной сферы должны стать следующие мероприятия:
- проведение работы по постановке новых спектаклей и концертных программ;
- модернизация материально-технической базы учреждений профессионального искусства;
- развитие и продвижение Интернет-сайтов организаций как эффективного канала информирования о деятельности организаций и привлечения посетителей.
3. Цели, задачи подпрограммы
Целями подпрограммы являются:
- повышение качества и доступности услуг театрально-зрелищных учреждений культуры населению города Тынды, расширение их спектра, а также развитие театрального искусства.
- обеспечение развития профессионального искусства.
Задачами подпрограммы являются:
- обеспечение доступности произведений профессионального театрально-зрелищного искусства для населения города Тынды;
- повышение качества государственных услуг, оказываемых учреждениями культуры, путем модернизации материально-технической базы театрально-зрелищных учреждений.
- повышение социального статуса семьи как общественного института, обеспечивающего воспитание и передачу от поколения к поколению традиционных для российской цивилизации ценностей и норм;
- продвижение международного имиджа России в качестве страны с богатейшей традиционной и динамично развивающейся современной культурой, в том числе посредством продвижения российских фильмов, сериалов (включая анимационные), литературы и музыки в иностранных государствах;
- использование возможностей интернет-сайтов и социальных сетей для презентации российской культуры, искусства и творчества народов России;
- гастрольная деятельность, направленная на выравнивание возможностей доступа жителей разных регионов к культурным благам;
- создание условий и возможностей для всестороннего развития, творческой самореализации, непрерывности образования.
Сроки реализации подпрограммы - 2023 - 2030 гг. Этапы реализации подпрограммы не выделяются.
4. Описание системы подпрограммных мероприятий
В рамках данной подпрограммы будут реализованы следующие основные мероприятия:
1. Повышение эффективности деятельности муниципальных учреждений культуры.
Реализация данного мероприятия обеспечивает достижение задачи подпрограммы по обеспечению доступа населения к произведениям профессионального театрально-зрелищного искусства.
Основное мероприятие предусматривает выполнение работ по постановке спектаклей, прокат кинофильмов.
В рамках данного основного мероприятия предусмотрено улучшение материально-технической базы учреждений культуры в части приобретения нового технологического оборудования, проведения текущих и капитальных ремонтов за счет предоставления учреждениям субсидий на иные цели.
2. Гарантии и компенсации лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях. Данное основное мероприятие направлено на повышение социальной защищенности работников муниципальных учреждений города Тынды, на основании Постановления Администрации г. Тынды от 07.07.2015 г. N 2961.
Финансирование мероприятий осуществляется из местного бюджета в виде субсидий муниципальным учреждениям на выполнение муниципальных заданий и субсидий на иные цели.
5. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Определение объемов финансирования обусловлено оценкой вклада в решение задач подпрограммы, объемом средств городского бюджета, а также возможностью привлечения для реализации мероприятий средств федерального и областного бюджета, внебюджетных средств.
Основным источником финансирования подпрограммы являются средства городского бюджета. Объем финансового обеспечения на реализацию подпрограммы подлежит ежегодному уточнению в рамках подготовки проекта решения "О городском бюджете" на очередной финансовый год и плановый период.
Информация о ресурсном обеспечении подпрограммы из различных источников финансирования представлена в приложении N 3 к настоящей Программе.
6. Планируемые показатели эффективности реализации подпрограммы
Показатели результатов основного мероприятия 1 "Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений":
По результатам реализации основного мероприятия подпрограммы будут достигнуты следующие значения показателей:
- прирост количества посещений театрально-концертных мероприятий (по сравнению с предыдущим годом) будет увеличится на 1,0% ежегодно.
Источниками расчетов данных показателей являются формы статистического наблюдения 6-НК, внутренняя статистика учреждений и отчеты учреждений культуры.
Подпрограмма
"Архивное дело"
11 января, 21 марта, 15 мая, 13 октября, 1 декабря 2023 г., 23 января, 26 апреля, 1 июля, 13 сентября, 29 ноября 2024 г.
Раздел 1 изменен с 13 декабря 2024 г. - Постановление Администрации города Тынды Амурской области от 29 ноября 2024 г. N 2193
1. Паспорт подпрограммы
Наименование подпрограммы |
"Архивное дело" |
|||||
Координатор подпрограммы |
Управление культуры, искусства, кинофикации и архивного дела Администрации города Тынды |
|||||
Участники муниципальной подпрограммы |
Муниципальное бюджетное учреждение "Архив г. Тынды" |
|||||
Цель подпрограммы |
Обеспечение сохранности архивных фондов, оказание информационных услуг на основе архивных документов |
|||||
Задачи подпрограммы |
1. Создание условий для обеспечения сохранности архивных фондов. 2. Исполнение запросов социально-правового характера. |
|||||
Перечень основных мероприятий подпрограммы |
1. Основное мероприятие "Повышение эффективности деятельности муниципальных учреждений культуры"; 2. Основное мероприятие "Гарантии и компенсации лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях". |
|||||
Этапы и сроки реализации подпрограммы |
2023 - 2030 годы, этапы реализации подпрограммы не выделяются |
|||||
Объемы и источники финансирования подпрограммы |
Годы |
Всего |
Городской бюджет |
Областной бюджет |
Федеральный бюджет |
Внебюджетные средства |
2023 |
11 803 261,93 |
8 681 999,69 |
3 003 041,24 |
0,00 |
118 221,00 |
|
2024 |
7 116 628,98 |
6 652 261,98 |
0,00 |
0,00 |
464 367,00 |
|
2025 |
4 687 612,10 |
4 577 612,10 |
0,00 |
0,00 |
110 000,00 |
|
2026 |
4 649 565,94 |
4 539 565,94 |
0,00 |
0,00 |
110 000,00 |
|
2027 |
3 348 491,43 |
3 238 491,43 |
0,00 |
0,00 |
110 000,00 |
|
2028 |
3 348 491,43 |
3 238 491,43 |
0,00 |
0,00 |
110 000,00 |
|
2029 |
3 348 491,43 |
3 238 491,43 |
0,00 |
0,00 |
110 000,00 |
|
2030 |
3 348 491,43 |
3 238 491,43 |
0,00 |
0,00 |
110 000,00 |
|
Итого |
41 651 034,67 |
37 405 405,43 |
3 003 041,24 |
0,00 |
1 242 588,00 |
|
Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы |
Реализация комплекса мероприятий подпрограммы обеспечит увеличение объема архивных фондов с 17056 единиц хранения в 2021 году до 26435 единиц хранения в 2030 году. |
2. Характеристика сферы реализации подпрограммы
Система учета, комплектации и хранения архивных фондов регламентируется Федеральным законом от 22 октября 2004 г. N 125-ФЗ "Об архивном деле в Российской Федерации". В Амурской области архивное дело регламентируется Законом Амурской области от 27 июня 2005 г. N 21-ОЗ "Об управлении архивным делом в Амурской области".
В городе Тынды на настоящий момент действует:
МБУ "Архив г. Тында"
Основными тенденциями в сфере реализации подпрограммы являются следующие:
За 2021 год в базу данных введено 193 описания дел, поступивших на хранение в течение года, из них: управленческая документация - 179 ед. хранения, документы личного происхождения - 4 ед., фотодокументы - 10 ед. хранения.
Общий объем информационного массива БД: 183 фонда на бумажной основе, 1 фонд фотодокументы; количество ед. хранения, всего: 17932 ед. хранения, из них: управленческая документация - 5354 ед. хранения, документов по личному составу - 12504 ед. хранения, документы личного происхождения - 25 ед. хранения, фотодокументы - 49 ед. хранения. Всего 266 описей дел в полном комплекте.
Составлены предисловия к описям одного, ранее принятого фонда, а также 1 историческая справка.
Составлено 55 тематических карточек на управленческую документацию:
- О присвоении наименований улицам и районам города;
- О деятельности образовательных учреждений на территории г. Тынды;
- О награждениях;
- О застройке города.
В течение 2021 года научно-справочная библиотека пополнилась на 3 подшивки газет. Журналами архив не пополнился в связи с отсутствием финансирования на подписку. Всего в архиве - 78 подшивок газет, 94 журнала и 9 книг и брошюр.
За отчетный период исполнено всего: 2405 запроса, в том числе 59 тематических и 2346 запросов социально-правового характера. Количество запросов поступивших через МФЦ всего: 1. Положительно исполненных всего: 1936 запросов.
Всего составлено 98 отрицательных ответов об отсутствии сведений в документах, находящихся на хранении в архиве, а также писем с переадресовкой непрофильных запросов 312.
За 2021 год архивистами оформлено архивных копий документов 93. архивных выписок - 0.
В 2021 году архив продолжил работу с пользователями архивных документов в читальном зале архива.
Всего из архивохранилищ всем категориям пользователей архивными документами было выдано 7458 единиц хранения:
- 7312 ед. хранения специалистам архива для исполнения социально-правовых запросов юридических и физических лиц;
- 137 ед. хранения в читальный зал 3 исследователям (15 посещений) специалистам УПФ РФ в городе Тынде для осуществления поиска подтверждающих сведений по документам архива в целях подтверждения стажа и заработной платы граждан при назначении и перерасчете пенсии;
- 9 ед. хранения во временное пользование организациям-фондобразователям и другим организациям.
Обеспечение сохранности архивных фондов, а также обеспечение доступа населения к архивным документам требует реализации комплекса мероприятий, которые должны включать, прежде всего, регулярный мониторинг наличия и состояния архивных документов, реставрацию документов, прием документов на постоянное и временное хранение, модернизацию материально-технической базы архивного учреждения. Кроме того, важным направлением деятельности является исполнение запросов физических и юридических лиц, популяризация архивных документов.
В случае, если не будет обеспечено регулярное выполнение комплекса мероприятий, предусмотренного данной подпрограммой, создается угроза для сохранения архивных фондов, утрата наиболее ценных архивных документов.
3. Цели, задачи подпрограммы
Целями подпрограммы являются:
- обеспечение сохранности архивных фондов.
- предоставление доступа к архивным документам населения.
Задачами подпрограммы являются:
- создание условий для обеспечения сохранности архивных фондов;
- исполнение запросов социально-правового характера;
- стимулирование и популяризация изучения истории семьи и рода, в том числе путем исследования архивных документов.
Сроки реализации подпрограммы - 2023 - 2030 гг. Этапы реализации подпрограммы не выделяются.
Реализация комплекса мероприятий подпрограммы обеспечит увеличение объема архивных фондов с 17056 единиц хранения в 2021 году до 26435 единиц хранения в 2030 году.
4. Описание системы подпрограммных мероприятий
В рамках данной подпрограммы будут реализованы следующие основные мероприятия:
1. Повышение эффективности деятельности муниципальных учреждений культуры.
Данное мероприятие обеспечивает решение задач по обеспечению сохранности архивных фондов, обеспечению доступа населения к архивным фондам и популяризации архивных документов.
Мероприятие включает осуществление работ по комплектованию, хранению и учету архивных фондов, а также работ по выполнению запросов от физических лиц и организаций. Кроме того, данное основное мероприятие предусматривает реставрацию наиболее ценных архивных документов, проведение мероприятий по популяризации архивных документов (организацию стационарных выставок, создание временных экспозиций, а также подготовку публикаций, содействие в подготовке материалов для СМИ).
В рамках данного мероприятия также предусматривается приобретение компьютерной техники и проведение текущих ремонтов помещений архива, закупка технологического оборудования и иные мероприятия, финансируемые в форме субсидий на иные цели.
2. Гарантии и компенсации лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях.
Данное основное мероприятие направлено на повышение социальной защищенности работников муниципальных учреждений города Тынды, на основании Постановления Администрации г. Тынды от 07.07.2015 г. N 2961.
Финансирование работ учреждений осуществляется из местного бюджета в форме субсидий государственным бюджетным учреждениям на выполнение муниципальных заданий и субсидий на иные цели
Сформулированное таким образом основное мероприятие подпрограммы по архивному делу обеспечивает комплексный подход к сохранению архивных фондов и повышению качества работ, выполняемых МБУ "Архив г. Тында".
5. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Определение объемов финансирования обусловлено оценкой вклада в решение задач подпрограммы, объемом средств городского бюджета, а также возможностью привлечения для реализации мероприятий средств федерального и областного бюджета, внебюджетных средств.
Основным источником финансирования подпрограммы являются средства городского бюджета. Объем финансового обеспечения на реализацию подпрограммы подлежит ежегодному уточнению в рамках подготовки проекта решения "О городском бюджете" на очередной финансовый год и плановый период.
Информация о ресурсном обеспечении подпрограммы из различных источников финансирования представлена в приложении N 3 к настоящей Программе.
6. Планируемые показатели эффективности реализации подпрограммы
Показатели конечных результатов реализации основного мероприятия "Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений":
- доля архивных документов, содержащихся в нормативных условиях хранения от общего числа единиц хранения, в процентах;
- среднее число пользователей архивной информацией, человек;
- число архивных документов, отобранных для использования в рамках мероприятий по популяризации исторических материалов, единиц.
Целью подпрограммы является обеспечение сохранности архивных фондов.
Задачами подпрограммы являются:
- создание условий для обеспечения сохранности архивных фондов;
- исполнение запросов социально-правового характера;
- стимулирование и популяризация изучения истории семьи и рода, в том числе путем исследования архивных документов.
По результатам реализации основного мероприятия будут достигнуты следующие значения показатели:
- увеличение объема архивных фондов с 17056 единиц хранения в 2021 году до 26435 единиц хранения в 2030 году.;
Сроки реализации подпрограммы - 2023 - 2030 гг. Этапы реализации подпрограммы не выделяются.
Подпрограмма
"Мероприятия в сфере культуры и искусства"
11 января, 20 февраля, 21 марта, 15 мая, 13 октября 2023 г., 23 января, 26 апреля, 1 июля, 13 сентября, 29 ноября 2024 г.
Раздел 1 изменен с 13 декабря 2024 г. - Постановление Администрации города Тынды Амурской области от 29 ноября 2024 г. N 2193
1. Паспорт подпрограммы
Наименование подпрограммы |
"Мероприятия в сфере культуры и искусства" |
|||||
Координатор подпрограммы |
Управление культуры, искусства, кинофикации и архивного дела Администрации города Тынды |
|||||
Участники муниципальной подпрограммы |
Управление культуры, искусства, кинофикации и архивного дела Администрации города Тынды, МБУ ЦБ УКИ. |
|||||
Цель подпрограммы |
Реализация основных направлений в целях создания благоприятных условий для устойчивого развития в сфере культуры, искусства, архивного дела и дополнительного образования |
|||||
Задачи подпрограммы |
- исполнение муниципальных функций Управлением культуры, искусства, кинофикации и архивного дела Администрации города Тынды; - повышение эффективности функционирования сферы культуры, дополнительного образования и архивного дела; - использование инновационных информационных и коммуникационных технологий в целях повышения доступности культурных благ, объектов культурного наследия, продукции творческих индустрий; - активизация культурного потенциала территорий и сглаживание региональных диспропорций; - формирование новой модели культурной политики; - расширение сотрудничества профессиональных научных и культурных сообществ, институтов и организаций в сфере реализации совместных проектов по изучению и представлению в иностранных государствах российской культуры, истории, литературы, а также в сфере образования и реализации совместных творческих проектов; - стимулирование и поощрение Управлением творческого осмысления и продвижения в культурной деятельности традиционных для российского общества нравственных ценностей, традиций и обычаев; - стимулирование и поощрение реализации целей и задач государственной культурной политики, предусмотренных Основами государственной культурной политики и Стратегией; - выравнивание региональных диспропорций в уровнях обеспеченности объектами культуры, финансирования и условиях доступности культурных благ для широких слоев населения; - обеспечение местного населения вакантными рабочими местами в сфере культуры, а также развитие народных промыслов и креативных индустрий; - совершенствование системы подготовки и повышения квалификации специалистов в сфере культуры (включая специалистов органов охраны памятников истории и культуры), образования, массовых коммуникаций; - обеспечение межведомственного, межуровневого и межрегионального взаимодействия в реализации государственной культурной политики; |
|||||
Перечень основных мероприятий подпрограммы |
1. Основное мероприятие "Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления" 2. Основное мероприятие "Повышение эффективности деятельности муниципальных учреждений культуры" 3. Основное мероприятие "Гарантии и компенсации лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях". |
|||||
Этапы и сроки реализации подпрограммы |
2023 - 2030 годы |
|||||
Объемы и источники финансирования подпрограммы |
Годы |
Всего |
Городской бюджет |
Областной бюджет |
Федеральный бюджет |
Внебюджетные средства |
2023 |
17 618 792,80 |
9 196 193,02 |
7 594 110,86 |
0,00 |
828 488,92 |
|
2024 |
20 091 975,57 |
19 453 177,06 |
0,00 |
0,00 |
638 798,51 |
|
2025 |
17 073 593,62 |
16 580 423,62 |
0,00 |
0,00 |
493 170,00 |
|
2026 |
17 536 115,33 |
17 042 945,33 |
0,00 |
0,00 |
493 170,00 |
|
2027 |
11 597 055,27 |
11 103 885,27 |
0,00 |
0,00 |
493 170,00 |
|
2028 |
11 597 055,27 |
11 103 885,27 |
0,00 |
0,00 |
493 170,00 |
|
2029 |
11 597 055,27 |
11 103 885,27 |
0,00 |
0,00 |
493 170,00 |
|
2030 |
11 597 055,27 |
11 103 885,27 |
0,00 |
0,00 |
493 170,00 |
|
Итого |
118 708 698,40 |
106 688 280,11 |
7 594 110,86 |
0,00 |
4 426 307,43 |
|
Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы |
1. Удовлетворенность населения качеством оказываемых услуг на уровне 98,5%. 2. Обеспечение степени выполнения графика реализации мероприятий муниципальной программы на уровне 100% ежегодно. |
2. Характеристика сферы реализации подпрограммы
Управление культуры, искусства, кинофикации и архивного дела Администрации города Тынды является отраслевым органом уполномоченным осуществлять исполнительно-распорядительную деятельность на территории города Тынды в области культуры искусства, дополнительного образования.
В городе Тында проводится последовательная политика по содействию развития сети учреждений культуры, искусства и архивного дела муниципальных образований через систему субсидий на строительство и капитальный ремонт учреждений, приобретение оборудования, комплектование библиотечных фондов муниципальных библиотек и по другим направлениям.
В рамках структурных реформ Управлением культуры, искусства, кинофикации и архивного дела Администрации города Тынды запланирована реализация следующих мероприятий:
- создание механизма стимулирования работников учреждений и организаций культуры, искусства и архивного дела, оказывающих услуги (выполняющих работы) различной сложности, включающего установление более высокого уровня заработной платы, обеспечение выполнения требований к качеству оказания услуг, прозрачное формирование системы оплаты труда, внедрение современных норм труда, направленных на повышение качества оказания муниципальных услуг;
- поэтапный рост оплаты труда работников учреждений и организаций культуры, искусства и архивного дела, достижение целевых показателей по доведению уровня оплаты труда (средней заработной платы) работников учреждений и организаций культуры до средней заработной платы в регионах Российской Федерации в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики";
- создание предпосылок для появления в бюджетном секторе конкурентоспособных специалистов и менеджеров, сохранение и развитие кадрового потенциала работников сферы культуры;
- оптимизация учреждений культуры и искусства, архивного дела.
3. Цели, задачи подпрограммы
Приоритетом государственной и муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы являются проведение государственной политики и обеспечение оказания муниципальных услуг в сфере культуры, искусства, дополнительного образования и архивного дела в соответствии с требованиями федерального и регионального законодательства. Также приоритеты на период реализации программы установлены указами Президента Российской Федерации, в соответствии с которыми должны быть проведены структурные реформы в подведомственной министерству культуры и архивного дела Амурской области сфере, направленные на повышение качества услуг и оптимизацию бюджетных расходов.
Целью подпрограммы является реализация основных направлений государственной политики Амурской области в целях создания благоприятных условий для устойчивого развития в сфере развития культуры, искусства, дополнительного образования и архивного дела.
Задачами подпрограммы являются следующие:
- исполнение муниципальных функций Управлением культуры, искусства, кинофикации и архивного дела Администрации города Тынды.
- повышение эффективности функционирования сферы культуры, дополнительного образования и архивного дела;
- использование инновационных информационных и коммуникационных технологий в целях повышения доступности культурных благ, объектов культурного наследия, продукции творческих индустрий;
- активизация культурного потенциала территорий и сглаживание региональных диспропорций;
- формирование новой модели культурной политики;
- расширение сотрудничества профессиональных научных и культурных сообществ, институтов и организаций в сфере реализации совместных проектов по изучению и представлению в иностранных государствах российской культуры, истории, литературы, а также в сфере образования и реализации совместных творческих проектов;
- стимулирование и поощрение Управлением творческого осмысления и продвижения в культурной деятельности традиционных для российского общества нравственных ценностей, традиций и обычаев;
- стимулирование и поощрение реализации целей и задач государственной культурной политики, предусмотренных Основами государственной культурной политики и Стратегией;
- выравнивание региональных диспропорций в уровнях обеспеченности объектами культуры, финансирования и условиях доступности культурных благ для широких слоев населения;
- обеспечение местного населения вакантными рабочими местами в сфере культуры, а также развитие народных промыслов и креативных индустрий;
- совершенствование системы подготовки и повышения квалификации специалистов в сфере культуры (включая специалистов органов охраны памятников истории и культуры), образования, массовых коммуникаций;
- обеспечение межведомственного, межуровневого и межрегионального взаимодействия в реализации государственной культурной политики.
Сроки реализации подпрограммы - 2023 - 2030 гг. Этапы реализации подпрограммы не выделяются.
Показателями конечных результатов реализации подпрограммы являются:
- удовлетворенность населения качеством оказываемых услуг на уровне 98,5%.
- обеспечение степени выполнения графика реализации мероприятий муниципальной программы на уровне 100% ежегодно.
4. Описание системы основных мероприятий
В рамках данной подпрограммы будут реализованы следующие основные мероприятия:
1. Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления.
Реализация данного мероприятия обеспечивает стабильное функционирование сферы культуры, соблюдение норм законодательства Российской Федерации и Амурской области в данной сфере, выполнение поручений Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации и федеральных государственных органов в области реализации подпрограммы.
В рамках данного основного мероприятия будет осуществляться финансирование деятельности Управления культуры, искусства, кинофикации и архивного дела Администрации города Тынды за счет средств местного бюджета.
2. Повышение эффективности деятельности муниципальных учреждений культуры.
В рамках данного основного мероприятия будет осуществляться финансирование деятельности МБУ ЦБ УКИ за счет средств местного бюджета.
В рамках основного мероприятия осуществляется финансовая поддержка деятельности органов местного самоуправления по реализации мероприятий по развитию и сохранению культуры города Тынды, в том числе: расходов на комплектование книжных фондов муниципальных библиотек, подписку на периодические издания для муниципальных библиотек, модернизацию материально-технической базы муниципальных культурно-досуговых учреждений, приобретение компьютерной техники для муниципальных библиотек с подключением к информационно-коммуникационной сети "Интернет", музыкальных инструментов, капитальный ремонт муниципальных объектов.
3. Гарантии и компенсации лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях.
Данное основное мероприятие направлено на повышение социальной защищенности работников муниципальных учреждений города Тынды, на основании Постановления Администрации г. Тынды от 07.07.2015 г. N 2961.
5. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Определение объемов финансирования обусловлено оценкой вклада в решение задач подпрограммы, объемом средств городского бюджета, а также возможностью привлечения для реализации мероприятий средств федерального и областного бюджета, внебюджетных средств.
Основным источником финансирования подпрограммы являются средства городского бюджета. Объем финансового обеспечения на реализацию подпрограммы подлежит ежегодному уточнению в рамках подготовки проекта решения "О городском бюджете" на очередной финансовый год и плановый период.
Информация о ресурсном обеспечении подпрограммы из различных источников финансирования представлена в приложении N 3 к настоящей Программе.
6. Планируемые показатели эффективности реализации подпрограммы
По результатам реализации подпрограммы ожидается 100-процентное выполнение планов мероприятий и соблюдение сроков всех мероприятий планов.
Повышение эффективности деятельности муниципальных учреждений культуры.
Подпрограмма
"Доступная среда в учреждениях культуры города Тында"
21 марта 2023 г., 23 января 2024 г.
Раздел 1 изменен с 30 января 2024 г. - Постановление Администрации города Тынды Амурской области от 23 января 2024 г. N 89
1. Паспорт подпрограммы
Наименование подпрограммы |
"Доступная среда в учреждениях культуры города Тында" |
|||||
Координатор подпрограммы |
Управление культуры, искусства, кинофикации и архивного дела Администрации города Тынды |
|||||
Участник муниципальной подпрограммы |
- Администрация города Тынды; - Управление культуры, искусства, кинофикации и архивного дела Администрации города Тынды; |
|||||
Цель подпрограммы |
Формирование условий для устойчивого развития доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения (далее - МГН), их интеграция в обществе, повышение уровня и качества их жизни. |
|||||
Задачи подпрограммы |
1. Формирование доступной среды для инвалидов к информационным технологиям, учреждениям социальной сферы. 2. Обеспечение доступности инвалидов (в том числе детей-инвалидов) и других МГН к услугам культуры, искусства, спорта, а также создание возможностей развивать и использовать их творческий потенциал. |
|||||
Перечень основных мероприятий подпрограммы |
"Создание условий для беспрепятственного передвижения инвалидов и других маломобильных групп населения к зданиям и внутри зданий" |
|||||
Этапы и сроки реализации подпрограммы |
2023 - 2030 годы |
|||||
Объемы и источники финансирования подпрограммы |
Годы |
Всего |
Городской бюджет |
Областной бюджет |
Федеральный бюджет |
Внебюджетные средства |
2023 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2024 |
60 000,00 |
60 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2025 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2026 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2027 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2028 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2029 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2030 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Итого |
60 000,00 |
60 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы |
- обеспечение комплексного подхода к решению вопросов, направленных на формирование доступной для инвалидов и других МГН среды жизнедеятельности, в том числе: - оснащения системами тифлокомментаторами и субтитрирования в ГДК "Русь" и МБУИ "Драматический театр" - ремонт туалетных комнат в МБУК "Музей истории БАМа" и МБУК "Тындинская центральная городская библиотека" - благоустройство автостоянки для МГН на территории МБУК Музей истории БАМа |
2. Характеристика сферы реализации подпрограммы
Принятый в 1995 году Федеральный закон "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" определил государственную политику в области социальной защиты инвалидов в России, целью которой является обеспечение инвалидам равных с другими гражданами возможностей в реализации гражданских, экономических, политических и других прав и свобод, предусмотренных Конституцией Российской Федерации, в соответствии с принципами и нормами международного права.
В современных социально-экономических условиях одним из важнейших направлений социальной защиты инвалидов является создание для них, а также для других маломобильных групп населения (лица пожилого и преклонного возраста, беременные женщины, лица, получившие травмы различных локализаций, лица с грудными и малолетними детьми и пр.) доступной среды жизнедеятельности.
В городе Тынде начиная с 2011 года ведется работа по обеспечению инвалидам и другим МГН беспрепятственного доступа к объектам социальной инфраструктуры.
Доступная среда жизнедеятельности является основным условием интеграции инвалидов в общество. Способность инвалидов быть независимыми экономическими субъектами, участвовать в политической, культурной и социальной жизни общества отражает уровень реализации их прав как граждан социального государства, создает предпосылки для реализации их потенциала и, следовательно, способствует социальному и экономическому развитию государства.
Большое значение приобретает решение вопросов, связанных с реконструкцией существующих объектов и модернизацией материально-технической базы учреждений социального обслуживания населения города Тынды, оказывающих услуги инвалидам и другим МГН.
Полноценной социально-бытовой адаптации и реабилитации инвалидов также будет способствовать их обеспечение техническими средствами реабилитации, сурдопереводческими услугами.
Выполнение мероприятий подпрограммы обеспечит комплексный подход к решению вопросов, направленных на формирование доступной для инвалидов и других МГН среды жизнедеятельности.
3. Цели, задачи подпрограммы
Основной целью подпрограммы является формирование к 2030 году условий для устойчивого развития доступной среды для инвалидов и других МГН, их интеграция в обществе, повышение уровня и качества их жизни.
Задачи Программы определяются ее целью и заключаются в следующем:
1. Формирование доступной среды для инвалидов и других МГН к информационным технологиям, учреждениям социальной сферы.
2. Обеспечение доступности инвалидов, детей-инвалидов и других МГН к услугам культуры, искусства, спорта, а также создание возможностей развивать и использовать их творческий потенциал.
По итогам реализации Программы ожидается достижение следующих конечных результатов:
- обеспечение комплексного подхода к решению вопросов, направленных на формирование доступной для инвалидов и других МГН среды жизнедеятельности, в том числе:
- оснащения системами тифлокомментаторами и субтитрирования в ГДК "Русь" и
МБУИ "Драматический театр"
- ремонт туалетных комнат в МБУК "Музей истории БАМа" и МБУК "Тындинская центральная городская библиотека"
- благоустройство автостоянки для МГН на территории МБУК Музей истории БАМа.
4. Описание системы подпрограммных мероприятий
Для реализации поставленных задач предусмотрен комплекс основных мероприятий, направленных на устранение существующих препятствий и барьеров и обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности для инвалидов и других МГН, а именно:
1. Создание условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к зданиям:
1.1. Разработка проектно-сметной документации на устройство пандусов;
1.3. Создание мест на автостоянке для инвалидов;
1.4. Установка кнопок вызова;
1.5. Устройство пандуса с поручнями с двух сторон и нескользким покрытием;
2. Создание условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения внутри зданий:
2.1. Организация пути движения для инвалидов внутри зданий;
2.2. Оборудование санитарно-гигиенических помещений в зданиях;
3. Адаптация помещений для информирования слабослышащих:
3.1. Приобретение и установка светодиодного табло;
3.2. Приобретение и установка
3.3. Приобретение тифлокомментатора и системы субтрирования;
4. Осуществление мероприятий, направленных на обеспечение доступности для инвалидов объектов транспортной инфраструктуры, оборудование мест для парковки.
5. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Определение объемов финансирования обусловлено оценкой вклада в решение задач подпрограммы, объемом средств городского бюджета, а также возможностью привлечения для реализации мероприятий средств федерального и областного бюджета, внебюджетных средств.
Основным источником финансирования подпрограммы являются средства городского бюджета. Объем финансового обеспечения на реализацию подпрограммы подлежит ежегодному уточнению в рамках подготовки проекта решения "О городском бюджете" на очередной финансовый год и плановый период.
Информация о ресурсном обеспечении подпрограммы из различных источников финансирования представлена в приложении N 3 к настоящей Программе.
6. Планируемые показатели эффективности реализации подпрограммы
Реализация подпрограммных мероприятий позволит:
- обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов и других МГН к информации и объектам социальной инфраструктуры;
- создать условия для интеграции инвалидов в жизнь общества.
Приложение N 1
Проблемы, задачи и результаты реализации муниципальной программы
N п/п |
Формулировка решаемой проблемы |
Наименование задачи муниципальной программы |
Наименование Подпрограммы (основных мероприятий), направленной на решение задачи |
Сроки и этапы реализации подпрограммы (основных мероприятий) |
Ожидаемый конечный результат Подпрограммы (основных мероприятий) |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
1. |
Слабая материально-техническая база, необходимость в ресурсном обеспечении учреждений дополнительного образования детей, приобретение современного музыкального и специализированного оборудования, учебно-наглядных пособий |
Повышение социального статуса и значимости учреждений дополнительного образования; обеспечение целостности, последовательности и преемственности в художественно-эстетическом воспитании детей и подростков обеспечение социальной доступности дополнительного образования в сфере культуры |
Подпрограмма 1 "Дополнительное образование в сфере культуры и искусства" |
2023 - 2030 годы |
Обучение детей и подростков изобразительному искусству по основным предметам. Реализация дополнительных образовательных программ эстетической направленности, а также дополнительных общеобразовательных программ в области музыкального искусства. Участие в международных и региональных конкурсах юных исполнителей |
2. |
Снижение числа участников клубных формирований и посещаемости культурно-массовых мероприятий |
Стимулирование народного творчества и культурно - досуговой деятельности |
Подпрограмма 2 "Народное творчество и досуговая деятельность" |
2023 - 2030 годы |
Увеличение числа участников культурно-досуговых мероприятий ежегодно на 1,0% по сравнению с предыдущим годом |
3. |
Возникновение рисков утраты объектов историко-культурного значения. Снижение интереса жителей города к историко-культурному наследию |
Обеспечение сохранности и популяризация историко-культурного наследия |
Подпрограмма 3 "Историко-культурное наследие" |
2023 - 2030 годы |
Увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда с 38,0% в 2023 году до 40,0% в 2030 году. |
4. |
Сокращение спроса на услуги библиотек со стороны жителей города |
Обеспечение организации библиотечного обслуживания населения и комплектование книжных фондов |
Подпрограмма 4 "Библиотечное обслуживание" |
2023 - 2030 годы |
Увеличение доли населения города Тынды, охваченного библиотечным обслуживанием, с 4,1% в 2021 году до 4,3% в 2030 году |
5. |
Снижение посещаемости жителями города Тынды учреждений культуры |
Обеспечение развития профессионального искусства города Тынды |
Подпрограмма 5 "Профессиональное искусство, прокат кинофильмов" |
2023 - 2030 годы |
Увеличение посещений театрально-концертных мероприятий ежегодно на 1,0% по сравнению с предыдущим годом |
6. |
Возникновение рисков утраты архивных фондов, ограниченная доступность фондов для населения |
Обеспечение сохранности архивных фондов |
Подпрограмма 6 "Архивное дело" |
2023 - 2030 годы |
Увеличение объема архивных фондов с 17 056 единиц хранения в 2021 году до 26 435 единиц хранения в 2030 году |
7. |
Снижение кадрового потенциала сферы культуры и, как следствие, риски снижения качества культурного продукта области. Необходимость обеспечения реализации установленных федеральным, региональным законодательством полномочий в сфере культуры, искусства и архивного дела. Потребность в единой государственной политике в данной сфере |
Организация и проведение мероприятий в области культуры и искусства Реализация основных направлений государственной и муниципальной политики в целях создания благоприятных условий для устойчивого развития культуры, искусства и архивного дела |
Подпрограмма 7 "Мероприятия в сфере культуры и искусства" |
2023 - 2030 годы |
1.Увеличение отношения среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников муниципальных учреждений культуры и искусства к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников, занятых в экономике региона, с 109,86% в 2021 году до 110% в 2018 - 2030 годах. 2. Увеличение отношения среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников дополнительного образования муниципальных учреждений культуры и искусства к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников, занятых в экономике региона, с 121,14% в 2021 году до 121,14% в 2030 годах. |
8. |
Такие учреждениях, как: МАУК ГДК "Русь", МБУК "Музей истории БАМа", МБУК "Тындинская центральная городская библиотека", МБУИ "Драматический театр" - не отвечают современным эстетическим требованиям и требованиям для создания беспрепятственного передвижения инвалидов и других маломобильных групп населения к зданиям и внутри зданий |
Создание условий для беспрепятственного передвижения инвалидов и других маломобильных групп населения к зданиям и внутри зданий. |
"Доступная среда в учреждениях культуры города Тынды" |
2023 - 2030 годы |
МАУК ГДК "Русь" необходимо оснастить системой тифлокомментирования, в МБУК "Музей истории БАМа" построить пандус, благоустроить автостоянку, обустроить туалетную комнату для инвалидов и других маломобильных групп населения, в МБУК "Тындинская центральная городская библиотека" обустроить туалетную комнату, приобрести оборудование для инвалидов и других маломобильных групп населения, МБУИ "Драматический театр" необходимо оснастить системой тифлокомментирования и субтитрирования, реконструкция и ремонт туалетной комнаты. |
Приложение 2 изменено с 9 мая 2024 г. - Постановление Администрации города Тынды Амурской области от 26 апреля 2024 г. N 773
Приложение N 2
Система основных мероприятий и плановых показателей реализации муниципальной программы
11 января, 15 мая, 22 июня, 13 октября 2023 г., 23 января, 26 апреля 2024 г.
N п/п |
Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия |
Координатор программы, координатор подпрограммы, участники муниципальной программы |
Наименование показателя, единица измерения (ОКЕИ) |
Базисный год |
Значение планового показателя по годам реализации |
|||||||
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
15 |
|
Муниципальная программа "Развитие и сохранение культуры и искусства города Тынды на 2023 - 2030 годы" |
Управление культуры, искусства, кинофикации и архивного дела Администрации г. Тынды, МОБУ ДО ДМШ г. Тынды, МБУ ДО ДХШ, МАУК ГДК "Русь", МБУК Музей истории БАМа, МБУК ТЦГБ, МБУИ ДТ, МБУ "Архив г. Тынды", МБУ ЦБ УКИ г. Тынды. |
Удельный вес населения города Тынды, посещающего театрально-зрелищные, концертные мероприятия, в общей численности населения, в процентах |
67,8 |
67,8 |
67,8 |
67,8 |
70,8 |
71,8 |
72,8 |
73,8 |
74,8 |
Число культурно - досуговых мероприятий, ед. |
215 |
215 |
215 |
215 |
215 |
215 |
215 |
215 |
215 |
|||
Объем архивных фондов, ед. хранения |
17056 |
17056 |
17056 |
17056 |
17056 |
21720 |
23280 |
24840 |
26435 |
|||
Доля населения города Тынды, охваченного музейным обслуживанием, в процентах. |
63,0 |
63,0 |
63,0 |
63,0 |
66,0 |
67,0 |
68,0 |
69,0 |
70,0 |
|||
Доля населения города Тынды, охваченного библиотечным обслуживанием, в процентах. |
4,9 |
4,9 |
4,9 |
4,9 |
4,9 |
4,9 |
4,9 |
4,9 |
4,9 |
|||
Уровень удовлетворенности населения города Тынды, качеством предоставления государственных услуг в сфере культуры, в процентах. |
98,0 |
98,0 |
98,0 |
98,0 |
98,5 |
98,5 |
98,5 |
98,5 |
98,5 |
|||
1. |
Подпрограмма "Дополнительное образование в сфере культуры и искусства" |
Управление культуры, искусства, кинофикации и архивного дела Администрации г. Тынды, МОБУ ДО ДМШ г. Тынды, МБУ ДО ДХШ |
Организация предоставления дополнительного образования детям в сфере культуры и искусства, чел. час. |
41 231 |
41 231 |
41 359 |
41 359 |
41 359 |
41 359 |
41 359 |
41 359 |
41 359 |
1.1 |
Основное мероприятие "Повышение эффективности деятельности муниципальных учреждений культуры" |
|||||||||||
1.1.1 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений |
|||||||||||
1.1.2 |
Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений |
Выполнение мероприятий по совершенствованию и содержанию материально-технической базы, в процентах |
100 |
100 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
1.1.3 |
Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими отдельных расходных обязательств |
Обеспечение своевременной выплаты заработной платы, в процентах. |
100 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
1.2 |
Основное мероприятие "Гарантии и компенсации лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях" |
Исполнение госгарантий в соответствии со статьей 325 ТК РФ "Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно", в процентах |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
1.2.1 |
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно и расходов, связанных с переездом, лицам, заключившим трудовые договоры о работе в органах местного самоуправления, муниципальных учреждениях, и работникам указанных органов, учреждений |
|||||||||||
1.3 |
Основное мероприятие "Региональный проект "Культурная среда" |
Оснащение музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами в соответствии с потребностью школы, В процентах |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
1.3.1 |
Государственная поддержка отрасли культуры (оснащение музыкальными инструментами детских школ искусств и училищ) |
|||||||||||
2. |
Подпрограмма "Народное творчество и досуговая деятельность" |
Управление культуры, искусства, кинофикации и архивного дела Администрации г. Тынды, МАУК ГДК "Русь" |
Увеличение числа участников культурно - досуговых мероприятий по сравнению с предыдущим годом, в процентах. |
- |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
2.1 |
Основное мероприятие "Повышение эффективности деятельности муниципальных учреждений культуры" |
Число клубных формирований, ед. |
25 |
25 |
25 |
25 |
25 |
25 |
25 |
25 |
25 |
|
Число участников клубных формирований, чел. |
620 |
620 |
620 |
620 |
620 |
620 |
620 |
620 |
620 |
|||
2.1.1 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений |
Количество зрителей посетивших мероприятия, чел. |
60 800 |
60 800 |
80 000 |
80 000 |
80 000 |
80 000 |
80 000 |
80 000 |
80 000 |
|
2.1.2 |
Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений |
|
Выполнение мероприятий по совершенствованию и содержанию материально-технической базы, в процентах |
100 |
100 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2.1.3 |
Реализация мероприятий по развитию и сохранению культуры в муниципальных образованиях Амурской области |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1.4 |
Мероприятия по реализации инфраструктурных проектов, источником финансового обеспечения которых являются специальные казначейские кредиты, в сфере культуры |
Реализация инфраструктурных проектов, источником финансового обеспечения которых являются специальные казначейские кредиты, в сфере культуры, в процентах |
100 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
2.1.5 |
Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими отдельных расходных обязательств |
Обеспечение своевременной выплаты заработной платы, в процентах. |
100 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
2.2 |
Основное мероприятие "Гарантии и компенсации лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях" |
Исполнение госгарантий в соответствии со статьей 325 ТК РФ "Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно", в процентах. |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
2.2.1 |
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно и расходов, связанных с переездом, лицам, заключившим трудовые договоры о работе в органах местного самоуправления, муниципальных учреждениях, и работникам указанных органов, учреждений |
|||||||||||
2.3 |
Основное мероприятие "Организация и проведение массовых культурных мероприятий" |
Проведение запланированных мероприятий, в процентах |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
- |
- |
- |
- |
|
2.3.1 |
Организация и проведение городских мероприятий |
|||||||||||
3. |
Подпрограмма "Историко-культурное наследие" |
Управление культуры, искусства, кинофикации и архивного дела Администрации г. Тынды, МБУК Музей истории БАМа |
Доля населения города Тынды, охваченного музейным обслуживанием, в процентах |
63,0 |
63,0 |
63,0 |
63,0 |
66,0 |
67,0 |
68,0 |
69,0 |
70,0 |
3.1 |
Основное мероприятие "Повышение эффективности деятельности муниципальных учреждений культуры" |
Общее количество поступлений музейных предметов, ед. |
200 |
200 |
200 |
200 |
200 |
200 |
200 |
200 |
200 |
|
Создание экспозиций (выставок), ед. |
25 |
25 |
25 |
25 |
25 |
25 |
25 |
25 |
25 |
|||
3.1.1 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений |
|||||||||||
Количество посещений в стационарных условиях, вне стационара, чел. |
90 800 |
90 800 |
90 800 |
90 800 |
90 800 |
90 800 |
90 800 |
90 800 |
90 800 |
|||
3.1.2 |
Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений |
Выполнение мероприятий по совершенствованию и содержанию материально-технической базы, в процентах |
100 |
100 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
3.1.3 |
Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений за счет добровольных пожертвований |
Выполнение мероприятий по совершенствованию и содержанию материально-технической базы, в процентах |
100 |
100 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
3.2 |
Основное мероприятие "Гарантии и компенсации лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях" |
Исполнение госгарантий в соответствии со статьей 325 ТК РФ "Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно", в процентах. |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
3.2.1 |
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно и расходов, связанных с переездом, лицам, заключившим трудовые договоры о работе в органах местного самоуправления, муниципальных учреждениях, и работникам указанных органов, учреждений |
|||||||||||
4. |
Подпрограмма "Библиотечное обслуживание" |
Управление культуры, искусства, кинофикации и архивного дела Администрации г. Тынды, МБУК ТГЦБ |
Доля населения города Тынды, охваченного библиотечным обслуживанием, в процентах |
4,9 |
4,9 |
4,9 |
4,9 |
4,9 |
4,9 |
4,9 |
4,9 |
4,9 |
4.1 |
Основное мероприятие "Повышение эффективности деятельности муниципальных учреждений культуры" |
Общее количество посещений, чел. |
54 800 |
54 800 |
54 800 |
54 800 |
54 800 |
54 800 |
54 800 |
54 800 |
54 800 |
|
4.1.1 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений |
|||||||||||
4.1.2 |
Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений |
Выполнение мероприятий по совершенствованию и содержанию материально-технической базы, в процентах |
100 |
100 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
4.1.3 |
Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений за счет добровольных пожертвований |
Выполнение мероприятий по совершенствованию и содержанию материально-технической базы, в процентах |
100 |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
4.1.4 |
Реализация мероприятий по развитию и сохранению культуры в муниципальных образованиях (включая муниципальные районы, муниципальные и городские округа, городские и сельские поселения) Амурской области |
Выполнение запланированных мероприятий по развитию и сохранению культуры, в процентах |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
4.1.5 |
Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими отдельных расходных обязательств |
Обеспечение своевременной выплаты заработной платы, в процентах. |
100 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
4.2 |
Основное мероприятие "Гарантии и компенсации лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях" |
Исполнение госгарантий в соответствии со статьей 325 ТК РФ "Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно", в процентах. |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
4.2.1 |
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно и расходов, связанных с переездом, лицам, заключившим трудовые договоры о работе в органах местного самоуправления, муниципальных учреждениях, и работникам указанных органов, учреждений |
|||||||||||
5. |
Подпрограмма "Профессиональное искусство, прокат фильмов" |
Управление культуры, искусства, кинофикации и архивного дела Администрации г. Тынды, МБУИ ДТ |
Уровень удовлетворенности населения города Тынды, качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры, в процентах |
98,0 |
98,0 |
98,0 |
98,5 |
98,5 |
98,5 |
98,5 |
98,5 |
98,5 |
5.1 |
Основное мероприятие "Повышение эффективности деятельности муниципальных учреждений культуры" |
Количество зрителей на спектаклях, концертных программах, чел. |
8500 |
8500 |
8500 |
8500 |
8500 |
8500 |
8500 |
8500 |
8500 |
|
Количество зрителей кино, чел. |
30000 |
30000 |
30000 |
30000 |
30000 |
30000 |
30000 |
30000 |
30000 |
|||
5.1.1 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений |
|||||||||||
5.1.2 |
Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений |
Выполнение мероприятий по совершенствованию и содержанию материально-технической базы, в процентах |
100 |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
5.1.3 |
Поддержка творческой деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных театров в населенных пунктах с численностью населения до 300 тысяч человек |
Расходы на постановку спектакля, в процентах |
100 |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
5.1.4 |
Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими отдельных расходных обязательств |
Обеспечение своевременной выплаты заработной платы, в процентах. |
100 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
5.1.5 |
Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений за счет добровольных пожертвований |
Выполнение мероприятий по совершенствованию и содержанию материально-технической базы, в процентах |
100 |
100 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
5.2 |
Основное мероприятие "Гарантии и компенсации лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях" |
Исполнение госгарантий в соответствии со статьей 325 ТК РФ "Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно", в процентах. |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
5.2.1 |
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно и расходов, связанных с переездом, лицам, заключившим трудовые договоры о работе в органах местного самоуправления, муниципальных учреждениях, и работникам указанных органов, учреждений |
|||||||||||
6. |
Подпрограмма "Архивное дело" |
Управление культуры, искусства, кинофикации и архивного дела Администрации г. Тынды, МБУ "Архив г. Тынды" |
Объем архивных фондов, ед. хранения |
17056 |
17056 |
17056 |
17056 |
17056 |
21720 |
23280 |
24840 |
26435 |
6.1 |
Основное мероприятие "Повышение эффективности деятельности муниципальных учреждений культуры" |
Количество исполненных запросов, ед.
|
2750 |
2750 |
2750 |
2750 |
2750 |
2750 |
2750 |
2750 |
2750 |
|
6.1.1 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений |
|||||||||||
6.1.2 |
Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений |
Выполнение мероприятий по совершенствованию и содержанию материально-технической базы, в процентах |
100 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
6.1.3 |
Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими отдельных расходных обязательств |
Обеспечение своевременной выплаты заработной платы, в процентах. |
100 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
6.2 |
Основное мероприятие "Гарантии и компенсации лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях" |
Исполнение госгарантий в соответствии со статьей 325 ТК РФ "Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно", в процентах. |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
6.2.1 |
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно и расходов, связанных с переездом, лицам, заключившим трудовые договоры о работе в органах местного самоуправления, муниципальных учреждениях, и работникам указанных органов, учреждений |
|||||||||||
7. |
Подпрограмма "Доступная среда в учреждениях культуры города Тынды" |
Управление культуры, искусства, кинофикации и архивного дела Администрации г. Тынды, МАУК ГДК "Русь", МБУК "Музей истории БАМа", МБУК "Тындинская центральная городская библиотека", МБУИ "Драматический театр" |
Количество учреждений культуры, в которых проведены мероприятия по созданию условий для беспрепятственного передвижения инвалидов и других маломобильных групп населения к зданиям и внутри зданий. ед., |
- |
- |
2 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
7.1 |
Основное мероприятие "Создание условий для беспрепятственного передвижения инвалидов и других маломобильных групп населения к зданиям и внутри зданий" |
|||||||||||
7.1.1 |
Адаптация входа и движения инвалидов, приобретение оборудования для развития людей с ОВЗ (МБУК "Тындинская центральная городская библиотека", МБУИ "Драматический театр") |
Исполнение запланированных мероприятий, в процентах. |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
8. |
Подпрограмма "Мероприятия в сфере культуры и искусства" |
Управление культуры, искусства, кинофикации и архивного дела Администрации г. Тынды |
Уровень исполнения расходных обязательств Управление культуры (Управление культуры Администрации города Тынды), в процентах. |
98 |
98 |
98 |
98 |
98 |
98 |
98 |
98 |
98 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
8.1 |
Основное мероприятие "Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления" |
|||||||||||
8.1.1 |
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления |
|||||||||||
8.2 |
Основное мероприятие "Повышение эффективности деятельности муниципальных учреждений культуры" |
Управление культуры, искусства, кинофикации и архивного дела Администрации г. Тынды МБУ ЦБ УКИ г. Тынды |
Уровень исполнения расходных обязательств, в процентах. |
99 |
99 |
99 |
99 |
99 |
99 |
99 |
99 |
99 |
8.2.1 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений |
Эффективное расходование бюджетных средств, в процентах. |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
8.2.2 |
Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений |
Выполнение мероприятий по совершенствованию и содержанию материально-технической базы, в процентах |
100 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
8.2.3 |
Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими отдельных расходных обязательств |
Обеспечение своевременной выплаты заработной платы, в процентах. |
100 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
8.3 |
Основное мероприятие "Гарантии и компенсации лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях" |
Исполнение госгарантий в соответствии со статьей 325 ТК РФ "Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно", в процентах. |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
8.3.1 |
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно и расходов, связанных с переездом, лицам, заключившим трудовые договоры о работе в органах местного самоуправления, муниципальных учреждениях, и работникам указанных органов, учреждений |
Приложение 3 изменено с 13 декабря 2024 г. - Постановление Администрации города Тынды Амурской области от 29 ноября 2024 г. N 2193
Приложение N 3
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы из различных источников финансирования
14 октября 2022 г., 11 января, 20 февраля, 21 марта, 15 мая, 22 июня, 13 октября, 1 декабря 2023 г., 23 января, 9 февраля, 26 апреля, 1 июля, 13 сентября, 29 ноября 2024 г.
N п/п |
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия |
Координатор муниципальной программы, координатор подпрограммы, участник муниципальной программы |
Источники финансирования |
Оценка расходов (рублей) |
|||||||||||
ГРБС |
КФСР |
ЦСР |
всего |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
2027 год |
2028 год |
2029 год |
2030 год |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
17 |
18 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
|
Управление культуры, искусства, кинофикации и архивного дела Администрации города Тынды, МОБУ ДО ДМШ, МБУ ДО ДХШ, МАУК ГДК "Русь", МБУК Музей истории БАМа, МБУК ТЦ ГБ, Архив города Тынды, МБУИ ДТ, МБУ ЦБ УКИ |
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0801 |
06 0 00 00000 |
1 291 336 752,35 |
313 170 670,62 |
260 610 540,37 |
154 977 022,96 |
154 512 511,64 |
102 016 501,69 |
102 016 501,69 |
102 016 501,69 |
102 016 501,69 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
областной бюджет |
193 263 885,04 |
171 958 377,70 |
21 305 507,34 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
местный бюджет |
917 093 205,81 |
96 802 011,65 |
210 066 204,24 |
137 088 597,72 |
136 624 086,40 |
84 128 076,45 |
84 128 076,45 |
84 128 076,45 |
84 128 076,45 |
||||||
внебюд. средства |
180 979 661,50 |
44 410 281,27 |
29 238 828,79 |
17 888 425,24 |
17 888 425,24 |
17 888 425,24 |
17 888 425,24 |
17 888 425,24 |
17 888 425,24 |
||||||
1. |
Подпрограмма "Дополнительное образование в сфере культуры и искусства" |
Управление культуры, искусства, кинофикации и архивного дела Администрации города Тынды, МОБУ ДО ДМШ, МБУ ДО ДХШ |
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0703 |
06 1 00 00000 |
288 097 014,08 |
55 299 336,07 |
57 614 886,61 |
46 866 760,16 |
46 203 244,60 |
20 528 196,66 |
20 528 196,66 |
20 528 196,66 |
20 528 196,66 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
областной бюджет |
36 180 702,69 |
36 180 702,69 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
местный бюджет |
230 362 786,45 |
15 135 949,43 |
53 701 703,30 |
44 590 483,88 |
43 926 968,32 |
18 251 920,38 |
18 251 920,38 |
18 251 920,38 |
18 251 920,38 |
||||||
внебюд. средства |
21 553 524,94 |
3 982 683,95 |
3 913 183,31 |
2 276 276,28 |
2 276 276,28 |
2 276 276,28 |
2 276 276,28 |
2 276 276,28 |
2 276 276,28 |
||||||
1.1 |
Основное мероприятие "Повышение эффективности деятельности муниципальных учреждений культуры" |
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0703 |
06 1 01 00000 |
278 243 645,20 |
54 616 526,51 |
57 196 977,29 |
46 356 110,16 |
46 073 244,60 |
18 500 196,66 |
18 500 196,66 |
18 500 196,66 |
18 500 196,66 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
областной бюджет |
36 180 702,69 |
36 180 702,69 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
местный бюджет |
220 509 417,57 |
14 453 139,87 |
53 283 793,98 |
44 079 833,88 |
43 796 968,32 |
16 223 920,38 |
16 223 920,38 |
16 223 920,38 |
16 223 920,38 |
||||||
внебюд. средства |
21 553 524,94 |
3 982 683,95 |
3 913 183,31 |
2 276 276,28 |
2 276 276,28 |
2 276 276,28 |
2 276 276,28 |
2 276 276,28 |
2 276 276,28 |
||||||
1.1.1 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений |
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0703 |
06 1 01 22840 |
238 399 564,36 |
15 645 436,39 |
56 323 986,57 |
46 356 110,16 |
46 073 244,60 |
18 500 196,66 |
18 500 196,66 |
18 500 196,66 |
18 500 196,66 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
местный бюджет |
216 846 039,42 |
11 662 752,44 |
52 410 803,26 |
44 079 833,88 |
43 796 968,32 |
16 223 920,38 |
16 223 920,38 |
16 223 920,38 |
16 223 920,38 |
||||||
внебюд. средства |
21 553 524,94 |
3 982 683,95 |
3 913 183,31 |
2 276 276,28 |
2 276 276,28 |
2 276 276,28 |
2 276 276,28 |
2 276 276,28 |
2 276 276,28 |
||||||
1.1.2 |
Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений |
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0703 |
06 1 01 22940 |
2 091 548,88 |
1 218 558,16 |
872 990,72 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
местный бюджет |
2 091 548,88 |
1 218 558,16 |
872 990,72 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
внебюд. средства |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
1.1.3. |
Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими отдельных расходных обязательств |
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0703 |
06 1 01 S7710 |
35 344 482,64 |
35 344 482,64 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
областной бюджет |
33 930 703,34 |
33 930 703,34 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
местный бюджет |
1 413 779,30 |
1 413 779,30 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
внебюд. средства |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
1.2 |
Основное мероприятие "Гарантии и компенсации лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях" |
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0703 |
06 1 02 00000 |
9 853 368,88 |
682 809,56 |
417 909,32 |
510 650,00 |
130 000,00 |
2 028 000,00 |
2 028 000,00 |
2 028 000,00 |
2 028 000,00 |
|
местный бюджет |
9 853 368,88 |
682 809,56 |
417 909,32 |
510 650,00 |
130 000,00 |
2 028 000,00 |
2 028 000,00 |
2 028 000,00 |
2 028 000,00 |
||||||
внебюд. средства |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
1.2.1 |
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно и расходов, связанных с переездом, лицам, заключившим трудовые договоры о работе в органах местного самоуправления, муниципальных учреждениях, и работникам указанных органов, учреждений |
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0703 |
06 1 02 22860 |
9 853 368,88 |
682 809,56 |
417 909,32 |
510 650,00 |
130 000,00 |
2 028 000,00 |
2 028 000,00 |
2 028 000,00 |
2 028 000,00 |
|
местный бюджет |
9 853 368,88 |
682 809,56 |
417 909,32 |
510 650,00 |
130 000,00 |
2 028 000,00 |
2 028 000,00 |
2 028 000,00 |
2 028 000,00 |
||||||
внебюд. средства |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
1.3 |
Основное мероприятие "Региональный проект "Культурная среда" |
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0703 |
06 1 A1 00000 |
2 408 049,32 |
2 408 049,32 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
областной бюджет |
2 249 999,35 |
2 249 999,35 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
местный бюджет |
158 049,97 |
158 049,97 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
внебюд. средства |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
1.3.1 |
Государственная поддержка отрасли культуры (оснащение музыкальными инструментами детских школ искусств и училищ) |
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0703 |
06 1 А1 55192 |
2 408 049,32 |
2 408 049,32 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
областной бюджет |
2 249 999,35 |
2 249 999,35 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
местный бюджет |
158 049,97 |
158 049,97 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
внебюд. средства |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
2. |
Подпрограмма "Народное творчество и досуговая деятельность" |
Управление культуры, искусства, кинофикации и архивного дела Администрации города Тынды, МАУК ГДК "Русь" |
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0801 |
06 2 00 00000 |
306 399 187,36 |
106 856 673,68 |
44 844 461,74 |
28 538 907,52 |
29 172 218,18 |
24 246 731,56 |
24 246 731,56 |
24 246 731,56 |
24 246 731,56 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
областной бюджет |
82 255 800,33 |
82 255 800,33 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
местный бюджет |
173 892 157,17 |
7 898 420,02 |
36 588 397,21 |
24 323 455,52 |
24 956 766,18 |
20 031 279,56 |
20 031 279,56 |
20 031 279,56 |
20 031 279,56 |
||||||
внебюд. средства |
50 251 229,86 |
16 702 453,33 |
8 256 064,53 |
4 215 452,00 |
4 215 452,00 |
4 215 452,00 |
4 215 452,00 |
4 215 452,00 |
4 215 452,00 |
||||||
2.1 |
Основное мероприятие "Повышение эффективности деятельности муниципальных учреждений культуры" |
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0801 |
06 2 01 00000 |
290 897 932,25 |
104 818 060,84 |
41 684 700,99 |
25 228 637,64 |
24 467 147,14 |
23 674 846,41 |
23 674 846,41 |
23 674 846,41 |
23 674 846,41 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
областной бюджет |
82 255 800,33 |
82 255 800,33 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
местный бюджет |
158 390 902,06 |
5 859 807,18 |
33 428 636,46 |
21 013 185,64 |
20 251 695,14 |
19 459 394,41 |
19 459 394,41 |
19 459 394,41 |
19 459 394,41 |
||||||
внебюд. средства |
50 251 229,86 |
16 702 453,33 |
8 256 064,53 |
4 215 452,00 |
4 215 452,00 |
4 215 452,00 |
4 215 452,00 |
4 215 452,00 |
4 215 452,00 |
||||||
2.1.1 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений |
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0801 |
06 2 01 22840 |
202 586 814,58 |
20 244 943,17 |
37 946 700,99 |
25 228 637,64 |
24 467 147,14 |
23 674 846,41 |
23 674 846,41 |
23 674 846,41 |
23 674 846,41 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
местный бюджет |
152 335 584,72 |
3 542 489,84 |
29 690 636,46 |
21 013 185,64 |
20 251 695,14 |
19 459 394,41 |
19 459 394,41 |
19 459 394,41 |
19 459 394,41 |
||||||
внебюд. средства |
50 251 229,86 |
16 702 453,33 |
8 256 064,53 |
4 215 452,00 |
4 215 452,00 |
4 215 452,00 |
4 215 452,00 |
4 215 452,00 |
4 215 452,00 |
||||||
2.1.2 |
Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений |
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0801 |
06 2 01 22940 |
5 294 659,00 |
1 556 659,00 |
3 738 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
местный бюджет |
5 294 659,00 |
1 556 659,00 |
3 738 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
внебюд. средства |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
2.1.3 |
Реализация мероприятий по развитию и сохранению культуры в муниципальных образованиях Амурской области |
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0801 |
06 2 01 S7550 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
местный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
внебюд. средства |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
2.1.4 |
Мероприятия в сфере культуры, одобренных президиумом (штабом) Правительственной комиссии по региональному развитию |
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0801 |
0 62 01 97005 |
64 000 000,00 |
64 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
областной бюджет |
64 000 000,00 |
64 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
местный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
внебюд. средства |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
2.1.5 |
Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими отдельных расходных обязательств |
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0801 |
06 2 01 S7710 |
19 016 458,67 |
19 016 458,67 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
областной бюджет |
18 255 800,33 |
18 255 800,33 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
местный бюджет |
760 658,34 |
760 658,34 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
внебюд. средства |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
2.2 |
Основное мероприятие "Гарантии и компенсации лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях" |
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0801 |
06 2 02 00000 |
3 302 617,04 |
515 282,84 |
128 548,60 |
271 245,00 |
100 000,00 |
571 885,15 |
571 885,15 |
571 885,15 |
571 885,15 |
|
местный бюджет |
3 302 617,04 |
515 282,84 |
128 548,60 |
271 245,00 |
100 000,00 |
571 885,15 |
571 885,15 |
571 885,15 |
571 885,15 |
||||||
внебюд. средства |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
2.2.1 |
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно и расходов, связанных с переездом, лицам, заключившим трудовые договоры о работе в органах местного самоуправления, муниципальных учреждениях, и работникам указанных органов, учреждений |
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0801 |
06 2 02 22860 |
3 302 617,04 |
515 282,84 |
128 548,60 |
271 245,00 |
100 000,00 |
571 885,15 |
571 885,15 |
571 885,15 |
571 885,15 |
|
местный бюджет |
3 302 617,04 |
515 282,84 |
128 548,60 |
271 245,00 |
100 000,00 |
571 885,15 |
571 885,15 |
571 885,15 |
571 885,15 |
||||||
внебюд. средства |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
2.3. |
Основное мероприятие "Организация и проведение массовых культурных мероприятий" |
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0801 |
06 2 03 00000 |
12 198 638,07 |
1 523 330,00 |
3 031 212,15 |
3 039 024,88 |
4 605 071,04 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
местный бюджет |
12 198 638,07 |
1 523 330,00 |
3 031 212,15 |
3 039 024,88 |
4 605 071,04 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
внебюд. средства |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
2.3.1. |
Организация и проведение городских мероприятий |
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0801 |
06 2 03 24610 |
12 198 638,07 |
1 523 330,00 |
3 031 212,15 |
3 039 024,88 |
4 605 071,04 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
местный бюджет |
12 198 638,07 |
1 523 330,00 |
3 031 212,15 |
3 039 024,88 |
4 605 071,04 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
внебюд. средства |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
3. |
Подпрограмма "Историко-культурное наследие" |
Управление культуры, искусства, кинофикации и архивного дела Администрации города Тынды, МБУК Музей истории БАМа |
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0801 |
06 3 00 00000 |
163 001 326,07 |
25 517 181,79 |
41 410 952,94 |
13 755 236,79 |
14 038 283,95 |
17 069 917,65 |
17 069 917,65 |
17 069 917,65 |
17 069 917,65 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
местный бюджет |
159 130 723,62 |
24 453 918,66 |
40 396 515,38 |
13 456 419,83 |
13 739 466,99 |
16 771 100,69 |
16 771 100,69 |
16 771 100,69 |
16 771 100,69 |
||||||
внебюд. средства |
3 870 602,45 |
1 063 263,13 |
1 014 437,56 |
298 816,96 |
298 816,96 |
298 816,96 |
298 816,96 |
298 816,96 |
298 816,96 |
||||||
3.1 |
Основное мероприятие "Повышение эффективности деятельности муниципальных учреждений культуры" |
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0801 |
06 3 01 00000 |
159 448 476,07 |
25 262 736,79 |
41 020 118,94 |
13 646 561,79 |
14 008 283,95 |
16 377 693,65 |
16 377 693,65 |
16 377 693,65 |
16 377 693,65 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
местный бюджет |
155 577 873,62 |
24 199 473,66 |
40 005 681,38 |
13 347 744,83 |
13 709 466,99 |
16 078 876,69 |
16 078 876,69 |
16 078 876,69 |
16 078 876,69 |
||||||
внебюд. средства |
3 870 602,45 |
1 063 263,13 |
1 014 437,56 |
298 816,96 |
298 816,96 |
298 816,96 |
298 816,96 |
298 816,96 |
298 816,96 |
||||||
3.1.1 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений |
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0801 |
06 3 01 22840 |
129 961 389,98 |
17 655 029,56 |
19 140 740,08 |
13 646 561,79 |
14 008 283,95 |
16 377 693,65 |
16 377 693,65 |
16 377 693,65 |
16 377 693,65 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
местный бюджет |
126 090 787,53 |
16 591 766,43 |
18 126 302,52 |
13 347 744,83 |
13 709 466,99 |
16 078 876,69 |
16 078 876,69 |
16 078 876,69 |
16 078 876,69 |
||||||
внебюд. средства |
3 870 602,45 |
1 063 263,13 |
1 014 437,56 |
298 816,96 |
298 816,96 |
298 816,96 |
298 816,96 |
298 816,96 |
298 816,96 |
||||||
3.1.2 |
Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений |
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0801 |
06 3 01 22940 |
899 773,86 |
20 395,00 |
879 378,86 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
местный бюджет |
899 773,86 |
20 395,00 |
879 378,86 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
внебюд. средства |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
3.1.3 |
Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений за счет добровольных пожертвований |
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0801 |
06 3 01 24630 |
28 587 312,23 |
7 587 312,23 |
21 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
местный бюджет |
28 587 312,23 |
7 587 312,23 |
21 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
внебюд. средства |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
3.2 |
Основное мероприятие "Гарантии и компенсации лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях" |
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0801 |
06 3 02 00000 |
3 552 850,00 |
254 445,00 |
390 834,00 |
108 675,00 |
30 000,00 |
692 224,00 |
692 224,00 |
692 224,00 |
692 224,00 |
|
местный бюджет |
3 552 850,00 |
254 445,00 |
390 834,00 |
108 675,00 |
30 000,00 |
692 224,00 |
692 224,00 |
692 224,00 |
692 224,00 |
||||||
внебюд. средства |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
3.2.1 |
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно и расходов, связанных с переездом, лицам, заключившим трудовые договоры о работе в органах местного самоуправления, муниципальных учреждениях, и работникам указанных органов, учреждений |
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0801 |
06 3 02 22860 |
3 552 850,00 |
254 445,00 |
390 834,00 |
108 675,00 |
30 000,00 |
692 224,00 |
692 224,00 |
692 224,00 |
692 224,00 |
|
местный бюджет |
3 552 850,00 |
254 445,00 |
390 834,00 |
108 675,00 |
30 000,00 |
692 224,00 |
692 224,00 |
692 224,00 |
692 224,00 |
||||||
внебюд. средства |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
4. |
Подпрограмма "Библиотечное обслуживание" |
Управление культуры, искусства, кинофикации и архивного дела Администрации города Тынды, МБУК "Тындинская Центральная городская библиотека" |
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0801 |
06 4 00 00000 |
126 673 249,10 |
46 369 150,61 |
36 931 685,20 |
9 700 330,92 |
9 373 465,09 |
6 074 654,32 |
6 074 654,32 |
6 074 654,32 |
6 074 654,32 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
областной бюджет |
39 427 557,85 |
26 470 099,29 |
12 957 458,56 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
местный бюджет |
68 948 911,84 |
8 654 523,21 |
19 890 235,34 |
9 205 620,92 |
8 878 755,09 |
5 579 944,32 |
5 579 944,32 |
5 579 944,32 |
5 579 944,32 |
||||||
внебюд. средства |
18 296 779,41 |
11 244 528,11 |
4 083 991,30 |
494 710,00 |
494 710,00 |
494 710,00 |
494 710,00 |
494 710,00 |
494 710,00 |
||||||
4.1 |
Основное мероприятие "Повышение эффективности деятельности муниципальных учреждений культуры" |
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0801 |
06 4 01 00000 |
124 859 587,12 |
46 311 599,01 |
36 687 230,82 |
9 493 330,92 |
9 323 465,09 |
5 760 990,32 |
5 760 990,32 |
5 760 990,32 |
5 760 990,32 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
областной бюджет |
39 427 557,85 |
26 470 099,29 |
12 957 458,56 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
местный бюджет |
67 135 249,86 |
8 596 971,61 |
19 645 780,96 |
8 998 620,92 |
8 828 755,09 |
5 266 280,32 |
5 266 280,32 |
5 266 280,32 |
5 266 280,32 |
||||||
внебюд. средства |
18 296 779,41 |
11 244 528,11 |
4 083 991,30 |
494 710,00 |
494 710,00 |
494 710,00 |
494 710,00 |
494 710,00 |
494 710,00 |
||||||
4.1.1 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений |
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0801 |
06 4 01 22840 |
75 031 723,58 |
16 611 865,17 |
16 559 101,12 |
9 493 330,92 |
9 323 465,09 |
5 760 990,32 |
5 760 990,32 |
5 760 990,32 |
5 760 990,32 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
местный бюджет |
56 734 944,17 |
5 367 337,06 |
12 475 109,82 |
8 998 620,92 |
8 828 755,09 |
5 266 280,32 |
5 266 280,32 |
5 266 280,32 |
5 266 280,32 |
||||||
внебюд. средства |
18 296 779,41 |
11 244 528,11 |
4 083 991,30 |
494 710,00 |
494 710,00 |
494 710,00 |
494 710,00 |
494 710,00 |
494 710,00 |
||||||
4.1.2 |
Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений |
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0801 |
06 4 01 22940 |
3 615 413,40 |
2 126 713,76 |
1 488 699,64 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
местный бюджет |
3 615 413,40 |
2 126 713,76 |
1 488 699,64 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
внебюд. средства |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
4.1.3. |
Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений за счет добровольных пожертвований |
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0801 |
06 4 01 24630 |
5 000 000,00 |
0,00 |
5 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
местный бюджет |
5 000 000,00 |
0,00 |
5 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
внебюд. средства |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
4.1.4 |
Реализация мероприятий по развитию и сохранению культуры в муниципальных образованиях Амурской области |
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0801 |
06 4 01 S7550 |
35 742 077,39 |
22 102 647,33 |
13 639 430,06 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
областной бюджет |
34 176 000,00 |
21 218 541,44 |
12 957 458,56 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
местный бюджет |
1 566 077,39 |
884 105,89 |
681 971,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
внебюд. средства |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
4.1.5. |
Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими отдельных расходных обязательств |
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0801 |
06 4 01 S7710 |
5 470 372,75 |
5 470 372,75 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
областной бюджет |
5 251 557,85 |
5 251 557,85 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
местный бюджет |
218 814,90 |
218 814,90 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
внебюд. средства |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
4.2 |
Основное мероприятие "Гарантии и компенсации лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях" |
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0801 |
06 4 02 00000 |
1 813 661,98 |
57 551,60 |
244 454,38 |
207 000,00 |
50 000,00 |
313 664,00 |
313 664,00 |
313 664,00 |
313 664,00 |
|
местный бюджет |
1 813 661,98 |
57 551,60 |
244 454,38 |
207 000,00 |
50 000,00 |
313 664,00 |
313 664,00 |
313 664,00 |
313 664,00 |
||||||
внебюд. средства |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
4.2.1 |
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно и расходов, связанных с переездом, лицам, заключившим трудовые договоры о работе в органах местного самоуправления, муниципальных учреждениях, и работникам указанных органов, учреждений |
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0801 |
06 4 02 22860 |
1 813 661,98 |
57 551,60 |
244 454,38 |
207 000,00 |
50 000,00 |
313 664,00 |
313 664,00 |
313 664,00 |
313 664,00 |
|
местный бюджет |
1 813 661,98 |
57 551,60 |
244 454,38 |
207 000,00 |
50 000,00 |
313 664,00 |
313 664,00 |
313 664,00 |
313 664,00 |
||||||
внебюд. средства |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
5. |
Подпрограмма "Профессиональное искусство, прокат кинофильмов" |
Управление культуры, искусства, кинофикации и архивного дела Администрации города Тынды, МБУИ ДТ |
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0801 |
06 5 00 00000 |
246 746 242,67 |
49 706 273,74 |
52 539 949,33 |
34 354 581,85 |
33 539 618,55 |
19 151 454,80 |
19 151 454,80 |
19 151 454,80 |
19 151 454,80 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
областной бюджет |
24 802 672,07 |
16 454 623,29 |
8 348 048,78 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
местный бюджет |
140 604 941,19 |
22 781 007,62 |
33 323 913,97 |
24 354 581,85 |
23 539 618,55 |
9 151 454,80 |
9 151 454,80 |
9 151 454,80 |
9 151 454,80 |
||||||
внебюд. средства |
81 338 629,41 |
10 470 642,83 |
10 867 986,58 |
10 000 000,00 |
10 000 000,00 |
10 000 000,00 |
10 000 000,00 |
10 000 000,00 |
10 000 000,00 |
||||||
5.1 |
Основное мероприятие "Повышение эффективности деятельности муниципальных учреждений культуры" |
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0801 |
06 5 01 00000 |
240 981 131,57 |
49 492 905,94 |
52 239 402,03 |
34 085 481,85 |
33 489 618,55 |
17 918 430,80 |
17 918 430,80 |
17 918 430,80 |
17 918 430,80 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
областной бюджет |
24 802 672,07 |
16 454 623,29 |
8 348 048,78 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
местный бюджет |
134 839 830,09 |
22 567 639,82 |
33 023 366,67 |
24 085 481,85 |
23 489 618,55 |
7 918 430,80 |
7 918 430,80 |
7 918 430,80 |
7 918 430,80 |
||||||
внебюд. средства |
81 338 629,41 |
10 470 642,83 |
10 867 986,58 |
10 000 000,00 |
10 000 000,00 |
10 000 000,00 |
10 000 000,00 |
10 000 000,00 |
10 000 000,00 |
||||||
5.1.1 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений |
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0801 |
06 5 01 22840 |
197 053 479,22 |
17 352 673,36 |
40 451 982,26 |
34 085 481,85 |
33 489 618,55 |
17 918 430,80 |
17 918 430,80 |
17 918 430,80 |
17 918 430,80 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
местный бюджет |
115 714 849,81 |
6 882 030,53 |
29 583 995,68 |
24 085 481,85 |
23 489 618,55 |
7 918 430,80 |
7 918 430,80 |
7 918 430,80 |
7 918 430,80 |
||||||
внебюд. средства |
81 338 629,41 |
10 470 642,83 |
10 867 986,58 |
10 000 000,00 |
10 000 000,00 |
10 000 000,00 |
10 000 000,00 |
10 000 000,00 |
10 000 000,00 |
||||||
5.1.2 |
Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений |
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0801 |
06 5 01 22940 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
местный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
внебюд. средства |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
5.1.3 |
Поддержка творческой деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных театров в населенных пунктах с численностью населения до 300 тысяч человек |
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0801 |
06 5 01 L4660 |
8 787 419,77 |
0,00 |
8 787 419,77 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
областной бюджет |
8 348 048,78 |
0,00 |
8 348 048,78 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
местный бюджет |
439 370,99 |
0,00 |
439 370,99 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
внебюд. средства |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
5.1.4 |
Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими отдельных расходных обязательств |
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0801 |
06 5 01 S7710 |
17 140 232,58 |
17 140 232,58 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
областной бюджет |
16 454 623,29 |
16 454 623,29 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
местный бюджет |
685 609,29 |
685 609,29 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
внебюд. средства |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5.1.5 |
Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений за счет добровольных пожертвований |
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0801 |
06 5 01 24630 |
18 000 000,00 |
15 000 000,00 |
3 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
местный бюджет |
18 000 000,00 |
15 000 000,00 |
3 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
внебюд. средства |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
5.2 |
Основное мероприятие "Гарантии и компенсации лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях" |
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0801 |
06 5 02 00000 |
5 765 111,10 |
213 367,80 |
300 547,30 |
269 100,00 |
50 000,00 |
1 233 024,00 |
1 233 024,00 |
1 233 024,00 |
1 233 024,00 |
|
местный бюджет |
5 765 111,10 |
213 367,80 |
300 547,30 |
269 100,00 |
50 000,00 |
1 233 024,00 |
1 233 024,00 |
1 233 024,00 |
1 233 024,00 |
||||||
внебюд. средства |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
5.2.1 |
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно и расходов, связанных с переездом, лицам, заключившим трудовые договоры о работе в органах местного самоуправления, муниципальных учреждениях, и работникам указанных органов, учреждений |
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0801 |
06 5 02 22860 |
5 765 111,10 |
213 367,80 |
300 547,30 |
269 100,00 |
50 000,00 |
1 233 024,00 |
1 233 024,00 |
1 233 024,00 |
1 233 024,00 |
|
местный бюджет |
5 765 111,10 |
213 367,80 |
300 547,30 |
269 100,00 |
50 000,00 |
1 233 024,00 |
1 233 024,00 |
1 233 024,00 |
1 233 024,00 |
||||||
внебюд. средства |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
6. |
Подпрограмма "Архивное дело" |
Управление культуры, искусства, кинофикации и архивного дела Администрации города Тынды, МБУ "Архив г. Тынды" |
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0801 |
06 6 00 00000 |
41 651 034,67 |
11 803 261,93 |
7 116 628,98 |
4 687 612,10 |
4 649 565,94 |
3 348 491,43 |
3 348 491,43 |
3 348 491,43 |
3 348 491,43 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
областной бюджет |
3 003 041,24 |
3 003 041,24 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
местный бюджет |
37 405 405,43 |
8 681 999,69 |
6 652 261,98 |
4 577 612,10 |
4 539 565,94 |
3 238 491,43 |
3 238 491,43 |
3 238 491,43 |
3 238 491,43 |
||||||
внебюд. средства |
1 242 588,00 |
118 221,00 |
464 367,00 |
110 000,00 |
110 000,00 |
110 000,00 |
110 000,00 |
110 000,00 |
110 000,00 |
||||||
6.1 |
Основное мероприятие "Повышение эффективности деятельности муниципальных учреждений культуры" |
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0801 |
06 6 01 00000 |
40 703 813,99 |
11 728 022,93 |
7 084 976,74 |
4 637 612,10 |
4 649 565,94 |
3 150 909,07 |
3 150 909,07 |
3 150 909,07 |
3 150 909,07 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
областной бюджет |
3 003 041,24 |
3 003 041,24 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
местный бюджет |
36 458 184,75 |
8 606 760,69 |
6 620 609,74 |
4 527 612,10 |
4 539 565,94 |
3 040 909,07 |
3 040 909,07 |
3 040 909,07 |
3 040 909,07 |
||||||
внебюд. средства |
1 242 588,00 |
118 221,00 |
464 367,00 |
110 000,00 |
110 000,00 |
110 000,00 |
110 000,00 |
110 000,00 |
110 000,00 |
||||||
6.1.1 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений |
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0801 |
06 6 01 22840 |
33 305 364,04 |
4 329 572,98 |
7 084 976,74 |
4 637 612,10 |
4 649 565,94 |
3 150 909,07 |
3 150 909,07 |
3 150 909,07 |
3 150 909,07 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
местный бюджет |
32 062 776,04 |
4 211 351,98 |
6 620 609,74 |
4 527 612,10 |
4 539 565,94 |
3 040 909,07 |
3 040 909,07 |
3 040 909,07 |
3 040 909,07 |
||||||
внебюд. средства |
1 242 588,00 |
118 221,00 |
464 367,00 |
110 000,00 |
110 000,00 |
110 000,00 |
110 000,00 |
110 000,00 |
110 000,00 |
||||||
6.1.2 |
Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений |
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0801 |
06 6 01 22940 |
4 270 282,00 |
4 270 282,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
местный бюджет |
4 270 282,00 |
4 270 282,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
внебюд. средства |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
6.1.3 |
Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими отдельных расходных обязательств |
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0801 |
06 6 01 S7710 |
3 128 167,95 |
3 128 167,95 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
областной бюджет |
3 003 041,24 |
3 003 041,24 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
местный бюджет |
125 126,71 |
125 126,71 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
внебюд. средства |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
6.2 |
Основное мероприятие "Гарантии и компенсации лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях" |
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0801 |
06 6 02 00000 |
947 220,68 |
75 239,00 |
31 652,24 |
50 000,00 |
0,00 |
197 582,36 |
197 582,36 |
197 582,36 |
197 582,36 |
|
местный бюджет |
947 220,68 |
75 239,00 |
31 652,24 |
50 000,00 |
0,00 |
197 582,36 |
197 582,36 |
197 582,36 |
197 582,36 |
||||||
внебюд. средства |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
6.2.1 |
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно и расходов, связанных с переездом, лицам, заключившим трудовые договоры о работе в органах местного самоуправления, муниципальных учреждениях, и работникам указанных органов, учреждений |
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0801 |
06 6 02 22860 |
947 220,68 |
75 239,00 |
31 652,24 |
50 000,00 |
0,00 |
197 582,36 |
197 582,36 |
197 582,36 |
197 582,36 |
|
местный бюджет |
947 220,68 |
75 239,00 |
31 652,24 |
50 000,00 |
0,00 |
197 582,36 |
197 582,36 |
197 582,36 |
197 582,36 |
||||||
внебюд. средства |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
7. |
Подпрограмма "Доступная среда в учреждениях культуры города Тынды" |
Управление культуры, искусства, кинофикации и архивного дела Администрации города Тынды, МБУК "Тындинская центральная городская библиотека", МБУИ "Драматический театр" |
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0801 |
06 9 00 00000 |
60 000,00 |
0,00 |
60 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
местный бюджет |
60 000,00 |
0,00 |
60 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
внебюд. средства |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
7.1 |
Основное мероприятие "Создание условий для беспрепятственного передвижения инвалидов и других маломобильных групп населения к зданиям и внутри зданий" |
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0801 |
06 9 01 00000 |
60 000,00 |
0,00 |
60 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
местный бюджет |
60 000,00 |
0,00 |
60 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
внебюд. средства |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
7.1.1 |
Адаптация входа и движения инвалидов, приобретение оборудования для развития людей с ОВЗ (МБУК "Тындинская центральная городская библиотека", МБУИ "Драматический театр" |
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0801 |
06 9 01 24510 |
60 000,00 |
0,00 |
60 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
местный бюджет |
60 000,00 |
0,00 |
60 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
внебюд. средства |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
8. |
Подпрограмма "Мероприятия в сфере культуры и искусства" |
Управление культуры, искусства, кинофикации и архивного дела Администрации города Тынды |
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0804 |
06 7 00 00000 |
118 708 698,40 |
17 618 792,80 |
20 091 975,57 |
17 073 593,62 |
17 536 115,33 |
11 597 055,27 |
11 597 055,27 |
11 597 055,27 |
11 597 055,27 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
областной бюджет |
7 594 110,86 |
7 594 110,86 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
местный бюджет |
106 688 280,11 |
9 196 193,02 |
19 453 177,06 |
16 580 423,62 |
17 042 945,33 |
11 103 885,27 |
11 103 885,27 |
11 103 885,27 |
11 103 885,27 |
||||||
внебюд. средства |
4 426 307,43 |
828 488,92 |
638 798,51 |
493 170,00 |
493 170,00 |
493 170,00 |
493 170,00 |
493 170,00 |
493 170,00 |
||||||
8.1 |
Основное мероприятие "Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления" |
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0804 |
06 7 01 00000 |
42 895 288,49 |
5 560 506,04 |
6 280 728,49 |
6 406 935,88 |
6 544 255,08 |
4 525 715,75 |
4 525 715,75 |
4 525 715,75 |
4 525 715,75 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
местный бюджет |
42 895 288,49 |
5 560 506,04 |
6 280 728,49 |
6 406 935,88 |
6 544 255,08 |
4 525 715,75 |
4 525 715,75 |
4 525 715,75 |
4 525 715,75 |
||||||
8.1.1 |
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления |
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0804 |
06 7 01 22850 |
43 031 106,01 |
5 560 506,04 |
6 280 728,49 |
6 406 935,88 |
6 680 072,60 |
4 525 715,75 |
4 525 715,75 |
4 525 715,75 |
4 525 715,75 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
местный бюджет |
42 895 288,49 |
5 560 506,04 |
6 280 728,49 |
6 406 935,88 |
6 544 255,08 |
4 525 715,75 |
4 525 715,75 |
4 525 715,75 |
4 525 715,75 |
||||||
8.2. |
Основное мероприятие "Повышение эффективности деятельности муниципальных учреждений культуры" |
Управление культуры, искусства, кинофикации и архивного дела Администрации города Тынды, МБУ ЦБ УКИ |
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0804 |
06 7 02 00000 |
70 095 715,11 |
11 848 034,81 |
13 493 809,28 |
10 266 319,74 |
10 711 253,80 |
5 944 074,37 |
5 944 074,37 |
5 944 074,37 |
5 944 074,37 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
областной бюджет |
7 594 110,86 |
7 594 110,86 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
местный бюджет |
58 075 296,82 |
3 425 435,03 |
12 855 010,77 |
9 773 149,74 |
10 218 083,80 |
5 450 904,37 |
5 450 904,37 |
5 450 904,37 |
5 450 904,37 |
||||||
внебюд. средства |
4 426 307,43 |
828 488,92 |
638 798,51 |
493 170,00 |
493 170,00 |
493 170,00 |
493 170,00 |
493 170,00 |
493 170,00 |
||||||
8.2.1. |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений |
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0804 |
06 7 02 22840 |
61 885 182,97 |
3 637 502,67 |
13 493 809,28 |
10 266 319,74 |
10 711 253,80 |
5 944 074,37 |
5 944 074,37 |
5 944 074,37 |
5 944 074,37 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
местный бюджет |
57 458 875,54 |
2 809 013,75 |
12 855 010,77 |
9 773 149,74 |
10 218 083,80 |
5 450 904,37 |
5 450 904,37 |
5 450 904,37 |
5 450 904,37 |
||||||
внебюд. средства |
4 426 307,43 |
828 488,92 |
638 798,51 |
493 170,00 |
493 170,00 |
493 170,00 |
493 170,00 |
493 170,00 |
493 170,00 |
||||||
8.2.2 |
Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений |
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0804 |
06 7 02 22940 |
300 000,00 |
300 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
местный бюджет |
300 000,00 |
300 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
внебюд. средства |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
8.2.3 |
Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими отдельных расходных обязательств |
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0804 |
06 7 02 S7710 |
7 910 532,14 |
7 910 532,14 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
областной бюджет |
7 594 110,86 |
7 594 110,86 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
местный бюджет |
316 421,28 |
316 421,28 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
внебюд. средства |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
8.3 |
Основное мероприятие "Гарантии и компенсации лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях" |
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0804 |
06 7 03 00000 |
5 717 694,80 |
210 251,95 |
317 437,80 |
400 338,00 |
280 606,45 |
1 127 265,15 |
1 127 265,15 |
1 127 265,15 |
1 127 265,15 |
|
местный бюджет |
5 717 694,80 |
210 251,95 |
317 437,80 |
400 338,00 |
280 606,45 |
1 127 265,15 |
1 127 265,15 |
1 127 265,15 |
1 127 265,15 |
||||||
внебюд. средства |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
8.3.1 |
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно и расходов, связанных с переездом, лицам, заключившим трудовые договоры о работе в органах местного самоуправления, муниципальных учреждениях, и работникам указанных органов, учреждений |
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0804 |
06 7 03 22860 |
5 717 694,80 |
210 251,95 |
317 437,80 |
400 338,00 |
280 606,45 |
1 127 265,15 |
1 127 265,15 |
1 127 265,15 |
1 127 265,15 |
|
местный бюджет |
5 717 694,80 |
210 251,95 |
317 437,80 |
400 338,00 |
280 606,45 |
1 127 265,15 |
1 127 265,15 |
1 127 265,15 |
1 127 265,15 |
||||||
внебюд. средства |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Постановление Администрации города Тынды Амурской области от 1 сентября 2022 г. N 1708 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие и сохранение культуры и искусства в городе Тынде"
Вступает в силу с 1 января 2023 г.
Текст постановления опубликован в газете "Авангард" от 3 октября 2022 г. N 18
В настоящий документ внесены изменения следующими документами:
Постановление Администрации города Тынды Амурской области от 26 декабря 2024 г. N 2351
Изменения вступают в силу с 28 декабря 2024 г.
Постановление Администрации города Тынды Амурской области от 29 ноября 2024 г. N 2193
Изменения вступают в силу с 13 декабря 2024 г.
Постановление Администрации города Тынды Амурской области от 13 сентября 2024 г. N 1669
Изменения вступают в силу с 1 октября 2024 г.
Постановление Администрации города Тынды Амурской области от 1 июля 2024 г. N 1158
Изменения вступают в силу с 18 июля 2024 г.
Постановление Администрации города Тынды Амурской области от 26 апреля 2024 г. N 773
Изменения вступают в силу с 9 мая 2024 г.
Постановление Администрации города Тынды Амурской области от 9 февраля 2024 г. N 225
Изменения вступают в силу с 27 февраля 2024 г.
Постановление Администрации города Тынды Амурской области от 23 января 2024 г. N 89
Изменения вступают в силу с 30 января 2024 г.
Постановление Администрации города Тынды Амурской области от 1 декабря 2023 г. N 2313
Изменения вступают в силу с 15 декабря 2023 г.
Постановление Администрации города Тынды Амурской области от 13 октября 2023 г. N 1907
Изменения вступают в силу с 21 октября 2023 г.
Постановление Администрации города Тынды Амурской области от 22 июня 2023 г. N 926
Изменения вступают в силу с 13 июля 2023 г.
Постановление Администрации города Тынды Амурской области от 15 мая 2023 г. N 707
Изменения вступают в силу с 19 мая 2023 г.
Постановление Администрации города Тынды Амурской области от 21 марта 2023 г. N 372
Изменения вступают в силу с 7 апреля 2023 г.
Постановление Администрации города Тынды Амурской области от 20 февраля 2023 г. N 228
Изменения вступают в силу с 23 февраля 2023 г.
Постановление Администрации города Тынды Амурской области от 11 января 2023 г. N 18
Изменения вступают в силу с 18 января 2023 г.
Постановление Администрации города Тынды Амурской области от 14 октября 2022 г. N 1937
Изменения вступают в силу с 28 октября 2022 г.